,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/06/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/06/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016191
10
22/06/2020
ვებგვერდი, 22/06/2020
190020020.35.146.016191
,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №10

2020 წლის 22 ივნისი

ქ. თბილისი

 

,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge , 01/01/2020190020020.35.146.016180) დამტკიცებული დანართი №1 შეიცვალოს ახალი დანართი №1-ით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი



 

დანართი №1

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

შემოსავლები

2,119,4

2,125,0

0,0

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

გადასახადები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

2,119,4

2,125,0

0,0

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

სხვა შემოსავლები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

2097,4

2,181,1

0,0

2,181,1

2094.2

0,0

2094.2

შრომის ანაზღაურება

961,6

965,4

0,0

965,4

949.1

0,0

949.1

საქონელი და მომსახურება

184,5

172,5

0,0

172,5

192.9

0,0

192.9

სუბსიდიები

406,7

413,6

0,0

413,6

423.4

0,0

423.4

სოციალური უზრუნველყოფა

170,8

252.4

0,0

252.4

196.9

0,0

196.9

სხვა ხარჯები

373,8

372.2

0,0

372.25

331.9

0,0

331.9

საოპერაციო სალდო

22,0

-56,1

0,0

-56,1

75.8

0,0

75.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

20,0

21,7

0,0

21,7

127.2

0,0

127.2

ზრდა

20,0

21,7

0,0

21,7

127.2

0,0

127.2

კლება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

2,0

-77,8

0,0

-77,8

- 51.4

0,0

- 51.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 . 0

0,0

0,0

-77.8

- 51.4

0,0

- 51.4

ზრდა

2,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

77,8

0,0

77,8

51.4

0,0

51.4

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

77,0

0,0

77,0

51.4

0,0

51.4

ბალანსი

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0


მუხლი 2. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროსქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოს ულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოს ულობები

შემოსულობები

2,119,4

2.125.0

0.0

2.125.0

2.170.0

0.0

2.170.0

შემოსავლები

2,119,4

2.125.0

0.0

2.125.0

2.170.0

0.0

2.170.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

ვალდებულებების

  ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

გადასახდელები

2,117,4

2.202.8

0.0

2.202.8

2.221.4

0.0

2.221.4

ხარჯები

2,097,4

2181.1

0.0

2181.1

2094.2

0.0

2094.2

არაფინანსური აქტივებისცვლილება

20,0

21.7

0.0

21.7

127.2

0.0

127.2

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 .0

0 .0


თავი II
 

ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები


მუხლი 3. ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 

განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,170,0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოს.

კოდი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

1

შემოსავლები

2,119,4

2,125,0

0,0

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

11

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

გრანტები

2,119,4

2,125,0

0,0

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

14

სხვა შემოსავლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


მუხლი 4. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
 

განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახადები0.0ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 5. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2,170,0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლისგეგმა

13

გრანტები

2,119,4

2,125,0

2,170,0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

2,119,4

2,125,0

2,170,0

1331

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

2,119,4

2,125,0

2,170,0

13311

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

2,119,4

2,125,0

2,170,0

133111

მიმდინარე

2,119,4

2,125,0

2170,0

1331111

               გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,029,4

0,0

0,0

1331112

               მიზნობრივი ტრანსფერი

90,0

90,0

90,0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

0,0

2,035,0

2,080,0


მუხლი 6
განისაზღვრა ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ნაშთი 01,01 2020 წლის მდგომარეობით 51,4 ათ.ლარი.

თავი III
 

ქურთის  მუნიცი პალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


მუხლი 7. ქურთის მუნიცი პალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები2,221,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2018წლის ფაქტი

2019 წლისგეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

ხარჯები

2097,4

2,181,1

0,0

2,181,1

2094.2

0,0

2094.2

   შრომის ანაზღაურება

961,6

965,4

0,0

965,4

949.1

0,0

949.1

   საქონელი და მომსახურება

184,5

172,5

0,0

172,5

192.9

0,0

192.9

   სუბსიდიები

406,7

413,6

0,0

413,6

423.4

0,0

423.4

   სოციალური უზრუნვ-ფა

170,8

252.4

0,0

252.4

196.9

0,0

196.9

   სხვა ხარჯები

373,8

377.2

0,0

377.2

331.9

0,0

331.9


მუხლი 8. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 127,2ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსური აქტივების ზრდა127,2ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020

წლის

გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6,8

0,9

5.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,8

0.9

5.0

01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0,0

0.0

2.5

01 01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6,8

0,9

2,5

01 01 03

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გსწვევის სამსახურო

0,0

0,0

0,0

02 01

კომუნალური ინფრა სტრუქტუტის განვითარება

13,2

20.8

20,0

02  02

კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

0,0

0,0

100,5

04 02 02

გაზეთი „ხეობის მაცნე“

0,0

0,0

1,7

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

21,7

127,2

 

ბ) განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2018
ფაქტი

2019

წლის

გეგმა

2020

წლის

გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0,0

0.0

311

ძირითადიაქტივები

0.0

0,0

0.0

 


მუხლი 9. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს  ქურთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,141,1

1,142,9

1,156.4

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,141,1

1,142,9

1,156.4

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,141,1

1,142,9

1,156.4

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0,0

0,0

 

702

თავდაცვა

72,2

73,5

75,3

 

7021

შეიარაღებული ძალები

0,0

0,0

0,0

 

705

გარემოს დაცვა

0.0   

0.0   

0,0

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0,0

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

 

7061

ბინათმშენებლობა

134,2

182,2

200.0

 

7063

წყალმომარაგება

35,2

55,6

32,5

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

99,0

126,6

167.5

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

215,4

219,4

230.9

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

133,4

135,4

141.4

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

72,3

72,7

78,2

 

7083

ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება

9,7

11,3

11,3

 

709

განათლება

201,0

205,5

205,5

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

201,0

205,5

205,5

 

710

სოციალური დაცვა

425,7

452,8

428.6

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

39,1

49,0

38,6

 

71011

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახებძესარიტუალო ღონისძიებები

42,5

42,5

27.0

 

71012

მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა

10,2

13,0

12,0

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

48,8

49,0

42.0

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27,7

29,0

19.0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

257,4

270.3

290.0

 

სულ

2,117,4

2,202,8

2,221,4

 


თავი IV
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისადა ვალდებულებების ცვლილება


მუხლი 10. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

22,0

-56,1

75,8

მთლიანი სალდო

2,0

-77,8

-51,4


მუხლი 11. ქურთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროსქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება -51,4ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 51,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019წლისგეგმა

2020წლისგეგმა

ფინანსურიაქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

       ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

 

ბ) განისაზღვროსქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 51,4ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019წლისგეგმა

2020წლის გეგმა

ფინანსურიაქტივების კლება

0,0

77,8

51,4

       ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

77,8

51,4

 


მუხლი 12. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


თავი V
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები


მუხლი 13. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) დაქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები)შემდეგი რედაქციით:

1.    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელსა და მომსახურება და სხვა. ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯებს.

 2.    ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული  კოდი 02 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკების რეაბილიტაცია, საპირფარეშოების მოწყობა, კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ქურთის  მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება  და სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მოსანდაკება და სხვაღონისძიებები.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

  

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობა, სარებილიტაციო სამუშაოები და სხვა საჭირო ღონისძიებები. შედეგად:

მუნიციპალიტეტის  დევნილთა ჩასახლებაში იქნება სასმელი წყლის   24 საათიანი  მიწოდება. მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს ექნება შეუფერხებლი წვდომა სასმელწყალზე.

 მოწესრიგებული საგზაო იმფრა სტრუქტურა,საკანალიზაციო და სანიარვრე სისტემები..

 გარე განათებისუზრუნველყოფის მიზნით მოხდება ნათურების შესყიდვა.

       აღნიშნული პრობლემების აღმოფხვრამოხდება  უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები მოგვარებული იქნება დროულად.

 

ქვე პროგრამისდასახელება

საცხოვრებელი შენობების იატაკები რეაბილიტაცია,დევნილთა დასახლებებში სკვერის და სტადიონის  მოწყობა რეაბილიტაცია.(პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება საცხოვრებელი შენობებისიატაკების რეაბილიტაცია.

 ბერბუკისა და კარალეთის დევნილთა დასახლებებში არსებული სკვერების რეაბილიტაცია.

ხურვალეთი დევნილთა დასახლებაში მოეწყობა მზის პანელების დამონტაჟება, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილების საყოფაცხოვრებოპირობებსგაუმჯობესრბას.

   დევნილთა სხვადასხვა ჩასახლებებში   სპორტული მოედნების სენახვა -რეაბილიტაციას,რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის.  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას..

  

3. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების  შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის და ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში ფუნქციონირებს ორი საბავშვო ბაღი. სოფელ კოდის დევნილთა  საბავშვო ბაღი და ბაზალეთის დევნილთა ალტერნატიული  საბავშვო ბაღი,აღნიშნულ ბაღები  ემსახურება 125აღსაზრდელს. ბავშვის აღზრდა განვითარებას,რათამზაობა ქონდეთ სკოლაში  შესასვლელად. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  კვებითდა ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საწირო   საჭირო  ინვენტარით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებ,ა ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯით.  პროგრამის მიზანია ჯანსაღი და მომზადებული ბავშვების გაშვება სკოლაში.

 

4.  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 04 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარა­ლე­ლუ­რად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტსი ფუნქციონირებს ორი სპორტული სკოლა:

კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა.

 საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“.

 სკოლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება.

 სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპქურთის მუნიციპალიტეტისკრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა "(პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვე პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებსკრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს - 50 ბავშვი. ბავშვები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა დონის ტურნირებებში  და საკმაოდ წარმატებულადაც.

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,  და მათი აღზრდა წარმატებულ  სპორტსმენებად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მომზადებას, აღზრდას წარმატებულ სპორტსმენებად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი," (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვე პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანადდააფინანსებს ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი,"-ის ხარჯებს, სკოლაში მომზადებას გადის- 85  ბავშვი, აქედან 5  გუნდია შექმნილი,  გუმდები მონაწილეობას იღებენ ხვადასხვა შეჯიბრებებში და  სპორტულ ღონისძიებებში. ვარჯიშობს კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ჩასახლებებში. სკოლას ჰყავს კარგად მომზადებული გუნდი,რომელთა  წვრთნის, მომზადების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს მთლიანად აფინანსებს ქურთის მუნიციპალიტეტი, ასევეგუნდს აფინანსებს  ქართველი ფეხბურთის განვითარების ფონდი ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“აჩაბეთ-ის ხელმძღვანელობას შორის გაფორმებული ხელსეკრულების საფუძველზე,ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან.  

ქვე პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,   აღზრდა წარმატებულ  სპორტსმენებად  რაც განაპირობებს გუნდის  წარმატებებსაც.

 

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტი  აქტიურად უწყობს ხელს კულტურის განვითარებას,  ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე პროგრამის პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელისშეწყობა და მათში ჯანსაღი ცხოვრების  წესის დამკვიდრებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი „ჰარმონია“(პროგრამული კოდი 04 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი„ჰარმონია“,სკოლა ხელს უწყობს მოზარდთა კულტურულ-სა განათლებლო დონის ამაღლებას.პროგრამის მიზანია ბავშვებისჩართვასხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის გაზეთი“ხეობის (პროგრამული კოდი 040202)

     გაზეთი“ხეობის მაცნე“ გამოდის ყოველთვიურად, დევნილ მოსახლეობას გადაეცემა უსასყიდლოდ,  რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას, მუნიციპალიტეტში არსებული სიახლეების  შესახებ.

         მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს აიპის შენახვისა და გაზეთის ბეჭდვის ხარჯებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის კულტურული ახალგაზრდული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ექსკურსიები,  გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის განვითარება,  კულტურული

 ღირსშესშესანიშნოებების გაცნობა

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება,  მრავალშვილიანი და ახალშობილთა  ოჯახების ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით,    მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების(4 და მეტი შვილი) დახმარებას. პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს 200ლარს.         (ორასი) ლარს. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შეასაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ  გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. თითოეული ოპერაციის შემთხვევაში, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის ასევე სოციალურ დახმარებას მიიღებენ ონკოლოგიური და პირველი ჯგუფის ინვალიდები. პროგრამის ბენეფიციალებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 200 (ორასი) ლარს. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება ( პროგრამული კოდი  05 01 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 80 წლის და 80 წელს ზემოთ ასაკის პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 200 (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზრაურებას, დახმარების ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარზე ერთჯერადად-500 (ხუთასი) ლარია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვთა  ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი  05 01 05)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, ახალშობილთა პირველადი სოციალური დახმარება. ერთჯერადი დახმარების მოცულობა  ყოველ ახალშობილზე შეადგენს - 300 (სამასი) ლარს და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, დახმარების  მოცულობა თითოეულ ბენეფიციალზე  შეადგენს -200(ორს)ლარს.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების გაწევას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახებისთვის სასურსათო დახმარება,სასურსათოდახმარებას (სასურსათო კალთა) მიიღებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები 2135 კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ოჯახი,  კერძო სექტორში  მცხოვრები დევნილთა ოჯახები მიიღებენ ერთჯერადად  დახმარებას სასურსათო კალათის ნაცვლად თვითოეული 100(ას)ლარს.


თავი VI
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები


მუხლი 14. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2,117,4

2,202,8

0,0

2,202,8

2,2 21.4

0,0

2,2 21.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84,0

83,0

0,0

83,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

2097,4

2,181,1

0,0

2,181,1

2,0 9 4,2

0,0

2,0 9 4,2

 

შრომის ანაზღაურება

961,6

965,4

0,0

965,4

949,1

0,0

949,1

 

საქონელი და მომსახურება

184,5

172.5

0,0

172.5

192,9

0,0

192,9

 

სუბსიდიები

406,7

413,6

0,0

413,6

423,4

0,0

423,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

170,8

253.1

0,0

253.1

196,9

0,0

196,9

 

სხვა ხარჯები

373,8

377,2

0,0

377,2

331,9

0,0

331,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

21,7

0,0

21,7

127,2

0,0

127,2

 

ძირითადი აქტივები

20,0

21,7

0,0

21,7

127,2

0,0

127,2

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

1,141,1

1,142,9

0,0

1,142,9

1,1 5 6,4

0,0

1,1 5 6,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84.0

8 3 .0

0,0

8 3 .0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

1,134,3

1,142,0

0,0

1,142,0

1151,4

0,0

1151,4

 

შრომის ანაზღაურება

961,6

965.4

0,0

965.4

949,1

0,0

949,1

 

საქონელი და მომსახურება

169,8

164,9

0,0

164,9

185,3

0,0

185,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

8.9

0,0

8.9

16,4

0,0

16,4

 

სხვა ხარჯები

0,4

2,8

0,0

2,8

0.6

0,0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

0,9

0,0

0,9

5.0

0,0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

6,8

0,9

0,0

0,9

5.0

0,0

5.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელიორგ.საქმიანობის უზრუნველოფა

1,141,1

1,142,9

0,0

1,142,9

1,1 5 6,4

0,0

11 5 6,4

 

ხარჯები

1,134,3

1,142,0

0,0

1,142,0

1 . 1 5 1,4

0,0

1 . 1 5 1,4

 

შრომის ანაზღაურება

961,6

965.4

0,0

965.4

949,1

0,0

949,1

 

საქონელი და მომსახურება

169,8

164,9

0,0

164,9

185,3

0,0

185,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

8.9

0,0

8.9

16,4

0,0

16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,4

2,8

0,0

2,8

0.6

0,0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

0,9

0,0

0,9

5.0

0,0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

6,8

0,9

0,0

0,9

5.0

0,0

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

355,3

357,9

0,0

357,9

348.7

0,0

348.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

21,0

0,0  

21,0

20,0

0,0  

20,0

 

ხარჯები

355,3

357,9

0,0

357,9

34 6,2

0,0

34 6,2

 

შრომის ანაზღაურება

319,5

321,0

0,0

321,0

308,2

0,0

308,2

 

საქონელი და მომსახურება

34,8

35,9

0,0

35,9

37.7

0,0

37.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

0.3

0,0

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

713,6

711,5

0,0

711,5

7 32.4

0,0

7 32.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

55,0

0,0  

55,0

55,0

0,0  

55,0

 

ხარჯები

706,8

710,6

0,0

710,6

72 9.9

0,0

72 9.9

 

შრომის ანაზღაურება

577,7

578,7

0,0

578,7

574,2

0,0

574,2

 

საქონელი და მომსახურება

127,2

121,2

0,0

121,2

139.0

0,0

139.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

8.9

0,0

8.9

16,4

0,0

16,4

 

სხვა ხარჯები

0,4

1.8

0.0

1.8

0.3

0.0

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

0,9

0,0

0,9

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

6,8

0,9

0,0

0,9

2,5

0,0

2,5

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72,2

73,5

0,0

73,5

75,3

0,0

75,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7 .0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

72,2

73,5

0,0

73,5

75,3

0,0

75,3

 

შრომის ანაზღაურება

64,4

65,7

0,0

65,7

66,7

0,0

66,7

 

საქონელი და მომსახურება

7,8

7,8

0,0

7,8

8,6

0,0

8,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

134,2

182,2

0,0

182,2

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

121,0

161,4

0,0

161,4

79,5

0.0

79,5

 

საქონელი და მომსახურება

9,2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

111,8

161,4

0,0

161,4

79,5

0.0

79,5

 

სხვადასხვა ხარჯები და სხვა მიმდინარე ხარჯები

111,8

126,6

0,0

126,6

59,5

0,0

59,5

 

კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივები

13,2

20,8

0,0

20,8

120,5

0,0

120,5

02 01

კომუნალური იმფრასტრუქტურის განვიტარება

35,2

55,6

0 .0

55,6

32,5

0.0

32,5

 

ხარჯები

22,0

34,8

0 .0

34,8

12,5

0.0

12,5

 

საქონელი და მომსახურება

9,2

0,0

00

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვამიმდინარე ხარჯები სხვა დანარჩენინინდინარე ხარჯები ხარჯები

12,8

34,8

0.0

34,8

12,5

0.0

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

13,2

20,8

0,0

20,8

20,0

0,0

 

20,0

 

02 02

კეთილმოწყობის ღონისზიებები ცია

99,0

126,6

0.0

126,6

167,5

0.0

167,5

 

ხარჯები

99,0

126,6

0.0

126,6

67,0

0.0

67,0

 

სხვა ხარჯები

99,0

126,6

0.0

126,6

67,0

0.0

67,0

 

სხვადასხვა ხარჯები და სხვა დანარჩენი ხარჯები

99,0

126,6

0,0

126,6

47,0

0,0

47,0

 

კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0.0

0,0

100,5

0,0

100,5

03 00

განათლება

201,0

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

ხარჯები

201,0

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

სუბსიდიები

201,0

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

201,0

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

ხარჯები

201,0

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

სუბსიდიები

201,0

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

215,4

219,4

0.0

219,4

230,9

0,0

230,9

 

ხარჯები

215,4

219,4

0.0

219,4

230,9

0.0

230,9

 

საქონელი და მომსახურება

5,5

7,6

0.0

7,6

7,6

0.0

7,6

 

სუბსიდიები

205,7

208,1

0.0

208,1

219,6

0.0

219,6

 

სხვა ხარჯები

4,2

3,7

0.0

3,7

3,7

0.0

3,7

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

133,4

135,4

0,0

135,4

141,4

0,0

141,4

 

ხარჯები

133,4

135,4

0,0

135,4

141,4

0,0

141,4

 

სუბსიდიები

133,4

135,4

0,0

135,4

141,4

0,0

141,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

04 01 01

კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა

62,1

63,1

0.0

63,1

64,6

0.0

64,6

 

ხარჯები

62,1

63,1

0.0

63,1

64,6

0.0

64,6

 

სუბსიდიები

62,1

63,1

 0.0

63,1

64,6

 0.0

64,6

04 01 02 

საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

71,3

72,3

0,0

72,3

76,8

0,0

76,8

 

ხარჯები

71,3

72,3

0,0

72,3

76,8

0,0

76,8

 

სუბსიდია

71,3

72,3

0,0

72,3

76,8

0,0

76,8

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

72,3,

72,7

0.0

72,7

78,2

0.0

78,2

 

ხარჯები

72,3

72,7

0.0

72,7

78,2

0.0

78,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

სუბსიდიები

72,3

72,7

0.0

72,7

78,2

0.0

78,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურულ საგანმანატლებლო ცენტრიჰარმონია

28,9

28,9

0.0

28,9

28,9

0.0

28,9

 

ხარჯები

28,9

28,9

0.0

28,9

28,9

0.0

28,9

 

სუბსიდიები

28,9

28,9

0.0

28,9

28,9

0.0 

28,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

გაზეთი“ ხეობის მაცნე“

43,4

43,8

0,0

43,8

49,3

0.0

49,3

 

ხარჯები

43,4

43,8

0,0

43,8

49,3

0,0

49,3

 

სუბსიდია

43,4

43,8

0,0

43,8

47,6

0,0

47,6

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

1,7

0 4 0 3

ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება

9,7

11,3

0,0

11,3

11,3

0,0

11,3

 

ხარჯები

9,7

11,3

0,0

11,3

11,3

0,0

11,3

 

საქონელი და მომსახურება

5,5

7,6

0,0

7,6

7,6

0,0

7,6

 

სხვა ხარჯები

4,2

3,7

0,0

3,7

3,7

0,0

3,7

0 5 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

425.7

452.8

0.0

452.8

428,6

0.0

428,6

 

ხარჯები

425.7

452.8

0.0

452.8

428,6

0.0

428,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168.3

243.5

0.0

243.5

194.6

0.0

194.6

 

სხვა ხარჯები

257.4

209.3.

0.0

209.3.

211,0

0.0

211,0

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

425.7

452.8

0.0

452.8

428,6

0.0

428,6

 

სხვა ხარჯები

425.7

452.8

0.0

452.8

428,6

0.0

428,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168.3

243.5

0.0

243.5

180,5

0.0

180,5

 

სხვა ხარჯები

257.4

209.3.

0.0

209.3.

248,1

0.0

248,1

05 01 01

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

10.2

13.0

0.0

13.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

10.2

13.0

0.0

13.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.2

13.0

0.0

13.0

12.0

0.0

12.0

05 01 02

შეზღუდული შესაძლებულების მქონე პირტა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

39,1

49,0

0.0

49,0

38,6

0.0

38,6

 

ხარჯები

39,1

49,0

0.0

49,0

38,6

0.0

38,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,1

49,0

0.0

49,0

38,6

0.0

38,6

05 01 03

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

48,8

49,0

0.0

49,0

42,0

0.0

42,0

 

ხარჯები

48,8

49,0

0.0

49,0

42,0

0.0

42,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48,8

49,0

0.0

49,0

42,0

0.0

42,0

05 01 04

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახების სოციალური დახმარება

42,5

42,5

0.0

42,5

27,0

0.0

27,0

 

ხარჯები

42,5

42,5

0.0

42,5

27,0

0.0

27,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,5

42,5

0.0

42,5

27,0

0.0

27,0

05 01 05

ოჯახების ა და ბავშვთა   სოციალური აცვა

27,7

29,0

0.0

29,0

19,0

0.0

19,0

 

ხარჯები

27,7

29,0

0.0

29,0

19,0

0.0

19,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,7

29,0

0.0

29,0

19,0

0.0

19,0

05 01 06

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

257,4

270,3

0.0

270,3

290,0

0.0

290,0

 

ხარჯები  

257,4

270,3

0.0

270,3

290,0

0.0

290,0

 

სოციალური უზრუნველყოფოფა

0,0

61,0

0,0

61,0

41,9

0,0

41,9

 

სხვა ხარჯი  

257,4

209,3

0.0

209,3

248,1

0.0

248,1


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.


მუხლი 16. ქურთისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 82-ე მუხლის თანახმად ქურთისს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად

მუხლი 18. ფულადი ჯილდოს და დანამატის გაცემა
2020 წლის განმავლობაში ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატი გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.


მუხლი 19. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელთა ნუსხა

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულების   (ორგანიზაციების) ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ და მასვე მიენიჭოსცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 20. ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება
დაუშვებელია, იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.


მუხლი 21. ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა

1. გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე;

2.   მუნიციპალიტეტის გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


მუხლი 22. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით.

მუხლი 23. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებულიუფლებამოსილებებისგანსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90,0ათ.ლარიდა75,3 ათასი ლარი, მიიმართოს: „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვოსამსახურის შესახებ“საქართველოსკანონებითგანსაზღვრული უფლებამოსილებისგანხორციელებისათვის და14,7 ათასი ლარი გარდაცვლილი დევნილი ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯის დასაფინანსებლად,.

მუხლი 24. საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 101-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ქურთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის გამოყოფილ  იქნეს 8,0 ათასი ლარი.


მუხლი 25. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის  სოციალური  უზრუნველყოფის  პროგრამისათვის  გამოყოფილი  ასიგნებების  განკარგვა განხორციელდეს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დადგენილი  წესის  და საქართველოს  კანონმდებლობის  შესაბამისად.