„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 199
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/06/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/07/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016635
199
30/06/2020
ვებგვერდი, 01/07/2020
190020020.35.160.016635
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №199

2020 წლის 30 ივნისი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის
№158 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2019, №190020020.35.160.016594)
და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-15 მუხლები,
 ასევე მე-13 მუხლის მე-2, მე-3 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 
„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი
რედაქციით:

ათას ლარებში

         

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

44 103,8

56 875,1

55 776,5

43 994,6

11 781,9

გადასახადები

14 708,8

34 789,5

38 753,6

38 753,6

0,0

გრანტები

23 605,5

13 997,7

11 781,9

0,0

11 781,9

სხვა შემოსავლები

5 789,6

8 087,9

5 241,0

5 241,0

0,0

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

39 846,8

38 976,8

869,9

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 703,3

15 428,8

274,5

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

14 950,1

14 468,4

481,7

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 406,5

2 406,5

0,0

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 563,8

3 556,2

7,6

სხვახარჯები

2 027,1

5 143,4

3 121,5

3 015,4

106,1

საოპერაციო სალდო

13 644,7

20 384,6

15 929,7

5 017,8

10 911,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 208,5

21 089,1

23 017,5

10 778,5

12 239,0

ზრდა

8 065,0

23 249,1

24 017,5

11 778,5

12 239,0

კლება

856,6

2 160,0

1 000,0

1 000,0

0,0

მთლიანი სალდო

6 436,3

-704,4

-7 087,8

-5 760,7

-1 327,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5 645,8

-1 531,1

-7 564,8

-6 237,7

-1 327,1

ზრდა

5 645,8

2 484,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 645,8

2 484,7

0,0

   

კლება

0,0

4 015,8

7 564,8

6 237,7

1 327,1

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

4 015,8

7 564,8

6 237,7

1 327,1

ვალდებულებების ცვლილება

-790,5

-826,6

-477,0

-477,0

0,0

კლება

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

საშინაო

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებიგადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

         

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

44 960,4

59 035,1

56 776,5

44 994,6

11 781,9

შემოსავლები

44 103,8

56 875,1

55 776,5

43 994,6

11 781,9

არაფინანსური აქტივების კლება

856,6

2 160,0

1 000,0

1 000,0

0,0

გადასახდელები

39 314,7

60 566,2

64 341,2

51 232,3

13 108,9

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

39 846,8

38 976,8

869,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 065,0

23 249,1

24 017,5

11 778,5

12 239,0

ვალდებულებების კლება

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

5 645,8

-1 531,1

-7 564,8

-6 237,7

-1 327,1

 

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 55 776,5ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

         

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

44 103,8

54 310,3

55 776,5

43 994,6

11 781,9

გადასახადები

14 708,8

33 362,9

38 753,6

38 753,6

0,0

გრანტები

23 605,5

14 513,5

11 781,9

0,0

11 781,9

სხვაშემოსავლები

5 789,6

6 433,9

5 241,0

5 241,0

0,0

 

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 781,9ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

გრანტები

23 605,5

13 997,7

11 781,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

58,8

-91,7

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23 546,7

14 089,5

11 781,9

მიმდინარე

15 450,3

680,9

666,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

14 950,3

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

500,0

500,0

500,0

სპეციალურიტრანსფერი

0,0

180,9

166,4

კაპიტალური

8 096,4

13 408,6

11 115,4

კაპიტალურიტრანსფერი

8 096,4

13 408,6

11 115,4

 

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები39 846,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

39 846,8

38 976,8

869,9

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 703,3

15 428,8

274,5

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

14 950,1

14 468,4

481,7

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 406,5

2 406,5

0,0

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 563,8

3 556,2

7,6

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 143,4

3 121,5

3 015,4

106,1

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსურია ქტივების ცვლილება 23 017,5ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 017,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

173,4

85,3

130,9

130,9

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

37,5

81,8

124,7

124,7

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

135,9

3,5

6,2

6,2

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 756,4

18 286,1

15 225,7

4 763,5

10 462,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 487,9

14 130,4

9 709,5

2 560,6

7 149,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

67,6

89,0

284,1

284,1

0,0

02 03

გარე განათება

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

591,5

746,6

220,6

220,6

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

263,3

205,0

205,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

159,9

1 957,1

2 244,5

554,8

1 689,7

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0,0

0,0

1 145,7

88,2

1 057,5

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

125,0

219,4

938,2

372,1

566,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

304,6

880,2

478,1

478,1

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

9,5

104,4

489,1

489,1

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

53,7

438,0

438,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

9,5

49,3

50,6

50,6

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

0,0

1,4

0,5

0,5

0,0

04 00

განათლება

408,5

2 662,3

5 676,7

3 904,7

1 772,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

15,2

125,1

75,0

75,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

393,3

937,7

3 841,8

3 826,7

15,1

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

0,0

9,4

3,0

3,0

0,0

05 00

კულტურაახალგაზრდობა და სპორტი

717,3

2 093,6

2 491,1

2 486,2

4,8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

567,3

1 841,6

2 194,1

2 189,2

4,8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

150,0

229,1

294,3

294,3

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

22,8

2,7

2,7

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

17,4

4,0

4,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

სულ ჯამი

8 065,0

23 249,1

24 017,5

11 778,5

12 239,0

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

856,6

2 160,0

1 000,0

ძირითადი აქტივები

241,8

26,4

100,0

არაწარმოებული აქტივები

614,7

2 133,6

900,0

მიწა

614,7

2 133,6

900,0

 

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 916,7

6 070,7

7 705,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეოურთიერთობები

5 286,9

5 752,6

7 369,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 286,8

5 752,6

6 467,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,1

0,0

902,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

140,3

146,8

179,1

70132

საერთო დანიშნულების და გეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

50,0

50,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

90,3

96,8

129,1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

307,4

162,4

97,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

182,1

8,9

60,0

702

თავდაცვა

246,5

257,2

286,7

7021

შეიარაღებული ძალები

246,5

257,2

286,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 328,5

15 283,5

12 000,8

7045

ტრანსპორტი

6 328,5

15 283,5

12 000,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6 328,5

15 283,5

12 000,8

705

გარემოს დაცვა

4 759,8

5 185,1

6 179,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3 312,8

3 445,5

4 155,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

122,1

192,4

450,5

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 214,2

1 416,8

1 443,6

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

110,7

130,3

129,8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 785,0

10 742,2

9 320,5

7061

ბინათმშენებლობა

1 899,7

5 011,0

3 301,6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

160,6

1 982,1

2 833,2

7064

გარეგანათება

1 528,2

1 433,1

1 437,0

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 196,4

2 315,9

1 748,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 106,2

1 304,2

1 536,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 106,2

1 304,2

1 536,7

708

დასვენებაკულტურა და რელიგია

5 927,8

7 970,1

8 802,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 683,6

3 876,2

4 406,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 643,5

2 133,5

2 048,8

7084

რელიგიური და სხვასახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

16,6

71,9

110,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

1 583,9

1 888,6

2 236,9

709

განათლება

6 928,9

10 178,7

15 202,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

6 904,7

8 336,9

13 105,1

7092

ზოგადი განათლება

0,0

1 747,2

1 947,2

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

1 747,2

1 947,2

7094

უმაღლესი განათლება

24,3

94,6

150,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

24,3

94,6

150,0

710

სოციალური დაცვა

2 524,9

2 747,9

2 829,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,4

114,1

141,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

36,7

39,5

40,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

74,7

74,5

101,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 304,1

1 476,2

1 655,4

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14,4

14,1

15,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

321,1

356,3

448,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

773,9

787,2

569,2

 

სულ

38 524,2

59 739,6

63 864,2

 

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო15 929,7ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7 087,8) ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლისპ როექტი

საოპერაციო სალდო

13 644,7

20 384,6

15 929,7

მთლიანი სალდო

6 436,3

-704,4

- 7 087,8

 

თავი II

პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტისპრიორიტეტებიდაპროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება(პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის

გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

21 866,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 952,6

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

9 085,5

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

504,5

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

362,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

450,5

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

450,5

02 03

გარეგანათება

1 437,0

02 03 01

გარეგანათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 437,0

02 04

მშენებლობაავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1 400,2

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

220,6

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

556,2

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

623,4

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2 122,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 928,2

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

2 833,2

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

95,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2 048,2

02 08

საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

938,2

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

589,9

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01

2020 წელი

9 085,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის სამუშაოებს

სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა

განხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში არსებული გზებისა და მარეგულირებელი ნიშნების მოწესრიგება და ქალაქში, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ასევე მოქალაქეთათვის კომფორტული გადაადგილებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 01

2020 წელი

7 808,1

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:

  • კოსტავას გამზირის №21 კორპუსიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე მისასვლელი გზის საფარის რეაბილიტაცია
  • ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია
  • მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური გზების და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრეს მოწყობა
  • რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (რჩეულიშვილის №10ა საცხოვრებელი კორპუსიდან სამგორისქ უჩის გადაკვეთამდე)
  • ჩერკასის ტროტუარები
  • ლესელიძის №28 თან ტროტუარი
  • სააკაძის ქუჩა (ბათუმის ქუჩიდან გარეჯის ქუჩამდე)
  • მშვიდობის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია
  • შარტავას გამზირზე ბენზინგასამართი სადგურიდან სუპერმარკეტამდე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
  • ფანცულაიას ქუჩის ტროტუარების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია
  • ვ.მესხიშვილის ქ პარკინგების, ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა,ა.ფანცულაიას ქ ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა და კონსტიტუციის ქუჩაზე კოსტავას №14-დან ასლანიკაშვილის კვეთამდე ტროტუარების მოწყობა)
  • ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობისქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისიტემის მოწყობა
  • ფიროსმანის ქუჩის და შოთა მოდებაძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობა-რეაბილიტაციადამე-12 მ/რ-ში №1 თან შიდა ეზოს გზის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლა დანიშნულების ადგილზე.


 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 02

2020 წელი

504,5

 

პროგრამისგანმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმულიშეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდა კვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

გზის საფარის ორმული დამუშავება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა. შექმნილი უსაფრთხო დაკომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 03

2020 წელი

362,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა იგეგმება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებული ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02

2020 წელი

450,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრესი სტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

2020 წელი

450,5

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამისაღწერა

პროექტის ფარგლებში მოხდება არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ასევე საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობა, ასევე დრენაჟის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია. 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 3 პროექტის განხორციელება საერთო ღირებულებით 130.0 ათასი ლარი.

მე-7 მკ/რ №25, №26 და№27 კორპუსების დრენაჟები

მე-14 მკ/რ №44-45 თანსანიაღვრე

მე-4 სკოლის წინსანიაღვრე

ქალაქ რუსთავში სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03

2020 წელი

1 437,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 01

2020 წელი

1 437,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04

2020 წელი

1 400,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის კორპუსი".

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია. სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული შენობების ფასადების გამაგრება/გაძლიერება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 01

2020 წელი

220,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია, კერძოდ:

შშმ პირთა ცენტრის შენობაში ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა  

მოხუცებულთა სახლის შენობაში ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა

ვახუშტის №8-ში მდებარე ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში ოთახების რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური შენობების გათბობა მოხდება უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით, რაც გააუმჯობესებს მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოფას და შეამცირებს უბედური შემთხვევების რისკს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათასლარებში

02 04 02

2020 წელი

556,2

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი შენობების გადახურვა, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა.

პროგრამის მიზანი და მოსახლონელი შედეგი

სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაცი ისვადა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 03

2020 წელი

623,4

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელდება 2 პროექტის რომლის ფარგლებშიც მოხდება 9 შენობის რეაბილიტაცია, კერძდ:

ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (რჩეულიშვილის №2ა და 7ა-ს ჩათვლით 6 შენობა)

ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (ბარნოვის №5ა, ჩაპაევის №3 დაგიორგაძის №28)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლები საღდგენა, შელესვა და შეღებვა, რაც ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის შექმნის უსაფრთხოდ ცხოვრების გარანტიას და გაზრდის შენობების ექსპლუატაციის ვადას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 05

2020 წელი

2 122,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „რუსთავის კორპუსი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით; არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა; ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება. ამხანაგობების წევრების დაინტერესება რათა გაუჩნდეთ მეტი ინტერესი უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს და უშუალო კონტაქტი დაამყარონ ააიპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ ჩართულობას, ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას. 

ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა:

  • შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება/აღდგენა – ამხანაგობის თანადაფინანსება 20%;
  • სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • სადარბაზოს შიდა რემონტი – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა – ამხანაგობის თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 30%, დაბალსართულიანი 10%;
  • კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება (არსებულ ბმაში) 40%;
  • საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა-თანადაფინანსების გარეშე;
  • ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა; კორპუსებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06

2020 წელი

2 928,2

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსებისში და ეზოებში სკვერების მოწყობა.

პროგრამა გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ასევე მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დასასვენებელი სკამებს განთავსებას.

პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ქალაქის გაფორმებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრა მის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 01

2020 წელი

2 833,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებე ნაღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდსაც ხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.

ლეონიძის ქუჩაზეარსებულის სკვერის რეაბილიტაცია

ქიმის კოსთა სახლის მ/ტ სკვერში ბილიკის მოწყობა

მე-19 მკ/რ №9-თან უკანმხარესსკვერი

მე-12 მკ/რ №18-19თან სკვერი

21 მკ/რ №2 ,№3,№21 და №22 თანსკვერი

მე-8 მკ/რ ლიტერატურულისკვერი

ლეონიძის №28 თანსკვერი

მესხიშვილის 1 გასასვლელის №7 მიმდებარეს სკვერი

სკვერებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 02

2020 წელი

95,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დსახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა,კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპრგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება :

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.

სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07

2020 წელი

2 048,2

პროგრამის განმახორციელებელი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება -" რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს „ რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 20 ავტობუსი:

  • №1 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი.
  • №2 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი.
  • №4 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი.
  • №5 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი.
  • №6 მარშრუტზე მუშაობს 2 ავტობუსი.
  • №7 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი.
  • ფოლადაანთ კარის მარშრუტზე 1 ავტობუსი.

2020 წელში დაგეგმილია ავტოპარკის მოდერნიზაცია და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის განვითარება და მოდერნიზაცია, რომელიც იქნება მიმართული ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.      

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციი სშეძენა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 08

2020 წელი

938,2

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობების, გზების და სხვა ობიექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდო კუმენტაციის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გაზრდილი ბიუჯეტის შესაბამისად საჭიროა მეტი პროექტის შეძენა, რაც სამომავლოდ რეგ. ფონდიდან ოპერატიულად დაფინანსების მოპოვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 09

2020 წელი

589,9

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების) ინსპექტირება.
სამხარაულში იგზავნება 50 000 ლარს ქვემოთ გაფორმებული ხელშეკრულებების საბოლოო შესრულებები, შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ასევე სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთვის ხდება სხვადასხვა სახის დასკვნების მომზადების დაკვეთა, როგორიცაა შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის დადგენა და ა.შ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას.

შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

 

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენებისა და ხელოვანების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

05 00

კულტურაახალგაზრდობა და სპორტი

8 707,6

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

4 406,9

05 01 01

სპორტული და წესებულებების ხელშეწყობა

1 394,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

821,5

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 191,4

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 322,6

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 781,2

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 227,5

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

852,3

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

325,5

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

375,9

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

400,1

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

131,3

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

258,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

158,0

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

100,0

05 04

სპორტისკულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

720,1

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01

2020 წელი

4 406,9

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ „სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები"

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991"

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს სპორტის მრავალი სახეობის ხელშეწყობას და განვითარებას, ქალაქში არსებული სპორტული კულტურის გაძლიერებასა და მხარდაჭერას. პროგრამიდან ფინანსდება რაგბისა და კალათბურთის გუნდები და სასპორტო სკოლები, ასევე პროგრამა მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და ახლის მოწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ქალაქში, ხოლო შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01

2020 წელი

1 394,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები"

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991"

ქვეპროგრამის აღწერა

- ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. რაგბის კლუბ „რუსთავის ხარების“ წარმატებული მონაწილეობა საქართველოს უმაღლესი ლიგის დიდი 10-ის ჩემპიონატში. პერსპექტიული მორაგბეების აღზრდა, განვითარება და მომზადება საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებებისათვის.

- ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991"-ის დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით., საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  • ააიპ რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების“ წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
  • გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ტურნირებში, ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 02 

2020 წელი

821,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

23 სპორტის სახეობის მიმართულებით სექციების მუშაობის

ქალაქი რუსთავის მასშტაბით ადმინისტრაციულ ერთეულებში ( მუნიციპალიტეტებში) ღონისძიებების ორგანიზება

სპორტსემენების წახალისება სტიპენდირებითა და მათი საჭიროებების უზრუნველყოფით

სპორტსმენი მოსწავლეების სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა (ფინანსდება გზა, კვება, სასტუმრო)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია ფიზიკური აქტივობის მიმართ საზოგადოების მაღალი ცნობიერების და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 03

2020 წელი

2 191,4

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამისაღწერა

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტული მოედნები, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე მინი სპორტული მოედნები მოწყობა, ასევე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა.

რჩეულიშვილის ქუჩაზე არსებული სპორტული კომპლექსის ღობის დემონტაჟი დაახლის მოწყობა (№18 კორპუსის მ/ტ)

ზედგენიძის ქ. მინი სპორტული მოედანი

გარეჯის №1 მინი სპორტული მოედანი

გარეჯის №1 საბავშვო მოედანი

ბალანჩივაძის №10ა ტრენაჟორები

ნიკოლაძის №5-7 მ/ტ ტრენაჟორები

გრანელის №2 ტრენაჟორები

ქიმიკოსთასახლის მ/ტ ტრენაჟორები

სპორტის №2-ში სპორტულიმოედანი

მშენებელთა 50 მ/ტ (ვენ.დისპანერთან) ტრენაჟორები

№21 ბაგა-ბაღისწინსპორტულიმოედანი

მეგობრობის №4 მინისპორტულისტადიონი

მეგობრობის №1 მინისპორტულისტადიონი

ყაზბეგის №3 სტადიონი, ბავშვთამოედანიდატრენაჟორები

მეგობრობის №20 საბავშვომოედანი

თბილისის №25 და №27 შორისმინისსპორტულისტადიონი

მე-6 მკრსპორტულისტადიონიდატრენაჟორები

მეგობრობის №47 სტადიონი

ფალიაშვილის №1 -თან სპორტული მოედნის მოწყობა

თოდრიასმე- 2 ჩიხში 4 და 1 ჩიხის №7 შორისტრენაჟორები

მე-17 მკ/რ №13 თანსტადიონი

მე-18 მკ/რ №5 სტადიონი

მე-19 მკ/რ №5-თან საბავშვომოედანი

მე-17 მკ/რ №12 თანსაბავშვომოედანი

მე-16 მკ/რ №3 თანსაბავშვომოედანი

თოდრიას №7 სტადიონი

მე-მკ/რ №36-37 მიმდებარეთტრენაჟორები

მე-11 მკ/რ №2 თანტრენაჟორები

მე-12 მკ/რ №20-21 ტრენაჟორები

მე-20 მკ/რ №20 თანსტადიონი

მე-20 მკ/რ №1თან საბავშვომოედანი

ლეონიძის №18, №16 თანსტადიონი

მე-15 მკ/რ №10 უკანსაბავშვომოედანი

მესხიშვილის მე-3 გასასვლელის №6-ში ტრენაჟორები

ქ.რუსთავში ლომოურისქ უჩაზე არსებული კრივის დარბაზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

მე-19 მკრ №14 წინტრენაჟორები

მე-17 მკრ №10 წინტრენაჟორები

მე-16 მკრ მ/ტ ტრენაჟორები

ფალიაშვილის 3ა-თან ტრენაჟორები

მეგობრობის №30-ის მ/ტ ტრენაჟორები

თოდრიას №13 მ/ტ საბავშვო კუთხისმოწყობა

 

ქ.რუსთავში ლომოურის ქუჩაზე არსებული კრივის დარბაზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

მე-21მკრ №10 მ/ტტრენაჟორები

კოსტავას №19 კორპუსთანსაბავშვოკუთხე

მე-18 მკ/რ №12ბ-თან საბავშვო კუთხე

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული დაჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმეს ახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგებაჯანსაღი ცხოვრების წესია ხალგაზრდებში. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები რაც საშვალება მისცემს მცირე წლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02

2020 წელი

3 322,6

პროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობას, კულტურული ღონისძიებების განხორციელებასა და შეაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტირებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ინეტერესეთა ზრდა მაღალი კულტურული მენტალობის ჩამოყალიბების ზრდით, ასევე ხელშეწყობის გზით არსებული კულტურული მიმართულობების განვითარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 01 

2020 წელი

1 227,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

სახელოვნეობ სკოლების მუშაობის ხელშეწყობა (დაფინანსება)

სახელოვნეობ ღონისძიებების ორგანიზება

სახელოვნებო სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით

სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეების სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის დაფინანსება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია ხელოვნების როგორც თვითგამოხატვის საშუალების მიმართ საზოგადოების მაღალი ცნობიერების და სახელოვნებო განათლების სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თეატრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 02 

2020 წელი

852,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი" პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს სპექტაკლის დადგმას,ასევე თეატრალური ფორუმის, აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 92 ადამიანი, აქედან 40 მსახიობი და 52 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის, პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 03

2020 წელი

325,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"

ქვეპროგრამის აღწერა

მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა, დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს და პოპულარიზაციას უწევს რუსთავის, ქვემო ქართლის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს. მუზეუმი საქმიანობას ეფუძნება ქვეპროგრამებს:

  • ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის პროგრამა: აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში დაცულ ექსპონატებს.
  • საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის პროგრამა – ამზადებს გამოფენებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება ვიზიტორებს.
  • არქეოლოგიური პროგრამა – აწარმოებს რუსთავის ციხე-ქალაქის არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა- დაცვას.
  • არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამა – იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაცული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა საზოგადოების ფართო ფენებში და სკოლის ასაკის მოზარდების სხვადასხვა შემეცნებითი საღამოების მეშვეობით დაინტერესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 

დაფინანსება ათას ლარებში

 05 02 01 04

2020 წელი

375,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

ქვეპროგრამის აღწერა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" შედგება ერთი მთავარი – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან:

№1 ფილიალი შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა

№2 ფილიალი საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული,

№3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა

№4 ფილიალი ი. გოგებაშვილის სახ. საბავშვო ბიბლიოთეკა.

წიგნადი ფონდი შეადგენს 167 669 ეგზემპლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფონდების ორგანიზება ქართული და უცხოური წიგნებით,მონაცემთა ბაზების შექმნა.საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდების დანერგვა. ქალაქის მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური მუშაობების უზრუნველყოფა. ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი და საკოლო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 02 

2020 წელი

400,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

საქალაქო მულტი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება

კულტურის ცენტრის ბაზაზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მუშაობის დაფინანსება

ქართული ტრადიციული ხელოვნების, ფოლკლორის, ხალხური რეწვის დაფინანსება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოქალაქეების შემოქმედებითი მრავალფეროვნების პოზიტიურ აღქმისა და თვითგამოხატვის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 03

2020 წელი

131,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს კულტურის დაწესებულებების შეაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტირებას, კერძოდ:

ქ.რუსთავში თეატრის გადახურვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

№3 მუსიკალურის შენობის ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა

ბიბლიოთეკის შენობების ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა

№3 მუსიკალურის ღობის მოწყობა  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულ კულტურულ ობიექტებში კომფორტული გარემოს შექმნა მაყურებელთა და მომხმარებელთათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

2020 წელი

258,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" და ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებების უზრუნველყოფას და ინიციატივების თანადაფინანსებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ რუსთავში განსახორციელებული ახალგაზრდა (29 წლამდე) ინიციატორებისა ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების თანადაფინანსებას. ახალგაზრდობის მდგრადი განვითარებისა და ახალგაზრდულ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, რაც განაპირობებს ქალაქის მომავალი კეთილდღეობის უზრუნველყოფას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03 01

2020 წელი

158,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზება

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სასწავლო სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა

ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება

ახალგაზრდების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია ახალგაზრდობის მდგრადი განვითარებისა და ახალგაზრდულ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ინიციატივების თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03 02

2020 წელი

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე (29 წლამდე), რომელმაც მოიპოვა პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამისი დაფინანსება „დონორის“ მიერ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც „დონორის“ დაფინანსებით ქალაქ რუსთავში ახორციელებს ამ პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამის პროექტს.პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ რუსთავში განსახორციელებული ახალგაზრდა (29 წლამდე) ინიციატორებისა ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქის განვითარებაში ახალგაზრდების ჩართულობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 04

2020 წელი

720,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამებისმართვა

დაქვემდებარებულიდეპარტამენტების, განყოფილებების, ფილიალებისლოგისტიკურიუზრუნველყოფა

შიდადასაზოგადოებასთანმჭიდროკომუნიკაციისუზრუნველყოფა

ცენტრისსაქმიანობისფინანსურიდასამართლებლივიუზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია თანამედროვე მართვის სისტემისა და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ჩამოყალიბება


6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშწყობის პროგრამის ხარჯებს,ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას დავალების დაფარვის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის და ფინანსებასა და ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის ხარჯებს.მათ შორის:

პროგრამკოდი

პრიორიტეტიპროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

8 469,5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 754,4

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 640,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 757,7

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

286,7

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

70,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 715,1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

900,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

2,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

574,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

129,1

01 02 05

ქვემოქართლისრეგიონულიგანვითარებისსააგენტოსხელშეწყობა

50,0

01 02 06

მონაწილეობითიბიუჯეტირებისხელშეწყობა

30,0

01 02 07

გენდერულითანასწორობისხელშეწყობა

30,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

01 02 04

2020 წელი

129,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი"

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალური საარქივო ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა. საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის უზრუნველყოფა, კონსერვაცია, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია. განსაზღვროს მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობისშემადგენლობა, შეიმუშაოს და წესებულებათა ტიპობრივი დოკუმენტების ნუსხა მათი შენახვის ვადების მითითებით, განახორციელოს მუნიციპალურ არქივში განთავსებული საარქივოდოკუმენტების დაცვა, მათი შენახვის პირობების მინიტორინგისა და ოპტიმიზაციის ღონის ძიებები, აწარმოოს საარქივო ფონდის სპეციალური ტექნიკური დამუშავების სამუშაოთა კომპლექსი მათი ფიზიკურ-ქიმიური დაბიოლოგიური დაცვისათვის (კონსერვაცია, რესტავრაცია, დეზინფექცია, დეზინსექციადაა.შ)

ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივის მომსახურების არეალიმოიცავს ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, საკრებულოსა და მერიის მიერ დაფუძნებულია რასამეწარმეო არაკომერციულიი ურიდიული პირების საარქივო დოკუმენტაციის დამუშავება-შენახვას დამომსახურებას.

მუნიციპალურ არქივში დაცულია დოკუმენტები, რომელიც მოიცავს ქ.რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განხორციელებულ პრივატიზაციას(საცხოვრებელი ბინის ორდერებს, პრივატიზაციისა და გასხვისების ხელშეკრულებებს, ლეგალიზაციის მასალებს, საბაღემიწის ნაკვეთებს დასხვა).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საარქივო ფონდისმ უდმივიგანახლება, სრულყოფა და საარქივო ფონდის მოცულობის გაზრდის საფუძველზე ორგანიზაცია-დაწესებულებისა და მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება.

ხარისხიანი საარქივო მომსახურება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქვემო ქართლის რეგიონელი განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

01 08 01

2020 წელი

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულიპირი– „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო იძიებს პოტენციურ ინვესტორებს რეგიონში არსებული ბიზნეს ინტერესების შესაბამისად და ახდენს მათ დაკავშირებას რეგიონის მაშტაბით ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ბიზნეს სექტორთან. ადგილობრივი და რეგიონული გამოფენების ორგანიზება რეგიონის პოტენციალის თვალსაჩინოებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარებას, ინვესტიციების წახალისებას, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების დაკავშირების გზით. 

სოციალურ-ეკონომიკურად განვითარებული ქვემო ქართლის რეგიონში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

01 02 06

2020 წელი

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით 2019 წელსგ ანხორციელებული ინფრასტრუქტურული, სოციალური, კულტურული და სხვა პროექტების შეფასება, 2020 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის შეფასებადა 2021 წლის დასაგეგმი ბიუჯეტის პრიორიტეტები. გამოკითხვის შესაბამისად მოხდება მიმდინარე და მომავალი წლების ბიუჯეტების დაგეგმარება აღსრულება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალა ქრუსთავის ბიუჯეტი რომელშიც მაქსიმალურად იქნება ასახული მოსახლეობის ყველა ინტერესი, ასაკობრივი ყველა ინტერესთა ჯგუფის მიხედვით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

01 02 07

2020 წელი

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული–აპარატი

ქვეპროგრამის აღწერა

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებულია ქალების ცნობიერების ამაღლება. მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილოება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორიუფლებებითა და შესაძლებლობებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა.

 

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

პროგ. 

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

39 314,7

60 566,2

64 341,2

51 232,3

13 108,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 578

2 664

2 879

2 818

61

 

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

39 846,8

38 976,8

869,9

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 703,3

15 428,8

274,5

 

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

14 950,1

14 468,4

481,7

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 406,5

2 406,5

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 563,8

3 556,2

7,6

 

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 143,4

3 121,5

3 015,4

106,1

 

არაფინანსური აქტივები

8 065,0

23 249,1

24 017,5

11 778,5

12 239,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო

დანიშნულების ხარჯები

6 953,6

7 154,5

8 469,5

8 197,8

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

318

318

313

298

15

 

ხარჯები

5 989,7

6 242,6

7 861,6

7 589,9

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

4 038,6

4 564,5

4 347,1

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 740,3

1 845,1

3 060,1

3 007,4

52,7

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

140,3

8,9

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,2

132,4

77,6

76,0

1,6

 

სხვა ხარჯები

40,2

51,4

57,9

57,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

173,4

85,3

130,9

130,9

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის

უზრუნველყოფა

5 533,2

6 009,8

6 754,4

6 482,7

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

300

300

295

280

15

 

ხარჯები

5 495,8

5 928,0

6 629,7

6 358,0

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

3 924,4

4 448,0

4 230,6

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 694,1

1 816,0

2 045,8

1 993,1

52,7

 

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,2

132,4

75,6

74,0

1,6

 

სხვა ხარჯები

40,1

51,4

55,9

55,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

37,5

81,8

124,7

124,7

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 271,5

1 427,6

1 640,0

1 640,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

60

60

 
 

ხარჯები

1 265,7

1 395,7

1 605,5

1 605,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

939,2

999,6

1 086,0

1 086,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

264,1

343,9

455,2

455,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,6

11,7

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

32,9

40,6

44,3

44,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,8

31,9

34,5

34,5

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

3 998,7

4 263,7

4 757,7

4 757,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225

225

220

220

 
 

ხარჯები

3 970,2

4 213,8

4 667,5

4 667,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 527,4

2 721,6

3 132,0

3 132,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 359,5

1 364,4

1 467,9

1 467,9

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72,3

113,2

51,6

51,6

0,0

 

სხვახარჯები

7,2

10,8

11,6

11,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

28,5

49,9

90,2

90,2

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

246,5

257,2

286,7

15,0

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

243,3

257,2

286,7

15,0

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

187,0

203,2

230,0

12,6

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

53,9

46,4

52,7

0,0

52,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

7,5

4,0

2,4

1,6

 

არაფინანსური აქტივები

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის

ამაღლების ხელშეწყობა

16,6

61,4

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

16,6

61,4

70,0

70,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

16,6

61,4

70,0

70,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 420,4

1 144,7

1 715,1

1 715,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

18

0

 

ხარჯები

494,0

314,5

1 231,9

1 231,9

0,0

 

შრომისა ნაზღაურება

0,0

114,2

116,5

116,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

29,1

1 014,4

1 014,4

0,0

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

140,3

8,9

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

135,9

3,5

6,2

6,2

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

900,0

900,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების

დაფარვისა და სასამართლო

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვახარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის

ვალდებულებებისა და დავალიანებების

მომსახურება/დაფარვა

1 097,9

989,0

574,0

574,0

0,0

 

ხარჯები

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის

ხელშეწყობა

90,3

96,8

129,1

129,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

 
 

ხარჯები

90,3

93,2

122,9

122,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

64,2

66,5

66,5

0,0

 

საქონელი დამომსახურება

0,0

29,1

54,4

54,4

0,0

 

სუბსიდიები

90,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

3,5

6,2

6,2

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების

სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

 
 

ხარჯები

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების

ხელშეწყობა

182,1

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

46,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

135,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის

ხელშეწყობა

0,0

8,9

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

8,9

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

8,9

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის .

განვითარება

11 235,5

26 292,5

21 866,8

11 298,5

10 568,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173

173

260

260

0

 

ხარჯები

4 479,1

8 006,4

6 641,1

6 535,0

106,1

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

512,1

996,6

996,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 308,0

1 742,4

2 036,3

2 036,3

0,0

 

სუბსიდიები

1 547,0

975,0

902,5

902,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

8,8

14,3

14,3

0,0

 

სხვახარჯები

1 624,1

4 768,1

2 691,4

2 585,3

106,1

 

არაფინანსური აქტივები

6 756,4

18 286,1

15 225,7

4 763,5

10 462,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

განვითარება

5 619,5

14 308,5

9 952,6

2 803,6

7 149,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

 

ხარჯები

131,6

178,1

243,1

243,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

69,3

80,0

80,0

0,0

 

საქონელი დამომსახურება

0,0

108,7

161,1

161,1

0,0

 

სუბსიდიები

131,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 487,9

14 130,4

9 709,5

2 560,6

7 149,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების

კაპიტალური შეკეთება

5 367,4

13 744,6

9 085,5

1 936,5

7 149,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 367,4

13 744,6

9 085,5

1 936,5

7 149,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინა რეშეკეთება

0,0

330,6

504,5

504,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

330,6

504,5

504,5

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

252,0

233,3

362,6

362,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

 

ხარჯები

131,6

178,1

243,1

243,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

69,3

80,0

80,0

0,0

 

საქონელი დამომსახურება

0,0

108,7

161,1

161,1

0,0

 

სუბსიდიები

131,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

120,5

55,2

119,5

119,5

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

122,1

192,4

450,5

450,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

54,5

103,4

166,4

166,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

48,0

56,4

56,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

54,6

108,0

108,0

0,0

 

სუბსიდიები

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,7

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,6

89,0

284,1

284,1

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

და მოვლა-პატრონობა

122,1

192,4

450,5

450,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

54,5

103,4

166,4

166,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

48,0

56,4

56,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

54,6

108,0

108,0

0,0

 

სუბსიდიები

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,7

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,6

89,0

284,1

284,1

0,0

02 03

გარე განათება

1 528,2

1 433,1

1 437,0

1 437,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

11

11

0

 

ხარჯები

1 508,3

1 433,1

1 437,0

1 437,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

116,3

137,2

137,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 168,9

1 315,0

1 298,5

1 298,5

0,0

 

სუბსიდიები

339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,8

1,3

1,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარეგანათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 508,3

1 433,1

1 437,0

1 437,0

0,0

 

მომუშავეთარი ცხოვნობა

12

12

11

11

 
 

ხარჯები

1 508,3

1 433,1

1 437,0

1 437,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

116,3

137,2

137,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 168,9

1 315,0

1 298,5

1 298,5

0,0

 

სუბსიდიები

339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,8

1,3

1,3

0,0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდება გარეგანათების სფეროში

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და

შენობების რეაბილიტაცია

982,2

4 220,8

1 400,2

1 294,0

106,1

 

ხარჯები

390,7

3 474,1

1 179,6

1 073,5

106,1

 

სხვახარჯები

390,7

3 474,1

1 179,6

1 073,5

106,1

 

არაფინანსურიაქტივები

591,5

746,6

220,6

220,6

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი

შენობების რეაბილიტაცია

610,0

894,4

220,6

220,6

0,0

 

ხარჯები

18,4

147,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვახარჯები

18,4

147,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

591,5

746,6

220,6

220,6

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების

სახურავების რეაბილიტაცია

352,3

802,6

556,2

556,2

0,0

 

ხარჯები

352,3

802,6

556,2

556,2

0,0

 

სხვახარჯები

352,3

802,6

556,2

556,2

0,0

02 04 03

შენობების ფასადების

რეაბილიტაცია

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

 

ხარჯები

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

 

სხვახარჯები

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 527,5

1 684,6

2 122,0

2 122,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

33

33

 
 

ხარჯები

1 527,5

1 421,3

1 917,0

1 917,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

278,4

313,3

313,3

0,0

 

საქონელი დამომსახურება

0,0

105,9

150,7

150,7

0,0

 

სუბსიდიები

312,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

6,2

3,0

3,0

0,0

 

სხვახარჯები

1 214,9

1 030,8

1 450,0

1 450,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

263,3

205,0

205,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

160,6

2 056,5

2 928,2

1 238,5

1 689,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

76

76

0

 

ხარჯები

0,8

99,4

683,7

683,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

409,7

409,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

99,4

268,0

268,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

159,9

1 957,1

2 244,5

554,8

1 689,7

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების

მოწყობა-რეაბილიტაცია

და მოვლა-პატრონობა

160,6

1 982,1

2 833,2

1 143,5

1 689,7

 

მომუშავეთარი ცხოვნობა

0

0

76

76

0

 

ხარჯები

0,8

25,0

588,7

588,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

409,7

409,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

25,0

173,0

173,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

159,9

1 957,1

2 244,5

554,8

1 689,7

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების

ტექნიკური უზრუნველყოფა

0,0

74,4

95,0

95,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

74,4

95,0

95,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

74,4

95,0

95,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის

განვითარება

709,0

975,0

2 048,2

990,7

1 057,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

120

120

0

 

ხარჯები

709,0

975,0

902,5

902,5

0,0

 

სუბსიდიები

709,0

975,0

902,5

902,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

1 145,7

88,2

1 057,5

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შეძენა

126,2

379,1

938,2

372,1

566,0

 

ხარჯები

1,2

159,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვახარჯები

1,2

159,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

125,0

219,4

938,2

372,1

566,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური

ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

460,3

1 042,4

589,9

589,9

0,0

 

ხარჯები

155,7

162,2

111,8

111,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

138,4

58,7

50,0

50,0

0,0

 

სხვახარჯები

17,3

103,5

61,8

61,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

304,6

880,2

478,1

478,1

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 637,7

4 992,7

5 728,5

5 728,5

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

571

576

498

498

0

 

ხარჯები

4 628,3

4 888,3

5 239,4

5 239,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 505,4

1 214,2

1 214,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3 351,2

3 990,0

3 990,0

0,0

 

სუბსიდიები

4 626,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

31,6

35,0

35,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,1

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

104,4

489,1

489,1

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 312,8

3 445,5

4 155,0

4 155,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

407

368

371

371

 
 

ხარჯები

3 312,8

3 391,8

3 717,0

3 717,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

527,0

595,7

595,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 844,6

3 097,1

3 097,1

0,0

 

სუბსიდიები

3 311,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

20,1

24,0

24,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,1

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

53,7

438,0

438,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,

,განვითარება

1 214,2

1 416,8

1 443,6

1 443,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151

195

114

114

 
 

ხარჯები

1 204,7

1 367,6

1 393,0

1 393,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

953,8

587,9

587,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

402,3

796,2

796,2

0,0

 

სუბსიდიები

1 204,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

11,5

9,0

9,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

49,3

50,6

50,6

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

110,7

130,3

129,8

129,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

13

 
 

ხარჯები

110,7

129,0

129,3

129,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

24,7

30,6

30,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

104,3

96,7

96,7

0,0

 

სუბსიდიები

110,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1,4

0,5

0,5

0,0

04 00

განათლება

6 928,9

10 178,7

15 202,3

13 240,0

1 962,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

787

862

967

967

0

 

ხარჯები

6 520,5

7 516,4

9 525,6

9 335,3

190,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

4 733,5

5 903,1

5 903,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 614,7

3 392,0

3 201,7

190,3

 

სუბსიდიები

6 490,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

66,9

74,0

74,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,0

101,3

156,5

156,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

408,5

2 662,3

5 676,7

3 904,7

1 772,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების

ფუნქციონირება

6 127,7

6 934,5

8 740,3

8 740,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

723

797

897

897

 
 

ხარჯები

6 112,5

6 809,4

8 665,3

8 665,3

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

4 388,7

5 507,2

5 507,2

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

2 356,7

3 081,6

3 081,6

0,0

 

სუბსიდიები

6 106,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

58,1

70,0

70,0

0,0

 

სხვახარჯები

5,7

5,8

6,5

6,5

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

15,2

125,1

75,0

75,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,

მშენებლობა

393,3

937,7

3 841,8

3 826,7

15,1

 

არაფინანსური აქტივები

393,3

937,7

3 841,8

3 826,7

15,1

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა

ხელშეწყობა

383,7

464,7

523,0

523,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

65

70

70

 
 

ხარჯები

383,7

455,3

520,0

520,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

344,7

395,9

395,9

0,0

 

საქონელიდა მომსახურება

0,0

100,9

120,1

120,1

0,0

 

სუბსიდიები

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

8,8

4,0

4,0

0,0

 

სხვახარჯები

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

9,4

3,0

3,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება

და ინფრასტრუქტურის

მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

1 747,2

1 947,2

0,0

1 947,2

 

ხარჯები

0,0

157,1

190,3

0,0

190,3

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

157,1

190,3

0,0

190,3

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

1 590,1

1 756,9

0,0

1 756,9

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

24,3

94,6

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

24,3

94,6

150,0

150,0

0,0

 

სხვახარჯები

24,3

94,6

150,0

150,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5 927,8

7 895,7

8 707,6

8 702,7

4,8

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

647

658

757

757

0

 

ხარჯები

5 210,5

5 802,2

6 216,5

6 216,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 633,1

2 681,7

2 681,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 735,4

1 889,1

1 889,1

0,0

 

სუბსიდიები

5 071,4

1 272,7

1 504,0

1 504,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

17,0

39,9

39,9

0,0

 

სხვახარჯები

139,1

143,9

101,8

101,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

717,3

2 093,6

2 491,1

2 486,2

4,8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 683,6

3 876,2

4 406,9

4 402,0

4,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

159

152

152

0

 

ხარჯები

2 116,3

2 034,5

2 212,8

2 212,8

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

406,8

186,6

186,6

0,0

 

საქონელიდა მომსახურება

0,0

284,6

558,1

558,1

0,0

 

სუბსიდიები

1 989,5

1 200,8

1 394,0

1 394,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,5

6,0

6,0

0,0

 

სხვახარჯები

126,8

140,9

68,1

68,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

567,3

1 841,6

2 194,1

2 189,2

4,8

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების

ხელშეწყობა

979,7

1 200,8

1 394,0

1 394,0

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

54

65

59

59

0

 

ხარჯები

979,7

1 200,8

1 394,0

1 394,0

0,0

 

სუბსიდიები

979,7

1 200,8

1 394,0

1 394,0

0,0

05 01 02

სპორტულიღონისძიებებისდაფინანსება

1 154,2

844,1

821,5

821,5

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

94

94

93

93

 
 

ხარჯები

1 136,6

833,8

818,8

818,8

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

406,8

186,6

186,6

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

284,6

558,1

558,1

0,0

 

სუბსიდიები

1 009,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

1,5

6,0

6,0

0,0

 

სხვახარჯები

126,8

140,9

68,1

68,1

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

17,6

10,4

2,7

2,7

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების

აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

549,7

1 831,3

2 191,4

2 186,5

4,8

 

არაფინანსურიაქტივები

549,7

1 831,3

2 191,4

2 186,5

4,8

05 02

კულტურისსფეროსგანვითარება

2 911,3

3 726,8

3 322,6

3 322,6

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

491

491

475

475

0

 

ხარჯები

2 761,4

3 497,7

3 028,3

3 028,3

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

2 182,0

2 153,7

2 153,7

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

1 291,2

839,8

839,8

0,0

 

სუბსიდიები

2 750,1

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

15,3

15,9

15,9

0,0

 

სხვახარჯები

11,2

3,0

8,9

8,9

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

150,0

229,1

294,3

294,3

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებები

სხელშეწყობა

2 450,0

3 065,9

2 781,2

2 781,2

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

468

468

360

360

0

 

ხარჯები

2 328,3

2 889,3

2 618,2

2 618,2

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

2 157,8

2 122,9

2 122,9

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

713,8

476,5

476,5

0,0

 

სუბსიდიები

2 324,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

14,6

9,9

9,9

0,0

 

სხვახარჯები

3,5

3,0

8,9

8,9

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

121,7

176,7

163,0

163,0

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 231,9

1 661,6

1 227,5

1 227,5

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

286

286

188

188

 
 

ხარჯები

1 130,6

1 626,2

1 193,6

1 193,6

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

1 126,9

980,4

980,4

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

483,2

197,9

197,9

0,0

 

სუბსიდიები

1 128,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

14,0

8,4

8,4

0,0

 

სხვახარჯები

2,5

2,0

6,9

6,9

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

101,2

35,4

33,9

33,9

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

735,1

799,2

852,3

852,3

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

92

92

92

92

 
 

ხარჯები

728,7

713,8

769,5

769,5

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

603,6

635,7

635,7

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

109,2

131,4

131,4

0,0

 

სუბსიდიები

728,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

0,6

1,0

1,0

0,0

 

სხვახარჯები

0,4

0,4

1,4

1,4

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

6,3

85,4

82,8

82,8

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

178,8

269,9

325,5

325,5

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

39

39

27

27

 
 

ხარჯები

176,9

224,7

285,5

285,5

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

175,7

197,8

197,8

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

48,9

87,1

87,1

0,0

 

სუბსიდიები

176,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

სხვახარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

1,9

45,2

40,0

40,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

304,2

335,2

375,9

375,9

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

51

51

53

53

 
 

ხარჯები

292,0

324,6

369,6

369,6

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

251,5

309,0

309,0

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

72,6

60,1

60,1

0,0

 

სუბსიდიები

291,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვახარჯები

0,6

0,5

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

12,2

10,6

6,3

6,3

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების

განხორციელება

425,4

654,8

400,1

400,1

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

23

23

115

115

 
 

ხარჯები

425,4

602,3

400,1

400,1

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

24,2

30,8

30,8

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

577,4

363,3

363,3

0,0

 

სუბსიდიები

425,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

0,7

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

52,5

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა,

რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28,2

0,0

131,3

131,3

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

28,2

0,0

131,3

131,3

0,0

05 02 04

რელიგიური კონფესიების

ხელშეწყობა

7,7

6,1

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

7,7

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სხვახარჯები

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

332,8

292,8

258,0

258,0

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

8

8

22

22

0

 

ხარჯები

332,8

270,0

255,3

255,3

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

44,3

41,5

41,5

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

159,7

87,8

87,8

0,0

 

სუბსიდიები

331,8

65,8

100,0

100,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

0,2

6,0

6,0

0,0

 

სხვახარჯები

1,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

22,8

2,7

2,7

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი

ღონისძიებები

323,8

227,0

158,0

158,0

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

8

8

22

22

 
 

ხარჯები

323,8

204,2

155,3

155,3

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

44,3

41,5

41,5

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

159,7

87,8

87,8

0,0

 

სუბსიდიები

322,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

0,2

6,0

6,0

0,0

 

სხვახარჯები

1,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

22,8

2,7

2,7

0,0

05 03 02

ინიციატივებისთანადაფინანსება

9,0

65,8

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

9,0

65,8

100,0

100,0

0,0

 

სუბსიდიები

9,0

65,8

100,0

100,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის

ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

720,1

720,1

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

0

0

108

108

 
 

ხარჯები

0,0

0,0

720,1

720,1

0,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

0,0

299,9

299,9

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

0,0

403,4

403,4

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

0,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

სხვახარჯები

0,0

0,0

4,8

4,8

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

უზრუნველყოფა

3 631,1

4 052,1

4 366,6

4 064,8

301,8

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

82

77

84

38

46

 

ხარჯები

3 631,1

4 034,7

4 362,6

4 060,8

301,8

 

შრომისანაზღაურება

0,0

321,1

343,2

286,1

57,1

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

381,9

582,6

343,9

238,7

 

სუბსიდიები

613,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

2 825,9

3 253,1

3 323,0

3 317,0

6,0

 

სხვახარჯები

192,0

78,5

113,8

113,8

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

17,4

4,0

4,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 106,2

1 304,2

1 536,7

1 240,9

295,8

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

47

42

49

3

46

 

ხარჯები

1 106,2

1 300,6

1 536,7

1 240,9

295,8

 

შრომისანაზღაურება

0,0

57,8

73,2

16,1

57,1

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

239,4

303,5

64,8

238,7

 

სუბსიდიები

235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

870,8

999,2

1 155,5

1 155,5

0,0

 

სხვახარჯები

0,0

4,2

4,5

4,5

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და

უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

235,4

300,8

376,7

80,9

295,8

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

47

42

49

3

46

 

ხარჯები

235,4

297,2

376,7

80,9

295,8

 

შრომისანაზღაურება

0,0

57,8

73,2

16,1

57,1

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

239,4

303,5

64,8

238,7

 

სუბსიდიები

235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მოქალაქეთაინდივიდუალურისამედიცინოდახმარება

562,9

666,5

700,0

700,0

0,0

 

ხარჯები

562,9

666,5

700,0

700,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

562,9

666,5

700,0

700,0

0,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო-ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

164,2

157,2

190,0

190,0

0,0

 

ხარჯები

164,2

157,2

190,0

190,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

164,2

153,1

185,5

185,5

0,0

 

სხვახარჯები

0,0

4,2

4,5

4,5

0,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის და

ფინანსება

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

 

ხარჯები

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული

დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის

მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

06 02

სოციალური

უზრუნველყოფა

2 524,9

2 747,9

2 829,9

2 823,9

6,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

35

35

35

35

0

 

ხარჯები

2 524,9

2 734,1

2 825,9

2 819,9

6,0

 

შრომისანაზღაურება

0,0

263,3

270,0

270,0

0,0

 

საქონელიდამომსახურება

0,0

142,5

279,1

279,1

0,0

 

სუბსიდიები

377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

1 955,1

2 253,9

2 167,5

2 161,5

6,0

 

სხვახარჯები

192,0

74,4

109,3

109,3

0,0

 

არაფინანსურიაქტივები

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების

დაფინანსება

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

 

ხარჯები

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

06 02 02

სარიტუალო

მომსახურებები

3,8

6,6

8,1

2,1

6,0

 

ხარჯები

3,8

6,6

8,1

2,1

6,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

3,3

6,0

8,1

2,1

6,0

 

სხვახარჯები

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

73,8

75,3

80,0

80,0

0,0

 

ხარჯები

73,8

75,3

80,0

80,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

73,8

75,3

80,0

80,0

0,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ

ტრანსპორტზე

288,7

280,4

320,0

320,0

0,0

 

ხარჯები

288,7

280,4

320,0

320,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

96,9

96,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,7

280,4

173,8

173,8

0,0

 

სხვახარჯები

0,0

0,0

49,3

49,3

0,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების

პროგრამები

363,2

377,3

57,0

57,0

0,0

 

ხარჯები

363,2

377,3

57,0

57,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

198,0

338,1

57,0

57,0

0,0

 

სხვახარჯები

165,2

39,2

0,0

0,0

0,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

 

ხარჯები

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

377,8

424,4

460,3

460,3

0,0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

35

35

35

35

 
 

ხარჯები

377,8

410,6

456,3

456,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

263,3

270,0

270,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

142,5

182,2

182,2

0,0

 

სუბსიდიები

377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,8

4,1

4,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

 

ხარჯები

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა

და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების

მატერიალური დახმარება

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

 

ხარჯები

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

 

ხარჯები

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

06 02 11

სტუდენტთასოციალურიდახმარება

38,7

43,6

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

38,7

43,6

100,0

100,0

0,0

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

38,7

43,6

100,0

100,0

0,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

 

ხარჯები

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

 

სხვახარჯები

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული

ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

 

ხარჯები

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანი