„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/07/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/07/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016312
18
22/07/2020
ვებგვერდი, 24/07/2020
190020020.35.134.016312
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2020 წლის 22 ივლისი

დაბა ქედა

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016304) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

10,105,754

10,105,754

0

11,670,692

11,670,692

0

11,456,800

11,456,800

0

გადასახადები

905,920

905,920

0

6,549,917

6,549,917

0

6,769,600

6,769,600

0

გრანტები

8,543,615

8,543,615

0

4,846,272

4,846,272

0

4,350,000

4,350,000

0

სხვა შემოსავლები

656,219

656,219

0

274,503

274,503

0

337,200

337,200

0

ხარჯები

5,760,600

5,760,600

0

6,447,818

6,447,818

0

6,409,940

6,409,940

0

შრომის ანაზღაურება

2,787,959

2,787,959

0

3,080,511

3,080,511

0

3,082,750

3,082,750

0

საქონელი და მომსახურება

1,311,375

1,311,375

0

1,381,182

1,381,182

0

1,224,347

1,224,347

0

პროცენტი

25,274

25,274

0

13,379

13,379

0

15,325

15,325

0

სუბსიდიები

884,979

884,979

0

1,113,034

1,113,034

0

1,242,652

1,242,652

0

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

325,364

325,364

0

386,910

386,910

0

435,301

435,301

0

სხვა ხარჯები

425,649

425,649

0

472,802

472,802

0

409,565

409,565

0

საოპერაციო სალდო

4,345,155

4,345,155

0

5,222,873

5,222,873

0

5,046,860

5,046,860

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,593,870

4,593,870

0

5,213,051

5,213,051

0

5,020,070

5,020,070

0

ზრდა

4,602,934

4,602,934

0

5,255,218

5,255,218

0

5,030,070

5,030,070

0

კლება

9,065

9,065

0

42,167

42,167

0

10,000

10,000

0

მთლიანი სალდო

-248,715

-248,715

0

9,823

9,823

0

26,790

26,790

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-248,714

-248,714

0

-3,572

-3,572

0

0

0

0

ზრდა

10,400

10,400

0

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

10,400

0

0

0

0

0

0

0

კლება

259,114

259,114

0

3,572

3,572

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

259,114

259,114

0

3,572

3,572

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

-13,395

-13,395

0

-26,790

-26,790

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

საშინაო

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

10,114,819

10,114,819

0

11,712,859

11,712,859

0

11,466,800

11,466,800

0

შემოსავლები

10,105,754

10,105,754

0

11,670,692

11,670,692

0

11,456,800

11,456,800

0

არაფინანსური აქტივების კლება

9,065

9,065

0

42,167

42,167

0

10,000

10,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

10,363,534

10,363,534

0

11,716,432

11,716,432

0

11,466,800

11,466,800

0

ხარჯები

5,760,600

5,760,600

0

6,447,818

6,447,818

0

6,409,940

6,409,940

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,602,934

4,602,934

0

5,255,218

5,255,218

0

5,030,070

5,030,070

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

ნაშთის ცვლილება

-248,715

-248,715

0

-3,572

-3,572

0

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 11 456 800 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

10,105,754

10,105,754

0

11,670,692

11,670,692

0

11,456,800

11,456,800

0

გადასახადები

905,920

905,920

0

6,549,917

6,549,917

0

6,769,600

6,769,600

0

გრანტები

8,543,615

8,543,615

0

4,846,272

4,846,272

0

4,350,000

4,350,000

0

სხვა შემოსავლები

656,219

656,219

0

274,503

274,503

0

337,200

337,200

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 769 600 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

905,920

905,920

0

6,549,917

6,549,917

0

6,769,600

6,769,600

0

საშემოსავლო გადასახადი

351,404

351,404

0

0

 0

0

 

 0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

0

0

6,470,191

6,470,191

0

6,519,600

6,519,600

ქონების გადასახადი

554,516

554,516

0

79,727

79,727

0

250,000

250,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

472,512

472,512

0

-11,473

-11,473

 0

220,000

220,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,069.000

3,069

0

3,361

3,361

 0

2,000

2,000

 0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

2,437.000

2,437

0

3,321.980

3321.98

 0

0

 0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

76,498

76,498

0

84,517

84,517

 0

28,000

28,000

 0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  4 350 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

8

8,543,615

0

4,846,272

4,846,272

0

4,350,000

4,350,000

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

 

 

0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

3,939,171

3,939,171

0

3,773,706

3,773,706

0

3,600,000

3,600,000

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

66,244

66,244

0

216,382

216,382

0

0

 

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,538,200

4,538,200

0

856,184

856,184

0

750,000

750,000

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,538,200

4,538,200

0

0

0

 

0

0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,538,200

4,538,200

0

0

 

 

0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

0

856,184

856,184

0

750,000

750,000

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

656,184

656,184

0

750,000

750,000

 

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 337 200 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

656,219

656,219

0

274,503

274,503

0

337,200

337,200

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

381,784

381,784

0

101,066

101,066

0

236,200

236,200

0

პროცენტები

21,786

21,786

0

12,644

12,644

0

30,000

30,000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

21,786

21,786

0

12,644

12,644

 

30,000

30,000

 

რენტა

359,998

359,998

0

88,422

88,422

0

206,200

206,200

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

358,281

358,281

0

86,705

86,705

0

204,200

204,200

0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,717

1,717

0

1,717

1,717

0

2,000

2,000

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

34,801

34,801

0

37,550

37,550

0

21,000

21,000

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21,201

21,201

0

21,743

21,743

0

16,000

16,000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,405

1,405

0

727

727

0

1,000

1,000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,405

1,405

0

727

727

0

1,000

1,000

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

400

0

200

200

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

19,396

19,396

0

20,815

20,815

0

15,000

15,000

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13,600

13,600

0

15,808

15,808

0

5,000

5,000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13,600

13,600

0

15,808

15,808

0

5,000

5,000

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

51,989

51,989

0

31,000

31,000

0

40,000

40,000

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

187,645

187,645

0

104,886

104,886

0

40,000

40,000

0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 6 394 615 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5,735,323

5,735,323

0

6,434,439

6,434,439

0

6,394,615

6,394,615

0

შრომის ანაზღაურება

2,787,959

2,787,959

0

3,080,511

3,080,511

0

3,082,750

3,082,750

0

საქონელი და მომსახურება

1,311,373

1,311,373

0

1,381,182

1,381,182

0

1,224,347

1,224,347

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

884,979

884,979

0

1,113,034

1,113,034

0

1,242,652

1,242,652

0

სოციალური უზრუნველყოფა

325,363

325,363

0

386,910

386,910

0

435,301

435,301

0

სხვა ხარჯები

425,649

425,649

0

472,802

472,802

0

409,565

409,565

0

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 990 070 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 000 070   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

95,947

95,947

0

206,305

206,305

0

157,250

157,250

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,515,808

3,515,808

0

4,640,359

4,640,359

0

4,082,825

4,082,825

0

განათლება

678,447

678,447

0

186,152

186,152

0

158,230

158,230

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

70,446

70,446

0

222,402

222,402

0

541,265

541,265

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

194,545

194,545

0

0

0

0

60,500

60,500

0

სულ ჯამი

4,555,193

4,555,193

0

5,255,218

5,255,218

0

5,000,070

5,000,070

0

 

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

9,065

9,065

0

42,167

42,167

0

10,000

10,000

0

ძირითადი აქტივები

9,065

9,065

0

2,181

2,181

0

10,000

10,000

 

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

39,986

39,986

0

0

0

0

მიწა

0

0

0

39,986

39986

0

0

0

0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  11 440 010 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

უნქცი. 

