ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 04
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016299
04
27/03/2020
ვებგვერდი, 30/03/2020
190020020.35.133.016299
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 
                     

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №04

2020 წლის 27 მარტი

ქ. ბათუმი

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2020 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის  №19 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 19/12/2019 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (190020020.35.133.016295) შეტანილი იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2018

 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 933 925

20 565 196

 

20 565 196

20 074 588

 

20 074 588

გადასახადები

7 499 567

12 811 856

 

12 811 856

14 013 600

 

14 013 600

გრანტები

6 688 550

3 262 501

 

3 262 501

2 050 000

 

2 050 000

სხვა შემოსავლები

3 745 808

4 490 839

 

4 490 839

4 010 988

 

4 010 988

ხარჯები

10 443 602

12 623 089

 

12 623 089

12 822 374

 

12 822 374

შრომის ანაზღაურება

1 677 917

1 992 512

 

1 992 512

2 122 010

 

2 122 010

საქონელი და მომსახურება

1 715 502

1 826 798

 

1 826 798

2 046 851

 

2 046 851

სუბსიდიები

5 477 621

6 757 732

 

6 757 732

6 785 820

 

6 785 820

გრანტები

0

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

865 461

815 623

 

815 623

632 185

 

632 185

სხვა ხარჯებ

707 101

1 230 424

 

1 230 424

1 235 508

 

1 235 508

საოპერაციო სალდო

7 490 323

7 942 107

 

7 942 107

7 252 214

 

7 252 214

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 680 925

9 348 493

 

9 348 493

9 536 152

 

9 536 152

ზრდა

5 905 820

9 569 308

 

9 569 308

9 536 247

 

9 536 247

კლება

224 895

220 815

 

220 815

95

 

95

მთლიანი სალდო

1 809 398

-1 406 386

 

-1 406 386

-2 283 937

 

-2 283 937

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 809 398

-1 406 386

 

-1 406 386

-2 283 937

 

-2 283 937

ზრდა

1 809 398

28 600

 

28 600

42 900

 

42 900

ვალუტა და დეპოზიტები

1 780 798

   

 

     

აქციები და სხვა კაპიტალი

28 600

28 600

 

28 600

     

კლება

0

1 434 986

 

1 434 986

2 326 837

 

2 326 837

ვალუტა და დეპოზიტები

0

1 434 986

 

1 434 986

2 326 837

 

2 326 837

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

 

0,000

0

 

0

 

0

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინაო

0

0

0

0

0

 

0

კლება

0

0

 

0

0

 

0

საშინაო

0

0

 

0

0

 

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 158 820

20 786 011

 

20 786 011

20 074 683

 

20 074 683

შემოსავლები

17 933 925

20 565 196

 

20 565 196

20 074 588

 

20 074 588

არაფინანსური აქტივების კლება

224 895

220 815

 

220 815

95

 

95

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

16 378 022

22 220 997

 

22 220 997

22 401 520

 

22 401 520

ხარჯები

10 443 602

12 623 089

 

12 623 089

12 822 374

 

12 822 374

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 905 820

9 569 308

 

9 569 308

9 536 247

 

9 536 247

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

28 600

 

28 600

42 900

 

42 900

ვალდებულებების კლება

0

0

 

0

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

1 780 798

-1 434 986

 

-1 434 986

-2 326 837

 

-2 326 837

 


თავი II
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

განისაზღვროსხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 074 588 ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 933 925

20 565 196

0

20 565 196

20 074 588

 

20 074 588

გადასახადები

7 499 567

12 811 856

0

12 811 856

14 013 600

 

14 013 600

გრანტები

6 688 550

3 262 501

0

3 262 501

2 050 000

 

2 050 000

სხვა შემოსავლები

3 745 808

4 490 839

0

4 490 839

4 010 988

 

4 010 988

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

განისაზღვროსხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 013 600  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7499567

12811856

 

12 811 856

14 013 600

 

14 013 600

საშემოსავლო გადასახადი

996945

 

 

 

0

 

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

6 768 815

 

6 768 815

8 013 600

 

8 013 600

ქონების გადასახადი

6502622

6 043 041

 

6 043 041

6 000 000

 

6 000 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

5577306

5 222 786

 

5 222 786

5 233 000

 

5 233 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

76002

69 834

 

69 834

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

46615

58 625

 

58 625

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

802699

691 796

 

691 796

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 050 000  ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

გრანტები

6 688 550

2,394,000

2 050 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 759 850

3,262,501

2 050 000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 699 802

2,268,395

2 050 000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

60 048

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,928,700

0

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,928,700

0

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,928,700

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

994106

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

 


მუხლი 6.  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4.010,988 ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3 745 808

4 490 839

4 010 988

შემოსავლები საკუთრებიდან

606 028

566 619

301 033

პროცენტები

300 948

287 633

68 133

რენტა

305 080

213 481

232 900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

98 015

50000

92900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

207065

163481

140000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2 253 876

3 215 299

3 036 715

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2 079 730

3 032 020

2 926 715

სანებართვო მოსაკრებელი

65503

180 350

72 500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

76

18

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

800

200

200

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1 970 866

2 808 915

2 808 915

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,485

42 537

45 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

174 146

183 279

110 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

174 146

183 279

110 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

618,076

507 847

540 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

267.828

201 074

133 240

 


თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 822 374 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 443 602

12 623 089

 

12 623 089

12 822 374

 

12 822 374

შრომის ანაზღაურება

1 677 917

1 992 512

 

1 992 512

2 122 010

 

2 122 010

საქონელი და მომსახურება

1 715 502

1 826 798

 

1 826 798

2 046 851

 

2 046 851

პროცენტი

       

 

 

 

სუბსიდიები

5 477 621

6 757 732

 

6 757 732

6 785 820

 

6 785 820

გრანტები

0

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

865 461

815 623

 

815 623

632 185

 

632 185

სხვა ხარჯები

707 101

1 230 424

 

1 230 424

1 235 508

 

1 235 508

 

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  9 536 152 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 536 247 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

174 735

244 147

25 723

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 511 651

8 324 473

6 844 812

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

0

105 200

04 00

განათლება

264 737

221 779

1 487 427

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

619 642

395 825

120 116

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

335 055

378 084

952 969

სულ ჯამი

5 905 820

9 564 308

9 536 247

 

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 95 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

224,895

220 815

95

ძირითდი აქტივები

3,134

0

95

არაწარმოებული აქტივები

221,760

220 815

95

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 358 620 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდელების

(ხარჯების) დასახელება

2018-წლის ფაქტი

2019-წლის ფაქტი

2020-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

   

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2 819 717

0

2 819 717

3 125 798

0

3 125 798

3 591 503

 

3 591 503

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 819 617

0

2 819 617

3 125 735

0

3 125 735

3 590 780

 

3 590 780

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 817 218

0

2 817 218

3 122 285

0

3 122 285

3 135 780

 

3 135 780

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2 399

0

2 399

3 450

0

3 450

455 000

 

455 000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

100

0

100

63

0

63

723

 

723

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

 

0

702

თავდაცვა

87,271

0

87,271

84 778

0

84 778

93 200

 

93 200

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

     

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

 

0

0

 

0

     

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

 

0

0

 

0

     

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 937 181

0

1 937 181

3 416 497

0

3 416 497

3 000 480

 

3 000 480

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

10 500

0

10 500

257 508

0

257 508

105 160

 

105 160

7045

ტრანსპორტი

1 926 681

0

1 926 681

3 158 989

0

3 158 989

2 895 320

 

2 895 320

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 926 681

0

1 926 681

3 158 989

0

3 158 989

2 895 320

 

2 895 320

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

 

0

705

გარემოს დაცვა

1 093 699

0

1 093 699

1 269 382

0

1 269 382

1 326 450

 

1 326 450

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

392 514

0

392 514

412 143

0

412 143

432 000

 

432 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

6781

0

6781

24 083

0

24 083

0

 

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

694 404

0

694 404

833 156

0

833 156

894 450

 

894 450

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 675 620

0

3 675 620

7 179 258

0

7 179 258

5 981 871

 

5 981 871

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

542 303

0

542 303

3 217 751

0

3 217 751

2 132 731

 

2 132 731

7063

წყალმომარაგება

2 796 241

 

2 796 241

2 255 407

 

2 255 407

2 769 548

 

2 769 548

7064

გარე განათება

337 076

 

337 076

764 260

 

764 260

449 646

 

449 646

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0

0

0

941 840

0

941 840

629 946

 

629 946

707

ჯანმრთელობის დაცვა

380 927

 

380 927

394 820

 

394 820

982 119

 

982 119

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

     

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

380 927

0

380 927

394 820

0

394 820

982 119

 

982 119

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 325 066

0

1 325 066

1 227 979

0

1 227 979

1 260 716

 

1 260 716

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

262 660

0

262 660

451 924

0

451 924

270 716

 

270 716

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

1 023 165

0

1 023 165

688 892

0

688 892

945 000

 

945 000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

39 241

0

39 241

87 163

0

87 163

0

 

0

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

45 000

 

45 000

709

განათლება

4 190 347

0

4 190 347

4 440 141

0

4 440 141

5 283 779

 

5 283 779

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 430 090

0

3 430 090

3 562 588

0

3 562 588

3 572 545

 

3 572 545

7092

ზოგადი განათლება

62 393

0

62 393

1 600

0

1 600

169 500

 

169 500

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

697 864

0

697 864

875 953

0

875 953

1 541 734

 

1 541 734

710

სოციალური დაცვა

846 376

0

846 376

1 053 745

0

1 053 745

838 503

 

838 503

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

35 770

0

35 770

74 728

0

74 728

136 603

 

136 603

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

810 606

0

810 606

979 017

0

979 017

701 900

 

701 900

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

16,349,422

0

16,349,422

22 192 398

0

22 192 398

22 358 620

 

22 358 620

 

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 


მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 283 937 ლარის ოდენობით

 


მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 283 937 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 326  837 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 809 398

-1 406 386

 

-2 283 937

ზრდა

1 809 398

28 600

42 900

 

ვალუტა,დეპოზიტები

1 780 798

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

28 600

28 600

42 900

კლება

0

1 434 986

2 326 837

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

 

1  434 986

2 326 837

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 
 

33

ვალდებულების ცვლილება

0

0

0

 

ზრდა

 

 

 

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

0

 0

 

სესხები

 

 

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 448 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
  • ინფრასტრუქტურა; (02 00)
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა; (03 00)
  • განათლება; (04 00)
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 677 703

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 228 980

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

745 780

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 390 000

-

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

93 200

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

448 723

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

448 000

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

723

 

 

       პრიორიტეტი

  1. ინფრასტრუქტურა   (პროგრამული კოდი 02 00)

 

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

9 032 251

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 895 320

1.1

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

1 506 223

1.2

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

433 135

1.3

02 01 12

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა

4 854

1.4

02 01 13

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

4 994

1.5

02 01 15

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 234

1.6

02 01 16

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

3 8867

1.7

02 01 20

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 495

1.8

02 01 21

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

1 828

1.9

02 01 22

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

2 924

1.10

02 01 23

 სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 267

1.11

02 01 24

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

1 741

1.12

02 01 25

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

1 245

1.13

02 01 26

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

4 076

1.14

02 01 27

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 126

1.15

02 01 30

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

1 224

1.16

02 01 31

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

3 812

1.17

02 01 32

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

2 719

1.18

02 01 33

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

3 427

1.19

02 01 45

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

4 068

1.20

02 01 46

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

364

1.21

02 01 47

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

1 720

1.22

02 01 48

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

970

1.23

02 01 49

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

49 809

1.24

02 01 50

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

36 889

1.25

02 01 51

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

147 970

1.26

02 01 52

სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

45 269

1.27

02 01 53

სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

127 767

1.28

02 01 54

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

98 742

1.29

02 01 55

სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

20 328

1.30

02 01 56

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

47 323

1.31

02 01 57

სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

131 478

1.32

02 01 58

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

58 735

1.33

02 01 59

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

109 296

1.34

02 01 60

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

32 379

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 262 094

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 812 448

2.2

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

903 125

2.3

02 02 01 04

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

42 900

2.4

02 02 01 05

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

400 265

2.5

02 02 01 12

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

4490

2.6

02 02 01 35

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

6 016

2.7

02 02 01 36

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება 

1 896

2.8

02 02 01 37

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

1 485

2.9

02 02 01 38

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

749

2.10

02 02 01 39

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

560

2.11

02 02 01 40

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

5 026

2.12

02 02 01 41

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

2 990

2.13

02 02 01 42

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

3 371

2.14

03 02 01 43

სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა

49 902

2.15

02 02 01 44

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

1 359

2.16

02 02 01 45

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

43 011

2.17

02 02 01 46

სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა

254 441

2.18

02 02 01 47

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

30 150

2.19

02 02 01 48

სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით

274 087

2.20

02 02 01 49

სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით

199 089

2.21

02 02 01 50

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

284 441

2.22

02 02 01 51

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

14 700

2.23

02 02 01 52

სოფელ ქვედა სამებაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის წყალზე დაერთებით

288 395

2.14

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

449 646

2.15

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

398 600

2.15.1

02 02 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

51 046

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 132 731

3.1

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

220 161

3.1.1.

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

150 000

3.1.2.

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

1 477 792

3.1.1.

02 03 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

103 495

3.1.2.

02 03 06

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

1 434

3.1.1.

02 03 07

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

3 331

3.1.2.

02 03 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

4 770

3.1.1.

02 03 12

ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნუკრი დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

38 034

3.2

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

3.2.1.

 

 

 

3.2.2.

 

 

 

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

133 722

3.3.1.

02 03 08

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

76 730

3.3.2.

02 03 10

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

29 603

3.3.3.

02 03 11

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

27 389

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

260 000

4.1.

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

7 000

4.2.

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

20 000

4.3.

02 04 02

 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

233 000

5

02 05

ააიპ სასაფლაოები

376 102

6

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

105 160

6.1.

02 06 01

კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა. 

0

6.2.

02 06 02

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

6.3.

02 06 03

 სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა. 

25 160

6.4.

02 06 04

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

80 000

7

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

844

 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

 პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

 პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

 პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70-აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

 პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

  1. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00)
 
     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 326 450

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 326 450

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

894 450

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

432 000

 

 

  მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

 

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

  1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 

განათლება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

4 854 427

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 572 545

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 572 545

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

1 072 382

 

04 01 02 03

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

174

2.1.

04 01 02 04

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

1 072 208

3

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

209 500

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

40 000

3.2

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

169 500

3,2.1

04 02 02 02

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

169 500


 

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

 

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

 

 

  1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 0500)

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 690 068

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

700 068

1.1.

05 01 01

... ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

429 352

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

33 000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

117 600

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

117 600

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

120 116

1.4.1.

05 01 04 06

 სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

764

1.4.2.

05 01 04 07

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

1 455

1.4.3.

05 01 04 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

117 897

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

945 000

2.1.

05 02 01

... ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

0

2.2.

05 02 02

... ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი

0

2.3.

05 02 03

... ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

859 000

2.4.

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

86 000

3

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

45 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45 000

 

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

 

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

 

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკოლები და სხვა.

  1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 820 622

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

982 119

1.1.

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

22 427

1.2.

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

27 352

1.3.

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

154 627

1.4.

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

24 214

1.5.

06 01 07

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

1.6.

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

62 230

1.7.

06 01 09

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1.8.

06 01 10

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

60 000

1.9.

06 01 11

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

79 200

1.10.

06 01 12

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

465 869

1.10.1

06 01 12 02

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

119 110

1.10.2

06 01 12 03

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

227 223

1.10.3

06 01 12 04

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

119 536

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

838 503

2.1.

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

136 603

2.2.

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 900

2.3.

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

90 000

2.4.

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20 000

2.5.

06 02 06

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

2.6.

06 02 07

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

15 900

2.7.

06 02 08

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

40 000

2.8.

06 02 09

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19 000

2.9.

06 02 10

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

487 100

2.10.

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

0

2.11.

06 02 12

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

0

 

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებიტ დახმარების პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა:   სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.

 


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 15.   ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

დასახელება

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

 

საკუთრი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

16 378 022

22 220 997

22 401 520

22 401 520

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

172

172

172

0

 

ხარჯები

10 443 602

12 623 089

12 822 374

12 822 374

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 677 917

1 992 512

2 122 010

2 122 010

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 715 502

1 826 798

2 046 851

2 046 851

0

 

სუბსიდიები

5 477 621

6 757 732

6 785 820

6 785 820

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

865 461

815 623

632 185

632 185

0

 

სხვა ხარჯები

707 101

1 230 424

1 235 508

1 235 508

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 905 820

9 569 308

9 536 247

9 536 247

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

28 600

42 900

42 900

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 904 588

3 207 126

3 677 703

3 677 703

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

172

172

172

0

 

ხარჯები

2 729 853

2 962 979

3 651 980

3 651 980

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 677 917

1 992 512

2 122 010

2 122 010

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

922 234

886 280

1 011 570

1 011 570

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48 876

28 566

10 000

10 000

0

 

სხვა ხარჯები

80 826

45 720

508 400

508 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174 735

244 147

25 723

25 723

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 904 488

3 207 063

3 228 980

3 228 980

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

172

172

172

0

 

ხარჯები

2 729 753

2 962 916

3 203 980

3 203 980

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 677 917

1 992 512

2 122 010

2 122 010

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

922 234

886 280

1 011 570

1 011 570

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48 876

28 566

10 000

10 000

0

 

სხვა ხარჯები

80 726

45 657

60 400

60 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174 735

244 147

25 000

25 000

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

662 044

701 656

745 780

745 780

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

32

32

32

0

 

ხარჯები

662 044

701 656

745 780

745 780

0

 

შრომის ანაზღაურება

483 228

519 314

535 580

535 580

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

113 933

141 236

159 800

159 800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 483

3 830

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

50 400

37 275

50 400

50400

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 155 174

2 420 629

2 390 000

2 390 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

134

134

0

 

ხარჯები

1 980 439

2 176 482

2 365 000

2 365 000

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 129 489

1 406 825

1 519 880

1 519 880

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

786 231

726 639

825 120

825 120

0

 

სუბსიდიები

0

9 900

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34 393

24 736

10 000

10 000

0

 

სხვა ხარჯები

30 326

8 382

10 000

10 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174 735

244 147

25 000

25 000

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

87 271

84 778

93 200

93 200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

87 271

84 778

93 200

93 200

0

 

შრომის ანაზღაურება

65 200

66 373

66 550

66 550

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

22 071

18 405

26 650

26 650

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

100

63

448 723

448 723

0

 

ხარჯები

100

63

448 000

448 000

0

 

სხვა ხარჯები

100

63

448 000

448 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

723

723

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

448 000

448 000

0

 

ხარჯები

0

0

448 000

448 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

448 000

448 000

0

01 02 02

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

100

63

723

723

0

 

ხარჯები

100

63

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

100

63

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

723

723

 

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

100

63

723

723

0

 

ხარჯები

100

63

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

100

63

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

723

723

 

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

6 338 204

10 651 889

9 032 251

9 032 251

0

 

ხარჯები

1 797 953

2 298 816

2 144 539

2 144 539

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

341 326

363 373

405 600

405 600

0

 

სუბსიდიები

1 308 404

1 157 045

1 263 618

1 263 618

0

 

სხვა ხარჯები

148 223

778 398

475 321

475 321

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 511 651

8 324 473

6 844 812

6 844 812

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

28 600

42 900

42 900

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 926 681

3 158 989

2 895 320

2 895 320

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 926 681

3 158 989

2 895 320

2 895 320

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

978 345

1 105 398

1 506 223

1 506 223

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

978 345

1 105 398

1 506 223

1 506 223

 

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

80 243

182 846

433 135

433 135

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 243

182 846

433 135

433 135

 

02 01 03

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

59 495

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 495

0

0

 

 

02 01 04

სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

73 593

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 593

0

0

 

 

02 01 05

სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება

58 408

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 408

0

0

 

 

02 01 06

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

57 493

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 493

0

0

 

 

02 01 07

სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

66 315

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 315

0

0

 

 

02 01 08

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

40 956

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 956

0

0

 

 

02 01 09

სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება

27 183

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 183

0

0

 

 

02 01 10

საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

218 900

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218 900

0

0

 

 

02 01 11

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

83 631

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 631

0

0

 

 

02 01 12

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა

182 119

0

4 854

4 854

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 119

0

4 854

4 854

 

02 01 13

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

107 735

4 994

4 994

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

107 735

4 994

4 994

 

02 01 14

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

53 144

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 144

0

 

 

02 01 15

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

21 863

1 234

1 234

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 863

1 234

1 234

 

02 01 16

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

68 895

3 887

3 887

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 895

3 887

3 887

 

02 01 17

 სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

110 227

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

110 227

0

 

 

02 01 18

 სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

58 777

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 777

0

 

 

02 01 19

 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

179 001

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

179 001

0

 

 

02 01 20

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

44 232

2 495

2 495

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44 232

2 495

2 495

 

02 01 21

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

32 396

1 828

1 828

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 396

1 828

1 828

 

02 01 22

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

0

51 829

2 924

2 924

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

51 829

2 924

2 924

 

02 01 23

 სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

22 457

1 267

1 267

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 457

1 267

1 267

 

02 01 24

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

0

56 491

1 741

1 741

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

56 491

1 741

1 741

 

02 01 25

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

0

22 064

1 245

1 245

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 064

1 245

1 245

 

02 01 26

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

115 872

4 076

4 076

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

115 872

4 076

4 076

 

02 01 27

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

19 957

1 126

1 126

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 957

1 126

1 126

 

02 01 28

სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა

0

18 004

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 004

0

 

 

02 01 29

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

13 334

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 334

0

 

 

02 01 30

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

0

21 700

1 224

1 224

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 700

1 224

1 224

 

02 01 31

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

67 569

3 812

3 812

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 569

3 812

3 812

 

02 01 32

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

46 082

2 719

2 719

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46 082

2 719

2 719

 

02 01 33

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

56 825

3 427

3 427

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

56 825

3 427

3 427

 

02 01 34

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

37 719

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 719

0

 

 

02 01 35

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ  ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

22 268

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 268

0

 

 

02 01 36

სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

40 274

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 274

0

 

 

02 01 37

სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

28 154

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 154

0

 

 

02 01 38

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

0

61 792

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

61 792

0

 

 

02 01 39

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

0

32 199

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 199

0

 

 

02 01 40

სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

79 499

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79 499

0

 

 

02 01 41

სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

41 444

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41 444

0

 

 

02 01 42

სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

72 188

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 188

0

 

 

02 01 43

სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

48 200

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48 200

0

 

 

02 01 44

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

92 318

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 318

0

 

 

02 01 45

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

72 105

4 068

4 068

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 105

4 068

4 068

 

02 01 46

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

6 452

364

364

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 452

364

364

 

02 01 47

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

0

30 488

1 720

1 720

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 488

1 720

1 720

 

02 01 48

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

17 192

970

970

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 192

970

970

 

02 01 49

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

49 809

49 809

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

49 809

49 809

 

02 01 50

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

36 889

36 889

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

36 889

36 889

 

02 01 51

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

147 970

147 970

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

147 970

147 970

 

02 01 52

სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

45 269

45 269

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

45 269

45 269

 

02 01 53

სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

127 767

127 767

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

127 767

127 767

 

02 01 54

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

98 742

98 742

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

98 742

98 742

 

02 01 55

სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

0

0

20 328

20 328

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 328

20 328

 

02 01 56

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

47 323

47 323

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

47 323

47 323

 

02 01 57

სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

131 478

131 478

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

131 478

131 478

 

02 01 58

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

58 735

58 735

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 735

58 735

 

02 01 59

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

109 296

109 296

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

109 296

109 296

 

02 01 60

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

32 379

32 379

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 379

32 379

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 856 321

3 072 350

3 262 094

3 262 094

0

 

ხარჯები

1 409 899

1 179 066

1 281 725

1 281 725

0

 

სუბსიდიები

1 098 641

835 428

903 125

903 125

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 417 822

1 864 684

1 937 469

1 937 469

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

28 600

42 900

42 900

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

3 519 245

2 308 090

2 812 448

2 812 448

0

 

ხარჯები

1 098 641

835 428

903 125

903 125

0

 

სუბსიდიები

1 098 641

835 428

903 125

903 125

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 392 004

1 444 062

1 866 423

1 866 423

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

28 600

42 900

42 900

0

02 02 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

694 404

0

0

0

0

 

ხარჯები

557 000

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

557 000

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137 404

0

0

 

 

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

541 641

835 428

903 125

903 125

0

 

ხარჯები

541 641

835 428

903 125

903 125

0

 

სუბსიდიები

541 641

835 428

903 125

903 125

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

02 02 01 03

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

116 218

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116 218

0

0

 

 

02 02 01 04

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

28 600

28 600

42 900

42 900

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

28 600

42 900

42 900

 

02 02 01 05

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

227 922

794 974

400 265

400 265

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227 922

794 974

400 265

400 265

 

02 02 01 06

სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

238 624

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238 624

0

0

 

 

02 02 01 07

სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

146 854

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 854

0

0

 

 

02 02 01 08

მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

120 660

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120 660

0

0

 

 

02 02 01 09

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

32 449

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 449

0

0

 

 

02 02 01 10

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

232 771

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232 771

0

0

 

 

02 02 01 11

სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

67 718

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 718

0

0

 

 

02 02 01 12

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

67 342

0

4 490

4 490

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 342

0

4 490

4 490

 

02 02 01 13

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

15 570

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 570

0

0

 

 

02 02 01 14

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

50 567

1 323

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 567

1 323

0

 

 

02 02 01 15

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

21 814

559

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 814

559

0

 

 

02 02 01 16

სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

15 687

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 687

0

0

 

 

02 02 01 17

სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

5 891

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 891

0

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

 

 

02 02 01 18

სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

29 030

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 030

0

0

 

 

02 02 01 19

სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

24 721

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 721

0

0

 

 

02 02 01 20

სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

4 670

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 670

0

0

 

 

02 02 01 21

სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

4 375

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 375

0

0

 

 

02 02 01 22

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

78 917

2 024

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 917

2 024

0

 

 

02 02 01 23

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

51 043

1 343

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 043

1 343

0

 

 

02 02 01 24

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

67 249

1 724

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 249

1 724

0

 

 

02 02 01 25

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

165 949

8 480

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165 949

8 480

0

 

 

02 02 01 26

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

65 002

1 667

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 002

1 667

0

 

 

02 02 01 27

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

112 462

2 884

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 462

2 884

0

 

 

02 02 01 28

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

92 224

2 374

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 224

2 374

0

 

 

03 02 01 29

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

9 657

1 525

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 657

1 525

0

 

 

02 02 01 30

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

25 401

1 548

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 401

1 548

0

 

 

02 02 01 31

სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა

49 744

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 744

0

0

 

 

02 02 01 32

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

34 970

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 970

0

0

 

 

02 02 01 33

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

28 959

748

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 959

748

0

 

 

02 02 01 34

სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

50 140

1 286

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 140

1 286

0

 

 

02 02 01 35

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

0

107 848

6 016

6 016

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

107 848

6 016

6 016

 

02 02 01 36

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება 

0

73 229

1 896

1 896

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 229

1 896

1 896

 

02 02 01 37

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

23 316

1 485

1 485

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23 316

1 485

1 485

 

02 02 01 38

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

22 573

749

749

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 573

749

749

 

02 02 01 39

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

21 117

560

560

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 117

560

560

 

02 02 01 40

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

164 971

5 026

5 026

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

164 971

5 026

5 026

 

02 02 01 41

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

53 009

2 990

2 990

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 009

2 990

2 990

 

02 02 01 42

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

131 458

3 371

3 371

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

131 458

3 371

3 371

 

03 02 01 43

სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

49 902

49 902

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

49 902

49 902

 

02 02 01 44

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

24 083

1 359

1 359

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 083

1 359

1 359

 

02 02 01 45

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

43 011

43 011

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

43 011

43 011

 

02 02 01 46

სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა

0

0

254 441

254 441

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

254 441

254 441

 

02 02 01 47

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

0

0

30 150

30 150

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 150

30 150

 

02 02 01 48

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

274 087

274 087

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

274 087

274 087

 

02 02 01 49

სოფელ ორთბათუმის ცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

199 089

199 089

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

199 089

199 089

 

02 02 01 50

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

284 441

284 441

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

284 441

284 441

 

02 02 01 51

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

14 700

14 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14 700

14 700

 

02 02 01 52

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

288 395

288 395

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

288 395

288 395

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

337 076

764 260

449 646

449 646

0

 

ხარჯები

311 258

343 638

378 600

378 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

311 258

343 638

378 600

378 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 818

420 622

71 046

71 046

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

318 457

371 596

398 600

398 600

0

 

ხარჯები

311 258

343 638

378 600

378 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

311 258

343 638

378 600

378 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 199

27 958

20 000

20 000

 

02 02 02 02

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

18 619

0

478

478

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 619

0

478

478

0

02 02 02 03

 სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა

0

15 295

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 295

0

 

 

02 02 02 04

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

36 544

927

927

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36 544

927

927

 

02 02 02 05

სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

0

36 154

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36 154

0

 

 

02 02 02 06

სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა

0

51 417

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

51 417

0

 

 

02 02 02 07

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

19 593

492

492

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 593

492

492

 

02 02 02 08

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

7 494

182

182

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 494

182

182

 

02 02 02 09

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

22 490

749

749

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 490

749

749

 

02 02 02 10

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

0

7 242

176

176

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 242

176

176

 

02 02 02 11

სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა

0

34 106

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 106

0

 

 

02 02 02 12

სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა

0

21 073

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 073

0

 

 

02 02 02 13

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

23 076

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23 076

0

 

 

02 02 02 14

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

0

12 225

303

303

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 225

303

303

 

02 02 02 15

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

29 138

739

739

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 138

739

739

 

02 02 02 16

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

28 408

1 062

1 062

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 408

1 062

1 062

 

02 02 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

0

48 409

45 938

45 938

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48 409

45 938

45 938

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

250 453

3 617 943

2 132 731

2 132 731

0

 

ხარჯები

137 723

520 890

370 161

370 161

0

 

სხვა ხარჯები

137 723

520 890

370 161

370 161

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112 730

3 097 053

1 762 570

1 762 570

0

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

137 723

294 862

220 161

220 161

0

 

ხარჯები

137 723

294 862

220 161

220 161

0

 

სხვა ხარჯები

137 723

294 862

220 161

220 161

 

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

226 028

150 000

150 000

0

 

ხარჯები

0

226 028

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

226 028

150 000

150 000

 

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

0

1 447 920

1 477 792

1 477 792

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 447 920

1 477 792

1 477 792

 

02 03 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

66 360

181 277

103 487

103 487

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 360

181 277

103 487

103 487

 

02 03 05

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

46 370

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 370

0

0

 

 

02 03 06

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

0

55 933

1 434

1 434

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

55 933

1 434

1 434

 

02 03 07

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

130 322

3 331

3 331

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

130 322

3 331

3 331

 

02 03 08

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

0

107 889

76 730

76 730

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

107 889

76 730

76 730

 

02 03 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

149 982

4 770

4 770

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

149 982

4 770

4 770

 

02 03 10

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

0

38 189

29 603

29 603

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 189

29 603

29 603

 

02 03 11

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

0

43 701

27 389

27 389

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 701

27 389

27 389

 

02 03 12

ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნუკრი დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

0

38 034

38 034

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

38 034

38 034

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

84 066

208 457

260 000

260 000

0

 

ხარჯები

30 068

19 735

27 000

27 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

30 068

19 735

27 000

27 000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

30 068

19 735

27 000

27 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 998

188 722

233 000

233 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

2 399

3 450

7 000

7 000

0

 

ხარჯები

2 399

3 450

7 000

7 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 399

3 450

7 000

7 000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2 399

3 450

7 000

7 000

 

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

27 669

16 285

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

27 669

16 285

20 000

20 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

27 669

16 285

20 000

20 000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

27 669

16 285

20 000

20 000

 

02 04 02

 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

53 998

188 722

233 000

233 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 998

188 722

233 000

233 000

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

210 183

336 642

376 102

376 102

0

 

ხარჯები

209 763

321 617

360 493

360 493

0

 

სუბსიდიები

209 763

321 617

360 493

360 493

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420

15 025

15 609

15 609

 

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

10 500

257 508

105 160

105 160

0

 

ხარჯები

10 500

257 508

105 160

105 160

0

 

სხვა ხარჯები

10 500

257 508

105 160

105 160

0

02 06 01

კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა. 

10 500

0

0

0

0

 

ხარჯები

10 500

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

10 500

0

0

 

 

02 06 02

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

242 938

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

 

 

ხარჯები

0

242 938

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

242 938

0

 

 

02 06 03

 სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა. 

0

14 570

25 160

25 160

0

 

ხარჯები

0

14 570

25 160

25 160

0

 

სხვა ხარჯები

0

14 570

25 160

25 160

 

02 06 04

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

0

0

80 000

80 000

0

 

ხარჯები

0

0

80 000

80 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

80 000

80 000

 

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

941 840

844

844

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

941 840

844

844

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

392 514

1 245 299

1 326 450

1 326 450

0

 

ხარჯები

392 514

1 240 299

1 221 250

1 221 250

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

392 514

412 143

432 000

432 000

0

 

სუბსიდიები

0

828 156

789 250

789 250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 000

105 200

105 200

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

392 514

1 245 299

1 326 450

1 326 450

0

 

ხარჯები

392 514

1 240 299

1 221 250

1 221 250

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

392 514

412 143

432 000

432 000

0

 

სუბსიდიები

0

828 156

789 250

789 250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 000

105 200

105 200

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

0

833 156

894 450

894 450

0

 

ხარჯები

0

828 156

789 250

789 250

0

 

სუბსიდიები

0

828 156

789 250

789 250

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 000

105 200

105 200

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

392 514

412 143

432 000

432 000

0

 

ხარჯები

392 514

412 143

432 000

432 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

392 514

412 143

432 000

432 000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

392 514

412 143

432 000

432 000

 

04 00

განათლება

3 529 763

3 605 057

4 854 427

4 854 427

0

 

ხარჯები

3 265 026

3 383 278

3 367 000

3 367 000

0

 

სუბსიდიები

3 058 276

3 340 809

3 327 000

3 327 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 280

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

204 470

42 469

40 000

40 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264 737

221 779

1 487 427

1 487 427

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 430 090

3 562 588

4 644 927

4 644 927

0

 

ხარჯები

3 165 353

3 340 809

3 327 000

3 327 000

0

 

სუბსიდიები

3 058 276

3 340 809

3 327 000

3 327 000

0

 

სხვა ხარჯები

107 077

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264 737

221 779

1 317 927

1 317 927

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 122 044

3 562 588

3 572 545

3 572 545

0

 

სუბსიდიები

3 058 276

3 340 809

3 327 000

3 327 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 768

221 779

245 545

245 545

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

308 046

0

1 072 382

1 072 382

0

 

სხვა ხარჯები

107 077

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200 969

0

1 072 382

1 072 382

0

04 01 02 01

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

107 787

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

107 077

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

710

0

0

 

 

04 01 02 02

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

193 478

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193 478

0

0

 

 

04 01 02 03

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

6 781

0

174

174

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 781

0

174

174

 

04 01 02 04

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

1 072 208

1 072 208

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 072 208

1 072 208

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

99 673

42 469

209 500

209 500

0

 

ხარჯები

99 673

42 469

40 000

40 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 280

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

97 393

42 469

40 000

40 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

169 500

169 500

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

37 280

40 869

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

37 280

40 869

40 000

40 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 280

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

35 000

40 869

40 000

40 000

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

62 393

1 600

169 500

169 500

0

 

ხარჯები

62 393

1 600

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

62 393

1 600

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

169 500

0

04 02 02 01

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

62 393

1 600

0

0

0

 

ხარჯები

62 393

1 600

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

62 393

1 600

0

 

 

04 02 02 02

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

169 500

169 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

169 500

169 500

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 985 650

2 063 063

1 690 068

1 690 068

0

 

ხარჯები

1 366 008

1 667 238

1 569 952

1 569 952

0

 

სუბსიდიები

1 110 941

1 421 822

1 405 952

1 405 952

0

 

სხვა ხარჯები

255 067

245 416

164 000

164 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

619 642

395 825

120 116

120 116

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

566 266

922 223

700 068

700 068

0

 

ხარჯები

424 129

589 048

579 952

579 952

0

 

სუბსიდიები

295 752

540 049

546 952

546 952

0

 

სხვა ხარჯები

128 377

48 999

33 000

33 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142 137

333 175

120 116

120 116

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

303 606

470 299

429 352

429 352

0

 

სუბსიდიები

295 752

450 299

429 352

429 352

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 854

20 000

0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

96 977

37 026

33 000

33 000

0

 

ხარჯები

96 977

37 026

33 000

33 000

0

 

სხვა ხარჯები

96 977

37 026

33 000

33 000

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

0

84 950

117 600

117 600

0

 

ხარჯები

0

84 950

117 600

117 600

0

 

სუბსიდიები

0

84 950

117 600

117 600

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0

84 950

117 600

117 600

0

 

ხარჯები

0

84 950

117 600

117 600

0

 

სუბსიდიები

0

84 950

117 600

117 600

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

165 683

329 948

120 116

120 116

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 283

313 175

120 116

120 116

0

05 01 04 01

სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

43 773

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 773

0

0

 

 

05 01 04 02

სპორტული ინვენტარის შეძენა

31 400

16 773

0

0

0

 

ხარჯები

31 400

16 773

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

4 800

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

31 400

11 973

0

0

 

05 01 04 03

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

27 225

698

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 225

698

0

 

 

05 01 04 04

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

63 285

2 023

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 285

2 023

0

 

 

05 01 04 05

სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

104 169

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

104 169

0

 

 

05 01 04 06

 სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

0

29 795

764

764

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 795

764

764

 

05 01 04 07

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

0

52 778

1 455

1 455

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

52 778

1 455

1 455

 

05 01 04 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

0

123 712

117 897

117 897

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

123 712

117 897

117 897

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 380 143

1 053 677

945 000

945 000

0

 

ხარჯები

902 638

991 027

945 000

945 000

0

 

სუბსიდიები

815 189

881 773

859 000

859 000

0

 

სხვა ხარჯები

87 449

109 254

86 000

86 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

477 505

62 650

0

0

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

356 978

364 785

0

0

0

 

ხარჯები

353 878

363 179

0

0

0

 

სუბსიდიები

353 878

363 179

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 100

1 606

0

 

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი

467 301

579 638

0

0

0

 

ხარჯები

461 311

518 594

0

0

0

 

სუბსიდიები

461 311

518 594

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 990

61 044

0

 

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0

0

859 000

859 000

0

 

ხარჯები

0

0

859 000

859 000

0

 

სუბსიდიები

0

0

859 000

859 000

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

62 929

109 254

86 000

86 000

0

 

ხარჯები

62 929

109 254

86 000

86 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

62 929

109 254

86 000

86 000

 

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

39 241

87 163

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

39 241

87 163

45 000

45 000

0

 

სხვა ხარჯები

39 241

87 163

45 000

45 000

 

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

39 241

87 163

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

39 241

87 163

45 000

45 000

0

 

სხვა ხარჯები

39 241

87 163

45 000

45 000

 

05 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

492 935

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24 520

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

468 415

0

0

0

0

05 04 01

ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

468 415

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

468 415

0

0

 

 

05 02 05 02

კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

24 520

0

0

0

0

 

ხარჯები

24 520

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24 520

0

0

0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 227 303

1 448 564

1 820 622

1 820 622

0

 

ხარჯები

892 248

1 070 480

867 653

867 653

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

59 428

165 002

197 681

197 681

0

 

       სამედიცინო ხარჯები

59 428

160 822

183 041

183 041

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

4 180

14 640

14 640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

814 305

787 057

622 185

622 185

0

 

სხვა ხარჯები

18 515

118 421

47 787

47 787

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335 055

378 084

952 969

952 969

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

435 053

394 820

982 119

982 119

0

 

ხარჯები

405 413

394 820

516 250

516 250

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

59 428

165 002

197 681

197 681

0

 

       სამედიცინო ხარჯები

59 428

160 822

183 041

183 041

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

4 180

14 640

14 640

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

327 470

227 634

310 782

310 782

0

 

სხვა ხარჯები

18 515

2 184

7 787

7 787

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 640

0

465 869

465 869

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა  პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

47 140

16 247

0

0

0

 

ხარჯები

47 140

16 247

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

47 140

16 247

0

 

 

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

18 515

12 161

22 427

22 427

0

 

ხარჯები

18 515

12 161

22 427

22 427

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

9 977

14 640

14 640

0

 

სხვა ხარჯები

18 515

2 184

7 787

7 787

 

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

23 823

27 143

27 352

27 352

0

 

ხარჯები

23 823

27 143

27 352

27 352

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23 823

27 143

27 352

27 352

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

153 038

151 941

154 627

154 627

0

 

ხარჯები

153 038

151 941

154 627

154 627

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

12 288

11 250

13 627

13 627

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140 750

140 691

141 000

141 000

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

18 023

15 277

24 214

24 214

0

 

ხარჯები

18 023

15 277

24 214

24 214

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

15 277

24 214

24 214

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 023

0

0

 

 

06 01 06

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

13 348

10 358

0

0

0

 

ხარჯები

13 348

10 358

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

10 358

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 348

0

0

 

 

06 01 07

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

77 400

85 200

85 200

85 200

0

 

ხარჯები

77 400

85 200

85 200

85 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

85 200

85 200

85 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77 400

0

0

 

 

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

53 126

58 800

62 230

62 230

0

 

ხარჯები

53 126

58 800

62 230

62 230

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53 126

58 800

62 230

62 230

 

06 01 09

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

1 000

1 000

0

 

ხარჯები

1 000

1 000

1 000

1 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 000

1 000

 

06 01 10

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

0

16 693

60 000

60 000

0

 

ხარჯები

0

16 693

60 000

60 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

16 693

60 000

60 000

0

06 01 11

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

0

0

79 200

79 200

0

 

ხარჯები

0

0

79 200

79 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

79 200

79 200

 

06 01 12

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

29 640

0

465 869

465 869

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 640

0

465 869

465 869

0

06 01 12 01

აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

29 640

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 640

0

0

0

0

06 01 12 02

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

119 110

119 110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

119 110

119 110

 

06 01 12 03

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

227 223

227 223

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

227 223

227 223

 

06 01 12 04

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

0

0

119 536

119 536

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

119 536

119 536

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

792 250

1 053 744

838 503

838 503

0

 

ხარჯები

486 835

675 660

351 403

351 403

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

486 835

559 423

311 403

311 403

0

 

სხვა ხარჯები

0

116 237

40 000

40 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305 415

378 084

487 100

487 100

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

35 770

74 728

136 603

136 603

0

 

ხარჯები

35 770

74 728

136 603

136 603

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 770

74 728

136 603

136 603

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 450

4 550

4 900

4 900

0

 

ხარჯები

4 450

4 550

4 900

4 900

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 450

4 550

4 900

4 900

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

 

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

90 000

96 000

90 000

90 000

0

 

ხარჯები

90 000

96 000

90 000

90 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90 000

92 500

90 000

90 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

3 500

0

 

 

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

19 000

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

25 000

19 000

20 000

20 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25 000

19 000

20 000

20 000

 

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

8 400

0

0

0

0

 

ხარჯები

8 400

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 400

0

0

 

 

06 02 06

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

20 000

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

0

20 000

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

19 500

25 000

25 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

500

0

 

 

06 02 07

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

9 800

9 800

15 900

15 900

0

 

ხარჯები

9 800

9 800

15 900

15 900

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 800

9 800

15 900

15 900

 

06 02 08

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

0

30 000

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

0

30 000

40 000

40 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

30 000

40 000

40 000

 

06 02 09

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

18 000

19 000

19 000

0

 

ხარჯები

0

18 000

19 000

19 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

18 000

19 000

19 000

 

06 02 10

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

305 415

378 084

487 100

487 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305 415

378 084

487 100

487 100

 

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

60 048

51 597

0

0

0

 

ხარჯები

60 048

51 597

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60 048

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

51 597

0

 

0

06 02 12

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

253 367

351 985

0

0

0

 

ხარჯები

253 367

351 985

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

253 367

321 345

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

30 640

0

 

 

 

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2020 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.