„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016243
11
20/12/2019
ვებგვერდი, 24/12/2019
190020020.35.135.016243
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2019 წლის 20 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილების დანართში (ვებგვერდი: matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016232) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე



დანართი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


თავი I
 
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

 

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13355,233

9482,827

0,000

9482,827

13013,335

 

13013,335

გადასახადები

4983,110

6070,992

0,000

6070,992

3700,000

 

3700,000

გრანტები

7393,473

2987,488

0,000

2987,488

8724,720

 

8724,720

სხვა შემოსავლები

978,650

424,347

0,000

424,347

588,615

 

588,615

ხარჯები

4930,249

5475,400

0,000

5475,400

5839,393

 

5839,393

შრომის ანაზღაურება

1024,556

1280,554

0,000

1280,554

1295,161

 

1295,161

საქონელი და მომსახურება

996,358

934,110

0,000

934,110

1100,410

 

1100,410

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

სუბსიდიები

1818,325

2563,451

0,000

2563,451

2889,182

 

2889,182

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

430,099

290,998

0,000

290,998

398,640

 

398,640

სხვა ხარჯები

660,911

406,287

0,000

406,287

156,000

 

156,000

საოპრაციო სალდო

8424,984

4007,427

0,000

4007,427

7173,942

 

7173,942

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8241,224

5019,986

0,000

5019,986

7821,903

 

7821,903

ზრდა

8241,224

5019,986

0,000

5019,986

7821,903

 

7821,903

კლება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

მთლიანი სალდო

183,760

-1012,559

0,000

-1012,559

-647,961

 

-647,961

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1406,608

-1664,159

0,000

-1664,159

-651,600

 

-651,600

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

სესხები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

კლება

1406,608

1664,159

0,000

1664,159

651,600

 

651,600

ვალუტა და დეპოზიტი

1406,608

1664,159

 

1664,159

651,600

 

651,600

სესხები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,000

0,000

0,000

0,000

-3,639

 

-3,639

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

საშინაო

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

საგარეო

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

3,639

 

3,639

საშინაო

0,000

0,000

 

0,000

3,639

 

3,639

საგარეო

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

ბალანსი

1590,368

651,600

0,000

651,600

0,000

 

0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13355,233

9482,827

0,000

9 482,827

13013,335

 

13 013,335

შემოსავლები

13355,233

9482,827

0,000

9 482,827

13013,335

 

13 013,335

არაფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

გადასახდელები

13171,473

10495,386

0,000

10 495,386

13664,935

 

13 664,935

ხარჯები

4930,249

5475,400

0,000

5 475,400

5839,393

 

5 839,393

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8241,224

5019,986

0,000

5 019,986

7821,903

 

7 821,903

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

3,639

 

3,639

ნაშთის ცვლელება

183,760

-1012,559

0,000

-1 012,559

-651,600

 

-651,600

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 13 013 335 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 355,233

9 482,827

9 482,827

13 013,335

13 013,335

გადასახადები

4 983,110

6 070,992

6 070,992

3 700,000

3 700,000

გრანტები

7 393,473

2 987,488

2 987,488

8 724,720

8 724,720

სხვა შემოსავლები

978,650

424,347

424,347

588,615

588,615

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 3 700 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4983,110

6070,992

6 070,992

3 700,000

3 700,000

ქონების გადასახადი

4825,140

5821,528

5 821,528

3 450,000

3 450,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4825,140

5821,528

5 821,528

3 450,000

3 450,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,000

0,000

 

0,000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
  გადასახადი

0,000

0,000

 

0,000

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
  გადასახადი

0,000

0,000

 

0,000

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

 

 

250,000

250,000

საშემოსავლო გადასახადი

157,970

249,464

249,464

0,000

 

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

 

0,000

 

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 8 724 720 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7 393,473

2 987,488

2 987,488

8 724,720

8 724,720

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

3 722,281

2 987,488

2 987,488

4 850,000

4 850,000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

0,000

0,000

 

0,000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 671,192

0,000

0,000

3 874,720

3 874,720

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 627,200

0,000

0,000

2 300,000

2 300,000

სპეციალური ტრანსფერი

1 627,200

0,000

 

2 300,000

2 300,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 043,992

0,000

0,000

1 574,720

1 574,720

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,000

0,000

 

0,000

 

ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

2 043,992

0,000

 

1 574,720

1 574,720

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

 

0,000

 

სხვა ტრანსფერები

0,000

0,000

 

0,000

 

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 588 615  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

978,650

424,347

0,000

424,347

588,615

588,615

შემოსავლები საკუთრებიდან

323,359

338,031

0,000

338,031

230,000

230,000

პროცენტები

215,767

209,226

0,000

209,226

120,000

120,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

215,767

209,226

 

209,226

120,000

120,000

რენტა

107,592

128,805

0,000

128,805

110,000

110,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

106,545

127,715

 

127,715

100,000

100,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

1,047

1,090

 

1,090

10,000

10,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

30,919

20,886

0,000

20,886

40,000

40,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9,973

7,579

0,000

7,579

10,000

10,000

სანებართვო მოსაკრებელი

3,022

0,058

 

0,058

0,000

0,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

3,022

0,058

 

0,058

0,000

 

სახელმწიფო ბაჟი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

სატენდერო მოსაკრებელი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6,951

7,521

 

7,521

10,000

10,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,946

13,307

0,000

13,307

30,000

30,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20,946

13,307

0,000

13,307

30,000

30,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

 

 

0,000

 

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

20,946

13,307

0,000

13,307

30,000

30,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

20,946

13,307

 

13,307

30,000

30,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0,000

0,000

 

 

0,000

 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

302,279

44,380

 

44,380

318,615

318,615

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

268,737

0,000

 

0,000

0,000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

53,356

21,050

 

21,050

0,000

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  5 839 393ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 930,249

5 475,400

0,000

5 475,400

5 839,393

0,000

5 839,393

შრომის ანაზღაურება

1 024,556

1 280,554

0,000

1 280,554

1 295,161

0,000

1 295,161

საქონელი და მომსახურება

996,358

934,110

0,000

934,110

1 100,410

0,000

1 100,410

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 818,325

2 563,451

0,000

2 563,451

2 889,182

0,000

2 889,182

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

430,099

290,998

0,000

290,998

398,640

0,000

398,640

სხვა ხარჯი

660,911

406,287

0,000

406,287

156,000

0,000

156,000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 821 903 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   7 821 903   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

168,400

225,500

225,500

103,060

0,000

103,060

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6899,941

3526,021

3526,021

6682,945

0,000

6682,945

განათლება

589,246

460,955

460,955

757,522

0,000

757,522

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

84,605

89,989

89,989

183,366

0,000

183,366

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

499,032

717,521

717,521

95,010

0,000

95,010

ჯამი

8241,224

5019,986

5019,986

7821,903

0,000

7821,903

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1746,407

2 058,288

0,000

2 058,288

2 040,831

0,000

2 040,831

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 746,407

2 058,288

0,000

2 058,288

2 040,831

0,000

2 040,831

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 746,407

1 988,419

 

1 988,419

1 930,831

 

1 930,831

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

69,869

 

69,869

110,000

 

110,000

   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

თავდაცვა

67,938

79,701

0,000

79,701

82,200

0,000

82,200

სამოქალაქო თავდაცვა

67,938

79,701

 

79,701

82,200

 

82,200

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

სახანძრო სამსახური

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

1 213,734

1 015,940

0,000

1 015,940

1 762,643

0,000

1 762,643

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

 

 

 

 

ტრანსპორტი

1 213,734

1 015,940

 

1 015,940

1 762,643

 

1 762,643

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

გარემოს დაცვა

104,854

139,036

0,000

139,036

65,249

0,000

65,249

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

79,550

57,439

 

57,439

45,000

 

45,000

ჩამდინარე წყლების მართვა

25,304

81,597

 

81,597

20,249

 

20,249

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6 201,316

3 058,477

0,000

3 058,477

5 473,253

0,000

5 473,253

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

334,054

308,293

 

308,293

545,370

 

545,370

წყალმომარაგება

5 125,401

2 428,835

 

2 428,835

2 725,983

 

2 725,983

გარე განათება

576,594

223,118

 

223,118

1 169,200

 

1 169,200

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

165,267

98,231

 

98,231

1 032,700

 

1 032,700

ჯანმრთელობის დაცვა

347,382

446,781

0,000

446,781

457,464

0,000

457,464

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

347,382

446,781

 

446,781

457,464

 

457,464

დასვენება, კულტურა და რელიგია

700,987

917,132

0,000

917,132

1 083,466

0,000

1 083,466

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205,525

228,216

 

228,216

321,866

 

321,866

მომსახურება კულტურის სფეროში

478,750

672,445

 

672,445

732,600

 

732,600

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

16,712

16,471

 

16,471

29,000

 

29,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

განათლება

1 490,290

1 736,456

0,000

1 736,456

2 282,004

0,000

2 282,004

სკოლამდელი აღზრდა

1 208,574

1 466,865

 

1 466,865

1 777,247

 

1 777,247

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

281,716

269,591

 

269,591

504,757

 

504,757

სოციალური დაცვა

1 298,565

1 043,575

0,000

1 043,575

414,186

0,000

414,186

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

39,400

31,187

 

31,187

36,000

 

36,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 259,165

1 012,388

 

1 012,388

378,186

 

378,186

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13 171,473

10 495,386

0,000

10 495,386

13 661,296

0,000

13 661,296

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -651 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 651600 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 651600 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 110 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.  

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია

1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და  ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)                         

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  400  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2019  წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 1 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას  სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 185 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 70 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“  ამჟამად სწავლობს 80 ბავშვი, ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.2  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.  

5.1.3  აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.  

5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

პროგრ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

13171,473

10495,386

13664,935

0,000

13664,935

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

71

102

0

102

 

ხარჯები

4930,249

5475,400

5839,393

0,000

5839,393

 

შრომის ანაზღაურება

1024,556

1280,554

1295,161

0,000

1295,161

 

საქონელი და მომსახურეობა

996,358

934,110

1100,410

0,000

1100,410

 

სუბსიდიები

1818,325

2563,451

2889,182

0,000

2889,182

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

430,099

290,998

398,640

0,000

398,640

 

სხვა ხარჯები

660,911

406,287

156,000

0,000

156,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8241,224

5019,986

7821,903

0,000

7821,903

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

3,639

0,000

3,639

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1746,407

2058,288

2044,470

0,000

2044,470

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100,000

66

97

0

97

 

ხარჯები

1578,007

1832,788

1937,771

0,000

1937,771

 

შრომის ანაზღაურება

980,301

1226,554

1241,161

0,000

1241,161

 

საქონელი და მომსახურეობა

550,406

516,941

586,610

0,000

586,610

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,050

3,610

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

40,250

85,683

110,000

0,000

110,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168,400

225,500

103,060

0,000

103,060

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

3,639

0,000

3,639

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

444,826

520,541

527,160

0,000

527,160

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,000

21,000

21,000

 

21,000

 

ხარჯები

444,826

520,541

525,260

0,000

525,260

 

შრომის ანაზღაურება

320,983

379,700

381,600

 

381,600

 

საქონელი და მომსახურეობა

123,843

140,841

143,660

0,000

143,660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

1,900

0,000

1,900

01 02

  მუნიციპალიტეტის მერია

1281,331

1467,878

1403,671

0,000

1403,671

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

76

 

ხარჯები

1112,931

1242,378

1302,511

0,000

1302,511

 

შრომის ანაზღაურება

659,318

846,854

859,561

0,000

859,561

 

საქონელი და მომსახურეობა

426,563

376,100

442,950

0,000

442,950

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,050

3,610

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

20,000

15,814

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168,400

225,500

101,160

0,000

101,160

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

69,869

110,000

0,000

110,000

 

ხარჯები

0,000

69,869

110,000

0,000

110,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

69,869

110,000

 

110,000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0,000

0,000

3,639

0,000

3,639

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

3,639

 

3,639

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

67,938

79,701

82,200

0,000

82,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

67,938

79,701

82,200

0,000

82,200

 

შრომის ანაზღაურება

44,255

54,000

54,000

0,000

54,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

21,503

25,701

28,200

0,000

28,200

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,180

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

67,938

79,701

82,200

0,000

82,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

5,000

 

5,000

 

ხარჯები

67,938

79,701

82,200

0,000

82,200

 

შრომის ანაზღაურება

44,255

54,000

54,000

 

54,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

21,503

25,701

28,200

0,000

28,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,180

0,000

0,000

 

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7519,904

4213,453

7301,145

0,000

7301,145

 

ხარჯები

619,963

687,432

618,200

0,000

618,200

 

საქონელი და მომსახურეობა

310,062

229,006

240,000

0,000

240,000

 

სუბსიდიები

158,168

348,199

378,200

0,000

378,200

 

სხვა ხარჯები

151,733

110,227

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6899,941

3526,021

6581,945

0,000

6682,945

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1213,734

1015,940

1762,643

0,000

1762,643

 

ხარჯები

60,495

30,000

35,000

0,000

35,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

28,460

30,000

35,000

0,000

35,000

 

სხვა ხარჯები

32,035

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1153,239

985,940

1727,643

0,000

1727,643

03 01 01

შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა

825,280

955,940

136,643

0,000

136,643

 

ხარჯები

32,035

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

32,035

0,000

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

793,245

955,940

136,643

 

136,643

03 01 02

ბათუმი - ახალციხის საავტომობილო გზის 65-66 კილომეტრზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა

359,994

30,000

1041,000

0,000

1041,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359,994

30,000

1041,000

 

1041,000

03 01 03

შიდა - საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მოსახლეობასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა

0,000

0,000

550,000

0,000

550,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

550

 

550,000

03 01 04

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

28,460

30,000

35,000

0,000

35,000

 

ხარჯები

28,460

30,000

35,000

0,000

35,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

28,460

30,000

35,000

0,000

35,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6298,170

3197,513

5538,502

0,000

5538,502

 

ხარჯები

551,468

657,432

583,200

0,000

583,200

 

საქონელი და მომსახურეობა

273,602

199,006

205,000

0,000

205,000

 

სუბსიდიები

158,168

348,199

378,200

0,000

378,200

 

სხვა ხარჯები

119,698

110,227

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5746,702

2540,081

4854,302

0,000

4955,302

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

576,594

223,118

1169,200

0,000

1169,200

 

ხარჯები

155,572

132,666

145,000

0,000

145,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

155,572

132,666

145,000

0,000

145,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421,022

90,452

1024,200

0,000

1024,200

03 02 01 01

  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 145000 ლარი ფურტიოში გარე განათების მოწყობა 14200 ლარი

155,572

132,666

159,200

0,000

159,200

 

ხარჯები

155,572

132,666

145,000

0,000

145,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

155,572

132,666

145,000

0,000

145,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14,200

 

14,200

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

421,022

90,452

1000,000

0,000

1000,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421,022

90,452

1000,000

 

1000,000

03 02 01 03

მაწყვალთისა და ჩირუხის მთებისთვის ელექტრო კაბელების და ბოძების შეძენა

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

10,000

 

10,000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

89,450

72,289

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

89,450

63,390

60,000

0,000

60,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

89,450

63,390

60,000

0,000

60,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

8,899

0,000

0,000

0,000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

79,550

42,600

45,000

0,000

45,000

 

ხარჯები

79,550

42,600

45,000

0,000

45,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

79,550

42,600

45,000

0,000

45,000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

9,900

14,850

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

9,900

14,850

15,000

0,000

15,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9,900

14,850

15,000

0,000

15,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0,000

14,839

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

5,940

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

5,940

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

8,899

0,000

 

0,000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

5125,401

2428,835

2624,983

0,000

2725,983

 

ხარჯები

186,748

348,199

378,200

0,000

378,200

 

საქონელი და მომსახურეობა

28,580

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

158,168

348,199

378,200

0,000

378,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4938,653

2080,636

2246,783

0,000

2347,783

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

3075,018

144,346

600,718

0,000

600,718

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 075,018

144,346

600,718

 

600,718

03 02 03 02

აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“

158,168

348,199

378,200

0,000

378,200

 

ხარჯები

158,168

348,199

378,200

0,000

378,200

 

სუბსიდიები

158,168

348,199

378,200

 

378,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

 

0,000

03 02 03 03

სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

1499,925

1747,867

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1499,925

1747,867

0,000

 

0,000

03 02 03 04

ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარის მოწყობა

0,000

0,000

500,000

0,000

500,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

500,000

 

500,000

03 02 03 05

სოფელ ჩანჩხალოში და ნიგაზეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა

0,000

0,000

890,000

0,000

890,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

890,000

 

890,000

03 02 03 06

რაბათის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა-32000 ლარი. კვესაური დარჩიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია-48000 ლარი. ცეკვაში სასმელი წყლის მოყვანა 60500 ლარი. წყაროთაში სასმელი წყლის აუზის შეძენა-4000 ლარი.  სხეფში სასმელი წყლის მოყვანა-67000 ლარი. კობალთაში სასმელი წყლის მოყვანა 11000 ლარი.

111,815

81,719

226,010

0,000

226,010

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,815

81,719

226,010

 

226,010

03 02 03 07

სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია

28,580

28,136

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

28,580

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

28,580

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,136

0,000

 

0,000

03 02 03 08

სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე

53,895

20,496

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,895

20,496

0,000

 

0,000

03 02 03 09

სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

198,000

0,000

13,199

0,000

13,199

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,000

0,000

13,199

 

13,199

03 02 03 10

დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება

0,000

10,145

16,856

0,000

16,856

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,145

16,856

 

16,856

03 02 03 11

ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა

0,000

26,144

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

26,144

0,000

 

0,000

03 02 03 12

მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა

0,000

21,783

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

21,783

0,000

 

0,000

03 02 03 13

სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანა

0,000

0,000

101,000

0,000

101,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

101,000

 

101,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

481,421

391,674

1563,070

0,000

1563,070

 

ხარჯები

119,698

113,177

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

2,950

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

119,698

110,227

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361,723

278,497

1563,070

0,000

1563,070

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0

0,000

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

119,698

110,227

108,960

0,000

108,960

 

ხარჯები

119,698

110,227

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

119,698

110,227

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

108,960

 

108,960

03 02 04 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

7,106

0,000

760,000

0,000

760,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,106

0,000

760,000

 

760,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

 

0,000

03 02 04 03

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

78,799

56,795

125,000

0,000

125,000

 

ხარჯები

0

2,950

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

2,950

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

2,950

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,799

53,845

125,000

 

125,000

03 02 04 04

  გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა

138,185

37,228

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,185

37,228

0,000

 

0,000

03 02 04 05

წისქვილების მშენებლობა რემონტი

15,962

9,946

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,962

9,946

0,000

 

0,000

03 02 04 06

გარე განათებების, წისქვილების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება

45,500

16,640

14,200

0,000

14,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,500

16,640

14,200

 

14,200

03 02 04 07

სანაგვე ურნებისა და საჯდომების შეძენა

0,000

0,000

11,000

0,000

11,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

11,000

 

11,000

03 02 04 08

გოგაძეების სოფლის სახლის მოწყობა-34500 ლარი. 

27,793

69,215

34,500

0,000

34,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,793

69,215

34,500

 

34,500

03 02 04 09

სოფლების და ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობა

48,378

91,623

246,000

0,000

246,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,378

91,623

246,000

 

246,000

03 02 04 10

ხიჭაურის ცენტრის კეთილმოწყობა

0,000

0,000

144,910

0,000

144,910

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

144,910

 

144,910

03 02 04 11

დაბა შუახევში, თამარ მეფის ქუჩაზე სკვერის, კიბეებისა და ღობის კეთილმოწყობა

0,000

0,000

118,500

0,000

118,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

118,500

 

118,500

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

25,304

81,597

20,249

0,000

20,249

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,304

81,597

20,249

0,000

20,249

03 02 05 01

ჟანივრში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8800 ლარი, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და კიბის მოწობა 4678 ლარი

20,391

81,597

13,478

0,000

13,478

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,391

81,597

13,478

 

13,478

03 02 05 02

ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 4807 ლარი, დაბის სველი წერთილის რემონტის დასრულება 264 ლარი, დაბის საკანალიზაციო სისტემაზე ხაზის მიერთება 1700 ლარი.

4,913

0,000

6,771

0,000

6,771

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,913

0,000

6,771

 

6,771

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

1270,220

1483,279

2002,789

0,000

2002,789

 

ხარჯები

680,974

1022,324

1245,267

0,000

1245,267

 

სუბსიდიები

680,974

1022,324

1245,267

0,000

1245,267

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

589,246

460,955

757,522

0,000

757,522

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1208,574

1466,865

1777,247

0,000

1777,247

 

ხარჯები

671,974

1010,324

1233,267

0,000

1233,267

 

სუბსიდიები

671,974

1010,324

1233,267

0,000

1233,267

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

536,600

456,541

543,980

0,000

543,980

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

680,141

1010,324

1247,567

0,000

1247,567

 

ხარჯები

671,974

1010,324

1233,267

0,000

1233,267

 

სუბსიდიები

671,974

1010,324

1233,267

 

1233,267

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,167

0,000

14,300

 

14,300

04 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი

528,433

182,511

459,780

0,000

459,780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528,433

182,511

459,780

 

459,780

04 01 03

დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი

0,000

274,030

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

274,030

0,000

 

0,000

04 01 04

ხიჭაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

69,900

0,000

69,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

69,900

 

69,900

04 02

  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

61,646

16,414

225,542

0,000

225,542

 

ხარჯები

9,000

12,000

12,000

0,000

12,000

 

სუბსიდიები

9,000

12,000

12,000

0,000

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,646

4,414

213,542

0,000

213,542

04 02 01

დაბაში არსებული შენობის რემონტი პროფესიული სასაწავლებლის განსათავსებლად

0,000

0,000

181,042

0,000

181,042

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

181,042

 

181,042

04 02 02

  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა რემონტი

52,646

4,414

32,500

0,000

32,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,646

4,414

32,500

 

32,500

04 02 03

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

9,000

12,000

12,000

0,000

12,000

 

ხარჯები

9,000

12,000

12,000

0,000

12,000

 

სუბსიდიები

9,000

12,000

12,000

 

12,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

921,057

1170,309

1362,681

0,000

1362,681

 

ხარჯები

836,452

1080,320

1179,315

0,000

1179,315

 

საქონელი და მომსახურეობა

114,387

162,462

245,600

0,000

245,600

 

სუბსიდიები

722,065

916,848

933,715

0,000

933,715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,605

89,989

183,366

0,000

183,366

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

355,765

403,047

517,381

0,000

517,381

 

ხარჯები

271,160

313,058

334,015

0,000

334,015

 

საქონელი და მომსახურეობა

37,223

48,148

70,000

0,000

70,000

 

სუბსიდიები

233,937

263,900

264,015

0,000

264,015

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,605

89,989

183,366

0,000

183,366

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

150,240

174,831

195,515

0,000

195,515

 

ხარჯები

150,240

174,831

183,515

0,000

183,515

 

სუბსიდიები

150,240

174,831

183,515

 

183,515

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

12,000

 

12,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

37,223

49,158

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები

37,223

49,158

70,000

0,000

70,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

37,223

48,148

70,000

0,000

70,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

37,223

48,148

70,000

 

70,000

 

სხვა ხარჯები

0

1,010

0

 

0,000

05 01 03

აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

83,697

89,069

80,500

0,000

80,500

 

ხარჯები

83,697

89,069

80,500

0,000

80,500

 

სუბსიდიები

83,697

89,069

80,500

 

80,500

05 01 04

დაბის სპორტული კომპლექსის რემონტი და საჭიდაო დარბაზის მიშენება

0,000

0,000

157,650

0,000

157,650

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

157,650

 

157,650

05 01 05

დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი

84,605

10,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,605

10,000

0,000

 

0,000

05 01 06

დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.

0,000

17,607

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

17,607

0,000

 

0,000

05 01 07

რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა

0,000

20,605

13,716

0,000

13,716

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

20,605

13,716

 

13,716

05 01 08

დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა)

0

41,777

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41,777

0,000

 

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

565,292

767,262

845,300

0,000

845,300

 

ხარჯები

565,292

767,262

845,300

0,000

845,300

 

საქონელი და მომსახურეობა

77,164

114,314

175,600

0,000

175,600

 

სუბსიდიები

488,128

652,948

669,700

0,000

669,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

418,298

574,602

586,000

0,000

586,000

 

ხარჯები

418,298

574,602

586,000

0,000

586,000

 

სუბსიდიები

418,298

574,602

586,000

 

586,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

 

0,000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

69,830

78,346

83,700

0,000

83,700

 

ხარჯები

69,830

78,346

83,700

0,000

83,700

 

სუბსიდიები

69,830

78,346

83,700

 

83,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

 

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

60,452

97,843

146,600

0,000

146,600

 

ხარჯები

60,452

97,843

146,600

0,000

146,600

 

საქონელი და მომსახურეობა

60,452

97,843

146,600

0,000

146,600

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

16,712

16,471

29,000

0,000

29,000

 

ხარჯები

16,712

16,471

29,000

0,000

29,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

16,712

16,471

29,000

0,000

29,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1645,947

1490,356

871,650

0,000

871,650

 

ხარჯები

1146,915

772,835

776,640

0,000

776,640

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

257,118

276,080

332,000

0,000

332,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

420,869

287,388

398,640

0,000

398,640

 

სხვა ხარჯები

468,928

209,367

46,000

0,000

46,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499,032

717,521

95,010

0,000

95,010

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

347,382

446,781

457,464

0,000

457,464

 

ხარჯები

347,382

446,781

457,464

0,000

457,464

 

სუბსიდიები

257,118

276,080

332,000

0,000

332,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90,264

170,701

125,464

0,000

125,464

06 01 01

  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

26,690

52,400

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

26,690

52,400

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26,690

52,400

0,000

 

0,000

06 01 02

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

30,423

32,569

39,678

0,000

39,678

 

ხარჯები

30,423

32,569

39,678

0,000

39,678

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,423

32,569

39,678

 

39,678

06 01 03

  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

257,118

276,080

285,000

0,000

285,000

 

ხარჯები

257,118

276,080

285,000

0,000

285,000

 

სუბსიდიები

257,118

276,080

285,000

 

285,000

06 01 04 

აიპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

0,000

0,000

47,000

0,000

47,000

 

ხარჯები

0

0

47,000

0,000

47,000

 

სუბსიდიები

0

0

47,000

 

47,000

06 01 05

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

25,800

77,400

85,200

0,000

85,200

 

ხარჯები

25,800

77,400

85,200

0,000

85,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25,800

77,400

85,200

 

85,200

06 01 06

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

7,351

8,332

0,586

0,000

0,586

 

ხარჯები

7,351

8,332

0,586

0,000

0,586

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,351

8,332

0,586

 

0,586

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1298,565

1043,575

414,186

0,000

414,186

 

ხარჯები

799,533

326,054

319,176

0,000

319,176

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

330,605

116,687

273,176

0,000

273,176

 

სხვა ხარჯები

468,928

209,367

46,000

0,000

46,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499,032

717,521

95,010

0,000

95,010

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

39,400

31,187

36,000

0,000

36,000

 

ხარჯები

39,400

31,187

36,000

0,000

36,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,400

31,187

36,000

 

36,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

 

0,000

06 02 02

სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების რემონტი

40,131

65,362

7,600

0,000

7,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,131

65,362

7,600

 

7,600

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

 

0,000

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

52,000

54,000

63,000

0,000

63,000

 

ხარჯები

52,000

54,000

63,000

0,000

63,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52,000

54,000

63,000

 

63,000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

8,400

11,850

18,800

0,000

18,800

 

ხარჯები

8,400

11,850

18,800

0,000

18,800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,400

11,850

18,800

 

18,800

06 02 06

უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (9ოჯახზე)

118,100

165,000

110,700

0,000

110,700

 

ხარჯები

118,100

165,000

110,700

0,000

110,700

 

სხვა ხარჯები

118,100

165,000

0,000

 

0,000

06 02 07

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.

9,638

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,638

0,000

0,000

 

0,000

06 02 08

ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,000

0,000

25,050

0,000

25,050

 

ხარჯები

0,000

0,000

25,050

0,000

25,050

 

სუბსიდიები

0

0,000

0,000

 

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

25,050

 

25,050

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

 

0,000

06 02 09

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

1,545

3,260

0,000

3,260

 

ხარჯები

0,000

1,545

3,260

0,000

3,260

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

1,545

3,260

 

3,260

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

5,250

4,970

4,510

0,000

4,510

 

ხარჯები

5,250

4,970

4,510

0,000

4,510

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,250

4,970

4,510

 

4,510

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

14,352

13,135

11,856

0,000

11,856

 

ხარჯები

14,352

13,135

11,856

0,000

11,856

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,352

13,135

11,856

 

11,856

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0,000

44,367

46,000

0,000

46,000

 

ხარჯები

0,000

44,367

46,000

0,000

46,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

44,367

46,000

 

46,000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

308,845

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

308,845

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

308,845

0,000

0,000

 

0,000

06 02 14

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

702,449

652,159

23,410

0,000

23,410

 

ხარჯები

253,186

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

211,203

0,000

0,000

 

 

 

სხვა ხარჯები

41,983

0,000

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

449,263

652,159

23,410

 

23,410

06 02 15

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები (მგფ)

0,000

0,000

64,000

0,000

64,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

64,000

 

64,000