„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 198
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/06/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/06/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016634
198
23/06/2020
ვებგვერდი, 24/06/2020
190020020.35.160.016634
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №198

2020 წლის 23 ივნისი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2019, №190020020.35.160.016594) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი, მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

44 103,8

56 875,1

56 681,4

43 994,6

12 686,8

გადასახადები

14 708,8

34 789,5

38 753,6

38 753,6

0,0

გრანტები

23 605,5

13 997,7

12 686,8

0,0

12 686,8

სხვა შემოსავლები

5 789,6

8 087,9

5 241,0

5 241,0

0,0

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

39 966,2

39 096,3

869,9

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 622,4

15 347,9

274,5

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

15 150,5

14 668,8

481,7

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 406,5

2 406,5

0,0

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 563,8

3 556,2

7,6

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 143,4

3 121,5

3 015,4

106,1

საოპერაციო სალდო

13 644,7

20 384,6

16 715,1

4 898,3

11 816,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 208,5

21 089,1

23 802,9

10 659,0

13 143,9

ზრდა

8 065,0

23 249,1

24 802,9

11 659,0

13 143,9

კლება

856,6

2 160,0

1 000,0

1 000,0

0,0

მთლიანი სალდო

6 436,3

-704,4

-7 087,8

-5 760,7

-1 327,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5 645,8

-1 531,1

-7 564,8

-6 237,7

-1 327,1

ზრდა

5 645,8

2 484,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5 645,8

2 484,7

0,0

 

 

კლება

0,0

4 015,8

7 564,8

6 237,7

1 327,1

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

4 015,8

7 564,8

6 237,7

1 327,1

ვალდებულებების ცვლილება

-790,5

-826,6

-477,0

-477,0

0,0

კლება

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

საშინაო

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

44 960,4

59 035,1

57 681,4

44 994,6

12 686,8

შემოსავლები

44 103,8

56 875,1

56 681,4

43 994,6

12 686,8

არაფინანსური აქტივების კლება

856,6

2 160,0

1 000,0

1 000,0

0,0

გადასახდელები

39 314,7

60 566,2

65 246,1

51 232,3

14 013,8

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

39 966,2

39 096,3

869,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 065,0

23 249,1

24 802,9

11 659,0

13 143,9

ვალდებულებების კლება

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

5 645,8

-1 531,1

-7 564,8

-6 237,7

-1 327,1

 

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 39 966,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

39 966,2

39 096,3

869,9

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 622,4

15 347,9

274,5

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

15 150,5

14 668,8

481,7

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 406,5

2 406,5

0,0

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 563,8

3 556,2

7,6

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 143,4

3 121,5

3 015,4

106,1

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 802,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 802,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

173,4

85,3

130,9

130,9

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

37,5

81,8

124,7

124,7

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

135,9

3,5

6,2

6,2

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 756,4

18 286,1

15 491,2

4 634,7

10 856,5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 487,9

14 130,4

8 432,1

2 386,2

6 045,9

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

67,6

89,0

284,1

284,1

0,0

02 03

გარე განათება

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

591,5

746,6

220,6

220,6

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

263,3

205,0

205,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

159,9

1 957,1

3 639,8

600,3

3 039,5

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0,0

0,0

1 293,3

88,2

1 205,1

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

125,0

219,4

938,2

372,1

566,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

304,6

880,2

478,1

478,1

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

9,5

104,4

489,1

489,1

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

53,7

438,0

438,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

9,5

49,3

50,6

50,6

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

0,0

1,4

0,5

0,5

0,0

04 00

განათლება

408,5

2 662,3

5 651,7

3 879,7

1 772,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

15,2

125,1

50,0

50,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

393,3

937,7

3 841,8

3 826,7

15,1

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

0,0

9,4

3,0

3,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

717,3

2 093,6

3 035,9

2 520,6

515,4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

567,3

1 841,6

2 194,1

2 189,2

4,8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

150,0

229,1

839,1

328,6

510,5

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

22,8

2,7

2,7

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

17,4

4,0

4,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

სულ ჯამი

8 065,0

23 249,1

24 802,9

11 659,0

13 143,9

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

856,6

2 160,0

1 000,0

ძირითადი აქტივები

241,8

26,4

100,0

არაწარმოებული აქტივები

614,7

2 133,6

900,0

მიწა

614,7

2 133,6

900,0

 

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქც. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 916,7

6 070,7

7 762,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 286,9

5 752,6

7 426,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 286,8

5 752,6

6 524,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,1

0,0

902,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

140,3

146,8

179,1

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

50,0

50,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

90,3

96,8

129,1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

307,4

162,4

97,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

182,1

8,9

60,0

702

თავდაცვა

246,5

257,2

286,7

7021

შეიარაღებული ძალები

246,5

257,2

286,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 328,5

15 283,5

10 871,0

7045

ტრანსპორტი

6 328,5

15 283,5

10 871,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6 328,5

15 283,5

10 871,0

705

გარემოს დაცვა

4 759,8

5 185,1

6 179,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3 312,8

3 445,5

4 155,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

122,1

192,4

450,5

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 214,2

1 416,8

1 443,6

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

110,7

130,3

129,8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 785,0

10 742,2

10 715,8

7061

ბინათმშენებლობა

1 899,7

5 011,0

3 301,6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

160,6

1 982,1

4 228,6

7064

გარე განათება

1 528,2

1 433,1

1 437,0

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 196,4

2 315,9

1 748,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 106,2

1 304,2

1 536,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 106,2

1 304,2

1 536,7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 927,8

7 970,1

9 385,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 683,6

3 876,2

4 444,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 643,5

2 133,5

2 048,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

16,6

71,9

110,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

1 583,9

1 888,6

2 781,8

709

განათლება

6 928,9

10 178,7

15 202,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

6 904,7

8 336,9

13 105,1

7092

ზოგადი განათლება

0,0

1 747,2

1 947,2

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

1 747,2

1 947,2

7094

უმაღლესი განათლება

24,3

94,6

150,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

24,3

94,6

150,0

710

სოციალური დაცვა

2 524,9

2 747,9

2 829,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,4

114,1

141,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

36,7

39,5

40,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

74,7

74,5

101,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 304,1

1 476,2

1 655,4

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14,4

14,1

15,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

321,1

356,3

448,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

773,9

787,2

569,2

 

სულ

38 524,2

59 739,6

64 769,1

 

 თავი II

პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ბავშვთა კვების რაციონს, ასევე ეტაპობრივად მიმდინარეობს ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

04 00

განათლება

15 202,3

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

8 740,3

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3 841,8

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

523,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

1 947,2

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

150,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 01

2020 წელი

8 740,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ რუსთავში ფუნქციონირებს  21 სააღმზრდელო დაწესებულება (ბაგა-ბაღი)   6730 აღსაზრდელით, რომელსაც მომსახურებას უწევს: 21 გამგე, 21 მენეჯერი, 21 ფსიქოლოგი, 4  ლოგოპედი, 10 სპეც პედაგოგი, 32 მუსიკის ხელმძღვანელი, 209 აღმზრდელი, 198 აღმზრდელის თანაშემწე და  372  სხვა დამხმარე ტექ პერსონალი. სულ დასაქმებული  888 თანამშრომელი.                                                    

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

-   ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;                                                                 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 02

2020 წელი

3 841,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ასევე გამაგრება-გაძლიერების სამუშოები და შიდა ფართების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.  დღეის მდგომარეობით ქალაქში ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, რომლეთანგან 2 სრულად რეაბილიტირებულია, დანარჩენი საჭიროებს რეაბილიტაციას სხვადასხვა მასშტაბით.

საბავშვო ბაღებში გათბობის სისტემების მოწყობა

ყოფილი №34 ბაღის რეაბილიტაცია

ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა

არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც  ნაწილობრივ პერსპექტივას შექმნის ბაღებში მეტი რაოდენობის აღსაზრდელის მიღების.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 03

2020 წელი

523,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ემსახურება ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულ, 2 წლიდან 33 წლამდე, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი მომსახურებები:

  – ადრეულ ასაკში (0-დან 7 წლამდე)   მულტიდისციპლინური გუნდების (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, სპეც–პედაგოგი), და სამედიცინო კომისიის (ნევროლოგი, თერაპევტი, ფიზიოექიმი)  მიერ ხდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა უნარებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა, შესაბამისი მიმართულების მიცემა და მომსახურების შეთავაზება;    

  – 6 წლიდან 18 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სასკოლო ასაკში ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა;                                                                                                                   

  – 18 წლიდან 33 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციისა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება, რისთვისაც ცენტრში ხდება ბენეფიციართა სხვადასხვა სახის შრომით თერაპიებში ჩართვა (ბენეფიციართა  კვებით უზრუნველყოფისთვია ფუნქციონირებს პურ-ფუნთუშეულის საცხობი, ინტეგრირებული სამზარეულო,  სამრეცხაო ოთახი, მინი ბოსტანი)

 ბენეფიციართა საერთო რაოდენობის 70 % სარგებლობს ცენტრის მომსახურების სრული პაკეტით მთელი დღის განმავლობაში და მათთვის გათავლისწინებულია ორჯერადი კვება                                                    

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 70 თანაშრომელი, მათ შორის ადმინისტრაციული პერსონალი – 7 თანამშრომელი; პედაგოგი – 16 თანამშრომელი; სპეციალისტი (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, მასაჟისტი, სხვადასხვა პროფესიის თერაპევტები) – 21 თანამშრომელი, დამხმარე პერსონალი – 26 თანამშრომელი (მათ შორის დასაქმებულია ცენტრის ყოფილი 3 ბენეფიციარი)                                                            

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 საზოგადოებაში ინტეგრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

04 04

2020 წელი

1 947,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალურ საზღვრებში არსებულ სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება წინასწარ დაგეგმილი მარშუტით.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლების შენობების და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა-რეაბილიტაცია. სკოლებში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, სკოლის დირექტორები წარმოადგენენ მათთვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემის მოგვარების პროექტებს, რომელთა შერჩევა მოხდება პრიორიტეტულობის მიხედვით და განხორციელდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში.      

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლის შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლებს. კომფორტული გარემო ხელს შეუწყობს მომავალი თაობის ჰარმონიული განვითარებას.,ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მოსწავლეთა გადაყვანა სკოლის და სკოლიდან სახლის მიმართულებით, რაც შესაძლებლობას მისცემ სკოლის მოწავლეებს რომელთათვისაც განათლების მიღების ხელშემშლელი გარემოება იყო სკოლამდე მგზავრობა, გადაიჭრას აღნიშნული პრობლემა, და შეძლონ მიიღო შესაბამისი განათლება მსგავსი ტიპის პრობლემების გვერდის ავლით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენთა სწავლის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 05

2020 წელი

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სტუდენტების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), დაფიანნსების ოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81 დან 90 – ათ ქულამდე  შეფასების მქონეს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით , 90 დან 95 მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 ლარით და 95 დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით, სტუდენტებს უფინანსდებათ ერთი სასწავლო წლის გადასახადი არაუმეტეს ლიმიტით გასაზღვრული ოდენობისა. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

განთლების მიღების მოტივაციის ამაღლება და ხელმისაწვდომობა

 

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.

 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

22 132,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 675,2

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

7 808,1

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

504,5

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

362,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

450,5

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

450,5

02 03

გარე განათება

1 437,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 437,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1 400,2

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

220,6

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

556,2

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

623,4

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2 122,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 323,6

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

4 228,6

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

95,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2 195,8

02 08

საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

938,2

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

589,9

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01

2020 წელი

8 675,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის სამუშაოებს

სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა

განხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში არსებული გზებისა და მარეგულირებელი ნიშნების მოწესრიგება და ქალაქში, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ასევე მოქალაქეთათვის  კომფორტული გადაადგილებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 01

2020 წელი

7 808,1

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:

  • კოსტავას გამზირის №21 კორპუსიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე მისასვლელი გზის საფარის რეაბილიტაცია
  • ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია
  • მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური გზების და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრეს მოწყობა
  • რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (რჩეულიშვილის №10ა საცხოვრებელი კორპუსიდან სამგორის ქუჩის გადაკვეთამდე)
  • ჩერკასის ტროტუარები
  • ლესელიძის №28 თან ტროტუარი
  • სააკაძის ქუჩა (ბათუმის ქუჩიდან გარეჯის ქუჩამდე)
  • მშვიდობის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია
  • შარტავას გამზირზე ბენზინგასამართი სადგურიდან სუპერმარკეტამდე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
  • ფანცულაიას ქუჩის ტროტუარების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია
  • ვ.მესხიშვილის ქ პარკინგების, ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა,ა.ფანცულაიას ქ ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა და კონსტიტუციის ქუჩაზე კოსტავას №14-დან ასლანიკაშვილის კვეთამდე ტროტუარების მოწყობა)

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.  სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლა დანიშნულების ადგილზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 02

2020 წელი

504,5

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

გზის საფარის ორმული დამუშავება

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა.  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 03

2020 წელი

362,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა იგეგმება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებული ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02

2020 წელი

450,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

2020 წელი

450,5

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროექტის ფარგლებში მოხდება არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ასევე საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობა, ასევე დრენაჟის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია. 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 3 პროექტის განხორციელება საერთო ღირებულებით 130.0 ათასი ლარი.

მე-7 მკ/რ №25, №26 და №27 კორპუსების დრენაჟები

მე-14 მკ/რ №44-45 თან სანიაღვრე

მე-4 სკოლის წინ სანიაღვრე

ქალაქ რუსთავში სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03

2020 წელი

1 437,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 01

2020 წელი

1 437,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04

2020 წელი

1 400,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის კორპუსი".

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება  და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია.  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული შენობების ფასადების გამაგრება/გაძლიერება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე  დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 01

2020 წელი

220,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება  და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია, კერძოდ:

შშმ პირთა ცენტრის შენობაში ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა                                          

მოხუცებულთა სახლის შენობაში ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა

ვახუშტის №8-ში მდებარე ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში ოთახების რეაბილიტაცია 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური შენობების გათბობა მოხდება უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით, რაც გააუმჯობესებს მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოფას და შეამცირებს უბედური შემთხვევების რისკს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 02

2020 წელი

556,2

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი შენობების გადახურვა, ასევე  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა.

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 03

2020 წელი

623,4

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  განხორციელდება 2 პროექტის რომლის ფარგლებშიც მოხდება  9 შენობის რეაბილიტაცია, კერძდ:

ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (რჩეულიშვილის №2ა და 7ა-ს ჩათვლით 6 შენობა)

ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (ბარნოვის №5ა, ჩაპაევის №3 და გიორგაძის №28)

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა, რაც ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის შექმნის უსაფრთხოდ ცხოვრების გარანტიას და გაზრდის შენობების ექსპლუატაციის ვადას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 05

2020 წელი

2 122,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „რუსთავის კორპუსი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით;   არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა;   ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო  ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება.  ამხანაგობების წევრების დაინტერესება რათა გაუჩნდეთ მეტი ინტერესი უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს და უშუალო კონტაქტი დაამყარონ ააიპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ ჩართულობას, ბმა-ს მხრიდან  წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას. 

ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა:

  • შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება/აღდგენა – ამხანაგობის თანადაფინანსება 20%;
  • სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • სადარბაზოს შიდა რემონტი – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა – ამხანაგობის თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 30%, დაბალსართულიანი 10%;
  • კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება – ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%;
  • დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება (არსებულ ბმაში) 40%;
  • საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა-თანადაფინანსების გარეშე;
  • ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა;  კორპუსებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06

2020 წელი

4 323,6

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.

პროგრამა გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და  ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ასევე მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დასასვენებელი სკამებს განთავსებას.

პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ქალაქის გაფორმებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული, მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 01

2020 წელი

4 228,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.

ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

ქალაქ რუსთავის ცენტრალური შემოსასვლელის რეაბილიტაცია

ქიმისკოსთა სახლის მ/ტ სკვერში ბილიკის მოწყობა

მე-19 მკ/რ №9-თან უკან მხარეს სკვერი

მე-12 მკ/რ №18-19თან სკვერი

21 მკ/რ №2,N3,N21 და №22 თან სკვერი

მე-8 მკ/რ ლიტერატურული სკვერი

ლეონიძის №28 თან სკვერი

მესხიშვილის 1 გასასვლელის №7 მიმდებარეს სკვერი

სკვერებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება  მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 02

2020 წელი

95,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას,  სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დსახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა,კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპრგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება:

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.

სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07

2020 წელი

2 195,8

პროგრამის განმახორციელებელი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება -" რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს „ რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები  სუბსიდიის  სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 20  ავტობუსი:

  • №1 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი.
  • №2 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი.
  • №4 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი.
  • №5 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი.
  • №6 მარშრუტზე მუშაობს 2 ავტობუსი.
  • №7 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი.
  • ფოლადაანთ კარის მარშრუტზე 1 ავტობუსი.

2020 წელში დაგეგმილია ავტოპარკის მოდერნიზაცია და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის განვითარება და მოდერნიზაცია, რომელიც იქნება მიმართული ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.                                                                                                            

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 08

2020 წელი

938,2

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობების, გზების და სხვა ობიექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გაზრდილი ბიუჯეტის შესაბამისად საჭიროა მეტი პროექტის შეძენა, რაც სამომავლოდ რეგ. ფონდიდან ოპერატიულად დაფინანსების მოპოვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 09

2020 წელი

589,9

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების)  ინსპექტირება.
სამხარაულში იგზავნება 50 000 ლარს ქვემოთ გაფორმებული ხელშეკრულებების საბოლოო შესრულებები, შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ასევე სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთვის ხდება სხვადასხვა სახის დასკვნების მომზადების დაკვეთა, როგორიცაა შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის დადგენა და ა.შ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას.

შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

 

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენებისა და ხელოვანების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.

 

 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

9 290,1

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

4 444,5

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 394,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

859,2

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 191,4

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 867,4

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 781,2

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 227,5

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

852,3

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

325,5

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

375,9

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

400,1

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

676,1

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

258,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

158,0

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

100,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

720,1

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01

2020 წელი

4 444,5

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ა(ა)იპ „სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რაგბის კლუბი,,რუსთავის ხარები"

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991"

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს სპორტის მრავალი სახეობის ხელშეწყობას და განვითარებას, ქალაქში არსებული სპორტული კულტურის გაძლიერებასა და მხარდაჭერას. პროგრამიდან ფინანსდება რაგბისა და კალათბურთის გუნდები და სასპორტო სკოლები, ასევე პროგრამა მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და ახლის მოწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ქალაქში, ხოლო შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01

2020 წელი

1 394,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რაგბის კლუბი,,რუსთავის ხარები"

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991"

ქვეპროგრამის აღწერა

– ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. რაგბის კლუბ,,რუსთავის ხარები"-ს წარმატებული მონაწილეობა საქართველოს უმაღლესი ლიგის დიდი 10-ის ჩემპიონატში. პერსპექტიული მორაგბეების აღზრდა, განვითარება და მომზადება საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებებისათვის.

– ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991"-ის დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით., საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  • ააიპ რაგბის კლუბი,,რუსთავის ხარები"-ს წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
  • გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ტურნირებში,  ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 02 

2020 წელი

859,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

23 სპორტის სახეობის მიმართულებით სექციების მუშაობის

ქალაქი რუსთავის მასშტაბით ადმინისტრაციულ ერთეულებში ( მუნიციპალიტეტებში) ღონისძიებების ორგანიზება

სპორტსემენების წახალისება სტიპენდირებითა და მათი საჭიროებების უზრუნველყოფით

სპორტსმენი მოსწავლეების სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა (ფინანსდება გზა, კვება, სასტუმრო)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია  ფიზიკური აქტივობის მიმართ საზოგადოების მაღალი ცნობიერების და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 03

2020 წელი

2 191,4

პროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტული მოედნები, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე მინი სპორტული მოედნები მოწყობა, ასევე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა.

რჩეულიშვილის ქუჩაზე არსებული სპორტული კომპლექსის ღობის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა (N18 კორპუსის მ/ტ)

ზედგენიძის  ქ. მინი სპორტული მოედანი

გარეჯის №1 მინი სპორტული მოედანი

გარეჯის №1 საბავშვო მოედანი

ბალანჩივაძის №10ა ტრენაჟორები

ნიკოლაძის №5-7 მ/ტ ტრენაჟორები

გრანელის №2 ტრენაჟორები

ქიმიკოსთა სახლის მ/ტ ტრენაჟორები

სპორტის №2-ში სპორტული მოედანი

მშენებელთა 50 მ/ტ (ვენ.დისპანერთან) ტრენაჟორები

N21 ბაგა-ბაღის წინ სპორტული მოედანი

მეგობრობის №4 მინი სპორტული სტადიონი

მეგობრობის №1 მინი სპორტული სტადიონი

ყაზბეგის №3 სტადიონი, ბავშვთა მოედანი და ტრენაჟორები

მეგობრობის №20 საბავშვო მოედანი

თბილისის №25 და №27 შორის მინის სპორტული სტადიონი

მე-6 მკრ სპორტული სტადიონი და ტრენაჟორები

მეგობრობის №47 სტადიონი

ფალიაშვილის №1 -თან სპორტული მოედნის მოწყობა

თოდრიას მე – 2 ჩიხში 4 და 1 ჩიხის №7 შორის ტრენაჟორები

მე-17 მკ/რ №13 თან სტადიონი

მე-18 მკ/რ №5 სტადიონი

მე-19 მკ/რ №5-თან საბავშვო მოედანი

მე-17 მკ/რ №12 თან საბავშვო მოედანი

მე-16 მკ/რ №3 თან საბავშვო მოედანი

თოდრიას №7 სტადიონი

მე-მკ/რ №36-37 მიმდებარეთ ტრენაჟორები

მე-11 მკ/რ №2 თან ტრენაჟორები

მე-12 მკ/რ №20-21 ტრენაჟორები

მე-20 მკ/რ №20 თან სტადიონი

მე-20 მკ/რ №1თან საბავშვო მოედანი

ლეონიძის №18, №16 თან სტადიონი

მე-15 მკ/რ №10 უკან საბავშვო მოედანი

მესხიშვილის მე-3 გასასვლელის №6-ში ტრენაჟორები

ქ.რუსთავში ლომოურის ქუჩაზე არსებული კრივის დარბაზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

მე-19 მკრ №14 წინ ტრენაჟორები

მე-17 მკრ №10 წინ ტრენაჟორები

მე-16 მკრ მ/ტ ტრენაჟორები

ფალიაშვილის 3ა-თან ტრენაჟორები

მეგობრობის №30-ის მ/ტ ტრენაჟორები

თოდრიას №13 მ/ტ საბავშვო კუთხის მოწყობა

 

ქ.რუსთავში ლომოურის ქუჩაზე არსებული კრივის დარბაზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა

მე-21 მკრ №10 მ/ტ ტრენაჟორები

კოსტავას №19 კორპუსთან საბავშვო კუთხე

მე-18 მკ/რ №12ბ-თან საბავშვო კუთხე

პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები რაც საშვალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02

2020 წელი

3 867,4

პროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობას, კულტურული ღონისძიებების განხორციელებასა და შეაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტირებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ინეტერესეთა ზრდა მაღალი კულტურული მენტალობის ჩამოყალიბების ზრდით, ასევე ხელშეწყობის გზით არსებული კულტურული მიმართულობების განვითარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 01 

 

2020 წელი

1 227,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

სახელოვნეობ სკოლების მუშაობის ხელშეწყობა (დაფინანსება)

სახელოვნეობ ღონისძიებების ორგანიზება

სახელოვნებო სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით

სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეების სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის დაფინანსება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია ხელოვნების როგორც თვითგამოხატვის საშუალების მიმართ საზოგადოების მაღალი ცნობიერების და სახელოვნებო განათლების სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თეატრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 02 

2020 წელი

852,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი" პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს  სპექტაკლის დადგმას,ასევე თეატრალური ფორუმის, აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 92 ადამიანი, აქედან 40 მსახიობი და 52 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 03

2020 წელი

325,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"

ქვეპროგრამის აღწერა

მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა,  დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს რუსთავის,  ქვემო ქართლის  ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 27 თანამშრომელი,  ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს  და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს.   მუზეუმი საქმიანობას ეფუძნება  ქვეპროგრამებს:

  • ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის პროგრამა: აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში დაცულ ექსპონატებს.
  • საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის პროგრამა – ამზადებს გამოფენებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება ვიზიტორებს.
  • არქეოლოგიური პროგრამა – აწარმოებს რუსთავის ციხე-ქალაქის არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა – დაცვას.
  • არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამა – იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაცული  კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა  საზოგადოების ფართო ფენებში და სკოლის ასაკის მოზარდების სხვადასხვა შემეცნებითი საღამოების მეშვეობით დაინტერესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 

დაფინანსება ათას ლარებში

 05 02 01 04

2020 წელი

375,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

ქვეპროგრამის აღწერა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" შედგება ერთი მთავარი – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან:

N1 ფილიალი  შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა

N2 ფილიალი  საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული,

N3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა

N4 ფილიალი ი. გოგებაშვილის  სახ.  საბავშვო ბიბლიოთეკა.

წიგნადი ფონდი შეადგენს 167 669 ეგზემპლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფონდების ორგანიზება  ქართული და უცხოური წიგნებით,მონაცემთა ბაზების შექმნა.საბიბლიოთეკო კადრების  კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდების დანერგვა. ქალაქის მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური მუშაობების უზრუნველყოფა. ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი და საკოლო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 02 

2020 წელი

400,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

საქალაქო მულტი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება

კულტურის ცენტრის ბაზაზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მუშაობის დაფინანსება

ქართული ტრადიციული ხელოვნების, ფოლკლორის, ხალხური რეწვის დაფინანსება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოქალაქეების შემოქმედებითი მრავალფეროვნების პოზიტიურ აღქმისა და თვითგამოხატვის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 03

2020 წელი

676,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს კულტურის დაწესებულებების შეაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტირებას, კერძოდ:

ქ.რუსთავში თეატრის გადახურვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

N3 მუსიკალურის შენობის ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა

ბიბლიოთეკის შენობების ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა

N3 მუსიკალურის ღობის მოწყობა

ჭავჭავაძის ქ.N4-ში მდებარე მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია                                

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულ კულტურულ ობიექტებში კომფორტული გარემოს შექმნა მაყურებელთა და მომხმარებელთათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

2020 წელი

258,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" და ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებების უზრუნველყოფას და ინიციატივების თანადაფინანსებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ რუსთავში განსახორციელებული ახალგაზრდა (29 წლამდე) ინიციატორებისა ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების თანადაფინანსებას. ახალგაზრდობის მდგრადი განვითარებისა და ახალგაზრდულ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, რაც განაპირობებს  ქალაქის მომავალი კეთილდღეობის უზრუნველყოფას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03 01

2020 წელი

158,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზება

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სასწავლო სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა

ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება

ახალგაზრდების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია ახალგაზრდობის მდგრადი განვითარებისა და ახალგაზრდულ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ინიციატივების  თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03 02

2020 წელი

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე (29 წლამდე), რომელმაც მოიპოვა პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამისი დაფინანსება „დონორის“ მიერ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც „დონორის“ დაფინანსებით ქალაქ რუსთავში ახორციელებს ამ პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამის პროექტს.პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ რუსთავში განსახორციელებული ახალგაზრდა (29 წლამდე) ინიციატორებისა ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქის განვითარებაში ახალგაზრდების ჩართულობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 04

2020 წელი

720,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამების მართვა

დაქვემდებარებული დეპარტამენტების, განყოფილებების, ფილიალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფა

შიდა და საზოგადოებასთან მჭიდრო კომუნიკაციის უზრუნველყოფა

ცენტრის საქმიანობის ფინანსური და სამართლებლივი უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია თანამედროვე მართვის სისტემისა და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ჩამოყალიბება

 

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

პროგ. კოდი

                 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

39 314,7

60 566,2

65 246,1

51 232,3

14 013,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 578

2 664

2 879

2 818

61

 

ხარჯები

30 459,1

36 490,5

39 966,2

39 096,3

869,9

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

13 743,8

15 622,4

15 347,9

274,5

 

საქონელი და მომსახურება

3 048,3

11 670,8

15 150,5

14 668,8

481,7

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

18 488,9

2 256,6

2 406,5

2 406,5

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 930,1

3 509,8

3 563,8

3 556,2

7,6

 

სხვა ხარჯები

2 027,1

5 143,4

3 121,5

3 015,4

106,1

 

არაფინანსური აქტივები

8 065,0

23 249,1

24 802,9

11 659,0

13 143,9

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 953,6

7 154,5

8 526,3

8 254,6

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

318

318

313

298

15

 

ხარჯები

5 989,7

6 242,6

7 918,4

7 646,7

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

4 038,6

4 564,5

4 347,1

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 740,3

1 845,1

3 116,9

3 064,2

52,7

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

140,3

8,9

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,2

132,4

77,6

76,0

1,6

 

სხვა ხარჯები

40,2

51,4

57,9

57,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

173,4

85,3

130,9

130,9

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 533,2

6 009,8

6 811,2

6 539,5

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

300

300

295

280

15

 

ხარჯები

5 495,8

5 928,0

6 686,5

6 414,8

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 653,6

3 924,4

4 448,0

4 230,6

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 694,1

1 816,0

2 102,6

2 049,9

52,7

 

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,2

132,4

75,6

74,0

1,6

 

სხვა ხარჯები

40,1

51,4

55,9

55,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

37,5

81,8

124,7

124,7

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 271,5

1 427,6

1 640,0

1 640,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

60

60

 

 

ხარჯები

1 265,7

1 395,7

1 605,5

1 605,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

939,2

999,6

1 086,0

1 086,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

264,1

343,9

455,2

455,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,6

11,7

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

32,9

40,6

44,3

44,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,8

31,9

34,5

34,5

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

3 998,7

4 263,7

4 814,5

4 814,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225

225

220

220

 

 

ხარჯები

3 970,2

4 213,8

4 724,3

4 724,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 527,4

2 721,6

3 132,0

3 132,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 359,5

1 364,4

1 524,7

1 524,7

0,0

 

გრანტები

3,7

3,8

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72,3

113,2

51,6

51,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,2

10,8

11,6

11,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

28,5

49,9

90,2

90,2

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

246,5

257,2

286,7

15,0

271,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

243,3

257,2

286,7

15,0

271,7

 

შრომის ანაზღაურება

187,0

203,2

230,0

12,6

217,4

 

საქონელი და მომსახურება

53,9

46,4

52,7

0,0

52,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

7,5

4,0

2,4

1,6

 

არაფინანსური აქტივები

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

16,6

61,4

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

16,6

61,4

70,0

70,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

16,6

61,4

70,0

70,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 420,4

1 144,7

1 715,1

1 715,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

18

0

 

ხარჯები

494,0

314,5

1 231,9

1 231,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

114,2

116,5

116,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

29,1

1 014,4

1 014,4

0,0

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

სუბსიდიები

140,3

8,9

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

135,9

3,5

6,2

6,2

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

900,0

900,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

2,0

2,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

1 097,9

989,0

574,0

574,0

0,0

 

ხარჯები

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

პროცენტი

307,4

162,4

97,0

97,0

0,0

 

ვალდებულებები

790,5

826,6

477,0

477,0

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

90,3

96,8

129,1

129,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

 

 

ხარჯები

90,3

93,2

122,9

122,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

64,2

66,5

66,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

29,1

54,4

54,4

0,0

 

სუბსიდიები

90,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

6,2

6,2

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

 

 

ხარჯები

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

182,1

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

46,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

135,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

8,9

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

8,9

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

8,9

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 235,5

26 292,5

22 132,4

11 169,7

10 962,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173

173

260

260

0

 

ხარჯები

4 479,1

8 006,4

6 641,1

6 535,0

106,1

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

512,1

996,6

996,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 308,0

1 742,4

2 036,3

2 036,3

0,0

 

სუბსიდიები

1 547,0

975,0

902,5

902,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

8,8

14,3

14,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 624,1

4 768,1

2 691,4

2 585,3

106,1

 

არაფინანსური აქტივები

6 756,4

18 286,1

15 491,2

4 634,7

10 856,5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 619,5

14 308,5

8 675,2

2 629,3

6 045,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

 

ხარჯები

131,6

178,1

243,1

243,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

69,3

80,0

80,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

108,7

161,1

161,1

0,0

 

სუბსიდიები

131,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5 487,9

14 130,4

8 432,1

2 386,2

6 045,9

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

5 367,4

13 744,6

7 808,1

1 762,2

6 045,9

 

არაფინანსური აქტივები

5 367,4

13 744,6

7 808,1

1 762,2

6 045,9

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0,0

330,6

504,5

504,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

330,6

504,5

504,5

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

252,0

233,3

362,6

362,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

14

0

 

ხარჯები

131,6

178,1

243,1

243,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

69,3

80,0

80,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

108,7

161,1

161,1

0,0

 

სუბსიდიები

131,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

120,5

55,2

119,5

119,5

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

122,1

192,4

450,5

450,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

54,5

103,4

166,4

166,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

48,0

56,4

56,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

54,6

108,0

108,0

0,0

 

სუბსიდიები

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,7

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,6

89,0

284,1

284,1

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

122,1

192,4

450,5

450,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

54,5

103,4

166,4

166,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

48,0

56,4

56,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

54,6

108,0

108,0

0,0

 

სუბსიდიები

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,7

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,6

89,0

284,1

284,1

0,0

02 03

გარე განათება

1 528,2

1 433,1

1 437,0

1 437,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

11

11

0

 

ხარჯები

1 508,3

1 433,1

1 437,0

1 437,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

116,3

137,2

137,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 168,9

1 315,0

1 298,5

1 298,5

0,0

 

სუბსიდიები

339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,8

1,3

1,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 508,3

1 433,1

1 437,0

1 437,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

11

11

 

 

ხარჯები

1 508,3

1 433,1

1 437,0

1 437,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

116,3

137,2

137,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 168,9

1 315,0

1 298,5

1 298,5

0,0

 

სუბსიდიები

339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,8

1,3

1,3

0,0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

982,2

4 220,8

1 400,2

1 294,0

106,1

 

ხარჯები

390,7

3 474,1

1 179,6

1 073,5

106,1

 

სხვა ხარჯები

390,7

3 474,1

1 179,6

1 073,5

106,1

 

არაფინანსური აქტივები

591,5

746,6

220,6

220,6

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

610,0

894,4

220,6

220,6

0,0

 

ხარჯები

18,4

147,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

18,4

147,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

591,5

746,6

220,6

220,6

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

352,3

802,6

556,2

556,2

0,0

 

ხარჯები

352,3

802,6

556,2

556,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

352,3

802,6

556,2

556,2

0,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

 

ხარჯები

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

 

სხვა ხარჯები

20,0

2 523,8

623,4

517,3

106,1

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 527,5

1 684,6

2 122,0

2 122,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

33

33

 

 

ხარჯები

1 527,5

1 421,3

1 917,0

1 917,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

278,4

313,3

313,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

105,9

150,7

150,7

0,0

 

სუბსიდიები

312,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

6,2

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 214,9

1 030,8

1 450,0

1 450,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

263,3

205,0

205,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

160,6

2 056,5

4 323,6

1 284,0

3 039,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

76

76

0

 

ხარჯები

0,8

99,4

683,7

683,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

409,7

409,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

99,4

268,0

268,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

159,9

1 957,1

3 639,8

600,3

3 039,5

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

160,6

1 982,1

4 228,6

1 189,0

3 039,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

76

76

0

 

ხარჯები

0,8

25,0

588,7

588,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

409,7

409,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,8

25,0

173,0

173,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

159,9

1 957,1

3 639,8

600,3

3 039,5

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

0,0

74,4

95,0

95,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

74,4

95,0

95,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

74,4

95,0

95,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

709,0

975,0

2 195,8

990,7

1 205,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

120

120

0

 

ხარჯები

709,0

975,0

902,5

902,5

0,0

 

სუბსიდიები

709,0

975,0

902,5

902,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

1 293,3

88,2

1 205,1

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

126,2

379,1

938,2

372,1

566,0

 

ხარჯები

1,2

159,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

159,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

125,0

219,4

938,2

372,1

566,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

460,3

1 042,4

589,9

589,9

0,0

 

ხარჯები

155,7

162,2

111,8

111,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

138,4

58,7

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

17,3

103,5

61,8

61,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

304,6

880,2

478,1

478,1

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 637,7

4 992,7

5 728,5

5 728,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

571

576

498

498

0

 

ხარჯები

4 628,3

4 888,3

5 239,4

5 239,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 505,4

1 214,2

1 214,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3 351,2

3 990,0

3 990,0

0,0

 

სუბსიდიები

4 626,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

31,6

35,0

35,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,1

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

104,4

489,1

489,1

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 312,8

3 445,5

4 155,0

4 155,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

407

368

371

371

 

 

ხარჯები

3 312,8

3 391,8

3 717,0

3 717,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

527,0

595,7

595,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 844,6

3 097,1

3 097,1

0,0

 

სუბსიდიები

3 311,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

20,1

24,0

24,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

0,1

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

53,7

438,0

438,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 214,2

1 416,8

1 443,6

1 443,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151

195

114

114

 

 

ხარჯები

1 204,7

1 367,6

1 393,0

1 393,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

953,8

587,9

587,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

402,3

796,2

796,2

0,0

 

სუბსიდიები

1 204,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

11,5

9,0

9,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

49,3

50,6

50,6

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

110,7

130,3

129,8

129,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

13

 

 

ხარჯები

110,7

129,0

129,3

129,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

24,7

30,6

30,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

104,3

96,7

96,7

0,0

 

სუბსიდიები

110,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1,4

0,5

0,5

0,0

04 00

განათლება

6 928,9

10 178,7

15 202,3

13 240,0

1 962,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

787

862

967

967

0

 

ხარჯები

6 520,5

7 516,4

9 550,6

9 360,3

190,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

4 733,5

5 822,2

5 822,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 614,7

3 497,9

3 307,6

190,3

 

სუბსიდიები

6 490,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

66,9

74,0

74,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,0

101,3

156,5

156,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

408,5

2 662,3

5 651,7

3 879,7

1 772,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6 127,7

6 934,5

8 740,3

8 740,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

723

797

897

897

 

 

ხარჯები

6 112,5

6 809,4

8 690,3

8 690,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

4 388,7

5 426,3

5 426,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 356,7

3 187,5

3 187,5

0,0

 

სუბსიდიები

6 106,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

58,1

70,0

70,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,7

5,8

6,5

6,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

15,2

125,1

50,0

50,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

393,3

937,7

3 841,8

3 826,7

15,1

 

არაფინანსური აქტივები

393,3

937,7

3 841,8

3 826,7

15,1

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

383,7

464,7

523,0

523,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

65

70

70

 

 

ხარჯები

383,7

455,3

520,0

520,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

344,7

395,9

395,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

100,9

120,1

120,1

0,0

 

სუბსიდიები

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

8,8

4,0

4,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

9,4

3,0

3,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

1 747,2

1 947,2

0,0

1 947,2

 

ხარჯები

0,0

157,1

190,3

0,0

190,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

157,1

190,3

0,0

190,3

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1 590,1

1 756,9

0,0

1 756,9

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

24,3

94,6

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

24,3

94,6

150,0

150,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

24,3

94,6

150,0

150,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5 927,8

7 895,7

9 290,1

8 774,7

515,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

647

658

757

757

0

 

ხარჯები

5 210,5

5 802,2

6 254,2

6 254,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 633,1

2 681,7

2 681,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 735,4

1 926,8

1 926,8

0,0

 

სუბსიდიები

5 071,4

1 272,7

1 504,0

1 504,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

17,0

39,9

39,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

139,1

143,9

101,8

101,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

717,3

2 093,6

3 035,9

2 520,6

515,4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 683,6

3 876,2

4 444,5

4 439,7

4,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

159

152

152

0

 

ხარჯები

2 116,3

2 034,5

2 250,5

2 250,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

406,8

186,6

186,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

284,6

595,8

595,8

0,0

 

სუბსიდიები

1 989,5

1 200,8

1 394,0

1 394,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,5

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,8

140,9

68,1

68,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

567,3

1 841,6

2 194,1

2 189,2

4,8

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

979,7

1 200,8

1 394,0

1 394,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54

65

59

59

0

 

ხარჯები

979,7

1 200,8

1 394,0

1 394,0

0,0

 

სუბსიდიები

979,7

1 200,8

1 394,0

1 394,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1 154,2

844,1

859,2

859,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94

94

93

93

 

 

ხარჯები

1 136,6

833,8

856,5

856,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

406,8

186,6

186,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

284,6

595,8

595,8

0,0

 

სუბსიდიები

1 009,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,5

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,8

140,9

68,1

68,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

17,6

10,4

2,7

2,7

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

549,7

1 831,3

2 191,4

2 186,5

4,8

 

არაფინანსური აქტივები

549,7

1 831,3

2 191,4

2 186,5

4,8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 911,3

3 726,8

3 867,4

3 356,9

510,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

491

491

475

475

0

 

ხარჯები

2 761,4

3 497,7

3 028,3

3 028,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 182,0

2 153,7

2 153,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 291,2

839,8

839,8

0,0

 

სუბსიდიები

2 750,1

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

15,3

15,9

15,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

11,2

3,0

8,9

8,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

150,0

229,1

839,1

328,6

510,5

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 450,0

3 065,9

2 781,2

2 781,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

468

360

360

0

 

ხარჯები

2 328,3

2 889,3

2 618,2

2 618,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 157,8

2 122,9

2 122,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

713,8

476,5

476,5

0,0

 

სუბსიდიები

2 324,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

14,6

9,9

9,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,5

3,0

8,9

8,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

121,7

176,7

163,0

163,0

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 231,9

1 661,6

1 227,5

1 227,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

286

286

188

188

 

 

ხარჯები

1 130,6

1 626,2

1 193,6

1 193,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 126,9

980,4

980,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

483,2

197,9

197,9

0,0

 

სუბსიდიები

1 128,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

14,0

8,4

8,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,5

2,0

6,9

6,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

101,2

35,4

33,9

33,9

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

735,1

799,2

852,3

852,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

92

92

92

 

 

ხარჯები

728,7

713,8

769,5

769,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

603,6

635,7

635,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

109,2

131,4

131,4

0,0

 

სუბსიდიები

728,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,6

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,4

1,4

1,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,3

85,4

82,8

82,8

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

178,8

269,9

325,5

325,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

39

27

27

 

 

ხარჯები

176,9

224,7

285,5

285,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

175,7

197,8

197,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

48,9

87,1

87,1

0,0

 

სუბსიდიები

176,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1,9

45,2

40,0

40,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

304,2

335,2

375,9

375,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

53

53

 

 

ხარჯები

292,0

324,6

369,6

369,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

251,5

309,0

309,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

72,6

60,1

60,1

0,0

 

სუბსიდიები

291,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,5

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

12,2

10,6

6,3

6,3

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

425,4

654,8

400,1

400,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

115

115

 

 

ხარჯები

425,4

602,3

400,1

400,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

24,2

30,8

30,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

577,4

363,3

363,3

0,0

 

სუბსიდიები

425,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,7

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

52,5

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28,2

0,0

676,1

165,6

510,5

 

არაფინანსური აქტივები

28,2

0,0

676,1

165,6

510,5

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

7,7

6,1

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

7,7

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

6,1

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

332,8

292,8

258,0

258,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

22

22

0

 

ხარჯები

332,8

270,0

255,3

255,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

44,3

41,5

41,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

159,7

87,8

87,8

0,0

 

სუბსიდიები

331,8

65,8

100,0

100,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

22,8

2,7

2,7

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

323,8

227,0

158,0

158,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

22

22

 

 

ხარჯები

323,8

204,2

155,3

155,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

44,3

41,5

41,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

159,7

87,8

87,8

0,0

 

სუბსიდიები

322,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

22,8

2,7

2,7

0,0

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

9,0

65,8

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

9,0

65,8

100,0

100,0

0,0

 

სუბსიდიები

9,0

65,8

100,0

100,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

720,1

720,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

108

108

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

720,1

720,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

299,9

299,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

403,4

403,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

4,8

4,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 631,1

4 052,1

4 366,6

4 064,8

301,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

77

84

38

46

 

ხარჯები

3 631,1

4 034,7

4 362,6

4 060,8

301,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

321,1

343,2

286,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

381,9

582,6

343,9

238,7

 

სუბსიდიები

613,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 825,9

3 253,1

3 323,0

3 317,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

192,0

78,5

113,8

113,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,4

4,0

4,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 106,2

1 304,2

1 536,7

1 240,9

295,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

42

49

3

46

 

ხარჯები

1 106,2

1 300,6

1 536,7

1 240,9

295,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

57,8

73,2

16,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

239,4

303,5

64,8

238,7

 

სუბსიდიები

235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

870,8

999,2

1 155,5

1 155,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,2

4,5

4,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

235,4

300,8

376,7

80,9

295,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

42

49

3

46

 

ხარჯები

235,4

297,2

376,7

80,9

295,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

57,8

73,2

16,1

57,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

239,4

303,5

64,8

238,7

 

სუბსიდიები

235,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

562,9

666,5

700,0

700,0

0,0

 

ხარჯები

562,9

666,5

700,0

700,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562,9

666,5

700,0

700,0

0,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

164,2

157,2

190,0

190,0

0,0

 

ხარჯები

164,2

157,2

190,0

190,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

164,2

153,1

185,5

185,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,2

4,5

4,5

0,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

 

ხარჯები

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78,1

152,6

231,0

231,0

0,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65,6

27,0

39,0

39,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 524,9

2 747,9

2 829,9

2 823,9

6,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

0

 

ხარჯები

2 524,9

2 734,1

2 825,9

2 819,9

6,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

263,3

270,0

270,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

142,5

279,1

279,1

0,0

 

სუბსიდიები

377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 955,1

2 253,9

2 167,5

2 161,5

6,0

 

სხვა ხარჯები

192,0

74,4

109,3

109,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

 

ხარჯები

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

925,4

1 051,2

1 193,0

1 193,0

0,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

3,8

6,6

8,1

2,1

6,0

 

ხარჯები

3,8

6,6

8,1

2,1

6,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

6,0

8,1

2,1

6,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

73,8

75,3

80,0

80,0

0,0

 

ხარჯები

73,8

75,3

80,0

80,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,8

75,3

80,0

80,0

0,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

288,7

280,4

320,0

320,0

0,0

 

ხარჯები

288,7

280,4

320,0

320,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

96,9

96,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,7

280,4

173,8

173,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

49,3

49,3

0,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

363,2

377,3

57,0

57,0

0,0

 

ხარჯები

363,2

377,3

57,0

57,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

198,0

338,1

57,0

57,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

165,2

39,2

0,0

0,0

0,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

 

ხარჯები

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

0,6

2,1

2,1

0,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

377,8

424,4

460,3

460,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

35

35

35

 

 

ხარჯები

377,8

410,6

456,3

456,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

263,3

270,0

270,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

142,5

182,2

182,2

0,0

 

სუბსიდიები

377,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,8

4,1

4,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

13,8

4,0

4,0

0,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

 

ხარჯები

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

289,6

316,6

382,5

382,5

0,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

 

ხარჯები

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,1

18,2

19,9

19,9

0,0

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

 

ხარჯები

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74,7

74,5

101,0

101,0

0,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

38,7

43,6

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

38,7

43,6

100,0

100,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,7

43,6

100,0

100,0

0,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

 

ხარჯები

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

26,3

34,6

60,0

60,0

0,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

 

ხარჯები

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,2

5,2

6,0

6,0

0,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,7

39,5

40,0

40,0

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიდავით რეხვიაშვილი