„ხობის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/07/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/08/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016345
8
30/07/2020
ვებგვერდი, 04/08/2020
190020020.35.106.016345
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2020 წლის 30 ივლისი

ქ. ხობი

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016336) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები – 16754,6 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები – 19382,6 ათასი ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 7299,4 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 1281,5 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან – 5233,9 ათასი ლარით;

ა.გ.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 784,0 ათასი ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი – 24,8 ათასი ლარით;

ა.ე) ფინანსური აქტივების ცვლილება, კლება 2628,0 ათასი ლარით.“.

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13739.1

16747.0

7292.9

9454.1

16154.6

7089.4

9065.2

გადასახადები

6657.5

7750.0

0.0

7750.0

8165.2

0.0

8165.2

გრანტები

6359.8

8213.2

7292.9

920.3

7299.4

7089.4

210.0

სხვა შემოსავლები

721.8

783.8

0.0

783.8

690.0

0.0

690.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6847.2

9350.2

772.1

8578.1

9482.9

715.6

8767.3

შრომის ანაზღაურება

1978.6

1984.9

0.0

1984.9

2001.9

0.0

2001.9

საქონელი და მომსახურება

865.3

2686.0

772.1

1913.9

2167.2

715.6

1451.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

85.1

71.6

0.0

71.6

34.8

0.0

34.8

სუბსიდიები

3196.0

3843.1

0.0

3843.1

4258.7

0.0

4258.7

გრანტები

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

442.6

462.7

0.0

462.7

543.9

0.0

543.9

სხვა ხარჯები

279.6

271.9

0.0

271.9

446.4

0.0

446.4

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6891.9

7396.8

6520.8

876.0

6671.7

6373.8

297.9

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6269.4

10088.6

7907.8

2180.8

9181.6

6773.3

2408.3

ზრდა

6346.5

10178.6

7907.8

2270.8

9781.6

6773.3

3008.3

კლება

77.1

90.0

0.0

90.0

600.0

0.0

600.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

622.5

-2691.8

-1387.0

-1304.8

-2509.9

-399.5

-2110.4

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

463.7

-2865.2

-1387.0

-1478.2

-2628.0

-399.5

-2228.5

ზრდა

463.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

463.7

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

2865.2

1387.0

1478.2

2628.0

399.5

2228.5

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

2865.2

1387.0

1478.2

2628.0

399.5

2228.5

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-158.8

-173.4

0.0

-173.4

-118.1

0.0

-118.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

158.8

173.4

0.0

173.4

118.1

0.0

118.1

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

158.8

173.4

0.0

173.4

118.1

0.0

118.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 მუხლი 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

13816.2

16837.0

7292.9

9544.1

16754.6

7089.4

9665.2

შემოსავლები

1

13739.1

16747.0

7292.9

9454.1

16154.6

7089.4

9065.2

არაფინანსური აქტივების კლება

31

77.1

90.0

0.0

90.0

600.0

0.0

600.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

 

13352.3

19702.2

8679.9

11022.3

19382.6

7488.9

11893.7

ხარჯები

0.0

6847.0

9350.2

772.1

8578.1

9482.9

715.6

8767.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6346.5

10178.6

7907.8

2270.8

9781.6

6773.3

3008.3

ვალდებულებების კლება

 

158.8

173.4

 

173.4

118.1

 

118.1

ნაშთის ცვლილება

 

463.9

-2865.2

-1387.0

-1478.2

-2628.0

-399.5

-2228.5

 

მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16154,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,739.1

16,747.0

7,292.9

9,454.1

16,154.6

7,089.4

9,065.2

დამატებითი ღირ. გადასახადი

 

3,250.0

 

3,250.0

3,465.2

 

3,465.2

საშემოსავლო გადასახადი

2,256.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

4,401.2

4,500.0

0.0

4,500.0

4,700.0

0.0

4,700.0

გრანტები

6,359.8

8,213.2

7,292.9

920.3

7,299.4

7,089.4

210.0

სხვა შემოსავლები

721.8

783.8

0.0

783.8

690.0

 

690.0

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8165,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

6657.5

7750.0

0.0

7750.0

8165.2

0.0

8165.2

საშემოსავლო გადასახადი

 

2256.3

 

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

4401.2

4500.0

0.0

4500.0

4700.0

0.0

4700.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1798.0

2328.0

 

2328.0

2648.0

 

2648.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.3

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

3.4

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

2.5

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

0.9

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

320.5

305.0

0.0

305.0

320.0

0.0

320.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

99.5

95.0

 

95.0

100.0

 

100.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

221.0

210.0

 

210.0

220.0

 

220.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

2279.0

1865.0

0.0

1865.0

1730.0

0.0

1730.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

59.3

55.0

 

55.0

60.0

 

60.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

2219.7

1810.0

 

1810.0

1670.0

 

1670.0

სხვა გადასახადები

116

0.0

3250.0

 

3250.0

3465.2

 

3465.2

 

 მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7299,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6359.8

8213.2

7292.9

920.3

7299.4

7089.4

210.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6359.8

8213.2

7292.9

920.3

7299.4

7089.4

210.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2010.0

809.2

0.0

809.2

1281.5

1071.5

210.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1800.0

0.0

 

 

0.0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

210.0

809.2

 

809.2

1281.5

1071.5

210.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

4349.8

7404.0

7292.9

111.1

6017.9

6017.9

0.0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

 

 

 

111.1

0.0

 

 

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

4349.8

6508.9

6508.9

 

5233.9

5233.9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0.0

784.0

784.0

 

784.0

784.0

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მუხლი 6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 690,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

721.8

783.8

0.0

783.8

690.0

0.0

690.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

270.3

214.4

0.0

214.4

210.0

0.0

210.0

პროცენტები

1411

110.8

80.0

 

80.0

80.0

 

80.0

რენტა

1415

159.5

134.4

0.0

134.4

130.0

0.0

130.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

14151

86.9

94.4

 

94.4

100.0

 

100.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

72.6

40.0

 

40.0

30.0

 

30.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

73.4

77.2

0.0

77.2

75.1

0.0

75.1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

32.3

40.1

0.0

40.1

40.1

0.0

40.1

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

17.9

9.1

 

9.1

9.1

 

9.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.2

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

14.2

31.0

 

31.0

31.0

 

31.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

41.1

37.1

0.0

37.1

35.0

0.0

35.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

41.1

37.1

 

37.1

35.0

 

35.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

217.2

492.2

 

492.2

404.9

 

404.9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

160.9

0.0

 

 

0.0

 

 “

 

ბ.ბ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9482,9 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6847.2

9350.2

772.1

8578.1

9482.9

715.6

8767.3

შრომის ანაზღაურება

1978.6

1984.9

0.0

1984.9

2001.9

0.0

2001.9

საქონელი და მომსახურება

865.3

2686.0

772.1

1913.9

2167.2

715.6

1451.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

85.1

71.6

0.0

71.6

34.8

0.0

34.8

სუბსიდიები

3196.0

3843.1

0.0

3843.1

4258.7

0.0

4258.7

გრანტები

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

442.6

462.7

0.0

462.7

543.9

0.0

543.9

სხვა ხარჯები

279.6

271.9

0.0

271.9

446.4

0.0

446.4

 

 მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9609,6 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,346.5

10,178.6

9,781,6

 

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

77.1

90.0

600.0

ძირითადი აქტივები

5.9

 

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

71.2

90.0

600.0

მიწა

71.2

90.0

600.0

 

 მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2738.6

3078.4

0.0

3078.4

3025.8

0.0

3025.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2653.5

3006.8

0.0

3006.8

2991.0

0.0

2991.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2535.0

2865.8

0.0

2865.8

2844.3

0.0

2844.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

118.5

141.0

0.0

141.0

146.7

0.0

146.7

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

85.1

71.6

0.0

71.6

34.8

0.0

34.8

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6038.0

8121.2

6121.2

2000.0

7043.8

4785.7

2258.1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

637.4

1328.3

1207.7

120.6

1099.9

844.0

255.9

70421

სოფლის მეურნეობა

637.4

1328.3

1207.7

120.6

1099.9

844.0

255.9

7045

ტრანსპორტი

3957.8

6501.4

4913.5

1587.9

5624.3

3941.7

1682.6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3957.8

6501.4

4913.5

1587.9

5624.3

3941.7

1682.6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1442.8

291.5

0.0

291.5

319.6

0.0

319.6

705

გარემოს დაცვა

246.2

1298.0

1002.5

295.5

538.0

0.0

538.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

81.0

241.3

0.0

241.3

420.6

0.0

420.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

165.2

1056.7

1002.5

54.2

117.4

0.0

117.4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1006.9

2274.2

1026.2

1248.0

3825.9

1615.6

2210.3

7063

წყალმომარაგება

354.4

196.7

37.5

159.2

83.3

0.0

83.3

7064

გარე განათება

248.9

328.2

0.0

328.2

324.2

0.0

324.2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

403.6

1749.3

988.7

760.6

3418.4

1615.6

1802.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

162.5

172.8

0.0

172.8

177.2

0.0

177.2

7072

ამბულატორიული მომსახურება

36.2

39.3

0.0

39.3

39.3

0.0

39.3

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

36.2

39.3

0.0

39.3

39.3

0.0

39.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

126.3

133.5

0.0

133.5

137.9

0.0

137.9

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1149.1

1303.3

0.0

1303.3

1341.8

0.0

1341.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

176.5

216.2

0.0

216.2

229.0

0.0

229.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5.9

32.5

0.0

32.5

53.0

0.0

53.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

966.7

1054.6

0.0

1054.6

1059.8

0.0

1059.8

709

განათლება

1313.5

2838.4

530.0

2308.4

2885.4

1087.6

1797.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1310.0

1558.0

0.0

1558.0

1714.8

0.0

1714.8

7092

ზოგადი განათლება

3.5

1280.4

530.0

750.4

1170.6

1087.6

83.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3.5

1280.4

530.0

750.4

1170.6

1087.6

83.0

710

სოციალური დაცვა

538.9

442.5

0.0

442.5

426.6

0.0

426.6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

172.6

226.5

0.0

226.5

211.9

0.0

211.9

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

172.6

226.5

0.0

226.5

211.9

0.0

211.9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102.2

87.0

0.0

87.0

87.1

0.0

87.1

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

64.3

70.4

0.0

70.4

74.4

0.0

74.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

199.8

58.6

0.0

58.6

53.2

0.0

53.2

 

სულ

13193.7

19528.8

8679.9

10848.9

19264.5

7488.9

11775.6

 

 მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2509,9 ათასი ლარით.“.

ბ.გ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 24,8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.“

ბ.დ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 1281,5 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 99.9 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105,6 ათასი ლარი;

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,5 ათასი ლარი;

დ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე 541,5 ათასი ლარი;

ე) საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე 530,0 ათასი ლარი.“

ბ.ე) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

13352.5

19702.2

8679.9

11022.3

19382.6

7488.9

11893.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

164.0

0.0

164.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

6847.2

9350.2

772.1

8578.1

9482.9

715.6

8767.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6346.5

10178.6

7907.8

2270.8

9781.6

6773.3

3008.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

158.8

173.4

0.0

173.4

118.1

0.0

118.1

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2897.4

3251.8

0.0

3251.8

3177.9

0.0

3177.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

164.0

0.0

164.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

2706.2

2980.7

0.0

2980.7

2975.8

0.0

3009.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.4

97.7

0.0

97.7

50.0

0.0

50.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

158.8

173.4

0.0

173.4

118.1

0.0

118.1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2653.5

3001.9

0.0

3001.9

2966.2

0.0

2966.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

164.0

0.0

164.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

2621.1

2904.2

0.0

2904.2

2916.2

0.0

2916.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.4

97.7

0.0

97.7

50.0

0.0

50.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

651.8

724.5

0.0

724.5

721.3

0.0

721.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

29.0

 

29.0

29.0

 

29.0

 

ხარჯები

639.8

714.6

0.0

714.6

713.2

0.0

713.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

9.9

0.0

9.9

8.1

0.0

8.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია

1883.2

2141.3

0.0

2141.3

2123.0

0.0

2123.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126.0

127.0

 

127.0

128.0

 

128.0

 

ხარჯები

1862.8

2053.5

0.0

2053.5

2083.5

0.0

2083.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.4

87.8

0.0

87.8

39.5

0.0

39.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.5

136.1

0.0

136.1

121.9

0.0

121.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

118.5

136.1

0.0

136.1

119.5

0.0

119.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

243.9

249.9

0.0

249.9

177.7

0.0

177.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

85.1

76.5

0.0

76.5

59.6

0.0

59.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

158.8

173.4

0.0

173.4

118.1

0.0

118.1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

4.9

0.0

4.9

24.8

0.0

24.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

24.8

0.0

24.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

243.9

245.0

0.0

245.0

152.9

0.0

152.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

85.1

71.6

0.0

71.6

34.8

0.0

34.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

158.8

173.4

0.0

173.4

118.1

0.0

118.1

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

34.0

0.0

34.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

34.0

0.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6811.5

11074.9

8149.9

2925.0

10548.3

6401.3

4147.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

605.8

1834.1

772.1

1062.0

1426.6

168.0

1258.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6205.7

9240.8

7377.8

1863.0

9121.7

6233.3

2888.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

3528.7

5937.2

4913.5

1023.7

4925.8

3941.7

984.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

154.7

170.1

0.0

170.1

277.2

0.0

277.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3374.0

5767.1

4913.5

853.6

4648.6

3941.7

706.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3459.2

4629.6

3945.0

684.6

4775.9

3853.1

922.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

154.7

170.1

0.0

170.1

277.2

0.0

277.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3304.5

4459.5

3945.0

514.5

4498.7

3853.1

645.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

69.5

1307.6

968.5

339.1

149.9

88.6

61.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.5

1307.6

968.5

339.1

149.9

88.6

61.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1253.1

3572.2

2028.7

1543.5

4363.9

1615.6

2748.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

451.1

1323.4

481.1

842.3

951.4

0.0

951.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

802.0

2248.8

1547.6

701.2

3412.5

1615.6

1796.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათება

248.9

328.2

0.0

328.2

324.2

0.0

324.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

248.9

328.2

0.0

328.2

324.2

0.0

324.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

354.4

196.7

37.5

159.2

83.3

0.0

83.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

28.5

6.0

0.0

6.0

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

325.9

190.7

37.5

153.2

74.3

0.0

74.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

403.6

1749.3

988.7

760.6

3418.4

1615.6

1802.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.3

243.6

0.0

243.6

111.3

0.0

111.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395.3

1505.7

988.7

517.0

3307.1

1615.6

1691.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

165.2

1056.7

1002.5

54.2

117.4

0.0

117.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

84.4

504.3

481.1

23.2

86.3

0.0

86.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.8

552.4

521.4

31.0

31.1

0.0

31.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 06

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია

81.0

241.3

0.0

241.3

420.6

0.0

420.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

81.0

241.3

0.0

241.3

420.6

0.0

420.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

784.0

784.0

0.0

844.0

784.0

60.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

291.0

291.0

0.0

168.0

168.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

493.0

493.0

0.0

676.0

616.0

60.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

586.9

460.0

423.7

36.3

65.0

60.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

586.9

460.0

423.7

36.3

65.0

60.0

5.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

1442.8

291.5

0.0

291.5

319.6

0.0

319.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

19.6

0.0

19.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1442.8

271.9

0.0

271.9

319.6

0.0

319.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

429.1

564.2

0.0

564.2

698.5

0.0

698.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

429.1

564.2

0.0

564.2

698.5

0.0

698.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

429.1

564.2

0.0

564.2

698.5

0.0

698.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

429.1

564.2

0.0

564.2

698.5

0.0

698.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1313.5

2838.4

530.0

2308.4

2851.4

1087.6

1763.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1291.7

2072.1

0.0

2072.1

2283.1

547.6

1735.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.8

766.3

530.0

236.3

568.3

540.0

28.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1310.0

1558.0

0.0

1558.0

1714.8

0.0

1714.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1288.2

1442.9

0.0

1442.9

1714.5

0.0

1714.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.8

115.1

0.0

115.1

0.3

0.0

0.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების დაფინანსება

3.5

1280.4

530.0

750.4

1136.6

1087.6

49.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.5

629.2

0.0

629.2

568.6

547.6

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

651.2

530.0

121.2

568.0

540.0

28.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლეახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1149.1

1303.3

0.0

1303.3

1341.8

0.0

1341.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1063.7

1233.2

0.0

1233.2

1300.2

0.0

1300.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.4

70.1

0.0

70.1

41.6

0.0

41.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

176.5

216.2

0.0

216.2

229.0

0.0

229.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

176.5

207.1

0.0

207.1

229.0

0.0

229.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

12.5

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

12.5

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები

153.4

188.2

0.0

188.2

201.0

0.0

201.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

153.4

179.1

0.0

179.1

201.0

0.0

201.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.6

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

10.6

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

5.9

32.5

0.0

32.5

53.0

0.0

53.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.9

32.5

0.0

32.5

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

5.9

32.5

0.0

32.5

53.0

0.0

53.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.9

32.5

0.0

32.5

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

7.0

0.0

7.0

5.5

0.0

5.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

7.0

0.0

7.0

5.5

0.0

5.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

6.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

6.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა

960.7

1038.6

0.0

1038.6

1045.3

0.0

1045.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

875.3

977.6

0.0

977.6

1003.7

0.0

1003.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.4

61.0

0.0

61.0

41.6

0.0

41.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

751.9

669.6

0.0

669.6

764.7

0.0

764.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

750.7

665.9

0.0

665.9

764.7

0.0

764.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

126.3

133.5

0.0

133.5

137.9

0.0

137.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

125.1

129.8

0.0

129.8

137.9

0.0

137.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

36.2

39.3

0.0

39.3

39.3

0.0

39.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

36.2

39.3

0.0

39.3

39.3

0.0

39.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

304.9

366.5

0.0

366.5

361.6

0.0

361.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

304.9

366.5

0.0

366.5

361.6

0.0

361.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

172.6

226.5

0.0

226.5

211.9

0.0

211.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

172.6

226.5

0.0

226.5

211.9

0.0

211.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

3.6

5.1

0.0

5.1

4.5

0.0

4.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.6

5.1

0.0

5.1

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები

8.8

7.7

0.0

7.7

8.7

0.0

8.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.8

7.7

0.0

7.7

8.7

0.0

8.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

11.8

12.0

0.0

12.0

13.1

0.0

13.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

11.8

12.0

0.0

12.0

13.1

0.0

13.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

64.3

70.4

0.0

70.4

74.4

0.0

74.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

64.3

70.4

0.0

70.4

74.4

0.0

74.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

35.4

35.0

0.0

35.0

39.0

0.0

39.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.4

35.0

0.0

35.0

39.0

0.0

39.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

8.4

9.8

0.0

9.8

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.4

9.8

0.0

9.8

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

55.0

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

55.0

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

179.0

36.0

0.0

36.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

179.0

36.0

0.0

36.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

50.5

54.3

0.0

54.3

160.9

0.0

160.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

50.5

54.3

0.0

54.3

160.9

0.0

160.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 30 ივლისიდან.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავა