"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/06/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/07/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016343
11
30/06/2020
ვებგვერდი, 02/07/2020
190020020.35.136.016343
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის N25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება   №11

2020 წლის 30 ივნისი

დაბა ხულო

 

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის №25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"-ს  24 - ე მუხლის პირველი პუნქტის "დ.ა" ქვეპუნქტისა და "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, გამოქვეყნების თარიღი 27/12/2019. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016332) შეტანილ იქნეს ცვლილება და  დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე



დანართი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით; 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

შემოსავლები

11 273 000

12 343 181

10 899 400

გადასახდელები

6 089 544

5 600 664

5 615 400

გრანტები

4 747 951

6 398 870

5 000 000

სხვა შემოსავლები

435 505

343 647

284 000

ხარჯები

7 636 990

7 993 990

7 721 587

შრომის ანაზღაურება

3 330 632

3 715 766

3 944 332

საქონელი და მომსახურება

2 726 192

3 089 858

2 800 854

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

გრანტები

219 388

225 996

220 000

სოციალური უზრუნველყოფა

613 550

567 681

491 613

სხვა ხარჯები

744 228

391 689

264 288

საოპერაციო სალდო

3 636 010

4 349 191

3 177 813

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 606 060

4 582 655

3 247 439

ზრდა (შეძენა)

3 610 373

4 585 615

3 247 439

კლება (გაყიდვა)

4 313

2 960

0

მთლიანი სალდო

29 950

-233 464

-69 626

ფინანსური აქტივების ცვლილება

29 950

-233 464

-69 626

ზრდა

29 950

13 000

0

ვალუტა, დეპოზიტები

29 950

13 000

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

246 464

69 626

ვალუტა, დეპოზიტები

0

246 464

69 626

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

შემოსულობები

11 277 313

12 346 141

10 899 400

შემოსავლები

11 273 000

12 343 181

10 899 400

არაფინანსური აქტივების კლება

4 313

2 960

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11 277 313

12 592 605

10 969 026

ხარჯები

7 636 990

7 993 990

7 721 587

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 610 373

4 585 615

3 247 439

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

29 950

13 000

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

0

-246 464

-69 626

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 899 400 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

შემოსულობები

11 277 313

12 346 141

10 899 400

შემოსავლები

11 273 000

12 343 181

10 899 400

გადასახადები

6 089 544

5 600 664

5 615 400

გრანტები

4 747 951

6 398 870

5 000 000

სხვა შემოსავლები

435 505

343 647

284 000

არაფინანსური აქტივების კლება

4 313

2 960

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 615 400  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

გადასახადები

6 089 544

5 600 664

5 615 400

საშემოსავლო გადასახადი

125 504

0

0

ქონების გადასახადი

5 964 040

3 319 811

3 300 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

5 646 397

3 001 482

3 290 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 922

3 793

1 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1 685

1 414

 

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

313 036

313 122

9 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

2 280 853

2 315 400

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 000 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

გრანტები

4 747 951

6 398 870

5 000 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

0

0

0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

4 747 951

6 398 870

5 000 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 456 000

0

0

სპეციალური ტრანსფერი

0

2 300 000

2 000 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 0

0

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 938 266

2 738 416

3 000 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

353 685

430 203

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

 0

930 251

 0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 284 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

435 505

343 647

284 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

241 772

257 985

215 000

პროცენტები

127 285

131 595

100 000

დივიდენდები

0

0

0

რენტა

114 487

126 390

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

72 227

119 214

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

42 260

7 176

 0

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

38 741

32 441

29 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

38 741

32 441

29 000

სანებართვო მოსაკრებელი

33 913

28 369

25 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 0

23

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

600

 0

 0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 228

4 049

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

40 900

27 759

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

0

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

114 092

25 462

20 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 721 587 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2

ხარჯები

7 456 649

7 993 990

7 721 587

21

შრომის ანაზღაურება

3 330 632

3 715 766

3 944 332

22

საქონელი და მომსახურება

2 545 851

3 089 858

2 800 854

25

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

26

გრანტი

219 388

225 996

220 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

613 550

567 681

491 613

28

სხვა ხარჯები

744 228

391 689

264 288

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 247 439 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 247 439 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

19 388

115 936

64 572

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 063 130

4 221 976

2 938 838

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 378

50 760

600

05 00

განათლება

340 246

50 515

235 729

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

185 231

146 428

6 400

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1 300

 

სულ ჯამი

3 610 373

4 585 615

3 247 439

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

4 313

2 960

0

ძირითადი აქტივები

 

2 915

 

არაწარმოებული აქტივები

4 313

45

0

მიწა

4 313

45

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 969 026 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 215 615

2 338 195

2 390 996

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 215 615

2 338 195

2 390 996

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 215 490

2 338 195

2 231 370

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

125

0

159 626

702

თავდაცვა

4 839

4 916

81 760

704

ეკონომიკური საქმიანობა

605 574

1 083 100

1 299 908

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

70 000

69 985

0

70421

სოფლის მეურნეობა

70 000

69 985

0

7045

ტრანსპორტი

535 574

1 013 115

1 299 908

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

440 314

930 270

1 199 408

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

95 260

82 845

100 500

705

გარემოს დაცვა

357 655

350 698

170 000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

66 000

109 200

70 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

291 655

241 498

100 000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 209 034

4 048 312

2 568 117

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 291 667

1 414 664

1 360 578

7063

წყალმომარაგება

1 291 219

780 124

378 524

7064

გარე განათება

338 408

201 305

205 192

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

287 740

1 652 218

623 823

707

ჯამრთელობის დაცვა

465 490

448 499

452 100

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

465 490

448 499

452 100

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 401 136

1 526 435

1 120 200

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

369 324

427 068

176 640

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 023 867

1 094 889

940 560

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

7 945

4 478

3 000

709

განათლება

2 140 907

2 234 642

2 419 468

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 503 462

1 885 064

1 848 439

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

637 445

349 578

571 029

710

სოციალური დაცვა

847 113

544 808

466 477

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

39 238

39 238

42 477

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

807 875

505 570

424 000

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

11 247 363

12 579 605

10 969 026

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 69 626 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  69 626 ლარის ოდენობით. 

2.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 69 626 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

29 950

-233 464

-69 626

ზრდა

29 950

13 000

0

ვალუტა, დეპოზიტები

29 950

13 000

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

246 464

69 626

ვალუტა, დეპოზიტები

 

246 464

69 626

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

 


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

 


მუხლი 15. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყობს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები და წვევანდელთა ტრანსპორტირება.

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული (სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების), გადაუდებელი გადასახდელების  დაფინანსება.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

პროგრამის აღწერა:

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მერიის მიერ დაკავებული გასულ წლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დარჩენილი ასანაზღაურებელი თანხის დაფარვა.

პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1.1 საგზაო და სხვა სახის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული ოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გზების, სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაცია, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ხელშოწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყობს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 5-6 მარშრუტს.

  • მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში პრობლემური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 4700 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 14100 გრძივი მეტრი გზა.

  • ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოფელ ბეღლეთისა და ბოძაურის დამაკავშირებელი ხიდი, რომლითაც სარგებლობდა მოსახლეობის დაახლოებით 60 ოჯახზე მეტი წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ვერ ხერხდება ხიდით სარგებლობა, რის გამოც მოსახლეობას უხდება შემოვლითი გზის გამოყენება, რაც შორია და დაკავშირებულია მეტ ხარჯებთან. აღნიშნული ხიდის მშენებლობით ორი სოფლის მოსახლეობას აღუდგება ახლო დამაკავშირებელი საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი.

  • ძმაგულაში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოფელში მცხოვრები 3 ოჯახი წლების განმავლობაში სარგებლობს მდინარეზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდით, რომელიც თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია და ქმნის საფრთხეს მოსახლეობის გადაადგილების დროს. იქ არსებულ ოჯახებს არა აქვთ სხვა ალტერნატიული მისასვლელი გზა, რის გამოც მათ გავლა და ტვირთის გადაზიდვა უხდებათ აღნიშნული ამორტიზირებული ხიდით. არსებულიდან გამომომდინარე საჭირო გახდა ახალი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა, რითაც 3 ოჯახს აღუდგება უსაფრთხო სახიდე გადასასვლელი.

  • სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ძირკვაძეებში კლუბის მიმდებარედ ჩამონადენი მდინარის კალაპოტში მოქცეევა. აღნიშნული ტერიტორია წვიმისა და თოვლის დნობის დროს ვერ ატარებს უხვი ნალექის რაოდენობას, რის გამოც ზიანდება, როგორც საავტომობილო გზა, ასევე იქ მცხოვრები მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები. აღნიშნული სამუშაოს შესრულების შედეგად 2 ოჯახს გაუუმჯობესდება არსებულ გზაზე გადაადგილების საშუალება და იქვე მდებარე საკარმიდამო ნაკვეთები დაცული იქნება დაზიანებისაგან.

  • მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ასევე ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

  • სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

„ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა ძირითადი სატრანსპორტო საშუალებაა სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის მუნიციპალიტეტთან დასაკავშირებლად. ბაგირგზის რამოდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგად დაზიანებულია საწევი ბაგირის მსხვილი და წვრილი მავთულები, რომლის ექსპლოატაციაც არ შეიძლება და სახიფათოა უსაფრთხოდ გადაადგილებისათვის. არსებულმა მდგომარეობამ შექმნა ბაგირის შეცვლის და თანმხლები სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა, რის გამოც დაიგეგმა აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, მუნიციპალური სერვისის ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 5900 წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ფუშრუკაულისა და კვატიის მოსახლეობისათვის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა. აქ ზაფხულის სეზონს ატარებს მოიალაღეთა 60 ოჯახზე მეტი, რომლებსაც დღემდე არ აქვთ ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით. აღნიშნული ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა ხელს შეუწყობს უფრო მეტი მოსახლის დაბრუნებას მთაში და ფერმერული მეურნეობის (მესაქონლეობის) განვითარებას, რაც ვფიქრობთ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე.

  • ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლას-შენახვას.

  • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა და მუნიციპალური ობიექტები მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

  • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

  • სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. სულ განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში 650 გრძივი მეტრი სანიაღვრე არხის მშენებლობა.

  • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 24 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო, რომლებზეც წარმოდგენილია გეოლოგიური დასკნები.

ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები. ეს ქუჩა არის მთავარი გამტარი, როგორც დაბის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში მიმავალი ავტომანქანებისათვის და სხვა ალტერნატივა თითქმის არა აქვს, ხოლო აქ არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ვერ იძლება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება ხელს შეუწყობს, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას და მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებას.

  • მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა იმ სოფლებში, სადაც დღემდე არ არის მსგავსი ტიპის შენობები. აღნიშნული შენობების მშენებლობით სოფლის მოსახლეობას მიეცემა კულტურული თუ სხვა აქტივობებისათვის განსახორციელებელი თავშეყრის კომფორტული გარემო. დაგეგმილია სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა, მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი 2019-2020წ), ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა, სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

  1. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ერთად გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.

  • საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან გამოტანილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს და კურორტ ბეშუმში არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გადაიტანს ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. თვეში შესრულდება  საშუალოდ 10-15 რეისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ხოლო წლის განმავლობაში 155 რეისამდე.

  • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების შეგროვება და გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 220 ერთეულამდე უპატრონო მაწანწალა ცხოველის გადაყვანა.

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 84 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, მანიაკეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, გოდგაძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, კურცხალი, ქვემო ვაშლოვანი, ზემო ვაშლოვანი, შურმული, სხანდარა, ჩაო, თაგო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ოშანახევი, მახალაკური, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 6200 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 19 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 790–ზე მეტი სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

  • საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ობიექტის ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა აუცილებლობა, რომ შენობას ჩაუტარდეს სრული რეაბილიტაცია და ბავშვებს მიეცეთ საშუალება სრულყოფილი სკოლამდელი განათლების მიღებისა. ასევე განხორციელდება სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაციას.

დაგეგმილია სოფელ კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, სადაც განთავსდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონები.

პრიორიტეტი:

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

  • ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 80-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

  • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი ჯილდოთი.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

  • ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, როგორიცაა კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

  • სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

  • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

  • ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი გაჯანსაღება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის  და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. პროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

  • გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 57 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

  • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

  • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას. (15 თებერვალი,  8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა).

  • უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 83 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

  • მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის შეძენასთან დაკავშირებით  დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა ან მამა).

  • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებელ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

  • ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ.  აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  პროგრამა.

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ძველი სახურავების შეცვლას ახლით. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ (0-დან 100000-მდე ქულა) და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.

  • ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 2 ადრეული განვითარების (წელიწადში 12 კურსი 96 დღე) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბავშვებთან შესაბამისი პროგრამის სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტის) მიერ ბუნებრივ გარემოში (სახლში, საბავშვო ბაღში და ა.შ.) გაწეული მომსახურებისთვის ტრანსპორტირებას. ერთი ვიზიტის ტრანსპორტირების თანხა უნდა განისაზღვროს არაუმეტეს 25 ლარისა.

ადრეული განვითარების სპეციალისტის ბუნებრივ გარემოში მომსახურების გაწევა ითვალისწინებს ბუნებრივ გარემოში ბავშვის განვითარების ხელშეწყობას და მისი აქტივობების ხარისხის გაზრდას, ასევე ოჯახის წევრების ინფორმირებას ბავშვის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო ცოდნით და პრაქტიკული უნარ–ჩვევებით.

  • მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სხვადასხვა სახის რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება  შემდეგ ბენეფიციარებს: მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებს, ქრონიკულად დაავადებულ ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პირებს და საწოლს მიჯაჭვულ ავადმყოფებს.

 

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 10 969 026 ლარის ოდენობი:

 

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

11 260 363

12 592 605

10 969 026

0

10 969 026

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

602

644

645

0

645

 

ხარჯები

7 636 990

7 993 990

7 721 587

0

7 721 587

 

შრომის ანაზღაურება

3 330 632

3 715 766

3 944 332

0

3 944 332

 

საქონელი და მომსახურება

2 726 192

3 089 858

2 800 854

0

2 800 854

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

0

500

 

გრანტები

219 388

225 996

220 000

0

220 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

613 550

567 681

491 613

0

491 613

 

სხვა ხარჯები

744 228

391 689

264 288

0

264 288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 610 373

4 585 615

3 247 439

0

3 247 439

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

13 000

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 233 454

2 356 111

2 472 756

 

2 472 756

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145

145

145

 

145

 

ხარჯები

2 201 066

2 227 175

2 408 184

 

2 408 184

 

შრომის ანაზღაურება

1 600 361

1 624 791

1 730 394

 

1 730 394

 

საქონელი და მომსახურება

479 264

531 830

521 956

 

521 956

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 993

9 475

7 206

 

7 206

 

სხვა ხარჯები

79 448

61 079

148 628

 

148 628

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 388

115 936

64 572

 

64 572

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

13 000

0

 

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 220 329

2 343 111

2 313 130

 

2 313 130

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145

145

145

 

145

 

ხარჯები

2 200 941

2 227 175

2 306 130

 

2 306 130

 

შრომის ანაზღაურება

1 600 361

1 624 791

1 730 394

 

1 730 394

 

საქონელი და მომსახურება

479 264

531 830

510 130

 

510 130

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 993

9 475

7 206

 

7 206

 

სხვა ხარჯები

79 323

61 079

58 400

 

58 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 388

115 936

7 000

 

7 000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

649 518

646 899

633 500

 

633 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

28

 

28

 

ხარჯები

649 518

644 240

633 500

 

633 500

 

შრომის ანაზღაურება

482 453

473 830

486 000

 

486 000

 

საქონელი და მომსახურება

109 351

116 722

94 100

 

94 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 364

500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

53 350

53 188

53 400

 

53 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 659

0

 

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 565 972

1 691 296

1 597 870

 

1 597 870

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

117

112

 

112

 

ხარჯები

1 546 584

1 578 019

1 590 870

 

1 590 870

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 908

1 150 961

1 189 194

 

1 189 194

 

საქონელი და მომსახურება

365 074

410 192

389 470

 

389 470

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37 629

8 975

7 206

 

7 206

 

სხვა ხარჯები

25 973

7 891

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 388

113 277

7 000

 

7 000

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

4 839

4 916

81 760

 

81 760

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

5

 

5

 

ხარჯები

4 839

4 916

81 760

 

81 760

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

55 200

 

55 200

 

საქონელი და მომსახურება

4 839

4 916

26 560

 

26 560

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

13 125

13 000

159 626

 

159 626

 

ხარჯები

125

0

102 054

 

102 054

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

11 826

 

11 826

 

სხვა ხარჯები

125

0

90 228

 

90 228

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

57 572

 

57 572

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

13 000

0

 

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

0

0

90 000

 

90 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

90 000

 

90 000

01 02 02

საწევრო შენატანი

13 000

13 000

0

 

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

13 000

0

 

0

01 02 03

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

125

0

69 626

 

69 626

 

ხარჯები

125

0

12 054

 

12 054

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

11 826

 

11 826

 

სხვა ხარჯები

125

0

228

 

228

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

57 572

 

57 572

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 802 128

4 830 356

3 500 625

0

3 500 625

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

55

56

0

56

 

ხარჯები

738 998

608 380

561 787

0

561 787

 

შრომის ანაზღაურება

209 340

237 877

242 520

0

242 520

 

საქონელი და მომსახურება

525 836

370 431

319 007

0

319 007

 

სხვა ხარჯები

3 822

72

260

0

260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 063 130

4 221 976

2 938 838

0

2 938 838

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

440 314

930 270

1 299 908

 

1 299 908

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

14

 

14

 

ხარჯები

25 133

24 944

108 500

 

108 500

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

75 720

 

75 720

 

საქონელი და მომსახურება

25 133

24 944

32 680

 

32 680

 

სხვა ხარჯები

0

0

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415 181

905 326

1 191 408

 

1 191 408

02 01 01

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

25 133

24 944

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

25 133

24 944

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

25 133

24 944

25 000

 

25 000

02 01 02

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

29 647

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 647

 

0

 

 

02 01 03

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

17 800

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 800

 

0

 

 

02 01 04

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

289 532

905 326

945 390

 

945 390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289 532

905 326

945 390

 

945 390

02 01 05

ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

0

0

41 021

 

41 021

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

41 021

 

41 021

02 01 06

ძმაგულაში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

0

0

42 300

 

42 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 300

 

42 300

02 01 07

სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა

0

0

20 973

 

20 973

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

20 973

 

20 973

02 01 08

მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი

78 202

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 202

 

0

 

0

02 01 09

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

95 260

82 846

100 500

 

100 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

14

 

14

 

ხარჯები

89 070

82 846

83 500

 

83 500

 

შრომის ანაზღაურება

64 260

71 720

75 720

 

75 720

 

საქონელი და მომსახურება

24 738

11 054

7 680

 

7 680

 

სხვა ხარჯები

72

72

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 190

0

17 000

 

17 000

02 01 10

სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები

0

0

124 724

 

124 724

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

124 724

 

124 724

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 718 774

2 305 963

999 801

 

999 801

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

624 795

500 590

453 287

 

453 287

 

შრომის ანაზღაურება

145 080

166 157

166 800

 

166 800

 

საქონელი და მომსახურება

475 965

334 433

286 327

 

286 327

 

სხვა ხარჯები

3 750

0

160

 

160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 093 979

1 805 373

546 514

 

546 514

02 02 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

392 012

450 703

361 615

 

361 615

 

ხარჯები

338 408

181 805

177 500

 

177 500

 

საქონელი და მომსახურება

338 408

181 805

177 500

 

177 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 604

268 898

184 115

 

184 115

02 02 01 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

338 408

201 305

205 192

 

205 192

 

ხარჯები

338 408

181 805

177 500

 

177 500

 

საქონელი და მომსახურება

338 408

181 805

177 500

 

177 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 500

27 692

 

27 692

02 02 01 02

ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

0

0

156 423

 

156 423

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

156 423

 

156 423

02 02 01 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

8 673

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 673

 

0

 

 

02 02 01 04

საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

249 398

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

249 398

0

 

 

02 02 01 05

კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)

6 219

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 219

0

0

 

 

02 02 01 06

"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა

38 712

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 712

0

0

 

 

02 02 03

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

219 211

242 722

246 000

 

246 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

212 531

242 722

246 000

 

246 000

 

შრომის ანაზღაურება

145 080

166 157

166 800

 

166 800

 

საქონელი და მომსახურება

66 861

76 565

79 040

 

79 040

 

სხვა ხარჯები

590

0

160

 

160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 680

0

0

 

0

02 02 04

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 072 008

537 402

132 524

 

132 524

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 072 008

537 402

132 524

0

132 524

02 02 04 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

9 876

39 876

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 876

39 876

0

 

0

02 02 04 02

რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

26 489

 

26 489

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

26 489

 

26 489

02 02 04 03

წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

18 933

 

18 933

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

18 933

 

18 933

02 02 04 05

ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

22 912

 

22 912

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22 912

 

22 912

02 02 04 06

სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

0

233 868

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

233 868

0

 

0

02 02 04 07

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

181 245

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181 245

0

0

 

 

02 02 04 08

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

27 607

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 607

0

 

0

02 02 04 09

ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

203 345

5 214

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203 345

5 214

0

 

 

02 02 04 10

კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

4 095

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 095

0

0

 

0

02 02 04 11

დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

180 629

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180 629

0

0

 

 

02 02 04 12

უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

68 552

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 552

0

0

 

 

02 02 04 13

ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)

0

122 150

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

122 150

0

 

0

02 02 04 14

საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა

356 032

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356 032

0

0

 

 

02 02 04 15

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

59 760

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 760

0

0

 

 

02 02 04 16

სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

8 474

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 474

0

0

 

 

02 02 04 17

სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

38 444

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 444

0

 

0

03 02 04 18

სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

0

70 243

64 190

 

64 190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

70 243

64 190

 

64 190

02 02 05

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

57 840

42 030

115 021

 

115 021

 

ხარჯები

3 625

2 708

5 000

 

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 625

2 708

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 215

39 322

110 021

 

110 021

02 02 06

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

480 472

757 549

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480 472

757 549

100 000

 

100 000

02 02 06 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)

105 700

192 031

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 700

192 031

0

 

0

02 02 06 02

გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა

6 117

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 117

0

0

 

0

02 02 06 03

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

31 485

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 485

0

0

 

 

02 02 06 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

02 02 06 05

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)

28 565

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 565

0

0

 

 

02 02 06 06

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)

119 788

49 467

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119 788

49 467

0

 

0

02 02 06 07

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)

188 817

516 051

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 817

516 051

0

 

0

02 02 07

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

121 667

92 293

44 641

 

44 641

 

ხარჯები

70 231

73 355

24 787

 

24 787

 

საქონელი და მომსახურება

67 071

73 355

24 787

 

24 787

 

სხვა ხარჯები

3 160

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 436

18 938

19 854

 

19 854

02 02 08

„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

375 564

183 264

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

375 564

183 264

0

 

0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

547 780

581 026

1 200 916

 

1 200 916

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

547 780

581 026

1 200 916

 

1 200 916

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

518 293

475 554

577 841

 

577 841

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

518 293

475 554

577 841

 

577 841

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

0

279 982

248 733

 

248 733

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

279 982

248 733

 

248 733

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

0

329 108

 

329 108

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

329 108

 

329 108

02 03 01 03

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა

0

59 655

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 655

0

 

0

02 03 01 04

მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები

0

18 836

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 836

0

 

0

02 03 01 05

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება

389 775

117 081

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

389 775

117 081

0

 

0

02 03 01 06

კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა

128 518

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128 518

0

0

 

0

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

29 487

105 472

623 075

0

623 075

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 487

105 472

623 075

 

623 075

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

0

107 550

 

107 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

107 550

 

107 550

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

0

97 548

 

97 548

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

97 548

 

97 548

02 03 02 03

დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

02 03 02 04

მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)

0

49 859

149 435

 

149 435

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 859

149 435

 

149 435

02 03 02 05

ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა

0

0

39 599

 

39 599

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

39 599

 

39 599

02 03 02 06

სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა

0

0

78 420

 

78 420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

78 420

 

78 420

02 03 02 07

სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია

0

0

50 523

 

50 523

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 523

 

50 523

02 03 02 08

ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა

24 057

33 289

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 057

33 289

0

 

0

02 03 02 09

კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა

0

22 324

 

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 324

0

 

0

02 03 02 10

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

5 430

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 430

0

0

 

0

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

0

930 251

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

930 251

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

300 135

581 770

537 400

 

537 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

297 757

531 010

536 800

 

536 800

 

შრომის ანაზღაურება

30 350

55 855

58 680

 

58 680

 

საქონელი და მომსახურება

267 407

475 155

478 120

 

478 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 378

50 760

600

 

600

03 01

სანიტარული დასუფთავება

85 950

128 793

82 400

 

82 400

 

ხარჯები

85 950

78 793

82 400

 

82 400

 

საქონელი და მომსახურება

85 950

78 793

82 400

 

82 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 000

0

 

0

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

66 000

59 200

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

66 000

59 200

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

66 000

59 200

70 000

 

70 000

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

0

50 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 000

0

 

0

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

19 950

19 593

12 400

 

12 400

 

ხარჯები

19 950

19 593

12 400

 

12 400

 

საქონელი და მომსახურება

19 950

19 593

12 400

 

12 400

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

214 185

452 977

455 000

 

455 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

211 807

452 217

454 400

 

454 400

 

შრომის ანაზღაურება

30 350

55 855

58 680

 

58 680

 

საქონელი და მომსახურება

181 457

396 362

395 720

 

395 720

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2378

760

600

 

600

04 00

განათლება

1 834 906

1 900 191

2 084 168

 

2 084 168

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 494 660

1 849 676

1 848 439

 

1 848 439

 

შრომის ანაზღაურება

874 795

1 035 943

1 135 138

 

1 135 138

 

საქონელი და მომსახურება

599 787

802 714

704 271

 

704 271

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 860

6 708

4 130

 

4 130

 

სხვა ხარჯები

17 218

4 311

4 900

 

4 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340 246

50 515

235 729

 

235 729

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

1 503 462

1 885 064

1 848 439

0

1 848 439

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

253

253

0

253

 

ხარჯები

1 493 762

1 849 676

1 848 439

0

1 848 439

 

შრომის ანაზღაურება

874 795

1 035 943

1 135 138

0

1 135 138

 

საქონელი და მომსახურება

599 787

802 714

704 271

0

704 271

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 860

6 708

4 130

0

4 130

 

სხვა ხარჯები

16 320

4 311

4 900

0

4 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 700

35 388

0

0

0

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 503 462

1 885 064

1 848 439

 

1 848 439

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 493 762

1 849 676

1 848 439

 

1 848 439

 

შრომის ანაზღაურება

874 795

1 035 943

1 135 138

 

1 135 138

 

საქონელი და მომსახურება

599 787

802 714

704 271

 

704 271

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 860

6 708

4 130

 

4 130

 

სხვა ხარჯები

16 320

4 311

4 900

 

4 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 700

35 388

0

 

0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

330 546

15 127

235 729

 

235 729

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330 546

15 127

235 729

 

235 729

04 02 01

კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

25 626

 

25 626

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25 626

 

25 626

04 02 02

ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

210 103

 

210 103

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

210 103

 

210 103

04 02 04

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

4 717

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 717

 

0

 

0

04 02 05

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

4 361

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 361

 

0

 

0

04 02 06

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

100 405

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 405

0

0

 

 

04 02 07

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

89 196

5 519

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 196

5 519

0

 

 

04 02 08

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

110 481

6 977

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 481

6 977

0

 

 

04 02 09

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

21 386

2 631

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 386

2 631

0

 

 

04 03

წარჩინებული სტუდენტების საზღვარგარეთ მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება

898

0

0

 

0

 

ხარჯები

898

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

898

 

0

 

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 707 137

1 860 885

1 455 500

 

1 455 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

176

176

 

176

 

ხარჯები

1 521 906

1 714 457

1 449 100

 

1 449 100

 

შრომის ანაზღაურება

594 329

732 076

746 400

 

746 400

 

საქონელი და მომსახურება

559 991

595 863

456 100

 

456 100

 

გრანტები

219 388

225 996

220 000

 

220 000

 

სხვა ხარჯები

148 198

160 522

26 600

 

26 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185 231

146 428

6 400

 

6 400

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

454 120

514 654

277 200

 

277 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

52

52

 

52

 

ხარჯები

302 351

380 458

277 200

 

277 200

 

შრომის ანაზღაურება

154 688

219 656

225 360

 

225 360

 

საქონელი და მომსახურება

48 855

43 661

31 840

 

31 840

 

სხვა ხარჯები

98 808

117 141

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151 769

134 196

0

 

0

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

173 120

199 837

205 300

 

205 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

44

44

 

44

 

ხარჯები

173 120

199 837

205 300

 

205 300

 

შრომის ანაზღაურება

154 688

182 554

184 680

 

184 680

 

საქონელი და მომსახურება

18 432

17 283

20 620

 

20 620

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

8 835

40 594

46 900

 

46 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

8

 

8

 

ხარჯები

8 835

39 494

46 900

 

46 900

 

შრომის ანაზღაურება

0

37 102

40 680

 

40 680

 

საქონელი და მომსახურება

8 835

2 392

6 220

 

6 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 100

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

120 396

141 127

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

120 396

141 127

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

21 588

23 986

5 000

 

5 000

 

სხვა ხარჯები

98 808

117 141

20 000

 

20 000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

151 769

133 096

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151 769

133 096

0

 

0

05 01 04 01

შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

17 409

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 409

0

 

 

05 01 04 02

კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

39 886

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 886

0

 

 

05 01 04 03

შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

43 014

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 014

0

 

 

05 01 04 04

ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

32 787

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 787

0

 

 

05 01 04 05

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია

1 738

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 738

 

0

 

0

05 01 04 06

კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

46 296

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 296

 

0

 

 

05 01 04 07

კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

72 091

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 091

 

0

 

 

05 01 04 08

სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება

31 644

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 644

 

0

 

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 253 017

1 346 231

1 178 300

 

1 178 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

124

124

 

124

 

ხარჯები

1 219 555

1 333 999

1 171 900

 

1 171 900

 

შრომის ანაზღაურება

439 641

512 420

521 040

 

521 040

 

საქონელი და მომსახურება

511 136

552 202

424 260

 

424 260

 

გრანტები

219 388

225 996

220 000

 

220 000

 

სხვა ხარჯები

49 390

43 381

6 600

 

6 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 462

12 232

6 400

 

6 400

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

132 881

134 613

130 000

 

130 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

 

ხარჯები

132 881

130 660

128 700

 

128 700

 

შრომის ანაზღაურება

69 896

71 516

71 520

 

71 520

 

საქონელი და მომსახურება

62 985

59 144

57 180

 

57 180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 953

1 300

 

1 300

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

602 916

678 205

695 560

 

695 560

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

95

95

 

95

 

ხარჯები

597 919

674 805

691 760

 

691 760

 

შრომის ანაზღაურება

324 386

385 761

394 680

 

394 680

 

საქონელი და მომსახურება

272 543

288 974

296 480

 

296 480

 

სხვა ხარჯები

990

70

600

 

600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 997

3 400

3 800

 

3 800

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

219 388

225 996

220 000

 

220 000

 

ხარჯები

219 388

225 996

220 000

 

220 000

 

გრანტები

219 388

225 996

220 000

 

220 000

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

175 659

173 292

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

175 659

173 292

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

131 341

130 474

15 000

 

15 000

 

სხვა ხარჯები

44 318

42 818

5 000

 

5 000

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

25 904

0

0

 

0

 

ხარჯები

4 082

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 082

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 822

0

0

 

0

05 02 05 01

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

13 986

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 986

 

0

 

0

05 02 05 02

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

2 165

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 165

 

0

 

0

05 02 05 03

სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა

4 082

0

0

 

0

 

ხარჯები

4 082

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 082

 

0

 

0

05 02 05 04

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა

5 671

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 671

 

0

 

 

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობა

7 945

4 478

3 000

 

3 000

 

ხარჯები

7 945

4 478

3 000

 

3 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 945

4 478

3 000

 

3 000

05 02 07

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

88 324

112 251

104 740

 

104 740

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

81 681

107 372

103 440

 

103 440

 

შრომის ანაზღაურება

45 359

55 143

54 840

 

54 840

 

საქონელი და მომსახურება

36 322

52 179

48 600

 

48 600

 

სხვა ხარჯები

0

50

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 643

4 879

1 300

 

1 300

05 02 08

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0

9 598

2 000

 

2 000

 

ხარჯები

0

9 598

2 000

 

2 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

9 598

2 000

 

2 000

05 02 09

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

0

7 798

3 000

 

3 000

 

ხარჯები

0

7 798

3 000

 

3 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

7 355

2 000

 

2 000

 

სხვა ხარჯები

0

443

1 000

 

1 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 312 603

993 307

918 577

 

918 577

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

1 312 603

993 307

917 277

 

917 277

 

შრომის ანაზღაურება

21 457

29 224

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

293 907

313 865

321 400

 

321 400

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

 

500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

568 697

551 498

480 277

 

480 277

 

სხვა ხარჯები

425 542

95 720

83 900

 

83 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 300

 

1 300

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

465 491

448 499

452 100

 

452 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

465 491

448 499

450 800

 

450 800

 

შრომის ანაზღაურება

21 457

29 224

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

293 797

313 865

320 400

 

320 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145 137

100 488

85 200

 

85 200

 

სხვა ხარჯები

5 100

4 922

14 000

 

14 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 300

 

1 300

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

320 823

348 011

366 900

 

366 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

320 823

348 011

365 600

 

365 600

 

შრომის ანაზღაურება

21 457

29 224

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

293 797

313 865

320 400

 

320 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

469

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

5 100

4 922

14 000

 

14 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 300

 

1 300

06 01 02

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

61 616

9 455

0

 

0

 

ხარჯები

61 616

9 455

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61 616

9 455

0

 

0

06 01 03

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

9 231

3 310

0

 

0

 

ხარჯები

9 231

3 310

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 231

3 310

0

 

0

06 01 04

ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

6 571

2 523

0

 

0

 

ხარჯები

6 571

2 523

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 571

2 523

0

 

0

06 01 05

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

67 250

85 200

85 200

 

85 200

 

ხარჯები

67 250

85 200

85 200

 

85 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67 250

85 200

85 200

 

85 200

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

847 112

544 808

466 477

 

466 477

 

ხარჯები

847 112

544 808

466 477

 

466 477

 

საქონელი და მომსახურება

110

0

1 000

 

1 000

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

 

500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

423 560

451 010

395 077

 

395 077

 

სხვა ხარჯები

420 442

90 798

69 900

 

69 900

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

39 238

39 238

42 477

 

42 477

 

ხარჯები

39 238

39 238

42 477

 

42 477

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39 238

39 238

42 477

 

42 477

06 02 02

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

8 710

10 199

9 000

 

9 000

 

ხარჯები

8 710

10 199

9 000

 

9 000

 

საქონელი და მომსახურება

110

0

1 000

 

1 000

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

 

500

 

სხვა ხარჯები

5 600

7 199

7 500

 

7 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

18 600

30 000

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

18 600

30 000

25 000

 

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 600

30 000

25 000

 

25 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

43 800

47 200

0

 

0

 

ხარჯები

43 800

47 200

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43 800

46 700

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

500

0

 

0

06 02 05

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

58 000

54 000

130 000

 

130 000

 

ხარჯები

58 000

54 000

130 000

 

130 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 000

54 000

130 000

 

130 000

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

451 782

78 459

0

 

0

 

ხარჯები

451 782

78 459

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76 275

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

375 507

78 459

0

 

0

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

62 900

67 200

67 000

 

67 000

 

ხარჯები

62 900

67 200

67 000

 

67 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62 900

67 200

67 000

 

67 000

06 02 09

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

45 000

60 000

47 600

 

47 600

 

ხარჯები

45 000

60 000

47 600

 

47 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45 000

60 000

47 600

 

47 600

06 02 10

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა

0

0

55 400

 

55 400

 

ხარჯები

0

0

55 400

 

55 400

 

სხვა ხარჯები

 

0

55 400

 

55 400

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

83 332

74 872

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

83 332

74 872

55 000

 

55 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79 747

70 232

48 000

 

48 000

 

სხვა ხარჯები

3 585

4 640

7 000

 

7 000

06 02 12

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

0

0

35 000

 

35 000

 

ხარჯები

0

0

35 000

 

35 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

35 000

 

35 000

06 02 13

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა

35 750

0

0

 

0

 

ხარჯები

35 750

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

35 750

 

0

 

 

06 02 14

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

0

83 640

0

 

0

 

ხარჯები

0

83 640

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

83 640

0

 

0

07 00

სოფლის მეურნეობა

70 000

69 985

0

 

0

 

ხარჯები

70 000

69 985

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

70 000

69 985

0

 

0

07 01

ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

70 000

69 985

0

 

0

 

ხარჯები

70 000

69 985

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

70 000

69 985

0

 

0

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. დანამატები და ჯილდო
2020 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.