„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/02/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/02/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016457
4
07/02/2020
ვებგვერდი, 12/02/2020
190020020.35.161.016457
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2020 წლის 7 თებერვალი

ქ. გარდაბანი

 

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №19 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.161.016452) დამტკიცებულ დანართში და

ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

 

დასახელება

 

2018 წლის ფაქტი

 

2019 წლის გეგმა

 

2020 წლის გეგმა

შემოსავლები

28,603.9

38,455.1

36,308.6

გადასახადები

22,867.0

23,875.0

24,343.8

გრანტები

2,343.0

10,066.3

8,368.6

სხვა შემოსავლები

3,394.0

4,513.8

3,596.2

ხარჯები

14,817.1

21,813.7

19,276.9

შრომის ანაზღაურება

3,712.4

4,100.0

4,085.0

საქონელი და მომსახურება

2,588.4

3,392.0

3,332.7

პროცენტი

81.8

48.0

35.0

სუბსიდიები

6,554.7

8,181.5

9,321.7

გრანტები

45.0

3,294.2

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,571.7

2,337.6

1,993.5

სხვა ხარჯები

263.1

460.5

464.0

საოპერაციო სალდო

13,786.8

16,641.3

17,031.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,295.5

29,580.1

26,157.5

ზრდა

9,396.4

30,730.1

26,457.5

კლება

100.8

1,150.0

300.0

მთლიანი სალდო

4,491.3

-12,938.8

-9,125.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,380.4

-13,092.8

-9,227.7

ვალდებულებების ცვლილება

-110.9

-154.0

-102.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0


ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის  ცვლილება:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

შემოსულობები

28,704.8

39,605.1

36,608.6

შემოსავლები

28,603.9

38,455.1

36,308.6

არაფინანსური აქტივების კლება

100.8

1,150.0

300.0

ფინანსური აქტივების კლება

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

გადასახდელები

24,324.3

52,697.9

45,836.3

ხარჯები

14,817.1

21,813.7

19,276.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,396.4

30,730.1

26,457.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

ვალდებულებების კლება

110.9

154.0

102.0

ნაშთის ცვლილება

4,380.4

-13,092.8

-9,227.7

 

გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

(ათას ლარებში)

 

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 36,308.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

შემოსავლები

28,603.9

38,455.1

36,308.6

გადასახადები

22,867.0

23,875.0

24,343.8

გრანტები

2,343.0

10,066.3

8,368.6

სხვა შემოსავლები

3,394.0

4,513.8

3,596.2

 

დ) დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

(ათას ლარებში)

 

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8,368.6 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

13

გრანტები

2,343.0

10,066.3

8,368.6

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,343.0

10,066.3

8,368.6

1311

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

260.0

1,835.7

1,811.2

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების    განსახორციელებლად

260.0

1,835.7

1,811.2

 

ინფრასტრუქტურის    განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

0.0

 

0.0

 

0.0

1312

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,083.0

8,230.7

6,557.5

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2,083.0

7,568.7

5,895.5

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

662.0

662.0

ე) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

(ათას ლარებში)

 

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19,276.9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ხარჯები

14,817.1

21,813.7

19,276.9

შრომის ანაზღაურება

3,712.4

4,100.0

4,085.0

საქონელი და მომსახურება

2,588.4

3,392.0

3,332.7

პროცენტი

81.8

48.0

35.0

სუბსიდიები

6,554.7

8,181.5

9,321.7

გრანტები

45.0

3,294.2

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,571.7

2,337.6

1,993.5

სხვა ხარჯები

263.1

460.5

464.0

 

ვ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26,129.1 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,429.1 ათასი ლარის ოდენობით

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

801.1

380.0

100.0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

3,147.5

12,771.8

13,097.5

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

40.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

20.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1,862.9

4,688.5

316.1

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

1.5

505.5

382.3

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

172.3

81.1

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

25.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

22.5

421.3

9.1

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა,    რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

1,598.5

3.7

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

487.6

665.3

503.6

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

53.9

02 05 02

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

228.1

186.6

0.7

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

376.3

842.9

285.9

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო    დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

0.0

0.0

534.4

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

719.3

3,111.5

1,571.6

 

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი   ღონისძიებები

6.3

662.0

691.2

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების    რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

429.5

1,497.0

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

0.0

278.0

0.0

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

19.9

115.0

308.9

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1,718.6

2,583.0

4,462.1

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

1,290.0

1,620.8

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

0.0

381.1

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

3.8

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

0.0

0.0

6.2

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

2.6

8.6

3.7

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის    დაწესებულებების ხელშეწყობა

0.0

0.0

1.4

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

0.0

234.1

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2.2

16.3

1.3

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

0.0

219.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

0.0

3.6

2.0

სულ

 

9,396.4

30,730.1

26,457.5

 

(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

100.8

1,150.0

300.0

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

51.1

750.0

200.0

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

49.8

400.0

100.0

“;

ზ) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  9.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

 

კოდი

 

დასახელება

2018

წლის ფაქტი

2019

წლის გეგმა

2020

წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6149.1

6284.6

5980.0

 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

6065.1

 

6221.6

 

5845.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6065.1

6221.6

5845.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

40.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

0.0

40.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

83.9

63.0

50.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

45.0

702

თავდაცვა

169.9

212.0

212.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3911.5

15909.3

15298.6

7045

ტრანსპორტი

3185.3

12772.8

13157.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3185.3

12772.8

13157.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

726.2

3136.5

2141.0

705

გარემოს დაცვა

1036.0

2506.4

3167.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

714.6

1226.0

948.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66.2

505.5

584.6

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

429.5

1602.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

255.2

345.5

33.1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3952.8

13450.3

3517.9

7061

ბინათმშენებლობა

487.6

2263.8

507.3

7063

წყალმომარაგება

2294.8

9123.2

1147.5

7064

გარე განათება

779.1

1401.3

909.1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

391.3

662.0

954.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1672.0

2670.2

2536.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

484.4

686.5

1185.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

625.8

921.2

829.8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.9

40.0

0.0

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

531.9

 

1022.5

 

521.5

709

განათლება

5382.9

8708.6

12246.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5037.0

7133.0

9788.0

7092

ზოგადი განათლება

172.2

1575.7

1913.3

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

172.2

1575.7

1913.3

7093

პროფესიული განათლება

71.1

0.0

244.3

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

102.5

0.0

301.3

სულ

 

22274.3

49741.4

42959.9


“;


თ) დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  10.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -9,125.7 ათასი ლარის ოდენობით.“;

ი) დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -9,227.7 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -9,227.7 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,380.4

-13,092.8

-9,227.7

“;

კ) დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარის ოდენობით;

2. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 5,895,456 ლარი შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად: სოფელ კრწანისში შიდა გზების მოასფალტება – 760,000 ლარი; სოფელ ნაზარლოში გზების მოასფალტება – 629,860 ლარი; სოფელ ვახტანგისში გზების მოასფალტება – 704,634 ლარი; სოფელ აღთაკლიაში გზების მოასფალტება – 668,363 ლარი; სოფელ ყარაჯალარში გზების მოასფალტება – 762,690 ლარი; სოფელ ჯანდარაში გზების მოასფალტება – 665,893 ლარი; სოფელ სართიჭალაში შიდა გზების მოასფალტება – 524,926 ლარი. ქ. გარდაბანში (9 აპრილის ქუჩა, ლესელიძის ქუჩა და სამედიცინო ცენტრის წინამდებარე მოედანი) გზების რეაბილიტაცია – 603,990 ლარი; სოფელ კალინინოში გზების მოასფალტება – 575,100 ლარი.

3. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო – 662,000 ლარი.

4. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულებით, დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისთვის 1,290,000 ლარი.

5. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის  261,153 ლარი.“;

ლ) დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2018

წლის ფაქტი

2019

წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმ წიფო ბიუჯეტ ის ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები

 

 

 

საკუთა რი შემოსავ ლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

24324.3

52697.9

45836.3

9787.6

36048.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

14817.1

21813.7

19276.9

551.2

18725.7

 

შრომის ანაზღაურება

3712.4

4100.0

4085.0

0.0

4085.0

 

საქონელი და მომსახურება

2588.4

3392.0

3332.7

337.5

2995.2

 

 

 

პროცენტი

81.8

48.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

6554.7

8181.5

9321.7

208.7

9113.0

 

გრანტები

45.0

3294.2

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1571.7

2337.6

1993.5

3.0

1990.5

 

სხვა ხარჯები

263.1

460.5

464.0

2.0

462.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9396.4

30730.1

26457.5

9236.4

17221.1

 

ვალდებულებების კლება

110.9

154.0

102.0

0.0

102.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6429.9

6650.6

6294.0

35.0

6259.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

5517.9

6116.6

6092.0

35.0

6057.0

 

შრომის ანაზღაურება

3712.4

4100.0

4085.0

0.0

4085.0

 

საქონელი და მომსახურება

1415.8

1460.0

1505.0

35.0

1470.0

 

პროცენტი

81.8

48.0

35.0

0.0

35.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62.2

122.6

77.0

0.0

77.0

 

სხვა ხარჯები

200.7

341.0

345.0

0.0

345.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801.1

380.0

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

110.9

154.0

102.0

0.0

102.0

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6179.7

6293.6

5957.0

35.0

5922.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

5378.6

5913.6

5857.0

35.0

5822.0

 

შრომის ანაზღაურება

3712.4

4100.0

4085.0

0.0

4085.0

 

საქონელი და მომსახურება

1415.8

1460.0

1505.0

35.0

1470.0

 

გრანტები

45.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62.2

122.6

77.0

0.0

77.0

 

სხვა ხარჯები

143.2

186.0

190.0

0.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801.1

380.0

100.0

0.0

100.0

01 01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1088.5

1205.0

1205.0

0.0

1205.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

1088.5

1205.0

1205.0

0.0

1205.0

 

შრომის ანაზღაურება

822.7

865.0

850.0

0.0

850.0

 

საქონელი და მომსახურება

143.2

180.0

185.0

0.0

185.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

122.6

156.0

160.0

0.0

160.0

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4921.3

4876.6

4500.0

0.0

4500.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

191.0

191.0

0.0

191.0

 

ხარჯები

4120.2

4496.6

4400.0

0.0

4400.0

 

შრომის ანაზღაურება

2762.2

3100.0

3100.0

0.0

3100.0

 

საქონელი და მომსახურება

1235.6

1210.0

1210.0

0.0

1210.0

 

გრანტები

45.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.8

111.6

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

20.6

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801.1

380.0

100.0

0.0

100.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

169.9

212.0

212.0

35.0

177.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

 

ხარჯები

169.9

212.0

212.0

35.0

177.0

 

შრომის ანაზღაურება

127.6

135.0

135.0

0.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.0

70.0

70.0

35.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

7.0

7.0

0.0

7.0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

250.2

357.0

337.0

0.0

337.0

 

ხარჯები

139.3

203.0

235.0

0.0

235.0

 

პროცენტი

81.8

48.0

35.0

0.0

35.0

 

გრანტები

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

სხვა ხარჯები

57.5

155.0

155.0

0.0

155.0

 

ვალდებულებების კლება

110.9

154.0

102.0

0.0

102.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

55.3

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

55.3

140.0

140.0

0.0

140.0

 

სხვა ხარჯები

55.3

140.0

140.0

0.0

140.0

01 02 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

192.7

202.0

137.0

0.0

137.0

 

ხარჯები

81.8

48.0

35.0

0.0

35.0

 

პროცენტი

81.8

48.0

35.0

0.0

35.0

 

ვალდებულებების კლება

110.9

154.0

102.0

0.0

102.0

 

01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

2.2

15.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

2.2

15.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

2.2

15.0

15.0

0.0

15.0

 

01 02 04

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

გრანტები

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8535.0

31023.4

19690.1

7210.5

12479.6

 

ხარჯები

1683.0

5397.2

2073.9

10.0

2063.9

 

საქონელი და მომსახურება

946.3

1357.3

1167.4

10.0

1157.4

 

სუბსიდიები

736.7

790.7

906.5

0.0

906.5

 

გრანტები

0.0

3249.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6852.0

25626.2

17616.2

7200.5

10415.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3185.3

12772.8

13157.5

6509.3

6648.3

 

ხარჯები

37.8

1.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.8

1.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3147.5

12771.8

13157.5

6509.3

6648.3

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3185.3

12772.8

13097.5

6509.3

6588.3

 

ხარჯები

37.8

1.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.8

1.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3147.5

12771.8

13097.5

6509.3

6588.3

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2361.0

9628.7

1732.1

10.0

1722.1

 

 

ხარჯები

496.6

4262.4

927.6

10.0

917.6

 

საქონელი და მომსახურება

256.9

222.5

230.0

10.0

220.0

 

სუბსიდიები

239.7

790.7

697.6

0.0

697.6

 

გრანტები

0.0

3249.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1864.3

5366.3

804.5

0.0

804.5

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2294.8

8150.2

316.1

0.0

316.1

 

ხარჯები

431.9

3461.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

256.9

212.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

3249.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1862.9

4688.5

316.1

0.0

316.1

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

0.0

10.0

230.0

10.0

220.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

230.0

10.0

220.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

230.0

10.0

220.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

66.2

505.5

382.3

0.0

382.3

 

ხარჯები

64.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

64.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

505.5

382.3

0.0

382.3

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

963.0

601.4

0.0

601.4

 

ხარჯები

0.0

790.7

520.3

0.0

520.3

 

სუბსიდიები

0.0

790.7

520.3

0.0

520.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

172.3

81.1

0.0

81.1

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

202.3

0.0

202.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

177.3

0.0

177.3

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

177.3

0.0

177.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

02 03

გარე განათება

779.1

1401.3

909.1

0.0

909.1

 

ხარჯები

756.6

980.0

900.0

0.0

900.0

 

საქონელი და მომსახურება

644.6

980.0

900.0

0.0

900.0

 

სუბსიდიები

112.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.5

421.3

9.1

0.0

9.1

 

02 03 01

 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0.0

0.0

900.0

0.0

900.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

900.0

0.0

900.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

900.0

0.0

900.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

779.1

1401.3

9.1

0.0

9.1

 

ხარჯები

756.6

980.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

644.6

980.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

112.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.5

421.3

9.1

0.0

9.1

 

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

872.6

2263.8

770.1

0.0

770.1

 

ხარჯები

385.0

0.0

208.9

0.0

208.9

 

სუბსიდიები

385.0

0.0

208.9

0.0

208.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

487.6

2263.8

561.2

0.0

561.2

 

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

1598.5

3.7

0.0

3.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1598.5

3.7

0.0

3.7

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

487.6

665.3

503.6

0.0

503.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

487.6

665.3

503.6

0.0

503.6

 

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა- პატრონობა

385.0

0.0

262.8

0.0

262.8

 

ხარჯები

385.0

0.0

208.9

0.0

208.9

 

სუბსიდიები

385.0

0.0

208.9

0.0

208.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

 

02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

228.1

315.5

3.1

0.0

3.1

 

ხარჯები

0.0

128.8

2.4

0.0

2.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

128.8

2.4

0.0

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.1

186.6

0.7

0.0

0.7

 

02 05 02

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

228.1

315.5

3.1

0.0

3.1

 

ხარჯები

0.0

128.8

2.4

0.0

2.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

128.8

2.4

0.0

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.1

186.6

0.7

0.0

0.7

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

376.3

842.9

285.9

0.0

285.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376.3

842.9

285.9

0.0

285.9

 

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

376.3

 

842.9

 

285.9

 

0.0

 

285.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376.3

842.9

285.9

0.0

285.9

 

 

 

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

 

726.2

 

3136.5

 

2141.0

 

0.0

 

2141.0

 

ხარჯები

6.9

25.0

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.9

25.0

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

719.3

3111.5

2106.0

0.0

2106.0

 

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

0.0

0.0

549.4

0.0

549.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

534.4

0.0

534.4

 

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

 

726.2

 

3136.5

 

1591.6

 

0.0

 

1591.6

 

ხარჯები

6.9

25.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.9

25.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

719.3

3111.5

1571.6

0.0

1571.6

 

02 08

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

6.3

662.0

691.2

691.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

662.0

691.2

691.2

0.0

 

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

6.3

 

662.0

 

691.2

 

691.2

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

662.0

691.2

691.2

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

741.7

1685.5

2580.0

0.0

2580.0

 

ხარჯები

741.7

978.0

1083.0

0.0

1083.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.1

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 

სუბსიდიები

714.6

948.0

1053.0

0.0

1053.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

707.5

1497.0

0.0

1497.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

741.7

978.0

978.0

0.0

978.0

 

ხარჯები

741.7

978.0

978.0

0.0

978.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.1

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

714.6

948.0

948.0

0.0

948.0

 

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

714.6

948.0

948.0

0.0

948.0

 

ხარჯები

714.6

948.0

948.0

0.0

948.0

 

სუბსიდიები

714.6

948.0

948.0

0.0

948.0

03 01 02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

27.1

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

27.1

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.1

30.0

30.0

0.0

30.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

429.5

1602.0

0.0

1602.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

429.5

1497.0

0.0

1497.0

 

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

0.0

429.5

1497.0

0.0

1497.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

429.5

1497.0

0.0

1497.0

 

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

278.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

278.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

0.0

278.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

278.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

5209.2

8708.6

11701.2

2120.2

9581.0

 

ხარჯები

3470.7

4720.7

5309.5

292.5

5017.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

285.7

292.5

292.5

0.0

 

სუბსიდიები

3470.7

4435.0

5017.0

0.0

5017.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1738.5

3988.0

6391.8

1827.8

4564.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

5037.0

7133.0

9788.0

206.9

9581.0

 

ხარჯები

3298.5

4435.0

5017.0

0.0

5017.0

 

სუბსიდიები

3298.5

4435.0

5017.0

0.0

5017.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1738.5

2698.0

4771.0

206.9

4564.0

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3318.4

4550.0

5325.9

0.0

5325.9

 

ხარჯები

3298.5

4435.0

5017.0

0.0

5017.0

 

სუბსიდიები

3298.5

4435.0

5017.0

0.0

5017.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.9

115.0

308.9

0.0

308.9

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1718.6

2583.0

4462.1

206.9

4255.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1718.6

2583.0

4462.1

206.9

4255.1

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

172.2

1575.7

1913.3

1913.3

0.0

 

ხარჯები

172.2

285.7

292.5

292.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

285.7

292.5

292.5

0.0

 

სუბსიდიები

172.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1290.0

1620.8

1620.8

0.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

1290.0

1620.8

1620.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1290.0

1620.8

1620.8

0.0

04 02 02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

172.2

285.7

292.5

292.5

0.0

 

ხარჯები

172.2

285.7

292.5

292.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

285.7

292.5

292.5

0.0

 

სუბსიდიები

172.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1469.3

1827.3

2796.6

0.0

2796.6

 

ხარჯები

1466.8

1818.7

2166.3

0.0

2166.3

 

საქონელი და მომსახურება

199.2

259.0

337.8

0.0

337.8

 

სუბსიდიები

1205.2

1476.2

1745.5

0.0

1745.5

 

სხვა ხარჯები

62.4

83.5

83.0

0.0

83.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

8.6

630.2

0.0

630.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

484.4

686.5

1185.6

0.0

1185.6

 

ხარჯები

484.4

686.5

804.5

0.0

804.5

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

26.5

94.5

0.0

94.5

 

სუბსიდიები

394.8

580.0

630.0

0.0

630.0

 

სხვა ხარჯები

59.4

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

381.1

0.0

381.1

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

72.8

26.5

94.5

0.0

94.5

 

ხარჯები

72.8

26.5

94.5

0.0

94.5

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

26.5

94.5

0.0

94.5

 

სხვა ხარჯები

42.6

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

394.8

580.0

630.0

0.0

630.0

 

ხარჯები

394.8

580.0

630.0

0.0

630.0

 

სუბსიდიები

394.8

580.0

630.0

0.0

630.0

 

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

0.0

381.1

0.0

381.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

381.1

0.0

381.1

 

05 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები

16.9

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

16.9

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

16.9

80.0

80.0

0.0

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

931.6

1066.8

1481.0

0.0

1481.0

 

ხარჯები

929.1

1058.2

1231.8

0.0

1231.8

 

საქონელი და მომსახურება

118.7

161.5

116.3

0.0

116.3

 

სუბსიდიები

810.4

896.2

1115.5

0.0

1115.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

8.6

249.1

0.0

249.1

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

88.7

122.0

116.3

0.0

116.3

 

ხარჯები

88.7

122.0

116.3

0.0

116.3

 

საქონელი და მომსახურება

88.7

121.5

116.3

0.0

116.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ტელევიზიის დაფინანსება

29.9

40.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29.9

40.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.9

40.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

71.1

0.0

244.3

0.0

244.3

 

ხარჯები

71.1

0.0

240.5

0.0

240.5

 

სუბსიდიები

71.1

0.0

240.5

0.0

240.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

51.3

0.0

136.3

0.0

136.3

 

ხარჯები

51.3

0.0

130.1

0.0

130.1

 

სუბსიდიები

51.3

0.0

130.1

0.0

130.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

429.1

675.0

329.4

0.0

329.4

 

ხარჯები

426.5

666.4

325.7

0.0

325.7

 

სუბსიდიები

426.5

666.4

325.7

0.0

325.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

8.6

3.7

0.0

3.7

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

108.0

124.2

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

108.0

124.2

150.0

0.0

150.0

 

სუბსიდიები

108.0

124.2

150.0

0.0

150.0

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

51.2

0.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

51.2

0.0

163.6

0.0

163.6

 

სუბსიდიები

51.2

0.0

163.6

0.0

163.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

102.2

105.6

105.6

0.0

105.6

 

ხარჯები

102.2

105.6

105.6

0.0

105.6

 

სუბსიდიები

102.2

105.6

105.6

0.0

105.6

 

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

0.0

234.1

0.0

234.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

234.1

0.0

234.1

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

53.3

74.0

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

53.3

74.0

130.0

0.0

130.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.3

71.0

127.0

0.0

127.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

53.3

74.0

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

53.3

74.0

130.0

0.0

130.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.3

71.0

127.0

0.0

127.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1939.2

2802.5

2774.5

421.9

2352.6

 

ხარჯები

1937.0

2782.6

2552.2

213.7

2338.5

 

სუბსიდიები

427.6

531.6

599.7

208.7

391.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1509.5

2215.0

1916.5

3.0

1913.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

36.0

36.0

2.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

19.9

222.3

208.2

14.1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

248.6

328.0

547.0

416.9

130.1

 

ხარჯები

246.4

311.7

326.7

208.7

118.0

 

სუბსიდიები

246.4

311.7

326.7

208.7

118.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

16.3

220.3

208.2

12.1

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

248.6

328.0

328.0

210.0

118.0

 

 

ხარჯები

246.4

311.7

326.7

208.7

118.0

 

სუბსიდიები

246.4

311.7

326.7

208.7

118.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

16.3

1.3

1.3

0.0

 

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

0.0

219.0

206.9

12.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

219.0

206.9

12.1

06 02

სოციალური პროგრამები

1690.6

2474.5

2227.5

5.0

2222.5

 

ხარჯები

1690.6

2470.9

2225.5

5.0

2220.5

 

სუბსიდიები

181.1

219.9

273.0

0.0

273.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1509.5

2215.0

1916.5

3.0

1913.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

36.0

36.0

2.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.6

2.0

0.0

2.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

764.0

970.0

755.0

0.0

755.0

 

ხარჯები

764.0

970.0

755.0

0.0

755.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

764.0

970.0

755.0

0.0

755.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

31.5

32.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

31.5

32.0

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

06 02 03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

0.0

25.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.0

50.0

0.0

50.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

181.1

223.5

275.0

0.0

275.0

 

ხარჯები

181.1

219.9

273.0

0.0

273.0

 

სუბსიდიები

181.1

219.9

273.0

0.0

273.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.6

2.0

0.0

2.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

516.6

249.0

199.0

0.0

199.0

 

ხარჯები

516.6

249.0

199.0

0.0

199.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

516.6

249.0

199.0

0.0

199.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2.6

10.0

10.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

2.6

10.0

10.0

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

6.0

6.0

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

4.0

2.0

2.0

 

06 02 07

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

82.1

108.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

82.1

108.0

110.0

0.0

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82.1

108.0

110.0

0.0

110.0

06 02 08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმაების პროგრამა

8.7

2.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.7

2.1

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.7

2.1

0.0

0.0

0.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

2.9

7.5

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

2.9

7.5

7.5

0.0

7.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

7.5

7.5

0.0

7.5

 

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

25.5

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

25.5

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.5

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა

55.9

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

55.9

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.9

60.0

60.0

0.0

60.0

 

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

3.8

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

3.8

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 15

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

3.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

3.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

0.0

137.9

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

137.9

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

137.9

70.0

0.0

70.0

 

06 02 17

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

0.0

150.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

150.0

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

150.0

100.0

0.0

100.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

 

06 02 20

საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა

 

0.0

 

25.0

 

25.0

 

0.0

 

25.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

 

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

 

ხარჯები

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

06 02 24

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0.0

250.0

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

0.0

250.0

310.0

0.0

310.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

250.0

310.0

0.0

310.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ჯანხოთელი