„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/07/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/07/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016350
10
03/07/2020
ვებგვერდი, 06/07/2020
190020020.35.129.016350
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №10

2020 წლის 3 ივლისი

ქ. ჭიათურა

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20-ე მუხლის მე-4-ე  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე

 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,


მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ, 26/12/2019; სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.129.016340) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

       „თავი I

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 I. შემოსავლები

22134.312

27706,745

18319,299

9387,446

26155.157

20348.710

5806.447

 გადასახადები

2813.598

9694,100

9694,100

0,00

10596.100

10596.100

 

 გრანტები

10681.546

9387,446

 

9387,446

5806.447

0.00

5806.447

 სხვა  შემოსავლები

8639.168

8625,199

0,00

8625,199

9752.610

9752.610

0.0

 II. ხარჯები

10682.433

17309,742

15111,685

2198,057

14479.636

14232.669

246.967

 შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245,500

2155,500

90,000

2056.700

1956.700

100

 საქონელი და მომსახურება

684.629

2279,531

1269,270

1010,261

1369.683

1332.716

36.967

 პროცენტი

70.795

38,458

38,458

 

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

6505.830

7809,945

7709,945

100,000

8647.500

8547.500

100,000

გრანტები

50,551

41,0

41,0

 

50.000

50,000

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

951.940

1509,330

1490,739

18,591

1936,000

1926.000

10,0

 სხვა ხარჯები

279.803

3385,978

2406,773

979,205

419.753

419.753

 

 III. საოპერაციო სალდო

11451.879

10397,003

3207,614

7189,389

11675.521

6116.041

5559.480

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5855.296

20564,448

10894,920

9669,528

14899.754

9340.274

5559.480

 ზრდა

5886.498

20586,448

10916,920

9669,528

14951.754

9392.274

5559.480

 კლება

31.202

22,000

22,000

 

52,0

52,0

0.0

 V. მთლიანი სალდო

5596.583

-10167,445

-7725,698

-2480,139

-3224.233

-3224.233

0.0

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

5596.583

-  10205,837

-    7725,698

-   2480,139

-3301.017

-3301.017

0.0

 ზრდა

5596.583

 

 

 

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

5596.583

 

 

 

 

 

 

 კლება

0.0

10205,837

7725,698

2480,139

3301.017

3301.017

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

10205,837

7725,698

2480,139

3301.017

3301.017

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.0

 

 

 

-76,784

-76,784

 

 კლება

0.0

 

 

 

76,784

76,784

 

     საშინაო

0.0

 

 

 

76,784

76,784

 

           სესხები

0.0

 

 

 

0

0

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

 

     

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

 

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018
წლის

 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

22165.514

27728.745

18341.299

9387.446

26207.157

20400.710

5806.447

შემოსავლები

22134.312

27706.745

18319.299

9387.446

26155.157

20348.710

5806.447

არაფინანსური აქტივების კლება

31.202

22.000

22.000

0.00

52.000

52.000

0.00

გადასახდელები

16568.931

37934.582

26066.997

11867.585

29508.174

23701.727

5806.447

ხარჯები

10682.433

17309.742

15111.685

2198.057

14479.636

14232.669

246.967

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5886.498

20586.448

10916.920

9669.528

14951.754

9392.274

5559.480

ვალდებულებების კლება

0.0

38.400

38.400

0.00

76,784

76,784

0.00

ნაშთის ცვლილება

5596.583

10205.837

7725.698

2480.139

3301.017

3301.017

0.0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 26155.157 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის

 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

22134.312

27706.745

18319.299

9387.446

26155.157

20348.710

5806.447

       გადასახადები

2813.598

9694.100

9694.100

0.0

10596.100

10596.100

0.00

       გრანტები

10681.550

9387.446

0.00

9387.446

5806.447

0.0

5806.447

       სხვა შემოსავლები

8639.168

8625.199

8625.199

0.0

9752.610

9752.610

0.00

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 10596.100 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის

 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

2813.598

9694.100

9694.100

0.00

10596.100

10596.100

0.0

      საშემოსავლო გადასახადი

609.293

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.0

7494.100

7494.100

0.0

7996.100

7996.100

0.0

      ქონების გადასახადი

2204.305

2200.000

2200.000

0.0

2600,0

2600,0

0.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1051.790

995.000

995.000

0.0

1275.0

1275.0

0.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

0.0

0,0

0,0

0.0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13.580

5.000

5.000

0.0

10.0

10.0

0.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

62.890

20.000

20.000

0.0

65

65

0.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1076.040

1180.000

1180.000

0.0

1250.0

1250.0

0.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 5806.447 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები

10681.550

9387.446

5806.447  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

10681.550

9387.446

0,0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

5415.300

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

232.0

2043.261

262.274

 კაპიტალური ტრანსფერი

5034.246

6349.185

4720.466

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

995.000

0.0                  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

995.000

 0.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

      სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

0.0

 0.0

823.707 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 9752.610 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

8639.170

8625,199

9752.610

 შემოსავლები საკუთრებიდან

6959.730

5820,449

7448.000

პროცენტი

442.110

288,5

100.0

 რენტა

6517.620

5531,949

7348.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1293.820

2030,000

2050.4

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1293.820

2030,000

2030.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,800

0,00

0.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

7.10

5,000

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1274,670

2000,000

2000.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

11.240

25,000

25.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

20.4

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

184.080

160,000

100.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

201.540

614,750

154.208

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14479.636 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
 წლის

 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        10682,433  

        17309,742  

15111,685  

2198,057  

14479.636

14232.669

246.967

 შრომის ანაზღაურება

        2138,885  

   2245,500  

2155,500  

90,000    

2056.700

1956.700

100

 საქონელი და მომსახურება

           684,629  

    2279,531  

 1269,270  

1010,261    

1369.683

1332.716

36.967

 პროცენტები

70,8    

38,5  

   38,5  

   0.0                  

0.0

0.0

0,0

 სუბსიდიები

        6505,830  

    7809,945  

   7709,945  

100,000    

8647.500

8547.500

100,000

გრანტები

50.600

65.196

65.196

0

50.000

50.000

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

           951,940  

1509,330  

1490,739  

18,591    

1936.000

1936.000

0,0

 სხვა ხარჯები

           279,803  

3385,978  

   2406,773  

979,205  

419.753

419.753

0.0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14899.754 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 14951.754 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  52.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

70,609

692,603

32.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

70,609

692,603

32.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

5402,304

17983,615

13450.189

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4400,659

15418,171

11110.401

02 01 02

გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია

4287.566

14366.0

9675.926

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა, მშენებლობა

0,0

15,0

55.017

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა

113.093

132.900

557.911

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასავლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

0.0

158.500

821.547

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

200.805

684.480

246.255

 02 03

    გარე განათება

79,580

8,000

418.520

02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

 

0.0

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

357,614

2427,080

145.000

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

295,350

1938,650

1510.013

 02 08

სასაფლაოების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

20,0

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29,956

122,7

0,0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

217,620

500,500

4,5

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,5

520,500

0.0

 03 04

    სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

0,0

0,00

4,5

 04 00

 განათლება

72,034

617,332

1315.336

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

49,699

918.530

1277.352

 04 03

   ზოგადი განათლება, საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

860,0

37.984

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

409,347

699,820

149.729

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

165,758

433,500

76,429

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

243,589

266,320

73.3

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

92,600

0,0     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

92,600

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

6171,914

20586,470

14951.754


ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

31,2

321,5

52.0

 ძირითადი აქტივები

6,560

20,0

48.0

 არაწარმოებული აქტივები

24,650

301,5

4.0

        მიწა

24,650

301,5

4.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3014,7

4198,359

3592.600

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის

უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

3012,4

4089,226

3242.205

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3012,4

4076,360

3242.205

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

51,253

117.000

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,0

44,746

220,695

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

1,3

26,0

12.7

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

4595.7

15788.171

11532.901

7.4 5

ტრანსპორტი

4482.6

14655,259

10919.973

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

42877,6

14405,259

10919.973

7.4 5 5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

195

250,0

0,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

113,1

1163,912

612.928

7.5

გარემოს დაცვა

1399.0

1600

1371.500

75 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1399.0

1600,0

1371.500

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

901,830

5216,702

3092.541

7 6 1

ბინათმშენებლობა

357.6

2427,077

321.753

7 6 2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7 6 3

წყალმომარაგება

170,849

561,778

534.255

7 6 4

გარე განათება

79.6

8

706.520

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ  მეურნეობაში

295.4

2219,847

1530.013

7 7

ჯანმრთელობის დაცვა

155.5

274,578

175.0

7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

114.5

132,5

140,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

41,0

142,078

35,0

78

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3225,5

4085,065

3521.729

7 8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1245,0

1762,264

1373.429

7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1793,0

2064,801

1908.300

7 8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

147,3

180,0

220.00

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და

რელიგიის სფეროში

40,2

78,0

20.000

7 9

განათლება

2282,5

5188,598

4293.903

7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

2275,5

3298,532

4237.352

7 9 2

ზოგადი განათლება

7,0

0,0

56.551

7 9 2 2

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.0

1890,066

0.0

7 10

სოციალური დაცვა

994,4

1583,104

1928,0

7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

447,7

867,163

421,000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

360,2

625,263

581,200

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

87,5

241,9

234,000

7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

33,6

16,5

14,5

7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

272,0

376,45

38,000

7 10 7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

120,9

161,8

186,300

7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

120,2

161,191

453,0

 

სულ

16568,930

37934,577

29508.174

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3224.233 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11675.521 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

11451,879  

10397,003  

11675.521  

 მთლიანი სალდო

5596,583  

-10167,445  

-3224.233

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3301.017 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

5596,583

-10205,837  

-3301.017

 ზრდა

5596,583

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0    

0.0    

 კლება

0,0

10205,837  

3301.017

        ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

                  10205,837  

3301.017

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 120.695 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 460.708 ათას ლარს.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01

11110.401

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.


პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მშენებლობა, კაპიტალური რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 02

9675.926

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.


  ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება

გრძივი მეტრი

ერთეულის ფასი

სულ ღირებულება
(ლარი)

1

ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

210

185.95

39049

2

კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

320

129.78

41529

3

ზედუბანი კეკენაძეების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები

270

156.32

42206

4

ბერეთისაში გლახინეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

300

155.53

46658

5

ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

340

128.56

43710

6

ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

260

132.82

34534

7

თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო  გზის მოწყობის სამუშაოები

210

201.23

42258

8

კვახაჯელეთის საუბნო გზაის მოწყობის სამუშაოები

230

130.43

30000

9

წირქვალში მიროტაძეები უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

350

130.07

45523

10

წირქვალში ხიჭუების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

980

140.89

138073

11

სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზაზე) ბეტონის საფარის მოწყობა

260

130.50

33929

12

სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

158.68

41258

13

სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

132.09

29059

14

სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

156.97

37672

15

სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

190

131.11

24911

16

სოფელ ხალიფაურში მასხარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

160

133.90

21424

17

სოფელ ხალიფაურში გიგილიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

160

129.37

20699

18

სოფელ ხალიფაურში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

153.45

23017

19

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ქვედა მაჭარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

134.31

20147

20

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

170

130.88

22249

21

სოფელ საკურწეში ბიწაძეები, უნდიაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

230

202.26

46520

22

სოფელ საკურწეში მოდებაძეების (უნაგერა) უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

159.36

35059

23

სოფელ ქვაციხეში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

120

157.49

18899

24

სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

210

169.60

35615

25

სოფელ რცხილაში ჩაფიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

157.57

37816

26

სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

200

157.79

31558

27

სოფელ ნავარძეთში ბარათაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

290

129.96

37688

28

სოფელ სალიეთში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

180

128.99

23218

29

სოფელ მოხოროთუბანი აზნარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

178.68

42884

30

სოფელ ცხრუკვეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

129.83

33757

31

სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები-ჭარელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

158.56

34883

32

სოფელ ცხრუკვეთში სერის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

131.09

34084

33

სოფელ სვერში მაქიზეთის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

130.92

31420

34

სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

310

132.30

41014

35

სოფელ ზოდში იობაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

200

152.20

30439

36

სოფელ მოხოროთუბანი გაბრიჭიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

176.77

26516

37

სოფელ თვალუეთში პაატაშვილები მადოურის უბნების დამაკავშირებელი გზის მოწყობა

600

173.32

103992

38

სოფელი ითხვისი მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1220

195.64

238675

39

სოფელი ქვაციხე ჩუბინიძეების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

820

252.23

206831

40

სოფელ თვალუეთში ლევანაშვილების უბნის გადასახვევიდან და პაატაშვილები ურიიშვილების უბნების დამაკავშირებელი საუბნო გზის მოწყობა

550

174.99

96247

41

სოფელ სკინდორის ცენტრალური გზის მოწყობა

590

189.67

111908

42

სოფელ ცხრუკვეთში შუაკუთხის უბანში გზის მოწყობა

490

160.79

78785

43

სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები ცხოვრებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

430

222.79

95799

44

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

460

232.35

106879

45

სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები ჭარელიძეების უბანში სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

520

190.35

98982

46

მერევში ეკლესია სკოლის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

490

161.24

79009

47

სოფელ წირქვალში გურულების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

520

162.97

84745

48

სოფელ თაბაგრებში სკოლისა და ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

380

191.78

72877

49

სოფელ ზოდი წირქვალის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

320

207.27

66325

50

სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან ცერცვაძეების უბნამდე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

3000

5.00

15000

51

სოფელ უსახელოში  მთავარანგელოზის ეკლესიამდე მისასვლელი გზების  (მაჭავარიანების და ტალახაძეების უბნიდან ) მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

1000

5.00

5000

52

ჭალის უბანში ორ მონაკვეთზე გზის მობეტონების სამუშაოების პროექტირება

100

5.00

500

53

ნიგოზეთში  ტატუნიშვილების უბნის გზის პროექტირება

1300

4.62

6000

54

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

 

150000.00

374.521

55

თანადაფინანსება რგფ

 

317295

250000

56

სოფელ მღვიმევის გადასახვევიდან სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

292676

57

სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

300000

58

სოფელ მერევი ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების უბანი) სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

300000

59

კაცხის გადასახვევიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

126906

60

სოფელ მღვიმევისე.წ.27-ის ასახვევიდან ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

591794

61

სოფელ ითხვისის მარაროდან სოფელ ითხვისის ახალ დასახლებამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

533444

62

სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

178529

63

სოფელ კალაურის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

285565

64

სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის ჩასახვევიდან  ხახიშვილების უბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(სახ. ბიუჯეტი)

 

 

258491

65

სოფელ რცხილათის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

820420

66

ტყემლოვანა ჩხირაულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (სახ. ბიუჯეტი)

 

 

451594

67

სოფელ მღვიმევის გზის რეაბილიტაცია

 

 

284661

68

გზების პროექტირება 2019 წელში გაფორმებული ხელშეკრულებები

 

 

130845

69

გზების რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხები 2.5%

 

 

54611

70

ავარიონის გზის რეაბილიტაცია

 

 

604930

71

იაშვილისა და თხელიძის ქუჩის შიდა გზებისა და ეზოების საპროექტო სამუშაოები

 

 

15000

72

ჭავჭავაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები

 

 

10000

73

ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარებისა და ეზოების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები

 

 

3000

74

ჭიათურაში კინოს მიმდებარე გზისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები

 

 

3000

75

წერეთლის ქუჩის შიდა გზისა და ეზოს კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები

 

 

2000

76

სოფელ ბჟინევში საუბნო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 1000 მეტრი)

 

 

5000

77

სოფელ ითხვისში მახათაძეები გოგატიშვილების უბნის გზის პროექტირება (დაახლოებით 120მეტრი)

 

 

600

78

სოფელ ხრეითში იუსტიციის სახლამდე მისასვლელი გზის (300 მეტრამდე) რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები

 

 

1500

79

სოფელ მანდაეთში გელაშვილების,ციცვიძეების,ზედვაკის უბნის და ძველ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშააოები

 

 

146280

80

სოფელ წასრში ჯალაურთის დამაკავშირებელი გზის საპროექტო სამუშოები

 

 

1500

81

სოფელ რგანში ქვეშელეების უბანში გზის საპროექტო სამუშაოები

 

 

350

82

სოფელ უსახელოში ციციქიშვილების უბნის  გზის საპროექტო სამუშაოები

 

 

2000

83

სოფელ წინსოფელში კოროხის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

 

 

95527

84

სოფელ ბერეთისაში გაჩეჩილაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

 

 

208095

85

სოფელ ზოდი-ზედუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის  თანადაფინანსება

 

 

21804

86

სოფელ ხრეითში დაბლა მიხეილიძეების უბანში გზის მობეტონება  

 

 

44608

87

სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში გზის მობეტონება 

 

 

79620

88

სოფელ ზოდში სამხარაძე- ბარათაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია

 

 

162136

89

სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების უბანში გზის მობეტონება 

 

 

62507

90

სოფელ ზოდში სამხარაძეების უბნის მოხოროთუბნის, ახალი დასახლების გზის საპროექტო სამუშაოები 250 მეტრი

 

 

400

91

სოფელ საკურწეში  მამიაშვილების, გოსტიაშვილებისა და სარალიძეების უბნის გზის საპროექტო სამუშაოები

 

 

200

92

სოფელ ითხვისში ნადირაძეების უბანში  მეტრი გზის საპროექტო სამუშაოები 250 მეტრი

 

 

250

93

სოფელ ნიგოზეთში ლაბაძეების უბანში  გზის  საპროექტო სამუშაოები დაახლოებით 900მეტრი)

 

 

400

94

სოფელ ითხვისში ბეგიაური -ფარქოსაძეების უბანში    გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 400 მეტრი)

 

 

300

95

სოფელ შუქრუთში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან ნოზაძეები-ნეფარიძეების უბანში მისასვლელი გზის  საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 180 მეტრი)

 

 

300

96

სოფელ სალიეთში მოდებაძე რაულის სახლთან გზის  საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 170 მეტრი)

 

 

300

97

სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 250 მეტრი)

 

 

300

98

სოფელ მორძგვეთში სერზე მიმავალი აღმართის გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 180 მეტრი)

 

 

250

99

სოფელ ხრეითში ჯაფარიძეების სახლმუზეუმებამდე მისასვლელი გზის საპროექტო სამუშაოები (დაახლოებით 500 მეტრი)

 

 

400

100

სოფელ წასრში სკოლიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 

 

 

285008

101

სოფელ ეწერში კუპატაძეების უბანში გზის   400 გრძ. მეტრი  გზის საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება  

 

 

1000

102

სოფელ რგანში გველესიანების უბანში გზის 400 გრძ. მეტრი საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება  

 

 

1000

103

სოფელ ხრეითში კაკრიაშვილები – ალიხანაშვილების უბანში 500 გრძ. მეტრი გზის მობეტონების   საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება 

 

 

1000

104

სოფელ ხრეითში სამაკაშვილების უბანში 600 გრძ. მეტრი გზის მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება 

 

 

1500

105

სოფელ ნიგოზეთი-კოპიტების დამაკავშირებელი გზის გაგრძელების (ეკლესიიდან   სოფლის ბოლომდე) 700 გრძ.მეტრი  გზის მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება   

 

 

1500

106

სოფელ ითხვისში მახათაძეები, დვალაშვილები კობერიძეების უბანში დამაკავშირებელი  გზის დაახლოებით 800 გრძ. მეტრი მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება 

 

 

1200

107

სოფელ ჩხირაულში (პატარა ჩხირაულში) ცენტრალური საავტომობილო გზის 2კმ-მდე რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები

 

 

4700

108

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება 7კმ-მდე

 

 

14000

109

სოფელ ნიგოზეთში საბავშვო ბაღიდან ჩახტიების უბნამდე მისასვლელი გზის 1300 გრძ. მეტრი საპროექტო სამუშაოები

 

 

800

110

სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

 

64281

111

აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

 

15000

112

ტოლსტოის ქუჩაზე გზისა და შიდა ეზოების  რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

 

5000

113

ბარათაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

 

6000

114

სოფელ ქვაციხეში საკალმახესთან მისასვლელი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

 

600

115

სოფელ საკურწეში ჩაიებთან მისასვლელი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

 

600

116

სოფელ ზედუბანში ჭალის უბანში მისასვლელი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

 

2000

117

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნიდან დარბაზამდე მისასვლელი გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

600

 

1700

 

     

 

 

სულ    ჯამი

9923.421

                                                 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 04

55.017

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები რკინიგზის გასწვრივ,  მშენებლობის ტრესტის მხრიდან, გვირაბის მიმდებარედ  და ჭიათურაში მდინარე ყვირილაზე ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი ხიდის მოაჯირის რეკონსტრუქციის საპროექტო სამუშაოები, ბარათაშვილის ქ.№16-ის მიმდებარედ მოაჯირის მოწყობის სამუშაოები, ერისთავის ქუჩის შესასვლელიდან თავისუფლების ქუჩამდე მოაჯირის მოწყობის სამუშაოები, ლითონის მოაჯირის მოწყობა ერისთავის ქუჩიდან მშრალ ხიდამდე და ერისთავის ქ.№2-ის საცხოვრებელ სახლამდე;  თავისუფლებისა და აღმაშენებლის ქუჩებს შორის ასასვლელი გზის არსებულ საყრდენ კედელზე ლითონის მოაჯირის მოწყობა; ტყაბლაძის ქუჩაზე მოაჯირის მოწყობა; ქუთაისის ქუჩაზე მოაჯირის მოწყობა ემზარი შეყილაძის სახლის მიმდებარედ; ჩაჩანიძის ქ.№46-ის მიმდებარედ არსებულ საყრდენ კედელზე მოაჯირის მოწყობა; ვაჩნაძის ქუჩაზე სამანქანო ხიდის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 05

557.911

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგამის ფარგლებში განხორციელდება (გაფორმებულია ხელშეკრულება)  ქ.ჭიათურაში ნინოშვილის ქ.№16-ის უკან არსებული საყრდენი კედელის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მდინარე ყვირილას მარცხენა სანაპიროს რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ტრესტის ხიდიდან ე/წ საგუბრამდე (პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს კინოს მიმდებარედ არსებული საცალფეხო ხიდიდან საგუბრამდე მდინარის კალაპოტის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციას და სანაპირო ზოლის მოწყობას); საყრდენი კედლის მოწყობა საბჭოს ქ.№13-დიმიტრი ბიწაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№5-თამაზ ფხალაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№24-თან; საბჭოს ქ.№5 -რამაზ ფხალაძის სახლთან; საბჭოს ქ.№9-ნუნუ თაბაგარის სახლთან; ერისთავის ქ.№23-ილია მუმლაძის სახლთან; ერისთავის ქ.№29-დავით გაფრინდაშვილის სახლთან; ერისთავის ქ.№11-13-ლია საღირაშვილის სახლთან; ერისთავის ქუჩაზე მართმადიდებლური სკოლის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.№35-ის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.№31-წყაროსთან; ერისთავის ქ.№18-რამაზ ციცვიძის სახლთან; ერისთავის III-შეს №15-დან №29-მდე; ერისთავის III-შეს №2-ნანა ხვედელიძის სახლთან; ერისთავის III-შეს №4-იასონ ფხალაძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№4-უსინათლოების სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№27-ნუგზარ გამყრელიძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№44-არჩილ გოცაძის სახლთან; 9 აპრილის ქ.№86 -ინეზა ყიფშიძის სახლთან; 9აპრილის ქ.№96-რუსუდან სხირტლაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№7-თან; ქუთაისის ქ.№54-სიმონ კვიჟინაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№54-თან; ქუთაისის ქ. I შეს.№7-როსტომ ტაბატაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.№3-მაია ცუხიშვილის სახლთან; აბაშიძის ქ.№16-თან; ცხოვრებაძის ქ.№14-შმაგი ბიწაძის სახლთან; ცხოვრებაძის ქ.№58-ზაზა ცერცვაძის სახლთან; კოსტავას ქ.№10-დავით ხვედელიძის სახლთან; კოსტავას ქ.№5-ჯანრი ცერცვაძის სახლთან; კოსტავას I შეს №5-დალი ღუღუნიშვილის სახლთან; სავადმყოფოს ეზოს არსებულ პროექტზე საყრდენი კედლის გაგრძელება; აღმაშენებლის ქ.№241-ციური ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№56-მედეა ღუღუნიშვილის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№249-ამალია ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№22-გრიგოლ ლომიძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№113-თან; აღმაშენებლის ქ.№48-ნიკოლოზ მეგრელიშვილის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№119-გიორგი შავაძის სახლთან;.აღმაშენებლის ქ.№190-გიორგი ასანიძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№87 – ალიკა ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№202-მზია ბუღაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ.№58 -თან; აღმაშენებლის ქ.№83-ალიკა ბიწაძის (ნონა ბიწაძე) სახლთან; ბათუმის ქ.№3 – ეკლესიასთან; წმინდა გიორგის ქ.№42-მგალობლიშვილის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ- მოდებაძის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ.№26-გიორგი მუმლაძის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ.№34-ხვიჩა მოდებაძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.№4 -ხვიჩა მოდებაძის სახლთან; თბილისის ქ.№21 III ჩიხი-დიანა კირვალიძის სახლთან; თბილისის ქ.-ნანა ნადირაძის სახლთან; თბილისის II შეს №5-მანანა ბუიშვილის სახლთან; თბილისის ქ.№6 -თან ჩასასვლელ გზასთან; ფრანგიშვილის ქუჩაზე-იანგუში ტყემალაძის სახლთან; ფრანგიშვილის ქ.№54-შალვა შავიძის სახლთან; მუხაძის ქ.№30-ლეთოდიანის სახლის მიმდებარედ; ბაქრაძის ქ.№28-კუკური გველესიანის სახლთან; ინტერნაციონალის ქ.№6-ცელინა მესხის და ლიდა მამულაშვილის სახლთან; თავისუფლების ქ.№2-შმაგი პაპიძის სახლთან; ტყაბლაძის I შეს №9-რიმა გურულის სახლთან; ტყაბლაძის ქ.№8-ანდრო კვანტრიშვილის სახლთან; ტყაბლაძის I შეს №3-შოთა კიღურაძის სახლთან; ტოლსტოის ქ.№29-მალხაზ მუმლაძის სახლთან; ლეჟუბნის ქ.№22-ნოდარ კვიჟინაძის სახლთან; ბარათაშვილის ქ.№3-სასაფლაოს კედელი; ჭავჭავაძის ჩიხი №1-ნინო გამყრელიძის სახლთან; გაგარინის ქ.№41-ნოდარ ბიწაძის სახლთან; 26 მაისის ქ.№16 – რამაზ ციცვიძის სახლთან; კეცხოველის ქ.№8-პეტრე მოდებაძის სახლთან; კეცხოველის ქ. №16-ზურაბ მეგრელიშვილის სახლთან; ინტერნაციონალის ქუჩაზე ზაზა ფურცხვანიძის სახლთან; კუპატაძის ქ.№7-აზა ტაბატაძის სახლთან; კუპატაძის ქ.№7-რამაზ ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ; ცხოვრებაძის ქ.№33-იგორ მანასიანის სახლთან; ცხოვრებაძის ქ.№17-კოტე ცუცქირიძის სახლთან;  ბათუმის ქუჩის I შეს.№12-იზოლდა გამეზარდაშვილის სახლთან; ტყაბლაძის ქ.№7-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე; გოგებაშვილის ქ.№20-ის მიმდებარედ; თავისუფლების ქუჩა პირველი შესახვევი  №12-ის შმაგი პაპიძის სახლის მიმდებარედ; ძუძუანას გამოქვაბულთან ფერდობზე საყრდენი კედლის მოწყობა; სოფელი წირქვალი-რეზო ბრეგვაძის სახლთან; სოფელი სკინდორი-გოგოლია გელაშვილის სახლთან; სოფელი ჭილოვანი-ილია ტყემალაძის სახლთან; სოფელი მორძგვეთი – მზია კაპანაძის სახლთან გაბიონის მოწყობა; სოფელი სალიეთი – ამირან მოდებაძის სახლთან 12 მ2 გაბიონის მოწყობა; სოფელი მორძგვეთი- მდინარე ყვირილას მიმდებარედ 20 მ2 გაბიონის მოწყობა; სოფელი სალიეთი-მუხრან მოდებაძის სახლთან; სოფელი წინსოფელი-მალხაზ ხუციშვილის სახლთან; სოფელი მერევი-ასმათ ნეფარიძის სახლთან; სოფელი რგანი (№2 დასახლება)-ელგუჯა ხვედელიძის სახლთან; სოფელი ნავარძეთი-რეზო ბრეგვაძის სახლთან; სოფელი ცხრუკვეთი გოჩა ბიწაძის სახლის მიმდებარედ; ჭანტურიას ქ.№14-ის მიმდებარედ; ბარათაშვისის ქ.№3-ის მიმდებარედ (სასაფლაოს კედელი);  აღმაშენებლის ქ.№210-ის მიმდებარედ; სოფელ სვერში ღვალაძეების უბანში 60 გრძ. მ-ზე საყრდენი კედლის მოწყობა; სოფელ ითხვისში კობერიძეების უბანში 100 გრძ. მ-ზე საყრდენ კედელთან არსებულ სანიაღვრე არხის პროექტირება; თბილისის ქ.№88-მუხრან ლაბაძის სახლთან; ქ.ჭიათურაში გოგებაშვილის ქუჩაზე სტიქიით შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია 2000 ლარი; საქართველოს მთავრობის 13/06/2017 წლის №1213 განკარგულება (გაფორმებულია ხელშეკრულება). ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქუჩა №51-57-ის მიმდებარედ საყრდენი კედელის რეაბილიტაცია 59319 ლარი საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის №558 განკარგულებით (ხელშეკრულება გაფორმებულია. ასევე განხორციელდება ჭანტურიას ქ.№14 კორპუსის წინ საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია.


პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხით მოსიარულეთათვის

 გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების, რეაბილიტაცია და სხვა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 06

821.547

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ. ჭიათურაში მაღაროელთა მოედნიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასასვლელისა და 25-ის საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები (გაფორმებულია ხელშეკრულება).მღვიმევის მონასტრის ასასვლელი კიბეები(პროექტირება)  (ხელშეკრულება გაფორმებულია).კიბეების მოწყობა ტოლსტოის ქუჩიდან თბილისის ქუჩამდე (პროექტირება). ჩაჩანიძის ქ.№46-ში მდებარე კორპუსში უსინათლოების ბინის შესასვლელში კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ჭიათურაში, მშენებლობის ტრესტიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასავლელის რეაბილიტაცია. ჭიათურაში ყვირილას მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები. ჭიათურაში, თხელიძის ქუჩაზე (საგუბრიდან მეცხრე სკოლის ხიდამდე) სანაპიროს მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება ერისთავისა და აღმაშენებლის ქუჩებს შორის არსებული კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა, ერისთავისა და აღმაშენებლის ქუჩებს შორის არსებული კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა, ნინოშვილის ქუჩიდან ქუთაისის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა, აღმაშენებლის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირების მოწყობა, ტოლსტოის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირის, ქუთაისის ქ.№12-სა და №13-ს შორის 11 გრძივ მეტრზე მოაჯირის მოწყობა, ქუთაისის ქ.№48 -ის მოპირდაპირე მხარეს  ნინოშვილის ქუჩაზე ჩასასვლელ კიბეებამდე მოაჯირის მოწყობა, ცუცქირიძის ქუჩიდან ჩაჩანიძის ქუჩის გადაკვეთაზე არსებული კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა, გოგებაშვილის ქ.№2 კორპუსის ქვემოთ კიბეების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება. საბჭოს ქ.№6-თან კიბეების მოწობის (გივი ფხალაძეს სახლის მიმდებარედ) საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

წყლის სისტემების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02

534.255

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ უსახელოს წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის: სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვნის,  სოფელ წინსოფლის, სოფელ სკინდორისა და სოფელ ცხრუკვეთის წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება. სოფელ მერევში, მანდაეთსა და მორძგვეთში  წყალმომარაგების სისტემის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ ბერეთისაში ეკლესიის უბანში წყლის მაგისტრალის და ქსელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 02

246.255

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ უსახელოს წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის: სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვნის, სოფელ წინსოფლის, სოფელ სკინდორისა და სოფელ ცხრუკვეთის წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება. სოფელ მერევში, მანდაეთსა და მორძგვეთში  წყალმომარაგების სისტემის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ ბერეთისაში ეკლესიის უბანში წყლის მაგისტრალის და ქსელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ჭიათურის წყალი

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 03

288.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით წყალმომარაგების სისტემების მოვლა-პატრონობა შენახვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

706.520

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. აგრეთვე განხორციელდება ახალი სანათი წერტილების მოწყობა და არსებული სისტემის რეაბილიტაცია  გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის   ტერიტორიის 95%.

 პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

ბ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას) ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი.

2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, აგრეთვე გარე განატების ქსელის რეაბულიტაციაზე. აღნიშნული ასიგნება გაიცემა  მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

288.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;

ბ) ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

გ) დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

418.520

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურიდან ორი მიმართულებით, კერძოდ: სოფელ შუქრუთისა და კაცხის მიმართულებით გარე განათების ქსელის მოწყობა. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

422.500    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც  განახორციელებს ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას.

ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

422.500    

ქვეპროგრამის

განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს,,ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და  ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვე სხვა მიმდინარე ხარჯები;

ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე  მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას. შპს,ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიასა და შპს ჭიათურბაგირგზების შერწყმამდე დაფინანსება გაეწევა შპს ჭიათურბაგირგზებს.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია და სხვა.

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

95.000    

ქვეპროგრამის განმახორციელ

ებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის

აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გიორგაძის ქუჩაზე არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის წყალმრიდის მოწყობა


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

226.753    

ქვეპროგრამის განმახორციელ

ებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის

აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გიორგაძის ქუჩაზე №6 საცხოვრებელი კორპუსის გადამაგრება (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების პროექტირება (გაფორმებულია ხელშეკრულება) მათ შორის: 9 აპრილის ქუჩაზე 11 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჭანტურიას ქუჩაზე 10 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; გოგებაშვილის ქუჩაზე 3 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თბილისის ქუჩაზე №6 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე 4 ოთხსართულიანი კორპუსის და 9 სამსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; იაშვილის ქუჩაზე №18 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თორღვაშვილის ქუჩაზე №2 და №4 კორპუსების ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და იაშვილის ქუჩაზე №23 კორპუსის ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბარათაშვილის ქუჩის №17,19,21,23,25,44,46,48,50,56 საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; თხელიძის ქუჩაზე, მდინარე ყვირილას გასწვრივ მდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები. აღმაშენებლის ქუჩაზე №214 თოთხმეტსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები; ფასადების რეაბილიტაცია.   გათვალისწინებულია შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხები 2.5%.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

176.753    

ქვეპროგრამის განმახორციე

ლებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და

მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გიორგაძის ქუჩაზე №6 საცხოვრებელი კორპუსის გადამაგრება (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრათვე განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების პროექტირება (გაფორმებულია ხელშეკრულება) მათ შორის: 9 აპრილის ქუჩაზე 11 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის  საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჭანტურია ქუჩაზე 10 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; გოგებაშვილის ქუჩაზე 3 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი  კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თბილისის ქუჩაზე №6  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე 4 ოთხსართულიანი კორპუსის და 9 სამსართულიანი საცხოვრებელი  კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; იაშვილის ქუჩაზე №18 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თორღვაშვილის ქუჩაზე №2 და №4 კორპუსების ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და იაშვილის ქუჩაზე №23 კორპუსის ფასადის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბარათაშვილის ქუჩის №17,19,21,23,25,44,46,48,50,56 საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; თხელიძის ქუჩაზე, მდინარე ყვირილას გასწვრივ მდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები. აღმაშენებლის ქუჩაზე №214 თოთხმეტსარტულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები; ფასადების რეაბილიტაცია.   გათვალისწინებულია შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხები 2.5%. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07

1510.013

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, სკვერებისა და პარკების მოხატვა, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის და ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07 01

436.306

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, 2007 წლამდე ყოფილი სააქციო საზოგადოება „ჭიათურმანგანუმის“ მიერ დაზიანებული, დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენის, გამწვანებისა და მოვლა-პატრონობისათვის სამუშოები;  განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები და ფანცულაიას ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები.

სიგულდას სკვერის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია); სკვერების პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია) ტაბიძის ქუჩის სკვერის, სოფელ წინსოფლის, მემორიალის, ნაგუთის მემორიალის და ნაგუთში ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის საპროექტო სარეაბილიტაციო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის.  გათვალისწინებულია გასულ წლებში შესრულებული სამუშაოების (2.5 პროცენტი) საგარანტიო თანხები. სანატორიუმის მიმდებარედ სკვერისა და გასართობი ატრაქციონების მოწყობის საპროექტო სამუშოები; იაშვილის, ჭავჭავაძისა და ერისთავის ქუჩის ფერდობზე სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშოები; ნინოშვილის ქუჩაზე ეთერ სამხარაძე-ჯღამაძის სახელობის სკვერის პროექტირება; სკვერების საპროექტო სამუშაოები ფანცულაიას და გიორგაძის ქუჩაზე (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ნაგუთის დასახლებაში ყოფილი საბაგირო გზის ტერიტორიაზე არსებული სკვერის გაფართოვების საპროექტო სამუშაოები; შიდა ეზოების მოწესრიგების-სკვერების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები; საჩხერის გზატკეცილზე  (ტროლეიბუსების ყოფილ გარაჟთან) საცხოვრებელი სახლების წინ, სამთო მაშველის მრავალასთულიანი კორპუსების წინ და ე.წ. მეორე ატეკასთან მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების წინ; ნაგუთში სასაფლაოს მოპირდაპირე მხარეს სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქუჩაზე საბაგირო გზის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, ჭიღლაძის ქუჩაზე ცენტრალური ავტოსადგურის ზემოთ სკვერის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, საჩხერის გზატკეცილი №28 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები, ნაგუთის დასახლებიდან ბაზრამდე და საჩხერის გზატკეცილის გასწვრივ შიდა ეზოების და ღობეების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, წმინდა გერმანეს ქუჩაზე შიდა ეზოს მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ნავარძეთი-ჭითურის შემოსასვლელში სკვერისა და ტერასის მოწყობის საპროექტო სამუშაები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07 02

1073.707

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პროექტების დაფინანსება. 2020 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის 812000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის  თანადაფინანსება 200000 ლარი და 2019 წლის სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ნაშთი 11707 ლარი.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 08

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: უსახელოს, ცხრუკვეთის, ითხვისის სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები.

მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია „ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1367.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 04

4.500

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ გზაზე ცხაურების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები, სოფელ ზედა ბერეთისაში ნაილი ხარაზიშვილის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის  საპროექტო სამუშაოები, 9 აპრილის ქ.№23-თან და დალი დოღაძის სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები და საჩხერის გზათკეცილზე №5 კორპუსის მიმდებარედ ეზოს შემოღობვა და სანიაღვრე არხის მოწყობის  საპროექტო სამუშაოები. გოგებაშვილის ქუჩის პირველ შესახვევში №15 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე  ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო და სახვითი ხელოვნების სკოლების სარინელის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

მუხლი 15.

განათლება 04 00

სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.                                                            

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2960.000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 650 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

1. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

2. ბაგა-ბაღებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

3. ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

4. ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

5. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

6. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

1277.352

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, რომელიც წარმოადგენს ორ წლიან პროექტს, სრული ღირებულება 419320.7 ლარი, მათ შორის: 2019 წლის თანხა 207000 ლარი და 2020 წლის თანხა 212320.70 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც სოფელ ქვაციხის, აგრეთვე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმისაწვდომობაში. სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). საბავშვო ბაღების საპროექტო სამუშოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია):   №6 ბაღის  სრული რეაბილიტაცია;    სოფელ მანდაეთის, სოფელ კაცხის, სოფელ ეწერის, სოფელ რგანის, №11 ბაღის სოფელ უსახელოს და სოფელ მღვიმევის საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია. ჭიათურაში კოსტავას ქუჩის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია. ასევე  განხორციელდება  №6 საბავშვო ბაღის განყობილება, №9 საბავშვო ბაღის განყოფლება, №10 საბავშვო ბაღის განყოფილება, №11 საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ კაცხის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ უსახელოს საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ სვერის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ ზოდის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ წირქვალის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ ეწერის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ მღვიმევის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ ბერეთისის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ წყალშავის საბავშვო ბაღის განყოფილება, სოფელ რგანის საბავშვო ბაღის განყოფილება, მომზადდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და განხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

56.551

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 18.01.2019 წლის №13 განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურაში №3 საჯარო სკოლის ეზოსა და შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები 4950 ლარი.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 70714 ლარი საქართველოს მთავრობის 18.01.2019 წლის №13 განკარგულებით აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ ითხვისის I საჯარო სკოლის  ეზოს  და შენობის სრული სარეაბილიტაციო საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

მუხლი 16.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

1373.429

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

1297.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

707.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.

პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

368.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 10 მწვრთნელს;  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

222.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა, საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.

პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

76.429

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია, (ხელშეკრულება გაფორმებულია). სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის:  სოფელ ზოდში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; სოფელ ნიგოზეთში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; საჭადრაკო კლუბის ოთახის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ტაბიძის ქუჩაზე არსებული საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ე.წ ორი ნომრის დასახლებაზე სპორტული მოედნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომხადება. სოფელ ბერეთისაში საჭიდაო დარბაზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;  გიორგაძის და ჭავჭავაძის ქუჩებზე მინი სპორტული მოდნის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. სოფელ უსახელოში და სოფელ ცხრუკვეთში სპორტული მოედნის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები; გიორგაძის ქუჩაზე და სოფელ უსახელოში კალათბურთის მინი სპორტულო მოედნის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.

კულტურის სფეროს განვითარება 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 კულტურის სფეროს განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

2028.300

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1835.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

290.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართელოში, ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიან ოჯახთა 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

210.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა.

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 158 მოსწავლეს, საიდანაც 34 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი ოჯახების 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახვითი ხელოვნების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

940.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, თეატრალური ხელოვნების, საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფელ ხრეითში.

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  – 256 მოსწავლე;

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124  მოსწავლე

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა – 509 მოსწავლე

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა – 14 მოსწავლე

სასწავლო სექტორი – 43 მოსწავლე (უფასო)


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას; განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის „ჭიათურობის” დაფინანსება.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

73.300

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში კულტურის სახლის ეზოს რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები.

ჭიათურაში ცენტრალური საბიბლიოთეკო ქსელის №6-ის განყოფილების  (მდებარე ტაბიძის ქ. №12-ში) მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სოფელ ცხრუკვეთში ბიბლიოთეკისა და ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ქორწინების სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განხორციელდება საინჟინრო ზედამხედველობის სამუშაოები.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

100.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება, წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

პროექტ „ეტალონის“ დაფინანსება;

მუხლი 17.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

140.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;  

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა; მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);

2. იმუნიზაციია;

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;


პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  თანადაფინანსება გაეწევა საქართველოს წითელი ჯვრის ჭიათურის წარმომადგენლობას.

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

885,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

581,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000  ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

132,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად – 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის  შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

175.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 160-მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

53,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;


პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

14,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

6,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05

699.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

113.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას – 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას – 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას – 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

58,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში, დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.


პროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

183,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს:

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.


პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

345.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე – 100 ლარის ოდენობით;

ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე – 150 ლარის ოდენობით;

გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 318000 ლარი ფანცულაიას ქ N13-ში მდებარე    დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხების გასაცემად.


პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა


პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

65,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.


თავი III.

ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

16,569.0

3,480.0

13,089.0

34,724.336

11,221.662

23,502.674

29,508.174

5,806.447

23,701.727

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

374.0

0.0

374.0

164.000

0.0

164.0

1,664.000

0.0

1,664.0

 

ხარჯები

10,682.5

222.6

10,459.9

16,157.829

1,179.4

14,978.5

14,479.636

247.0

14,232.7

 

შრომის ანაზღაურება

2,138.9

90.6

2,048.3

2,236.488

90.1

2,146.4

2,056.700

100.0

1,956.7

 

საქონელი და მომსახურება

685.3

24.1

661.3

1,638.548

957.5

681.1

1,369.683

37.0

1,332.7

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

70.8

0.0

70.8

38.5

0.0

38.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

6,506.2

99.5

6,406.7

8,226.796

99.3

8,127.5

8,647.500

100.0

8,547.5

 

გრანტები

50.6

0.0

50.6

65.196

0.0

65.2

50.000

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

951.0

8.5

942.5

1,612.059

9.3

1,602.8

1,936.000

10.0

1,926.0

 

სხვა ხარჯები

279.8

0.0

279.8

2,340.242

23.2

2,317.0

419.753

0.0

419.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,886.5

3,257.3

2,629.1

18,528.107

10,042.3

8,485.8

14,951.754

5,559.5

9,392.3

 

ძირითადი აქტივები

5,886.5

3,257.3

2,629.1

18,528.107

10,042.3

8,485.8

14,951.754

5,559.5

9,392.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

38.400

0.0

38.4

76.8

0.0

76.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

38.400

0.0

38.4

76.8

0.0

76.8

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,014.4

118.4

2,896.0

3,725.825

138.058

3,587.767

3,592.600

120.000

3,472.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

0.0

164.0

164.000

0.0

164.0

191.000

0.0

191.0

 

ხარჯები

2,943.8

114.9

2,828.9

3,104.963

138.1

2,966.9

3,483.816

118.4

3,365.4

 

შრომის ანაზღაურება

2,138.9

90.6

2,048.3

2,236.488

90.1

2,146.4

2,056.700

100.0

1,956.7

 

საქონელი და მომსახურება

646.6

24.1

622.5

689.637

24.8

664.9

1,331.116

18.4

1,312.7

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

70.8

0.0

70.8

38.5

0.0

38.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.8

0.0

0.8

7.200

0.0

7.2

0.000

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

0.2

5.8

12.075

0.0

12.1

8.000

0.0

8.0

 

სხვა ხარჯები

80.7

0.0

80.7

121.063

23.2

97.8

88.000

0.0

88.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.6

3.5

67.1

582.462

0.0

582.5

32.000

1.6

30.4

 

ძირითადი აქტივები

70.6

3.5

67.1

582.462

0.0

582.5

32.000

1.6

30.4

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

38.4

0.0

38.4

76.8

0.0

76.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

38.4

0.0

38.4

76.8

0.0

76.8

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,012.2

118.4

2,893.8

3,723.325

138.058

3,585.267

3,092.205

120.000

2,972.205

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

0.0

164.0

164.000

0.0

164.0

191.000

0.0

191.0

 

ხარჯები

2,941.574

114.9

2,826.7

3,102.463

138.1

2,964.4

3,060.205

118.4

2,941.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,138.9

90.6

2,048.3

2,236.488

90.1

2,146.4

2,056.700

100.0

1,956.7

 

საქონელი და მომსახურება

644.4

24.1

620.3

687.137

24.8

662.4

907.505

18.4

889.1

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

70.8

0.0

70.8

38.5

0.0

38.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.8

0.0

0.8

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.01

0.2

5.8

12.075

0.0

12.1

8.000

0.0

8.0

 

სხვა ხარჯები

80.71

0.0

80.7

121.1

23.2

97.8

88.0

0.0

88.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.609

3.5

67.1

582.462

0.0

582.5

32.000

1.6

30.4

 

ძირითადი აქტივები

70.609

3.5

67.1

582.462

0.0

582.5

32.000

1.6

30.4

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

38.400

0.0

38.4

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.000

0.0

0.0

38.400

0.0

38.4

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

634.8

0.0

634.8

699.422

0.000

699.422

723.100

0.000

723.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

27.000

 

27.000

 

ხარჯები

633.563

0.000

633.563

653.296

0.000

653.296

718.100

0.000

718.100

 

შრომის ანაზღაურება

439.9

0.0

439.9

461.835

0.000

461.835

472.700

0.000

472.700

 

საქონელი და მომსახურება

110.2

0.0

110.2

112.225

0.000

112.225

160.400

0.000

160.400

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

 

0.0

0.0

   
 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

0.0

3.2

2.806

0.000

2.806

2.000

0.000

2.000

 

სხვა ხარჯები

80.3

0.0

80.3

76.430

0.000

76.430

83.000

0.000

83.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.189

0.000

1.189

46.126

0.000

46.126

5.000

0.000

5.000

 

ძირითადი აქტივები

1.2

0.0

1.2

46.126

0.000

46.126

5.000

0.000

5.000

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფასეულობები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,254.3

0.0

2,254.3

2,866.347

23.218

2,843.129

2,226.005

0.000

2,226.005

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.0

 

153.0

153.0

 

153.0

153.0

 

153.0

 

ხარჯები

2,188.4

0.0

2,188.4

2,324.272

23.218

2,301.054

2,211.005

0.000

2,211.005

 

შრომის ანაზღაურება

1,603.7

0.0

1,603.7

1,674.8

0.0

1,674.8

1,484.0

0.0

1,484.0

 

საქონელი და მომსახურება

510.1

0.0

510.1

549.875

0.000

549.875

717.005

0.000

717.005

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

პროცენტი

70.8

0.0

70.8

38.5

0.0

38.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

გრანტები

0.8

0.0

0.8

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

0.0

2.6

9.3

0.0

9.3

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

0.4

44.6

23.2

21.4

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.9

0.0

65.9

503.7

0.0

503.7

15.0

0.0

15.0

 

ძირითადი აქტივები

65.9

0.0

65.9

503.7

0.0

503.7

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

38.4

0.0

38.4

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

38.4

0.0

38.4

0.0

0.0

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

123.1

118.4

4.7

157.556

114.840

42.716

143.100

120.000

23.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

119.6

114.9

4.7

124.895

114.840

10.055

131.100

118.400

12.700

 

შრომის ანაზღაურება

95.3

90.6

4.7

99.9

90.1

9.8

100.0

100.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.1

24.1

0.0

25.037

24.778

0.259

30.100

18.400

11.700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

0.2

0.0

0.000

0.000

0.000

1.000

0.000

1.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

3.5

0.0

32.7

0.0

32.7

12.0

1.6

10.4

 

ძირითადი აქტივები

3.5

3.5

0.0

32.7

0.0

32.7

12.0

1.6

10.4

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.000

0.000

0.000

337.695

0.000

337.695

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.000

0.0

0.0

260.911

0.0

260.9

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

1.0

0.000

0.0

0.0

260.911

0.0

260.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76.8

0.0

76.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76.8

0.0

76.8

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

117.000

0.000

117.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

117.000

0.000

117.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

117.0

0.0

117.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

1.0

0.0

1.0

0.000

0.000

0.000

220.695

0.000

220.695

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.970

0.000

0.970

0.000

0.000

0.000

143.911

0.000

143.911

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

1.0

0.000

0.000

0.000

143.911

0.000

143.911

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76.8

0.0

76.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76.8

0.0

76.8

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

1.3

0.0

1.3

2.500

0.000

2.500

12.700

0.000

12.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.000

   

0.0

   
 

ხარჯები

1.3

0.0

1.3

2.500

0.000

2.500

12.700

0.000

12.700

 

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

1.3

2.500

0.000

2.500

12.700

0.000

12.700

01 04

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

150.000

0.000

150.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

150.000

0.000

150.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,499.1

3,253.8

2,245.3

18,384.301

8,955.391

9,428.910

14,625.442

5,304.675

9,320.767

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

81.0

0.0

81.0

 

ხარჯები

195.000

0.0

195.0

2,293.122

0.0

2,293.1

1,175.253

0.0

1,175.3

 

სუბსიდიები

195.0

0.0

195.0

280.0

0.0

280.0

998.5

0.0

998.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,013.1

0.0

2,013.1

176.8

0.0

176.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,304.1

3,253.8

2,050.3

16,091.2

8,955.4

7,135.8

13,450.189

5,304.7

8,145.5

 

ძირითადი აქტივები

5,304.1

3,253.8

2,050.3

16,091.2

8,955.4

7,135.8

13,450.2

5,304.7

8,145.5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,400.7

3,175.0

1,225.6

14,200.858

7,943.972

6,256.886

11,110.401

4,460.216

6,650.185

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.600

0.0

0.6

0.000

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,400.7

3,175.0

1,225.6

14,200.258

7,944.0

6,256.3

11,110.401

4,460.2

6,650.2

 

ძირითადი აქტივები

4,400.7

3,175.0

1,225.6

14,200.258

7,944.0

6,256.3

11,110.401

4,460.2

6,650.2

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.600

0.000

0.600

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

4,287.6

3,175.0

1,112.5

13,207.656

7,035.730

6,171.926

9,675.926

4,004.203

5,671.723

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,287.566

3,175.029

1,112.537

13,207.656

7,035.730

6,171.926

9,675.926

4,004.203

5,671.723

 

ძირითადი აქტივები

4,287.566

3,175.029

1,112.537

13,207.656

7,035.730

6,171.926

9,675.926

4,004.203

5,671.723

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

55.017

0.000

55.017

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

55.017

0.000

55.017

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

55.017

0.000

55.017

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

113.1

0.0

113.1

988.623

908.242

80.381

557.911

456.013

101.898

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.000

   

0.000

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.1

0.0

113.1

988.623

908.242

80.381

557.911

456.013

101.898

 

ძირითადი აქტივები

113.1

0.0

113.1

988.623

908.242

80.381

557.911

456.013

101.898

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

821.547

0.000

821.547

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

821.547

0.000

821.547

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

821.547

0.000

821.547

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

170.8

38.3

132.5

224.936

211.129

13.807

534.255

20.752

513.503

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

288.000

0.0

288.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

288.000

0.0

288.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.849

38.3

132.5

224.936

211.1

13.8

246.255

20.8

225.5

 

ძირითადი აქტივები

170.849

38.3

132.5

224.936

211.1

13.8

246.255

20.8

225.5

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.000

   

0.000

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

170.8

38.3

132.5

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.8

38.3

132.5

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

 

ძირითადი აქტივები

170.8

38.3

132.5

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

02 02 03

შპს ჭიათურის წყალი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

288.000

0.000

288.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

26.000

 

26.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

288.000

0.000

288.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

288.000

 

288.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

79.6

0.0

79.6

5.650

0.000

5.650

706.520

0.000

706.520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8.0

0.000

8.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

288.0

0.000

288.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

288.0

0.000

288.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.580

0.000

79.580

5.650

0.000

5.650

418.5

0.000

418.520

 

ძირითადი აქტივები

79.580

0.000

79.580

5.650

0.000

5.650

418.5

0.000

418.520

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

79.6

0.0

79.6

5.650

0.000

5.650

288.000

0.000

288.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

288.000

0.000

288.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.000

   

288.000

 

288.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.6

0.0

79.6

5.650

0.000

5.650

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

79.6

0.0

79.6

5.650

0.000

5.650

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

418.520

0.000

418.520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.000

   

0.000

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

418.520

0.000

418.520

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

418.520

0.000

418.520

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

195.0

0.0

195.0

280.000

0.000

280.000

422.500

0.000

422.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

47.0

0.0

47.0

 

ხარჯები

195.0

0.0

195.0

280.000

0.0

280.0

422.500

0.0

422.5

 

სუბსიდიები

195.0

0.0

195.0

280.000

0.0

280.0

422.500

0.0

422.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

195.0

0.0

195.0

280.000

0.000

280.000

422.500

0.000

422.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

0.0

   

47.0

 

47.0

 

ხარჯები

195.0

0.0

195.0

280.000

0.000

280.000

422.500

0.000

422.500

 

სუბსიდიები

195.0

 

195.0

280.000

 

280.000

422.500

 

422.500

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.000

   

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

95.000

0.000

95.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

95.000

0.000

95.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

95.000

0.000

95.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

357.6

0.0

357.6

2,110.353

0.000

2,110.353

226.753

0.000

226.753

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,012.522

0.0

2,012.5

176.753

0.0

176.8

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,012.5

0.0

2,012.5

176.8

0.0

176.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357.614

0.0

357.6

97.831

0.0

97.8

50.000

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

357.614

0.0

357.6

97.831

0.0

97.8

50.000

0.0

50.0

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

88.3

0.0

88.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.296

0.000

88.296

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

88.296

0.000

88.296

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

10.7

0.0

10.7

97.831

0.000

97.831

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.7

0.0

10.7

97.8

0.0

97.8

50.000

0.000

50.000

 

ძირითადი აქტივები

10.7

0.0

10.7

97.8

0.0

97.8

50.0

0.0

50.0

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

258.6

0.0

258.6

2,012.522

0.000

2,012.522

176.753

0.000

176.753

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,012.5

0.0

2,012.5

176.8

0.0

176.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,012.5

0.0

2,012.5

176.8

0.0

176.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.6

0.0

258.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

258.6

0.0

258.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

295.4

40.4

254.9

1,562.504

800.290

762.214

1,510.013

823.707

686.306

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.4

40.4

254.9

1,562.5

800.3

762.2

1,510.013

823.7

686.3

 

ძირითადი აქტივები

295.4

40.4

254.9

1,562.5

800.3

762.2

1,510.013

823.7

686.3

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

217.1

0.0

217.1

430.415

0.000

430.415

436.306

0.000

436.306

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217.120

0.000

217.120

430.415

0.000

430.415

436.306

0.000

436.306

 

ძირითადი აქტივები

217.1

0.0

217.1

430.415

0.000

430.415

436.306

0.000

436.306

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

78.2

40.4

37.8

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.2

40.4

37.8

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

 

ძირითადი აქტივები

78.2

40.4

37.8

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.000

 

0.000

0.000

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,399.0

0.0

1,399.0

1,683.204

0.000

1,683.204

1,371.500

0.000

1,371.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

0.0

196.0

0.000

0.0

0.0

193.000

0.0

193.0

 

ხარჯები

1,368.5

0.0

1,368.5

1,639.831

0.0

1,639.8

1,367.000

0.0

1,367.0

 

სუბსიდიები

1,368.5

0.0

1,368.5

1,639.831

0.0

1,639.8

1,367.000

0.0

1,367.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.5

0.0

30.5

43.373

0.0

43.4

4.500

0.0

4.5

 

ძირითადი აქტივები

30.5

0.0

30.5

43.373

0.0

43.4

4.500

0.0

4.5

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,369.0

0.0

1,369.0

1,647.919

0.000

1,647.919

1,367.000

0.000

1,367.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

 

196.0

0.000

 

0.000

193.000

 

193.000

 

ხარჯები

1,368.526

0.000

1,368.526

1,639.831

0.000

1,639.831

1,367.000

0.000

1,367.000

 

სუბსიდიები

1,368.5

 

1,368.5

1,639.8

 

1,639.8

1,367.0

 

1,367.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.500

0.000

0.500

8.088

0.000

8.088

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.5

0.0

0.5

8.088

0.000

8.088

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

30.0

0.0

30.0

35.285

0.000

35.285

4.500

0.000

4.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

0.0

30.0

35.3

0.0

35.3

4.500

0.000

4.500

 

ძირითადი აქტივები

30.0

0.0

30.0

35.3

0.0

35.3

4.500

0.000

4.500

04 00

განათლება

2,282.5

0.0

2,282.5

4,872.273

1,934.789

2,937.484

4,293.903

271.772

4,022.131

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

655.000

0.0

655.0

 

ხარჯები

2,210.4

0.0

2,210.4

3,753.8

932.7

2,821.1

2,978.567

18.6

2,960.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

932.7

932.7

0.0

18.6

18.6

0.0

 

სუბსიდიები

2,210.4

0.0

2,210.4

2,821.1

0.0

2,821.1

2,960.000

0.0

2,960.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.0

0.0

72.0

1,118.5

1,002.1

116.4

1,315.336

253.2

1,062.1

 

ძირითადი აქტივები

72.0

0.0

72.0

1,118.5

1,002.1

116.4

1,315.336

253.2

1,062.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,225.8

0.0

2,225.8

2,922.840

0.000

2,922.840

2,960.000

0.000

2,960.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

655.000

 

655.000

 

ხარჯები

2,203.433

0.000

2,203.433

2,821.102

0.000

2,821.102

2,960.000

0.000

2,960.000

 

სუბსიდიები

2,203.433

 

2,203.433

2,821.102

 

2,821.102

2,960.000

 

2,960.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.3

0.0

22.3

101.738

0.000

101.738

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

22.3

0.0

22.3

101.738

0.000

101.738

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

49.7

0.0

49.7

78.000

78.000

0.000

1,277.352

239.498

1,037.854

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.699

0.000

49.699

78.000

78.000

0.000

1,277.352

239.498

1,037.854

 

ძირითადი აქტივები

49.7

0.0

49.7

78.000

78.000

0.000

1,277.352

239.498

1,037.854

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7.0

0.0

7.0

1,871.433

1,856.789

14.644

56.551

32.274

24.277

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

932.693

932.693

0.000

18.567

18.567

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

932.7

932.7

0.0

18.6

18.6

0.0

 

სუბსიდიები

7.0

 

7.0

0.000

   

0.000

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

938.740

924.096

14.644

37.984

13.707

24.277

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

938.740

924.096

14.644

37.984

13.707

24.277

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3,225.7

0.0

3,225.7

4,141.792

0.000

4,141.792

3,521.729

0.000

3,521.729

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

526.000

0.0

526.0

 

ხარჯები

2,816.4

0.0

2,816.4

3,536.502

0.0

3,536.5

3,372.000

0.0

3,372.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.8

0.0

38.8

16.2

0.0

16.2

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

2,619.2

0.0

2,619.2

3,353.541

0.0

3,353.5

3,182.000

0.0

3,182.0

 

სხვა ხარჯები

108.7

0.0

108.7

108.7

0.0

108.7

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.3

0.0

409.3

605.290

0.0

605.3

149.729

0.0

149.7

 

ძირითადი აქტივები

409.3

0.0

409.3

605.290

0.0

605.3

149.729

0.0

149.7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,245.0

0.0

1,245.0

1,769.689

0.0

1,769.7

1,373.429

0.0

1,373.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206.0

0.0

206.0

 

ხარჯები

1,079.2

0.0

1,079.2

1,396.4

0.0

1,396.4

1,297.0

0.0

1,297.0

 

სუბსიდიები

1,079.2

0.0

1,079.2

1,396.4

0.0

1,396.4

1,297.0

0.0

1,297.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.8

0.0

165.8

373.3

0.0

373.3

76.4

0.0

76.4

 

ძირითადი აქტივები

165.8

0.0

165.8

373.3

0.0

373.3

76.4

0.0

76.4

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,083.5

0.0

1,083.5

1,400.599

0.000

1,400.599

1,297.000

0.000

1,297.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206.0

0.0

206.0

 

ხარჯები

1,079.2

0.0

1,079.2

1,396.4

0.0

1,396.4

1,297.0

0.0

1,297.0

 

სუბსიდიები

1,079.2

0.0

1,079.2

1,396.4

0.0

1,396.4

1,297.0

0.0

1,297.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

0.0

4.3

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.3

0.0

4.3

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

548.3

0.0

548.3

780.508

0.000

780.508

707.000

0.000

707.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

125.000

 

125.000

 

ხარჯები

544.000

0.000

544.000

780.508

0.000

780.508

707.000

0.000

707.000

 

სუბსიდიები

544.000

 

544.000

780.508

 

780.508

707.000

 

707.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

0.0

4.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

4.3

0.0

4.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

330.3

0.0

330.3

389.113

0.000

389.113

368.000

0.000

368.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

42.000

 

42.000

 

ხარჯები

330.3

0.0

330.3

385.983

0.000

385.983

368.000

0.000

368.000

 

სუბსიდიები

330.3

 

330.3

385.983

 

385.983

368.000

 

368.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.130

0.000

3.130

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.130

0.000

3.130

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

204.9

0.0

204.9

230.978

0.000

230.978

222.000

0.000

222.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

39.000

 

39.000

 

ხარჯები

204.9

0.0

204.9

229.868

0.000

229.868

222.000

0.000

222.000

 

სუბსიდიები

204.9

 

204.9

229.868

 

229.868

222.000

 

222.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.110

0.000

1.110

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1.110

0.000

1.110

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

   

0.000

   

0.000

   
 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

161.5

0.0

161.5

369.090

0.000

369.090

76.429

0.000

76.429

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.458

0.000

161.458

369.090

0.000

369.090

76.429

0.000

76.429

 

ძირითადი აქტივები

161.458

0.000

161.458

369.090

0.000

369.090

76.429

0.000

76.429

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,873.4

0.0

1,873.4

2,263.356

0.000

2,263.356

2,028.300

0.000

2,028.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

320.000

0.000

320.000

 

ხარჯები

1,629.899

0.000

1,629.899

2,031.396

0.000

2,031.396

1,955.000

0.000

1,955.000

 

საქონელი და მომსახურება

38.8

0.000

38.750

16.2

0.000

16.218

20.0

0.000

20.000

 

სუბსიდიები

1,540.004

0.000

1,540.004

1,957.182

0.000

1,957.182

1,885.000

0.000

1,885.000

 

გრანტები

49.745

0.000

49.745

58.0

0.000

57.996

50.0

0.000

50.000

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.000

1.400

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.549

0.000

243.549

231.960

0.000

231.960

73.300

0.000

73.300

 

ძირითადი აქტივები

243.549

0.000

243.549

231.960

0.000

231.960

73.300

0.000

73.300

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,562.0

0.0

1,562.0

1,937.141

0.000

1,937.141

1,835.000

0.000

1,835.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

320.000

0.0

320.0

 

ხარჯები

1,549.7

0.0

1,549.7

1,925.178

0.0

1,925.2

1,835.000

0.0

1,835.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,500.0

0.0

1,500.0

1,867.182

0.0

1,867.2

1,785.000

0.0

1,785.0

 

გრანტები

49.7

0.0

49.7

58.0

0.0

58.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

0.0

12.3

11.963

0.0

12.0

0.000

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

12.3

0.0

12.3

11.963

0.0

12.0

0.000

0.0

0.0

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

236.6

0.0

236.6

290.487

0.000

290.487

290.000

0.000

290.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.000

   

56.000

 

56.000

 

ხარჯები

236.6

0.0

236.6

285.344

0.000

285.344

290.000

0.000

290.000

 

სუბსიდიები

236.6

 

236.6

285.344

 

285.344

290.000

 

290.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.143

0.000

5.143

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

5.143

0.000

5.143

0.000

0.000

0.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

157.5

0.0

157.5

201.693

0.000

201.693

210.000

0.000

210.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

29.0

 

29.0

 

ხარჯები

157.5

0.0

157.5

201.693

0.000

201.693

210.000

0.000

210.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

157.5

 

157.5

201.693

 

201.693

210.000

 

210.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

55.6

0.0

55.6

65.519

0.000

65.519

65.000

0.000

65.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

55.6

0.0

55.6

65.519

0.000

65.519

65.000

0.000

65.000

 

სუბსიდიები

55.6

 

55.6

65.519

 

65.519

65.000

 

65.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

234.3

0.0

234.3

291.968

0.000

291.968

280.000

0.000

280.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

66.0

 

66.0

 

ხარჯები

225.1

0.0

225.1

285.148

0.000

285.148

280.000

0.000

280.000

 

სუბსიდიები

225.1

 

225.1

285.148

 

285.148

280.000

 

280.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

0.0

9.3

6.8

0.0

6.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

9.3

0.0

9.3

6.8

0.0

6.8

0.0

0.0

0.0

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

828.2

0.0

828.2

1,029.478

0.000

1,029.478

940.000

0.000

940.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

158.000

 

158.000

 

ხარჯები

825.228

0.000

825.228

1,029.478

0.000

1,029.478

940.000

0.000

940.000

 

სუბსიდიები

825.2

 

825.2

1,029.5

 

1,029.5

940.0

 

940.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.000

0.000

3.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

3.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 06

თეატრი

49.7

0.0

49.7

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

49.745

0.000

49.745

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

49.7

0.0

49.7

58.0

0.0

58.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

40.2

0.0

40.2

16.218

0.000

16.218

20.000

0.000

20.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

40.150

0.000

40.150

16.218

0.000

16.218

20.000

0.000

20.000

 

საქონელი და მომსახურება

38.8

0.0

38.8

16.218

0.000

16.218

20.000

0.000

20.000

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

231.3

0.0

231.3

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.261

0.000

231.261

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

 

ძირითადი აქტივები

231.3

0.0

231.3

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

0.0

40.0

90.000

0.000

90.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

40.000

0.000

40.000

90.000

0.000

90.000

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

40.0

 

40.0

90.0

 

90.0

100.0

 

100.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

107.3

0.0

107.3

108.747

0.000

108.747

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

107.3

0.0

107.3

108.747

0.000

108.747

120.000

0.000

120.000

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

107.3

0.0

107.3

108.7

0.0

108.7

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,148.4

107.8

1,040.6

1,916.941

193.424

1,723.517

2,103.000

110.000

1,993.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

1,148.4

107.8

1,040.6

1,829.616

108.6

1,721.0

2,103.000

110.0

1,993.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

113.0

99.5

13.5

132.3

99.3

33.0

140.0

100.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

945.0

8.3

936.7

1,599.984

9.3

1,590.7

1,928.000

10.0

1,918.0

 

სხვა ხარჯები

90.4

0.0

90.4

97.3

0.0

97.3

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

87.3

84.8

2.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

87.3

84.8

2.5

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

154.0

99.5

54.5

269.057

184.124

84.933

175.000

100.000

75.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

154.0

99.5

54.5

181.732

99.3

82.4

175.000

100.0

75.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

113.0

99.5

13.5

132.3

99.3

33.0

140.0

100.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

35.0

0.0

35.0

49.4

0.0

49.4

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

87.3

84.8

2.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

87.3

84.8

2.5

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

113.0

99.5

13.5

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

18.0

 

18.0

 

ხარჯები

113.0

99.5

13.5

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

 

სუბსიდიები

113.0

99.5

13.5

132.3

99.3

33.0

140.0

100.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

41.0

0.0

41.0

136.735

84.825

51.910

35.000

0.000

35.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

41.0

0.0

41.0

49.410

0.000

49.410

35.000

0.000

35.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

0.0

6.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

35.0

0.0

35.0

49.4

0.0

49.4

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

87.3

84.8

2.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

87.3

84.8

2.5

0.0

0.0

0.0

06 02

  სოციალური დაცვა

994.4

8.3

986.1

1,647.884

9.300

1,638.584

1,928.000

10.000

1,918.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

994.4

8.3

986.1

1,647.884

9.3

1,638.6

1,928.000

10.0

1,918.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

939.0

8.3

930.7

1,599.984

9.3

1,590.7

1,928.000

10.0

1,918.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

447.7

0.0

447.7

1,011.888

0.000

1,011.888

860.200

0.000

860.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

447.667

0.0

447.7

1,011.888

0.0

1,011.9

860.200

0.0

860.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

447.667

0.0

447.7

1,011.888

0.0

1,011.9

860.200

0.0

860.2

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

335.9

0.0

335.9

691.878

0.000

691.878

581.200

0.000

581.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

335.877

0.000

335.877

691.878

0.000

691.878

581.200

0.000

581.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

335.877

0.000

335.877

691.878

0.000

691.878

581.200

0.000

581.200

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

24.3

0.0

24.3

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

24.280

0.000

24.280

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.3

0.0

24.3

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

67.2

0.0

67.2

153.830

0.000

153.830

132.000

0.000

132.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

67.2

0.0

67.2

153.830

0.000

153.830

132.000

0.000

132.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.2

0.0

67.2

153.830

0.000

153.830

132.000

0.000

132.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

20.0

0.0

20.0

117.000

0.000

117.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

117.000

0.000

117.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

0.0

20.0

117.000

0.000

117.000

100.000

0.000

100.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

0.3

0.0

0.3

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.3

0.0

0.3

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.0

0.3

1.100

0.000

1.100

2.000

0.000

2.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

1.5

1.5

0.0

1.500

1.500

0.000

5.000

5.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

1.5

1.5

0.0

1.500

1.500

0.000

5.000

5.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

1.5

0.0

1.500

1.500

0.000

5.000

5.000

0.000

06 02 03

უფასო სასადილო

118.2

0.0

118.2

144.896

0.000

144.896

175.000

0.000

175.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

118.2

0.0

118.2

144.896

0.000

144.896

175.000

0.000

175.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.2

0.0

118.2

144.896

0.000

144.896

175.000

0.000

175.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

46.5

6.8

39.7

48.200

7.800

40.400

53.800

5.000

48.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.5

6.8

39.7

48.200

7.8

40.4

53.800

5.0

48.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.5

6.8

39.7

48.200

7.8

40.4

53.800

5.0

48.8

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

33.6

5.0

28.6

17.000

0.000

17.000

14.500

0.000

14.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

33.600

5.000

28.600

17.000

0.000

17.000

14.500

0.000

14.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.6

5.0

28.6

17.000

0.000

17.000

14.500

0.000

14.500

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

2.7

1.8

0.9

8.900

7.800

1.100

11.300

5.000

6.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

2.700

1.800

0.900

8.900

7.800

1.100

11.300

5.000

6.300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.700

1.800

0.900

8.900

7.800

1.100

11.300

5.000

6.300

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.2

0.0

1.2

2.200

0.000

2.200

6.000

0.000

6.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

1.2

0.0

1.2

2.200

0.000

2.200

6.000

0.000

6.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

0.0

1.2

2.200

0.000

2.200

6.000

0.000

6.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

9.0

0.0

9.0

20.100

0.000

20.100

22.000

0.000

22.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

9.0

0.0

9.0

20.100

0.000

20.100

22.000

0.000

22.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

0.0

9.0

20.100

0.000

20.100

22.000

0.000

22.000

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

261.8

0.0

261.8

332.500

0.000

332.500

699.000

0.000

699.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

261.8

0.0

261.8

332.500

0.0

332.5

699.000

0.0

699.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261.8

0.0

261.8

332.500

0.0

332.5

699.000

0.0

699.0

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

136.8

0.0

136.8

69.850

0.000

69.850

113.000

0.000

113.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

136.8

0.0

136.8

69.850

0.000

69.850

113.000

0.000

113.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

136.800

0.000

136.800

69.850

0.000

69.850

113.000

0.000

113.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

11.5

0.0

11.5

44.950

0.000

44.950

58.000

0.000

58.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

11.5

0.0

11.5

44.950

0.000

44.950

58.000

0.000

58.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.5

0.0

11.5

44.950

0.000

44.950

58.000

0.000

58.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

98.1

0.0

98.1

191.300

0.000

191.300

183.000

0.000

183.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

98.1

0.0

98.1

191.300

0.000

191.300

183.000

0.000

183.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

98.1

0.0

98.1

191.300

0.000

191.300

183.000

0.000

183.000

06 02 05 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

15.4

0.0

15.4

26.400

0.000

26.400

345.000

0.000

345.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

15.4

0.0

15.4

26.400

0.000

26.400

345.000

0.000

345.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.4

0.0

15.4

26.400

0.000

26.400

345.000

0.000

345.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

55.4

0.0

55.4

47.900

0.000

47.900

70.000

0.000

70.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

55.4

0.0

55.4

47.900

0.000

47.900

70.000

0.000

70.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

სხვა ხარჯები

55.4

0.0

55.4

47.9

0.0

47.9

0.000

0.000

0.000

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება

63.3

0.0

63.3

61.000

0.000

61.000

65.000

0.000

65.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

63.3

0.0

63.3

61.000

0.000

61.000

65.000

0.000

65.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63.3

0.0

63.3

61.000

0.000

61.000

65.000

0.000

65.000

06 02 08

რეგრესის პენია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი