„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/02/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/02/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016415
3
17/02/2020
ვებგვერდი, 21/02/2020
190020020.35.113.016415
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2020 წლის 17 თებერვალი

ქ. ოზურგეთი

 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, 190020020.35.113.016412), კერძოდ:

გაიზარდოს შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 7 431 349 ლარით:

1. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 იანვრის  №76 განკარგულებით შევიდა ცვლილება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში, რომლის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს   გამოეყო 7 431 349  ლარი, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად, შესაბამისად გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა ( ორგანიზაციული კოდი  02 02 01 – 61.1.1.11.)  –  7 431 349 ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩია



დანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

32245,7

40128,7

15325,0

24803,7

33392,9

7681,3

25711,6

გადასახადები

9313,8

20313,8

0,0

20313,8

23071,6

0,0

23071,6

გრანტები

19527,9

15593,6

15325,0

268,6

7681,3

7681,3

0,0

სხვა შემოსავლები

3404,0

4221,3

0,0

4221,3

2640,0

0,0

2640,0

ხარჯები

17789,4

21382,4

1157,3

20225,1

20551,7

250,0

20301,7

შრომის ანაზღაურება

3421,8

3540,6

112,2

3428,4

3609,6

112,2

3497,4

საქონელი და მომსახურება

2394,4

3002,1

544,0

2458,1

2169,6

30,8

2138,8

სუბსიდიები

9610,3

11865,0

0,0

11865,0

12075,0

107,0

11968,0

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1009,5

1050,4

0,0

1050,4

1189,4

0,0

1189,4

სხვა ხარჯები

1353,4

1859,3

501,1

1358,2

1372,4

0,0

1372,4

საოპერაციო სალდო

14456,3

18746,3

14167,7

4578,6

12861,2

7431,3

5429,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11468,7

26337,5

16838,5

9499,0

12726,2

7431,3

5294,9

ზრდა

11576,3

26587,5

16838,5

9749,0

12976,2

7431,3

5544,9

კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

მთლიანი სალდო

2987,6

-7591,2

-2670,8

-4920,4

135,0

0,0

135,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-7611,2

-2670,8

-4940,4

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

26,7

7611,2

2670,8

4940,4

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

26,7

7611,2

2670,8

4940,4

0,0

0,0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

-114,9

0,0

-114,9

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

32353,3

40378,7

15325

25053,7

33642,9

7681,3

25961,6

შემოსავლები

32245,7

40128,7

15325

24803,7

33392,95

7681,3

25711,6

არაფინანსური აქტივების კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

გადასახდელები

29371,59

47989,9

17995,8

29994,1

33642,92

7681,349

25961,57

ხარჯები

17795,29

21402,4

1157,3

20245,1

20551,76

250

20301,76

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11576,3

26587,5

16838,5

9749

12976,25

7431,349

5544,9

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

114,94

0

114,94

ნაშთის ცვლილება

-26,7

-7611,2

-2670,8

-4940,4

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 33 392,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

32 245,7

40 128,7

15 325,0

24 803,7

33392,9

7681,3

25711,6

გადასახადები

9 313,8

20 313,8

0,0

20 313,8

23071,6

0,0

23071,6

გრანტები

19 527,9

15 593,6

15 325,0

268,6

7681,35

7681,3

0

სხვა შემოსავლები

3 404,0

4 221,3

0,0

4 221,3

2640

0

2640

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 23 071,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

9 313,8

20 313,8

0,0

20 313,8

23 071,6

0,0

23 071,6

საშემოსავლო გადასახადი

1 386,3

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

7 927,5

7 000,0

0,0

7 000,0

8 300,0

0,0

8 300,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

6 068,1

6 720,0

 

6 720,0

7 000,0

 

7 000,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

88,8

80,0

0,0

80,0

300,0

0,0

300,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

253,6

100,0

0,0

100,0

500,0

0,0

500,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 517,0

100,0

0,0

100,0

500,0

0,0

500,0

სხვა გადასახადები (დღგ)

 

13313,8

 

13313,8

14771,6

 

14771,6

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 7 681,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

19 527,9

15 593,6

15 325,0

268,6

7 681,3

7 681,3

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

11,1

15,6

 

15,6

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

19 516,8

15 578,0

15 325,0

253,0

7 681,3

7 681,3

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9 817,1

1 776,2

1 523,2

253,0

250,0

250,0

0,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9 301,0

0,0

 

 

0,0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

253,0

253,0

 

253,0

250,0

250,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

263,1

1 523,2

1 523,2

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9 699,7

13 801,8

13 801,8

0,0

7 431,3

7 431,3

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7 339,3

9 697,8

9 697,8

 

7 431,3

7 431,3

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 074,0

1 074,0

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

2 360,4

3 030,0

3 030,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3404,0

4221,3

0,0

4221,3

2640,0

0,0

2640,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

738,1

700,0

0,0

700,0

600,0

0,0

600,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1201,0

1320,0

0,0

1320,0

540,0

0,0

540,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1123,2

1851,3

 

1851,3

1200,0

 

1200,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

341,7

350,0

 

350,0

300,0

 

300,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 20 551,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17795,3

21402,4

1157,3

20245,1

20551,7

250,0

20301,7

შრომის ანაზღაურება

3421,8

3540,6

112,2

3428,4

3609,6

112,2

3497,4

საქონელი და მომსახურება

2394,4

3002,1

544,0

2458,1

2169,6

30,8

2138,8

სუბსიდიები

9610,3

11865,0

0,0

11865,0

12075,0

107,0

11968,0

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1009,5

1050,4

0,0

1050,4

1189,4

0,0

1189,4

სხვა ხარჯები

1353,4

1859,3

501,1

1358,2

1372,4

0,0

1372,4

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  12 726,2  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 976,2 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლისგეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11 468,7

26 337,5

16 838,5

9 499,0

12 726,2

7 431,3

5 294,9

ზრდა

11 576,3

26 587,5

16 838,5

9 749,0

12 976,2

7 431,3

5 544,9

კლება

107,6

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2018 წლის ფაქტი

2019 გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 702,3   

5 380,0   

5 265,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 573,6   

5 250,0   

5 150,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 227,2   

4 900,0   

4 800,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

346,4   

350,0   

350,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

128,7   

130,0   

115,7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

149,1   

143,0   

143,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

149,1   

143,0   

143,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 506,5   

5 912,1   

1 436,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

4,6   

30,0   

50,0   

7045

ტრანსპორტი

4,6   

30,0   

50,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

558,5   

655,9   

786,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

558,5   

655,9   

786,0   

705

გარემოს დაცვა

1 943,4   

5 226,2   

600,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 114,2   

2 646,2   

2 300,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

2 114,2   

2 646,2   

2 300,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

11 326,1   

21 236,5   

13 253,2   

7061

ბინათმშენებლობა

140,6   

292,4   

400,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

9 855,8   

17 495,3   

10 543,4   

7063

წყალმომარაგება

547,2   

550,0   

550,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

782,5   

2 898,8   

1 759,8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

98,0   

171,5   

130,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

98,0   

171,5   

130,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 474,0   

4 543,4   

4 530,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 260,9   

1 788,9   

1 800,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 035,8   

2 497,6   

2 550,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

177,3   

256,9   

180,0   

709

განათლება

3 688,6   

6 236,3   

4 800,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 579,5   

4 250,0   

4 600,0   

7092

ზოგადი განათლება

109,1   

1 986,3   

200,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

109,1   

1 986,3   

200,0   

710

სოციალური დაცვა

1 312,8   

1 720,9   

1 670,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

125,3   

213,9   

255,4   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

763,4   

979,0   

704,6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

424,1   

528,0   

710,0   

 

სულ

29 371,6   

47 989,9   

33 528,0   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 135,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5 429,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

14 456,3

18 746,3

5 429,9

 მთლიანი სალდო

2 987,6

-7 591,2

135,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-7 611,2

0,0

 საშინაო

 

 

0,0

 კლება

26,7

7 611,2

0,0

 ვალუტა და დეპოზიტი

26,7

7 611,2

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 689,6 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 574,7  ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 14 689 200 ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

14 689,2

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

786,0

 02 01 01

 გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

700,0

 02 01 02

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

86,0

  02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10693,4

 02 02 01

 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

9543,4

 02 02 02

 ელექტროენერგიის ხარჯი

550

 02 02 03

 წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

600

 02 03

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1 050

 02 04

 საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

897

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

863

02 06

ბინათმშენებლობა

400

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

ღონისძიების დასახელება:

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

700 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

700 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

700 000

მიზანი და აღწერა

           მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული  შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ

7000

28,57

200000

31.1.1.5.

(შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები);

15000

33,33

500000

31.1.1.5.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შენარჩუნებული იქნება მუნიციპალური გზების სავალი ნაწილი, ტროტუარები, მდინარეების კალაპოტების მართვის სტაბილურობა

           

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ღონისძიების დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

86 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

86 000

მიზანი და აღწერა

ავტოტრანსპორტით მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება,
 
პედაგოგების უფასოდ.
 
შემდეგი სოფლის მარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა .
. ოზურგეთიდან დაბა ლაითურისა და დაბა ნარუჯის
საჯარო სკოლაში პედაგოგების გადაყვანა და დღის მეორე ნახევარში . ოზურგეთში დაბრუნება.                                                   1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი - 9 რეისი დღეში
2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი - 4 რეისი დღეში
3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური - 6 რეისი დღეში
4. ოზურგეთი-დაბა ლაითური - 2 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
5.
ოზურგეთი-დაბა ნარუჯა - 1 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
6.
ოზურგეთი-ასკანა - 3 რეისი დღეში

7. ოზურგეთი -ჯუმათი - 2 რეისი დღეში

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები)

9000

9,56

86 000

2.5

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შპს მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში

 

შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

ხარჯები

86 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

22 800,0

 

ხელფასი

22 800,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

22 800,0

 

თანამდებობრივი სარგო

22 800,0

 

საქონელი და მომსახურება

63 200,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11 600,0

 

ოფისის ხარჯები

4 830,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

700,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

500,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

150,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 500,0

 

კომუნალური ხარჯი

980,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

700,0

 

წყლის ხარჯი

280,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44 860,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

18 580,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 950,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

16 370,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4 960,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 910,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

250,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1 660,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ღონისძიების დასახელება:

ინფრასტრუქურის სამუშაოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2 112 100

სახელმწიფო ბიუჯეტი

7 431 349

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

9 543 449

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

9 543 449

მიზანი და აღწერა

            პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები საშუალოდ შეადგენს ობიექტის მთლიანი ღირებულების  95%, დანარჩენი 5% დაფინანსდება საკუთარი სახსრებით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა (კვმ, გრძ.მ,ცალი)

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას გზიდან ჯუმათის ცენტრის გავლით ბოგილას გზის რეაბილიტაცია  (1468 გრძ.მ)

1468 (გრძ.მ)

273.5

401 508

31,1,1

ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია  (4030 გრძ.მ).

4030 (გრძ.მ)

19.87

80 100

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია.

3852 (გრძ.მ)

686.44

2 644 190

31,1,1

შემოქმედის ცენტრიდან მონასტერთან და სასაფლაოსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

616 (გრძ.მ)

961.37

592 210

31,1,1

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაღობილევის (N4 უბანში) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

1060 (გრძ.მ)

375.37

397 890

31,1,1

შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები(მეორე ეტაპი)

1

5%

107 223

31,1,1

კურორტ ურეკის შემოვლითი გზის(უსკალეიკის) გზის რეაბილიტაცია

1

5%

52 899

31,1,1

სოფელი შრომა(ჩირე) ურეკი გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

1

5%

51 521

31,1,1

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის კმ 44-დან სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-ცხემლისხიდის დამაკავშირებელ გზამდე გზის რეაბილიაცია.

3982 (გრძ.მ)

479.46

1 909 220

31,1,1

სოფელ მთისპირი-ასკანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

1832 (გრძ.მ)

301.77

552 850

31,1,1

ასკანის თემში, სოფელ მზიანის შიდა გზის რეაბილიტაცია.

2947 (გრძ.მ)

454.7

1 340 000

31,1,1

ზედამხედველობა

 

3%

400000

31,1,1

ნატანების სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია.

1

200000

200000

31,1,1

ლიხაურში აჭის საუბნო გზის რეკონსტრუქცია.

296 (გრძ.მ)

408,61

120949

31,1,1

კოსტავას ქუჩის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.

2

70000

140000

31,1,1

ნარკოლოგიური ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

300 კვ.მ

116,66

35000

31,1,1

ჭადრაკის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია.

1

99540

63206

31,1,1

ქ. ოზურგეთში ერისთავის ქუჩის,  გურიის ქუჩიდან 9 აპრილის ქუჩამდე ტროტუარის მოწყობა.

350 კვ.მ

186,5

65281

31,1,1

გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაო.

60 კვ.მ

57,75

3464

31,1,1

პირველი სკოლის მიმდებარედ კიბის მოწყობა.

1

50000

50000

31,1,1

სოფ. ნატანებში (შეკვეთილი) გურიის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერეაციის სპორტული მოედნის მოწყობა.

2

14855

29710

31,1,1

საგზაო სასწორების შეძენა (2 ერთეული)

2

35000

70000

31,1,1

ქ.ოზურგეთში გ.ეპისკოპოსის ქუჩის (დოლიძის ქუჩის კვეთიდან ერისთავის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა (ფილებით).

110 გრძ.მ

1440,17

158419

31,1,1

ავტობუსის შეძენა.

1

77810

77810

31,1,1

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

დაიგება 15 კმ-მდე გზა, მოეწყობა 10-მდე ინფრასტრუქურული ობიექტი, შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტრანსპორტი. წლის განმავლობაში განხორციელდება 30 ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა/შესყიდვა , რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის  საგზაო და კომუნალურ ინფრასტრუქტურა

             

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ღონისძიების დასახელება:

ელექტროენერგიის ხარჯი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

550 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

550 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

     დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში  აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ელექტროენერგიის ხარჯი

12 თვე

45830

550 000

2,2

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის და ადმინისტრაციული შენობების მიერ დახარჯული ელ/ენერგიის საფასურის გადახდა

             

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

ღონისძიების დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შპს "სატისი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

600 000   

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

600 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით;  მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტs, ჯუმათი-420 აბონენტს, ნატანების- 200 აბონენტს,  ლაითური- 1000 აბონენტს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ქსელის მომსახურება სულ:

3160

286

600 000,0   

2,5

მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების ქსელი

740

 

 

 

ნასაკირალის წყალმომარაგების ქსელი

800

 

 

 

ჯუმათის წყალმომარაგების ქსელი

420

 

 

 

ნატანების წყალმომარაგების ქსელი

200

 

 

 

ლაითური

1000

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესება ,  1960 აბონენტი უზრუნველყოფილი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისი სასმელი წყლით

                   

 

შპს "სატისი"

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

600 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57,0

 

ხარჯები

525 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

303 648,0

 

ხელფასი

303 648,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

303 648,0

 

თანამდებობრივი სარგო

301 500,0   

 

სოციალური შენატანები

2 148,0

 

საქონელი და მომსახურება

198 836,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

38 400

 

მივლინებები

540,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

540

 

ოფისის ხარჯები

58 696,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

300

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

300

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი

100

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

5 000

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

51 896,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

50000

 

წყლის ხარჯი

300

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

100

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

100,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

1 000,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

396,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

83 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

45000

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

10 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

20 000,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2000

 

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი

1 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

5 000,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 200,0

 

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

200,0

 

ბინის ქირა

12 000,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

6000

 

სხვა ხარჯები

156,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

156,0

 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

156,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75 000,0

 

ძირითადი აქტივები

75 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

75 000,0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

65 000,0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

65 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

10 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

10 000,0

 

მატერიალური მარაგები

22 360,0

 

სტრატეგიული მარაგები

22 360,0

 

სხვა მატერიალური მარაგები

22 360,0

 

ნედლეული და მასალები

22 360,0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 050 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                                                                         1 050 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                                                                         1 000 000

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს:
1. ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება.
ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას,  მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად  ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის.
გ) ქალ მეწარმეთა  ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი  100-მდე ქალი მეწარმე.                                                                                                                                                                               2. ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრება, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად  განსაზღვრავს იმ ძირითად ინფრასტრუქურულ მიმართულებებს, რაშიც  უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების  მოწყობა

4

2800

11 200

2,2.10.14

ჩაის ფესტივალის ჩატარება

1

14100

14 100

2,2.10.14

ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება

2

4000

8 000

2,2.10.14

რესპუბლიკურ და მუნიციპალურ ღონისძიებებში ფერმერთა ჩართულობის ხელშეწყობა

100

70

7 000

2,2.10.14

სადემონსტრაციო ნაკვეთების დათვალიერებისას ფერმერებისათვის ლანჩის ორგანიზება

2

1250

2 500

2,2.10.14

ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება

3

200

600

2,2.10.14

მივლინებები

6

100

600

2,2.10.14

გაუთვალისწინებელი

   

6 000

2,2.10.14

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

   

1 000 000

31.1.1.11

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა ეკონომიკური სტიმულირების ზრდით, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა სოფლებში

                   

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                                                                                                 897 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                                                                                                           897 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                                                                                                           800 000

მიზანი და აღწერა

  სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განაშენიანების გენერალური გეგმის მომზადება. გეოინფორმაციული მოდელის მომზადება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

100

8000 

800 000

31,1,1

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)

 

 

97 000

2,5

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება დროულად და კვალიფიციურად; მოხდება ქალაქ ოზურგეთის განაშენიანების გეგმის მომზადება (2020 წელს დაიწყება გეგმის მომზადება).
     

                   

 

ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

97 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

 

ხარჯები

97 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

58 200,0

 

ხელფასი

58 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

58 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

58 200,0   

 

საქონელი და მომსახურება

38 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23 400

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300

 

ოფისის ხარჯები

4 120,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

800

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 640,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

600

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1 040,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 680

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10 980,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

9260

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

220,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

ღონისძიების დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

         862 800

                  888 700

               915 400

               942 900

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     862 800

           888 700

         915 400

         942 900

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

     862 800

           888 700

         915 400

         942 900

მიზანი და აღწერა

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა ცალი/კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სოფელ ლიხაურის ცენტრალური გზაზე გარე განათების მოწყობა.

67 სანათი

209,76

14 054,0

31,1,1

გრიბოედოვის ქუჩაზე ახალი სკვერის მოწყობა (N21-ის მიმდებარედ).

1

37000

37 000,0

31,1,1

ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N13-N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოს კეთილმოწყობა.

600 კვ.მ

110

66 020,0

31,1,1

კოსტავას ქ.N2 და N4-ის ეზოს კეთილმოწყობა

1300 კვ.მ

38,46

50 000,0

31,1,1

სკვერის კეთილმოწყობისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენისა და მოწყობის სამუშაოები.

10

8000

80000

31,1,1

ქ. ოზურგეთი იოანე პეტრიწის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.

1100 კვ.მ

24,56

27 025,0

31,1,1

დოლიძის N7 მრავალბინიანი საცხ. სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

400 კვ.მ

64,25

25 701,0

31,1,1

ოზურგეთის დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე 2 სართულიან მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის №165 და №177-მდე ეზოს კეთილმოწყობა.

2335 კვ.მ

79,44

185 500,0

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთში გურამიშვილის ქ. 14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

1100 კვ.მ

29,54

32 500,0

31,1,1

ნარუჯის ე.წ ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

600 კვ.მ

41,66

25 000,0

31,1,1

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამისამართებული და დასახლებულ ქუჩებზე განთავსებული უძრავი ქონების ნუმერაცია და ფირნიშების დამზადება

11

1818

20000

31.1.1

სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები.

 

 

300 000,0

31,1,1

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

•   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგდება ბიუჯეტით გავალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტები;
 ახალგაზრდებისათვის
შეიქმნება მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის  გარემო;

 

           

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

ღონისძიების დასახელება:

ბინათმშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                       400 000

                       412 000

                       424 300

                       437 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                400 000

                412 000

                424 300

                437 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                400 000

                412 000

                424 300

                437 000

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება  და სხვადასხვა სამუშაოები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

მეცნიერების ქუჩა N14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1

150000

150 000

2,8,2,2

უნივერსიტეტის ქუჩა N12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1

20000

200 000

2,8,2,2

თენიეშვილის ქ.N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

1300კვ.მ

38,46

50 000

2,8,2,2

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

2 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

      (პროგრამული კოდი 02 00)

      პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 2 300 000 ლარი

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

 

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2300

 03 01  

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

950

 03 02

 კომუნალური მომსახურება

1350

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და კომუნალური მომსახურეობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2300000

2369000

2440000

2514000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

             2 300 000

             2 369 000

             2 440 000

             2 514 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის  სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხაინ ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

950 000

978 500

1 008 000

1 038 000

03 02

კომუნალური მომსახურება

1 350 000

                     1 390 500

                     1 432 000

                     1 476 000

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

 

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

356,0

 

ხარჯები

2 300 000,0

 

ხელფასი

1 623 160,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 623 160,0

 

თანამდებობრივი სარგო

1 623 160,0

 

საქონელი და მომსახურება

675 340,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300,0

 

ოფისის ხარჯები

30 668,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8 000,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

468,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9 000,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

8 000,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 000,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 500,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

300,0

 

კომუნალური ხარჯი

5 400,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3 000,0

 

წყლის ხარჯი

2 400,0

 

კვების ხარჯები

6 000,0

 

სამედიცინო ხარჯები

5 700,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

18 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

468 079,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

355 944,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

20 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

92 135,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

146 093,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

146 093,0

 

სხვა ხარჯები

1 500,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1 500,0

 

მოსაკრებლები

1 500,0

 


მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

         პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 800 000  ლარი.

    საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

   პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

      4 800,0  

 04 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

      4 600,0  

 04 02

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

         200,0  

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4600000

4738000

4480000

5027000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

         4 600 000

             4 738 000

             4 480 000

             5 027 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება.  საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ  აკმაყოფილებს დადგენილ  სტანდარტს,  რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება   მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით.  პროგრამა მოიცავს:  არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.                                                                                                                                                                        მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 43 საბავშო ბაღი 2700 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 799 თანამშრომელი, მათ შორის 86 მამაკაცი და 713 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

     

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4600000

     

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2700-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. გაიხსნება 4 ახალი ჯგუფის გახსნა,  100 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა, 15 -მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა.იფუნქციონერებს საზაფხულო ჯგუფები.ტრენინგის საშუალებით,რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი,კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე., გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი.

 

 

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

4 600 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,0

 

ხარჯები

4 540 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 533 620,0

 

ხელფასი

2 533 620,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

2 533 620,0

 

თანამდებობრივი სარგო

2 533 620,0   

 

საქონელი და მომსახურება

2 006 380,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

168 000

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

520 780,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

25 000

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

18 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

30 000,0

 

ასლგადამღები

1 500,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 000

 

მუსიკალური ინსტრუმენტი

1 500,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1 000,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

25 000,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

65 000,0

 

საოფისე ავეჯი

65 000

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

39 000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 500,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

18 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 100

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

200,0

 

კომუნალური ხარჯი

316 980,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

35000

 

წყლის ხარჯი

20000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

164380

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

33 000,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

55 000,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

9 600,0

 

კვების ხარჯები

1 240 000,0

 

სამედიცინო ხარჯები

2 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 000,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

6500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

6500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 600,0

 

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

5 000,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

30 000,0

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3 500,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

9600

 

ბინის ქირა

13 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000,0

 

ძირითადი აქტივები

60 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

60 000,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

განათლება

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

ღონისძიების დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

     

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200000

     

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

200 000

     

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

70 000

        

   

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

      1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000  (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება ( შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში,  წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა.                                                                                                                                                                         5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

 

200000

 

„ეტალონი“ - მედია პროექტი

1

3500

3500

2.2.10.14.

საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ

2

250

500

2.2.10.14.

,,ქალთა ოთახი“

1

1500

1500

2.2.10.14.

ოკუპაციის დღეს

1

500

500

2.2.10.14.

დედის დღე

1

2000

2000

2.2.10.14.

ქალთა საერთაშორისო დღე

1

1500

1500

2.2.10.14.

დაუნის სინდრომის დღე

1

2000

2000

2.2.10.14.

დედაენის დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

ტური 1 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

1

1500

1500

2.2.10.14.

გენდერული თანასწორობა

1

2500

2500

2.2.10.14.

ოჯახის სიმტკიცის დღე

1

                   2 500

2500

2.2.10.14.

ეროვნული სამოსის დღე

1

                      400

4000

2.2.10.14.

ტური 2 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

1

                   1 500

1500

2.2.10.14.

ბავშვთა დაცვის დღე

1

                   2 500

2500

2.2.10.14.

ღონისძიება „არა ბულინგს“

1

                   3 000

3000

2.2.10.14.

„ალეგრობასთან“ დაკავშირებული ფოტო-კონკურსი

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ხანდაზნულთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1

                   1 500

1500

2.2.10.14.

მასწავლებელთა დღე

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ტური 3 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)

2

                   1 500

7000

2.2.10.14.

სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე

1

                   1 000

1000

2.2.10.14.

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე

1

                      500

500

2.2.10.14.

პროექტი „არა ძალადობას“

15

                      100

1500

2.2.10.14.

შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

1

                   3 000

3000

2.2.10.14.

განყოფილების ბანერი და ფლაერები

12

                 125,00

1500

2.2.10.14.

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა

18

                      500

9000

2.2.10.14.

სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა

12

                 583,33

7000

2.2.10.14.

სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრა

12

                 416,66

5 000

2.2.10.14.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

12

                 500,00

5 000

2.2.10.14.

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

10

              6 600,00

66 000

2.8.2.2.

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეებისს წახალისება

20

              3 000,00

60 000

2.8.2.1.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 530 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტიპროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

         4 530,0  

 05 01

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

         1 800,0  

 05 01 01

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

             50,0  

 05 01 01 01

 სპორტული ობიექტების დაფინანსება

         1 750,0  

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

         2 550,0  

 05 02 01

 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

            200,0  

 05 02 02 

 კულტურის ობიექტების დაფინანსება

         2 350,0  

 05 03

 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

             60,0  

 05 04

 ახალგაზრდული   პროგრამები

             20,0  

 05 05

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

            100,0  

 

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

 

 

 

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

პროგრამის  განმახორციელებელი:

 

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა,

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

 

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის   სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე,  ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე  საპრიზო ადგილების დაკავებას.
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;  მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020"

2000

 

,,მოყვარულთა თასი 2020"

1000

 

,,სპორტის საერთაშორისო დღის" აღნიშვნა

200

 

სპორტი ბარიერების გარეშე

200

 

ევროპის სპორტის კვირეული

150

 

სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში

1500

 

შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება

17000

 

ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი, შაში და ჭადრაკი

5500

 

სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა

1500

 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2000

 

სპორტის სფეროში დასაქმებული თანამშრომლების გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით

1600

 

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

7000

 

რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის

2000

 

საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში

1650

 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებში სპორტის პოპულარიზაცია და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა

1200

 

სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა

5500

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

50000,00

 

 

 

• სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა

 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

 

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის პოლიტიკის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

'განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, ()იპ რაგბის განვითარების კავშირი, ()იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება, ... ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი;

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

 

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

 

სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება;  სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში პროექტების დაგეგმვა და მისი რეალიზება;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1750000

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი

330000

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

1150000

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

270000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

 

4500 – მდე მოზარდი და ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში

 

ორგანიზაციული კოდი  05 01 02

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი

2020 წლის გეგმა (ზღვრული მოცულობის  ფარგლებში)

1

2

6

00 00

 საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები

330 000,0

 

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

 

მ.შ. კაცი

8

 

მ.შ. ქალი

2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

 

მ.შ. კაცი

31

 

მ.შ. ქალი

3

 

ხარჯები

330 000

 

შრომის ანაზღაურება

103 350

 

ხელფასები

103 350

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

103 350

 

თანამდებობრივი სარგო

103 350

 

საქონელი და მომსახურება

216 650

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

153 600

 

მივლინება

1 000

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

5 800

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

400

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

100

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

100

 

რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი

150

 

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 000

 

კომუნალური ხარჯი

3 150

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

150

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

3 000

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20 000

 

კვების ხარჯები

10 500

 

სამედიცინო ხარჯები

3 000

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

5 000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11 000

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

8 000

 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

3 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 750

 

ბინის ქირა

3 000

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3 750

 

სხვა ხარჯები

10 000

 

სხვადასხვა ხარჯები

10 000

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

10 000

 

დაზღვევის სხვა ხარჯები

18 000

 

სპორტული საქონელის შეძენა

5 000

 

 

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

05 01 02

სულ ჯამი

1 150 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172,0

 

ხარჯები

1 133 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

833 280,0

 

ხელფასი

833 280,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

833 280,0

 

თანამდებობრივი სარგო

833 280,0

 

საქონელი და მომსახურება

299 720,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

83 280

 

მივლინებები

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000

 

ოფისის ხარჯები

44 440,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 800

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

600

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

5 000

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 840

 

კომუნალური ხარჯი

26 430,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

14650

 

წყლის ხარჯი

7190

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4590

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3 570,0

 

სამედიცინო ხარჯები

1 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 400,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

11400

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

152 600,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2400

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

150200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 000,0

 

ძირითადი აქტივები

17 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

17 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

17 000,0

 

სპორტული საქონელის შეძენა

17 000,0

 

 

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

ორგ.კოდი 050102

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

270 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

 

ხარჯები

267 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

188 695,0

 

ხელფასი

188 695,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

188 695,0

 

თანამდებობრივი სარგო

174 180,0

 

წოდებრივი სარგო

14 515,0

 

საქონელი და მომსახურება

78 305,0

 

მივლინებები

3 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3 000,0

 

ოფისის ხარჯები

26 000,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2 000,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

400,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2 700,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

2 000,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000,0

 

რბილი ავეჯი

1 000,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 000,0

 

   რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

1 800,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

6 000,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2 500,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

6 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

4 000,0

 

წყლის ხარჯი

2 500,0

 

სამედიცინო ხარჯები

2 405,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

20 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10 500,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

8 000,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1 500,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 400,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

1 000,0

 

რეკლამის ხარჯი

100,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

300,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

15 000,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3 000,0

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

3 000,0

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 05 00

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

 

 

პროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

გურული ტრადიციების, ფოლკლორის, ხელოვნების, კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

კულტურის განვითების მიმართულებით მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს  კულტურული დიპლომატიის განვითარებაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის განვითარების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები მიმდინრეობს  როგორც ღონისძიებების ჩატარების  ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით  - მნიშვნელოვანია კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები) კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც, საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გამოცდილების გაზიარება-წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

250 000

კალანდობა გურიაში"

10000

გიორგი სალუქვაძის სახელობის საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის ჩატარება

50000

"გომისმთობა"

15000

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

40000

საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი დღეების (3-8 მარტი,9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი  )აღნიშვნა,  თაიგულებისა და გვირგვინების შეძენა

50000

სახალხო დღესასწაულის -"ექვთიმეობა"

6000

"ალეგრობა - ოზურგეთობა" - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება

40000

საახალწლო ღონისძიებები

18000

სხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის

21000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

• კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა

 

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

 

05 02 02

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

 

კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

 

კულტურის დაწესებულებები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის, ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება;
სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა. ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა;
სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია;

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

 2 300 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი

    172 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა

    200 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

    110 000

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

   135 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'

       188 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

         88 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

       160 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

       182 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

       900 000

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა

       115 000

სსიპ ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

         50 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

 

• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ()იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

172 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

 

ხარჯები

172 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

152 280,0

 

ხელფასი

152 280,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

152 280,0

 

თანამდებობრივი სარგო

152 280,0   

 

საქონელი და მომსახურება

19 720,0

 

ოფისის ხარჯები

12 840,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

450

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 230

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 560

 

კომუნალური ხარჯი

8 100,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

5000

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

3 100,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 500,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 380,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

4380

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ()იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

05 02 02

სულ ჯამი

200 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

ხარჯები

200 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

163 680,0

 

ხელფასი

163 680,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

163 680,0

 

თანამდებობრივი სარგო

163 680,0

 

საქონელი და მომსახურება

36 320,0

 

მივლინებები

700,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

700

 

ოფისის ხარჯები

27 940,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 540

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურისჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

300

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4 500,0

 

საოფისე ავეჯი

4 500

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

800

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 600

 

კომუნალური ხარჯი

3 700,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

800

 

წყლის ხარჯი

600

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

2300

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

600,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

600

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7 080,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1080

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

6000

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ()იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

110 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

ხარჯები

105 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

76 560,0

 

ხელფასი

76 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

76 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

76 560

 

საქონელი და მომსახურება

28 940,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

 

მივლინებები

2 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2 000

 

ოფისის ხარჯები

20 240,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

500

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურისჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

4 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 260,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

60

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

1 000

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

200,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

580,0

 

საოფისე ავეჯი

580

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

200

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

200

 

სპექტაკლის დადგმის და ღონისძიების მოწყობის ხარჯი

13 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 200,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

700,0

 

რეკლამის ხარჯი

700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 500,0

 

ძირითადი აქტივები

4 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4 500,0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

4 500,0

 

მსუბუქი ავტომობილი

4 500,0

 

 

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

135 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

ხარჯები

135 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

79 200,0

 

ხელფასი

79 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

79 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

79 200

 

საქონელი და მომსახურება

55 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12 180

 

მივლინებები

1 935,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 935

 

ოფისის ხარჯები

17 360,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 200

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურისჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

4 200

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

280,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

120

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

160,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 760,0

 

საოფისე ავეჯი

760

 

რბილი ავეჯი

1 000,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

360

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 086

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

70,0

 

კომუნალური ხარჯი

3 104,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

1800

 

წყლის ხარჯი

320

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

900

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

84,0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1 300,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7 400,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 800,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

2730

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

800,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

200

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

70,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 125,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

950,0

 

რეკლამის ხარჯი

2020

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1740

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

7415

 

ორგანიზაციული კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის

ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური

ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'

2020 წლის გეგმა

1

2

8

05 02 02

 საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები

188 000,0

 

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

 

მ.შ. კაცი

31

 

მ.შ. ქალი

8

 

ხარჯები

158 500

 

შრომის ანაზღაურება

158 500

 

ხელფასები

158 500

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

158 500

 

თანამდებობრივი სარგო

158 500

 

საქონელი და მომსახურება

25 500

 

ოფისის ხარჯები

8 300

 

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

300

 

რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი

300

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2 500

 

კომუნალური ხარჯი

4 500

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

4 000

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

700

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

8 100

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9 100

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

4 600

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4 500

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

4 000

 

ორგ.კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ()იპ სამხატვრო სკოლა

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

88 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

 

ხარჯები

88 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

84 600,0

 

ხელფასი

84 600,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

84 600,0

 

თანამდებობრივი სარგო

84 600,0   

 

საქონელი და მომსახურება

3 400,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300

 

ოფისის ხარჯები

2 150,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

50,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

50

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

70

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

150,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

880

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

80,0

 

კომუნალური ხარჯი

620,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

წყლის ხარჯი

120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

950,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

380,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

570

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ()იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 

 05 02 02

სულ ჯამი

160 000,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,0

 

 

ხარჯები

160 000,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

160 000,0

 

 

ხელფასი

160 000,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

160 000,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

160 000

 

 

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ()იპ სამუზეუმო გაერთიანება

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

182 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36,0

 

ხარჯები

182 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

165 480,0

 

ხელფასი

165 480,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

165 480,0

 

თანამდებობრივი სარგო

165 480

 

საქონელი და მომსახურება

16 520,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6 000

 

მივლინებები

200,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

200

 

ოფისის ხარჯები

2 030,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურისჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

50,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

220,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

120,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

100,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

200,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

130,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

600

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

30,0

 

კომუნალური ხარჯი

500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

300,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 350,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1350

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 640,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

700,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2500

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3440

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ()იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

900 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,0

 

ხარჯები

900 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

398 460,0

 

ხელფასი

398 460,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

398 460,0

 

თანამდებობრივი სარგო

398460

 

საქონელი და მომსახურება

501 540,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

436680

 

მივლინებები

10 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

5 000,0

 

ოფისის ხარჯები

18 400,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის,

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების,

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2100

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

800,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

800,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1900

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2500

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

11 000,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

4000

 

წყლის ხარჯი

3000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11 400,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

6500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4900

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25 060,0

 

რეკლამის ხარჯი

1200

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

3600

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

20260

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 05 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

 

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა

და ქონების მართვის სამსახური

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასახელება

2020 წელი

 

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

60 000

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამისაღწერა:

 

 

 

 

 

2020 წლისთვის იგეგმება  ღონისძიება, მიზანი:გურიის,როგორც ტურისტული

 რეგიონის პოპულარიზაცია, თანამშრომლობის განვითარება კერძო სექტორსა და

მუნიციპალიტეტს შორის, პროფესიონალი კადრების მომზადება მომსახურების

სფეროში მაღალი სტანდარტების შესაბამისად, კურორტ გომისმთის ,

როგორც ტურისტული ობიექტის განვითარება-პოპულარიზაცია. სარეკლამო-საინფორმაციო

კამპანია ქუთაისსა და ბათუმში. პროექტის ,,ჩაის გზა“ს  გაგრძელება და ახალი მუნიციპალური

პროექტის ,,ჩხავერის ისტორია“პოპულარიზაცია.

 

 

ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით  2020  წელი

 

 

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

დასახელება

პროდუქტები

 

 

 

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

 

ვიდეორგოლი

1

30 000

30 000

 

ინფოტურის მოწყობა  სხვადასხვა სეგმენტისთვის

6

400

2400

 

ტურიზმის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება

2

2500

5000

 

სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანია ქუთაისსა და ბათუმში

2

2 000

4 000

 

ტურისტული კონფერენცია

1

5 000

5 000

 

დასუფთავების აქცია ტურისტულ ზონაში

1

150

150

 

ველოტური

2

750

1500

 

სარეკლამო საინფორმაციო მასალები

 

 

 

 

1450

 

შემხვედრიღონისძიებები

3

1000

3000

 

ფოტოგრაფის მოწვევა

 

 

1

1500

1500

 

პრესტური (მოწვეული ჟურნალისტებისთვის 20 პერსონა)

 

 

4

1500

6000

 

სულ

 

 

 

 

   60,000

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

გურიის ტურისტული პოტენციალის გაზრდა.მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება კვალიფიციური კადრების მეშვეობით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა,ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიური სარგებლის მიღება ,  ქართული ჩაისა და გურული ჯიშის  ღვინოების პოპულარიზაცია.

 

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

 

05 04

 

 

პროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

 

ახალგაზრდული პროგრამები

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, 

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

 

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა,,

რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების

თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას.

 

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური

საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  

ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზების სასუალების მიცემა და სამეწარმეო  უნარების განვითარებას.
 ახალგაზრდების ინოვაციური  იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: შემოქმედებითი

ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია, 

ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა, ინტელექტ თამაშების ,,რა,სად, როდის" ორგანიზება, 

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და დაფინანსება,

სხვადასხვა სახის გაუთვალისწინებელი და დაუგეგმავი ღონისძიებები.

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

20 000,00

 

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20 000,00

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

 

მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა;

მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის

ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

 

05 05

 

 

პროგრამის დასახელება:

 

 

 

 

 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა,

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

 

 

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ

ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 

 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 100 000

 

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

 

 

რეაბილიტირებული სიძველეები

 

 

 

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 1 800 000 ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2020 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 06 00

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

         1 800,0  

 06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

            130,0  

 06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

            130,0  

 06 02

სოციალური პროგრამები

         1 670,0  

 06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

             60,0  

 06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

             45,0  

 06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

             15,0  

 06 02 04

  მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

            280,0  

 06 02 05

 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

             37,0  

 06 02 06

 ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

            260,0  

 06 02 07

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

            255,4  

 06 02 08

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

             14,0  

 06 02 09

 სარიტუალო დახმარება

             15,0  

 06 02 10

 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება 

            318,6  

 06 02 11

 სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

             60,0  

 06 02 12

 მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

            125,0  

 06 02 13

 ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

             15,0  

 06 02 14

 ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

            100,0  

 06 02 15

 სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება
 

             70,0  

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

           

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

     
           

პროგრამის დასახელება:

         

ჯანდაცვის პროგრამები

           

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

           

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

     

 

 

 

     

პროგრამის მიზანი:

         

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

 

 

 

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

იმუნიზაციია

130 000

სულ პროგრამა

130 000

 

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

• გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
•  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კარდა კერძო სექტორისა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
• მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა;
• სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ღონისძიების დასახელება:

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                   60 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                   60 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი  და რეგისტრირებული არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 100000-დან  და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

40

                     1 500

           60 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ღონისძიების დასახელება:

დღის ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                        45 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                         45 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით. ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური  ხარჯების დაფარვაში დახმარება.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.
სოციალური საცხოვრისის (ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

25

                           1 800

                  45 000

2,5

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ბენეფიციარებისთვის შექმნილი აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

ღონისძიების დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                         15 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                         15 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

     პროგრამა მიზანია  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების  დახმარება. დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ)  მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 400 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

10

                               375

                  15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

10 ბენეფიციარს გაეწევა ფინანსური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

ღონისძიების დასახელება:

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                      280 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                      280 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, კერძოდ:
•    მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და   უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე  ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
•   მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე), უფლება აქვთ მიიღონ  სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, კერძოდ:
 ა) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% ნაკლებია ან ტოლი 150 ლარის, დაფინანსება მოხდება სრულად;
ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 150 ლარზე, მაშინ დაფინანსება  მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის  40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი. თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 04

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

1400

                               200

                280 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საშუალოდ 1400 ბენეფიციარის სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ღონისძიების დასახელება:

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                          37 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                          37 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 200 ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში  ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

46

                    800

            37 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

ღონისძიების დასახელება:

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                        260 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                        260 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ლეიკემიით და ონოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში,  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, წლის განმავლობაში ერთჯერადად (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რომლებიც შესაძლებელია დაფინანსდეს განმეორებით).
  პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით:

ა) იმ შემთხვევაში, სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით (არაუმეტეს 200 ლარისა).
ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის  40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა.
გ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ, ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ მიიღებენ უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა.
 ე) განმეორებითი დაფინანსების შემთხვევაში, პაციენტის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის  30%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 300 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი.
   ვ) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს, (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე) რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

1000

                     260

       260 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საშუალოდ 1000 ბენეფიციარისთვის სამედიცინო სერვისები გახდება ხელმისაწვდომობი

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

ღონისძიების დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                        255 400

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                        255 400

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა


1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 25 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო  ასოციაცია „გურია“-ს, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის  „დღის ცენტრის“ მომსახურებით. კერძოდ:
ა) ბენეფიციართა  „დღის ცენტრში“ ტრანსპორტირებას;
ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით;
გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;
დ) ბენეფიციართა სანიტარულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას;
ე) ზაფხულის სეზონზე ბენეფიციარებისათვის სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას.

  დღის ცენტრი (საქველომოქმედო  ასოციაცია „გურია“), არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.

 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე  პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, (I ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით; მნიშვნელოვნად გამოხატული  შშმ პირებს და  წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები) .
 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა) ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით.
 4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით  (კომუნალური სუბსიდირება) უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
 4.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 85000 ლარი), კერძოდ:
 4.2. შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა.
 4.3. შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში. 
 4.4. წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება (ურთიერთშეთანხმებით, თანადაფინანსების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას დააფინანსოს თანაგადახდის არაუმეტეს 80%).
 4.5.  ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში (ან სხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებში (0-18 მდე)) ჩართულ ბენეფიციარებისთვის სერვისის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯების (სრული ან ნაწილობრივი) ანაზღაურებაში ფინანსური (უნაღდო ანგარიშსწორებით) დახმარება.
  4.6. ოზურგეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვიურად წლის განმავლობაში)  მომსახურების  ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით:
1. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა.
2. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა.
3. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება. მათ შორის:

615

             4 340,00

        255 400

2.7.2.1.

 

საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია''

25

                  4 080

        102 000

2.5.

 

სხვა შშმ პირების დახმარება

590

                     260

        153 400

2.7.2.1.

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

შშმ პირებს გაეწევა ფინანსური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ღონისძიების დასახელება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                        14 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                        14 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

  პროგრამა გულისხმობს:     1. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                                                                           2. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით

65

                               200

                  13 000

2.7.2.1.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში

4

                               250

                    1 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

სათბობით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი 65 ოჯახი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ღონისძიების დასახელება:

სარიტუალო დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                         15 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                        15 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

    პროგრამა ითვალისწინებს:   1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ,  სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                        2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა,  სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.                                                                                                                                                             

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 09

სარიტუალო დახმარება

30

                               500

                  15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 09

სარიტუალო დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ფინანსური დახმარება გაეწევა 30 -მდე გარდაცვლილის ოჯახს

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც

ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

ღონისძიების დასახელება:

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

    318 600

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

      318 600

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს,

ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:
1. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა),

საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად  ეძლევათ საშუალება მიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში

ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად.
2. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით

დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)).
3. გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა). გაწეული დახმარების ოდენობა  ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში

დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა

50

                    1 800

           90 000

2.7.2.1.

 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის

50

                    4 572

         228 600

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ბენეფიციარებისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

ღონისძიების დასახელება:

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

           60 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

           60 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ფინანსური დახმარება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო  თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში  ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის მათ შორის  ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა იშვიათი გამონაკლისისა).

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

120

                   500

           60 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

დახმარება გაეწევა 120-მდე ბენეფიციარს

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ღონისძიების დასახელება:

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

           125 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

           125 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

  პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 12

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

170

               735,30

         125 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 12

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საკვებით უზრუნველყოფილი 170 ბენეფიციარი

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

ღონისძიების დასახელება:

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 15 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                 15 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

       პროგრამა გულისხმობს ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელ.ენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით.
    კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელ.ენერგია) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 13

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

52

            288,46

          15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 13

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფილი 52 ბენეფიციარი

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

ღონისძიების დასახელება:

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 100 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                 100 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 – დან 150 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია).
       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 – დან 200001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 50 % არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია).
        ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალბატონებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 – დან 200 001-მდეა, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 85 % არაუმეტეს 170 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე – ძუძუს კიბოს გენეტიკური კვლევა. სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს, შშმ პირებს, მრავალშვილიან დედებს (18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი) და ვეტერანებს აღნიშნული კვლევა დაუფინანსდებათ სრულად (170 ლარის ფარგლებში).
       ასევე გამონაკლის შემთხვევებში სხვა ძვირადღირებული კვლევების თანადაფინანსება, ოზურგეთში რეგისტრირებული იმ პირებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0- დან 150001-მდეა.
       ბენეფიციარებს, რომელთაც  აღნიშნული კვლევები მთლიანად ან ნაწილობრივ უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ან რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 14

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

500

                   200

       100 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 14

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ბენეფიციარებისთვის ძვირადღირებულ კვლევებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 15

ღონისძიების დასახელება:

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 70 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                 70 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0 – დან 70001 – მდეა, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საგნების, მედიკამენტისა და საკვების შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან.
       შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 15

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

70

             1 000

        70 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 15

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საჭირო საგნებით უზრუნველყოფილი 70  ბენეფიციარი

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ოზურგეთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის

გადასახდელები:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2018 წლის ფაქტი

2019   წლის  გეგმა

2020 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

29 371,6

47 989,9

17 995,8

29 994,1

33 642,9

7 681,3

25 961,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

228,0

0,0

228,0

230,0

0,0

230,0

2.

ხარჯები

17 795,3

21 402,4

1 157,3

20 245,1

20 551,7

250,0

20 301,7

2.1.

შრომის ანაზღაურება

3 421,8

3 540,6

112,2

3 428,4

3 609,6

112,2

3 497,4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

3 285,2

3 406,2

112,2

3 294,0

3 460,2

112,2

3 348,0

2.1.1.1.3.

პრემია

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1.1.4.

დანამატი

132,0

134,4

0,0

134,4

149,4

0,0

149,4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

2 394,4

3 002,1

544,0

2 458,1

2 169,6

30,8

2 138,8

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

5,3

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7,4

4,0

0,0

4,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

11,6

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0,7

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

19,7

10,0

2,0

8,0

23,0

2,0

21,0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

550,0

0,0

550,0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22,0

7,0

0,0

7,0

20,0

0,0

20,0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9,7

8,5

0,5

8,0

12,5

0,5

12,0

2.4.

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

65,7

0,0

65,7

2.5.

სუბსიდიები

9 610,3

11 865,0

0,0

11 865,0

12 075,0

107,0

11 968,0

2.6.

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

1 009,5

1 050,4

0,0

1 050,4

1 189,4

0,0

1 189,4

2.8.

სხვა ხარჯები

1 353,4

1 859,3

501,1

1 358,2

1 372,4

0,0

1 372,4

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

472,8

775,8

0,0

775,8

653,8

0,0

653,8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 576,3

26 587,5

16 838,5

9 749,0

12 976,2

7 431,3

5 544,9

61.1.

ძირითადი აქტივები

11 573,1

26 587,5

16 838,5

9 749,0

5 544,9

0,0

5 544,9

61.1.2.1.2.

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

539,0

0,0

539,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

79,8

106,0

0,0

106,0

70,0

0,0

70,0

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

114,9

0,0

114,9

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

114,9

0,0

114,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 851,4

5 523,0

143,0

5 380,0

5 523,7

143,0

5 380,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

228,0

0,0

228,0

230,0

0,0

230,0

2.

ხარჯები

4 805,1

5 173,0

143,0

5 030,0

5 338,7

143,0

5 195,7

2.1.

შრომის ანაზღაურება

3 421,8

3 540,6

112,2

3 428,4

3 609,6

112,2

3 497,4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

3 285,2

3 406,2

112,2

3 294,0

3 460,2

112,2

3 348,0

2.1.1.1.3.

პრემია

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1.1.4.

დანამატი

132,0

134,4

0,0

134,4

149,4

0,0

149,4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

994,3

1 277,0

30,8

1 246,2

1 194,6

30,8

1 163,8

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

5,3

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7,4

4,0

0,0

4,0

6,0

0,0

6,0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

11,6

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0,7

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

19,7

10,0

2,0

8,0

23,0

2,0

21,0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22,0

7,0

0,0

7,0

20,0

0,0

20,0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9,7

8,5

0,5

8,0

12,5

0,5

12,0

2.4.

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

65,7

0,0

65,7

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

346,4

355,4

0,0

355,4

468,8

0,0

468,8

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

346,4

355,4

0,0

355,4

468,8

0,0

468,8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,3

350,0

0,0

350,0

70,0

0,0

70,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

46,3

350,0

0,0

350,0

70,0

0,0

70,0

61.1.2.1.2.

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

6,4

50,0

0,0

50,0

70,0

0,0

70,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

114,9

0,0

114,9

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

114,9

0,0

114,9

01 01

ოზურგეთის საკრებულო

1 096,0

1 200,0

0,0

1 200,0

1 200,0

0,0

1 200,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

21,0

 

21,0

21,0

 

21,0

2.

ხარჯები

1 096,0

1 190,0

0,0

1 190,0

1 180,0

0,0

1 180,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

828,9

828,4

0,0

828,4

828,4

0,0

828,4

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

805,5

804,0

 

804,0

804,0

 

804,0

2.1.1.1.4.

დანამატი

23,4

24,4

 

24,4

24,4

 

24,4

2.2.

საქონელი და მომსახურება

267,1

356,2

0,0

356,2

232,8

0,0

232,8

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

1,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,3

0,0

 

 

2,0

 

2,0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1,2

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,8

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

2.8.

სხვა ხარჯები

0,0

5,4

0,0

5,4

118,8

0,0

118,8

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

5,4

 

5,4

118,8

 

118,8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 

10,0

 

10,0

20,0

 

20,0

01 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

3 131,2

3 700,0

0,0

3 700,0

3 600,0

0,0

3 600,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

199,0

 

199,0

201,0

 

201,0

2.

ხარჯები

3 084,9

3 360,0

0,0

3 360,0

3 550,0

0,0

3 550,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

2 473,2

2 600,0

0,0

2 600,0

2 669,0

0,0

2 669,0

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

2 364,6

2 490,0

 

2 490,0

2 544,0

 

2 544,0

2.1.1.1.4.

დანამატი

108,6

110,0

 

110,0

125,0

 

125,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

569,1

760,0

0,0

760,0

881,0

0,0

881,0

2.2.3.4.3.

კომპიუტერული ტექნიკა

4,3

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

2.2.3.4.5.

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

7,1

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

2.2.3.4.11.

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,4

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2.2.3.5.1.

საოფისე ავეჯი

0,7

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

18,6

7,0

 

7,0

20,0

 

20,0

2.2.3.12.2.

წყლის ხარჯი

22,0

7,0

 

7,0

20,0

 

20,0

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9,4

8,0

 

8,0

12,0

 

12,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,3

340,0

0,0

340,0

50,0

0,0

50,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

46,3

340,0

0,0

340,0

50,0

0,0

50,0

61.1.2.1.2.

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

 

300,0

 

300,0

0,0

 

 

61.1.2.2.3.

კომპიუტერის შეძენა

16,8

0,0

 

 

0,0

 

 

61.1.2.2.9.

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

23,1

0,0

 

 

0,0

 

 

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

6,4

40,0

 

40,0

50,0

 

50,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

346,4

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

2.

ხარჯები

346,4

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

2.8.

სხვა ხარჯები

346,4

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

346,4

350,0

 

350,0

350,0

 

350,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

128,7

130,0

0,0

130,0

230,7

0,0

230,7

2.

ხარჯები

128,7

130,0

0,0

130,0

115,7

0,0

115,7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

128,7

130,0

0,0

130,0

50,0

0,0

50,0

2.4.

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

65,7

0,0

65,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

114,9

0,0

114,9

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

114,9

0,0

114,9

01 05

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

149,1

143,0

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

2.

ხარჯები

149,1

143,0

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

119,7

112,2

112,2

0,0

112,2

112,2

0,0

2.1.1.1.1.

თანამდებობრივი სარგო

115,1

112,2

112,2

 

112,2

112,2

 

2.1.1.1.3.

პრემია

4,6

0,0

 

 

0,0

 

 

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29,4

30,8

30,8

0,0

30,8

30,8

0,0

2.2.3.5.3.

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,3

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2.2.3.12.3.

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

0,3

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13 832,6

27 148,6

16 066,5

11 082,1

14 689,2

7 431,3

7 257,9

2.

ხარჯები

2 376,0

2 240,2

501,1

1 739,1

1 783,0

0,0

1 783,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

1 079,8

780,0

0,0

780,0

600,0

0,0

600,0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

550,0

0,0

550,0

2.5.

სუბსიდიები

565,6

666,7

0,0

666,7

783,0

0,0

783,0

2.8.

სხვა ხარჯები

730,6

793,5

501,1

292,4

400,0

0,0

400,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 456,6

24 908,4

15 565,4

9 343,0

12 906,2

7 431,3

5 474,9

61.1.

ძირითადი აქტივები

11 453,4

24 908,4

15 565,4

9 343,0

12 906,2

7 431,3

5 474,9

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

539,0

0,0

539,0

0,0

0,0

0,0

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

558,5

655,9

0,0

655,9

786,0

0,0

786,0

2.

ხარჯები

558,5

287,1

0,0

287,1

86,0

0,0

86,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

461,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

97,5

87,1

0,0

87,1

86,0

0,0

86,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

368,8

0,0

368,8

700,0

0,0

700,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

368,8

0,0

368,8

700,0

0,0

700,0

02 01 01

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

461,0

568,8

0,0

568,8

700,0

0,0

700,0

2.

ხარჯები

461,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

461,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

368,8

0,0

368,8

700,0

0,0

700,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

368,8

0,0

368,8

700,0

0,0

700,0

02 01 02

მუნიციპალური ტრანსპორტი

97,5

87,1

0,0

87,1

86,0

0,0

86,0

2.

ხარჯები

97,5

87,1

0,0

87,1

86,0

0,0

86,0

2.5.

სუბსიდიები

97,5

87,1

 

87,1

86,0

 

86,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10 833,0

16 100,8

10 044,5

6 056,3

10 693,4

7 431,3

3 262,1

2.

ხარჯები

1 025,0

1 034,6

0,0

1 034,6

1 150,0

0,0

1 150,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

595,0

550,0

0,0

550,0

550,0

0,0

550,0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

550,0

0,0

550,0

2.5.

სუბსიდიები

430,0

484,6

0,0

484,6

600,0

0,0

600,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 808,0

15 066,2

10 044,5

5 021,7

9 543,4

7 431,3

2 112,1

61.1.

ძირითადი აქტივები

9 804,8

15 066,2

10 044,5

5 021,7

9 543,4

7 431,3

2 112,1

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

539,0

0,0

539,0

0,0

0,0

0,0

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 01

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

9 855,8

15 066,2

10 044,5

5 021,7

9 543,4

7 431,3

2 112,1

2.

ხარჯები

47,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

47,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 808,0

15 066,2

10 044,5

5 021,7

9 543,4

7 431,3

2 112,1

61.1.

ძირითადი აქტივები

9 804,8

15 066,2

10 044,5

5 021,7

9 543,4

7 431,3

2 112,1

61.1.2.1.6.

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

 

539,0

 

539,0

0,0

 

 

61.4.

არაწარმოებული აქტივები 

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

0,0

550,0

550,0

0,0

550,0

2.

ხარჯები

547,2

550,0

0,0

550,0

550,0

0,0

550,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

547,2

550,0

0,0

550,0

550,0

0,0

550,0

2.2.3.12.1.

ელექტროენერგიის ხარჯი

547,2

550,0

 

550,0

550,0

 

550,0

02 02 03

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

430,0

484,6

0,0

484,6

600,0

0,0

600,0

2.

ხარჯები

430,0

484,6

0,0

484,6

600,0

0,0

600,0

2.5.

სუბსიდიები

430,0

484,6

 

484,6

600,0

 

600,0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

4,2

2 459,1

1 079,1

1 380,0

1 050,0

0,0

1 050,0

2.

ხარჯები

4,2

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

4,2

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2 429,1

1 079,1

1 350,0

1 000,0

0,0

1 000,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

2 429,1

1 079,1

1 350,0

1 000,0

0,0

1 000,0

02 04

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

345,4

595,0

0,0

595,0

897,0

0,0

897,0

2.

ხარჯები

57,3

95,0

0,0

95,0

97,0

0,0

97,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

37,7

95,0

 

95,0

97,0

 

97,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,1

500,0

0,0

500,0

800,0

0,0

800,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

288,1

500,0

0,0

500,0

800,0

0,0

800,0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

437,1

2 303,8

201,3

2 102,5

862,8

0,0

862,8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437,1

2 303,8

201,3

2 102,5

862,8

0,0

862,8

61.1.

ძირითადი აქტივები

437,1

2 303,8

201,3

2 102,5

862,8

0,0

862,8

02 06

ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

0,4

0,0

 

 

0,0

 

 

02 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

1 513,4

4 741,6

4 741,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

590,0

501,1

501,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

სხვა ხარჯები

590,0

501,1

501,1

0,0

0,0

0,0

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923,4

4 240,5

4 240,5

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

923,4

4 240,5

4 240,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08

ბინათმშენებლობა

140,6

292,4

0,0

292,4

400,0

0,0

400,0

2.

ხარჯები

140,6

292,4

0,0

292,4

400,0

0,0

400,0

2.8.

სხვა ხარჯები

140,6

292,4

0,0

292,4

400,0

0,0

400,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 114,2

2 646,2

0,0

2 646,2

2 300,0

0,0

2 300,0

2.

ხარჯები

2 114,2

2 646,2

0,0

2 646,2

2 300,0

0,0

2 300,0

2.5.

სუბსიდიები

2 114,2

2 646,2

0,0

2 646,2

2 300,0

0,0

2 300,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 114,2

2 646,2

0,0

2 646,2

950,0

0,0

950,0

2.

ხარჯები

2 114,2

2 646,2

0,0

2 646,2

950,0

0,0

950,0

2.5.

სუბსიდიები

2 114,2

2 646,2

 

2 646,2

950,0

 

950,0

03 02

კომუნალური მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

1 350,0

0,0

1 350,0

2.

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1 350,0

0,0

1 350,0

2.5.

სუბსიდიები

 

0,0

 

 

1 350,0

 

1 350,0

04 00

განათლება

3 688,6

6 236,3

1 786,3

4 450,0

4 800,0

0,0

4 800,0

2.

ხარჯები

3 688,6

4 963,2

513,2

4 450,0

4 800,0

0,0

4 800,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

40,0

553,2

513,2

40,0

40,0

0,0

40,0

2.5.

სუბსიდიები

3 579,5

4 250,0

0,0

4 250,0

4 600,0

0,0

4 600,0

2.8.

სხვა ხარჯები

69,1

160,0

0,0

160,0

160,0

0,0

160,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1 273,1

1 273,1

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

1 273,1

1 273,1

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 579,5

4 250,0

0,0

4 250,0

4 600,0

0,0

4 600,0

2.

ხარჯები

3 579,5

4 250,0

0,0

4 250,0

4 600,0

0,0

4 600,0

2.5.

სუბსიდიები

3 579,5

4 250,0

 

4 250,0

4 600,0

 

4 600,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

109,1

1 986,3

1 786,3

200,0

200,0

0,0

200,0

2.

ხარჯები

109,1

713,2

513,2

200,0

200,0

0,0

200,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

40,0

553,2

513,2

40,0

40,0

0,0

40,0

2.8.

სხვა ხარჯები

69,1

160,0

0,0

160,0

160,0

0,0

160,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1 273,1

1 273,1

0,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

0,0

1 273,1

1 273,1

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 474,0

4 543,4

0,0

4 543,4

4 530,0

0,0

4 530,0

2.

ხარჯები

3 400,6

4 487,4

0,0

4 487,4

4 530,0

0,0

4 530,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

280,3

391,9

0,0

391,9

335,0

0,0

335,0

2.5.

სუბსიდიები

3 099,8

3 985,5

0,0

3 985,5

4 100,0

0,0

4 100,0

2.6.

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

2.8.

სხვა ხარჯები

14,6

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73,4

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73,4

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 260,9

1 788,9

0,0

1 788,9

1 800,0

0,0

1 800,0

2.

ხარჯები

1 260,9

1 788,9

0,0

1 788,9

1 800,0

0,0

1 800,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29,1

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

2.5.

სუბსიდიები

1 217,2

1 738,9

0,0

1 738,9

1 750,0

0,0

1 750,0

2.8.

სხვა ხარჯები

14,6

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

43,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.

ხარჯები

43,7

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

29,1

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

2.8.

სხვა ხარჯები

14,6

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

14,6

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

1 217,2

1 738,9

0,0

1 738,9

1 750,0

0,0

1 750,0

2.

ხარჯები

1 217,2

1 738,9

0,0

1 738,9

1 750,0

0,0

1 750,0

2.5.

სუბსიდიები

1 217,2

1 738,9

 

1 738,9

1 750,0

 

1 750,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 035,8

2 497,6

0,0

2 497,6

2 550,0

0,0

2 550,0

2.

ხარჯები

1 962,4

2 441,6

0,0

2 441,6

2 550,0

0,0

2 550,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

179,8

230,0

0,0

230,0

250,0

0,0

250,0

2.5.

სუბსიდიები

1 782,6

2 146,6

0,0

2 146,6

2 250,0

0,0

2 250,0

2.6.

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73,4

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73,4

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

253,2

286,0

0,0

286,0

250,0

0,0

250,0

2.

ხარჯები

179,8

230,0

0,0

230,0

250,0

0,0

250,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

179,8

230,0

0,0

230,0

250,0

0,0

250,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

61.1.

ძირითადი აქტივები

73,4

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

61.1.2.2.20.

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

73,4

56,0

 

56,0

0,0

 

 

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

1 782,6

2 211,6

0,0

2 211,6

2 300,0

0,0

2 300,0

2.

ხარჯები

1 782,6

2 211,6

0,0

2 211,6

2 300,0

0,0

2 300,0

2.5.

სუბსიდიები

1 782,6

2 146,6

 

2 146,6

2 250,0

 

2 250,0

2.6.

გრანტები

0,0

65,0

0,0

65,0

50,0

0,0

50,0

05 03

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

71,4

136,9

0,0

136,9

60,0

0,0

60,0

2.

ხარჯები

71,4

136,9

0,0

136,9

60,0

0,0

60,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

71,4

136,9

0,0

136,9

60,0

0,0

60,0

05 04

ახალგაზრდული   პროგრამები

5,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.

ხარჯები

5,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.

ხარჯები

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2.5.

სუბსიდიები

100,0

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 410,8

1 892,4

0,0

1 892,4

1 800,0

107,0

1 693,0

2.

ხარჯები

1 410,8

1 892,4

0,0

1 892,4

1 800,0

107,0

1 693,0

2.5.

სუბსიდიები

251,2

316,6

0,0

316,6

292,0

107,0

185,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

966,9

1 050,4

0,0

1 050,4

1 189,4

0,0

1 189,4

2.8.

სხვა ხარჯები

192,7

525,4

0,0

525,4

318,6

0,0

318,6

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97,2

335,4

0,0

335,4

100,0

0,0

100,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

98,0

171,5

0,0

171,5

130,0

107,0

23,0

2.

ხარჯები

98,0

171,5

0,0

171,5

130,0

107,0

23,0

2.5.

სუბსიდიები

98,0

171,5

0,0

171,5

130,0

107,0

23,0

06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

98,0

171,5

0,0

171,5

130,0

107,0

23,0

2.

ხარჯები

98,0

171,5

0,0

171,5

130,0

107,0

23,0

2.5.

სუბსიდიები

98,0

171,5

 

171,5

130,0

107,0

23,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1 312,8

1 720,9

0,0

1 720,9

1 670,0

0,0

1 670,0

2.

ხარჯები

1 312,8

1 720,9

0,0

1 720,9

1 670,0

0,0

1 670,0

2.5.

სუბსიდიები

153,2

145,1

0,0

145,1

162,0

0,0

162,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

966,9

1 050,4

0,0

1 050,4

1 189,4

0,0

1 189,4

2.8.

სხვა ხარჯები

192,7

525,4

0,0

525,4

318,6

0,0

318,6

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97,2

335,4

0,0

335,4

100,0

0,0

100,0

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

153,3

65,0

0,0

65,0

60,0

0,0

60,0

2.

ხარჯები

153,3

65,0

0,0

65,0

60,0

0,0

60,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

153,3

65,0

0,0

65,0

60,0

0,0

60,0

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

47,8

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

2.

ხარჯები

47,8

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

2.5.

სუბსიდიები

47,8

45,0

 

45,0

45,0

 

45,0

06 02 03

მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

სუბსიდიები

8,8

0,0

 

 

0,0

 

 

06 02 04

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

6,0

9,0

0,0

9,0

15,0

0,0

15,0

2.

ხარჯები

6,0

9,0

0,0

9,0

15,0

0,0

15,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

9,0

0,0

9,0

15,0

0,0

15,0

06 02 05

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

264,1

240,0

0,0

240,0

280,0

0,0

280,0

2.

ხარჯები

264,1

240,0

0,0

240,0

280,0

0,0

280,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

264,1

240,0

0,0

240,0

280,0

0,0

280,0

06 02 06

,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება

99,4

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

99,4

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

99,4

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

26,3

25,0

0,0

25,0

37,0

0,0

37,0

2.

ხარჯები

26,3

25,0

0,0

25,0

37,0

0,0

37,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

26,3

25,0

0,0

25,0

37,0

0,0

37,0

06 02 08

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

135,3

215,0

0,0

215,0

260,0

0,0

260,0

2.

ხარჯები

135,3

215,0

0,0

215,0

260,0

0,0

260,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

135,3

215,0

0,0

215,0

260,0

0,0

260,0

06 02 09

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

125,3

213,9

0,0

213,9

255,4

0,0

255,4

2.

ხარჯები

125,3

213,9

0,0

213,9

255,4

0,0

255,4

2.5.

სუბსიდიები

83,5

87,0

 

87,0

102,0

 

102,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

41,8

126,9

0,0

126,9

153,4

0,0

153,4

06 02 10

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

13,2

13,0

0,0

13,0

14,0

0,0

14,0

2.

ხარჯები

13,2

13,0

0,0

13,0

14,0

0,0

14,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

13,2

13,0

0,0

13,0

14,0

0,0

14,0

06 02 11

სარიტუალო დახმარება

9,0

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

2.

ხარჯები

9,0

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

9,0

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

06 02 12

სოციალური ღონისძიებები

28,8

62,0

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

28,8

62,0

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

28,8

62,0

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

192,7

525,4

0,0

525,4

318,6

0,0

318,6

2.

ხარჯები

192,7

525,4

0,0

525,4

318,6

0,0

318,6

2.8.

სხვა ხარჯები

192,7

525,4

0,0

525,4

318,6

0,0

318,6

2.8.2.1.18.

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

97,2

335,4

 

335,4

100,0

 

100,00

06 02 14

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

45,4

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

2.

ხარჯები

45,4

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

45,4

30,0

0,0

30,0

60,0

0,0

60,0

06 02 15

გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა

7,8

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

7,8

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

7,8

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

06 02 16

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

120,6

118,5

0,0

118,5

125,0

0,0

125,0

2.

ხარჯები

120,6

118,5

0,0

118,5

125,0

0,0

125,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

120,6

118,5

0,0

118,5

125,0

0,0

125,0

06 02 17

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

13,1

13,1

0,0

13,1

15,0

0,0

15,0

2.

ხარჯები

13,1

13,1

0,0

13,1

15,0

0,0

15,0

2.5.

სუბსიდიები

13,1

13,1

 

13,1

15,0

 

15,0

06 02 18

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

2,2

23,0

0,0

23,0

100,0

0,0

100,0

2.

ხარჯები

2,2

23,0

0,0

23,0

100,0

0,0

100,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

2,2

23,0

0,0

23,0

100,0

0,0

100,0

06 02 19

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

13,7

50,0

0,0

50,0

70,0

0,0

70,0

2.

ხარჯები

13,7

50,0

0,0

50,0

70,0

0,0

70,0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

13,7

50,0

0,0

50,0

70,0

0,0

70,0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 21
ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 22
2020  წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 23
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი, დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ელექტრონული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 26. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 27. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 143,0ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 28. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-17 მუხლის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.