სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016442
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
15
24/12/2019
ვებგვერდი, 26/12/2019
190020020.35.108.016442
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2019 - 28/01/2020)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2019 წლის 24 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის   შესაბამისად,  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს  სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის  ბიუჯეტი თანდართული  რედაქციით:


თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ბალანსი

 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

 ათასი ლარი

 

  დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

13196,9

17651,6

8282,5

9369,1

11002,2

0,0

11002,2

გადასახადები

2825,3

8095,8

0,0

8095,8

9782,2

0,0

9782,2

გრანტები

9520,0

8477,5

8282,5

195,0

195,0

0,0

195,0

სხვა შემოსავლები

851,7

1078,3

0,0

1078,3

1025,0

0,0

1025,0

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ხარჯები

7247,8

9220,8

1127,0

8093,7

8843,3

0,0

8843,3

შრომის ანაზღაურება

1666,4

1830,3

0,0

1830,3

1856,1

0,0

1856,1

საქონელი და მომსახურება

702,8

1223,2

420,1

803,0

893,5

0,0

893,5

პროცენტი

48,4

26,0

0,0

26,0

29,3

0,0

29,3

სუბსიდიები

3952,3

4532,8

0,0

4532,8

5098,9

0,0

5098,9

გრანტები

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

518,5

551,9

0,0

551,9

713,5

0,0

713,5

სხვა ხარჯები

359,4

1026,6

706,9

319,7

216,9

0,0

216,9

 

 

 

 

 

 

 

 

III. საოპერაციო სალდო

5949,0

8430,8

7155,5

1275,4

2158,9

0,0

2158,9

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5607,2

9346,6

7942,4

1404,2

2107,6

0,0

2107,6

ზრდა

5682,6

9546,6

7942,4

1604,2

2307,6

0,0

2307,6

კლება

75,4

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

V. მთლიანი სალდო

341,9

-915,7

-786,9

-128,8

51,3

0,0

51,3

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

341,9

-941,4

-786,9

-154,5

0,0

0,0

0,0

ზრდა

341,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

341,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

941,4

786,9

154,5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

941,4

786,9

154,5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-25,7

0,0

-25,7

-51,3

0,0

-51,3

კლება

0,0

25,7

0,0

25,7

51,3

0,0

51,3

საშინაო

0,0

25,7

0,0

25,7

51,3

0,0

51,3

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და  ნაშთის  ცვლილება

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13272,3

17851,6

8282,5

9569,1

11202,2

0,0

11202,2

შემოსავლები

13196,9

17651,6

8282,5

9369,1

11002,2

0,0

11002,2

არაფინანსური აქტივების კლება

75,4

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

               

გადასახდელები

12930,4

18793,0

9069,4

9723,6

11202,2

0,0

11202,2

ხარჯები

7247,8

9230,7

1127,0

8093,7

8843,3

0,0

8843,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5682,6

9536,7

7942,4

1594,3

2307,6

0,0

2307,6

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

25,7

 

25,7

51,3

0,0

51,3

ნაშთის ცვლილება

341,9

-941,4

 

-786,9

-154,5

0,0

0,0

0,0

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის    შემოსავლები განისაზღვროს   11002,2    ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8423,0

17651,6

8282,5

9369,1

11002,2

0,0

11002,2

გადასახადები

2825,3

8095,8

0,0

8095,8

9782,2

0,0

9782,2

გრანტები

4746,1

8477,5

8282,5

195,0

195,0

0,0

195,0

სხვა შემოსავლები

851,7

1078,3

0,0

1078,3

1025,0

0,0

1025,0

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის    გადასახდელები   განისაზღვროს   9782,2 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2825,3

8095,8

0,0

8095,8

9782,2

0,0

9782,2

საშემოსავლო გადასახადი

1681,5

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ქონების გადასახადი

1143,8

1550,0

0,0

1550,0

1600,0

0,0

1600,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

579,5

1180

 

1180

1100,0

 

1100,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,1

0,0

 

0,0

0,0

   

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

15,1

0,0

 

0,0

0,0

   

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

309,6

250,0

0,0

250,0

310,0

0,0

310,0

ფიზიკური პირებიდან

157,7

140,0

 

140,0

150,0

 

150,0

იურიდიული პირებიდან

151,9

110,0

 

110,0

160,0

 

160,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

239,5

120,0

0,0

120,0

190,0

0,0

190,0

ფიზიკური პირებიდან

32,5

20,0

 

20,0

30,0

 

30,0

იურიდიული პირებიდან

207,0

100,0

 

100,0

160,0

 

160,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

0,0

6545,8

 

6545,8

8182,2

 

8182,2

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0,0

6545,8

 

6545,8

8182,2

 

8182,2

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის  გრანტები
ბიუჯეტის  გრანტები  განისაზღვროს 195,0 ათასი ლარით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9520,0

8477,5

8282,5

195,0

195,0

0,0

195,0

სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული გრანტები

9520,0

8477,5

8282,5

195,0

195,0

0,0

195,0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9520,0

8477,5

8282,5

195,0

195,0

0,0

195,0

მიმდინარე

4746,1

607,9

412,9

195,0

195,0

0,0

195,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4486,6

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

195,0

607,9

412,9

195,0

195,0

0,0

195,0

სხვა

64,5

0,0

 

0,000

0,0

 

0,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

64,5

0,0

   

0,0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)

4773,9

7869,6

7869,6

0,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი

4773,9

7869,6

7869,6

 

0,0

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის   სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1025,0 ათასი ლარით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

851,7

1078,3

0,0

1078,3

1025,0

0,0

1025,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

200,3

224,4

0,0

224,4

183,0

0,0

183,0

პროცენტები

24,9

36,2

 

36,2

30,0

 

30,0

რენტა

175,4

188,2

0,0

188,2

153,0

0,0

153,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

148,5

165,9

 

165,9

130,0

 

130,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

26,9

22,3

 

22,3

23,0

 

23,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

182,7

121,0

0,0

121,0

104,0

0,0

104,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

164,9

110,6

0,0

110,6

95,0

0,0

95,0

სანებართვო მოსაკრებელი

83,1

70,4

 

70,4

53,0

 

53,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

42,4

0,0

 

0,0

0,0

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

39,4

40,0

 

40,0

42,0

 

42,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

17,8

10,4

0,0

10,4

9,0

0,0

9,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

17,8

10,4

 

10,4

9,0

 

9,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

465,0

700,0

 

700,0

730,0

 

730,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3,7

32,9

 

32,9

8,0

 

8,0

 


მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 9223,3 ათასი ლარით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

II. ხარჯები

7247,8

9230,7

1127,0

8103,6

8843,3

0,0

8843,3

შრომის ანაზღაურება

1666,4

1830,3

0,0

1830,3

1856,1

0,0

1856,1

საქონელი და მომსახურება

702,8

1233,6

420,1

813,4

893,5

0,0

893,5

პროცენტი

48,4

26,0

0,0

26,0

29,3

0,0

29,3

სუბსიდიები

3952,3

4532,8

0,0

4532,8

5098,9

0,0

5098,9

გრანტები

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

518,5

551,9

0,0

551,9

713,5

0,0

713,5

სხვა ხარჯები

359,4

1026,1

706,9

319,2

216,9

0,0

216,9

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

 

ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  2107,6  ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა  2307,6 ათასი  ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება   200,0   ათასი  ლარით:

ათასი ლარი

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

22.7

122,9

265,6

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

22.7

122,9

265,6

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2.0

66.0

58,0

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

20.7

54,9

165,6

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მოილიზაციის სამსახური

0.0

2.0

42.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5575.2

8749,0

1832,0

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

3450.5

3970,7

0.0

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

12.0

02 03

ბინათმშენებლობა

0.0

372,1

0.0

02 05

საპროქტო დოკუმენტაციისა და საექპერტო მომსახურების შესყიდვა

0.0

0.0

450.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1039.8

1234

945,0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

15.0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

432.5

2103,3

0.0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

738.0

0.0

02 11

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა

4.2

50,6

0.0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

648.3

279,9

410.0

04 00

განათლება

38.2

490,0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

38.2

20,0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

470,0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

33.4

177,5

210,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

13.0

134,3

80.0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა

3.0

0.0

0.0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

1.3

0.0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

10.0

133.0

0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

80,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

20.3

43,2

130,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

14.2

21.8

0.0

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის

პროგრამაში

3.0

11.5

0.0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა

2.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა

1.1

9.9

0.0

05 02 06

კულტურული   ობიექტების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

 

130,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური

უზრუნველყოფა

16.0

7,0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

16.0

5.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

16.0

2.0

0.0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

5682,1

9546,6

1927,6

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

 

არაფინანსური აქტივების კლება

75.4

200.0

200.0

 

ძირითადი აქტივები

24.9

100.0

100.0

 

არაწარმოებული აქტივები

50.5

100.0

100.0

 

მიწა

50.5

100.0

100.0

 

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების   ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი  რედაქციით:

 

ათასი ლარი

 

 

დასახელება

2018  წლის ფაქტი

2019 დაზუსტებული გეგმა

2020  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2324,4

2740,3

0,0

2740,3

3023,5

0,0

3023,5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2317,6

2739,3

0,0

2739,3

2940,5

0,0

2940,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2317,6

2704,2

0,0

2704,2

2890,5

0,0

2890,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

6,9

1,0

0,0

1,0

83,0

0,0

83,0

702

თავდაცვა

75,2

73,8

0,0

73,8

117,1

0,0

117,1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3453,2

4034,6

3537,5

497,1

42,4

0,0

42,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2,8

6,8

0,0

6,8

7,4

0,0

7,4

70421

სოფლის მეურნეობა

2,8

6,8

0,0

6,8

7,4

0,0

7,4

7045

ტრანსპორტი

3450,5

3997,8

3537,5

460,3

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3450,5

3997,8

3537,5

460,3

0,0

0,0

0,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

70473

ტურიზმი

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

705

გარემოს დაცვა

6,0

6,0

0,0

6,0

729,1

0,0

729,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0,0

0,0

0,0

0,0

413,2

0,0

413,2

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

6,0

6,0

0,0

6,0

315,9

0,0

315,9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3552,3

7001,6

4516,1

2485,5

2727,8

0,0

2727,8

7061

ბინათმშენებლობა

1,7

775,2

761,3

13,9

0,0

0,0

0,0

7064

გარე განათება

0,0

0,0

0,0

0,0

833,6

0,0

833,6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3550,6

6226,4

3754,8

2471,6

1894,2

0,0

1894,2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

444,0

452,3

0,0

452,3

558,4

0,0

558,4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

152,3

157,8

0,0

157,8

169,9

0,0

169,9

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

291,7

294,5

0,0

294,5

388,5

0,0

388,5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1326,3

1504,7

133,0

1371,7

1691,3

0,0

1691,3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

545,9

746,2

133,0

613,3

720,0

0,0

720,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

631,0

692,8

0,0

692,8

867,3

0,0

867,3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0

32,0

0,0

32,0

34,0

0,0

34,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14,0

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

105,5

3,7

0,0

3,7

20,0

0,0

20,0

709

განათლება

1358,5

2523,7

882,9

1640,8

1732,6

0,0

1732,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1299,5

1487,8

0,0

1487,8

1632,8

0,0

1632,8

7092

ზოგადი განათლება

49,8

1002,4

882,9

119,5

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

49,8

1002,4

882,9

119,5

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

9,1

33,5

0,0

33,5

49,8

0,0

49,8

710

სოციალური დაცვა

390,5

456,2

0,0

456,2

580,0

0,0

580,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22,9

23,0

0,0

23,0

31,8

0,0

31,8

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22,9

23,0

0,0

23,0

31,8

0,0

31,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

44,7

47,2

0,0

47,2

93,4

0,0

93,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

322,9

386,0

0,0

386,0

454,8

0,0

454,8

 

სულ

12930,4

18793,0

9069,4

9723,6

11202,2

0,0

11202,2

 

 

 


მუხლი 10. საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის   საოპერაციო და მთლიანი სალდო   51,3 ათ.ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი 

საოპერაციო სალდო

5949,0

8430,8

1778,9

მთლიანი სალდო

341.9

-941,4

51,3

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის   ფინანსური  აქტივების  ცვლილება    განისაზღვროს    0 .

ათასი ლარი

 

დასახელება

2018 წლის  ფაქტი

2019  წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

341.9

-941.4

0.0

ზრდა

341.9

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

341.9

0.0

0.0

კლება

0.0

941.4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

941.4

0.0

 

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება
ბიუჯეტის   ვალდებულებების  ცვლილება   განისაზღვროს  51,321 ათ.ლარის  ოდენობით.

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების    ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

 


თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის, მრეწველობისა და სხვა დარგების განვითარებას.

ათას ლარში

 

ორგანიზაციული კოდი

პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

2020 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2770,2

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

0,0

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

833,6

02 03

ბინათმშენებლობა

0,0

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

7,4

02 05

სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექsპერტო მომსახურების შესყიდვა

450,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

945,0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

89,2

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

35,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

02 11

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა

0,0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

410,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 02

833,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

 

პროგრამის აღწერა

 

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე – მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს დაახლოებით  5000 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 40  პროცენტს. განათებულია 130 კილომეტრი მონაკვეთი,აგრეთვე უნდა განათდეს შიდა გზების  მონაკვეთები.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: – გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   გარე განათების სისტემის გამართული და ეფექტური ფუნქციონირება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის   მეურნეობის  ღონისძიება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02  04

7,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აგროტური ფერმერების,მცირე მეწარმეებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების სპეციალისტებისათვის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებში მიღებული ახალი სტანდარტების გაცნობის მიზნით.

“ყველის ფესტივალის“ორგანიზება,რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ფერმერთა ხელშეწყობა მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით, „ყველის ფესტივალის“ და  გასტრონომიური ტურიზმის დანერგვა და პოპულარიზაცია.

“მომავლის ბაღი“,რომელიც ითვალისწინებს ვაზისა და ხეხილის თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენას და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობას სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში.

ნიადაგის აგროქიმიური კვლევა  და ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიების გაცნობით ახალგაზრდა ფერმერების ხელშეწყობა და მოტივაციის ამაღლება.

მცირე მეწარმეებისა და ფერმერების  ხელშეწყობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული და მოტივირებული ფერმერი და მცირე მეწარმე საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული პროგრამების,დანერგილი უახლესი ტექნოლოგიებისა და რეგულაციების საკითხებში. ”ქართული ყველის ფესტივალის” ტრადიციის დამკვიდრება სენაკის მუნიციპალიტეტში,ქართული ყველის ნაირსახეობებისა და მეგრული სამზარეულოს გაცნობის გზით გასტრონომიული ტურიზმის დამკვიდრება და პოპულარიზაცია.  ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების პოპულარიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო  დოკუმენტაციისა  და საექსპერტო  მომსახურების  შესყიდვა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

450,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 15,0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 15,0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

945,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.  შეძენილ იქნება ტრაქტორი და კამაზის ტიპის ავტომანქანა

მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

89,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში ხორციელდება  სენაკის მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებული  14  სასაფლაოს მოვლა-პატრონობას.
  პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ – სენაკის  მუნიციპალიტეტის   საზოგადოებრივი  მომსახურების ცენტრის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი  სასაფლაოები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ტურიზმის მიმართულებით დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1.ინვენტარიზაცია

ინვენტარიზაცია  –  ინფორმაციის შევსება, ძირითადი მონაცემები განახლება, ფოტოდოკუმენტაცია, ძეგლების პასპორტიზაცია. (არ საჭიროებს დაფინანსებას)

2.მარშრუტების დაგეგმვა

სენაკის მუნიციპალიტეტში  ტურისტული  მარშრუტები   იწყება  ქ. სენაკიდან  და მიემართება    ნოქალაქევის   და  ეკის  თემების   მიმართულებით.  ვიზიტორები გაეცნობიან    სენაკის   კულტურულ  და ბუნებრივ   მემკვიდრეობას, ისტორიას ( 5 000 ლ)

3.ელექტრონული რუკა

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის გასაფართოვებლად დაგეგმილია შეიქმნას ელექტრონული რუკა, სადაც სენაკის მუნიციპალიტეტის  ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები/ობიექტები და შედგენილი მარშრუტები იქნება დატანილი (20 000 ლ)

4.ბროშურები და გზამკვლევები

ზემოხსენებული სამუშაოების განხორციელების შემდეგ დამზადდება სარეკლამო-საინფორმაციო მასალები, როგორიცაა ბილბორდი, ბროშურები, გზამკვლევები, სადაც აღწერილი იქნება სენაკის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ტურისტული ღირშესანიშნაობები, საინტერესო და მნიშვნელოვანი ტურისტული ინფორმაცია, რეგიონის აღწერა, ბილიკები, ინფორმაცია საოჯახო სასტუმროებზე, კვების ობიექტებზე და გიდებზე (10 000 ლ)

მოსალოდნელი შედეგი

ძეგლების(ობიექტების) დოკუმენტირება პოპულარიაზაციას გაუწევს კულტურულ და ისტორიულ მემკვიდრეობას. გზამკვლევები და საინფორმაციო ტიპის სხვა საშუალებები ხელს შეუწყობს ტურისტების კომფორტულ გადაადგილებას და  გამართული ინფრასტრუქტურის პირობებში გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა, რაც გამოიწვევს ადგილობრივი ბიზნესების განვითარებას.  ჩვენ მიერ დაგეგმილი ტრეინინგები ხელს შეუწყობს ტურიზმის სფეროში ჩართულ ადამიანებს  განავითარონ უნარები და გააუმჯობესონ სერვისები/საქმიანობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 12

410,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება რეგიონის  განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის  ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

 

ათას ლარში

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2020 წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

729,1

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

413.2

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

309.9

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

6.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

413,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დაქლორვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 66000 კვმ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ტერიტორიის 35 პროცენტია. წელიწადში  ხდება 5500 ტონა ნარჩენების გატანა. დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების  შესყიდვა, (დაახლოებით 800 ურნა და 2 ნაგავმზიდი), აგრეთვე მეეზოვეების დამატება.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

309,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა  პარკების  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავებით განახლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

6,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტაციული სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 


მუხლი 15. განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათ. ლარი

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2020 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1732,6

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1632,8

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

50,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

49,8

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

1632.8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სენაკის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 27 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1380-ი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 204 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის № 485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების  თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა და ახალი ადმინისტრაციული შენობით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

სენაკის  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების  დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1380-ი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.

მოსალოდნელი შედეგი

მასწავლებელთა  კმაყოფილის  დონის  ამაღლება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების  ღონისძიებების პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 04

49.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს:

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; საგანმანათლებლო ექსკურსიებში მონაწილეობას; სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ბილეთების შეძენას; სახელოვნებო სფეროში მაღალი რანგის პროფესიონალი ხელოვანების მოწვევას და მასტერ კლასების ჩატარებას; კლასიკური და ხალხური მუსიკალური ფესტივალების გამართვას;                                      სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას; საცნობარო ბუკლეტებისა და სიგელების დამზადებას;

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება  წარმატებული მოსწავლეების წახალისება. მოზარდთა ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა. მათი პატრიოტული სულისკვეთებთ აღზრდა და  ეროვნული ცნობიერების ამაღლება;

საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

კლასიკური და საგუნდო მუსიკის პოპულარიზაცია და ხელოვნების ამ დარგით მოზარდი თაობის დაინტერესება

 


მუხლი 16. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. ამასთანავე  ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

 

ათას ლარში

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2020 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1691,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

720,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა

400,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

225,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

15,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა

80,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

867,3

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

493,8

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში

208,5

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა

0,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა

35,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

130,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

20,0

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა

0,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

50,0

05 06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

34,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

400,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო გაერთიანება აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, ესენია:  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (57ბავშვი); კრივი (66 ბავშვი); რაგბი (19 ბავშვი); ხელბურთი (15 ბავშვი);მაგიდის ჩოგბურთი 22 კარატე (58 ბავშვი); ჭადრაკი (43 ბავშვი); კალათბურთი (54 ბავშვი) ძიუდო 63 ბავშვი);ტაეკვანდო(42 ბავშვი); მკლავჭიდი (7ბავშვი)და ფუტზალი (11ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 452 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ სასპორტო გაერთიანების სპორტის სასახლის დარბაზში,სპორტ სკოლის დარბაზებში და  დარბაზების უკმარისობის გამო დაქირავებულია №1 საჯარო სკოლის დარბაზი.ასევე ირიცხება 18 წელს ზემოთ მომქმედი 22 სპორტსმენი.დასაქმებულია ჯამში 56 ადამიანი (მათ შორის 3 ადამიანი შტატგარეშე) ტექნიკური, ადმინისტრაციული პერსონალი და 23 მწვრთნელ-მასწავლებელი. სასპორტო გაერთიანების  აღსაზრდელები პერიოდულად, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ

 

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის  პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

225,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებ

ა.(ა).ი.პ.  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  „საფეხბურთო  კლუბი“.

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბავშთა   და  მოზარდთა  მაქსიმალური რაოდენობის  ჩაბმა ფეხბურთში. სელექციის  მეშვეობით შერჩეული  პერსპექტიული  სპორცმენების  მომზადება  ნაკრები  გუნდებისათვის  თანამედროვე  საწვრთნელი  პროცესის  დანერგვა (2020-2023 ) წწ. პროგრამის  /ქვეპროგრამის  დასაბუთება,  შეჯიბრებებსა  და  ტურნირებში მონაწილეობის  მიღება. ბავშთა  რაოდენობის  გაზრდა, მწვრთნელთა  მომზადება,  ტრენინგს  გავლა  და  ლიცენზიიის  კატეგორიების  მოპოვებისათვის.--შემუშავება  პრგრამისა რომელიც  ხელს შეუწყობს   ფეხბურთის  განვითარებას.

პროგრამის  /ქვეპროგრამის   აღწერა  ასაკობრივი  ჯგუფები, მოსამზადებელი  ჯგუფები, გუნდი „ეგრისი“-ს   დაკომპლექტება,  განვითარება  ,  ხელშეწყობა  ინფრასტრუქტურის  მომზადება.

მოსალოდნელი  შედეგები:  ჯანმრთელი  ცხოვრების  წესი  ქართული  ფეხბურთის  განვითარება  და  გამორჩეული ბავშვების  მიწოდება  საქართველოს  ეროვნული ნაკრებისა  და  სხვადასხვა  ასაკობრივი  ჯგუფებისათვის, საფეხბურთო  კლუბი  „ეგრისი“-ს   დაკომპლექტება  ადგილობრივი  აღსაზრდელებით.

შედეგების   შესრულების  შეფასების   ინდიკატორები--  საფეხბურთო  კლუბის ფეხბურთელთა  გუნდი   ეგრისისა  და   ასაკობრივი   ჯგუფების  მიერ  სხვადასხვა  ტურნირებში  მონაწილეობის  შედეგად   დაკავებული  ადგილები.  საანგარიშო პერიოდში ბავშთა  დაინტერესება  და  ჩართვა  სპორტულ  ცხოვრებაში  ფეხბურთის  განვითარებისათვის.

 

ქვეპროგრამის მიზანია:

ბავშვთა ,ჭაბუკთა  საფეხბურთო   გუნდებისა  და   მოთამაშეების  ოსტატობის  დონის  ამაღლება,   სხვადასხვა  ასაკობრივი  ჯგუფების  მიხედვით   საქართველოს  ნაკრები  გუნდებისათვის  პერსპექტიული   მოთამაშეების  შერჩევა.  გათამაშების  მიხედვით  გამარჯვებული  გუნდების   გამოვლენა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

საფეხბურთი  კლუბის  ფეხბურთელთა  გუნდი  „ ეგრისი“-სა   და  ასაკობრივი ჯგუფების  მიერ ტურნირებში  მონაწილეობის შედეგად  დაკავებული  ადგილები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე მოყვარული სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  ჯილდოებითა და ფასიანი საჩუქრებით;
    საანგარიშო წლის მანძილზე წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების წახალისება ერთჯერადი ფულადი ჯილდოებით;
    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, მოყვარულთა ფეხბურთის ლიგისა და ევროპის სპორტული კვირეულის სენაკის მუნიციპალური თამაშების ჩატარება-ორგანიზება და გამარჯვებულებისათვის რეგიონალურ და ზონალურ ეტაპებზე ტრანსპორტირებაში და ფორმებით უზრუნველყაფაში ხელშეწყობა.
    პროგრამის მიზანია:
    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

მონაწილეთა ჩართულობის მზარდი მაჩვენებელი, ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული  ობიექტების  რეაბილიტაციის პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

ლარში

05 01 04

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ზ.ფაჩულის სახელობის კალათბურთის

მოედნის და  სასპორტო სკოლის  რეაბილიტაციას.

მოსალოდნელი  შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 01

493,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს ცენტრში ფოლკლორის,ტრადიციული და თანამედროვე ქორეოგრაფიის, ლიტერატურის , სანახაობითი და სადადგმო ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური, საბიბლიოთეკო და  სამუზეუმო, სასოფლო-საკლუბო,  კულტურული და ეკო-ტურიზმის სფეროების პოპულარიზაციის ხელშეწყობას,მოსწავლე-ახალგაზრდობის მიერ კონცერტების მოწყობას, ფესტივალებზე მონაწილეობის მიღებას, საინფორმაციო უზრუნველყოფას სოციალური ქსელით, გაზეთით, ტელევიზიით და სხვა ღონისძიებას.

ცენტრში ფუნქციონირებს  სულ 15 ბიბლიოთეკა. აქედან 1 საჯარო,14 განთავსებულია სხვადასხვა სოფლებში. ბიბლიოთეკები ემსახურებიან საშუალოდ წელიწადში 6527 მკითხველს.2018-19 წლის აღწერა-ინვენტატრიზაციის შედეგების მიხედვით სულ წიგნადი ფონდის საცალო რაოდენობა შეადგენს 153473 ცალს. სულ წიგნადი ფონდის ღირებულება შეადგენს 344668,98 ლარს.  2017-2018 წელს შეძენილია 7700 ლარის ღირებულების წიგნი, 2019 წლისთვის დაგეგმილია 4500 ლარის ოდენოდის წიგნის შეძენა,2020-2023 წლებში ვვარაუდობთ  18000 ლარის ღირებულების წიგნების შეძენას.  არსებული ბიბლიოთეკების მატერიალურ- ტექნიკური ბაზა მოძველებულია, საჭიროებს ტექნიკური აღჭურვილობის განახლებას, სამკითხველო დარბაზების მოწესრიგებას,განსაკუთრებით სოფლებში.

მიზანშეწონილია  ელექტრონული ბიბლიოთეკის  დანერგვა. საჭიროება   მოითხოვს  მოსახლეობაში ჩატარდეს პროპაგანდა  ზემოთ აღნიშნული სერვისით მათ დაინტერესებაზე , რათა მივაღწიოთ მთავარ მიზანს :- ,,მკითხველის დაინტერესება და ცნობიერების ამაღლება“ .

ცენტრის შემავალ ორგანიზაციებში ფუნქციონირებს 4 მუზეუმი. მუზეუმებში განთავსებულია 6875 ექსპონატი. მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში შეადგენს დაახლოებით 5000-მდე  ვიზიტორს.

მუზეუმები საჭიროებენ ინტერიერისა და  მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის განახლებას თანამედროვე სტანდარტულ დონეზე.

მიზანშეწონილია  გადამზადდნენ მუზეუმის თანამშრომლები, აგრეთვე ჩატარდეს მოსახლეობაში პროპაგანდა  ახალი სერვისების დანერგვის სიკეთეზე, მოვიზიდოთ ტურისტები და ავამაღლოთ მოსახლეობის  ცნობიერების დონე.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე-ახალგაზრდებში სექციების , წრეების  ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალურ რეგიონალურ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება-სულ 100    აქტივობა. საგანმანათლებლო მიმართულებით  ცენტრი მოემსახურება   საშუალოდ 310 მოსწავლეს ,მათ შორის სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს. მოსახლეობის კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით  არსებული - 1 საჯარო,15 სასოფლო ბიბლიოთეკების, 4 მუზეუმის , 2 სოფლის კლუბის 1 კულტურის სახლის 1 გალერეის, 1 კოლხური ,,ტრიოს’’  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება , ინტერიერების მოწყობა თანამედროვე  სტანდარტებით და სხვა.

 

სრულად სენაკის მოსახლეობის კულტურულ-ესთეტიკური დონის ამაღლება, ჯანსაღი მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღზრდა სულიერად და ფიზიკურად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

,,ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა“

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 02

213,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის  ხელოვნების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი თვისება არის ხელოვნებისადმი ინტერესი. ეს უაღრესად დადებითი თვისებაა და მიუთითებს ერის ინტელექტუალურ განვითარებაზე. ხელოვნება არსებობს მხატვრულ ქმნილებათა სახით (არქეტექტურა, სასულიეროფერწერა, მუსიკა, ლიტერატურა, კინოდასხვა) ხელოვნებას დიდი ადგილი უჭირავს ქართველი ერის კულტურულ მემკვიდრეობაში.ხელოვნება ცნობიერების ერთერთი სფეროა, რომლიც სინამდვილეს მხატვრულად ასახავს და გარკვეულ ინფორმაციას გადასცემს საზოგადოებას.

 

მომავალი თაობის პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აღქმასა და გრძნობას აფაქიზებს, წარმოსახვის უნარს, შემოქმედებით მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას ავითარებს, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი საქმიანობა.

 

სენაკის  მუნიციპალიტეტში ტრადიციული და ათანამედროვე ხელოვნების დარგების პოპულარიზაციისათვის შექმნილია ა(ა)იპ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი”, რომელიც ახორციელებს სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამებს.

 

ა(ა)ი,,.სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი“ის სისტემაში ფუნქციონირებს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები,სცენურიხელოვნებისსახეობის-ბალეტის ჯგუფი. სამხატვრო და სამუსიკო სკოლებში მიმდინარეობს სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზაცია.მოსწავლეთა მუსიკალური, სამხატვრო და საბალეტო აღზრდის მიზანია მოსწავლის სულიერი კულტურის ფორმირება.ბავშვებში მუსიკის,მხატვრობისა და ქორეოგრაფიისადმი  სიყვარულისა დაინტერესის გაღვივება, საგნობრივი სწავლებით უნარის განვითარება.საგნობრივი პროგრამები გულისხმობს მჭიდრო კავშირს საგნებს შორის. ყოველი საგანი ცოდნას აწვდის მოსწავლეს და უვითარებ სუნარ-ჩვევა სროგორც ინდივიდუალურად ასევე კოლექტიურად. სწავლების პროცესში მოსწავლეს არ მოეთხოვება მაღალმხატვრული ღირებულების ხელოვნების ნამუშევრების შესრულება დ აშექმნა, რადგანაც ამ ფარგლებში განათლება დაწყებითია.

ცენტრში ფუნქციონირებს ადმინისტრაცია და პედაგოგიური  საბჭო. ცენტრი საკუთარი საქმიანობის  შემუშავებისას, დაგეგმასა  და  მისი  რეალიზაციის  პროცესში ხელმძღვანელობს საქართველოს  ადგილობრივი  თვითმმართველობის კოდექსის, საკუთარის წესდების, საქართველოს კულტურის განვითარების გრძელვადიანი ,,კულტურის ტრაგედია  2025“ და  ხელოვნების  სფეროში მომქმედი  რეკომენდაციების და სხვა სამართლებრივი ნორმატივების  თანახმად.ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს  მუნიციპალიტეტის  საჯარო და კერძო სკოლების დორექციებთან და მოსწავლეებთან,მომიჯნავე სფეროების  საჯარო და კერძო ოპერატორებთან.ცენტრი  რეგულარულად ატარებს სხვადასხვა  ხასიათის სახელოვნებო-საგანმაანათლებლო და შემოქმედებითი ღონისძიებებს,მონაწილეობს ადგილობრივ, რეგიონულ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. ცენტრში შემაავალი სამუსიკო  და სამხატვრო სკოლებში  იმართება  გამოსაშვები და გადასაყვანი გამოცდები. სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ცენტრის  სუბსიდიური   დაფინანსება.

სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს  საფორტეპიანო,საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება,საგუნდო სიმღერის  სპეციალობა-სწავლის  ხანგრძლივობა  7 წელი, საესტრადო  განყოფილებაა,გიტარისა და  ხალხური   საკრავთა  ფასიანო  ჯგუფები-სწავლის ხანგრძლივობა  5 წელია.ბავშვთა  რაოდენობა   სკოლაში შეადგენს  200  აღსაზრდელს.მშობელთა  შენატანი თვეში:

 

საესტრადოგანყოფილებაზე   23  ლარი

ფორტეპიანოზე   25  ლარი

ვიოლინოზე  20  ლარი

საგუნდოზე   20  ლარი

ფუნქციონირებს  საკრავების   სწავლების   ფასიანი   ჯგუფები:  გიტარა    20 და    25  ლარი.

სამხატვრო  სკოლაში ბავშვთა რაოდენობა  შეადგენს  50 ბავშვს.  მშობელთა   შენატანი   თვეში  10 ლარია. სკოლაში  ეწყობა შიდა და   საკლასო  გამოფენები,ხოლო  სემესტრის  ბოლოს  საერთო   სასკოლი   გამოფენა. გამოფენებში  ვლინდებიან  საუკეთესო  ნიჭის მქონე  მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები     ჯილდოვდებიან სიგელებით. სწავლის  ხანგრძლივობა  შეადგენს 4  წელს. საბალეტო  ჯგუფში   მოსწავლეთა  რაოდენობა - 20 მოსწავლე.

საბალეტო  ჯგუფში, საბალეტო  ცეკვის  ძირითადი სახეობების კლასიკურს და სახასიათო  საცეკვაო-მუსიკალური  ფორმებს ეუფლება 17 მოსწავლე, მშობელთა შენატანი შეადგენს თვეში 25  ლარს.

პროგრამა ,,ტრადიციული  და  თანამედროვე  ხელოვნების  პოპულარიზაცია“,  გულისხმობს  ახალი თაობისათვის  სამუსიკო და სახვითო  სახელოვნებო  განათლების   მიღების შესაძლებლობას,  ხელოვნების  სხვა  დარგების პოპულარიზაციას და დამატებითი  ბენეფიციარების  მოზიდვას,   საგანმანათლებლო   პროგრამებში მათ ჩართვასინტეგრირებულ სწავლების მეთოდიკის გამოყენებით. ახალი სოციალური  ხასიათის ინიციატივების განხორციელებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პოპულარიზებულია ხელოვნების დარგები, სახელოვნებო სკოლოები გამართულად ფუნქციონირებენ,  მიზნობრივი ჯგუფები სარგებლობენ კვლიფიცირებული პედაგოგთა მომსახურებით.

განვითარებილია სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეების უნარჩვევბი, მხარდაჭერილა ფესტივალებსა და კონკურსებში მათი მონაწილოეობა, იზრდება სკოლების მოსწავლეთა კონტიგენტის რაოდენობა. პოპულარიზებულია ხელოვნების დარგები, სახელოვნებო სკოლოები გამართულად ფუნქციონირებენ,  მიზნობრივი ჯგუფების სარგებლობენ კვლიფიცირებული პედაგოგთა მომსახურებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის  მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების  რეაბილიტაციის პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

ლარში

05 02 04

130,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ძველი სენაკის თემში არნოლდ ჩიქობავას სახლ-მუზეუმისა  და ცენტრალური ბიბლიოთეკის   რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი  შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:                                                                                                                            ტრენინგები ახალგაზრდებისათვის,საჯარო ლექციები,  წიგნის მოყვარულთა კლუბის ჩამოყალიბება, ფილმების სპორტული ღონისძიებებისა და დოკუმენტური ფილმების  ჩვენების ორგანიზება ღია ცის ქვეშ, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა,  ექსკურსიების ორგანიზება, სხვადსხვა კონკურსების ორგანიზება, შშმ ახალგაზრდების ჩართულობის ორგანიზება სხვადასხვა ღონიძიებებში,  ახალგაზრდული იდეების დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა.

ქვეპროგრამის მიზანია სენაკის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა,  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალგაზრდებისათვის მოტივაციის ამაღლება, მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან, შშმ ახალგაზრდების ჩართულობა, წახალისებული ახალგაზრდების, შემეცნებით ხონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება, ჯანსახი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

ლარში

05 05

 

50,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სენაკისა  და  ჩხოროწყუს  ეპარქიის   განვითარებისათვის   ხელშეწყობა

მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობის  სულიერების   ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

ლარში

05 06

 

34,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შპს საინფორმაციო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მასობრივი საინფორმაციო გაზეთის ,,კოლხეთის",  გამოცემა, საგამომცემლო საქმიანობის წარმოება-თვეში ორჯერ, წლის მანძილზე24 ნომერი. მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი მოვლენების, პროექტების, ინფორმაციული უზრუნველყოფა, საჯარო და კერძო სექტორის, მიმდინარე პროცესების აღწერა, დაფიქსირება, მკითხველთა აზრის გათვალისწინება, მათი ჩართულობა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გაკეთებული თუ გასაკეთებელი საქმეების, მნიშვნელოვანი პროქტების, კულტურის, ხელოვნების, სპორტის, განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესების გასაჯაროებით მკითხველთა  ცნობიერების ამაღლება და ა.შ.

მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა

           

 

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის   ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ათას ლარში

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2020 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1138,4

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

558,4

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

169,9

06 01 02

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

345,0

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსება

40,0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,5

06 02

სოციალური დაცვა

540,0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

216,0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

75,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

18,4

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

0,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

25,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

20,0

06 02 08

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

31,8

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

9,6

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

35,0

06 02 11

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

100,0

06 02 12

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

6,0

06 02 13

პროექტი ‘საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

24,5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

169,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ  სენაკის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული  მკურნალობის  დაფინანსება და თანადაფინანსება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

345,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით.დახმარებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიურ პაციენტებისა და 18 წლამდე  მოზარდის შემთხვევაში.

ა)სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება  ბენეფიციარებს, დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 800 ლარისა.

ბ)გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მისი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე სამედიცინო ფორმა N100 და წინანსწარ ანგარიშფაქტურას, სადაც განსაზღვრული იქნება ბენეფიციარის გადასახდელი თანხა.

გ)სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

დ)მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების შემთხვევაში (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRT); კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT);   პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია (PET/CT))  თანადაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე და ონკოლოგიურ პაციენტებზე. მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების დაფინასება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 30 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

დ)სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის  გადასახდელი თანხა აღემატება  200 ლარს.

სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან  დაფინანსების ოდენობის შესახებ. (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშ-ფაქტურაშივე განსაზღვრულია  პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა).შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი  დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა  წერილი დაფინანსების თაობაზე.

გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მისი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე სამედიცინო ფორმა N100 და წინანსწარ ანგარიშფაქტურას, სადაც განსაზღვრული იქნება ბენეფიციარის გადასახდელი თანხა.

ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

 

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებისა და  თანადაფინანსების  ქვეპროგრამა

2019 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 03

 

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსების განხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში

)ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების   თანადაფინანსება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 500  ლარისა.

გ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა  წერილი დაფინანსების თაობაზე.

ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიქო დაწესებულება წარმოადგენს მედიკამენტების ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი  დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

 

 

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა მედიკამენტებით მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 04

 

3,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების  პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ   ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების  (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა  საჯარო  და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის  მოსწავლეები

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია  990  მოზარდისათვის ხელმისაწვდომობა  აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში  ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების პრევენციაზე.  ჯანმრთელი მოზარდები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

216,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სენაკის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული  სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 200 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

75,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, სიღარიბის დასაძლევად და სიღარიბეში ჩავარდნის პრევენციისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველკვარტალური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით;

დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში - გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად  მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება-გაძლიერება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

18.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს:

ა)დედ-მამით  ობოლ  ბავშვებზე (18 წლამდე) დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად  ერთ  ბავშვზე  გაიცემა  150 ლარი (3 ბენეფიციარი)

დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.

ბ)იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა დახმარება. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულზე ყოველვარტალურად  350 ლარის გაცემას (7 ბენეფიციარი)

დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება

 

გ) ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა - ქვეპროგრამის  სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახი, რომელმაც  სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის შესახებ და არის მოლოდინის რეჟიმში მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის ხელოვნური საკვების  დაფინანსებას  ერთ გაცემაზე არაუმეტეს 80 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად ოჯახის კანონიერ წარმომადგენელის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობა;მომართვა/ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ბავშვთა ხელოვნური კვებით უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად დარეგისტრირების თაობაზე.  ანგარიშფაქტურა სააფთიაქო დაწესებულებიდან ხელოვნური საკვების მისაღებად;

მოსალოდნელი შედეგი

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

18,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილის მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ასლი; ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

 

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და დევნილი  ოჯახის წევრებს  გაეწევათ  მატერიალური დახმარება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 3000 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.

დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა  მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრისშესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში). ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

10 ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება-არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ფინანსური დახმარების გაწევას დამოუკიდებლად ცხოვრების, სოციალური ინტეგრაციისა და ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით შემდეგ პირებზე:

ა)სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებებიდან.

ბ)სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ უსახლკარო, განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი.

გ)სენაკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებზე.

დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

დ) მოქალაქეზე, რომლის უფლებები დაირღვა და „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ გაიცემა ერთჯერადად  200 ლარი.

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

 

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოწყვლადი კატეგორიების ფინანსური ხელშეწყობა და მათი გაუმჯობესებული  სოციალური მდგომარეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

31,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს, დაიცვას და უზრუნველყოს შშმ პირთა,  თანაბარი უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების რეალიზება, მათი პიროვნული ღირსების პატივისცემა. შშმ პირთა დამოუკიდებლობისა და ცხოვრების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, განვითარების შეფერხების რისკის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განვითარების სტიმულირება. მათი სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ  დახმარებას: ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება:

) გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა,აუტიზმი) მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (42 ბენეფიციარი) ყოველკვარტალურად თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 100 ლარი;

ბ)მხედველობის პრობლემის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;(40 ბენეფიციარი)  წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე  გაიცემა 100 ლარი;

)  სმენადაქვეითებული  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (28 ბენეფიციარი) წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე  გაიცემა 100 ლარი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა) სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი;

მოსალოდნელი შედეგი

110 შშმ პირს გაეწია ფინანსური დახმარება და გაუმჯობესდა  მათი სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 06 09

9,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ხელს შეუწყოს ხანდაზმულთა დამოუკიდებლობას, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციას.

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს   ფინანსურ დახმარებას შემდეგ კატეგორიაზე, კერძოდ:

ა)100 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 300 ლარი (3 ბენეფიციარი);

ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით)  გაიცემა 1000 ლარი (1 ბენეფიციარი)

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი. (13 ბენეფიციარი).

დ)აგვისტოს ომის დროს და ISAF-მისიაში დაღუპულის ოჯახებზე  (8 აგვისტოს)  გაიცემა 500 ლარი (7 ბენეფიციარი).

დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარება.

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება -გაუმჯობესების ხელშეწყობა.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  130 ლარით  (24 ბენეფიციარი)

დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება

მოსალოდნელი შედეგი

24 პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარს გაეზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა დიალიზის პროგრამით მომსახურების მისაღებად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში  რეგისტრირებული  70 000–ზე ნაკლები სარეიტინგო  ქულის  მქონე  ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული   ავარიული  საცხოვრებელი  სახლის  სახურავის  სარემონტო სამუშაოებისათვის  2000 ლარის  ფარგლებში საამშენებლო  მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, თუნუქის ფურცელი) გადაცემას. დახმარება გაიცემა პროგრამის ფარგლებში  წინა წელს განცხადებით შემოსულ მოქალაქეებზე. 2020 წელს შემოსული განცხადებების განხილვა პროგრამით არ  არის გათვალისწინებული

მოსალოდნელი შედეგი

70 სოციალურად დაუცველ ოჯახს გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დღის ცენტრ აიპ ლაზარე-2015 დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

6,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“-თვის ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

დღის ცენტრის ფინანსური  მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტი საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის თანადაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 13

24,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

„საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია  უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით და სოციალური მხარდაჭერით. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება პერსონალის,მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ჩატარდება რეგულარული ტრენინგები მოხალისეთათვის, შეიქმნება მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული მობილური ჯგუფები. შემუშავდება მუნიციპალიტეტის განახლებული რეაგირების გეგმა. პროექტის ამოცანაა თემის მედეგობის გაძლიერება უბედურ შემთხვევეთან, დაავადებებტან და ეპიდემიებთა, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. ასევე ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: 60-65 წელს წელს ზემოთ ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები.ახალგაზდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები.

მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბა/განვითარება  კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა  და სოციალური მხარდაჭერა

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/  ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების /პროგრამების/  ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული  ბიუჯეტის  დანართში

თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები  განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

12930,4

18793,0

9069,4

9723,6

11202,2

0,0

11202,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140,0

149,0

0,0

149,0

149,0

0,0

149,0

 

ხარჯები

7247,8

9220,8

1127,0

8093,7

8843,3

0,0

8843,3

 

შრომის ანაზღაურება

1666,4

1830,3

0,0

1830,3

1856,1

0,0

1856,1

 

საქონელი და მომსახურება

702,8

1223,2

420,1

803,0

893,5

0,0

893,5

 

პროცენტი

48,4

26,0

0,0

26,0

29,3

0,0

29,3

 

სუბსიდიები

3952,3

4532,8

0,0

4532,8

5098,9

0,0

5098,9

 

გრანტები

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

518,5

551,9

0,0

551,9

713,5

0,0

713,5

 

სხვა ხარჯები

359,4

1026,6

706,9

319,7

216,9

0,0

216,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5682,6

9546,6

7942,4

1604,2

2307,6

0,0

2307,6

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,4

25,7

0,0

25,7

51,3

0,0

51,3

 

საშინაო

0,4

25,7

0,0

25,7

51,3

0,0

51,3

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

2399,6

2814,0

0,0

2814,0

3140,6

0,0

3140,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140,0

149,0

0,0

149,0

149,0

0,0

149,0

 

ხარჯები

2376,9

2691,2

0,0

2691,2

2823,7

0,0

2823,7

 

შრომის ანაზღაურება

1666,4

1830,3

0,0

1830,3

1856,1

0,0

1856,1

 

საქონელი და მომსახურება

582,0

700,6

0,0

700,6

782,7

0,0

782,7

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

29,3

0,0

29,3

 

სუბსიდიები

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,2

27,2

0,0

27,2

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

87,3

128,0

0,0

128,0

135,5

0,0

135,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

122,9

0,0

122,9

265,6

0,0

265,6

 

ძირითადი აქტივები

22,7

122,9

0,0

122,9

265,6

0,0

265,6

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

საშინაო

0,4

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

2392,8

2778,0

0,0

2778,0

3007,6

0,0

3007,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140,0

149,0

0,0

149,0

149,0

0,0

149,0

 

ხარჯები

2370,0

2655,1

0,0

2655,1

2742,0

0,0

2742,0

 

შრომის ანაზღაურება

1666,4

1830,3

0,0

1830,3

1856,1

0,0

1856,1

 

საქონელი და მომსახურება

582,0

700,6

0,0

700,6

782,7

0,0

782,7

 

სუბსიდიები

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,2

27,2

0,0

27,2

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

80,5

92,0

0,0

92,0

83,2

0,0

83,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

122,9

0,0

122,9

265,6

0,0

265,6

 

ძირითადი აქტივები

22,7

122,9

0,0

122,9

265,6

0,0

265,6

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

732,8

878,2

0,0

878,2

862,3

0,0

862,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

730,8

812,3

0,0

812,3

804,3

0,0

804,3

 

შრომის ანაზღაურება

482,3

493,2

0,0

493,2

493,3

0,0

493,3

 

საქონელი და მომსახურება

167,3

224,1

0,0

224,1

228,0

0,0

228,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

8,3

0,0

8,3

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

80,4

86,6

0,0

86,6

78,0

0,0

78,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

66,0

0,0

66,0

58,0

0,0

58,0

 

ძირითადი აქტივები

2,0

66,0

0,0

66,0

58,0

0,0

58,0

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1584,8

1826,0

0,0

1826,0

2028,2

0,0

2028,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

115,0

 

115,0

115,0

 

115,0

 

ხარჯები

1564,1

1771,1

0,0

1771,1

1862,6

0,0

1862,6

 

შრომის ანაზღაურება

1133,5

1289,3

0,0

1289,3

1315,0

0,0

1315,0

 

საქონელი და მომსახურება

394,0

452,5

0,0

452,5

527,4

0,0

527,4

 

სუბსიდიები

0,0

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,5

18,9

0,0

18,9

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5,4

0,0

5,4

5,2

0,0

5,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,7

54,9

0,0

54,9

165,6

0,0

165,6

 

ძირითადი აქტივები

20,7

54,9

0,0

54,9

165,6

0,0

165,6

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

75,2

73,8

0,0

73,8

117,1

0,0

117,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

75,2

71,8

0,0

71,8

75,1

0,0

75,1

 

შრომის ანაზღაურება

50,6

47,8

0,0

47,8

47,8

0,0

47,8

 

საქონელი და მომსახურება

20,7

24,0

0,0

24,0

27,3

0,0

27,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

42,0

0,0

42,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,0

0,0

2,0

42,0

0,0

42,0

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

6,9

36,0

0,0

36,0

133,0

0,0

133,0

 

ხარჯები

6,9

36,0

0,0

36,0

81,7

0,0

81,7

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

29,3

0,0

29,3

 

სხვა ხარჯები

6,9

36,0

0,0

36,0

52,3

0,0

52,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

6,9

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

6,9

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

6,9

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,7

0,0

30,7

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

29,3

0,0

29,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7005,5

11036,1

8053,6

2982,6

2770,2

0,0

2770,2

 

ხარჯები

1430,3

2261,3

714,1

1547,1

938,2

0,0

938,2

 

საქონელი და მომსახურება

24,2

23,8

7,2

16,6

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

48,4

26,0

0,0

26,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1134,0

1423,2

0,0

1423,2

895,8

0,0

895,8

 

გრანტები

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

223,7

758,2

706,9

51,3

7,4

0,0

7,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5575,2

8749,2

7339,4

1409,8

1832,0

0,0

1832,0

 

ძირითადი აქტივები

5575,2

8749,2

7339,4

1409,8

1832,0

0,0

1832,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,0

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

3450,5

3997,8

3537,5

460,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

27,1

0,0

27,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3450,5

3970,7

3537,5

433,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3450,5

3970,7

3537,5

433,2

0,0

0,0

0,0

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

833,6

0,0

833,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

821,6

0,0

821,6

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

821,6

 

821,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

02 03

ბინათმშენებლობა

1,7

775,2

761,3

13,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,7

403,1

402,6

0,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,7

403,1

402,6

0,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

372,1

358,7

13,4

0,0

0,0

0,0

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

2,8

6,8

0,0

6,8

7,4

0,0

7,4

 

ხარჯები

2,8

6,8

0,0

6,8

7,4

0,0

7,4

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

6,1

0,0

6,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

0,7

0,0

0,7

7,4

0,0

7,4

02 05

სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექsპერტო მომსახურების შესყიდვა

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

450,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

450,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

450,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1118,5

1406,2

710,4

695,8

945,0

0,0

945,0

 

ხარჯები

78,7

145,9

108,4

37,5

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,7

17,7

7,2

10,5

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

48,4

26,0

0,0

26,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,6

102,2

101,2

1,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1039,8

1234,6

601,9

632,6

945,0

0,0

945,0

 

ძირითადი აქტივები

1039,8

1234,6

601,9

632,6

945,0

0,0

945,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

0,0

89,2

0,0

89,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

74,2

0,0

74,2

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

74,2

 

74,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

645,6

2307,5

2306,5

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

213,1

204,2

203,1

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

213,1

204,2

203,1

1,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432,5

2103,3

2103,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

432,5

2103,3

2103,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

 

გრანტები

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

738,0

738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

738,0

738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

738,0

738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 11

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა

1138,2

1473,8

0,0

1473,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1134,0

1423,2

0,0

1423,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1134,0

1423,2

 

1423,2

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,2

50,6

0,0

50,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,2

50,6

0,0

50,6

0,0

0,0

0,0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

648,3

300,9

0,0

300,9

410,0

0,0

410,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

21,0

0,0

21,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

648,3

279,9

0,0

279,9

410,0

0,0

410,0

 

ძირითადი აქტივები

648,3

279,9

0,0

279,9

410,0

0,0

410,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6,0

6,0

0,0

6,0

729,1

0,0

729,1

 

ხარჯები

6,0

6,0

0,0

6,0

729,1

0,0

729,1

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

723,1

0,0

723,1

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

0,0

0,0

0,0

0,0

413,2

0,0

413,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

413,2

0,0

413,2

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

413,2

 

413,2

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

0,0

309,9

0,0

309,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

309,9

0,0

309,9

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

309,9

 

309,9

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

04 00

განათლება

1358,5

2523,7

882,9

1640,8

1732,6

0,0

1732,6

 

ხარჯები

1320,3

2033,7

412,9

1620,8

1732,6

0,0

1732,6

 

საქონელი და მომსახურება

6,9

442,4

412,9

29,5

49,8

0,0

49,8

 

სუბსიდიები

1311,2

1517,8

0,0

1517,8

1682,8

0,0

1682,8

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,2

73,5

0,0

73,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,2

490,0

470,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

38,2

490,0

470,0

20,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1299,5

1487,8

0,0

1487,8

1632,8

0,0

1632,8

 

ხარჯები

1261,3

1467,8

0,0

1467,8

1632,8

0,0

1632,8

 

სუბსიდიები

1261,3

1467,8

 

1467,8

1632,8

 

1632,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,2

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

38,2

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

49,8

1002,4

882,9

119,5

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

49,8

532,4

412,9

119,5

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

49,8

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

470,0

470,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

470,0

470,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

9,1

33,5

0,0

33,5

49,8

0,0

49,8

 

ხარჯები

9,1

33,5

0,0

33,5

49,8

0,0

49,8

 

საქონელი და მომსახურება

6,9

29,5

0,0

29,5

49,8

0,0

49,8

 

სხვა ხარჯები

2,2

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1326,3

1504,7

133,0

1371,7

1691,3

0,0

1691,3

 

ხარჯები

1295,9

1327,2

0,0

1327,2

1481,3

0,0

1481,3

 

საქონელი და მომსახურება

83,7

50,3

0,0

50,3

55,0

0,0

55,0

 

სუბსიდიები

1204,6

1260,5

0,0

1260,5

1411,3

0,0

1411,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,6

16,4

0,0

16,4

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,4

177,5

133,0

44,6

210,0

0,0

210,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

545,9

746,2

133,0

613,3

720,0

0,0

720,0

 

ხარჯები

535,8

611,9

0,0

611,9

640,0

0,0

640,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

525,8

607,9

0,0

607,9

625,0

0,0

625,0

 

სხვა ხარჯები

6,5

4,0

0,0

4,0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,1

134,3

133,0

1,3

80,0

0,0

80,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

345,9

384,3

0,0

384,3

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

342,9

384,3

0,0

384,3

400,0

0,0

400,0

 

სუბსიდიები

342,9

384,3

 

384,3

400,0

 

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

189,9

225,0

0,0

225,0

225,0

0,0

225,0

 

ხარჯები

182,9

223,7

0,0

223,7

225,0

0,0

225,0

 

სუბსიდიები

182,9

223,7

 

223,7

225,0

 

225,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,1

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,1

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

10,0

137,0

133,0

4,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,0

4,0

0,0

4,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

6,5

4,0

0,0

4,0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

133,0

133,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

133,0

133,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა  

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

631,0

692,8

0,0

692,8

867,3

0,0

867,3

 

ხარჯები

610,6

649,5

0,0

649,5

737,3

0,0

737,3

 

საქონელი და მომსახურება

78,9

50,3

0,0

50,3

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

530,6

590,6

0,0

590,6

702,3

0,0

702,3

 

სხვა ხარჯები

1,2

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,3

43,2

0,0

43,2

130,0

0,0

130,0

 

ძირითადი აქტივები

20,3

43,2

0,0

43,2

130,0

0,0

130,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

379,2

428,8

0,0

428,8

493,8

0,0

493,8

 

ხარჯები

365,0

407,0

0,0

407,0

493,8

0,0

493,8

 

სუბსიდიები

365,0

404,1

 

404,1

493,8

 

493,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,2

21,8

0,0

21,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,2

21,8

0,0

21,8

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

156,3

198,0

0,0

198,0

208,5

0,0

208,5

 

ხარჯები

153,3

186,5

0,0

186,5

208,5

0,0

208,5

 

სუბსიდიები

153,3

186,5

 

186,5

208,5

 

208,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,0

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

14,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

12,4

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

81,1

66,0

0,0

66,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

80,0

56,0

0,0

56,0

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

78,9

50,3

0,0

50,3

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

130,0

0,0

130,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

1,2

3,7

0,0

3,7

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

1,2

3,7

0,0

3,7

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,2

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

104,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

104,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

104,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

14,0

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

14,0

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

14,0

30,0

 

30,0

50,0

 

50,0

05 06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

30,0

32,0

0,0

32,0

34,0

0,0

34,0

 

ხარჯები

30,0

32,0

0,0

32,0

34,0

0,0

34,0

 

სუბსიდიები

30,0

32,0

 

32,0

34,0

 

34,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

834,5

908,5

0,0

908,5

1138,4

0,0

1138,4

 

ხარჯები

818,5

901,5

0,0

901,5

1138,4

0,0

1138,4

 

სუბსიდიები

302,5

326,3

0,0

326,3

385,9

0,0

385,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

477,3

524,7

0,0

524,7

693,5

0,0

693,5

 

სხვა ხარჯები

38,6

50,5

0,0

50,5

59,0

0,0

59,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

16,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

444,0

452,3

0,0

452,3

558,4

0,0

558,4

 

ხარჯები

427,9

447,3

0,0

447,3

558,4

0,0

558,4

 

სუბსიდიები

136,2

152,8

0,0

152,8

169,9

0,0

169,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,8

291,5

0,0

291,5

385,0

0,0

385,0

 

სხვა ხარჯები

2,9

3,0

0,0

3,0

3,5

0,0

3,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

16,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

152,3

157,8

0,0

157,8

169,9

0,0

169,9

 

ხარჯები

136,2

152,8

0,0

152,8

169,9

0,0

169,9

 

სუბსიდიები

136,2

152,8

 

152,8

169,9

 

169,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

288,8

291,5

0,0

291,5

345,0

0,0

345,0

 

ხარჯები

288,8

291,5

0,0

291,5

345,0

0,0

345,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,8

291,5

0,0

291,5

345,0

0,0

345,0

06 02 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

06 02 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

2,9

3,0

0,0

3,0

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,9

3,0

0,0

3,0

3,5

0,0

3,5

 

სხვა ხარჯები

2,9

3,0

0,0

3,0

3,5

0,0

3,5

06 02

სოციალური დაცვა

390,5

456,2

0,0

456,2

580,0

0,0

580,0

 

ხარჯები

390,5

454,2

0,0

454,2

580,0

0,0

580,0

 

სუბსიდიები

166,3

173,5

0,0

173,5

216,0

0,0

216,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

188,5

233,2

0,0

233,2

308,5

0,0

308,5

 

სხვა ხარჯები

35,7

47,5

0,0

47,5

55,5

0,0

55,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

166,3

182,0

0,0

182,0

216,0

0,0

216,0

 

ხარჯები

166,3

182,0

0,0

182,0

216,0

0,0

216,0

 

სუბსიდიები

166,3

173,5

 

173,5

216,0

 

216,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

34,2

35,6

0,0

35,6

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

34,2

35,6

0,0

35,6

75,0

0,0

75,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,2

35,6

0,0

35,6

75,0

0,0

75,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

10,5

11,6

0,0

11,6

18,4

0,0

18,4

 

ხარჯები

10,5

11,6

0,0

11,6

18,4

0,0

18,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,5

11,6

0,0

11,6

18,4

0,0

18,4

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

10,0

12,4

0,0

12,4

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

10,0

12,4

0,0

12,4

18,7

0,0

18,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,0

12,4

0,0

12,4

18,7

0,0

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

14,0

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

14,0

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

21,0

26,0

0,0

26,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

21,0

26,0

0,0

26,0

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

21,0

26,0

0,0

26,0

25,0

0,0

25,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 08

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

22,9

23,0

0,0

23,0

31,8

0,0

31,8

 

ხარჯები

22,9

23,0

0,0

23,0

31,8

0,0

31,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,9

23,0

0,0

23,0

31,8

0,0

31,8

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

7,6

9,2

0,0

9,2

9,6

0,0

9,6

 

ხარჯები

7,6

9,2

0,0

9,2

9,6

0,0

9,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

9,2

0,0

9,2

9,6

0,0

9,6

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

32,5

34,3

0,0

34,3

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

32,5

34,3

0,0

34,3

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,5

34,3

0,0

34,3

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური დახმარება

32,5

34,3

0,0

34,3

35,0

0,0

35,0

06 02 11

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

59,6

90,6

0,0

90,6

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

59,6

90,6

0,0

90,6

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57,4

90,6

0,0

90,6

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 12

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

0,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

6,0

0,0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

06 02 13

პროექტი ‘საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

24,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

24,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

24,5

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი  ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
სენაკის  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდება სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებათა  გადანაწილება
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 


მუხლი 22. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემების ანაზღაურება
2020 წლის განმავლობაში სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

 


მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელსეკრულებაზე ზედამხედველობა
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების  განმახორციელებელი ორგანოები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების  განმახორციელებელი ორგანოების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის  მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის  უფლებამოსილება

 


მუხლი 25. დავალიანებების  ანაზღაურება
 სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04 -დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისატვის

 

 

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქარტველოს   კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  125 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  10.0 ათასი ლარი;

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2020 წლის სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2020 წლის 1  იანვრიდან.

2. სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის  №62 დადგენილება (ვებგვერდი 27/12/2018 წელი სარეგისტარციო კოდი190020020 35.108.016426).

 



სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი