,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/04/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016475
10
31/03/2020
ვებგვერდი, 01/04/2020
190020020.35.166.016475
,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2020 წლის 31 მარტი

ქ. გურჯაანი

 

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონის მე-20 მუხლის, 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 70-ე მუხლის საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 26/12/2019, 190020020.35.166.016460) შეტანილ იქნეს ცვლილებები:

 

 თავი I

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

   ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 21,198.1

 24,757.8

 14,893.4

 9,864.4

 24,914.6

 15,115.0

 9,799.6

 გადასახადები

 4,679.2

 12,524.1

 12,524.1

 -

 13,861.4

 13,861.4

 -

 გრანტები

 15,214.3

 11,080.9

 1,216.4

 9,864.4

 9,799.6

 -

 9,799.6

 სხვა შემოსავლები

 1,304.6

 1,152.8

 1,152.8

 -

 1,253.6

 1,253.6

 -

 II. ხარჯები

 10,299.1

 12,478.1

 12,026.2

 451.9

 13,424.4

 12,997.1

 427.3

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 საქონელი და მომსახურება

 1,526.5

 1,873.2

 1,581.7

 291.5

 1,974.9

 1,767.6

 207.3

 პროცენტი

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 სუბსიდიები

 5,545.0

 6,944.9

 6,888.9

 56.0

 7,627.4

 7,507.4

 120.0

 გრანტები

 12.5

 50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 998.4

 1,054.4

 1,054.4

 -

 1,177.2

 1,177.2

 -

 სხვა ხარჯები

 165.4

 204.8

 204.4

 0.4

 226.8

 226.8

 -

 III. საოპერაციო სალდო

 10,899.0

 12,279.7

 2,867.2

 9,412.5

 11,490.2

 2,117.9

 9,372.3

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 9,244.9

 12,759.9

 1,829.7

 10,930.2

 13,129.6

 2,800.2

 10,329.4

 ზრდა

 9,592.8

 13,513.5

 2,583.2

 10,930.2

 13,604.6

 3,275.2

 10,329.4

 კლება

 347.9

 753.6

 753.6

 

 475.0

 475.0

 

 V. მთლიანი სალდო

 1,654.1

- 480.2

 1,037.6

- 1,517.7

- 1,639.4

- 682.3

- 957.1

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

 1,498.0

- 919.3

 542.5

- 1,461.7

- 1,794.2

- 837.1

- 957.1

 ზრდა

 1,627.1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტები

 1,627.1

 -

 

 

 -

 

 

 კლება

 129.1

 919.3

- 542.5

 1,461.7

 1,794.2

 837.1

 957.1

 ვალუტა და დეპოზიტები

 129.1

 919.3

- 542.5

 1,461.7

 1,794.2

 837.1

 957.1

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 465.0

- 495.1

- 495.1

 -

- 154.8

- 154.8

 -

 კლება

 465.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 საშინაო

 465.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 სესხები

 -

 -

 

 

 154.8

 154.8

 

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 465.0

 495.1

 495.1

 

 -

 

 

 VIII. ბალანსი

- 308.9

- 0.0

- 0.0

0.0

- 0.0

- 0.0

- 0.0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 22,011.0

 25,511.4

 15,646.9

 9,864.4

 25,389.6

 15,590.0

 9,799.6

 შემოსავლები

 21,198.1

 24,757.8

 14,893.4

 9,864.4

 24,914.6

 15,115.0

 9,799.6

 არაფინანსური აქტივების კლება

 347.9

 753.6

 753.6

 

 475.0

 475.0

 -

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

 465.0

 -

 

 

 -

 

 

 ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 

 

 -

 

 

 გადასახდელები

 20,513.0

 26,430.6

 15,104.5

 11,326.2

 27,183.8

 16,427.1

 10,756.8

 ხარჯები

 10,469.2

 12,422.1

 12,026.2

 395.9

 13,424.4

 12,997.1

 427.3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,592.8

 13,513.4

 2,583.2

 10,930.2

 13,604.6

 3,275.2

 10,329.4

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 

 

 -

 

 

 ვალდებულებების კლება

 451.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 ნაშთის ცვლილება

 1,498.0

- 919.3

 542.5

- 1,461.7

- 1,794.2

- 837.1

- 957.1

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 24914,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 21,198.1

 24,757.8

 14,893.4

 9,864.4

 24,914.6

 15,115.0

 9,799.6

 გადასახადები

 4,679.2

 12,524.1

 12,524.1

 -

 13,861.4

 13,861.4

 -

 გრანტები

 15,214.3

 11,080.9

 1,216.4

 9,864.4

 9,799.6

 -

 9,799.6

 სხვა შემოსავლები

 1,304.6

 1,152.8

 1,152.8

 

 1,253.6

 1,253.6

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 9799,6 ათასი ლარით:

 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები

 15,214.3

 11,080.9

 9,799.6

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 17.5

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 15,196.8

 11,080.9

 9,799.6

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 5,787.3

 -

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 160.0

 1,216.4

 1,255.5

 კაპიტალური ტრანსფერი

 8,528.3

 9,385.0

 7,852.9

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

 721.2

 479.5

 171.3

 მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები

 721.2

 479.5

 171.3

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები,

 -

 

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 -

 

 520.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 13424,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
 
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 10,469.2

 12,478.1

 12,026.2

 451.9

 13,424.4

 12,997.1

 427.3

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 საქონელი და მომსახურება

 1,526.5

 1,873.2

 1,581.7

 291.5

 1,974.9

 1,767.6

 207.3

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 სუბსიდიები

 5,545.0

 6,944.9

 6,888.9

 56.0

 7,627.4

 7,507.4

 120.0

 გრანტები

 12.5

 

 

 

 50.0

 50.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 998.4

 1,054.4

 1,054.4

 -

 1,067.2

 1,177.2

 -

 სხვა ხარჯები

 165.4

 204.8

 204.4

 0.4

 226.8

 226.8

 -

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 13129,6 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 13604,6 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 475,0 ათასი ლარით:

 

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 129.9

 187.0

 170.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 129.9

 187.0

 170.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8,744.7

 11,637.6

 11,648.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7,007.0

 9,900.6

 5,583.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 1,737.7

 860.7

 3,817.4

 02 03

 გარე განათება

 -

 -

 70.0

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 380.9

 422.2

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 -

 -

 688.5

 02 08

 სოფლის პროგრამა

 -

 495.4

 544.1

 02 07

 ხევები

 -

 -

 70.5

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

 -

 -

 452.5

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 -

 -

 200.0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 -

 -

 -

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

 -

 -

 200.0

 04 00

 განათლება

 99.7

 81.4

 1,442.9

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 39.1

 48.6

 25.0

 04 05

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 60.6

 32.8

 326.8

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

 

 1,091.1

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 31.8

 42.7

 143.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 31.8

 42.7

 80.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 -

 -

 63.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 1.1

0,6

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 -

 1.1

0,6

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,006.1

 11,949.8

 13,604.6

 

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

 347.6

 600.0

 475,0

 ძირითადი აქტივები

 165.1

 349,8

 275,0

 არაწარმოებული აქტივები

 182.5

 250.0

 200.0

 მიწა

 182.5

 250.0

200,0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ფუნქციონალური  კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 3,443.1

 3,851.7

 3,681.8

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2,822.0

 3,275.5

 3,439.0

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,801.2

 3,225.6

 3,409.0

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 20.8

 49.9

 30.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 621.1

 576.2

 242.8

 7.2

 თავდაცვა

 136.1

 140.1

 125.4

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 136.1

 140.1

 125.4

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 7,039.8

 10,401.2

 5,593.4

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 7,039.8

 10,401.2

 5,593.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 7,039.8

 9,905.3

 5,593.4

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 -

 495.9

 -

 7.5

 გარემოს დაცვა

 880.3

 -

 1,372.6

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 880.3

 -

 1,172.6

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

 -

 -

 200.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 3,405.3

 4,041.2

 7,976.2

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 -

 385.8

 422.2

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 44.7

 1.1

 544.1

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 2,687.6

 3,106.5

 5,068.4

 7.6 4

 გარე განათება

 664.8

 541.2

 700.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 8.2

 6.6

 1,241.4

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 103.2

 128.4

 150.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 103.2

 128.4

 150.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 1,759.9

 2,197.0

 2,299.5

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 563.0

 616.8

 744.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 497.5

 1,341.2

 1,370.5

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 699.4

 239.0

 185.0

 7.9

 განათლება

 2,063.0

 3,565.6

 4,505.7

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 2,050.0

 2,457.1

 3,151.8

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 13.0

 1,108.5

 1,353.9

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 -

 1,108.5

 1,353.9

 7 10

 სოციალური დაცვა

 1,231.3

 1,377.4

 1,479.2

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 336.7

 -

 5.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 2.9

 -

 2.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 178.5

 -

 150.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 1.3

 -

 10.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 711.9

 1,377.4

 1,312.2

 

 სულ

 20,062.0

 25,702.6

 27,183.8

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1639,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11490,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

III. საოპერაციო სალდო

 10,899.0

 12 279,7

11490,2

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 9,244.9

 12759,9

 13129,6

 V. მთლიანი სალდო

 1,654.1

-480,2

-1639,4

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1794,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018წლის ფაქტი

 2019 წლისფაქტი

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1033,2

-919,3

1794,2

 ზრდა

1627,1

 -

00

 ვალუტა და დეპოზიტი

1627,1

 -

00

 კლება

129,1

919,3

1794,2

 ვალუტა და დეპოზიტი

129,1

919,3

1794,2

 

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 154,8 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 242,8ათას ლარს (ძირი 154,8ათ ლარი და პროცენტი 88,0 ათ ლარი).

 

თავი II. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 13569,5ათ. ლარით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

13569,5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5593,4

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

5428,4

 02 01 02

 გზების მოვლა პატრონობა

10,0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

155,0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

5068,4

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3457,4

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

1611,0

 02 03

 გარე განათება

700,0

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

80,0

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

422,2

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

107,0

02 04 03

საგანგებო სიტუაციების ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

315,2

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

688,5

02 05 02

სკვერებისა და მინისპორტული მოედნების მოწყობა

678,5

 02 06

 საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

452,5

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

90,5

 02 08

 სოფლის პროგრამა

544,1

02 09

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება

10,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 01

5593,4

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება. დღეის მდგომარეობით მოასვალტებულია ქალაქისა და სოფლების ცენტრალური სა საუბნო ქუჩების 25% , მომავალ წელს იგეგმება სახელმწიფო ბიუჯეტით 16კილომეტრის მოცულობის სხვადასხვა სოფლის გზები, რისი თანადაფინანსება 5% და საინჟინრო ზედამხედველობის 4% თანხის გადახდა მოხდება ადგილობრივი ბიოჯეტიდან, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სოფლად და ქალაქად 4233,4ათასი ლარის გზების სამუშაოები

 

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა და

სოფლის მოსახლეობისთვის საუბნო გზები,

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02

5068,4

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 8 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,
პროგრამის მიზანია:
-მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 8 საათიანი მიწოდება;
-მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
-წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.

2. ა(ა)იპ – მუნიციპალური სერვისი, რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება - ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი.

 ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ასევე ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 2997,4ათ ლარის სათავეებისა და ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები,

 

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობისთვის წყალს მიეწოდება ხდება გრაფიკით.
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 05

688,5

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი თანხა მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინისპორტული მოედნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამუშაოების შესყიდვა რომელიც ერთ ერთი პირობა იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ჯანსაღი წესით ცხოვრებისა. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასვენების, გართობისა და სპორტულ აქტივობებში ჩასარტავად. ასევე მოხდება ქ.გურჯაანის გენ გეგმის შემუშავებისათვის ტოპოგრაფიული გეგმის შესყიდვა, კერძოდ ნონეშვილის რუსთაველის, გურამიშვილისა, თავისუფლების, თამარ მეფისა და სანაპიროს ქუჩების, შეიქმნება ერთიანი განაშენიანების გეგმა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 558,5ათ ლარის სპორტული მოედნების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4505,7 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

4505,7

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2825,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1298,4

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

45,5

04 05

ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

326,8

 04 06

წარჩინებულ პირველკურსელ და მოსწავლეთა წახალისება

10,0

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1629.2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1629.2

06 01

ჯანმთელობის დაცვა

150,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

1479.2

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

190,0

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

150,0

 06 02 03

 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა

10.0

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების პროგრამა

5,0

 06 02 06

 აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

5,0

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარების პროგრამა

375.0

 06 02 08

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

180,0

 06 02 09

 უფასო კვებით მომსახურეობა "მოქალაქეთა თანადგომა"

330,0

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

10,0

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2,0

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

30,0

 06 02 13

 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმსრების პროგრამა

30

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

2.0

 06 02 15

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

70,0

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდის პროგრამა

30,0

 06 02 17

 დაუნის სინდრომის, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

40,0

 06 02 18

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

10,0

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის და პროფესიული სასწავლებლის სწავლის საფას. თანადაფინანსება

10,0

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრა-მული  კოდი

 დასახელება

 2018 წლის  ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი  შემოსავლები

 სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

 საკუთარი  შემოსავლები

 სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 20,513.0

 26,486.7

 15,104.5

 11,326.6

 27,183.8

 16,427.1

 10,756.8

 

 ხარჯები

 10,469.2

 12,478.1

 12,026.2

 395.9

 13,424.4

 12,997.1

 427.3

 

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 

 საქონელი და მომსახურება

 1,526.5

 1,873.2

 1,581.7

 291.5

 1,974.9

 1,767.6

 207.3

 

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 

 სუბსიდიები

 5,545.0

 6,944.9

 6,888.9

 56.0

 7,627.4

 7,507.4

 120.0

 

 გრანტები

 12.5

 50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 998.4

 1,054.4

 1,054.4

 -

 1,067.2

 1,177.2

 -

 

 სხვა ხარჯები

 165.4

 204.8

 204.4

 0.4

 226.8

 226.8

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,592.8

 13,513.5

 2,583.2

 10,930.2

 13,604.6

 3,275.2

 10,329.4

 

 ვალდებულებები

 451.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 3,606.3

 4,007.5

 3,903.5

 104.0

 3,697.2

 3,597.2

 100.0

 

 ხარჯები

 2,994.0

 3,311.3

 3,207.3

 104.0

 3,372.4

 3,272.4

 100.0

 

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 

 საქონელი და მომსახურება

 632.8

 813.4

 813.4

 -

 862.2

 862.2

 -

 

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 

 სუბსიდიები

 18.6

 -

 

 -

 -

 -

 -

 

 გრანტები

 12.5

 10.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 12.0

 4.1

 4.1

 -

 -

 110.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 96.7

 93.0

 93.0

 -

 92.2

 92.2

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 161.3

 201.0

 201.0

 -

 170.0

 170.0

 -

 

 ვალდებულებები

 451.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,906.8

 3,315.7

 3,211.7

 104.0

 3,296.8

 3,196.8

 100.0

 

 ხარჯები

 2,776.9

 3,128.7

 3,024.7

 104.0

 3,126.8

 3,026.8

 100.0

 

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 

 საქონელი და მომსახურება

 602.3

 761.9

 761.9

 -

 754.6

 754.6

 -

 

 სუბსიდიები

 14.6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 12.0

 4.1

 4.1

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 96.7

 93.0

 93.0

 -

 92.2

 92.2

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 129.9

 187.0

 201.0

 -

 170.0

 170.0

 -

 01 01 01

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 722.5

 802.3

 802.3

 -

 760.4

 760.4

 -

 

 ხარჯები

 718.7

 766.9

 766.9

 -

 750.4

 750.4

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 494.6

 534.2

 534.2

 -

 540.0

 540.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 132.1

 140.7

 140.7

 -

 118.2

 118.2

 -

 

 სხვა ხარჯები

 92.0

 92.1

 92.1

 -

 92.2

 92.2

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3.8

 35.4

 35.4

 -

 10.0

 10.0

 -

 01 01 02

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

 2,048.2

 2,373.3

 2,373.3

 -

 2,411.0

 2,411.0

 -

 

 ხარჯები

 1,923.3

 2,223.0

 2,223.0

 -

 2,251.0

 2,251.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,442.8

 1,617.3

 1,617.3

 -

 1,635.0

 1,635.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 449.2

 602.1

 602.1

 -

 616.0

 616.0

 -

 

 სუბსიდიები

 14.6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 12.0

 2.6

 2.6

 -

 -

 

 -

 

 სხვა ხარჯები

 4.7

 0.9

 0.9

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 124.9

 150.3

 150.3

 -

 160.0

 160.0

 -

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 136.1

 140.1

 36.1

 104.0

 125.4

 25.4

 100.0

 

 ხარჯები

 134.9

 138.8

 34.8

 104.0

 125.4

 25.4

 100.0

 

 შრომის ანაზღაურება

 113.9

 118.2

 14.2

 104.0

 105.0

 5.0

 100.0

 

 საქონელი და მომსახურება

 21.0

 19.1

 19.1

 -

 20.4

 20.4

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 1.5

 1.5

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1.2

 1.3

 1.3

 -

 -

 -

 -

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 621.1

 577.8

 577.8

 -

 272.8

 272.8

 -

 

 ხარჯები

 -

 82.6

 82.6

 -

 118.0

 118.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 1.5

 1.5

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 

 გრანტები

 -

 10.0

 10.0

 -

 -

 -

 -

 

 ვალდებულებები

 451.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 -

 1.5

 1.5

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 1.5

 1.5

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 1.5

 1.5

 -

 30.0

 30.0

 -

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ..-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა

 621.1

 576.2

 576.2

 -

 242.8

 242.8

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 88.0

 88.0

 -

 

 პროცენტები

 170.1

 

 81.1

 

 88.0

 88.0

 

 

 ვალდებულებები

 451.0

 495.1

 495.1

 

 154.8

 154.8

 

 01 03

 კახეთის რეგიონის განვითარება

 16.5

 50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 ხარჯები

 16.5

 50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 სუბსიდიები

 4.0

 -

 

 

 -

 -

 

 

 გრანტები

 12.5

 50.0

 50.0

 

 50.0

 50.0

 

 01 04

 ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

 30.5

 50.0

 50.0

 -

 57.6

 57.6

 -

 

 ხარჯები

 30.5

 50.0

 50.0

 -

 57.6

 57.6

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 30.5

 50.0

 50.0

 -

 57.6

 57.6

 -

 01 05

 წესრიგი და უსაფრთხოება

 31.4

 15.3

 15.3

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 -

 1.2

 1.2

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 31.4

 14.0

 14.0

 

 

 -

 

 01 06

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

 -

 -

 -

 -

 130.0

 130.0

 

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 130.0

 130.0

 

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 

 -

 -

 20.0

 20.0

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 110.0

 110.0

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 10,869.0

 15,088.2

 4,659.6

 10,428.2

 13,569.5

 4,593.0

 8,976.5

 

 ხარჯები

 1,583.9

 3,004.0

 2,776.6

 227.4

 1,921.4

 1,921.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 671.4

 751.7

 524.8

 226.9

 590.4

 590.4

 -

 

 სუბსიდიები

 949.9

 2,246.9

 2,246.9

 -

 1,331.0

 1,331.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 5.3

 4.9

 0.4

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,247.7

 12,084.3

 1,883.0

 10,201.3

 11,648.1

 2,671.6

 8,976.5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7,024.6

 9,905.3

 1,326.7

 8,578.6

 5,593.4

 1,360.0

 4,233.4

 

 ხარჯები

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.4

 10.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.4

 10.4

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,007.0

 9,900.6

 1,322.0

 8,578.6

 5,583.0

 1,349.6

 4,233.4

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 7,007.0

 9,900.6

 1,322.0

 8,578.6

 5,428.4

 1,195.0

 4,233.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,007.0

 9,900.6

 1,322.0

 8,578.6

 5,428.4

 1,195.0

 4,233.4

 02 01 02

 გზების მოვლა პატრონობა

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.0

 10.0

 -

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 -

 -

 -

 -

 155.0

 155.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 0.4

 0.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 0.4

 0.4

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

 

 154.6

 154.6

 

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 2,687.6

 3,106.5

 2,648.2

 458.3

 5,068.4

 2,071.0

 2,997.4

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 1,251.0

 1,251.0

 -

 

 სუბსიდიები

 949.9

 2,245.8

 2,245.8

 -

 1,251.0

 1,251.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,737.7

 860.7

 402.4

 458.3

 3,817.4

 820.0

 2,997.4

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 1,678.5

 801.3

 343.0

 458.3

 3,457.4

 460.0

 2,997.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,678.5

 801.3

 343.0

 458.3

 3,457.4

 460.0

 2,997.4

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

 1,009.1

 2,305.2

 2,305.2

 -

 1,611.0

 1,611.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 1,251.0

 1,251.0

 -

 

 სუბსიდიები

 949.9

 2,245.8

 2,245.8

 

 1,251.0

 1,251.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 59.2

 59.4

 59.4

 

 360.0

 360.0

 

 02 03

 გარე განათება

 664.8

 541.2

 541.2

 -

 700.0

 700.0

 -

 

 ხარჯები

 664.8

 501.6

 501.6

 -

 620.0

 620.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 603.3

 501.6

 501.6

 -

 550.0

 550.0

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

 -

 80.0

 80.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 39.6

 -

 70.0

 70.0

 -

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია

 664.8

 541.2

 541.2

 -

 620.0

 620.0

 -

 

 ხარჯები

 664.8

 501.6

 501.6

 -

 620.0

 620.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 603.3

 501.6

 501.6

 -

 550.0

 550.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა ააიპს

 61.5

 39.6

 39.6

 

 70.0

 70.0

 

 02 03 02

 გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 -

 80.0

 80.0

 -

 

 სუბსიდიები ააიპ -

 -

 -

 -

 

 80.0

 80.0

 

 02 04

 შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი

 -

 385.8

 16.2

 369.6

 422.2

 122.0

 300.2

 

 ხარჯები

 -

 4.9

 4.9

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 4.9

 4.9

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 380.9

 11.3

 369.6

 422.2

 122.0

 300.2

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 -

 4.9

 4.9

 -

 107.0

 107.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 4.9

 4.9

 -

 -

 -

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 4.9

 4.9

 -

 -

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

 

 107.0

 107.0

 

 02 04 03

 საგანგებო სიტუაციების, ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 -

 380.9

 11.3

 369.6

 315.2

 15.0

 300.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 380.9

 11.3

 369.6

 315.2

 15.0

 300.2

 02 05

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)

 322.9

 80.8

 63.8

 17.0

 688.5

 130.0

 558.5

 

 ხარჯები

 4.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 4.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 76.3

 80.8

 63.8

 17.0

 688.5

 130.0

 558.5

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

 37.4

 395.4

 23.1

 372.2

 90.5

 40.0

 50.5

 

 ხარჯები

 37.4

 238.9

 11.9

 226.9

 20.0

 20.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 37.4

 238.9

 11.9

 226.9

 20.0

 20.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 156.5

 11.2

 145.3

 70.5

 20.0

 50.5

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

 123.5

 169.7

 32.6

 137.1

 452.5

 160.0

 292.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 123.5

 169.7

 32.6

 137.1

 452.5

 160.0

 292.5

 02 08

 სოფლის პროგრამა

 -

 495.9

 -

 495.9

 544.1

 -

 544.1

 

 სხვა ხარჯი

 -

 0.4

 

 0.4

 -

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 495.4

 -

 495.4

 544.1

 

 544.1

 02 09

 თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება

 8.2

 6.6

 6.6

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 8.2

 6.6

 6.6

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 8.2

 6.6

 6.6

 -

 10.0

 10.0

 -

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 880.3

 1.1

 1.1

 -

 1,372.6

 1,372.6

 -

 

 ხარჯები

 880.3

 1.1

 1.1

 -

 1,172.6

 1,172.6

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 19.4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 858.6

 1.1

 1.1

 -

 1,130.0

 1,130.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 2.3

 -

 -

 -

 42.6

 42.6

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

 -

 200.0

 200.0

 -

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 835.6

 -

 -

 -

 992.6

 992.6

 -

 

 ხარჯები

 835.6

 -

 -

 -

 992.6

 992.6

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 19.4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები ააიპ -

 816.2

 -

 -

 

 950.0

 950.0

 

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 

 42.6

 42.6

 

 03 03

 სასაფლაოების, მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 -

 -

 -

 -

 180.0

 180.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 180.0

 180.0

 -

 

 სუბსიდიები ააიპ -

 -

 -

 -

 

 180.0

 180.0

 

 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 -

 -

 -

 -

 200.0

 200.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა ააიპს

 -

 -

 

 

 200.0

 200.0

 

 

 ხარჯები

 44.7

 1.1

 1.1

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 42.4

 1.1

 1.1

 

 -

 

 

 

 სხვა ხარჯები

 2.3

 -

 

 

 -

 

 

 04 00

 განათლება

 2,063.0

 3,693.6

 2,900.1

 793.5

 4,505.7

 2,945.5

 1,560.2

 

 ხარჯები

 1,963.3

 2,568.9

 2,504.3

 64.6

 3,062.8

 2,855.5

 207.3

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 64.6

 -

 64.6

 207.3

 -

 207.3

 

 სუბსიდიები

 1,950.3

 2,487.3

 2,487.3

 -

 2,845.5

 2,845.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 13.0

 17.0

 17.0

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 99.7

 1,124.7

 395.8

 728.9

 1,442.9

 90.0

 1,352.9

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

 1,961.6

 2,535.9

 2,535.9

 -

 2,825.0

 2,825.0

 -

 

 ხარჯები

 1,922.5

 2,487.3

 2,487.3

 -

 2,800.0

 2,800.0

 -

 

 სუბსიდიები

 1,922.5

 2,487.3

 2,487.3

 

 2,800.0

 2,800.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 39.1

 48.6

 48.6

 

 25.0

 25.0

 

 04 05

 სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 88.4

 32.8

 32.8

 -

 326.8

 65.0

 261.8

 

 ხარჯები

 27.8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 27.8

 -

 

 

 -

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 60.6

 32.8

 32.8

 

 326.8

 65.0

 261.8

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

 -

 1,108.5

 315.0

 793.5

 1,298.4

 -

 1,298.4

 

 ხარჯები

 -

 65.2

 0.6

 64.6

 207.3

 -

 207.3

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 64.6

 -

 64.6

 207.3

 -

 207.3

 

 სხვა ხარჯები

 -

 0.6

 0.6

 

 -

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 1,043.3

 314.4

 728.9

 1,091.1

 

 1,091.1

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

 27.8

 -

 -

 -

 45.5

 45.5

 -

 

 ხარჯები

 27.8

 -

 -

 -

 45.5

 45.5

 -

 

 სუბსიდიები

 27.8

 -

 

 

 45.5

 45.5

 

 04 06

 წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება

 13.0

 16.4

 16.4

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 13.0

 16.4

 16.4

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 13.0

 16.4

 16.4

 

 10.0

 10.0

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 1,759.9

 2,190.4

 2,190.4

 -

 2,299.5

 2,299.5

 0.0

 

 ხარჯები

 1,675.8

 2,093.9

 2,093.9

 -

 2,156.5

 2,156.5

 0.0

 

 შრომის ანაზღაურება

 -

 -

 -

 -

 0.0

 -

 0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

 202.9

 243.5

 243.5

 -

 315.0

 315.0

 -

 

 სუბსიდიები

 1,470.2

 1,841.6

 1,841.6

 -

 1,841.5

 1,841.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 2.7

 17.6

 8.8

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 84.1

 96.5

 96.5

 -

 143.0

 143.0

 -

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 563.0

 616.8

 616.8

 -

 744.0

 744.0

 0.0

 

 ხარჯები

 531.2

 574.0

 574.0

 -

 664.0

 664.0

 0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

 15.0

 11.1

 11.1

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 სუბსიდიები

 513.5

 562.9

 562.9

 -

 614.0

 614.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 2.7

 8.8

 -

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 31.8

 42.7

 42.7

 -

 80.0

 80.0

 -

 05 01 01 07

 ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

 505.4

 605.7

 605.7

 -

 694.0

 694.0

 -

 

 ხარჯები

 473.6

 562.9

 562.9

 -

 614.0

 614.0

 -

 

 სუბსიდიები

 473.6

 562.9

 562.9

 

 614.0

 614.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 31.8

 42.7

 42.7

 

 80.0

 80.0

 

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

 17.7

 11.1

 11.1

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 ხარჯები

 17.7

 11.1

 11.1

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 15.0

 11.1

 11.1

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 2.7

 -

 

 

 -

 

 

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 1,031.3

 1,341.2

 1,341.2

 -

 1,370.5

 1,370.5

 -

 

 ხარჯები

 979.0

 1,287.5

 1,287.5

 -

 1,307.5

 1,307.5

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 47.9

 70.4

 70.4

 -

 80.0

 80.0

 -

 

 სუბსიდიები

 931.1

 1,278.7

 1,278.7

 -

 1,227.5

 1,227.5

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 8.8

 8.8

 -

 -

 -

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 52.3

 53.8

 53.8

 -

 63.0

 63.0

 -

 05 02 01

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

 47.9

 79.2

 79.2

 -

 80.0

 80.0

 -

 

 ხარჯები

 47.9

 79.2

 79.2

 -

 80.0

 80.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 47.9

 70.4

 70.4

 -

 80.0

 80.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 8.8

 8.8

 -

 -

 -

 -

 05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

 409.7

 545.9

 545.9

 -

 555.0

 555.0

 -

 

 ხარჯები

 370.1

 520.1

 520.1

 -

 530.0

 530.0

 -

 

 სუბსიდიები 323.4+46.6

 370.1

 520.1

 520.1

 

 530.0

 530.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 39.6

 25.8

 25.8

 

 25.0

 25.0

 

 05 02 01 15

ა(ა)იპ – გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"

 64.4

 290.0

 290.0

 -

 233.2

 233.2

 -

 

 ხარჯები

 64.4

 277.0

 277.0

 -

 208.2

 208.2

 -

 

 სუბსიდიები

 64.4

 277.0

 277.0

 

 208.2

 208.2

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 13.0

 13.0

 

 25.0

 25.0

 

 05 02 01 11

 ა(ა)იპ – გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

 272.8

 314.5

 314.5

 -

 318.0

 318.0

 -

 

 ხარჯები

 260.1

 299.6

 299.6

 -

 305.0

 305.0

 -

 

 სუბსიდიები

 260.1

 299.6

 299.6

 

 305.0

 305.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 12.7

 14.9

 14.9

 

 13.0

 13.0

 

 05 02 01 01

 ა(ა)იპ – გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

 20.8

 -

 -

 -

 36.3

 36.3

 -

 

 ხარჯები

 20.8

 -

 -

 -

 36.3

 36.3

 -

 

 სუბსიდიები

 20.8

 -

 

 

 36.3

 36.3

 

 05 02 06

 ()იპ  – სამუსიკო სკოლები გაერთიანება

 67.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 ხარჯები

 67.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სუბსიდიები

 67.0

 -

 

 

 -

 

 

 05 02 01 10

 ა(ა)იპ – მარავალჟამიერი1

 101.7

 114.0

 114.0

 -

 100.0

 100.0

 -

 

 ხარჯები

 101.7

 114.0

 114.0

 -

 100.0

 100.0

 -

 

 სუბსიდიები

 101.7

 114.0

 114.0

 

 100.0

 100.0

 

 05 02 08

 ა(ა)იპ – ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

 47.0

 68.0

 68.0

 -

 48.0

 48.0

 -

 

 ხარჯები

 47.0

 68.0

 68.0

 -

 48.0

 48.0

 -

 

 სუბსიდიები

 47.0

 68.0

 68.0

 

 48.0

 48.0

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 90.0

 97.0

 97.0

 -

 120.0

 120.0

 -

 

 ხარჯები

 90.0

 97.0

 97.0

 -

 120.0

 120.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 90.0

 97.0

 97.0

 -

 120.0

 120.0

 -

 05 05

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

 75.6

 65.0

 65.0

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 ხარჯები

 75.6

 65.0

 65.0

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 50.0

 65.0

 65.0

 -

 65.0

 65.0

 -

 

 სუბსიდიები

 25.6

 -

 

 

 -

 

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 1,334.5

 1,505.9

 1,449.9

 56.0

 1,629.2

 1,509.2

 120.0

 

 ხარჯები

 1,334.5

 1,499.0

 1,443.0

 -

 1,628.6

 1,508.6

 120.0

 

 სუბსიდიები

 297.4

 368.0

 312.0

 56.0

 479.4

 359.4

 120.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 986.4

 1,050.3

 1,050.3

 -

 1,067.2

 1,067.2

 -

 

 სხვა ხარჯები

 50.7

 80.7

 80.7

 -

 82.0

 82.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 6.9

 6.9

 -

 0.6

 0.6

 -

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 103.2

 128.4

 131.8

 -

 150.0

 30.0

 120.0

 

 ხარჯები

 103.2

 127.3

 130.7

 -

 150.0

 30.0

 120.0

 

 სუბსიდიები

 

 127.3

 130.7

 -

 150.0

 30.0

 120.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 1.1

 1.1

 -

 -

 -

 -

 06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

 103.2

 128.4

 72.4

 56.0

 150.0

 30.0

 120.0

 

 ხარჯები

 103.2

 127.3

 71.3

 56.0

 150.0

 30.0

 120.0

 

 სუბსიდიები

 103.2

 127.3

 71.3

 56.0

 150.0

 30.0

 120.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 1.1

 1.1

 

 -

 

 

 06 02

 სოციალური დაცვა

 1,231.3

 1,377.4

 1,377.4

 -

 1,479.2

 1,479.2

 -

 

 ხარჯები

 1,231.3

 1,371.6

 1,371.6

 -

 1,478.6

 1,478.6

 -

 

 სუბსიდიები

 194.2

 240.7

 240.7

 -

 329.4

 329.4

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 986.4

 1,050.3

 1,050.3

 -

 1,067.2

 1,067.2

 -

 

 სხვა ხარჯები

 50.7

 80.7

 80.7

 -

 82.0

 82.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 5.8

 5.8

 -

 0.6

 0.6

 -

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 227.8

 -

 -

 -

 190.0

 190.0

 -

 

 ხარჯები

 227.8

 -

 -

 -

 190.0

 190.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 227.8

 -

 -

 

 190.0

 190.0

 

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

 178.5

 404.4

 404.4

 -

 150.0

 150.0

 -

 

 ხარჯები

 178.5

 404.4

 404.4

 -

 150.0

 150.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 178.5

 404.4

 404.4

 

 150.0

 150.0

 

 06 02 03

 0-18-წლამდე ასაკის ცელიაკით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა საკვების ხარჯის თანადაფინანსება

 -

 -

 -

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 

 10.0

 10.0

 

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

 -

 -

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 

 5.0

 5.0

 

 06 02 06

 აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 5.0

 5.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 

 5.0

 5.0

 

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარება

 289.9

 309.1

 309.1

 -

 375.0

 375.0

 -

 

 ხარჯები

 289.9

 309.1

 309.1

 -

 375.0

 375.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 289.9

 309.1

 309.1

 

 375.0

 375.0

 

 06 02 08

 მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება

 -

 171.4

 171.4

 -

 180.2

 180.2

 -

 

 ხარჯები

 -

 171.4

 171.4

 -

 180.2

 180.2

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 171.4

 171.4

 

 180.2

 180.2

 

 06 02 09

 ა(ა)იპ – სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება

 194.2

 246.5

 246.5

 -

 330.0

 330.0

 -

 

 ხარჯები

 194.2

 240.7

 240.7

 -

 329.4

 329.4

 -

 

 სუბსიდიები

 194.2

 240.7

 240.7

 

 329.4

 329.4

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 5.8

 5.8

 

 0.6

 0.6

 

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 1.3

 1.8

 1.8

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 1.3

 1.8

 1.8

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 1.3

 1.8

 1.8

 

 10.0

 10.0

 

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

 2.9

 1.0

 1.0

 -

 2.0

 2.0

 -

 

 ხარჯები

 2.9

 1.0

 1.0

 -

 2.0

 2.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 2.9

 1.0

 1.0

 

 2.0

 2.0

 

 06 02 12

 უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით  უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 

 30.0

 30.0

 

 06 02 13

 ხანძრითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

 36.8

 68.7

 68.7

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 36.8

 68.7

 68.7

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 36.8

 68.7

 68.7

 

 30.0

 30.0

 

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება

 -

 -

 -

 -

 2.0

 2.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 2.0

 2.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 

 2.0

 2.0

 

 06 02 15

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

 141.1

 157.4

 157.4

 -

 70.0

 70.0

 -

 

 ხარჯები

 141.1

 157.4

 157.4

 -

 70.0

 70.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 141.1

 157.4

 157.4

 

 70.0

 70.0

 

 

 სხვა ხარჯები

 -

 -

 

 

 -

 

 

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსება

 -

 -

 -

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 

 

 30.0

 30.0

 

 06 02 17

 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა, 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე  ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

 -

 -

 -

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 40.0

 40.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 

 

 40.0

 40.0

 

 06 02 18

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება

 -

 8.0

 8.0

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 -

 8.0

 8.0

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 8.0

 8.0

 

 10.0

 10.0

 

 06 02 19

 სოციალურად დაუცველი ობოლი და სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული უმაღლესი ან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება

 9.7

 9.2

 9.2

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ხარჯები

 9.7

 9.2

 9.2

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 9.7

 9.2

 9.2

 

 10.0

 10.0

 

 06 02 20

 ონკოლოგიური ავადმყოფთა დახმარება

 149.1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 ხარჯები

 149.1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 149.1

 -

 

 

 -

 

 

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 30,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 2020წლის 10 თებერვლის №241 ბრძანებით გამოიყო მედიკამენტების შესაძენად 241,66 თეთრი.

მუხლი 28 საგანგებო ბიუჯეტი

საგანგებო ბიუჯეტის პროექტში განისაზღვრა მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) ახალი ორგანიზაციული კოდი 01 06 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა, ამ პროგრამით განხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება სასურსათე პაკეტებითა, შეძენილი იქნება საჭირო სადეზინფექციო ხსნარები და საჭირო ინვევტარი.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი