„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/07/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/08/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016391
10
31/07/2020
ვებგვერდი, 03/08/2020
190020020.35.165.016391
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2020 წლის 31 ივლისი

ქ. საგარეჯო

 

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016378).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „დანართი

 

თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

  მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                               ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

14347.987

20974.427

22087.619

13519.700

8567.919

 გადასახადები

3343.098

11962.193

11889.700

11889.700

0.000

 გრანტები

9704.566

7437.702

8787.919

220.000

8567.919

 სხვა  შემოსავლები

1300.323

1574.532

1410.000

1410.000

0.000

 II. ხარჯები

8610.964

9955.030

10718.958

10534.843

184.115

 შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2087.174

2087.174

0.000

 საქონელი და მომსახურება

1843.434

2256.221

2537.342

2353.227

184.115

 პროცენტი

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4706.965

4706.965

0.000

 გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

829.021

829.021

0.000

 სხვა ხარჯები

474.766

359.762

469.756

469.756

0.000

 III. საოპერაციო სალდო

5737.022

11019.397

11368.661

2984.857

8383.804

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4078.671

10842.628

14321.461

4742.390

9579.071

 ზრდა

5154.568

10904.649

14571.461

4992.390

9579.071

 კლება

1075.897

62.021

250.000

250.000

0.000 

 V. მთლიანი სალდო

1658.351

176.769

-2952.800

-1757.533

-1195.267

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1658.351

158.769

-2998.667

-1803.400

-1195.267

 ზრდა

333.540

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

333.540

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 კლება

-1324.811

-158.769

2998.667

1803.400

1195.267

      ვალუტა და დეპოზიტები

-1341.726

-158.769

2998.667

1803.400

1195.267

      აქციები და სხვა კაპიტალი

16.915

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.000

-18.000

-45.867

-45.867

0.000

 კლება

0.000

18.000

45.867

45.867

0.000

     საშინაო

0.000

18.000

45.867

45.867

0.000

           სესხები

0.000

18.000

45.867

45.867

0.000 

 VIII. ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 შემოსულობები

15,440.799

21,036.448

22,337.619

 შემოსავლები

14,347.987

20,974.427

22,087.619

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,075.897

62.021

250.000

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

-1573.149

-3424.137

-426.489

 ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 გადასახდელები

13,765.533

20,877.679

25,336.286

 ხარჯები

8,610.964

9,955.030

10,718.958

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,154.568

10,904.649

14,571.461

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

85.190

-3265.368

3425.156

 ვალდებულებების კლება

0.000

18.000

45.867

 ნაშთის ცვლილება

1,675.266

158.769

-2,998.667

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22 087.619 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

14,347.987

20,974.427

22,087.619

13,519.700

8,567.919

       გადასახადები

3,343.098

11,962.193

11,889.700

11,889.700

0.000

      გრანტები

9,704.566

7,437.702

8,787.919

220.000

8,567.919

       სხვა შემოსავლები

1,300.323

1,574.532

1,410.000

1,410.000

0.000 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11.889.658 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

3,343.098

11,962.193

11,889.700

11,889.700

0.000

      საშემოსავლო გადასახადი

499.709

0.000

0.000

0.000

0.000

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.000

8,261.936

8,789.700

8,789.700

0.000 

      ქონების გადასახადი

2,843.389

3,700.257

3,100.000

3,100.000

0.000

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,029.012

1,432.271

1,356.700

1,356.700

0.000 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.000

197.451

0.000

0.000

0.000 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

19.277

22.829

10.000

10.000

0.000 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1,453.287

1,650.430

1,453.300

1,453.300

0.000 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

341.813

397.276

280.000

280.000

0.000 

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8 787,919 ათასი ლარით:

ათას ლარი

 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები

9,704.566

7,437.702

8,787.919

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

0.000 

0.000 

0.000 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9,704.566

7,437.702

8,787.919

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,784.500

0.000

0.000 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.000

210,000

220.000

 კაპიტალური ტრანსფერი

3,279.885

5186,098

7,037.788

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

130.000

345,973

0.000 

 მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

300.181

0.000 

0.000 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.000 

 658,000

 658,000

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.000 

 1037,631

872.131

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1410.0 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                    ათას ლარში

 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1,300.323

1,574.532

1,410.000

 შემოსავლები საკუთრებიდან

557.415

783.992

655.000

 პროცენტები

142.691

92.800

95.000

 რენტა

557.415

691.192

560.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

79.089

107.588

105.000

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

72.022

94.267

93.000

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

5.019

1.400

2.000

      სანებართვო მოსაკრებელი

25.787

52.160

46.000

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

41.216

40.707

45.000

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7.068

13.321

12.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

519.784

673.831

650.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.344

9.121

0.000 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  10718.958 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

8610.964

9955.030

10718.958

10534.843

184.115

 შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2087.174

2087.174

0.000

 საქონელი და მომსახურება

1843.445

2256.221

2537.342

2353.227

184.115

 პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4706.965

4706.965

0.000

 გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

829.021

829.021

0.000

 სხვა ხარჯები

474.766

359.762

469.756

469.756

0.000

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14 321.461 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 571.461 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 250.0 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

144.675

196.117

8.500

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

144.675

196.117

8.500

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.000

0.000 

0.000 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,713.286

8,496.955

11,686.210

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,815.161

4,986.008

5,721.217

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1,518.883

1,941.314

4,741.451

 02 03

    გარე განათება

168.716

310.871

23.296

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

183.041

304.562

2.143

 02 05

   კეთილმოწყობა

0.000

0.000

150.637

 02 06

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27.485

311.543

376.918

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.000

642.658

670.548

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

59.322

31.481

121.575

 03 01

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.000

0.000

0.000

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.000

31.481

5.753

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.322

    0.000

115.822

 04 00

 განათლება

326.633

1,545.655

1,613.434

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2.850

35.566

10.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

323.783

769.294

823.025

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

0.000

12.812

16.000

 04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

0.000

727.983

764.409

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

896.119

441.665

599.441

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

887.502

424.295

557.491

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

8.618

17.370

41.950

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

14.532

192.776

542.301

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

185.265

541.182

 06 02

   სოციალური დაცვა

14.532

7.511

1.119

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,154.568

10,904.649

 

14,571.461

 

 

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,075.897

62.021

250.000

 ძირითადი აქტივები

23.827

0.000

79.000

 არაწარმოებული აქტივები

1,052.071

62.021

171.000

        მიწა

1,052.071

62.021

171.000

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

 

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2726.603

3177.146

3008.329

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2726.603

3177.146

3008.329

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2677.663

3131.226

2929.629

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48.940

45.920

78.700

 7.2

 თავდაცვა

116.578

115.762

130.000

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

116.578

115.762

130.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

2012.278

5221.926

5977.417

 7.4 5

 ტრანსპორტი

2012.278

5221.926

5977.417

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2012.278

5221.926

5977.417

 7.5

 გარემოს დაცვა

767.753

767.768

1211.353

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

767.753

767.768

1211.353

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2963.132

4723.765

7398.760

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

454.861

498.786

247.843

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1754.930

2216.561

5099.654

 7.6 4

 გარე განათება

725.856

1039.817

823.296

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

27.485

968.601

1227.967

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

88.706

295.019

663.332

           7.7 2

ამბულატორიული მომსახურება

3.738

191.015

555.832

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.969

104.004

107.500

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2003.086

1773.266

1843.565

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1430.156

1116.393

1247.587

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

518.775

594.997

542.778

           7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

27.993

31.981

33.600

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

26.162

29.895

19.600

 7.9

 განათლება

2241.483

3904.434

3990.679

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2167.796

2821.066

2939.755

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

0.000

993.630

948.524

 7.9 8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

73.687

89.738

102.400

 7 10

 სოციალური დაცვა

845.926

898.594

1112.851

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

18.900

21.950

59.500

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

194.532

202.538

224.315

7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

1.800

1.800

1.800

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

9.550

11.900

49.124

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

21.330

25.950

28.000

 

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

499.724

597.021

568.100

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

100.090

37.435

182.012

 

 სულ:

13765.544

20877.679

 

25336.286

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  -2 952.800 ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11 368.661 ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

5,737.022

11,019.397

11,368.661

 მთლიანი სალდო

1,658.351

176.769

-2,952.800

 

 მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს    შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,658.351

158.769

-2,998.667

 ზრდა

333.540

0.000

0.000

         ვალუტა და დეპოზიტი

333.540

0.000

0.000

 კლება

-1,324.811

-158.769

2,998.667

        ვალუტა და დეპოზიტი

-1,324.811

-158.769

2,998.667

 

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის  III თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი III. საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

13765.544

20877.679

25336.286

15573.100

9763.186

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

178

188

190

 

 

 

 ხარჯები

8610.975

9955.030

10718.958

10534.843

184.115

 

    შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2087.174

2087.174

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

1843.445

2256.221

2537.342

2353.227

184.115

 

    პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 

    სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4706.965

4706.965

0.000

 

    გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

829.021

829.021

0.000

 

    სხვა ხარჯები

474.766

359.762

469.756

469.756

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5154.568

10904.649

14571.461

4992.390

9579.071

 

 ვალდებულებები

0.000

18.000

45.867

45.867

0.000

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2843.180

3292.908

3138.329

3138.329

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

178

188

190

 

 

 

 ხარჯები

2698.505

3078.790

3083.962

3083.962

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2087.174

2087.174

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

687.661

787.973

765.292

765.292

0.000

 

    პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 

    სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

28.300

15.151

3.630

3.630

0.000

 

    სხვა ხარჯები

166.279

100.064

139.166

139.166

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.675

196.117

8.500

8.500

0.000

 

 ვალდებულებები

0.000

18.000

45.867

45.867

0.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2794.240

3246.988

3059.629

3059.629

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

178

188

190

 

 

 

 ხარჯები

2649.565

3050.870

3051.129

3051.129

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2087.174

2087.174

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

687.661

787.973

765.292

765.292

0.000

 

    პროცენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

28.300

15.151

3.630

3.630

0.000

 

    სხვა ხარჯები

166.279

100.064

132.033

132.033

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.675

196.117

8.500

8.500

0.000

 01 01 01

    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

687.815

727.494

740.000

740.000

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

33

33

35

 

 

 

 ხარჯები

679.217

725.085

738.700

738.700

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

448.055

479.326

491.370

491.370

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

109.676

139.677

153.200

153.200

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.324

9.950

3.630

3.630

0.000

 

    სხვა ხარჯები

121.161

96.133

90.500

90.500

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.599

2.409

1.300

1.300

0.000

 01 01 02

     საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია

1989.847

2403.732

2189.629

2189.629

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

135

145

145

 

 

 

 ხარჯები

1853.771

2210.023

2185.029

2185.029

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

1216.635

1517.686

1495.004

1495.004

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

554.775

633.205

585.629

585.629

0.000

 

    გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

24.882

5.201

0.000

0.000 

0.000

 

    სხვა ხარჯები

44.979

3.931

41.333

41.333

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.077

193.708

4.600

4.600

0.000

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

116.578

115.762

130.000

130.000

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

10

10

10

 

 

 

 ხარჯები

116.578

115.762

127.400

127.400

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

90.135

100.671

100.800

100.800

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

23.210

15.091

26.400

26.400

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.093

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.140

0.000

0.200

0.200

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

2.600

2.600

0.000

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

48.940

45.920

78.700

78.700

0.000

 

 ხარჯები

48.940

27.920

32.833

32.833

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

7.133

7.133

0.000

 

 ვალდებულებები

0.000

18.000

45.867

45.867

0.000

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

7.133

7.133

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

7.133

7.133

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

7.133

7.133

0.000

 01 02 02

მგფ-ს ა სხვა დავალიანებების დაფარვა

48.940

45.920

71.567

71.567

0.000

 

 ხარჯები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 

    პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000 

 

 ვალდებულებები

0.000

18.000

45.867

45.867

45.867

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4975.410

9945.691

13376.177

6024.679

7351.498

 

 ხარჯები

1262.123

1448.736

1689.967

1689.967

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

567.214

761.587

904.067

904.067

0.000

 

    სუბსიდიები

427.454

493.922

541.700

541.700

0.000

 

    სხვა ხარჯები

267.455

193.226

244.200

244.200

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3713.286

8496.955

11686.210

4334.712

7351.498

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2012.278

5221.926

5977.417

1494.561

4482.856

 

 ხარჯები

197.117

235.918

256.200

256.200

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

5.443

11.440

0.000

0.000

0.000

 

    სუბსიდიები

191.674

218.675

256.200

256.200

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

5.803

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1815.161

4986.008

5721.217

1238.361

4482.856

 02 01 01

         გზების მიმდინარე შეკეთება

191.674

218.675

406.726

406.726

0.000

 

 ხარჯები

191.674

218.675

256.200

256.200

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

    სუბსიდიები

191.674

218.675

256.200

256.200

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

150.526

150.526

0.000 

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

1815.161

5003.251

5528.691

1045.835

4482.856

 

 ხარჯები

5.443

17.243

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

5.443

11.440

0.000

0.000 

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

5.803

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1815.161

4986.008

5528.691

1045.835

4482.856

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.000

0.000

42.000

42.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

42.000

42.000

0.000 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1754.930

2216.561

5099.654

3173.495

1926.159

 

 ხარჯები

236.047

275.248

358.203

358.203

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.267

0.000

72.703

72.703

0.000

 

    სუბსიდიები

235.780

275.248

285.500

285.500

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1518.883

1941.314

4741.451

2815.292

1926.159

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1519.150

1921.318

4814.154

2887.995

1926.159

 

 ხარჯები

0.267

0.000

72.703

72.703

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.267

0.000

72.703

72.703

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1518.883

1921.318

4741.451

2815.292

1926.159

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

235.780

295.243

285.500

285.500

0.000

 

 ხარჯები

235.780

275.248

285.500

285.500

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

    სუბსიდიები

235.780

275.248

285.500

285.500

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

19.995

0.000

0.000 

0.000 

 02 03

    გარე განათება

725.856

1039.817

823.296

821.347

1.949

 

 ხარჯები

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.716

310.871

23.296

21.347

1.949

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 

 ხარჯები

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

168.716

310.871

23.296

21.347

1.949

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.716

310.871

23.296

21.347

1.949

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

454.861

498.786

247.843

247.843

0.000

 

 ხარჯები

271.820

194.224

245.700

245.700

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

4.365

6.801

1.500

1.500

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

267.455

187.423

244.200

244.200

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.041

304.562

2.143

2.143

0.000 

 02 05

   კეთილმოწყობა

0.000

0.000

180.501

49.336

131.165

 

 ხარჯები

0.000

0.000

29.864

29.864

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

29.864

29.864

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

150.637

19.472

131.165

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

0.000

0.000

177.501

46.336

131.165

 

 ხარჯები

0.000

0.000

26.864

26.864

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

26.864

26.864

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

150.637

19.472

131.165

 02 05  02

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

3.000

3.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

3.000

3.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

   სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.000

0.000

30.000

30.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

15.000

15.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

15.000

15.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

15.000

15.000

0.000 

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27.485

311.543

376.918

231.297

145.621

 

 ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.485

 

311.543

376.918

231.297

145.621

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.000

657.058

670.548

6.800

663.748

 

 ხარჯები

0.000

14.400

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

14.400

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

642.658

670.548

6.800

663.748

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

767.753

767.768

1211.353

1211.353

0.000

 

 ხარჯები

708.431

736.287

1089.778

1089.778

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

505.138

296.942

575.717

575.717

0.000

 

    სუბსიდიები

203.293

439.345

484.500

484.500

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

29.561

29.561

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.322

31.481

121.575

121.575

0.000

 03 01

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

708.431

736.287

1060.217

1060.217

0.000

 

 ხარჯები

708.431

736.287

1060.217

1060.217

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

505.138

296.942

575.717

575.717

0.000

 

    სუბსიდიები

203.293

439.345

484.500

484.500

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.000

31.481

5.753

5.753

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

31.481

5.753

5.753

5.753

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.322

0.000

145.383

145.383

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

29.561

29.561

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

29.561

29.561

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.322

0.000

115.822

115.822

0.000 

 04 00

 განათლება

2241.483

3904.434

3990.679

2405.467

1585.212

 

 ხარჯები

1914.850

2358.779

2377.245

2193.130

184.115

 

    საქონელი და მომსახურება

8.421

280.299

204.245

20.130

184.115

 

    სუბსიდიები

1905.229

2077.279

2170.600

2170.600

0.000

 

    სხვა ხარჯები

1.200

1.200

2.400

2.400

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.633

1545.655

1613.434

212.337

1401.097

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1835.592

2037.120

2096.600

2096.600

0.000

 

 ხარჯები

1832.742

2001.554

2086.600

2086.600

0.000

 

    სუბსიდიები

1832.742

2001.554

0.000

0.000

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

2086.600

2086.600

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.850

35.566

10.000

10.000

0.000 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

332.204

783.946

843.155

179.879

663.276

 

 ხარჯები

8.421

14.652

20.130

20.130

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

8.421

14.652

20.130

20.130

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

323.783

769.294

823.025

159.749

663.276

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

73.687

89.738

102.400

102.400

0.000

 

 ხარჯები

73.687

76.926

86.400

86.400

0.000

 

    სუბსიდიები

72.487

75.726

84.000

84.000

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

1.200

1.200

2.400

2.400

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

12.812

16.000

16.000

0.000 

 04 04

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

0.000

993.630

948.524

26.588

921.936

 

 ხარჯები

0.000

265.647

184.115

0.000

184.115

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

265.647

184.115

0.000

184.115

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

727.983

764.409

26.588

737.821

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2003.086

1773.266

1843.565

1530.003

313.562

 

 ხარჯები

1106.966

1331.601

1244.124

1244.124

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

60.854

109.770

47.045

47.045

0.000

 

    სუბსიდიები

1029.778

1185.607

1187.450

1187.450

0.000

 

   სხვა ხარჯები

16.335

36.224

9.629

9.629

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

896.119

441.665

599.441

285.879

313.562

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1430.156

1116.393

1247.587

934.025

313.562

 

 ხარჯები

542.655

692.098

690.096

690.096

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

21.357

30.309

15.465

15.465

0.000

 

    სუბსიდიები

512.780

652.662

669.500

669.500

0.000

 

   სხვა ხარჯები

8.518

9.128

5.131

5.131

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

887.502

424.295

557.491

243.929

313.562

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

508.968

659.664

665.500

665.500

0.000

 

 ხარჯები

508.780

648.662

665.500

665.500

0.000

 

    სუბსიდიები

508.780

648.662

665.500

665.500

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.188

11.002

 

0.000

 

0.000

 

0.000

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

33.875

54.110

24.596

24.596

0.000

 

 ხარჯები

33.875

43.437

24.596

24.596

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

21.357

30.309

15.465

15.465

0.000

 

    სუბსიდიები

4.000

4.000

4.000

4.000

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

8.518

9.128

5.131

5.131

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.673

0.000

0.000 

0.000 

 05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა

887.314

402.620

557.491

243.929

313.562

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

887.314

402.620

557.491

243.929

313.562

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

518.775

594.997

542.778

542.778

0.000

 

 ხარჯები

510.157

577.627

500.828

500.828

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

20.152

59.428

12.628

12.628

0.000

 

    სუბსიდიები

489.005

500.965

484.350

484.350

0.000

 

   სხვა ხარჯები

1.000

17.234

3.850

3.850

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.618

17.370

41.950

41.950

0.000

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

497.054

510.873

500.300

500.300

0.000

 

 ხარჯები

489.005

500.465

484.350

484.350

0.000

 

    სუბსიდიები

489.005

500.465

484.350

484.350

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.049

10.408

15.950

15.950

0.000

 05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.000

0.000

26.000

26.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

26.000

26.000

0.000 

 05 02 03

     კულტურის ღონისძიებები

21.721

84.124

16.478

16.478

0.000

 

 ხარჯები

21.152

77.162

16.478

16.478

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

20.152

59.428

12.628

12.628

0.000

 

    სუბსიდიები

0.000

0.500

0.000

0.000 

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

1.000

17.234

3.850

3.850

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.569

6.962

0.000

0.000 

0.000 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

26.162

29.895

19.600

19.600

0.000

 

 ხარჯები

26.162

29.895

19.600

19.600

0.000

 

   საქონელი და მომსახურება

19.345

20.033

18.952

18.952

0.000

 

   სხვა ხარჯები

6.817

9.862

0.648

0.000 

0.000 

 05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

27.993

31.981

33.600

33.600

0.000

 

 ხარჯები

27.993

31.981

33.600

33.600

0.000

 

    სუბსიდიები

27.993

31.981

33.600

33.600

0.000 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

934.632

1193.613

1776.183

1263.269

512.914

 

 ხარჯები

920.100

1000.837

1233.882

1233.882

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

14.157

19.650

40.976

40.976

0.000

 

    სუბსიდიები

278.451

303.144

322.715

322.715

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

603.996

648.996

825.391

825.391

0.000

 

    სხვა ხარჯები

23.497

29.048

44.800

44.800

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.532

192.776

542.301

29.387

512.914

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

88.706

295.019

663.332

150.418

512.914

 

 ხარჯები

88.706

109.754

122.150

122.150

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

3.738

5.750

14.650

14.650

0.000

 

    სუბსიდიები

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

185.265

541.182

28.268

512.914

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

 

 ხარჯები

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

 

    სუბსიდიები

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000 

 06 01 02

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3.738

191.015

555.832

42.918

512.914

 

 ხარჯები

3.738

5.750

14.650

14.650

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

3.738

5.750

14.650

14.650

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

185.265

541.182

28.268

512.914

 06 02

   სოციალური დაცვა

845.926

898.594

1112.851

1112.851

0.000

 

 ხარჯები

831.394

891.083

1111.732

1111.732

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

10.419

13.900

26.326

26.326

0.000

 

    სუბსიდიები

193.482

199.139

215.215

215.215

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

603.996

648.996

825.391

825.391

0.000

 

    სხვა ხარჯები

23.497

29.048

44.800

44.800

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.532

7.511

1.119

1.119

0.000

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა

28.450

33.850

118.624

118.624

0.000

 

 ხარჯები

28.450

33.850

117.505

117.505

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

28.450

33.850

109.505

109.505

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

8.000

8.000

0.000 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

1.119

1.119

0.000

 06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

499.724

597.021

547.100

547.100

0.000

 

 ხარჯები

499.724

597.021

547.100

547.100

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

1.061

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

498.663

596.023

547.100

547.100

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.998

0.000

0.000

0.000

 06 02 03

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

100.090

37.435

188.612

188.612

0.000

 

 ხარჯები

85.558

32.722

188.612

188.612

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

9.358

13.900

26.076

26.076

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

75.833

18.523

162.536

162.536

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.367

0.300

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.532

4.713

0.000

0.000

0.000

 06 02 04

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

21.330

25.950

28.000

28.000

0.000

 

 ხარჯები

21.330

25.950

28.000

28.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

21.330

25.950

28.000

28.000

0.000 

 06 02 05

უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება

181.486

189.938

201.915

201.915

0.000

 

 ხარჯები

181.486

187.140

201.915

201.915

0.000

 

    სუბსიდიები

181.486

187.140

201.915

201.915

0.000 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

2.798

0.000

0.000 

0.000 

 06 02 06

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

1.050

0.600

6.500

6.500

0.000

 

 ხარჯები

1.050

0.600

6.500

6.500

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.250

0.250

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.050

0.600

6.250

6.250

0.000 

 02 06 07

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

11.996

12.000

13.300

13.300

0.000

 

 ხარჯები

11.996

12.000

13.300

13.300

0.000

 

    სუბსიდიები

11.996

12.000

13.300

13.300

0.000 

 02 06 08

სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება

0.000

0.000

7.000

7.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

7.000

7.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000 

0.000 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

7.000

7.000

0.000 

 02 06 09

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.800

1.800

1.800

1.800

0.000

 

 ხარჯები

1.800

1.800

1.800

1.800

0.000

 

    სხვა ხარჯები

1.800

1.800

1.800

1.800

0.000 

3.  „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის  IV თავის 28-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 7,133 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი