„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016441
14
23/12/2019
ვებგვერდი, 24/12/2019
190020020.35.108.016441
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №14

2019 წლის 23 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016426) შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილებები:

დადგენილების მუხლი 1  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1

ა)   განისაზღვროს:

ა. ა)  შემოსულობები  17851,6  ათ.ლარით;

ა. ბ) გადასახდელები 18793,0  ათ.ლარით;

ა. გ)  სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მისაღები  გრანტები განისაზღვრა   8477,5 ათ.ლარით,

მათ შორის:

ა. გ. ა)  მიზნობრივი ტრანსფერი  607,9 ათ. ლარით;

ა.გ. ბ)  კაპიტალური ტრანსფერი   7869,6 ათ. ლარით;

ა. დ)   სარეზერვო ფონდი 35,0  ათ.ლარით;

ა.ი)   ფინანსური აქტივების  კლება  941,4  ათ.ლარით,

მათ შორის:

ა.ე.ა)   სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 786,9 ათ.ლარით;

ა.ე.ბ)  საკუთარი შემოსავლები   154,5  ათ.ლარი.

დადგენილებით  დამტკიცებული დანართის:

ა.ა)  1-ლი მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ბალანსი  თანდართული  რედაქციით:

        დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11442,5

14758,5

6271,5

8487,0

17708,9

8282,5

9426,4

გადასახადები

3154,1

2800,0

0,0

2800,0

8095,8

0,0

8095,8

გრანტები

7744,3

10953,1

6271,5

4681,6

8477,5

8282,5

195,0

სხვა შემოსავლები

544,2

1005,4

0,0

1005,4

1135,6

0,0

1135,6

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7322,7

7221,8

120,0

7101,8

9025,6

988,5

8037,1

შრომის ანაზღაურება

1677,6

1692,2

0,0

1692,2

1839,0

0,0

1839,0

საქონელი და მომსახურება

774,5

721,7

0,0

721,7

1211,4

412,9

798,5

პროცენტი

0,0

48,4

0,0

48,4

26,0

0,0

26,0

სუბსიდიები

3611,9

3954,3

0,0

3954,3

4534,8

0,0

4534,8

გრანტები

11,7

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

461,3

524,0

0,0

524,0

569,4

0,0

569,4

სხვა ხარჯები

785,7

281,3

120,0

161,3

815,0

575,6

239,5

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4119,8

7536,6

6151,5

1385,2

8683,3

7294,0

1389,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3690,3

8129,7

6617,0

1512,7

9599,1

8081,0

1518,1

ზრდა

4018,9

8229,7

6617,0

1612,7

9741,8

8081,0

1660,8

კლება

328,6

100,0

0,0

100,0

142,7

0,0

142,7

მთლიანი სალდო

429,5

-593,1

-465,5

-127,5

-915,7

-786,9

-128,8

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

428,0

-593,1

-465,5

-127,5

-941,4

-786,9

-154,5

ზრდა

621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

193,4

593,1

465,5

127,5

941,4

786,9

154,5

ვალუტა და დეპოზიტები

193,4

593,1

465,5

127,5

941,4

786,9

154,5

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,5

0,0

0,0

0,0

-25,7

0,0

-25,7

კლება

1,5

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

საშინაო

1,5

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ა.ბ) მე-2   მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და  ნაშთის  ცვლილება

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11771,1

14858,5

6271,5

8587,0

17851,6

8282,5

9569,1

შემოსავლები

11442,5

14758,5

6271,5

8487,0

17708,9

8282,5

9426,4

არაფინანსური აქტივების კლება

328,6

100,0

0,0

100,0

142,7

0,0

142,7

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11343,1

15451,5

6737,0

8714,5

18793,0

9069,4

9723,6

ხარჯები

8004,9

7812,5

120,0

7101,8

 

9025,6

998,5

8037,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4018,9

8229,7

6617,0

1612,7

9741,8

8081,0

1660,8

ვალდებულებების კლება

1,5

0,0

 

0,0

25,7

0,0

25,7

ნაშთის ცვლილება

428,0

-593,1

-465,5

-127,5

-941,4

-786,9

-154,4

                                                                                                                                                                                           .“;

ა.გ) მე-3   მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  17708,9  ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

კოდი

2017 ფაქტი

2018  გეგმა

2019  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

7952,2

14758,5

6271,5

8487,0

17708,9

8282,5

9426,4

გადასახადები

11

3154,1

2800,0

0,0

2800,0

8095,8

0,0

8095,8

გრანტები

13

4254,0

10953,1

6271,5

4681,6

8477,5

8282,5

195,0

სხვა შემოსავლები

14

544,2

1005,4

0,0

1005,4

1135,6

0,0

1135,6

.“;

ა.დ)  მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

,,მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8095,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2017 ფაქტი

2018  გეგმა

2019  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

3154,1

2800,0

0,0

2800,0

8095,8

0,0

8095,8

საშემოსავლო გადასახადი

11111

1070,7

750,0

 

750,0

0,0

 

0,0

ქონების გადასახადი

11311

2083,4

2050,0

0,0

2050,0

1550,0

0,0

1550,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

1558,5

1496,6

 

1496,6

1079,0

 

1079,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

13,3

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

11311031

0,7

0,0

 

 

0,0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

11311032

12,6

15,0

 

15,0

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1131104

321,6

302,3

0,0

302,3

328,4

0,0

328,4

ფიზიკური პირებიდან

11311041

169,1

152,3

 

152,3

176,0

 

176,0

იურიდიული პირებიდან

11311042

152,6

150,0

 

150,0

152,4

 

152,4

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1131105

190,0

236,1

0,0

236,1

142,6

0,0

142,6

ფიზიკური პირებიდან

11311051

35,8

31,4

 

31,4

20,0

 

20,0

იურიდიული პირებიდან

11311052

154,2

204,7

 

204,7

122,6

 

122,6

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

114

0,0

0,0

 

 

6545,8

 

6545,8

დამატებული ღირებულების გადასახადს

11411

0,0

0,0

0,0

0,0

6545,8

 

6545,8

.“;

ა.ე)  მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

,,მუხლი 5.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  გრანტები

განისაზღვროს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გრანტები 8477,5   ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2017 ფაქტი

2018  გეგმა

2019  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

4254,0

10953,1

6271,5

4681,6

8477,5

8282,5

195,0

სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული გრანტები

133

4254,0

10953,1

6271,5

4681,6

8477,5

8282,5

195,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331111

4000,8

4486,6

 

4486,6

0,0

 

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1331111

195,0

195,0

 

195,0

607,9

412,9

195,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)

133112

0,0

6207,0

6207,0

0,0

7869,6

7869,6

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი )

133211

 

6207,0

6207,0

 

7869,6

7869,6

 

 

.“

ა.ვ)  მე-6 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:

,,მუხლი 6.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   1135,6  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2017 ფაქტი

2018  გეგმა

2019  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

544,2

1005,4

0,0

1005,4

1135,6

0,0

1135,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

197,1

170,3

0,0

170,3

243,8

0,0

243,8

პროცენტები

1411

14,1

23,9

 

23,9

36,2

 

36,2

რენტა

1415

183,0

146,4

0,0

146,4

207,6

0,0

207,6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

14151

157,9

129,8

 

129,8

185,3

 

185,3

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

25,1

16,6

 

16,6

22,3

 

22,3

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

102,6

171,9

0,0

171,9

121,0

0,0

121,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

90,0

155,1

0,0

155,1

110,6

0,0

110,6

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

61,7

79,7

 

79,7

70,6

 

70,6

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0,0

42,4

 

42,4

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

28,0

33,0

 

33,0

40,0

 

40,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

12,7

16,8

0,0

16,8

10,4

0,0

10,4

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

12,7

16,8

 

16,8

10,4

 

10,4

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

232,3

633,2

 

633,2

707,4

 

707,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

12,1

30,0

 

30,0

63,4

 

63,4

.“;

 

ა.ზ ) მე-7   მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9025,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

        დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7322,7

7221,8

120,0

7101,8

9025,6

988,5

8037,1

შრომის ანაზღაურება

1677,6

1692,2

0,0

1692,2

1839,0

0,0

1839,0

საქონელი და მომსახურება

774,5

721,7

0,0

721,7

1211,4

412,9

798,5

პროცენტი

0,0

48,4

0,0

48,4

26,0

0,0

26,0

სუბსიდიები

3611,9

3954,3

0,0

3954,3

4534,8

0,0

4534,8

გრანტები

11,7

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

461,3

524,0

0,0

524,0

569,4

0,0

569,4

სხვა ხარჯები

785,7

281,3

120,0

161,3

815,0

575,6

239,5

                       . “;

ა.თ)  მე-8 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:           

,,მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9599,1  ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  9741,8 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

32,7

81,8

0,0

81,8

1207

 

120,7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

13,8

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3889,6

7998,0

6552,5

1445,4

8875,6

7478,0

1397,6

04 00

განათლება

40,6

103,1

64,5

38,6

554,5

470,0

84,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

20,8

30,5

0,0

30,5

176,2

133,0

43,3

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

21,5

16,3

0,0

16,3

15,5

0,0

15,5

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  142,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

კოდი

2017 ფაქტი

2018  გეგმა

2019  პროგნოზი

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

328,6

100,0

142,7

 

ძირითადი აქტივები

311

317,7

100,0

42,7

 

მატერიალური მარაგები

312

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

313

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

314

10,9

0

100,0

 

მიწა

3141

10,9

0

100,0

 

                                                                                                                                                                                           .“;

ა.ი)  მე-9 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს  სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 პროგნოზი

2019 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2349,4

2433,0

0,0

2433,0

2735,5

0,0

2735,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2349,4

2417,4

0,0

2417,4

2699,4

0,0

2699,4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

7,4

0,0

7,4

35,0

0,0

35,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

8,2

 

8,2

1,0

 

1,0

702

თავდაცვა

98,0

79,0

0,0

79,0

73,8

0,0

73,8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2,7

4,0

0,0

4,0

6,8

0,0

6,8

70421

სოფლის მეურნეობა

2,7

4,0

 

4,0

6,8

 

6,8

7045

ტრანსპორტი

2049,4

3777,2

3534,2

243,0

3990,3

3530,3

460,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2049,4

3777,2

3534,2

243,0

3990,3

3530,3

460,1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1038,3

728,4

0,0

728,4

1038,9

738,0

300,9

705

გარემოს დაცვა

761,9

2487,5

2485,5

2,0

2307,5

2306,5

1,1

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

761,9

2487,5

2485,5

2,0

2307,5

2306,5

1,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1154,4

2355,5

652,8

1702,7

3698,3

1478,8

2219,5

7061

ბინათმშენებლობა

1,0

2,1

0,0

2,1

782,2

768,3

13,9

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

 

0,0

30,0

 

30,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1153,4

2353,4

652,8

1700,6

2886,1

710,5

2175,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137,7

152,6

0,0

152,6

157,8

0,0

157,8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137,7

152,6

0,0

152,6

157,8

0,0

157,8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1563,9

1328,2

0,0

1328,2

1494,2

133,0

1361,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

490,0

546,2

0,0

546,2

746,2

133,0

613,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

631,0

551,1

0,0

551,1

626,8

0,0

626,8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

14,0

0,0

14,0

30,0

0,0

30,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

412,9

186,9

0,0

186,9

59,1

0,0

59,1

709

განათლება

1550,3

1423,6

64,5

1359,1

2523,7

882,9

1640,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1459,4

1300,0

0,0

1300,0

1487,8

0,0

1487,8

7092

ზოგადი განათლება

49,5

114,5

64,5

50,0

1002,4

882,9

119,5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

49,5

114,5

64,5

50,0

1002,4

882,9

119,5

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

41,4

9,1

0,0

9,1

33,5

0,0

33,5

710

სოციალური დაცვა

637,3

682,5

0,0

682,5

766,2

0,0

766,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55,7

63,8

0,0

63,8

67,1

0,0

67,1

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

33,4

40,9

0,0

40,9

44,1

0,0

44,1

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22,3

22,9

0,0

22,9

23,0

0,0

23,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,0

36,3

0,0

36,3

37,4

0,0

37,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

545,6

582,4

0,0

582,4

657,6

0,0

661,6

 

სულ

11343,4

15451,5

6737,0

8714,5

18793,0

9069,4

9723,6

                                                                                                                                                                                         .“;

 ა.კ)  მე-14  მუხლის  ,,1.1“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:

,,1.1.   გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03   01)   განისაზღვროს  3990,3 ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან  მიღებული  თანხით 3530,3 ათ.ლარი  და  ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული  თანხით  460,1 ათ.ლარით

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი,  ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება  ქალაქის  ქუჩებში, მოიხრეშება და  მოწესრიგდება   თემების/სოფლების შიდა საუბნო გზები. ასევე ყურადღება  მიექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს  ორმულ  შეკეთებებს, გზების დახაზვას, შუქნიშნების  მონტაჟს  და სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვაკების დამონტაჟებას. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული (50000 ლარზე მეტი  ღირებულების) პროექტების საპროექტო და საამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა ”;

ა.ლ)  მე-14  მუხლის    ,,1.2.3 “ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

1.2.3  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01) განისაზღვროს 782,2 ათ. ლარით

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 768,3 ათ. ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებიდან მიღებული თანხით 13,9 ათ. ლარი.

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით : სსიპ

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის მშენებლობას; მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციას(გადახურვა, ფასადები, ეზოს კეთილმოწყობა); ეკის, ზანის, ზემო  ფოცხოს, ნოსირის ადმიუნისტრაციული ერთეულების საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაციას.”;

ა.მ)  მე-14  მუხლის  ,,1.3“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)  განისაზღვროს  1406,3   ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან  მიღებული  თანხით 710,5 ათ.ლარი  და  ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული  თანხით  695,8 ათ.ლარით

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ნაეძვის ხის (მაკომპლექტებელი განათების სისტემით) შესყიდვა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.“;

ა.ნ) მე-14  მუხლის  ,,3.2.3.“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:  

,,3.2.3. კულტურული   ღონისძიებების  ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა სპორტის და ახალგაზრდობის  სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 55, 5  ათ. ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

ა.ო) მე-14  მუხლის  ,,4.2.6 .“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,4.2.6. ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 309,0  ათ.  ლარი                                                                          

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის  გაზრდის გზით.“;

ა.პ)  მე-15   მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 15.   სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანი-ზაციული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11343,1

15451,5

6737,0

8714,5

18793,0

9069,4

9723,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140,0

147,0

0,0

147,0

147,0

0,0

147,0

 

ხარჯები

7322,7

7221,8

120,0

7101,8

9025,6

988,5

8037,1

 

შრომის ანაზღაურება

1677,6

1692,2

0,0

1692,2

1839,0

0,0

1839,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4018,9

8229,7

6617,0

1612,7

9741,8

8081,0

1660,8

 

ვალდებულებების კლება

1,5

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2349,4

2433,0

0,0

2433,0

2735,5

0,0

2735,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133,0

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

143,0

 

ხარჯები

2316,4

2351,2

0,0

2351,2

2614,8

0,0

2614,8

 

შრომის ანაზღაურება

1613,6

1639,5

0,0

1639,5

1788,0

0,0

1788,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,7

81,8

0,0

81,8

120,7

0,0

120,7

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

701,1

810,0

0,0

810,0

878,2

0,0

878,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

696,8

756,0

0,0

756,0

812,3

0,0

812,3

 

შრომის ანაზღაურება

458,8

491,7

0,0

491,7

498,7

0,0

498,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

54,0

0,0

54,0

66,0

0,0

66,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1648,3

1607,5

0,0

1607,5

1821,2

0,0

1821,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

113,0

 

113,0

113,0

 

113,0

 

ხარჯები

1619,6

1579,7

0,0

1579,7

1766,5

0,0

1766,5

 

შრომის ანაზღაურება

1154,8

1147,8

0,0

1147,8

1289,3

0,0

1289,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,3

27,8

0,0

27,8

54,7

0,0

54,7

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

7,4

0,0

7,4

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

7,4

0,0

7,4

35,0

0,0

35,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

8,2

0,0

8,2

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

8,2

0,0

8,2

1,0

0,0

1,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

98,0

79,0

0,0

79,0

73,8

0,0

73,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

84,2

79,0

0,0

79,0

71,8

0,0

71,8

 

შრომის ანაზღაურება

64,0

52,7

0,0

52,7

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, მოილიზაციისა და გაწვევის სამსახური

98,0

79,0

0,0

79,0

73,8

0,0

73,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

84,2

79,0

0,0

79,0

71,8

0,0

71,8

 

შრომის ანაზღაურება

64,0

52,7

0,0

52,7

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5006,8

9350,6

6672,5

2678,1

11041,9

8053,6

2988,4

 

ხარჯები

1117,2

1352,7

120,0

1232,7

2140,7

575,6

1565,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3889,6

7998,0

6552,5

1445,4

8875,6

7478,0

1397,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

2049,4

3777,2

3534,2

243,0

3990,3

3530,3

460,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

27,1

0,0

27,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2049,4

3777,2

3534,2

243,0

3963,2

3530,3

433,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

673,1

1147,8

0,0

1147,8

2292,0

768,3

1523,7

 

ხარჯები

668,7

1143,6

0,0

1143,6

1832,1

372,4

1459,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

4,2

0,0

4,2

459,9

395,9

64,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1,0

2,1

0,0

2,1

782,2

768,3

13,9

 

ხარჯები

1,0

2,1

0,0

2,1

372,9

372,4

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

409,2

395,9

13,4

03 02 03

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა

667,3

1139,7

0,0

1139,7

1473,8

0,0

1473,8

 

ხარჯები

662,9

1135,5

0,0

1135,5

1423,2

0,0

1423,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

4,2

0,0

4,2

50,6

0,0

50,6

03 02 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,8

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

4,8

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

738,0

738,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

738,0

738,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

481,4

1207,7

652,8

554,9

1406,3

710,5

695,8

 

ხარჯები

189,4

85,1

0,0

85,1

49,5

0,0

49,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292,0

1122,6

652,8

469,8

1331,2

710,5

620,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

761,9

2487,5

2485,5

2,0

2307,5

2306,5

1,1

 

ხარჯები

0,0

122,0

120,0

2,0

204,2

203,1

1,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

761,9

2365,5

2365,5

0,0

2103,3

2103,3

0,0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

2,7

4,0

0,0

4,0

6,8

0,0

6,8

 

ხარჯები

2,7

4,0

 

4,0

6,8

 

6,8

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

1038,3

728,4

0,0

728,4

300,9

0,0

300,9

 

ხარჯები

256,3

0,0

0,0

0,0

21,0

0,0

21,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782,0

728,4

0,0

728,4

279,9

0,0

279,9

04 00

განათლება

1550,3

1423,6

64,5

1359,1

2523,7

882,9

1640,8

 

ხარჯები

1509,7

1320,4

0,0

1320,4

1969,2

412,9

1556,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,6

103,1

64,5

38,6

554,5

470,0

84,5

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1220,0

1300,0

0,0

1300,0

1487,8

0,0

1487,8

 

ხარჯები

1179,4

1261,4

0,0

1261,4

1467,8

0,0

1467,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,6

38,6

0,0

38,6

20,0

0,0

20,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

49,5

114,5

64,5

50,0

1002,4

882,9

119,5

 

ხარჯები

49,5

50,0

0,0

50,0

467,9

412,9

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

64,5

64,5

0,0

534,5

470,0

64,5

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

26,6

9,1

0,0

9,1

33,5

0,0

33,5

 

ხარჯები

26,6

9,1

0,0

9,1

33,5

0,0

33,5

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

239,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

239,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1563,9

1328,2

0,0

1328,2

1494,2

133,0

1361,2

 

ხარჯები

1543,1

1297,7

0,0

1297,7

1318,0

0,0

1318,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,8

30,5

0,0

30,5

176,2

133,0

43,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

490,0

546,2

0,0

546,2

746,2

133,0

613,3

 

ხარჯები

490,0

536,1

0,0

536,1

611,9

0,0

611,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,1

0,0

10,1

134,3

133,0

1,3

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

346,5

346,0

0,0

346,0

384,3

0,0

384,3

 

ხარჯები

346,5

343,0

0,0

343,0

384,3

0,0

384,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

127,2

182,9

0,0

182,9

223,7

0,0

223,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,1

0,0

7,1

1,3

0,0

1,3

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

16,3

10,2

0,0

10,2

137,0

133,0

4,0

 

ხარჯები

16,3

10,2

0,0

10,2

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

133,0

133,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

653,4

640,2

0,0

640,2

682,3

0,0

682,3

 

ხარჯები

644,1

624,8

0,0

624,8

640,3

0,0

640,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,3

15,4

0,0

15,4

41,9

0,0

41,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

403,5

380,5

0,0

380,5

428,8

0,0

428,8

 

ხარჯები

394,3

366,2

0,0

366,2

407,0

0,0

407,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,2

14,3

0,0

14,3

21,8

0,0

21,8

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

108,0

156,3

0,0

156,3

198,0

0,0

198,0

 

ხარჯები

108,0

153,3

0,0

153,3

187,8

0,0

187,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

0,0

3,0

10,2

0,0

10,2

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

45,0

14,4

0,0

14,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

12,4

0,0

12,4

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

22,4

81,3

0,0

81,3

55,5

0,0

55,5

 

ხარჯები

22,2

80,2

0,0

80,2

45,5

0,0

45,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

1,1

0,0

1,1

9,9

0,0

9,9

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

74,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

74,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

17,4

1,2

0,0

1,2

3,7

0,0

3,7

 

ხარჯები

17,4

1,2

0,0

1,2

3,7

0,0

3,7

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

373,1

104,3

0,0

104,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

361,7

104,3

0,0

104,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

0,0

14,0

0,0

14,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

14,0

0,0

14,0

30,0

0,0

30,0

05 06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

30,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

30,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

775,0

835,1

0,0

835,1

924,0

0,0

924,0

 

ხარჯები

752,4

818,8

0,0

818,8

911,2

0,0

911,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,5

16,3

0,0

16,3

12,8

0,0

12,8

 

ვალდებულებების კლება

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137,7

152,6

0,0

152,6

157,8

0,0

157,8

 

ხარჯები

122,7

136,3

0,0

136,3

153,5

0,0

153,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

16,3

0,0

16,3

4,3

0,0

4,3

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

637,3

682,5

0,0

682,5

766,2

0,0

766,2

 

ხარჯები

629,7

682,5

0,0

682,5

757,7

0,0

757,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

 

ვალდებულებების კლება

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

176,5

166,3

0,0

166,3

182,0

0,0

182,0

 

ხარჯები

170,0

166,3

0,0

166,3

173,5

0,0

173,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

10,4

10,1

0,0

10,1

12,4

0,0

12,4

 

ხარჯები

10,4

10,1

0,0

10,1

12,4

0,0

12,4

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

12,6

14,0

0,0

14,0

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

12,6

14,0

0,0

14,0

10,5

0,0

10,5

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

19,5

21,0

0,0

21,0

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

19,5

21,0

0,0

21,0

26,0

0,0

26,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

12,8

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,8

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

301,2

288,8

0,0

288,8

309,0

0,0

309,0

 

ხარჯები

300,1

288,8

0,0

288,8

309,0

0,0

309,0

 

ვალდებულებების კლება

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

23,9

32,5

0,0

32,5

34,3

0,0

34,3

 

ხარჯები

23,9

32,5

0,0

32,5

34,3

0,0

34,3

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

9,5

8,4

0,0

8,4

9,8

0,0

9,8

 

ხარჯები

9,5

8,4

0,0

8,4

9,8

0,0

9,8

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

33,5

34,2

0,0

34,2

35,6

0,0

35,6

 

ხარჯები

33,5

34,2

0,0

34,2

35,6

0,0

35,6

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

2,6

2,1

0,0

2,1

1,8

0,0

1,8

 

ხარჯები

2,6

2,1

0,0

2,1

1,8

0,0

1,8

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

22,3

22,9

0,0

22,9

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

22,3

22,9

0,0

22,9

23,0

0,0

23,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

6,3

4,1

0,0

4,1

5,7

0,0

5,7

 

ხარჯები

6,3

4,1

0,0

4,1

5,7

0,0

5,7

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

3,5

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

3,5

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

0,0

59,6

0,0

59,6

90,6

0,0

90,6

 

ხარჯები

0,0

59,6

0,0

59,6

90,6

0,0

90,6

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

2,9

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,9

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

                                                                                                                                                                                       .“;

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი