„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/03/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016388
7
27/03/2020
ვებგვერდი, 31/03/2020
190020020.35.165.016388
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2020 წლის 27 მარტი

ქ. საგარეჯო

 

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის  მე–4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016378).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„                                                                                                                                    

                                                                                                                                                          დანართი

თავი I. საგარეჯო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

  მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                                                   ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

14347.987

20974.427

22714.126

14439.500

8274.626

 გადასახადები

3343.098

11962.193

12919.500

12919.500

0.000

 გრანტები

9704.566

7437.702

8494.626

220.000

8274.626

 სხვა  შემოსავლები

1300.323

1574.532

1300.000

1300.000

0.000

 II. ხარჯები

8610.964

9955.030

10952.046

10633.480

318.566

 შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2093.600

2093.600

0.000

 საქონელი და მომსახურება

1843.434

2256.221

2580.541

2261.975

318.566

 პროცენტი

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4814.350

4814.350

0.000

 გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

815.324

815.324

0.000

 სხვა ხარჯები

474.766

359.762

559.531

559.531

0.000

 III. საოპერაციო სალდო

5737.022

11019.397

11762.080

3806.020

7956.060

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4078.671

10842.628

14714.647

5563.320

9151.327

 ზრდა

5154.568

10904.649

14814.647

5663.320

9151.327

 კლება

1075.897

62.021

100.000

100.000

 

 V. მთლიანი სალდო

1658.351

176.769

-2952.567

-1757.300

-1195.267

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1658.351

158.769

-2998.667

-1803.400

-1195.267

 ზრდა

333.540

0.000

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

333.540

0.000

0.000

 

 

 კლება

-1324.811

-158.769

2998.667

1803.400

1195.267

      ვალუტა და დეპოზიტები

-1341.726

-158.769

2998.667

1803.400

1195.267

      აქციები და სხვა კაპიტალი

16.915

0.000

0.000

 

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.000

-18.000

-46.100

-46.100

0.000

 კლება

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

     საშინაო

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

           სესხები

0.000

18.000

46.100

46.100

 

 VIII. ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 

 სულ

 სულ

 სულ

 
 

 შემოსულობები

15,440.799

21,036.448

22,814.126

 

 შემოსავლები

14,347.987

20,974.427

22,714.126

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,075.897

62.021

100.000

 

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

-1573.149

-3424.137

-426.489

 

 ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

 გადასახდელები

13,765.533

20,877.679

25,812.793

 

 ხარჯები

8,610.964

9,955.030

10,952.046

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,154.568

10,904.649

14,814.647

 

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

85.190

-3265.368

3425.156

 

 ვალდებულებების კლება

0.000

18.000

46.100

 

 ნაშთის ცვლილება

1,675.266

158.769

-2,998.667

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22 714.126  ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

14,347.987

20,974.427

22,714.126

14,439.500

8,274.626

       გადასახადები

3,343.098

11,962.193

12,919.500

12,919.500

0.000

      გრანტები

9,704.566

7,437.702

8,494.626

220.000

8,274.626

       სხვა შემოსავლები

1,300.323

1,574.532

1,300.000

1,300.000

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12 919.5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

3,343.098

11,962.193

12,919.500

12,919.500

0.000

      საშემოსავლო გადასახადი

499.709

0.000

0.000

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.000

8,261.936

9,819.500

9,819.500

 

      ქონების გადასახადი

2,843.389

3,700.257

3,100.000

3,100.000

0.000

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,029.012

1,432.271

1,356.700

1,356.700

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.000

197.451

0.000

0.000

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

19.277

22.829

10.000

10.000

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1,453.287

1,650.430

1,453.300

1,453.300

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

341.813

397.276

280.000

280.000

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8 494.626 ლარით:

ათას ლარი

 

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები

9,704.566

7,437.702

 

8,494.626

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9,704.566

7,437.702

 

8,494.626

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,784.500

0.000

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.000

210,000

220.000

 კაპიტალური ტრანსფერი

3,279.885

5186,098

 

6,610.044

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

130.000

345,973

 

 მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

300.181

 

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 658,000

 658,000

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

 

 1037,631

1,006.582


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1300.0 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                            ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1,300.323

1,574.532

1,300.000

 შემოსავლები საკუთრებიდან

557.415

783.992

655.000

 პროცენტები

142.691

92.800

95.000

 რენტა

557.415

691.192

560.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

79.089

107.588

95.000

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

72.022

94.267

89.000

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

5.019

1.400

2.000

      სანებართვო მოსაკრებელი

25.787

52.160

42.000

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

41.216

40.707

45.000

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7.068

13.321

6.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

519.784

673.831

550.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.344

9.121

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  10952.046 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

8610.964

9955.030

10952.046

10633.480

318.566

 შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2093.600

2093.600

0.000

 საქონელი და მომსახურება

1843.445

2256.221

2580.541

2261.975

318.566

 პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4814.350

4814.350

0.000

 გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

815.324

815.324

0.000

 სხვა ხარჯები

474.766

359.762

559.531

559.531

0.000


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 14 714.647 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 814.647 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

144.675

196.117

53.700

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

144.675

196.117

53.700

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.000

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,713.286

8,496.955

11,653.685

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,815.161

4,986.008

5,299.948

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1,518.883

1,941.314

4,999.759

 02 03

    გარე განათება

168.716

310.871

76.896

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

183.041

304.562

2.143

 02 05

   კეთილმოწყობა

0.000

0.000

213.974

 02 06

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27.485

311.543

397.217

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.000

642.658

663.748

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

59.322

31.481

200.400

 03 01

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.000

0.000

0.000

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.000

31.481

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.322

    0.000

200.400

 04 00

 განათლება

326.633

1,545.655

1,681.559

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2.850

35.566

10.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

323.783

769.294

892.744

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

0.000

12.812

17.000

 04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

0.000

727.983

761.815

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

896.119

441.665

684.121

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

887.502

424.295

612.171

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

8.618

17.370

71.950

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

14.532

192.776

541.182

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

185.265

541.182

 06 02

   სოციალური დაცვა

14.532

7.511

0.000

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,154.568

10,904.649

 

14,814.647


ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,075.897

62.021

100.000

 ძირითადი აქტივები

23.827

0.000

50.000

 არაწარმოებული აქტივები

1,052.071

62.021

50.000

        მიწა

1,052.071

62.021

50.000

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2726.603

3177.146

3394.100

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2726.603

3177.146

3394.100

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2677.663

3131.226

3012.300

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48.940

45.920

381.800

 7.2

 თავდაცვა

116.578

115.762

130.000

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

116.578

115.762

130.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

2012.278

5221.926

5524.148

 7.4 5

 ტრანსპორტი

2012.278

5221.926

5524.148

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2012.278

5221.926

5524.148

 7.5

 გარემოს დაცვა

767.753

767.768

1180.300

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

767.753

767.768

1180.300

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2963.132

4723.765

7462.237

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

454.861

498.786

3.643

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1754.930

2216.561

5285.259

 7.6 4

 გარე განათება

725.856

1039.817

876.896

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

27.485

968.601

1296.439

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

88.706

295.019

652.582

           7.7 2

ამბულატორიული მომსახურება

3.738

191.015

545.082

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.969

104.004

107.500

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2003.086

1773.266

2041.371

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1430.156

1116.393

1361.171

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

518.775

594.997

617.000

           7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

27.993

31.981

33.600

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

26.162

29.895

29.600

 7.9

 განათლება

2241.483

3904.434

4328.055

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2167.796

2821.066

3139.474

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

0.000

993.630

1080.381

 7.9 8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

73.687

89.738

108.200

 7 10

 სოციალური დაცვა

845.926

898.594

1100.000

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

18.900

21.950

62.500

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

194.532

202.538

231.800

7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

1.800

1.800

1.800

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

9.550

11.900

44.524

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

21.330

25.950

28.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

499.724

597.021

576.300

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

100.090

37.435

155.076

 

 სულ

13765.544

20877.679

 

25812.793

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  -2,952.567 ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11 762.080 ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

5,737.022

11,019.397

11, 762.080

 მთლიანი სალდო

1,658.351

176.769

-2,952.567


 მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს    შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,658.351

158.769

-2,998.667

 ზრდა

333.540

0.000

0.000

         ვალუტა და დეპოზიტი

333.540

0.000

0.000

 კლება

-1,324.811

-158.769

2,998.667

        ვალუტა და დეპოზიტი

-1,324.811

-158.769

2,998.667

                                                                                                                                                                                                  “

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის  III თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი III. საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

13765.544

20877.679

25812.793

16342.900

9469.893

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

178

188

190.000

190.000

0.000

 

 ხარჯები

8610.975

9955.030

10952.046

10633.480

318.566

 

    შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2093.600

2093.600

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

1843.445

2256.221

2580.541

2261.975

318.566

 

    პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 

    სუბსიდიები

3844.204

4499.297

4814.350

4814.350

0.000

 

    გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

632.296

664.147

815.324

815.324

0.000

 

    სხვა ხარჯები

474.766

359.762

559.531

559.531

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5154.568

10904.649

14814.647

5663.320

9151.327

 

 ვალდებულებები

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2843.180

3292.908

3524.100

3524.100

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

178

188

190.000

190.000

0.000

 

 ხარჯები

2698.505

3078.790

3424.300

3424.300

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2093.600

2093.600

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

687.661

787.973

786.600

786.600

0.000

 

    პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 

    სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

28.300

15.151

3.600

3.600

0.000

 

    სხვა ხარჯები

166.279

100.064

451.800

451.800

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.675

196.117

53.700

53.700

0.000

 

 ვალდებულებები

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2794.240

3246.988

3142.300

3142.300

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

178

188

190.000

190.000

0.000

 

 ხარჯები

2649.565

3050.870

3088.600

3088.600

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

1754.824

2097.683

2093.600

2093.600

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

687.661

787.973

786.600

786.600

0.000

 

    პროცენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

28.300

15.151

3.600

3.600

0.000

 

    სხვა ხარჯები

166.279

100.064

141.800

141.800

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.675

196.117

53.700

53.700

0.000

 01 01 01

    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

687.815

727.494

750.000

750.000

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

33

33

35.000

35.000

 

 

 ხარჯები

679.217

725.085

738.500

738.500

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

448.055

479.326

491.400

491.400

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

109.676

139.677

153.000

153.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.324

9.950

3.600

3.600

0.000

 

    სხვა ხარჯები

121.161

96.133

90.500

90.500

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.599

2.409

11.500

11.500

0.000

 01 01 02

     საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია

1989.847

2403.732

2262.300

2262.300

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

135

145

145.000

145.000

 

 

 ხარჯები

1853.771

2210.023

2222.700

2222.700

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

1216.635

1517.686

1501.400

1501.400

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

554.775

633.205

607.200

607.200

0.000

 

    გრანტები

12.500

50.000

63.000

63.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

24.882

5.201

0.000

 

0.000

 

    სხვა ხარჯები

44.979

3.931

51.100

51.100

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.077

193.708

39.600

39.600

0.000

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

116.578

115.762

130.000

130.000

0.000

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

10

10

10

 

 

 

 ხარჯები

116.578

115.762

127.400

127.400

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

90.135

100.671

100.800

100.800

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

23.210

15.091

26.400

26.400

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.093

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.140

0.000

0.200

0.200

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

2.600

2.600

0.000

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

48.940

45.920

381.800

381.800

0.000

 

 ხარჯები

48.940

27.920

335.700

335.700

0.000

 

    შრომის ანაზღაურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

310.000

310.000

0.000

 

 ვალდებულებები

0.000

18.000

46.100

46.100

0.000

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

310.000

310.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

310.000

310.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

310.000

310.000

 

 01 02 02

მგფ-ს ა სხვა დავალიანებების დაფარვა

48.940

45.920

71.800

71.800

0.000

 

 ხარჯები

48.940

27.920

25.700

25.700

0.000

 

    პროცენტები

48.940

27.920

25.700

25.700

 

 

 ვალდებულებები

0.000

18.000

41.100

41.100

0.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4975.410

9945.691

12986.385

6089.436

6896.949

 

 ხარჯები

1262.123

1448.736

1332.700

1332.700

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

567.214

761.587

823.000

823.000

0.000

 

    სუბსიდიები

427.454

493.922

509.700

509.700

0.000

 

    სხვა ხარჯები

267.455

193.226

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3713.286

8496.955

11653.685

4756.736

6896.949

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2012.278

5221.926

5524.148

1440.969

4083.179

 

 ხარჯები

197.117

235.918

224.200

224.200

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

5.443

11.440

0.000

0.000

0.000

 

    სუბსიდიები

191.674

218.675

224.200

224.200

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

5.803

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1815.161

4986.008

5299.948

1216.769

4083.179

 02 01 01

         გზების მიმდინარე შეკეთება

191.674

218.675

476.726

476.726

0.000

 

 ხარჯები

191.674

218.675

224.200

224.200

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

 

 

 

    სუბსიდიები

191.674

218.675

224.200

224.200

 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

252.526

252.526

 

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

1815.161

5003.251

4975.422

892.243

4083.179

 

 ხარჯები

5.443

17.243

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

5.443

11.440

0.000

 

 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

5.803

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1815.161

4986.008

4975.422

892.243

4083.179

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.000

0.000

72.000

72.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

72.000

72.000

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1754.930

2216.561

5285.259

3421.351

1863.908

 

 ხარჯები

236.047

275.248

285.500

285.500

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.267

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სუბსიდიები

235.780

275.248

285.500

285.500

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1518.883

1941.314

4999.759

3135.851

1863.908

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1519.150

1921.318

4999.759

3135.851

1863.908

 

 ხარჯები

0.267

0.000

0.000

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

0.267

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1518.883

1921.318

4999.759

3135.851

1863.908

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

235.780

295.243

285.500

285.500

0.000

 

 ხარჯები

235.780

275.248

285.500

285.500

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

 

 

 

    სუბსიდიები

235.780

275.248

285.500

285.500

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

19.995

0.000

 

 

 02 03

    გარე განათება

725.856

1039.817

876.896

874.947

1.949

 

 ხარჯები

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.716

310.871

76.896

74.947

1.949

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 

 ხარჯები

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

557.139

728.946

800.000

800.000

0.000

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

168.716

310.871

76.896

74.947

1.949

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.716

310.871

76.896

74.947

1.949

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

454.861

498.786

3.643

3.643

0.000

 

 ხარჯები

271.820

194.224

1.500

1.500

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

4.365

6.801

1.500

1.500

 

 

    სხვა ხარჯები

267.455

187.423

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.041

304.562

2.143

2.143

 

 02 05

   კეთილმოწყობა

0.000

0.000

235.474

96.930

138.544

 

 ხარჯები

0.000

0.000

21.500

21.500

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

21.500

21.500

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

213.974

75.430

138.544

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

0.000

0.000

159.117

20.573

138.544

 

 ხარჯები

0.000

0.000

6.500

6.500

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

6.500

6.500

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

152.617

14.073

138.544

 02 05  02

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

46.357

46.357

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

   სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

46.357

46.357

 

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.000

0.000

30.000

30.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

15.000

15.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

15.000

15.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

15.000

15.000

 

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27.485

311.543

397.217

251.596

145.621

 

 ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.485

 

311.543

397.217

251.596

145.621

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.000

657.058

663.748

0.000

663.748

 

 ხარჯები

0.000

14.400

0.000

0.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

14.400

0.000

0.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

642.658

663.748

 

663.748

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

767.753

767.768

1180.300

1180.300

0.000

 

 ხარჯები

708.431

736.287

979.900

979.900

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

505.138

296.942

545.000

545.000

0.000

 

    სუბსიდიები

203.293

439.345

400.300

400.300

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

34.600

34.600

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.322

31.481

200.400

200.400

0.000

 03 01

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

708.431

736.287

950.300

950.300

0.000

 

 ხარჯები

708.431

736.287

950.300

950.300

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

505.138

296.942

545.000

545.000

0.000

 

    სუბსიდიები

203.293

439.345

400.300

400.300

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

5.000

5.000

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.000

31.481

0.000

0.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

31.481

0.000

 

 

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.322

0.000

230.000

230.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

29.600

29.600

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

 

 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

29.600

29.600

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.322

0.000

200.400

200.400

 

 04 00

 განათლება

2241.483

3904.434

4328.055

2601.267

1726.788

 

 ხარჯები

1914.850

2358.779

2646.496

2327.930

318.566

 

    საქონელი და მომსახურება

8.421

280.299

338.696

20.130

318.566

 

    სუბსიდიები

1905.229

2077.279

2301.600

2301.600

0.000

 

    სხვა ხარჯები

1.200

1.200

6.200

6.200

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.633

1545.655

1681.559

273.337

1408.222

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1835.592

2037.120

2226.600

2226.600

0.000

 

 ხარჯები

1832.742

2001.554

2216.600

2216.600

0.000

 

    სუბსიდიები

1832.742

2001.554

2216.600

2216.600

 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.850

35.566

10.000

10.000

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

332.204

783.946

912.874

242.473

670.401

 

 ხარჯები

8.421

14.652

20.130

20.130

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

8.421

14.652

20.130

20.130

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

323.783

769.294

892.744

222.343

670.401

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

73.687

89.738

108.200

108.200

0.000

 

 ხარჯები

73.687

76.926

91.200

91.200

0.000

 

    სუბსიდიები

72.487

75.726

85.000

85.000

 

 

    სხვა ხარჯები

1.200

1.200

6.200

6.200

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

12.812

17.000

17.000

 

 04 04

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

0.000

993.630

1080.381

23.994

1056.387

 

 ხარჯები

0.000

265.647

318.566

0.000

318.566

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

265.647

318.566

0.000

318.566

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

727.983

761.815

23.994

737.821

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2003.086

1773.266

2041.371

1708.129

333.242

 

 ხარჯები

1106.966

1331.601

1357.250

1357.250

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

60.854

109.770

60.169

60.169

0.000

 

    სუბსიდიები

1029.778

1185.607

1271.950

1271.950

0.000

 

   სხვა ხარჯები

16.335

36.224

25.131

25.131

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

896.119

441.665

684.121

350.879

333.242

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1430.156

1116.393

1361.171

1027.929

333.242

 

 ხარჯები

542.655

692.098

749.000

749.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

21.357

30.309

29.869

29.869

0.000

 

    სუბსიდიები

512.780

652.662

714.000

714.000

0.000

 

   სხვა ხარჯები

8.518

9.128

5.131

5.131

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

887.502

424.295

612.171

278.929

333.242

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

508.968

659.664

710.000

710.000

0.000

 

 ხარჯები

508.780

648.662

710.000

710.000

0.000

 

    სუბსიდიები

508.780

648.662

710.000

710.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.188

11.002

 

0.000

 

0.000

 

0.000

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

33.875

54.110

39.000

39.000

0.000

 

 ხარჯები

33.875

43.437

39.000

39.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

21.357

30.309

29.869

29.869

0.000

 

    სუბსიდიები

4.000

4.000

4.000

4.000

 

 

    სხვა ხარჯები

8.518

9.128

5.131

5.131

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.673

0.000

 

 

 05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა

887.314

402.620

612.171

278.929

333.242

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

887.314

402.620

612.171

278.929

333.242

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

518.775

594.997

617.000

617.000

0.000

 

 ხარჯები

510.157

577.627

545.050

545.050

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

20.152

59.428

0.700

0.700

0.000

 

    სუბსიდიები

489.005

500.965

524.350

524.350

0.000

 

   სხვა ხარჯები

1.000

17.234

20.000

20.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.618

17.370

71.950

71.950

0.000

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

497.054

510.873

540.300

540.300

0.000

 

 ხარჯები

489.005

500.465

524.350

524.350

0.000

 

    სუბსიდიები

489.005

500.465

524.350

524.350

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.049

10.408

15.950

15.950

0.000

 05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.000

0.000

56.000

56.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

56.000

56.000

 

 05 02 03

     კულტურის ღონისძიებები

21.721

84.124

20.700

20.700

0.000

 

 ხარჯები

21.152

77.162

20.700

20.700

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

20.152

59.428

0.700

0.700

0.000

 

    სუბსიდიები

0.000

0.500

0.000

 

 

 

    სხვა ხარჯები

1.000

17.234

20.000

20.000

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.569

6.962

0.000

 

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

26.162

29.895

29.600

29.600

0.000

 

 ხარჯები

26.162

29.895

29.600

29.600

0.000

 

   საქონელი და მომსახურება

19.345

20.033

29.600

29.600

0.000

 

   სხვა ხარჯები

6.817

9.862

0.000

 

 

 05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

27.993

31.981

33.600

33.600

0.000

 

 ხარჯები

27.993

31.981

33.600

33.600

0.000

 

    სუბსიდიები

27.993

31.981

33.600

33.600

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

934.632

1193.613

1752.582

1239.668

512.914

 

 ხარჯები

920.100

1000.837

1211.400

1211.400

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

14.157

19.650

27.076

27.076

0.000

 

    სუბსიდიები

278.451

303.144

330.800

330.800

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

603.996

648.996

811.724

811.724

0.000

 

    სხვა ხარჯები

23.497

29.048

41.800

41.800

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.532

192.776

541.182

28.268

512.914

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

88.706

295.019

652.582

139.668

512.914

 

 ხარჯები

88.706

109.754

111.400

111.400

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

3.738

5.750

3.900

3.900

0.000

 

    სუბსიდიები

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

185.265

541.182

28.268

512.914

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

 

 ხარჯები

84.969

104.004

107.500

107.500

0.000

 

    სუბსიდიები

84.969

104.004

107.500

107.500

 

 06 01 02

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3.738

191.015

545.082

32.168

512.914

 

 ხარჯები

3.738

5.750

3.900

3.900

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

3.738

5.750

3.900

3.900

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

185.265

541.182

28.268

512.914

 06 02

   სოციალური დაცვა

845.926

898.594

1100.000

1100.000

0.000

 

 ხარჯები

831.394

891.083

1100.000

1100.000

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

10.419

13.900

23.176

23.176

0.000

 

    სუბსიდიები

193.482

199.139

223.300

223.300

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

603.996

648.996

811.724

811.724

0.000

 

    სხვა ხარჯები

23.497

29.048

41.800

41.800

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.532

7.511

0.000

0.000

0.000

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა

28.450

33.850

117.024

117.024

0.000

 

 ხარჯები

28.450

33.850

117.024

117.024

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

28.450

33.850

109.024

109.024

 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

8.000

8.000

 

 06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

499.724

597.021

555.300

555.300

0.000

 

 ხარჯები

499.724

597.021

555.300

555.300

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

1.061

0.000

0.000

0.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

498.663

596.023

555.300

555.300

 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.998

0.000

 

 

 06 02 03

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

100.090

37.435

164.076

164.076

0.000

 

 ხარჯები

85.558

32.722

164.076

164.076

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

9.358

13.900

23.076

23.076

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

75.833

18.523

141.000

141.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

0.367

0.300

0.000

0.000

0.000

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.532

4.713

 

 

 

 06 02 04

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

21.330

25.950

28.000

28.000

0.000

 

 ხარჯები

21.330

25.950

28.000

28.000

0.000

 

    სხვა ხარჯები

21.330

25.950

28.000

28.000

 

 06 02 05

უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება

181.486

189.938

210.000

210.000

0.000

 

 ხარჯები

181.486

187.140

210.000

210.000

0.000

 

    სუბსიდიები

181.486

187.140

210.000

210.000

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

2.798

0.000

 

 

 06 02 06

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

1.050

0.600

6.500

6.500

0.000

 

 ხარჯები

1.050

0.600

6.500

6.500

0.000

 

    საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.100

0.100

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.050

0.600

6.400

6.400

 

 02 06 07

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

11.996

12.000

13.300

13.300

0.000

 

 ხარჯები

11.996

12.000

13.300

13.300

0.000

 

    სუბსიდიები

11.996

12.000

13.300

13.300

 

 02 06 08

სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება

0.000

0.000

4.000

4.000

0.000

 

 ხარჯები

0.000

0.000

4.000

4.000

0.000

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

 

 

 

    სხვა ხარჯები

0.000

0.000

4.000

4.000

 

 02 06 09

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.800

1.800

1.800

1.800

0.000

 

 ხარჯები

1.800

1.800

1.800

1.800

0.000

 

    სხვა ხარჯები

1.800

1.800

1.800

1.800

 

3.  „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის  IV თავის 28-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 310,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

".                                                                      

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი