„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/05/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/05/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016239
14
08/05/2020
ვებგვერდი, 08/05/2020
190020020.35.147.016239
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი
 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2020 წლის 8 მაისი

ქ. თბილისი

 

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლი მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 10/12/2019; 190020020.35.147.016223) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.5 ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020  წლის ასიგნებები

განისაზღვროს,ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

სახსრები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

სახსრები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1,990.5

1,948.6

45.0

1,903.6

2,066.2

45.0

2,021.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,976.8

1,880.0

45.0

1,835.0

2,052.8

45.0

2,007.8

 

შრომის ანაზღაურება

860.2

876.7

45.0

831.7

879.5

45.0

834.5

 

საქონელი და მომსახურება

172.3

176.9

0.0

176.9

189.3

0.0

189.3

 

სუბსიდიები

358.8

378.2

0.0

378.2

394.6

0.0

394.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

191.6

176.0

0.0

176.0

181.7

0.0

181.7

 

სხვა ხარჯები

393.9

272.2

0.0

272.2

407.7

0.0

407.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.7

68.6

0.0

68.6

13.4

0.0

13.4

 

ძირითადი აქტივები

13.7

68.6

0.0

68.6

13.4

0.0

13.4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,072.6

1,102.2

45.0

1,057.2

1,131.1

45.0

1,086.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,065.0

1,095.9

45.0

1,050.9

1,123.1

45.0

1,078.1

 

შრომის ანაზღაურება

860.2

876.7

45.0

831.7

879.5

45.0

834.5

 

საქონელი და მომსახურება

172.3

176.9

0.0

176.9

189.3

0.0

189.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.3

17.7

0.0

17.7

18.3

0.0

18.3

 

სხვა ხარჯები

22.2

24.5

0.0

24.5

36.0

0.0

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.6

6.4

0.0

6.4

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი აქტივები

7.6

6.4

0.0

6.4

8.0

0.0

8.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,072.6

1,102.2

45.0

1,057.2

1,122.1

45.0

1,077.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,065.0

1,095.9

45.0

1,050.9

1,114.1

45.0

1,069.1

 

შრომის ანაზღაურება

860.2

876.7

45.0

831.7

879.5

45.0

834.5

 

საქონელი და მომსახურება

172.3

176.9

0.0

176.9

189.3

0.0

189.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.3

17.7

0.0

17.7

18.3

0.0

18.3

 

სხვა ხარჯები

22.2

24.5

0.0

24.5

27.0

0.0

27.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.6

6.4

0.0

6.4

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი აქტივები

7.6

6.4

0.0

6.4

8.0

0.0

8.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

268.3

266.9

0.0

266.9

274.0

0.0

274.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

267.4

265.6

0.0

265.6

272.0

0.0

272.0

 

შრომის ანაზღაურება

215.5

213.3

0.0

213.3

215.2

0.0

215.2

 

საქონელი და მომსახურება

41.5

40.7

0.0

40.7

41.8

0.0

41.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

9.6

6.8

0.0

6.8

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

752.0

782.5

0.0

782.5

795.0

0.0

795.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53.0

53.0

 

53.0

53.0

 

53.0

 

ხარჯები

745.3

777.5

0.0

777.5

789.0

0.0

789.0

 

შრომის ანაზღაურება

592.4

611.3

0.0

611.3

612.9

0.0

612.9

 

საქონელი და მომსახურება

130.8

136.1

0.0

136.1

147.1

0.0

147.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.5

12.3

0.0

12.3

12.0

0.0

12.0

 

სხვა ხარჯები

12.6

17.7

0.0

17.7

17.0

0.0

17.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

 

ძირითადი აქტივები

6.7

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

01 01 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო

 აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

52.3

52.8

45.0

7.8

53.1

45.0

8.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

52.3

52.8

45.0

7.8

53.1

45.0

8.1

 

შრომის ანაზღაურება

52.3

52.1

45.0

7.1

51.4

45.0

6.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.1

0.0

0.1

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.6

0.0

0.6

1.3

0.0

1.3

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

173.5

230.5

0.0

230.5

212.7

0.0

212.7

 

ხარჯები

167.4

171.3

0.0

171.3

210.7

0.0

210.7

 

სუბსიდიები

82.2

97.5

0.0

97.5

96.0

0.0

96.0

 

სხვა ხარჯები

85.2

73.8

0.0

73.8

114.7

0.0

114.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

59.2

0.0

59.2

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

6.1

59.2

0.0

59.2

2.0

0.0

2.0

02 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

173.5

230.5

0.0

230.5

212.7

0.0

212.7

 

ხარჯები

167.4

171.3

0.0

171.3

210.7

0.0

210.7

 

სუბსიდიები

82.2

97.5

0.0

97.5

96.0

0.0

96.0

 

სხვა ხარჯები

85.2

73.8

0.0

73.8

114.7

0.0

114.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

59.2

0.0

59.2

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

6.1

59.2

0.0

59.2

2.0

0.0

2.0

02 01 01

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა

83.8

97.5

0.0

97.5

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

82.2

97.5

0.0

97.5

96.0

0.0

96.0

 

სუბსიდიები

82.2

97.5

 

97.5

96.0

 

96.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

1.6

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

02 01 02

დევნილთა საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაცია

11.0

49.9

0.0

49.9

42.1

0.0

42.1

 

ხარჯები

11.0

49.9

0.0

49.9

42.1

0.0

42.1

 

სხვა ხარჯები

11.0

49.9

0.0

49.9

42.1

0.0

42.1

02 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში წყლის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.0

18.8

0.0

18.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

18.8

0.0

18.8

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

18.8

0.0

18.8

0.0

0.0

0.0

02 01 04

დევნილთა ჩასახლების გაზიფიცირება

30.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

30.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

30.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 05

ინფრასტრუქტურული პროექტების 

თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

70.6

0.0

70.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

70.6

0.0

70.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

70.6

0.0

70.6

02 01 06

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების,

 კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების

 დაფინანსება        

14.8

4.8

0.0

4.8

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

10.3

4.8

0.0

4.8

2.0

0.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

10.3

4.8

0.0

4.8

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 07

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერების, სპორტული და გასართობი

მოედნების მშენებლობა და 

რეაბილიტაცია

6.9

22.1

0.0

22.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22.1

0.0

22.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

22.1

0.0

22.1

0.0

0.0

0.0

02 01 08

გზების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების აღდგენა რეაბილიტაცია

26.6

37.3

0.0

37.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

26.6

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

26.6

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

37.1

0.0

37.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

37.1

0.0

37.1

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

52.7

49.5

0.0

49.5

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

52.7

49.5

0.0

49.5

53.0

0.0

53.0

 

სუბსიდიები

52.7

49.5

0.0

49.5

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

03 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

52.7

49.5

0.0

49.5

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

52.7

49.5

0.0

49.5

53.0

0.0

53.0

 

სუბსიდიები

52.7

49.5

 

49.5

53.0

 

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

04 00

კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი

223.9

234.3

0.0

234.3

247.0

0.0

247.0

 

ხარჯები

223.9

231.3

0.0

231.3

245.6

0.0

245.6

 

სუბსიდიები

223.9

231.3

0.0

231.3

245.6

0.0

245.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

0.0

3.0

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.0

0.0

3.0

1.4

0.0

1.4

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

111.4

114.3

0.0

114.3

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

111.4

111.3

0.0

111.3

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

111.4

111.3

0.0

111.3

115.0

0.0

115.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

111.4

114.3

0.0

114.3

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

111.4

111.3

0.0

111.3

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

111.4

111.3

 

111.3

115.0

 

115.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

112.5

119.9

0.0

119.9

132.0

0.0

132.0

 

ხარჯები

112.5

119.9

0.0

119.9

130.6

0.0

130.6

 

სუბსიდიები

112.5

119.9

0.0

119.9

130.6

0.0

130.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

04 02 01

კულტურის სახლის ხელშეწყობა

112.5

119.9

0.0

119.9

132.0

0.0

132.0

 

ხარჯები

112.5

119.9

0.0

119.9

130.6

0.0

130.6

 

სუბსიდიები

112.5

119.9

 

119.9

130.6

0.0

130.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა

467.8

332.2

0.0

332.2

420.4

0.0

420.4

 

ხარჯები

467.8

332.2

0.0

332.2

420.4

0.0

420.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

181.3

158.3

0.0

158.3

163.4

0.0

163.4

 

სხვა ხარჯები

286.5

173.9

0.0

173.9

257.0

0.0

257.0

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

467.8

332.2

0.0

332.2

420.4

0.0

420.4

 

ხარჯები

467.8

332.2

0.0

332.2

420.4

0.0

420.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

181.3

158.3

0.0

158.3

163.4

0.0

163.4

 

სხვა ხარჯები

286.5

173.9

0.0

173.9

257.0

0.0

257.0

05 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური

 დაცვა

1.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

1.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

05 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

15.0

21.3

0.0

21.3

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

15.0

21.3

0.0

21.3

17.0

0.0

17.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

21.3

0.0

21.3

17.0

0.0

17.0

05 01 03

გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 

32.0

28.0

0.0

28.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

32.0

28.0

0.0

28.0

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.0

28.0

0.0

28.0

32.0

0.0

32.0

05 01 04

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა

დახმარება

27.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

5.4

4.4

0.0

4.4

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

5.4

4.4

0.0

4.4

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

4.4

0.0

4.4

5.0

0.0

5.0

05 01 06

მოხუცებულთა ერთჯერადი 

სოციალური დახმარება

47.4

50.4

0.0

50.4

51.0

0.0

51.0

 

ხარჯები

47.4

50.4

0.0

50.4

51.0

0.0

51.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.4

50.4

0.0

50.4

51.0

0.0

51.0

05 01 07

ოპერაციების თანადაფინანსება

29.0

24.3

0.0

24.3

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

29.0

24.3

0.0

24.3

27.0

0.0

27.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.0

24.3

0.0

24.3

27.0

0.0

27.0

05 01 08

დევნილთა ოჯახების დახმარება

172.4

172.2

0.0

172.2

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

172.4

172.2

0.0

172.2

210.0

0.0

210.0

 

სხვა ხარჯები

172.4

172.2

0.0

172.2

210.0

0.0

210.0

05 01 09

სტიქიური მოვლენების  და სხვა

საგანგებო სიტუაციების  შედეგად დაზარალებულთა  სოციალური 

დახმარება

3.8

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.8

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 01 10

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

19.5

24.0

0.0

24.0

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

19.5

24.0

0.0

24.0

26.0

0.0

26.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.5

24.0

0.0

24.0

26.0

0.0

26.0

05 01 11

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის

114.1

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

114.1

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

სხვა ხარჯები

114.1

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

05 01 12

დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

05 01 13

დიალიზზე მყოფ  პირთა ერთჯერადი

სოციალური დახმარება

0.0

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

05 01 14

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური

დახმარება

0.0

1.7

0.0

1.7

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

1.7

0.0

1.7

2.0

0.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.7

0.0

1.7

2.0

0.0

2.0

05 01 15

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის

მქონე არასრულწლოვანთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი