„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/02/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/03/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016340
8
27/02/2020
ვებგვერდი, 05/03/2020
190020020.35.136.016340
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2020 წლის 27 თებერვალი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:

1. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 19  დეკემბრის  №92 დადგენილება.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე



დანართი

 


ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

შემოსავლები

11 273 000

11 364 000

11 296 500

გადასახდელები

6 089 544

8 070 000

6 012 500

გრანტები

4 747 951

3 000 000

5 000 000

სხვა შემოსავლები

435 505

294 000

284 000

ხარჯები

7 636 990

8 068 528

8 176 933

შრომის ანაზღაურება

3 330 632

3 771 547

3 950 880

საქონელი და მომსახურება

2 726 192

3 153 533

3 084 477

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

გრანტები

219 388

226 000

220 000

სოციალური უზრუნველყოფა

613 550

483 972

442 788

სხვა ხარჯები

744 228

430 476

478 288

საოპერაციო სალდო

3 636 010

3 295 472

3 119 567

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

3 606 060

 

3 597 491

 

3 189 193

ზრდა (შეძენა)

3 610 373

3 597 491

3 189 193

კლება (გაყიდვა)

4 313

0

0

მთლიანი სალდო

29 950

-302 019

-69 626

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

29 950

 

-302 019

 

-69 626

ზრდა

29 950

13 000

0

ვალუტა, დეპოზიტები

29 950

13 000

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

315 019

69 626

ვალუტა, დეპოზიტები

0

315 019

69 626

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

00

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

შემოსულობები

11 277 313

11 364 000

11 296 500

შემოსავლები

11 273 000

11 364 000

11 296 500

არაფინანსური აქტივების კლება

4 313

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11 277 313

11 679 019

11 366 126

ხარჯები

7 636 990

8 068 528

8 176 933

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 610 373

3 597 491

3 189 193

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

29 950

13 000

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

0

-315 019

-69 626

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 296 500 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

შემოსულობები

11 277 313

11 364 000

11 296 500

შემოსავლები

11 273 000

11 364 000

11 296 500

გადასახადები

6 089 544

8 070 000

6 012 500

გრანტები

4 747 951

3 000 000

5 000 000

სხვა შემოსავლები

435 505

294 000

284 000

არაფინანსური აქტივების კლება

4 313

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 012 500  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

გადასახადები

6 089 544

8 070 000

6 012 500

საშემოსავლო გადასახადი

125 504

0

0

ქონების გადასახადი

5 964 040

5 900 000

3 300 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 646 397

5 500 000

3 290 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 922

2 000

1 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

1 685

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

313 036

398 000

9 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

2 170 000

2 712 500

სხვა გადასახადები

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 000 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

გრანტები

4 747 951

3 000 000

5 000 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

0

0

უცხო ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

4 747 951

3 000 000

5 000 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 456 000

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

2 000 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 938 266

3 000 000

3 000 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

353 685

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

0

0

0

მ.შ. ინფრასტრუქრურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

 

 

მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 

 

 

 

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი

 

 

 

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

 

მ.შ . წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების  დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

 

 

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

 

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 284 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

435 505

294 000

284 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

241 772

235 000

215 000

პროცენტები

127 285

120 000

100 000

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

114 487

115 000

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

72 227

115 000

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

42 260

0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

38 741

29 000

29 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

38 741

29 000

29 000

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

33 913

25 000

25 000

სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

600

 

 

სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 228

4 000

4 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

40 900

20 000

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

114 092

10 000

20 000

 


მუხლი 7. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 176 933 ლარის ოდენობით
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 176 933 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2

ხარჯები

7 456 649

8 068 528

8 176 933

21

შრომის ანაზღაურება

3 330 632

3 771 547

3 950 880

22

საქონელი და მომსახურება

2 545 851

3 153 533

3 084 477

25

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

26

გრანტი

219 388

226 000

220 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

613 550

483 972

442 788

28

სხვა ხარჯები

744 228

430 476

478 288

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 189 193 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 189 193 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

19 388

147 875

64 572

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 063 130

3 216 976

2 885 695

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 378

50 760

600

05 00

განათლება

340 246

35 388

205 626

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

185 231

146 492

31 400

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1 300

 

სულ ჯამი

3 610 373

3 597 491

3 189 193

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

4 313

0

0

ძირითადი აქტივები

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

4 313

0

0

მიწა

4 313

0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 366 126 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 215 615

2 559 244

2 360 996

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 215 615

2 559 244

2 360 996

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 215 490

2 405 847

2 231 370

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

125

153 397

129 626

702

თავდაცვა

4 839

5 000

81 760

704

ეკონომიკური საქმიანობა

605 574

763 953

1 315 614

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

70 000

70 000

0

70421

სოფლის მეურნეობა

70 000

70 000

0

7045

ტრანსპორტი

535 574

693 953

1 315 614

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

440 314

610 453

1 215 114

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

95 260

83 500

100 500

705

გარემოს დაცვა

357 655

972 328

170 000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

66 000

120 000

70 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

291 655

852 328

100 000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 209 034

2 759 028

2 530 260

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 291 667

1 106 639

1 363 525

7063

წყალმომარაგება

1 291 219

717 029

343 184

7064

გარე განათება

338 408

203 605

190 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

287 740

731 755

633 551

707

ჯამრთელობის დაცვა

465 490

448 688

443 100

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

465 490

448 688

443 100

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 401 136

1 541 293

1 375 200

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

369 324

438 201

301 640

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 023 867

1 098 402

1 063 560

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

7 945

4 690

10 000

709

განათლება

2 140 907

2 233 547

2 514 996

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 503 462

1 897 947

1 969 070

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

637 445

335 600

545 926

710

სოციალური დაცვა

847 113

382 938

574 200

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

39 238

39 238

50 200

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

807 875

343 700

524 000

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

11 247 363

11 666 019

11 366 126

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 69 626 ლარის ოდენობით.

2.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 69 626 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

29 950

-302 019

-69 626

ზრდა

29 950

13 000

0

ვალუტა, დეპოზიტები

29 950

13 000

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

315 019

69 626

ვალუტა, დეპოზიტები

 

315 019

69 626

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 15. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყობს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ასევე, ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები და წვევამდელთა ტრანსპორტირება.

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებელი (სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების), გადაუდებელი გადასახდელების დაფინანსება.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

პროგრამის აღწერა:

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მერიის მიერ დაკავებული გასულ წლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დარჩენილი ასანაზღაურებელი თანხის დაფარვა.

პრიორიტეტი:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1.1 საგზაო და სხვა სახის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის მიზანი:

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გზების, სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაცია, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა; ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყობს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ – ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 5-6 მარშრუტს.

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში პრობლემური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდება ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია, დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 4700 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფელში, რომლითაც მოეწყობა 14100 გრძივი მეტრი გზა.

ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოფელ ბეღლეთისა და ბოძაურის დამაკავშირებელი ხიდი, რომლითაც სარგებლობდა მოსახლეობის დაახლოებით 90 ოჯახზე მეტი, წლების განმავლობაში ამორტიზებულია და ვერ ხერხდება ხიდით სარგებლობა, რის გამოც მოსახლეობას უხდება შემოვლითი გზის გამოყენება, რაც შორია და დაკავშირებულია მეტ ხარჯებთან. აღნიშნული ხიდის მშენებლობით ორი სოფლის მოსახლეობას აღუდგება ახლო დამაკავშირებელი საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი.

ძმაგულაში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოფელში მცხოვრები 3 ოჯახი წლების განმავლობაში სარგებლობს მდინარეზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდით, რომელიც თითქმის მთლიანად ამორტიზებულია და ქმნის საფრთხეს მოსახლეობის გადაადგილების დროს. იქ არსებულ ოჯახებს არა აქვთ სხვა ალტერნატიული მისასვლელი გზა, რის გამოც მათ გავლა და ტვირთის გადაზიდვა უხდებათ აღნიშნული ამორტიზებული ხიდით. არსებულიდან გამომომდინარე, საჭირო გახდა ახალი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა, რითაც 3 ოჯახს აღუდგება უსაფრთხო სახიდე გადასასვლელი.

სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ძირკვაძეებში კლუბის მიმდებარედ ჩამონადენი მდინარის კალაპოტში მოქცეევა. აღნიშნული ტერიტორია წვიმისა და თოვლის დნობის დროს ვერ ატარებს უხვი ნალექის რაოდენობას, რის გამოც ზიანდება, როგორც საავტომობილო გზა, ასევე იქ მცხოვრები მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები. აღნიშნული სამუშაოს შესრულების შედეგად 30-მდე ოჯახს გაუუმჯობესდება არსებულ გზაზე გადაადგილების საშუალება და იქვე მდებარე საკარმიდამო ნაკვეთები დაცული იქნება დაზიანებისაგან.

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ()იპხულო-თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 09)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს“ სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ასევე ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

სამგზავრო ბაგირგზახულო-თაგოს“ საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 10)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

„ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა ძირითადი სატრანსპორტო საშუალებაა სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის მუნიციპალიტეტთან დასაკავშირებლად. ბაგირგზის რამდენიმეწლიანი მუშაობის შედეგად დაზიანებულია საწევი ბაგირის მსხვილი და წვრილი მავთულები, რომლის ექსპლოატაციაც არ შეიძლება და სახიფათოა უსაფრთხოდ გადაადგილებისათვის. არსებულმა მდგომარეობამ შექმნა ბაგირის შეცვლის და თანმხლები სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა, რის გამოც დაიგეგმა აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, მუნიციპალური სერვისის ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 5900 წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფილი.

ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ფუშრუკაულისა და კვატიის მოსახლეობისათვის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა. აქ ზაფხულის სეზონს ატარებს მოიალაღეთა 60 ოჯახზე მეტი, რომლებსაც დღემდე არ აქვთ ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით. აღნიშნული ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა ხელს შეუწყობს უფრო მეტი მოსახლის დაბრუნებას მთაში და ფერმერული მეურნეობის (მესაქონლეობის) განვითარებას, რაც ვფიქრობთ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე.

()იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისის“, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 84 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, მანიაკეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, გოდგაძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, კურცხალი, ქვემო ვაშლოვანი, ზემო ვაშლოვანი, შურმული, სხანდარა, ჩაო, თაგო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ოშანახევი, მახალაკური, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 6200 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 19 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

()იპხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალის“, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ განახლებასა და სოფელ ჩაოში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა და მუნიციპალური ობიექტები მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. სულ განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში 650 გრძივი მეტრი სანიაღვრე არხის მშენებლობა.

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-ენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 10-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 24 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო, რომლებზეც წარმოდგენილია გეოლოგიური დასკნები.

ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები. ეს ქუჩა არის მთავარი გამტარი, როგორც დაბის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში მიმავალი ავტომანქანებისათვის და სხვა ალტერნატივა თითქმის არა აქვს, ხოლო აქ არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ვერ იძლება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება ხელს შეუწყობს, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას და მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებას.

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა იმ სოფლებში, სადაც დღემდე არ არის მსგავსი ტიპის შენობები. აღნიშნული შენობების მშენებლობით სოფლის მოსახლეობას მიეცემა კულტურული თუ სხვა აქტივობებისათვის განსახორციელებელი თავშეყრის კომფორტული გარემო. დაგეგმილია სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი 2019-2020წ), ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა, სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ერთად გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან გამოტანილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს და კურორტ ბეშუმში არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გადაიტანს ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. თვეში შესრულდება საშუალოდ 10-15 რეისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ხოლო წლის განმავლობაში 155 რეისამდე.

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების შეგროვება და გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 220 ერთეულამდე უპატრონო მაწანწალა ცხოველის გადაყვანა.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 790-ზე მეტი სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დიოკნისში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას. აღნიშნული საბავშვო ბაღი ემსახურება სოფელ დიოკნისის, მანიაკეთის, ტაბახმელის და ჯვარიქეთის სოფლებში მცხოვრებ სკოლამდელ აღსაზრდელებს. არსებული საბავშვო ბაღის შენობის ფართი პატარაა და ვერ უზრუნველყოფს ბავშვთა კონტინგენტის სრულად მიღებას. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიქმნა ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის აუცილებლობა, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს არსებული პრობლემის მოგვარებას.

ასევე დაგეგმილია სოფელ კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, სადაც განთავსდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონები.

პრიორიტეტი:

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

()იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბიხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება.

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი ჯილდოთი.

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. აღნიშნული მოედნის ინფრასტრუქტურა მოშლილია, რის გამოც სოფლის ახალგაზრდობა ვერ ახერხებს თავისუფალ დროს დაკავდეს სპორტული აქტივობებით. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაციის ჩატარება, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი – სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი – „ციცინათელა“ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

()იპხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, როგორიცაა კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე-ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას იღებს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

სსიპხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მასშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

()იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი გაჯანსაღება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. პროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

()იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 57 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

5.2. სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტინგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას. (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა).

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 83 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

მრავალშვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის შეძენასთან დაკავშირებით დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა ან მამა).

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 16 საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებელ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა №100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ძველი სახურავების შეცვლას ახლით. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ (0-დან 100000-მდე ქულა) და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 2 ადრეული განვითარების (წელიწადში 12 კურსი 96 დღე) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბავშვებთან შესაბამისი პროგრამის სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტის) მიერ ბუნებრივ გარემოში (სახლში, საბავშვო ბაღში და ა.შ.) გაწეული მომსახურებისთვის ტრანსპორტირებას. ერთი ვიზიტის ტრანსპორტირების თანხა უნდა განისაზღვროს არაუმეტეს 25 ლარისა.

ადრეული განვითარების სპეციალისტის ბუნებრივ გარემოში მომსახურების გაწევა ითვალისწინებს ბუნებრივ გარემოში ბავშვის განვითარების ხელშეწყობას და მისი აქტივობების ხარისხის გაზრდას, ასევე ოჯახის წევრების ინფორმირებას ბავშვის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო ცოდნით და პრაქტიკული უნარ–ჩვევებით.

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სხვადასხვა სახის რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება შემდეგ ბენეფიციარებს: მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებს, ქრონიკულად დაავადებულ ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პირებს და საწოლს მიჯაჭვულ ავადმყოფებს.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 366 126 ლარის ოდენობი

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

11 260 363

11 679 019

11 366 126

0

11 366 126

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

602

644

644

0

644

 

ხარჯები

7 636 990

8 068 528

8 176 933

0

8 176 933

 

შრომის ანაზღაურება

3 330 632

3 771 547

3 950 880

0

3 950 880

 

საქონელი და მომსახურება

2 726 192

3 153 533

3 084 477

0

3 084 477

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

0

500

 

გრანტები

219 388

226 000

220 000

0

220 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

613 550

483 972

442 788

0

442 788

 

სხვა ხარჯები

744 228

430 476

478 288

0

478 288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 610 373

3 597 491

3 189 193

0

3 189 193

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

13 000

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 233 454

2 560 483

2 442 756

 

2 442 756

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145

145

145

 

145

 

ხარჯები

2 201 066

2 399 608

2 378 184

 

2 378 184

 

შრომის ანაზღაურება

1 600 361

1 677 767

1 735 200

 

1 735 200

 

საქონელი და მომსახურება

479 264

527 822

521 956

 

521 956

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 993

9 477

2 400

 

2 400

 

სხვა ხარჯები

79 448

184 542

118 628

 

118 628

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 388

147 875

64 572

 

64 572

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

13 000

0

 

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 220 329

2 410 847

2 313 130

 

2 313 130

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145

145

145

 

145

 

ხარჯები

2 200 941

2 293 369

2 306 130

 

2 306 130

 

შრომის ანაზღაურება

1 600 361

1 677 767

1 735 200

 

1 735 200

 

საქონელი და მომსახურება

479 264

544 583

510 130

 

510 130

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 993

9 477

2 400

 

2 400

 

სხვა ხარჯები

79 323

61 542

58 400

 

58 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 388

117 478

7 000

 

7 000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

649 518

661 700

633 500

 

633 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

28

 

28

 

ხარჯები

649 518

657 500

633 500

 

633 500

 

შრომის ანაზღაურება

482 453

479 300

486 000

 

486 000

 

საქონელი და მომსახურება

109 351

124 300

94 100

 

94 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 364

500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

53 350

53 400

53 400

 

53 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 200

0

 

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 565 972

1 744 147

1 597 870

 

1 597 870

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

117

112

 

112

 

ხარჯები

1 546 584

1 630 869

1 590 870

 

1 590 870

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 908

1 198 467

1 194 000

 

1 194 000

 

საქონელი და მომსახურება

365 074

415 283

389 470

 

389 470

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37 629

8 977

2 400

 

2 400

 

სხვა ხარჯები

25 973

8 142

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 388

113 278

7 000

 

7 000

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

4 839

5 000

81 760

 

81 760

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

5

 

5

 

ხარჯები

4 839

5 000

81 760

 

81 760

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

55 200

 

55 200

 

საქონელი და მომსახურება

4 839

5 000

26 560

 

26 560

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

13 125

166 397

129 626

 

129 626

 

ხარჯები

125

123 000

72 054

 

72 054

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

11 826

 

11 826

 

სხვა ხარჯები

125

123 000

60 228

 

60 228

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 397

57 572

 

57 572

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

13 000

0

 

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

123 000

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

0

123 000

60 000

 

60 000

 

სხვა ხარჯები

0

123 000

60 000

 

60 000

01 02 02

საწევრო შენატანი

13 000

13 000

0

 

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

13 000

0

 

0

01 02 03

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

125

30 397

69 626

 

69 626

 

ხარჯები

125

0

12 054

 

12 054

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

11 826

 

11 826

 

სხვა ხარჯები

125

0

228

 

228

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 397

57 572

 

57 572

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 802 128

3 829 351

3 475 874

0

3 475 874

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

55

55

0

55

 

ხარჯები

738 998

612 375

590 179

0

590 179

 

შრომის ანაზღაურება

209 340

237 920

242 520

0

242 520

 

საქონელი და მომსახურება

525 836

374 235

347 399

0

347 399

 

სხვა ხარჯები

3 822

220

260

0

260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 063 130

3 216 976

2 885 695

0

2 885 695

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

440 314

610 453

1 315 614

 

1 315 614

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

13

 

13

 

ხარჯები

25 133

25 000

108 500

 

108 500

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

75 720

 

75 720

 

საქონელი და მომსახურება

25 133

25 000

32 680

 

32 680

 

სხვა ხარჯები

0

0

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415 181

585 453

1 207 114

 

1 207 114

02 01 01

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

25 133

25 000

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

25 133

25 000

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

25 133

25 000

25 000

 

25 000

02 01 02

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

29 647

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 647

 

0

 

 

02 01 03

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

17 800

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 800

 

0

 

 

02 01 04

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

289 532

585 453

945 390

 

945 390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289 532

585 453

945 390

 

945 390

02 01 05

ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

0

0

70 000

 

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

70 000

 

70 000

02 01 06

ძმაგულაში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

0

0

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25 000

 

25 000

02 01 07

სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა

0

0

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

25 000

 

25 000

02 01 08

მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი

78 202

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 202

 

0

 

0

02 01 09

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

95 260

83 500

100 500

 

100 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

 

13

 

ხარჯები

89 070

83 500

83 500

 

83 500

 

შრომის ანაზღაურება

64 260

71 720

75 720

 

75 720

 

საქონელი და მომსახურება

24 738

11 680

7 680

 

7 680

 

სხვა ხარჯები

72

100

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 190

0

17 000

 

17 000

02 01 10

სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები

0

0

124 724

 

124 724

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

124 724

 

124 724

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 718 774

2 836 189

941 735

 

941 735

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

624 795

986 533

481 679

 

481 679

 

შრომის ანაზღაურება

145 080

166 200

166 800

 

166 800

 

საქონელი და მომსახურება

475 965

820 213

314 719

 

314 719

 

სხვა ხარჯები

3 750

120

160

 

160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 093 979

1 849 656

460 056

 

460 056

02 02 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

392 012

459 402

353 551

 

353 551

 

ხარჯები

338 408

183 505

177 500

 

177 500

 

საქონელი და მომსახურება

338 408

183 505

177 500

 

177 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 604

275 897

176 051

 

176 051

02 02 01 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა

338 408

203 605

190 000

 

190 000

 

ხარჯები

338 408

183 505

177 500

 

177 500

 

საქონელი და მომსახურება

338 408

183 505

177 500

 

177 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20 100

12 500

 

12 500

02 02 01 02

ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

0

0

163 551

 

163 551

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

163 551

 

163 551

02 02 01 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

8 673

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 673

 

0

 

 

02 02 01 04

საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

255 797

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

255 797

0

 

 

02 02 01 05

კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)

6 219

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 219

0

0

 

 

02 02 01 06

„ბათუმი-ახალციხის“ სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა

38 712

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 712

0

0

 

 

02 02 03

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

219 211

243 120

246 000

 

246 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

212 531

243 120

246 000

 

246 000

 

შრომის ანაზღაურება

145 080

166 200

166 800

 

166 800

 

საქონელი და მომსახურება

66 861

76 800

79 040

 

79 040

 

სხვა ხარჯები

590

120

160

 

160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 680

0

0

 

0

02 02 04

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 072 008

473 909

97 184

 

97 184

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 072 008

473 909

97 184

0

97 184

02 02 04 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

9 876

39 879

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 876

39 879

0

 

0

02 02 04 02

რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

26 489

 

26 489

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

26 489

 

26 489

02 02 04 03

წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 000

 

20 000

02 02 04 04

სოფელ განახლებასა და სოფელ ჩაოში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

23 842

 

23 842

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 842

 

23 842

02 02 04 05

ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

26 853

 

26 853

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

26 853

 

26 853

02 02 04 06

სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

0

240 001

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

240 001

0

 

0

02 02 04 07

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

181 245

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181 245

0

0

 

 

02 02 04 08

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

27 616

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 616

0

 

0

02 02 04 09

ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

203 345

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203 345

0

0

 

 

02 02 04 10

კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

4 095

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 095

0

0

 

0

02 02 04 10

დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

180 629

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180 629

0

0

 

 

02 02 04 11

უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

68 552

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 552

0

0

 

 

02 02 04 12

ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)

0

127 960

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

127 960

0

 

0

02 02 04 13

საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა

356 032

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356 032

0

0

 

 

02 02 04 14

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

59 760

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 760

0

0

 

 

02 02 04 15

სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

8 474

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 474

0

0

 

 

02 02 04 16

სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

38 453

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 453

0

 

0

02 02 05

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

57 840

48 700

51 821

 

51 821

 

ხარჯები

3 625

3 600

5 000

 

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 625

3 600

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 215

45 100

46 821

 

46 821

02 02 06

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

480 472

852 328

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480 472

852 328

100 000

 

100 000

02 02 06 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემში)

105 700

196 675

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 700

196 675

0

 

0

02 02 06 02

გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა

6 117

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 117

0

0

 

0

02 02 06 03

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

31 485

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 485

0

0

 

 

02 02 06 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

02 02 06 05

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)

28 565

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 565

0

0

 

 

02 02 06 06

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)

119 788

49 470

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119 788

49 470

0

 

0

02 02 06 07

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)

188 817

606 183

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 817

606 183

0

 

0

02 02 07

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვა

121 667

92 800

93 179

 

93 179

 

ხარჯები

70 231

73 650

53 179

 

53 179

 

საქონელი და მომსახურება

67 071

73 650

53 179

 

53 179

 

სხვა ხარჯები

3 160

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 436

19 150

40 000

 

40 000

02 02 08

„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

375 564

183 272

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

375 564

183 272

0

 

0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

547 780

781 867

1 218 525

 

1 218 525

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

547 780

781 867

1 218 525

 

1 218 525

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

518 293

544 464

584 378

 

584 378

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

518 293

544 464

584 378

 

584 378

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

0

345 816

250 000

 

250 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

345 816

250 000

 

250 000

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

0

334 378

 

334 378

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

334 378

 

334 378

02 03 01 03

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა

0

59 717

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 717

0

 

0

02 03 01 04

მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები

0

18 841

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 841

0

 

0

02 03 01 05

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება

389 775

120 090

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

389 775

120 090

0

 

0

02 03 01 06

კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა

128 518

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128 518

0

0

 

0

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

29 487

237 403

634 147

0

634 147

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 487

237 403

634 147

 

634 147

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

0

123 375

 

123 375

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

123 375

 

123 375

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

0

111 390

 

111 390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

111 390

 

111 390

02 03 02 03

დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა

0

0

100 000

 

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

02 03 02 04

მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)

0

181 444

149 435

 

149 435

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

181 444

149 435

 

149 435

02 03 02 05

ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა

0

0

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 000

 

30 000

02 03 02 06

სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა

0

0

78 420

 

78 420

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

78 420

 

78 420

02 03 02 07

სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია

0

0

41 527

 

41 527

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

41 527

 

41 527

02 03 02 08

ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა

24 057

33 296

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 057

33 296

0

 

0

02 03 02 09

კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა

0

22 663

 

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 663

0

 

0

02 03 02 10

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

5 430

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 430

0

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

300 135

595 958

540 000

 

540 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

297 757

545 198

539 400

 

539 400

 

შრომის ანაზღაურება

30 350

56 840

58 680

 

58 680

 

საქონელი და მომსახურება

267 407

488 158

480 720

 

480 720

 

სხვა ხარჯები

0

200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 378

50 760

600

 

600

03 01

სანიტარული დასუფთავება

85 950

140 000

85 000

 

85 000

 

ხარჯები

85 950

90 000

85 000

 

85 000

 

საქონელი და მომსახურება

85 950

90 000

85 000

 

85 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 000

0

 

0

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

66 000

70 000

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

66 000

70 000

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

66 000

70 000

70 000

 

70 000

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

0

50 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 000

0

 

0

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

19 950

20 000

15 000

 

15 000

 

ხარჯები

19 950

20 000

15 000

 

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

19 950

20 000

15 000

 

15 000

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

214 185

455 958

455 000

 

455 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

211 807

455 198

454 400

 

454 400

 

შრომის ანაზღაურება

30 350

56 840

58 680

 

58 680

 

საქონელი და მომსახურება

181 457

398 158

395 720

 

395 720

 

სხვა ხარჯები

0

200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2378

760

600

 

600

04 00

განათლება

1 834 906

1 897 703

2 174 696

 

2 174 696

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 494 660

1 862 315

1 969 070

 

1 969 070

 

შრომის ანაზღაურება

874 795

1 037 676

1 136 880

 

1 136 880

 

საქონელი და მომსახურება

599 787

809 119

824 902

 

824 902

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 860

6 709

2 388

 

2 388

 

სხვა ხარჯები

17 218

8 811

4 900

 

4 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340 246

35 388

205 626

 

205 626

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

1 503 462

1 897 947

1 969 070

0

1 969 070

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

253

253

0

253

 

ხარჯები

1 493 762

1 862 559

1 969 070

0

1 969 070

 

შრომის ანაზღაურება

874 795

1 037 676

1 136 880

0

1 136 880

 

საქონელი და მომსახურება

599 787

809 363

824 902

0

824 902

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 860

6 709

2 388

0

2 388

 

სხვა ხარჯები

16 320

8 811

4 900

0

4 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 700

35 388

0

0

0

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 503 462

1 897 947

1 969 070

 

1 969 070

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 493 762

1 862 559

1 969 070

 

1 969 070

 

შრომის ანაზღაურება

874 795

1 037 676

1 136 880

 

1 136 880

 

საქონელი და მომსახურება

599 787

809 363

824 902

 

824 902

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 860

6 709

2 388

 

2 388

 

სხვა ხარჯები

16 320

8 811

4 900

 

4 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 700

35 388

0

 

0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

330 546

0

205 626

 

205 626

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330 546

0

205 626

 

205 626

04 02 01

კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

25 626

 

25 626

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25 626

 

25 626

04 02 03

დიოკნისში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

180 000

 

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

180 000

 

180 000

04 02 04

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

4 717

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 717

 

0

 

0

04 02 05

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

4 361

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 361

 

0

 

0

04 02 06

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

100 405

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 405

 

0

 

 

04 02 07

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

89 196

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89 196

 

0

 

 

04 02 08

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

110 481

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 481

 

0

 

 

04 02 09

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

21 386

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 386

 

0

 

 

04 03

წარჩინებული სტუდენტების საზღვარგარეთ მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება

898

0

0

 

0

 

ხარჯები

898

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

898

 

0

 

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 707 137

1 876 893

1 715 500

 

1 715 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

176

176

 

176

 

ხარჯები

1 521 906

1 730 401

1 684 100

 

1 684 100

 

შრომის ანაზღაურება

594 329

732 094

746 400

 

746 400

 

საქონელი და მომსახურება

559 991

623 244

588 100

 

588 100

 

გრანტები

219 388

226 000

220 000

 

220 000

 

სხვა ხარჯები

148 198

149 063

129 600

 

129 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185 231

146 492

31 400

 

31 400

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

454 120

526 011

402 200

 

402 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

52

52

 

52

 

ხარჯები

302 351

391 799

377 200

 

377 200

 

შრომის ანაზღაურება

154 688

219 659

225 360

 

225 360

 

საქონელი და მომსახურება

48 855

55 640

46 840

 

46 840

 

სხვა ხარჯები

98 808

116 500

105 000

 

105 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151 769

134 212

25 000

 

25 000

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

173 120

200 300

205 300

 

205 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

44

44

 

44

 

ხარჯები

173 120

200 300

205 300

 

205 300

 

შრომის ანაზღაურება

154 688

182 555

184 680

 

184 680

 

საქონელი და მომსახურება

18 432

17 745

20 620

 

20 620

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

8 835

40 599

46 900

 

46 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

8

 

8

 

ხარჯები

8 835

39 499

46 900

 

46 900

 

შრომის ანაზღაურება

0

37 104

40 680

 

40 680

 

საქონელი და მომსახურება

8 835

2 395

6 220

 

6 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 100

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

120 396

152 000

125 000

 

125 000

 

ხარჯები

120 396

152 000

125 000

 

125 000

 

საქონელი და მომსახურება

21 588

35 500

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

98 808

116 500

105 000

 

105 000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

151 769

133 112

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151 769

133 112

25 000

 

25 000

05 01 04 01

შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

17 411

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 411

0

 

 

05 01 04 02

კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

39 895

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 895

0

 

 

05 01 04 03

შურმულში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

43 015

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 015

0

 

 

05 01 04 04

ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

32 791

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 791

0

 

 

05 01 04 05

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია

1 738

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 738

 

0

 

0

05 01 04 06

ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

25 000

 

25 000

05 01 04 07

კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

46 296

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 296

 

0

 

 

05 01 04 08

კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

72 091

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 091

 

0

 

 

05 01 04 09

სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება

31 644

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 644

 

0

 

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 253 017

1 350 882

1 313 300

 

1 313 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

124

124

 

124

 

ხარჯები

1 219 555

1 338 602

1 306 900

 

1 306 900

 

შრომის ანაზღაურება

439 641

512 435

521 040

 

521 040

 

საქონელი და მომსახურება

511 136

567 604

541 260

 

541 260

 

გრანტები

219 388

226 000

220 000

 

220 000

 

სხვა ხარჯები

49 390

32 563

24 600

 

24 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 462

12 280

6 400

 

6 400

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

132 881

135 300

135 000

 

135 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

 

ხარჯები

132 881

131 300

133 700

 

133 700

 

შრომის ანაზღაურება

69 896

71 520

71 520

 

71 520

 

საქონელი და მომსახურება

62 985

59 780

62 180

 

62 180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 000

1 300

 

1 300

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

602 916

678 902

695 560

 

695 560

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

95

95

 

95

 

ხარჯები

597 919

675 502

691 760

 

691 760

 

შრომის ანაზღაურება

324 386

385 770

394 680

 

394 680

 

საქონელი და მომსახურება

272 543

289 662

296 480

 

296 480

 

სხვა ხარჯები

990

70

600

 

600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 997

3 400

3 800

 

3 800

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

219 388

226 000

220 000

 

220 000

 

ხარჯები

219 388

226 000

220 000

 

220 000

 

გრანტები

219 388

226 000

220 000

 

220 000

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

175 659

175 500

130 000

 

130 000

 

ხარჯები

175 659

175 500

130 000

 

130 000

 

საქონელი და მომსახურება

131 341

143 500

110 000

 

110 000

 

სხვა ხარჯები

44 318

32 000

20 000

 

20 000

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

25 904

0

0

 

0

 

ხარჯები

4 082

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 082

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 822

0

0

 

0

05 02 05 01

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

13 986

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 986

 

0

 

0

05 02 05 02

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

2 165

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 165

 

0

 

0

05 02 05 03

სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა

4 082

0

0

 

0

 

ხარჯები

4 082

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 082

 

0

 

0

05 02 05 04

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა

5 671

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 671

 

0

 

 

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობა

7 945

4 690

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

7 945

4 690

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 945

4 690

10 000

 

10 000

05 02 07

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

88 324

112 490

104 740

 

104 740

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

81 681

107 610

103 440

 

103 440

 

შრომის ანაზღაურება

45 359

55 145

54 840

 

54 840

 

საქონელი და მომსახურება

36 322

52 415

48 600

 

48 600

 

სხვა ხარჯები

0

50

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 643

4 880

1 300

 

1 300

05 02 08

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0

10 000

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

0

10 000

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

10 000

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 000

 

2 000

05 02 09

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

0

8 000

8 000

 

8 000

 

ხარჯები

0

8 000

8 000

 

8 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

7 557

6 000

 

6 000

 

სხვა ხარჯები

0

443

2 000

 

2 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 312 603

843 876

1 017 300

 

1 017 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

1 312 603

843 876

1 016 000

 

1 016 000

 

შრომის ანაზღაურება

21 457

29 250

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

293 907

324 200

321 400

 

321 400

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

 

500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

568 697

469 786

438 000

 

438 000

 

სხვა ხარჯები

425 542

17 640

224 900

 

224 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 300

 

1 300

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

465 491

448 688

443 100

 

443 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

465 491

448 688

441 800

 

441 800

 

შრომის ანაზღაურება

21 457

29 250

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

293 797

313 950

320 400

 

320 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145 137

100 488

85 200

 

85 200

 

სხვა ხარჯები

5 100

5 000

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 300

 

1 300

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

320 823

348 200

357 900

 

357 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

320 823

348 200

356 600

 

356 600

 

შრომის ანაზღაურება

21 457

29 250

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

293 797

313 950

320 400

 

320 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

469

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

5 100

5 000

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 300

 

1 300

06 01 02

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

61 616

9 455

0

 

0

 

ხარჯები

61 616

9 455

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61 616

9 455

0

 

0

06 01 03

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

9 231

3 310

0

 

0

 

ხარჯები

9 231

3 310

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 231

3 310

0

 

0

06 01 04

ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

6 571

2 523

0

 

0

 

ხარჯები

6 571

2 523

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 571

2 523

0

 

0

06 01 05

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

67 250

85 200

85 200

 

85 200

 

ხარჯები

67 250

85 200

85 200

 

85 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67 250

85 200

85 200

 

85 200

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

847 112

384 938

574 200

 

574 200

 

ხარჯები

847 112

382 938

574 200

 

574 200

 

საქონელი და მომსახურება

110

0

1 000

 

1 000

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

 

500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

423 560

369 298

352 800

 

352 800

 

სხვა ხარჯები

420 442

12 640

219 900

 

219 900

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

39 238

39 238

50 200

 

50 200

 

ხარჯები

39 238

39 238

50 200

 

50 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39 238

39 238

50 200

 

50 200

06 02 02

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

8 710

10 500

9 000

 

9 000

 

ხარჯები

8 710

10 500

9 000

 

9 000

 

საქონელი და მომსახურება

110

0

1 000

 

1 000

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

500

 

500

 

სხვა ხარჯები

5 600

7 500

7 500

 

7 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18 600

30 000

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

18 600

30 000

25 000

 

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 600

30 000

25 000

 

25 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

43 800

47 000

0

 

0

 

ხარჯები

43 800

47 000

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43 800

46 500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

500

0

 

0

06 02 05

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

58 000

54 000

80 000

 

80 000

 

ხარჯები

58 000

54 000

80 000

 

80 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 000

54 000

80 000

 

80 000

06 02 06

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

0

0

160 000

 

160 000

 

ხარჯები

0

0

160 000

 

160 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

160 000

 

160 000

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

451 782

0

0

 

0

 

ხარჯები

451 782

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76 275

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

375 507

0

0

 

0

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

62 900

67 200

67 000

 

67 000

 

ხარჯები

62 900

67 200

67 000

 

67 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62 900

67 200

67 000

 

67 000

06 02 09

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

45 000

60 000

47 600

 

47 600

 

ხარჯები

45 000

60 000

47 600

 

47 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45 000

60 000

47 600

 

47 600

06 02 10

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა

0

0

45 400

 

45 400

 

ხარჯები

0

0

45 400

 

45 400

 

სხვა ხარჯები

 

0

45 400

 

45 400

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება

83 332

75 000

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

83 332

75 000

55 000

 

55 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79 747

70 360

48 000

 

48 000

 

სხვა ხარჯები

3 585

4 640

7 000

 

7 000

06 02 12

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

0

0

35 000

 

35 000

 

ხარჯები

0

0

35 000

 

35 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

35 000

 

35 000

06 02 13

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა

35 750

0

0

 

0

 

ხარჯები

35 750

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

35 750

 

0

 

 

07 00

სოფლის მეურნეობა

70 000

70 000

0

 

0

 

ხარჯები

70 000

70 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

70 000

70 000

0

 

0

07 01

ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

70 000

70 000

0

 

0

 

ხარჯები

70 000

70 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

70 000

70 000

0

 

0

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. დანამატები და ჯილდო
2020 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.