კლასიფ. კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,959,418

1,959,418

0

2,102,269

2,102,269

0

2,261,518

2,261,518

0

7.11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1,934,043

1,934,043

0

2,088,810

2,088,810

0

2,193,193

2,193,193

0

7.111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,934,043

1,934,043

0

2,088,810

2,088,810

0

2,123,193

2,123,193

0

7.112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

70,000

70,000

0

7.16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

25,375

25,375

0

13,459

13,459

0

15,325

15,325

0

7.18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

53,000

53,000

0

7.2

თავდაცვა

59,884

59,884

0

61,583

61,583

0

0

0

0

7.21

 სამოქალაქო თავდაცვა

59,884

59,884

0

61,583

61,583

0

0

0

0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

786,154

786,154

0

1,636,143

1,636,143

0

1,009,965

1,009,965

0

7.42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11,235

11,235

0

28,159

28,159

0

6,500

6,500

0

7.421

სოფლის მეურნეობა

11,235

11,235

0

28,159

28,159

0

6,500

6,500

0

7.43

სათბობი და ენერგეტიკა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.45

ტრანსპორტი

774,919

774,919

0

1,607,984

1,607,984

0

932,015

932,015

0

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი

774,919

774,919

0

1,607,984

1,607,984

0

932,015

932,015

0

7.47

ეკონომიკის სხვა დარგები

0

0

0

0

0

0

71,450

71,450

0

7.473

ტურიზმი

0

0

0

0

0

0

71,450

71,450

0

7.49

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

47,740

47,740

0

0

0

0

582,650

582,650

0

7.51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.52

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

47,740

47,740

0

0

0

0

582,650

582,650

0

7.6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3,702,184

3,702,184

0

3,999,197

3,999,197

0

3,658,870

3,658,870

0

7.62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,862,940

1,862,940

0

2,013,692

2,013,692

0

2,067,360

2,067,360

0

7.63

წყალმომარაგება

681,669

681,669

0

700,580

700,580

0

592,010

592,010

0

7.64

გარე განათება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,157,575

1,157,575

0

1,284,926

1,284,926

0

999,500

999,500

0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

551,565

551,565

0

344,227

344,227

0

397,892

397,892

0

7.76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

551,565

551,565

0

344,227

344,227

0

397,892

397,892

0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

891,242

891,242

0

1,199,844

1,199,844

0

1,449,090

1,449,090

0

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205,107

205,107

0

395,557

395,557

0

681,125

681,125

0

7.82

მომსახურება კულტერის სფეროში

686,135

686,135

0

804,287

804,287

0

767,965

767,965

0

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.9

განათლება

2,165,759

2,165,759

0

1,843,018

1,843,018

0

1,754,880

1,754,880

0

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

1,220,019

1,220,019

0

1,356,378

1,356,378

0

1,281,460

1,281,460

0

7.98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

945,740

945,740

0

486,640

486,640

0

473,420

473,420

0

7 10

სოციალური დაცვა

199,587

199,587

0

506,356

506,356

0

325,145

325,145

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

16,492

16,492

0

23,655

23,655

0

24,000

24,000

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

183,095

183,095

0

482,700

482,700

0

301,145

301,145

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10,363,534

10,363,534

0

11,692,637

11,692,637

0

11,440,010

11,440,010

0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 26 790 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 26 790 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  70000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში გამოიყენებენ, როგორც  (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება), რომელიც ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს , რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,288,308

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,123,193

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

551,860

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,511,433

-

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

59,900

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

165,115

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

70,000

-

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

43,000

-

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

10,000

-

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

42,115

პროგრამის დასახელება

კოდი

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

დაფინანსება ლარში

01 02 02

43 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მონაწილეობით ბიუჯეტში 2018 წლის ბოლოს  ჩაერთო.

მუნიციპალიტეტი აღმასრულებელი ორგანო (მერია) მონაწილეობით ბიუჯეტირების პროცესში ძირითადად ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას:

1)  უზრუნველყოფს პროცესების ლოგისტიკური, საინფორმაციო, საექსპერტო და ტექნიკური მხარდაჭერას. მერია უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური მხარდაჭერით, მათ შორის: შენობებით, სტენოგრამის წარმოებით, ხმის აპარატურისა და საკომუნიკაციო საშუალებებითა და სხვა;

2) უზრუნველყოფს სახალხო ასამბლეების, რეგიონალურ და თემატურ ფორუმებისა და მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს წევრებისა და მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულებისა და მისადმი დაქვემდებარებულ დაწესებულებ შორის ეფექტიან კომუნიკაციასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას

 

3) მიმდინარე წელს პროგრამა განხორიელდება 2 ლოკაციაზე დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში გამოიყენებენ, როგორც  (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება) რომელიც ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

შედეგი:  ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

დაფინანსება ლარში

01 02 03

10 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2018 წლიდან ქედის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით გაიზარდა ინტერესი საგრანტო პროექტების განხორციელების მიმართულებით. აღნიშნულ პროცესში ადგილობრივი თვითმართველობა მჭიდროდ თანამშრომლობდა მუნიციპალიტეტში შემოსულ დონორებთან. 2019 წლის დასაწყისში ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის და არასამტავორობო ორგანიზაცია Cenn_ის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულმა ა(ა)იპ ქედის კულუტურის სახლა და ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლამ მიიღო გრანტი 80 000 ლარის ოდენობით სადაც მუნიციპალიტეტის მერიის თანამონაწილეობა განისაზღვრებოდა 32 000 ლარით. ეს იყო პრეცედენტი სადაც ადგილობრივმა თვითმართველობამ საგრანტო კონკურსის სახით მოიძია დამატებიტი თანხები. აღნიშნული პროექტები 2019 წელს მიმდიანრეობს და 4 წლით იგეგმება ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დონორების მიერ. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის და გამარჯვების შემთვევაში ადგილობრივ თვითმართველობას ესაჭირეობა თანამონაწილეობის თანხა რაც საპროგნოზოდ 2020 წელში განისაზღვრება 10 000 ლარით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: პროგრამა გულისხმობს მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს , რომელშიც მონაწილეობას ღებულს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. ეს კი აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგმარეობა.

შედეგი: განხორციელებული პროგრამები

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4,668,835

1

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

932,015

1.1

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

549,715

1.2

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

300,000

1.3

02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

69,200

1.4

02 01 04

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

8,100

1.5

02 01 07

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5,000

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

592,010

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

263,550

2.1.1.

02 02 01 01

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

124,400

2.1.2.

02 02 01 02

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

27,900

2.1.3.

02 02 01 03

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

53,700

2.1.4.

02 02 01 04

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

29,350

2.1.5.

02 02 01 09

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

15,600

2.1.6.

02 02 01 20

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

12,600

2.1.3.

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

328,460

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,067,360

3.1

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

798,600

3.1.1.

02 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

483,600

3.1.2.

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

310,000

3.1.3.

02 03 01 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

5,000

3.2

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

573,980

3.2.1.

02 03 02 01

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

386,160

3.2.2.

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

187,820

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

694,780

3.3.1.

02 03 03 01

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

22,600

3.3.2.

02 03 03 02

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

371,900

3.3.3.

02 03 03 03

ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)

5,500

3.3.4.

02 03 03 04

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

120,100

3.3.5.

02 03 03 05

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

34,730

3.3.6.

02 03 03 06

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

109,500

3.3.7.

02 03 03 07

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

30,450

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

245,500

4.1.

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

5,000

4.2.

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

240,500

5

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

6,500

5.2.

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6,500

6

02 05

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

750,000

7

02 06

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

4,000

8

02 09

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

71,450

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 01

                    932 015     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (632 015 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 01

549 715                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (549 715 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

მუნიციპალიტეტში არსებული 250 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზა მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულია, რომელთაგან აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 კმ გზის  ბეტონის საფარით დაგება 30 სოფელში,რაზედაც დაიხარჯება 300 000. მოეწყობა გზებზე 5 ერთეული მილხიდები, რომლისთისაც დაიხარჯება 70 000 ლარი. მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები  4 ერთეული, რომლისთვისაც დაიხარჯება 40 000 ლარი. გარემონტდება 2 ერთეული საავტომობილო ხიდი, რომელზეც დაიხარჯება 50 000 ლარი. მოეწყობა სანიაღვრე და საწრეტი არხებ 608 გრძივი მეტრი, რომლისთვისაც დაიხარჯება 76 744 ლარი. სრულად პროგრამის ღირებულება შეადგენს 549 715 ლარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 01 02

                    300 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოფელ აქუცის ბარის უბანში და სოფელ ვაიოს მოსახლეობისათვის ახალი ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა და შემცირდება მისასვლელი გზა 2 კმ_ი მანძილით. მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

პროგრამა ითვალისწინებს მდინარე აჭარისწყალზე სოფელ აქუცისა და ვაიოსათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობას, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან დაიხარჯება  300 000 ლარი. ხიდის დასრულების შემდეგ სოფელ აქუცის 16 ოჯახი და სოფელ ვაიოს 20 ოჯახი ისარგებლებს საგზაო მიმოსვლისათვის რაც გააუმჯობესებს მათ ყოფით პირობებს. ასევე ხიდი იქნება სათადარიგო გადასასვლელი სოფელი ვაიოში არსებული ხიდის დაზიანების შემთხვევაში, რა დროსაც ამ ხიდით ისარგებლებს 7 სოფელი (აქუცა, ვაიო, კვაშტა, სირაბიძეები, კანტაური, ტიბეთა და აბუქეთა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 03

                    69 200     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია დაბის კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ აბაშიძის ქუჩაზე სადაც გზაა დღემდე გრუნტის საფარიანია საჭიროებს ბეტონის საფარით დაფარვას და შესაბამისად ტროტუარების და სანიაღვრე არხების მოწყობას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ქედაში აბაშიძის ქუჩაზე 1031,5 გრძივი მეტრი გზის რეაბილიტაცია კერძოდ 257 კბ მეტრი ბეტონის შეძენა და დაგება, რისთვისაც დაიხარჯება 69 200 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი ქუჩა და საავტომობილო გზა თავისი ინფრასტრუქტურით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 01 04

                     8 100     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა  მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

სოფელში მცხოვრები 4 ოჯახი წლების განმავლობაში ვერ სარგებლობს სატრანსპორტო მომსახურებით უგზოობის გამო, რადგან განვითარებული მეწყერის შედეგად დაინგრა ადრე არსებული გზა და შეუძლებელია მისი აღდგენა. ამიტომ დაიგეგმა ალტერნატიული ხიდის მშენებლობა მდინარე აჭარისწყალზე. ხიდის მშენებლობით უბანში  30-მდე ცხოვრებს აღუდგება საავტომობილო გზა და 70 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის ათვისება მოხდება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

პროგრამის დასახელება

კოდი

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება ლარში

02 01 07

                    5000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. რეგიონისათვის დამახასიათებელი მთის ტრადიციების შენარჩუნება. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

მთის ალპურ საძოვრებზე საზაფხულოდ დროებით მობინადრეთა ტრანსპორტით მომსახურეობის უზრუნველყოფა. მგზავრთა უსაფრთხოდ და დანახარჯების გარეშე ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა მთლიანად მთის სეზონის პერიოდში (სამი თვე) სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. საიჩარის და გომის მთის ტერიტორიაზე მობინადრე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. პროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში თითო მარშრუტს. მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილ დღეებში მთებზე ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 02

                    592 010     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;
- შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება,

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01

                    263 550

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

 სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია;

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია;

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა.

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 263 550 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.

დაფინანსება ლარში

02 02 02 06

                    15 600      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

„აჭარის წყლის ალიანსი“ 2017 წლის აპრილში შექმნილი სააქციო საზოგადოებაა. ამ კომპანიის წილებს ფლობენ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [26%], ბათუმის მუნიციპალიტეტი [34%], ქობულეთი [17%], ხელვაჩაური [11%], ხულო [5%], ქედა [4%] და შუახევის მუნიციპალიტეტი [3%]. ალიანსი აჭარის სოფლებში წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოსაწყობად არსებული პროექტის განხორციელებისთვის შექმნეს.  სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანს ახორციელებს ყოველწლიურად ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

შედეგი:  განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ქედის წყალკანალი

დაფინანსება ლარში

02 02 02

                    328 460     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები

დაფინანსება ლარში

02 03

  2 060 360     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
  • ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

დაფინანსება ლარში

02 03 01

798 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. პროექტის განხორციელება დაიწყება 2019 წელს და დასრულდება 2020 წელს.

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად).

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

შედეგი;   მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

483 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. პროექტის განხორციელება დაიწყება 2019 წელს და დასრულდება 2020 წელს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აშენება

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 02

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

373 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუზეუმის განთავსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 03

 

373 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

დაფინანსება ლარში

02 03 02

573 980                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. პროექტი დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდება მიმდინარე წელსაც. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა 60 მეტრის ნაპირსამაგრი მონოლითური ჯებირი.

აღნიშნულის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და  ახალი ტერიტორიების ათვისება

შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ლარში

02 03 03

694 780

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა:
  • დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა:
  • ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)
  • დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
  • დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა
  • დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა
  • სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოება

 

შედეგი: მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

დაფინანსება ლარში

02 04

  245 000                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;

პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

02 05

6 500                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:


- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

დაფინანსება ლარში

02 05 02

6 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ ვაქცინაციას პასტერელოზსა და ემკარზე. როგორც ცნობილია ამ დაავადებების ვაქცინაცია სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება, რადგანაც არ არის ზოონოზური დაავადებები, მაგრამ ამ დაავადებებით მიღებული ეკონომიკური ზარალი დიდია და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ფერმერს. პასტერელოზითა და ემკარით ავადდება ძირითადად ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული და საუკეთესო შეხორცების მქონე მსხვილფეხა პირუტყვი. დაავადების რისკი დიდია იმ ცხოველებში, რომლებიც გადიან საზაფხულო საძოვრებზე სადაც არის ამ დაავადებების კერები. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ფერმერთა არცოდნის და გამოუცდელობის გამო დაავადების კერები გაჩნდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იღუპება ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ფერმერები არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ ადრე გაზაფხულზე გაყიდონ ახალ მიღებული მოზარდი. ამ ტენდენციამ კი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა საერთო რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება. ფერმერისთვის უმჯობესია გამოზარდოს მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდი და ისე გაყიდოს. ამით გაიზრდება ფერმერის შემოსავალი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

პროგრამის დასახელება

კოდი

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

დაფინანსება ლარში

02 06

4 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიერ 2018-2019 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობებში და საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

შედეგი: ელექტრო მეურნეობის აღდგენა და ელექტროქსელში ჩართვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

02 09

                    71 450     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს.

ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს:

ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა;

ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება;

გ) გადასახადების ამოღება;

დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა;

დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა

ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი და აშ

ახალი კორონა ვირუსის გამოწვევების მიუხედავად აღნიშნული ორგნაზიცია არ გაჩერებულა და არსებული მდგომაროება გამოიყენა მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევისთვის, რომელიც მიმდინარეობს და მიმდინარე წელს უნდა დასრულდეს, რის საფუძველზეც უნდა შემდეგს 2020-2021 წლის ტურისტული პროგრამები ბიუჯეტში.

ამ პერიოდის მანძილზე შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა, მოაწყო 2 ინფო-ტური მუნიციპალიტეტის მაშტაბით და უახლოეს პერიოდში გეგმავს მედია ტურს. კავშირები დაამყარა შემდეგ ორგიზაციებთან, როგორებიცაა: არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამეტი, ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის  და სხვადასხვა სამსახურებთან, რომელიც ჩართულნი არიან მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით.

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი (CENN პროექტი ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში.  პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით. ამ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი იქნება DMO. ამ მიზნით მოლაპარაკებები შედგა. აღნიშნულ პროექტში არასამტავრობო ორჰანზიაცია CENN დაგვემხარება სამსახურის სრულყოფაში, თანამშრომლების გადამზედაბასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფაში, ასევე ვებსაიტის დამზადებასა და ბილიკების მართვის პროგრამის შემუშავებაში.

ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ( LAG) ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება.  აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა გააკეთეა LAG_თან ერთად საგრანტო განაცხადი , რომელმაც ყველა ეტაპი გაიარა და ველოდებით ოფიციალურ პასუხს. პროექტის მიზანი იქნება ქედის მუნიციპალიტეტის რესურსის პოპულარიაზაცია სხვადასვხა ტიპის აქტივობებით...

მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წარმოადგენს ევროკავშირის ინიციატივას, რომელიც 2016 წლის 26 ოქტომბერს, ქალაქ ერევანში მიმდინარე მაღალი დონის კონფერენციის დროს დაიწყო1 და მიმართულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მოქმედ ადგილობრივ ხელისუფლებებზე: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა2 . "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. მისი მიზანია მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, რათა მათ აქტიურად შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რის მიღწევასაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებისა და ტექნიკური უნარების განვითარებით და კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მეშვეობით შეძლებენ.

აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული. ჩვენი ხშირი კომუნიკაციის საფუძველზე სამდივნო განხიილავს ქედაში ღვინის ინდუსტრიის, აგრო ტურიზმის, ეკო ტურიზმის, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტების დახმარებას აბსოლიტურად უსასყიდლოდ. ასევე მნიშვნელოვანი, რომ აღნიშნულ პროექტში ქედა, შუახევი და ხულო ერთად არის ცართული და გააჩნია საერთო ეკონომიკური გეგმა. რასაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში.

მარტიდან დღემდე სამსახური აკეთებს მუნიციპალიტეტის ტუყრისტული პოტენციალის კვლევა, კვების და განტავსების ობიექტებს აძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს თუ როგორ დაიცვან ყველა სტანდარტი. აყალიბებს პარტნიორულ ურთიერთობებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, როგორც ადგილობრივი ასევე საქართველოს მაშტაბით. .

მახუნცეთის პრობლემა, რომელიც ეხება გარე მოვაჭრეეებს, სამსახურმა გააკეთა რამდენიმე შეხვედრა, მიაღწია მათთან შეთანხმება, რომ შექიმნას საერთო ზომის და ფორმის დახლი , რათა ტურისტული ლოკაცია გახდეს ევროპული სტანდარტის და იყოს მეტად მოწესრიგებული.

ასევე მნიშვნელოვანია სამსახურის მდგრადობა და შემოსავლები რათა წლიდან წლამდე უფრო მეტად გახდეს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი შემოსავლებით ირჩენს თავს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, რომლის საფუძველზე შეიქმნება  ქედის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების  მოკლე , საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგია;

მიზანი: არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება;

არსებული ტურისტული სერვისების დახვეწა და ახალი შექმნა;

დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა;

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი;

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც აისახება თითოეული მოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

 

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 694 900  ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროექტი

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

582 650

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

582 650

1.1.

03 01 01

შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისი

552 650

1.2.

03 01 02

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

30 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება

დაფინანსება ლარში

03 01 01

                    552 650     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა.

უზუნველყოფილია - დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

დაფინანსება ლარში

03 01 02

                    30 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითამ მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლების კომუნალური მომსახურებისათვის ბოლო წლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად უმეტესი დასახლებული პუნქტებიდან ხდება კონტეინერებში ნარჩენების შეგროვება და მათი ტრანსპორტირება. დარჩენილია ცალკეული სოფლების ზოგიერთი უბანი მომსახურების გარეშე. მათი მომსახურების მიზნით დამატებით საჭიროა 100 ერთეული კონტეინერის შეძენა, რისთვისაც საჭიროა 30 000 ლარი.

 

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,423 690 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

განათლება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

1,423,690

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1,281,460

1.1.

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

1,281,460

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

142,230

2.1.

04 01 02 01

ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი

70,700

2.2.

04 01 02 02

დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი

71,530

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

დაფინანსება ლარში

04 01

  1 281 460                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას

იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების

კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა

სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

დაფინანსება ლარში

04 01 01

1 281 460                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

შედეგი:უზრუნველყოფილია   მუნიციპალური    სკოლამდელი    აღზრდის    დაწესებულებების   დადგენილი    სტანდარტებისა    და რეგულაციების  შესაბამისი შეუფერხებელი  ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

04 01 02

142 230                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ორი სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ასევე გამაგრება-გაძლიერების სამუშოები და შიდა ფართების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

  • ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი.
  • დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ორი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

 

5. კულტურა,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 780 280 ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 

 

 

     

(ლარებში)

 

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,780,280

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

892,635

 

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

211,510

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

25,160

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

154,000

 

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

74,000

 

05 01 03 02

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

80,000

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

501,965

 

05 01 04 02

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

501,965

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

873,080

 

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

652,800

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

119,680

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

67,200

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

33,400

 

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

14,565

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01

892 635                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა;

- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

-  სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;                                                                                       

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

შედეგი:   მუნიციპალიტეტში გაზრდილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია  ქედელი სპორტსმენების  მიღწევები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 01

211 510                

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 300-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სპორტული თამაშები

სპორტული თამაშებში  მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, სპორთილი თამაშები გაიმართება ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთში, ფრენბურთში, და კალათბურთში. გამაჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან  თასებით, მედლებით და სიგელებით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, თამაშები  დაიყოფა სამ ზონად და  თითოეული ზონიდან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას  ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდები  და მწვრთნელები უზრუნველყოფილი კვებით,  I, II, III ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით და  ფასიანი საჩუქრები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020" მუნიციპალური თამაშების ორგანიზება.

,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით  შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) ჩატარდება მუნიციპალური თამაშები,  მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდებს გადაეცემათ თასი, მედალი და სიგელები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შეჯიბრის ჩატარებას, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემათ  თასი, მედალი სიგელით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2006-2007წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2009-2010 წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქართული ჭიდაობა, ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ვასილ გაროზაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ნოშრევან დავითაძის და გელა ზოიძის სახელობის ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პაატა ურიადმყოფელის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:  უზრუნველყოფილია  სასპორტო სკოლის  ინფრასტრუქტურის  გამართული  ფუნქციონირება,  სკოლის  ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 02

25 160                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ადგილობრივ, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში (ტურნირებში) მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილის საფუძველზე,  ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც პროგრამაში გათვალისწინებული არ არის და ღონისძიებაში მონაწილეობა   მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის.

2019 წლის წარმატებული სპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისების ფონდი

2019 წლის განმავლობაში სპორტსმენები რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში და აჩვენეს საუკეთესო შედეგები, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემდგომი სტიმულირების მიზნით  სპოტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი

საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში. 

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

დავით კვინიკაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში  812, 16  წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჭადრაკში საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგის მინიჭებაზე

საკვალიფიკაციო ტურნირში ჭაბუკებსა და გოგონებს შორის, მონაწილეობას მიიღებს ნებისმიერი ასაკის ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი წევრი სადაც სპორტსმენბს მიენიჭებათ შესაბამისი თანრიგები.

ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი კიკბოქსინგის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით კალათბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ფრენბურთში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ფრენბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

კარლო გუგუშვილი სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

„მოყვარულთა თასის 2020“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრებიგუნდის მონაწილეობა

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

მასტერლიგა 7X7 მინი ფეხბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

 შედეგი: ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 03

154 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას

 

1.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, კლუბის ბაზაზე არსებობს 2 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

 

2.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს მიზანია, 2020 წლის საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 1 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:   განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

დაფინანსება ლარში

05 01 04 02

501 965           

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 6 სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაცია რაც გულისხმობს ხელოვნური საფარების მოწყობას, გარე შემოკავებული კედლების აღდგენას, ტრიბუნების და განათებების მოწყობას. მათ შორის დაბა ქედაში ცენტრალურ საფეხბურთო სტადიონის ტრიბუნების აღდგენა, სოფელ პირველი მაისის, სოფელ ახოს, სოფელ ახოს N1 საშუალო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია  სულ პროგრამის ღირებულება შეადგენს  501 965 ლარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებში არსებული 96 სპორტული მოედნიდან რეაბილიტაციას მოითხოვს 6 სპორტული მოედანი, რომელთაც ესაჭიროებათ ხელოვნური საფარის მოწყობა და შემოკავებული კედლების განახლება.შედეგი: განახლებული მინი სპორტული მოედნები და ქედის ცენტრალური სტადიონი 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 02

873 080                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

 

  1. ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი;
  2. ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა;
  3. ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი;

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

05 02 01

652 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სტრუქტურული ერთეულების- სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების - განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)  ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქედის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით   მუნიციპალური ანსამბლებისათვის  გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,  მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით, კატალოგებით,  კართოთეკებით, საყოველთაო  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების,  საკლუბო შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების  მოწყობა.; ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული  მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს  სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

შედეგი:   უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 02 02

119 680                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის სამი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება ქართული ცეკვა, რომელშიც  ორი  ჯგუფია  გოგონებისა  და ვაჟების. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი, კერძოდ: სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, ჭიბონი, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ქორეოგრაფიული და ფოკლორული ანსამბლები: „ჩანგი“, „საუნჯე“, „იასამანი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

შედეგი:   სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;

  • მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
  • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება ლარში

05 02 03

67 200                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

პროგრამის აღწერა

მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილი და გამოფენილია 5 000 ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზე კვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   მოპოვებული მასალის დაცვა-შენახვა მისი მეცნიერული შესწავლა, ექსპონირება, პუბლიკაცია, პოპულარიზაცია, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა და სხვა

შედეგი: ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

დაფინანსება ლარში

05 02 04

33 400                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების, გუნდებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობა ადგილობრივ, საერთაშორისო და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ჩარტარდება ტრეინინგები,  მოწყობა გამოფენები ადგილობრივ, საერთაშორისო ფესტივალებსა და  სხვადასხვა ღონისძიებებში, კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;  მოეწყობა ღონისძიებები საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან ბენეფიციარები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. უზრუნველყოფილი იქნება ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეთა კვება, სატრანსპორტო და სხვა თანმდევი მომსახურებები. იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა,  რომლებიც მონაწილეობას  მიიღებენ საერთაშორისო  კონკურსებში,  ფესტივალებსა  თუ გამოფენებში, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით მოსახლეობაში შესაბამისი გარემოს შექმნა. ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყობა კულტურულ-გასართობი ლაშქრობები, ექსკურსიები, ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ჩატარდება კონცერტები მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების მონაწილეობით, ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება  75 ქალბატონი, რომლებსაც გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

  8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -  რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული გმირის საფლავის მონახულება სოფელ მერისში, გმირის საფლავის გვირგვინითა და ყვავილებით შემკობა.

სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა აჭარული კერძების მომზადების იმიტაცია, ღვინის დაწურვისა და ჭაჭის გამოხდის იმიტაციები, აჭარული კერძების გამოფენა, ქედის ისტორია - ფოტოებისა და პუბლიკაციების გამოფენა, ეთნოგრაფიული და სამუზეუმო ექსპონანტების გამოფენა, ჭიბონის, ხეზე კვეთის, თამბაქოს ჭრის, გიდელის, გოდრისა და ბადის ქსოვის იმიტაციები, მოეწყობა სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო კუთხის მოწყობა, ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი, საპატიო ქედელების დაჯილდოება და სხვა აქტივობები.

ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა - ღონისძიებები განხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, ჩატარდება საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოეწყობა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტერინინგები, მხატვრული, დოკუმენტური, კულტურული, შემეცნებითი, გასართობი და სხვა აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენები. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება ბენეფიციარების შერჩევა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.

ტურიზმის  და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები - მოეწყობა კულტურულ ძეგლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, ექსკურსიები, ლაშქრობები, კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები - სხვადასხვა აქტივობების, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო შეხვედრები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვადასხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიება „ეტალონი“ - კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიების „ეტალონის“დისტანციურ რეჟიმში ჩატარება, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ღონისძიებაში  ქედის მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობა, გამარჯვებული  მონაწილეების დაჯილდოვება ფულადი საჩუქრით. ასევე ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება

 

ინტერმუნიციპალური ლიტერატურული კონკურსი „პეგასი“ -  სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების ჩართვა ღონისძიებაში, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ტრანსპორტირება, კვებით უზრუნველყოფა, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, სხვა თანმდევი აქტივობების განხორციელება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

შედეგი:    ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 03 01

9 100                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის პირველობა იუმორისტულ და  საზრიან საჯარო სკოლის გუნდებს შორის

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ხუთი საჯარო სკოლის გუნდებს შორის  შეჯიბრი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სკოლის გუნდების მომზადებას, სარეჟისორო ხარჯების ანაზღაურებას, დასკვნით ფინალურ თამაშზე  მონაწილე გუნდების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით და გარდამავალი თასით.

ლაშქრობის და ბანაკის  მოწყობა  ღირშესანიშნავ ადგილებში

ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება და საქართველოს კუთხეებში არსებული ისტორიული ძეგლების და ღირსშესანიშნავი გაცნობა.

გაიცანი საქართველო

ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია  საქართველოში ტერიტორიაზე ისტორიული და ღირშესანიშნავი ადგილების მონახულება, ღონისძიების  მონაწილეობას მიიღებენ 14-28 წლამდე ახალგაზრდები.

თავისუფალი პროექტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები. პროექტის დაფინანსება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სწავლისადმი სიყვარულის გაზრდას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას.

ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის, (არაფორმალური განათლება)"

ქვეპროგრამის მიზანია ტრეინინგ-სემინარის ჩატარება აქტუალურ თემებზე და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ახალგაზრდას  უქმნის მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით.

 კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები დაახლობით 190 მოსწავლე, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში წიგნისადმი სიყვარულის გაზრდა და ინგლისური ენის პოპულარიზაცია.

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

ახალგაზრდების წახალისება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად რონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები. დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, გასართობი და შემეცნებით პროგრამები

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული აქტივობების,  კონფერენციებში,გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა

შედეგი: გაზრდილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 03 02

5 465                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა შემუშავებულია ქედის მუნუციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედოს გეგმის შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ.

ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.

მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ქედის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას.

ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას, უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“ - ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს გოგონათა უფლებების აღიარებასა და დაცვას, განათლების ხელშეწყობას, მათი შესაძლებლობების გაზრდას;
,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“ - მისი მიზანია არატოლერანტობისა და დისკრიმინაციის საფრთხეებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“ - მსოფლიო გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

 

შედეგი:  ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ

 

6. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 723 037  ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

723,037

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

397,892

1.1.

06 01 02

ამბულატორიული მომსახურეობა

151,592

1.2.

06 01 03

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

154,000

1.3.

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

92,300

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

325,145

2.1.

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

24,000

2.2.

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

30,095

2.3.

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

13,750

2.4.

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

66,000

2.5.

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

36,000

2.6.

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

13,800

2.7.

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

15,000

2.8.

06 02 09

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

30,000

2.9.

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

60,500

2.10.

06 02 10

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

36,000

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 00

397 892                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 

-             ამბულატორიული მომსახურეობა;

-             სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა;

-             თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

შედეგი:   გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიული მომსახურეობა

დაფინანსება ლარში

06 01 02

151 592                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურეობით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, დოლოგნის, ოქტომბრის და პირველი მაისის ამბულატორიების მომსახურეობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება

შედეგი:  გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

დაფინანსება ლარში

06 01 03

154 000                    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

       დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად.

    პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

       თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-სათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

       მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

დაფინანსება ლარში

06 01 04

92 300                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზე ქედის მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზე არის 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სიტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითერბის გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლების ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგოიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქდებოდა ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას.

       2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის.

      გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე დროის ეკონომიითაც, ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის (განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი, რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭრდება თუ ,,დაგვიანდა" სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი ,,მოუცლელობის" გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის დერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება

შედეგი:   მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02

325 145                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;

- ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

- ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის; 

  • ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
  • გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
  • ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;
  • სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;
  • საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
  • ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა;
  • 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

 

შედეგი:   გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02

24 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. ქვეპროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან.

მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

 აღნიშნულ ქვეპროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭებათ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

მიმდინარე ქვეპროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

შერჩევა მოხდება 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

შედეგი:   უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 02

30 095                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობებსების მიზნით.

ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ქვეპპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა, ასევე გათვალისწინებული  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები და ვეტერანთათვის მოხდება თხევადი აირის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დამარების გაწევა

შედეგი:   გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური  ხანდაზმულებისათვის 

დაფინანსება ლარში

06 02 03

13 750              

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

2016 წელს ქედაში დაწყებული საპილოტე პროექტი    განსაკუთრებულად მორგებული და ეფექტური აღმოჩნდა სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის რაზეც უშუალოდ მოხუცებიც საუბრობენ:  „მათ დაამარცხეს სიკვდილის შიში და გაუჩნდათ ცხოვრების გაგრძელების იმედი“  რა აძლევთ მათ ამის საფუძველს ეს იყო აღნიშნულ პროექტში მჭიდრო და აქტიური როლი   მოხალისეებისა, რომლებიც გაიწვრთნენ იმ აუცილებელი უნარებით რაც არამობილური ხანდაზმულების მოსავლელად და პირველი (ექიმამდელი) გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად იყო საჭირო ,  მოხუცებს დაურიგდათ გადასაადგილებელი საშუალებები (ეტლები, ყავარჯენი ჭოჭინა და ხელჯოხები)  საჭიროების მიხედვით და  მოხალისეებს მიეცათ მისი გამოყენების ინსტრუქტაჟი.  პროექტი  საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც  გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით , ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან  ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ  მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად  და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ . ამ ეტაპზე   1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,)   ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენებსი დროს  უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნვეყოფით, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაცია და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 04

        66 000           

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით  დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქედის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  განხორციელებულია მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 05

36 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც 400 ლარს შეადგენს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 02 06

13 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება

შედეგი:ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 02 07

15 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე თაანამხლებ პირთან ერთად მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას, რომელთა კურსები დაფინანსებულია აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით.

აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები (ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე  7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 1 (ერთი)  ბავშვისათვის ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მომსახურების გასაწევად ადგილზე მიმოსვლის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას. ტრანსპორტის ხარჯი თვეში 8 ვიზიტი 120x12=1440 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

შედეგი: ხელშეწყობილია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 10

60 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია მათ შეუძენს ახალ ფიცრულ საცხოვრებელ სახლებს.

ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 09

30 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ  და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში, თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების ან მთლიანი ნაწილის) გადახურვის მიზნით. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.     

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02 10

36 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების  შესასყიდათ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება  გაეწევა 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარება

შედეგი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარების უზრუნველყოფა მატერიალური (ფინანსური) დახმარებით.

 


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

10,373,930

10,373,930

0

11,716,432

11,716,432

0

11,466,800

11,466,800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

468

0

485

485.00

0

487

487

0

 

ხარჯები

5,760,597

5,760,597

0

6,447,818

6,447,818.49

0

6,409,940

6,409,940

0

 

შრომის ანაზღაურება

2,787,959

2,787,959

0

3,080,511

3,080,510.97

0

3,082,750

3,082,750

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1,311,373

1,311,373

0

1,381,182

1,381,182.03

0

1,224,347

1,224,347

0

 

პროცენტი

25,274

25,274

0

13,379

13,379.00

0

15,325

15,325

0

 

სუბსიდიები

884,979

884,979

0

1,113,034

1,113,034.23

0

1,242,652

1,242,652

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

325,363

325,363

0

386,910

386,910.04

0

435,301

435,301

0

 

სხვა ხარჯები

425,649

425,649

0

472,802

472,802.22

0

409,565

409,565

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,602,933

4,602,933

0

5,255,218

5,255,218.06

0

5,030,070

5,030,070

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10,400

10,400

0

0

0.00

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13,395

13,395.00

0

26,790

26,790

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,019,302

2,019,302

0

2,177,247

2,177,247

0

2,288,308

2,288,308

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

0

110

110

0

110

110

0

 

ხარჯები

1,923,355

1,923,355

0

1,957,547

1,957,547

0

2,104,268

2,104,268

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,338,245

1,338,245

0

1,382,948

1,382,948

0

1,418,800

1,418,800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

487,361

487,361

0

487,041

487,041

0

544,663

544,663

0

 

პროცენტი

25,274

25,274

0

13,379

13,379

0

15,325

15,325

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,577

15,577

0

13,740

13,740

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

56,898

56,898

0

60,439

60,439

0

125,480

125,480

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,947

95,947

0

206,305

206,305

0

157,250

157,250

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,993,927

1,993,927

0

2,150,393

2,150,393

0

2,123,193

2,123,193

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

0

110

110

0

110

110

0

 

ხარჯები

1,897,980

1,897,980

0

1,944,088

1,944,088

0

2,018,943

2,018,943

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,338,245

1,338,245

0

1,382,948

1,382,948

0

1,418,800

1,418,800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

487,361

487,361

0

487,041

487,041

0

544,663

544,663

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,577

15,577

0

13,740

13,740

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

56,797

56,797

0

60,359

60,359

0

55,480

55,480

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,947

95,947

0

206,305

206,305

0

104,250

104,250

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

542,432

542,432

0

547,006

547,006

0

551,860

551,860

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

0

23

23

0

23

23

0

 

ხარჯები

536,682

536,682

0

543,411

543,411

0

550,260

550,260

0

 

შრომის ანაზღაურება

408,229

408,229

0

405,286

405,286

0

414,500

414,500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

76,186

76,186

0

81,659

81,659

0

84,280

84,280

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

5,971

5,971

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

52,267

52,267

 

50,495

50,495

0

51,480

51,480

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,750

5,750

0

3,595

3,595

0

1,600

1,600

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,391,611

1,391,611

0

1,541,804

1,541,804

0

1,511,433

1,511,433

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83

83

0

83

83

 

83

83

0

 

ხარჯები

1,301,414

1,301,414

0

1,340,004

1,340,004

0

1,408,783

1,408,783

0

 

შრომის ანაზღაურება

883,190

883,190

 

928,264

928,264

 

957,500

957,500

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

398,553

398,553

0

394,107

394,107

0

447,283

447,283

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,141

15,141

0

7,769

7,769

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4,530

4,530

0

9,864

9,864

0

4,000

4,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,197

90,197

0

201,800

201,800

0

102,650

102,650

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

59,884

59,884

0

61,583

61,583

0

59,900

59,900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

4

4

0

4

4

0

 

ხარჯები

59,884

59,884

0

60,673

60,673

0

59,900

59,900

0

 

შრომის ანაზღაურება

46,826

46,826

0

49,398

49,398

0

46,800

46,800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

12,622

12,622

0

11,275

11,275

0

13,100

13,100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

436

436

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

910

910

0

0

0

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

25,375

25,375

0

26,854

26,854

0

165,115

165,115

0

 

ხარჯები

25,375

25,375

0

13,459

13,459

0

85,325

85,325

0

 

პროცენტი

25,274

25,274

0

13,379

13,379

0

15,325

15,325

0

 

სხვა ხარჯები

101

101

0

80

80

0

70,000

70,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

53,000

53,000

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

70,000

70,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

70,000

70,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

0

70,000

70,000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

0

0

0

0

0

43,000

43,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

43,000

43,000

0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

25,375

25,375

0

26,854

26,854

0

42,115

42,115

0

 

ხარჯები

25,375

25,375

0

13,459

13,459

0

15,325

15,325

0

 

პროცენტი

25,274

25,274

0

13,379

13,379

0

15,325

15,325

0

 

სხვა ხარჯები

101

101

0

80

80

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

25,375

25,375

0

26,854

26,854

0

42,115

42,115

0

 

ხარჯები

25,375

25,375

0

13,459

13,459

0

15,325

15,325

0

 

პროცენტი

25,274

25,274

0

13,379

13,379

0

15,325

15,325

0

 

სხვა ხარჯები

101

101

0

80

80

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13,395

13,395

0

26,790

26,790

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4,039,020

4,039,020

0

5,064,703

5,064,703

0

4,668,835

4,668,835

0

 

ხარჯები

512,812

512,812

0

424,344

424,344

0

586,010

586,010

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,842

4,842

0

49,779

49,779

0

10,000

10,000

0

 

სუბსიდიები

233,194

233,194

0

258,399

258,399

0

384,410

384,410

0

 

სხვა ხარჯები

274,776

274,776

0

116,166

116,166

0

191,600

191,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,515,808

3,515,808

0

4,640,359

4,640,359

0

4,082,825

4,082,825

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10,400

10,400

0

0

0

0

0

0

0

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

567,709

567,709

0

1,607,984

1,607,984

0

932,015

932,015

0

 

ხარჯები

4,842

4,842

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,842

4,842

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562,867

562,867

0

1,602,984

1,602,984

0

927,015

927,015

0

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

486,628

486,628

0

550,582

550,582

0

549,715

549,715

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486,628

486,628

 

550,582

550,582

 

549,715

549,715

 

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

300,000

300,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

300,000

300,000

 

02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

69,200

69,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

69,200

69,200

 

02 01 04

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

0

0

0

958,325

958,325

0

8,100

8,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

958,325

958,325

 

8,100

8,100

 

02 01 05

გარე განათების ქსელის გაფართოება

0

0

0

94,077

94,077

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

94,077

94,077

 

0

 

 

02 01 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია

40,682

40,682

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,682

40,682

 

0

 

 

0

 

 

02 01 07

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

0

0

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

02 01 08

წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება

35,557

35,557

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,557

35,557

 

0

 

 

0

 

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

692,069

692,069

0

710,980

710,980

0

592,010

592,010

0

 

ხარჯები

266,594

266,594

0

268,799

268,799

0

344,060

344,060

0

 

სუბსიდიები

233,194

233,194

0

258,399

258,399

0

312,960

312,960

0

 

სხვა ხარჯები

33,400

33,400

0

10,400

10,400

0

31,100

31,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415,075

415,075

0

442,181

442,181

0

247,950

247,950

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10,400

10,400

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

425,475

425,475

0

452,581

452,581

0

263,550

263,550

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

10,400

10,400

 

15,600

15,600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415,075

415,075

 

442,181

442,181

 

247,950

247,950

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10,400

10,400

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 01

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

124,400

124,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

124,400

124,400

 

02 02 01 02

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

27,900

27,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

27,900

27,900

 

02 02 01 03

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

53,700

53,700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

53,700

53,700

 

02 02 01 04

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

29,350

29,350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

29,350

29,350

 

02 02 01 05

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

122,534

122,534

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

122,534

122,534

 

0

 

 

02 02 01 06

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი)

0

0

0

39,486

39,486

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

39,486

39,486

 

0

 

 

02 02 01 07

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

77,345

77,345

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

77,345

77,345

 

0

 

 

02 02 01 08

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი

0

0

0

44,651

44,651

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

44,651

44,651

 

0

 

 

02 02 01 09

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

10,400

10,400

0

10,400

10,400

0

15,600

15,600

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

10,400

10,400

 

15,600

15,600

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10,400

10,400

 

0

 

 

0

0

 

02 02 01 10

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

69,800

69,800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

69,800

69,800

 

0

 

 

02 02 01 11

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა

0

0

0

42,878

42,878

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

42,878

42,878

 

0

 

 

02 02 01 12

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა(დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების  ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია)

0

0

0

14,804

14,804

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

14,804

14,804

 

0

 

 

02 02 01 13

სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის
 მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

0

0

0

14,215

14,215

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

14,215

14,215

 

0

 

 

02 02 01 11

სოფელ მოსიაშვილებში სასაფლაოების შემოღობვა და წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

12,024

12,024

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

12,024

12,024

 

0

 

 

02 02 01 14

დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა

59,323

59,323

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,323

59,323

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 15

სოფელ ორცვაში ქაჯაიებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

40,493

40,493

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,493

40,493

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 16

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

35,960

35,960

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,960

35,960

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 17

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

97,650

97,650

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,650

97,650

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 18

ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა

42,635

42,635

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,635

42,635

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 19

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

114,087

114,087

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,087

114,087

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 20

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

15,453

15,453

0

4,444

4,444

0

12,600

12,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,453

15,453

 

4,444

4,444

 

12,600

12,600

 

02 02 01 21

სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის)  სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

9,474

9,474

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,474

9,474

 

0

 

 

0

 

 

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

266,594

266,594

0

258,399

258,399

0

328,460

328,460

0

 

ხარჯები

266,594

266,594

0

258,399

258,399

0

328,460

328,460

0

 

სუბსიდიები

233,194

233,194

 

258,399

258,399

 

312,960

312,960

 

 

სხვა ხარჯები

33,400

33,400

 

0

 

 

15,500

15,500

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,407,485

2,407,485

0

2,013,692

2,013,692

0

2,067,360

2,067,360

0

 

ხარჯები

151,593

151,593

0

94,274

94,274

0

100,000

100,000

0

 

სხვა ხარჯები

151,593

151,593

 

94,274

94,274

 

100,000

100,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,255,892

2,255,892

 

1,919,417

1,919,417

 

1,967,360

1,967,360

 

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

157,330

157,330

0

878,755

878,755

0

798,600

798,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157,330

157,330

0

878,755

878,755

0

798,600

798,600

0

02 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

0

0

0

799,445

799,445

0

483,600

483,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

799,445

799,445

 

483,600

483,600

 

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

0

0

0

0

0

0

310,000

310,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

310,000

310,000

 

02 03 01 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

0

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5,000

5,000

 

02 03 01 04

სოფელ აქუცის სოფლის სახლის რემონტი

0

0

0

49,029

49,029

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

49,029

49,029

 

0

 

 

02 03 01 05

დაბა ქედაში მუზეუმის შენობის                სახურავის შეცვლა

0

0

0

30,281

30,281

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

30,281

30,281

 

0

 

 

02 03 01 06

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება

157,330

157,330

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157,330

157,330

 

0

 

 

0

 

 

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

544,545

544,545

0

637,883

637,883

0

573,980

573,980

0

 

ხარჯები

151,593

151,593

0

94,274

94,274

0

100,000

100,000

0

 

სხვა ხარჯები

151,593

151,593

 

94,274

94,274

 

100,000

100,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392,952

392,952

 

543,608

543,608

 

473,980

473,980

 

02 03 02 01

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

212,052

212,052

0

360,563

360,563

0

386,160

386,160

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,052

212,052

 

360,563

360,563

 

386,160

386,160

 

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

332,493

332,493

0

277,320

277,320

0

187,820

187,820

0

 

ხარჯები

151,593

151,593

0

94,274

94,274

0

100,000

100,000

0

 

სხვა ხარჯები

151,593

151,593

 

94,274

94,274

 

100,000

100,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,900

180,900

 

183,045

183,045

 

87,820

87,820

 

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

1,705,610

1,705,610

0

497,054

497,054

0

694,780

694,780

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,705,610

1,705,610

 

497,054

497,054

 

694,780

694,780

 

02 03 03 01

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

905,494

905,494

0

295,293

295,293

0

22,600

22,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

905,494

905,494

 

295,293

295,293

 

22,600

22,600

 

02 03 03 02

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

371,900

371,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

371,900

371,900

 

02 03 03 03

ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა)

0

0

0

0

0

0

5,500

5,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5,500

5,500

 

02 03 03 04

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

120,100

120,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

120,100

120,100

 

02 03 03 05

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

34,730

34,730

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

34,730

34,730

 

02 03 03 06

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

109,500

109,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

109,500

109,500

 

02 03 03 07

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

30,450

30,450

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

30,450

30,450

 

02 03 03 08

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0

0

0

201,760

201,760

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

201,760

201,760

 

0

 

 

02 03 03 10

აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

162,291

162,291

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,291

162,291

 

0

 

 

0

0

 

02 03 03 11

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი)

512,347

512,347

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,347

512,347

 

0

 

 

0

 

 

02 03 03 12

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, ქვედა ბზუბზუს ჩანჩქერი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა)

125,478

125,478

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,478

125,478

 

0

 

 

0

 

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

162,356

162,356

0

47,705

47,705

0

245,500

245,500

0

 

ხარჯები

4,842

4,842

0

1,575

1,575

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,842

4,842

0

1,575

1,575

0

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157,514

157,514

0

46,130

46,130

0

240,500

240,500

0

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

4,842

4,842

0

1,575

1,575

0

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

4,842

4,842

0

1,575

1,575

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,842

4,842

0

1,575

1,575

0

5,000

5,000

0

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

157,514

157,514

0

46,130

46,130

0

240,500

240,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157,514

157,514

 

46,130

46,130

 

240,500

240,500

 

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

11,235

11,235

0

28,159

28,159

0

6,500

6,500

0

 

ხარჯები

11,235

11,235

0

28,159

28,159

0

6,500

6,500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

21,724

21,724

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

11,235

11,235

0

6,435

6,435

0

6,500

6,500

0

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

0

 

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6,435

6,435

0

6,435

6,435

0

6,500

6,500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

6,435

6,435

0

6,435

6,435

0

6,500

6,500

0

 

სხვა ხარჯები

6,435

6,435

 

6,435

6,435

 

6,500

6,500

 

02 05 03

ღვინის ფესტივალი ქედაში

0

0

0

21,724

21,724

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

21,724

21,724

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

21,724

21,724

0

0

0

0

02 05 04

ქედის მუნიციპალიტეტის  მოიალაღე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 05 05

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის  პროგრამა

4,800

4,800

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4,800

4,800

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4,800

4,800

 

0

 

 

0

 

 

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

656,184

656,184

0

750,000

750,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

26,537

26,537

0

50,000

50,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

21,480

21,480

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

5,056

5,056

 

50,000

50,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

629,647

629,647

 

700,000

700,000

 

02 06

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

3,830

3,830

0

0

0

0

4,000

4,000

0

 

ხარჯები

3,830

3,830

0

0

0

0

4,000

4,000

0

 

სხვა ხარჯები

3,830

3,830

 

0

 

 

4,000

4,000

 

02 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

190,704

190,704

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

66,244

66,244

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

66,244

66,244

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,460

124,460

 

0

 

 

0

 

 

02 08

სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა

8,474

8,474

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

8,474

8,474

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

8,474

8,474

 

0

 

 

0

 

 

02 09

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

0

0

0

0

0

0

71,450

71,450

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

71,450

71,450

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

0

 

 

71,450

71,450

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

507,459

507,459

0

581,037

581,037

0

582,650

582,650

0

 

ხარჯები

459,719

459,719

0

581,037

581,037

0

552,650

552,650

0

 

სუბსიდიები

445,019

445,019

0

581,037

581,037

0

552,650

552,650

0

 

სხვა ხარჯები

14,700

14,700

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,740

47,740

0

0

0

0

30,000

30,000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

507,459

507,459

0

581,037

581,037

0

582,650

582,650

0

 

ხარჯები

459,719

459,719

0

581,037

581,037

0

552,650

552,650

0

 

სუბსიდიები

445,019

445,019

0

581,037

581,037

0

552,650

552,650

0

 

სხვა ხარჯები

14,700

14,700

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,740

47,740

0

0

0

0

30,000

30,000

0

03 01 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

459,719

459,719

0

581,037

581,037

0

552,650

552,650

0

 

ხარჯები

459,719

459,719

0

581,037

581,037

0

552,650

552,650

0

 

სუბსიდიები

445,019

445,019

0

581,037

581,037

0

552,650

552,650

 

 

სხვა ხარჯები

14,700

14,700

 

0

 

 

0

 

 

03 01 02

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

47,740

47,740

0

0

0

0

30,000

30,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,740

47,740

0

0

0

0

30,000

30,000

0

04 00

განათლება

1,877,676

1,877,676

0

1,533,283

1,533,283

0

1,423,690

1,423,690

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

0

210

210

0

210

210

0

 

ხარჯები

1,199,229

1,199,229

0

1,347,131

1,347,131

0

1,265,460

1,265,460

0

 

შრომის ანაზღაურება

817,434

817,434

0

965,492

965,492

0

940,920

940,920

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

365,439

365,439

0

362,809

362,809

0

314,740

314,740

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,715

4,715

0

11,511

11,511

0

3,000

3,000

0

 

სხვა ხარჯები

11,641

11,641

0

7,318

7,318

0

6,800

6,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678,447

678,447

0

186,152

186,152

0

158,230

158,230

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1,877,676

1,877,676

0

1,533,283

1,533,283

0

1,423,690

1,423,690

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

0

210

210

0

210

210

0

 

ხარჯები

1,199,229

1,199,229

0

1,347,131

1,347,131

0

1,265,460

1,265,460

0

 

შრომის ანაზღაურება

817,434

817,434

0

965,492

965,492

0

940,920

940,920

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

365,439

365,439

0

362,809

362,809

0

314,740

314,740

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,715

4,715

0

11,511

11,511

0

3,000

3,000

0

 

სხვა ხარჯები

11,641

11,641

0

7,318

7,318

0

6,800

6,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678,447

678,447

0

186,152

186,152

0

158,230

158,230

0

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

1,220,019

1,220,019

0

1,356,378

1,356,378

0

1,281,460

1,281,460

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

200

 

210

210

 

210

210

 

 

ხარჯები

1,199,229

1,199,229

0

1,347,131

1,347,131

0

1,265,460

1,265,460

0

 

შრომის ანაზღაურება

817,434

817,434

 

965,492

965,492

 

940,920

940,920

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

365,439

365,439

0

362,809

362,809

0

314,740

314,740

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,715

4,715

 

11,511

11,511

 

3,000

3,000

 

 

სხვა ხარჯები

11,641

11,641

 

7,318

7,318

 

6,800

6,800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,790

20,790

 

9,247

9,247

 

16,000

16,000

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

657,657

657,657

0

176,905

176,905

0

142,230

142,230

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657,657

657,657

0

176,905

176,905

0

142,230

142,230

0

04 01 02 01

ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი

0

0

0

59,020

59,020

0

70,700

70,700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

59,020

59,020

 

70,700

70,700

 

04 01 02 02

დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი

0

0

0

0

0

0

71,530

71,530

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

0

 

71,530

71,530

 

04 01 02 02

პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რემონტი

0

0

0

112,678

112,678

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

112,678

112,678

 

0

 

 

04 01 02 03

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

494,038

494,038

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494,038

494,038

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

 მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა

39,086

39,086

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,086

39,086

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა

50,991

50,991

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,991

50,991

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 06

მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა

67,879

67,879

0

5,207

5,207

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,879

67,879

 

5,207

5,207

 

0

 

 

04 01 02 07

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

5,663

5,663

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,663

5,663

 

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,179,321

1,179,321

0

1,509,579

1,509,579

0

1,780,280

1,780,280

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163

163

0

165

165

0

167

167

0

 

ხარჯები

1,108,875

1,108,875

0

1,287,177

1,287,177

0

1,239,015

1,239,015

0

 

შრომის ანაზღაურება

632,280

632,280

0

732,070

732,070

0

723,030

723,030

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

359,598

359,598

0

397,003

397,003

0

346,364

346,364

0

 

სუბსიდიები

101,812

101,812

0

148,999

148,999

0

154,000

154,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,746

2,746

0

7,904

7,904

0

3,781

3,781

0

 

სხვა ხარჯები

12,439

12,439

0

1,201

1,201

0

11,840

11,840

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,446

70,446

0

222,402

222,402

0

541,265

541,265

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

373,842

373,842

0

576,501

576,501

0

892,635

892,635

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

0

28

28

0

29

29

0

 

ხარჯები

316,046

316,046

0

364,199

364,199

0

379,270

379,270

0

 

შრომის ანაზღაურება

110,033

110,033

0

130,737

130,737

0

140,080

140,080

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

93,463

93,463

0

84,463

84,463

0

75,650

75,650

0

 

სუბსიდიები

101,812

101,812

0

148,999

148,999

0

154,000

154,000

0

 

სხვა ხარჯები

10,738

10,738

0

0

0

0

9,540

9,540

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,796

57,796

0

212,302

212,302

0

513,365

513,365

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

168,736

168,736

0

180,944

180,944

0

211,510

211,510

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

 

28

28

 

29

29

 

 

ხარჯები

158,261

158,261

0

171,675

171,675

0

200,110

200,110

0

 

შრომის ანაზღაურება

110,033

110,033

 

130,737

130,737

 

140,080

140,080

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

48,228

48,228

0

40,938

40,938

0

60,030

60,030

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,475

10,475

 

9,269

9,269

 

11,400

11,400

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

55,973

55,973

0

43,525

43,525

0

25,160

25,160

0

 

ხარჯები

55,973

55,973

0

43,525

43,525

0

25,160

25,160

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

45,235

45,235

0

43,525

43,525

0

15,620

15,620

0

 

სხვა ხარჯები

10,738

10,738

 

0

 

 

9,540

9,540

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

101,812

101,812

0

148,999

148,999

0

154,000

154,000

0

 

ხარჯები

101,812

101,812

0

148,999

148,999

0

154,000

154,000

0

 

სუბსიდიები

101,812

101,812

 

148,999

148,999

 

154,000

154,000

 

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

29,220

29,220

0

72,220

72,220

0

74,000

74,000

0

 

ხარჯები

29,220

29,220

0

72,220

72,220

0

74,000

74,000

0

 

სუბსიდიები

29,220

29,220

 

72,220

72,220

 

74,000

74,000

 

05 01 03 02

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

72,592

72,592

0

76,779

76,779

0

80,000

80,000

0

 

ხარჯები

72,592

72,592

0

76,779

76,779

0

80,000

80,000

0

 

სუბსიდიები

72,592

72,592

 

76,779

76,779

 

80,000

80,000

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

47,321

47,321

0

203,033

203,033

0

501,965

501,965

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,321

47,321

0

203,033

203,033

0

501,965

501,965

0

05 01 04 01

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ და დაბა ქედა)          

47,321

47,321

0

203,033

203,033

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,321

47,321

 

203,033

203,033

 

0

 

 

05 01 04 02

მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, სოფელი პირველი მაისი, სოფელი ახო, სოფელი ახოს №1 საჯარო სკოლასთან, სოფელი ვაიო, სოფელი ნამლისევი)

0

0

0

0

0

0

501,965

501,965

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

501,965

501,965

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

800,829

800,829

0

918,919

918,919

0

873,080

873,080

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

136

0

137

137

0

138

138

0

 

ხარჯები

788,179

788,179

0

908,819

908,819

0

845,180

845,180

0

 

შრომის ანაზღაურება

522,247

522,247

0

601,334

601,334

0

582,950

582,950

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

261,485

261,485

0

298,380

298,380

0

256,149

256,149

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,746

2,746

0

7,904

7,904

0

3,781

3,781

0

 

სხვა ხარჯები

1,701

1,701

0

1,201

1,201

0

2,300

2,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,650

12,650

0

10,100

10,100

0

27,900

27,900

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

545,068

545,068

0

620,376

620,376

0

652,800

652,800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

97

 

99

99

 

100

100

 

 

ხარჯები

537,308

537,308

0

619,151

619,151

0

626,200

626,200

0

 

შრომის ანაზღაურება

367,879

367,879

 

434,591

434,591

 

422,870

422,870

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

168,010

168,010

0

176,656

176,656

0

201,230

201,230

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,419

1,419

 

7,904

7,904

 

1,500

1,500

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

600

600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,760

7,760

 

1,225

1,225

 

26,600

26,600

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

119,345

119,345

0

128,791

128,791

0

119,680

119,680

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

 

29

29

 

29

29

 

 

ხარჯები

116,565

116,565

0

120,826

120,826

0

119,680

119,680

0

 

შრომის ანაზღაურება

110,953

110,953

 

119,868

119,868

 

115,080

115,080

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,285

4,285

0

958

958

0

1,919

1,919

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,327

1,327

 

0

 

 

2,281

2,281

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

400

400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,780

2,780

 

7,965

7,965

 

0

0

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

71,628

71,628

0

81,178

81,178

0

67,200

67,200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

69,518

69,518

0

80,268

80,268

0

65,900

65,900

0

 

შრომის ანაზღაურება

43,415

43,415

 

46,875

46,875

 

45,000

45,000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

25,902

25,902

0

33,192

33,192

0

20,600

20,600

0

 

სხვა ხარჯები

201

201

 

201

201

 

300

300

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,110

2,110

 

910

910

 

1,300

1,300

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

64,788

64,788

0

88,573

88,573

0

33,400

33,400

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

63,288

63,288

0

87,573

87,573

0

32,400

32,400

0

 

სხვა ხარჯები

1,500

1,500

 

1,000

1,000

 

1,000

1,000

 

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

4,650

4,650

0

14,160

14,160

0

14,565

14,565

0

 

ხარჯები

4,650

4,650

0

14,160

14,160

0

14,565

14,565

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,650

4,650

0

14,160

14,160

0

14,565

14,565

0

05 03 01

 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

0

0

0

11,256

11,256

0

9,100

9,100

0

 

ხარჯები

0

0

0

11,256

11,256

0

9,100

9,100

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

11,256

11,256

0

9,100

9,100

0

05 03 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

4,650

4,650

0

2,904

2,904

0

5,465

5,465

0

 

ხარჯები

4,650

4,650

0

2,904

2,904

0

5,465

5,465

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,650

4,650

0

2,904

2,904

0

5,465

5,465

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

751,151

751,151

0

850,583

850,583

0

723,037

723,037

0

 

ხარჯები

556,606

556,606

0

850,583

850,583

0

662,537

662,537

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

94,132

94,132

0

84,550

84,550

0

8,580

8,580

0

 

სუბსიდიები

104,954

104,954

0

124,599

124,599

0

151,592

151,592

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

302,325

302,325

0

353,755

353,755

0

428,520

428,520

0

 

სხვა ხარჯები

55,195

55,195

0

287,679

287,679

0

73,845

73,845

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,545

194,545

0

0

0

0

60,500

60,500

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

539,310

539,310

0

344,227

344,227

0

397,892

397,892

0

 

ხარჯები

344,765

344,765

0

344,227

344,227

0

397,892

397,892

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

94,132

94,132

0

84,550

84,550

0

8,580

8,580

0

 

სუბსიდიები

104,954

104,954

0

124,599

124,599

0

151,592

151,592

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145,679

145,679

0

134,658

134,658

0

237,720

237,720

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,545

194,545

0

0

0

0

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17,900

17,900

0

2,144

2,144

0

0

0

0

 

ხარჯები

17,900

17,900

0

2,144

2,144

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,900

17,900

 

2,144

2,144

 

0

 

 

06 01 02

ამბულატორიული მომსახურეობა

104,954

104,954

0

125,019

125,019

0

151,592

151,592

0

 

ხარჯები

104,954

104,954

0

125,019

125,019

0

151,592

151,592

0

 

სუბსიდიები

104,954

104,954

 

124,599

124,599

 

151,592

151,592

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

0

 

06 01 03

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

133,832

133,832

0

132,140

132,140

0

154,000

154,000

0

 

ხარჯები

133,832

133,832

0

132,140

132,140

0

154,000

154,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

16,832

16,832

0

0

0

0

1,480

1,480

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117,000

117,000

 

132,140

132,140

 

152,520

152,520

 

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

77,300

77,300

0

84,550

84,550

0

92,300

92,300

0

 

ხარჯები

77,300

77,300

0

84,550

84,550

0

92,300

92,300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

77,300

77,300

0

84,550

84,550

0

7,100

7,100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

85,200

85,200

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

10,779

10,779

0

374

374

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,779

10,779

 

374

374

 

0

 

 

06 01 06

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

194,545

194,545

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,545

194,545

0

0

0

0

0

0

0

06 01 06 01

დოლოგნისა და ცხმორისის ამბულატორიების რემონტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

0

 

06 01 06 02

სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა

142,309

142,309

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142,309

142,309

 

0

 

 

0

 

 

06 01 06 03

თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

52,236

52,236

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,236

52,236

 

0

 

 

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

211,841

211,841

0

506,356

506,356

0

325,145

325,145

0

 

ხარჯები

211,841

211,841

0

506,356

506,356

0

264,645

264,645

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156,646

156,646

0

219,097

219,097

0

190,800

190,800

0

 

სხვა ხარჯები

55,195

55,195

0

287,259

287,259

0

73,845

73,845

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

16,492

16,492

0

23,655

23,655

0

24,000

24,000

0

 

ხარჯები

16,492

16,492

0

23,655

23,655

0

24,000

24,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,492

16,492

 

23,655

23,655

 

24,000

24,000

 

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

500

500

0

16,419

16,419

0

30,095

30,095

0

 

ხარჯები

500

500

0

16,419

16,419

0

30,095

30,095

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

500

500

 

0

0

 

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

16,419

16,419

 

30,095

30,095

 

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

12,255

12,255

0

11,080

11,080

0

13,750

13,750

0

 

ხარჯები

12,255

12,255

0

11,080

11,080

0

13,750

13,750

0

 

სხვა ხარჯები

12,255

12,255

 

11,080

11,080

 

13,750

13,750

 

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

50,000

50,000

0

60,000

60,000

0

66,000

66,000

0

 

ხარჯები

50,000

50,000

0

60,000

60,000

0

66,000

66,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,000

50,000

 

60,000

60,000

 

66,000

66,000

 

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20,900

20,900

0

31,750

31,750

0

36,000

36,000

0

 

ხარჯები

20,900

20,900

0

31,750

31,750

0

36,000

36,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,900

20,900

 

31,750

31,750

 

36,000

36,000

 

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

14,024

14,024

0

10,670

10,670

0

13,800

13,800

0

 

ხარჯები

14,024

14,024

0

10,670

10,670

0

13,800

13,800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,024

14,024

 

10,670

10,670

 

13,800

13,800

 

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

8,796

8,796

0

14,498

14,498

0

15,000

15,000

0

 

ხარჯები

8,796

8,796

0

14,498

14,498

0

15,000

15,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,796

8,796

 

14,498

14,498

 

15,000

15,000

 

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

60,392

60,392

0

309,985

309,985

0

0

0

0

 

ხარჯები

60,392

60,392

0

309,985

309,985

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,934

45,934

 

78,523

78,523

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

14,458

14,458

 

231,462

231,462

 

0

 

 

06 02 09

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

28,482

28,482

0

28,298

28,298

0

30,000

30,000

0

 

ხარჯები

28,482

28,482

0

28,298

28,298

0

30,000

30,000

0

 

სხვა ხარჯები

28,482

28,482

0

28,298

28,298

0

30,000

30,000

0

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

60,500

60,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

60,500

60,500

 

06 02 10

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

36,000

36,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

36,000

36,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

36,000

36,000

0