ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.133.016294
18
19/12/2019
ვებგვერდი, 25/12/2019
010250050.35.133.016294
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2019 წლის 19 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის  №39 დადგენილებაში www.matsne.gov.ge, 26/12/2018, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (010250050.35.133.016274) შეტანილ იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017

 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

 

17 933 925

18 011 993

 

18 011 993

გადასახადები

7 118 482

7 499 567

 

7 499 567

12 860 900

 

12 860 900

გრანტები

9 739 089

6 688 550

 

6 688 550

2 394 000

 

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

 

3 745 808

2 757 093

 

2 757 093

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 818 999

 

12 818 999

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

 

1 677 917

1 997 783

 

1 997 783

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

 

1 715 502

1 913 316

 

1 913 316

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

 

5 477 621

6 838 658

 

6 838 658

გრანტები

0

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

 

865 461

507 079

 

507 079

სხვა ხარჯებ

2 084 817

707 101

 

707 101

1 562 163

 

1 562 163

საოპერაციო სალდო

8 485 693

7 490 323

 

7 490 323

5 192 994

 

5 192 994

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 048 912

5 680 925

 

5 680 925

8 926 216

 

8 926 216

ზრდა

8 081 122

5 905 820

 

5 905 820

9 145 976

 

9 145 976

კლება

32 210

224 895

 

224 895

219 760

 

219 760

მთლიანი სალდო

436 781

1 809 398

 

1 809 398

-3 733 222

 

-3 733 222

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

1 809 398

 

1 809 398

-3 733 222

 

-3 733 222

ზრდა

407 615

1 809 398

 

1 809 398

28 600

 

28 600

ვალუტა და დეპოზიტები

393 315

1 780 798

 

1 780 798

     

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

 

28 600

28 600

 

28 600

კლება

0

0

 

0

3 761 822

 

3 761 822

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

 

0

3 761 822

 

3 761 822

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-29 166

0

 

0,000

0

 

0

 

0

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინაო

0

0

0

0

0

 

0

კლება

29 166

0

 

0

0

 

0

საშინაო

29 166

40

 

0

0

 

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 463 630

18 158 820

 

18 158 820

18 231 753

 

18 231 753

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

 

17 933 925

18 011 993

 

18 011 993

არაფინანსური აქტივების კლება

32 210

224 895

 

224 895

219 760

 

219 760

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 070 315

16 378 022

 

16 378 022

21 993 575

 

21 993 575

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 818 999

 

12 818 999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

5 905 820

 

5 905 820

9 145 976

 

9 145 976

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

 

28 600

28 600

 

28 600

ვალდებულებების კლება

29 166

0

 

0

0

 

0

ნაშთის ცვლილება

393 315

1 780 798

 

1 780 798

-3 761 822

 

-3 761 822

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობები

მუხლი 3.  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

განისაზღვროს ხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 011 993 ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

0

17 933 925

18 011 993

0

18 011 993

გადასახადები

7 118 482

7 499 567

0

7 499 567

12 860 900

0

12 860 900

გრანტები

9 739 089

6 688 550

0

6 688 550

2 394 000

0

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

0

3 745 808

2 757 093

0

2 757 093

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროსხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900  ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7 118 482

7499567

0

7499567

12 860 900

 

12 860 900

საშემოსავლო გადასახადი

1 356 050

996945

 

996945

0

 

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

 

0

 

6 410 900

 

6 410 900

ქონების გადასახადი

5 762 432

6502622

0

6502622

6 450 000

 

6 450 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 922 252

5577306

 

5577306

5 683 000

 

5 683 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

66 452

76002

 

76002

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

69 614

46615

 

46615

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

704 114

802699

 

802699

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 000  ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

9 739 089

6 688 550

2,394,000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 502 589

2 759 850

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

4 153 182

2 699 802

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

349 407

60 048

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 236 500

3,928,700

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2.757,093 ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

2 757 093

შემოსავლები საკუთრებიდან

380 678

606 028

436 318

პროცენტები

178 167

300 948

222 837

რენტა

202,511

305 080

213 481

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

85 340

98 015

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

117 171

207065

163481

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

776 936

2 253 876

1 653 380

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

716 296

2 079 730

1 524 115

სანებართვო მოსაკრებელი

116,807

65503

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

50

76

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1 600

800

200

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

555 738

1 970 866

1 411 315

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,101

42,485

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

60 640

174 146

129 265

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

60 640

174 146

129 265

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

255,299

618,076

528,718

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

160,936

267.828

138 677

 


თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1818 999 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 818 999

 

12 818 999

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

 

1 677 917

1 997 783

 

1 997 783

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

 

1 715 502

1 913 316

 

1 913 316

პროცენტი

0

     

 

 

 

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

 

5 477 621

6 838 658

 

6 838 658

გრანტები

0

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

 

865 461

507 079

 

507 079

სხვა ხარჯები

2 084 817

707 101

 

707 101

1 562 163

 

1 562 163

 

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  8 926 216 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 145 976 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

140 591

174 735

281 973

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 369 570

4 511 651

7 810 128

04 00

განათლება

865 305

264 737

247 706

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

705 657

619 642

402 669

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

335 055

403 500

სულ ჯამი

8 081 122

5 905 820

9 145 976

 

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 219 760 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

32,210

224,895

219 760

ძირითდი აქტივები

6 080

3,134

0

არაწარმოებული აქტივები

26 130

221,760

219 760

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 964 975 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდელების

(ხარჯების ) დასახელება

2017-წლის ფაქტი

2018-წლის ფაქტი

2019-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2 755 437

0

2 755 437

2 819 717

0

2 819 717

3 619 762

0

3 619 762

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

2 755 437

0

2 755 437

2 819 617

0

2 819 617

3 582 137

0

3 582 137

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი   ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 754 060

0

2 754 060

2 817 218

0

2 817 218

3 196 687

0

3 196 687

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1 377

0

1 377

2 399

0

2 399

385 450

0

385 450

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

100

0

100

37 625

0

37 625

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,613

0

86,613

87,271

0

87,271

90 734

0

90 734

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

 

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

 

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 031 258

0

2 031 258

1 937 181

0

1 937 181

3 521 698

0

3 521 698

7042

სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა

24 000

0

24 000

10 500

0

10 500

258 010

0

258 010

7045

ტრანსპორტი

2 007 258

0

2 007 258

1 926 681

0

1 926 681

3 263 688

0

3 263 688

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 007 258

0

2 007 258

1 926 681

0

1 926 681

3 263 688

0

3 263 688

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

749 947

0

749 947

1 086 918

0

1 086 918

1 294 843

0

1 294 843

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

304 250

0

304 250

392 514

0

392 514

416 000

0

416 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

56 435

0

56 435

0

0

0

25 442

0

25 442

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

389 262

0

389 262

694 404

0

694 404

853 401

0

853 401

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6 094 605

0

6 094 605

3 675 620

0

3 675 620

6 597 029

0

6 597 029

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 425 762

0

1 425 762

542 303

0

542 303

3 342 050

0

3 342 050

7063

წყალმომარაგება

4 147 906

 

4 147 906

2 796 241

 

2 796 241

2 449 475

 

2 449 475

7064

გარე განათება

520 937

 

520 937

337 076

 

337 076

805 504

 

805 504

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

405 134

 

405 134

380 927

 

380 927

398 809

 

398 809

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

405 134

0

405 134

380 927

0

380 927

398 809

0

398 809

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

1 307 420

0

1 307 420

1 325 066

0

1 325 066

1 236 635

0

1 236 635

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

357 676

0

357 676

262 660

0

262 660

459 663

0

459 663

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

904 044

0

904 044

1 023 165

0

1 023 165

689 802

0

689 802

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

45 700

0

45 700

39 241

0

39 241

87 170

0

87 170

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

3 916 453

 

3 916 453

4 190 347

0

4 190 347

4 523 595

0

4 523 595

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 223 446

 

3 223 446

3 430 090

0

3 430 090

3 645 469

0

3 645 469

7092

ზოგადი განათლება

0

 

0

62 393

0

62 393

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

693 007

 

693 007

697 864

0

697 864

878 126

0

878 126

710

სოციალური დაცვა

683 983

 

683 983

846 376

0

846 376

681 870

0

681 870

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13 797

 

13 797

35 770

0

35 770

77 070

0

77 070

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

670 186

 

670 186

810 606

0

810 606

604 800

0

604 800

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,026,849

0

18,026,849

16,349,422

0

16,349,422

21 964 975

0

21 964 975

 

 



თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 


მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 733 222 ლარის ოდენობით

 


მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-3 733 222 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   28 600 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 761 822 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფატი

2019 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

-1 809 398

-3 733 222

ზრდა

407 615

1 809 398

28 600

 

ვალუტა,დეპოზიტები

393 315

 1 780 798 

 0

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

28 600

კლება

0

0

3 761 822

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

 

0

3 761 822

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
 

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

33

ვალდებულების ცვლილება

-29 166

0

0

 

ზრდა

 

 

 

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

29 166

 0

 

სესხები

 

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 382 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
  2. ინფრასტრუქტურა;
  3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  4. განათლება;
  5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70-აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებიტ დახმარების პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა:   სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 15.  ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

პროგრა

მული კოდი

 

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

18 070 315

16 378 022

21 993 575

0

21 993 575

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

170

172

 

172

 

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

12 818 999

0

12 818 999

 

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

1 997 783

0

1 997 783

 

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

1 913 316

0

1 913 316

 

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

6 838 658

0

6 838 658

 

გრანტები

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

507 079

0

507 079

 

სხვა ხარჯები

2 084 817

707 101

1 562 163

0

1 562 163

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

5 905 820

9 145 976

0

9 145 976

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

29 166

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 754 710

2 817 318

3 616 312

0

3 616 312

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

164

166

 

166

 

ხარჯები

2 613 469

2 642 583

3 334 339

0

3 334 339

 

შრომის ანაზღაურება

1 589 176

1 612 717

1 931 099

 

1 931 099

 

საქონელი და მომსახურება

920 904

900 164

928 051

0

928 051

 

სუბსიდიები

0

0

9 900

 

9 900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 409

48 876

35 057

 

35 057

 

სხვა ხარჯები

80 980

80 826

430 232

 

430 232

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 591

174 735

281 973

 

281 973

 

ვალდებულებების კლება

650

0

0

 

0

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

660 200

662 044

711 110

 

711 110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

30

32

 

32

 

ხარჯები

660 200

662 044

711 110

 

711 110

 

შრომის ანაზღაურება

453 924

483 228

523 016

 

523 016

 

საქონელი და მომსახურება

195 543

113 933

143 724

0

143 724

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 733

14 483

5 520

 

5 520

 

სხვა ხარჯები

0

50 400

38850

 

38850

01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

2 094 110

2 155 174

2 485 577

 

2 485 577

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73

134

134

 

134

 

ხარჯები

1 953 269

1 980 439

2 240 229

 

2 240 229

 

შრომის ანაზღაურება

1 135 252

1 129 489

1 408 083

 

1 408 083

 

საქონელი და მომსახურება

725 361

786 231

784 327

 

784 327

 

სუბსიდიები

0

0

9 900

 

9 900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 676

34 393

29 537

 

29 537

 

სხვა ხარჯები

80 980

30 326

8 382

 

8 382

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 591

174 735

245 348

 

245 348

 

ვალდებულებების კლება

250

0

0

 

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

382 000

 

382 000

 

ხარჯები

0

0

382 000

 

382 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

382 000

 

382 000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

400

100

37 625

 

37 625

 

ხარჯები

0

100

1 000

 

1 000

 

სხვა ხარჯები

 

100

1 000

 

1 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

36 625

 

36 625

 

ვალდებულებების კლება

400

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                           წესრიგი და უსაფრთხოება

82 613

87 271

90 734

0

90 734

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

 

ხარჯები

82 613

87 271

90 734

0

90 734

 

შრომის ანაზღაურება

64 600

65 200

66 684

 

66 684

 

საქონელი და მომსახურება

18 013

22 071

24 050

0

24 050

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

82 613

87 271

90 734

 

90 734

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

 

ხარჯები

82 613

87 271

90 734

 

90 734

 

შრომის ანაზღაურება

64 600

65 200

66 684

 

66684

 

საქონელი და მომსახურება

18 013

22 071

24 050

 

24 050

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 984 059

6 730 718

11 445 620

0

11 445 620

 

ხარჯები

2 599 739

2 190 467

3 606 892

0

3 606 892

 

საქონელი და მომსახურება

527 935

733 840

798 345

0

798 345

 

სუბსიდიები

944 386

1 308 404

2 005 603

0

2 005 603

 

სხვა ხარჯები

1 127 418

148 223

802 944

0

802 944

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 369 570

4 511 651

7 810 128

0

7 810 128

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

450

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 007 258

1 926 681

3 263 688

0

3 263 688

 

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 580

1 926 681

3 263 688

0

3 263 688

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

327 165

978 345

1 126 069

0

1 126 069

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

327 165

978 345

1 126 069

 

1 126 069

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

1 047 700

80 243

192 400

0

192 400

 

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

146 678

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

901 022

80 243

192 400

 

192 400

03 01 03

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

27 599

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 599

0

0

 

 

03 01 04

სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

57 335

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 335

0

0

 

 

03 01 05

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

43 240

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 240

0

0

 

 

03 01 06

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

0

59 495

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 495

0

 

 

03 01 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51 შიდა სასოფლო გზისა და 10. დამცავი კედლის მოწყობა

134 113

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 113

0

0

 

 

03 01 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

37 722

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 722

0

0

 

 

03 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

73 245

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 245

0

0

 

 

03 01 10

სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

68 573

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 573

0

0

 

 

03 01 11

სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

57 645

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 645

0

0

 

 

03 01 12

სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

46 971

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 971

0

0

 

 

03 01 13

სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

20 508

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 508

0

0

 

 

03 01 14

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

37 555

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 555

0

0

 

 

03 01 15

სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

27 887

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 887

0

0

 

 

03 01 16

სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

73 593

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 593

0

 

 

03 01 17

სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება

0

58 408

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 408

0

 

 

03 01 18

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

57 493

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 493

0

 

 

03 01 19

სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

66 315

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 315

0

 

 

03 01 20

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

40 956

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 956

0

 

 

03 01 21

სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება

0

27 183

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 183

0

 

 

03 01 22

საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

218 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

218 900

0

 

 

03 01 23

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

83 631

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

83 631

0

 

 

03 01 24

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა

0

182 119

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

182 119

0

 

 

03 01 25

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

112 729

 

112 729

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

112 729

 

112 729

03 01 26

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

54 738

 

54 738

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 738

 

54 738

03 01 27

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

23 097

 

23 097

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 097

 

23 097

03 01 28

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

72 780

 

72 780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 780

 

72 780

03 01 29

 სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

112 393

 

112 393

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

112 393

 

112 393

03 01 30

 სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

58 791

 

58 791

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 791

 

58 791

03 01 31

 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

184 372

 

184 372

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

184 372

 

184 372

03 01 32

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

46 728

 

46 728

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

46 728

 

46 728

03 01 33

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

0

34 224

 

34 224

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

34 224

 

34 224

03 01 34

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

0

0

54 753

 

54 753

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 753

 

54 753

03 01 35

 სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

23 724

 

23 724

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 724

 

23 724

03 01 36

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

0

0

58 233

 

58 233

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 233

 

58 233

03 01 37

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

0

0

23 309

 

23 309

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 309

 

23 309

03 01 38

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

119 948

 

119 948

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

119 948

 

119 948

03 01 39

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

21 083

 

21 083

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21 083

 

21 083

03 01 40

სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა

0

0

18 545

 

18 545

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

18 545

 

18 545

03 01 41

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

0

13 735

 

13 735

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

13 735

 

13 735

03 01 42

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

0

0

23 619

 

23 619

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 619

 

23 619

03 01 43

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

71 381

 

71 381

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

71 381

 

71 381

03 01 44

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

0

48 801

 

48 801

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

48 801

 

48 801

03 01 45

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

60 252

 

60 252

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 252

 

60 252

03 01 46

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

39 908

 

39 908

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

39 908

 

39 908

03 01 47

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ  ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

22 937

 

22 937

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22 937

 

22 937

03 01 48

სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

0

41 483

 

41 483

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

41 483

 

41 483

03 01 49

სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

0

28 999

 

28 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 999

 

28 999

03 01 50

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

0

0

63 646

 

63 646

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

63 646

 

63 646

03 01 51

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

0

0

33 166

 

33 166

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

33 166

 

33 166

03 01 52

სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

0

79 500

 

79 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

79 500

 

79 500

03 01 53

სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

41 837

 

41 837

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

41 837

 

41 837

03 01 54

სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

74 355

 

74 355

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

74 355

 

74 355

03 01 55

სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

52 640

 

52 640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

52 640

 

52 640

03 01 56

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

94 178

 

94 178

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

94 178

 

94 178

03 01 57

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

78 149

 

78 149

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

78 149

 

78 149

03 01 58

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხის) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

6 816

 

6 816

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 816

 

6 816

03 01 59

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

0

0

32 208

 

32 208

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 208

 

32 208

03 01 60

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

18 162

 

18 162

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

18 162

 

18 162

03 02

სოფლის მეურნეობა

24 450

10 500

258 010

0

258 010

 

ხარჯები

24 000

10 500

258 010

0

258 010

 

სხვა ხარჯები

24 000

10 500

258 010

 

258 010

 

ვალდებულებების კლება

450

0

0

 

0

03 02 01

მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

24 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

24 000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24 000

0

0

 

 

03 02 02

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა

450

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

450

 

 

 

 

03 02 03

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

0

243 440

0

243 440

 

ხარჯები

0

0

243 440

0

243 440

 

სხვა ხარჯები

0

0

243 440

 

243 440

03 02 04

კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა. 

0

10 500

0

0

0

 

ხარჯები

0

10 500

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

10 500

0

 

 

03 02 05

 სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა. 

0

0

14 570

0

14 570

 

ხარჯები

0

0

14 570

0

14 570

 

სხვა ხარჯები

0

0

14 570

 

14 570

03 02 06

თხილის ნაჭუჭის ტრანსპორტირების მომსახურების დაფინანსების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 952 351

4 793 537

7 923 922

0

7 923 922

 

ხარჯები

2 429 061

2 179 967

3 348 882

0

3 348 882

 

საქონელი და მომსახურება

527 935

733 840

798 345

0

798 345

 

სუბსიდიები

944 386

1 308 404

2 005 603

0

2 005 603

 

სხვა ხარჯები

956 740

137 723

544 934

 

544 934

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 508 990

2 584 970

4 546 440

0

4 546 440

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

 

28 600

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

520 937

337 076

805 504

 

805 504

 

ხარჯები

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

საქონელი და მომსახურება

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305 349

25 818

446 904

0

446 904

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

254 270

318 457

398 600

 

398 600

 

ხარჯები

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

საქონელი და მომსახურება

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 682

7 199

40 000

 

40 000

03 03 01 02

წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

15 848

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 848

0

0

 

 

03 03 01 03

 სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

9 114

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 114

0

0

 

 

03 03 01 04

სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

18 481

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 481

0

0

 

 

03 03 01 05

სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

30 369

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 369

0

0

 

 

03 03 01 06

მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

32 709

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 709

0

0

 

 

03 03 01 07

სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

28 906

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 906

0

0

 

 

03 03 01 08

სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

21 622

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 622

0

0

 

 

03 03 01 09

სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

41 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 900

0

0

 

 

03 03 01 10

სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

13 994

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 994

0

0

 

 

03 03 01 11

სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

33 824

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 824

0

0

 

 

03 03 01 12

სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

19 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 900

0

0

 

 

03 03 01 13

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

19 900

18 619

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 900

18 619

0

 

 

03 03 01 14

 სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა

0

0

16 478

 

16 478

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

16 478

 

16 478

03 03 01 15

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

37 472

 

37 472

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 472

 

37 472

03 03 01 16

სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

37 942

 

37 942

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 942

 

37 942

03 03 01 17

სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა

0

0

51 918

 

51 918

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

51 918

 

51 918

03 03 01 18

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

20 085

 

20 085

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 085

 

20 085

03 03 01 19

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

7 677

 

7 677

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 677

 

7 677

03 03 01 20

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

23 238

 

23 238

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 238

 

23 238

03 03 01 21

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

0

0

7 418

 

7 418

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 418

 

7 418

03 03 01 22

სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა

0

0

34 444

 

34 444

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

34 444

 

34 444

03 03 01 23

სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა

0

0

22 108

 

22 108

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22 108

 

22 108

03 03 01 24

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

0

25 067

 

25 067

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25 067

 

25 067

03 03 01 25

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

0

0

12 529

 

12 529

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 529

 

12 529

03 03 01 26

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

29 877

 

29 877

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 877

 

29 877

03 03 01 27

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

29 471

 

29 471

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 471

 

29 471

03 03 01 28

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

0

0

51 180

 

51 180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

51 180

 

51 180

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

341 750

392 514

1 269 401

 

1 269 401

 

ხარჯები

304 250

392 514

1 264 401

 

1 264 401

 

საქონელი და მომსახურება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

სუბსიდიები

 

 

848 401

 

848 401

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 500

0

5 000

 

5 000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

ხარჯები

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

საქონელი და მომსახურება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

37 500

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 500

0

0

 

 

03 03 02 03

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

0

0

853 401

 

853 401

 

ხარჯები

0

0

848 401

 

848 401

 

სუბსიდიები

 

 

848 401

 

848 401

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 000

 

5 000

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

4 558 967

3 519 245

2 503 517

 

2 503 517

 

ხარჯები

814 582

1 098 641

835 462

 

835 462

 

სუბსიდიები

814 582

1 098 641

835 462

0

835 462

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 730 085

2 392 004

1 639 455

0

1 639 455

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის (სანიაღვრე ) მილების შეძენა

24 842

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 842

0

0

 

 

03 03 03 02

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

351 762

694 404

0

 

0

 

ხარჯები

310 762

557 000

0

 

0

 

სუბსიდიები

310 762

557 000

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 000

137 404

0

 

 

03 03 03 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

503 820

541 641

835 462

 

835 462

 

ხარჯები

503 820

541 641

835 462

 

835 462

 

სუბსიდიები

503 820

541 641

835 462

 

835 462

03 03 03 04

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

1 451 310

116 218

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 451 310

116 218

0

 

 

03 03 03 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

212 770

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 770

0

0

 

0

03 03 03 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

147 003

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147 003

0

0

 

 

03 03 03 07

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

139 199

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139 199

0

0

 

 

03 03 03 08

არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

428 076

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428 076

0

0

 

 

03 03 03 09

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

500 000

227 922

894 000

 

894 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500 000

227 922

894 000

 

894 000

03 03 03 10

 სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

114 451

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 451

0

0

 

 

03 03 03 11

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

120 370

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120 370

0

0

 

 

03 03 03 12

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

14 300

28 600

28 600

 

28 600

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

 

28 600

03 03 03 13

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

44 999

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 999

0

0

 

 

03 03 03 14

სოფელ ახალსოფელში (პირველი მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

29 321

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 321

0

0

 

 

03 03 03 15

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

13 137

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 137

0

0

 

 

03 03 03 16

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

8 559

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 559

0

0

 

 

03 03 03 17

სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

8 821

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 821

0

0

 

 

03 03 03 18

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

11 700

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 700

0

0

 

 

03 03 03 19

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

58 435

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 435

0

0

 

 

03 03 03 20

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

8 737

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 737

0

0

 

 

03 03 03 21

სოფელ ძაბლავეთში  სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

41 784

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 784

0

0

 

 

03 03 03 22

სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

52 738

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 738

0

0

 

 

03 03 03 23

სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

26 422

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 422

0

0

 

 

03 03 03 24

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

24 745

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 745

0

0

 

 

03 03 03 25

სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

26 259

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 259

0

0

 

 

03 03 03 26

სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა

136 591

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136 591

0

0

 

 

03 03 03 27

სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა

58 816

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 816

0

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

0

238 624

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

238 624

0

 

 

03 03 03 29

სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

0

146 854

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

146 854

0

 

 

03 03 03 30

მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

120 660

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

120 660

0

 

 

03 03 03 31

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

32 449

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 449

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

232 771

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

232 771

0

 

 

03 03 03 33

სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

67 718

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 718

0

 

 

03 03 03 34

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

67 342

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 342

0

 

 

03 03 03 35

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

15 570

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 570

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

50 567

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 567

0

 

 

03 03 03 37

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

21 814

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 814

0

 

 

03 03 03 38

სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

0

15 687

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 687

0

 

 

03 03 03 39

სოფელ /მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

0

5 891

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 891

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

29 030

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 030

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

24 721

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 721

0

 

 

03 03 03 42

სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

0

4 670

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 670

0

 

 

03 03 03 43

სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

4 375

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 375

0

 

 

03 03 03 44

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

78 917

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 917

0

 

 

03 03 03 45

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

51 043

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

51 043

0

 

 

03 03 03 46

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

0

67 249

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 249

0

 

 

03 03 03 47

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

165 949

4 120

 

4 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

165 949

4 120

 

4 120

03 03 03 48

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

65 002

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 002

0

 

 

03 03 03 49

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

0

112 462

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

112 462

0

 

 

03 03 03 50

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

92 224

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 224

0

 

 

03 03 03 51

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

0

9 657

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 657

0

 

 

03 03 03 52

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

25 401

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 401

0

 

 

03 03 03 53

სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა

0

49 744

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 744

0

 

 

03 03 03 54

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

34 970

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 970

0

 

 

03 03 03 55

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

28 959

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 959

0

 

 

03 03 03 56

სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

50 140

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 140

0

 

 

03 03 03 57

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

113 868

 

113 868

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

113 868

 

113 868

03 03 03 58

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება 

0

0

75 934

 

75 934

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

75 934

 

75 934

03 03 03 59

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

24 801

 

24 801

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

24 801

 

24 801

03 03 03 60

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

0

23 322

 

23 322

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 322

 

23 322

03 03 03 61

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

0

21 678

 

21 678

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21 678

 

21 678

03 03 03 62

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

169 997

 

169 997

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

169 997

 

169 997

03 03 03 63

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

56 000

0

56 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

56 000

0

56 000

03 03 03 64

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

134 999

0

134 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

134 999

0

134 999

03 03 03 65

სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

49 902

0

49 902

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

49 902

0

49 902

03 03 03 66

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

25 442

0

25 442

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

25 442

0

25 442

03 03 03 67

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

45 392

0

45 392

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

45 392

0

45 392

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 355 862

250 453

2 775 782

0

2 775 782

 

ხარჯები

956 740

137 723

544 934

0

544 934

 

სხვა ხარჯები

956 740

137 723

544 934

0

544 934

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399 122

112 730

2 230 848

0

2 230 848

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

229 088

137 723

318 906

 

318 906

 

ხარჯები

229 088

137 723

318 906

 

318 906

 

სხვა ხარჯები

229 088

137 723

318 906

 

318 906

03 03 04 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

226 028

 

226 028

 

ხარჯები

0

0

226 028

 

226 028

 

სხვა ხარჯები

 

 

226 028

 

226 028

03 03 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

727 652

0

1 500 000

 

1 500 000

 

ხარჯები

727 652

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

727 652

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 500 000

 

1 500 000

03 03 04 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

96 225

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 225

0

0

 

 

03 03 04 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

103 303

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 303

0

0

 

 

03 03 04 06

სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

63 609

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 609

0

0

 

 

03 03 04 07

ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

12 206

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 206

0

0

 

 

03 03 04 08

თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

28 898

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 898

0

0

 

 

03 03 04 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

39 760

66 360

187 000

 

187 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 760

66 360

187 000

 

187 000

03 03 04 10

სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

5 047

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 047

0

0

 

 

03 03 04 11

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

50 074

46 370

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 074

46 370

0

 

 

03 03 04 12

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

0

0

57 483

 

57 483

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

57 483

 

57 483

03 03 04 13

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

134 940

 

134 940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

134 940

 

134 940

03 03 04 14

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

0

0

112 110

 

112 110

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

112 110

 

112 110

03 03 04 15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

155 070

 

155 070

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

155 070

 

155 070

03 03 04 16

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

0

0

38 931

 

38 931

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

38 931

 

38 931

03 03 04 17

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

0

0

45 314

 

45 314

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

45 314

 

45 314

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

44 066

84 066

216 978

 

216 978

 

ხარჯები

8 097

30 068

23 745

 

23 745

 

საქონელი და მომსახურება

8 097

30 068

23 745

 

23 745

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 969

53 998

193 233

0

193 233

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

1 377

2 399

3 450

 

3 450

 

ხარჯები

1 377

2 399

3 450

 

3 450

 

საქონელი და მომსახურება

1 377

2 399

3 450

 

3 450

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

6 720

27 669

20 295

 

20 295

 

ხარჯები

6 720

27 669

20 295

 

20 295

 

საქონელი და მომსახურება

6 720

27 669

20 295

 

20 295

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

35 969

53 998

193 233

 

193 233

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 969

53 998

193 233

 

193 233

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

130 769

210 183

352 740

 

352 740

 

ხარჯები

129 804

209 763

321 740

 

321 740

 

სუბსიდიები

129 804

209 763

321 740

 

321 740

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

965

420

31 000

 

31000

04 00

განათლება

3 296 777

3 527 483

3 685 469

 

3 685 469

 

ხარჯები

2 404 577

3 262 746

3 437 763

 

3 437 763

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 397 763

0

3 397 763

 

სხვა ხარჯები

404 500

204 470

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

264 737

247 706

 

247 706

 

ვალდებულებების კლება

26 895

 

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 261 777

3 430 090

3 645 469

 

3 645 469

 

ხარჯები

2 369 577

3 165 353

3 397 763

 

3 397 763

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 397 763

 

3 397 763

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

264 737

247 706

 

247 706

 

ვალდებულებების კლება

26 895

0

0

 

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

2 000 077

3 122 044

3 645 469

 

3 645 469

 

ხარჯები

2 000 077

3 058 276

3 397 763

 

3 397 763

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 397 763

 

3 397 763

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 768

247 706

 

247 706

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

1 261 700

308 046

0

 

0

 

ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

200 969

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

26 895

0

0

 

0

04 01 02 01

სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის  ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია

26 895

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

26 895

 

 

 

 

04 01 02 02

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

501 189

107 787

0

 

0

 

ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131 689

710

0

 

 

04 01 02 03

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

186 208

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 208

0

0

 

 

04 01 02 04

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

535 972

193 478

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535 972

193 478

0

 

 

04 01 02 05

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

11 436

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 436

0

0

 

 

04 01 02 06

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

0

6 781

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 781

0

 

 

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

35 000

99 673

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

35 000

99 673

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2 280

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

35 000

97 393

40 000

 

40 000

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

35 000

37 280

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

35 000

37 280

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2 280

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

35 000

35 000

40 000

 

40 000

04 02 02

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

62 393

0

 

0

 

ხარჯები

0

62 393

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

62 393

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 966 582

1 985 650

2 074 761

 

2 074 761

 

ხარჯები

1 260 925

1 366 008

1 672 092

 

1 672 092

 

სუბსიდიები

1 038 142

1 110 941

1 425 392

 

1 425 392

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

222 783

255 067

246 700

 

246 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

705 657

619 642

402 669

 

402 669

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 295 916

1 380 143

1 054 588

0

1 054 588

 

ხარჯები

831 107

902 638

991 932

 

991 932

 

სუბსიდიები

772 007

815 189

882 302

0

882 302

 

სხვა ხარჯები

59 100

87 449

109 630

0

109 630

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464 809

477 505

62 656

0

62 656

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

391 872

356 978

364 786

 

364 786

 

ხარჯები

379 872

353 878

363 180

 

363 180

 

სუბსიდიები

379 872

353 878

363 180

 

363 180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

3 100

1 606

 

1 606

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

392 135

467 301

580 172

 

580 172

 

ხარჯები

392 135

461 311

519 122

 

519 122

 

სუბსიდიები

392 135

461 311

519 122

 

519 122

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 990

61 050

 

61 050

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

59 100

62 929

109 630

 

109 630

 

ხარჯები

59 100

62 929

109 630

 

109 630

 

სხვა ხარჯები

59 100

62 929

109 630

 

109 630

05 01 04

ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

279 852

468 415

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 852

468 415

0

 

 

05 01 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

172 957

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 957

0

0

 

 

05 01 06

კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

24 520

0

 

0

 

ხარჯები

0

24 520

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

24 520

0

 

 

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45 700

39 241

87 170

 

87 170

 

ხარჯები

45 700

39 241

87 170

 

87 170

 

სხვა ხარჯები

45 700

39 241

87 170

 

87 170

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

624 966

566 266

933 003

 

933 003

 

ხარჯები

384 118

424 129

592 990

 

592 990

 

სუბსიდიები

266 135

295 752

543 090

 

543 090

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

117 983

128 377

49 900

 

49 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240 848

142 137

340 013

0

340 013

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

266 135

303 606

473 340

 

473 340

 

ხარჯები

266 135

295 752

453 340

 

453 340

 

სუბსიდიები

266 135

295 752

453 340

 

453 340

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 854

20 000

 

20 000

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

117 983

96 977

37 200

 

37 200

 

ხარჯები

117 983

96 977

37 200

 

37 200

 

სხვა ხარჯები

117 983

96 977

37 200

 

37 200

05 03 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0

0

84 950

 

84 950

 

ხარჯები

0

0

84 950

 

84 950

 

სუბსიდიები

0

0

84 950

 

84 950

05 03 04

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

240 848

165 683

337 513

 

337 513

 

ხარჯები

0

31 400

17 500

 

17 500

 

სუბსიდიები

 

 

4 800

 

4 800

 

სხვა ხარჯები

 

31 400

12 700

 

12 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240 848

134 283

320 013

0

320 013

05 03 04 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

1 155

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 155

0

0

 

 

05 03 04 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

21 562

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 562

0

0

 

 

05 03 04 03

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

68 147

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 147

0

0

 

 

05 03 04 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

35 286

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 286

0

0

 

 

05 03 04 05

სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

79 951

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 951

0

0

 

 

05 03 04 06

თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

9 516

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 516

0

0

 

 

05 03 05 07

სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

43 773

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 773

0

 

 

05 03 04 08

სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

25 231

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 231

0

0

 

 

05 03 04 09

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

31 400

17 500

 

17 500

 

ხარჯები

0

31 400

17 500

 

17 500

 

სუბსიდიები

 

 

4 800

 

4 800

 

სხვა ხარჯები

 

31 400

12 700

 

12 700

05 03 04 10

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

27 225

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 225

0

 

 

05 03 04 11

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

63 285

400

 

400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 285

400

 

400

05 03 04 12

სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

105 550

 

105 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

105 550

 

105 550

05 03 04 13

 სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

0

0

30 559

 

30 559

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 559

 

30 559

05 03 04 14

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

0

0

54 234

 

54 234

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 234

 

54 234

05 03 04 15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

0

0

129 270

 

129 270

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

129 270

 

129 270

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

985 575

1 227 303

1 080 679

 

1 080 679

 

ხარჯები

984 404

892 248

677 179

 

677 179

 

საქონელი და მომსახურება

197 789

59 428

162 870

 

162 870

 

სოციალური უზრუნველყოფა

537 479

814 305

472 022

 

472 022

 

სხვა ხარჯები

249 136

18 515

42 287

0

42 287

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

335 055

403 500

 

403 500

 

ვალდებულებების კლება

1 171

 

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

353 781

435 053

398 809

 

398 809

 

ხარჯები

353 781

405 413

398 809

 

398 809

 

საქონელი და მომსახურება

197 789

59 428

162 870

 

162 870

 

    სამედიცინო ხარჯები

197 789

59 428

158 061

0

158 061

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

4 809

 

4 809

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128 856

327 470

228 152

0

228 152

 

სხვა ხარჯები

27 136

18 515

7 787

0

7 787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 640

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

50 620

47 140

17 300

 

17 300

 

ხარჯები

50 620

47 140

17 300

 

17 300

 

საქონელი და მომსახურება

50 620

47 140

17 300

 

17 300

 

    სამედიცინო ხარჯები

50 620

47 140

17 300

 

17 300

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

7 664

0

0

 

0

 

ხარჯები

7 664

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 664

 

 

 

 

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

19 472

18 515

12 596

 

12 596

 

ხარჯები

19 472

18 515

12 596

 

12 596

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

4 809

 

4 809

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

4 809

 

4 809

 

სხვა ხარჯები

19 472

18 515

7 787

 

7 787

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

19 587

23 823

27 352

 

27 352

 

ხარჯები

19 587

23 823

27 352

 

27 352

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 587

23 823

27 352

 

27 352

06 01 05

აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

0

29 640

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

29 640

 

 

 

06 01 06

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

147 169

153 038

152 250

 

152 250

 

ხარჯები

147 169

153 038

152 250

 

152 250

 

საქონელი და მომსახურება

147 169

12 288

11 250

 

11 250

 

    სამედიცინო ხარჯები

147 169

12 288

11 250

 

11 250

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

140 750

141 000

 

141 000

06 01 07

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

14 131

18 023

16 621

 

16 621

 

ხარჯები

14 131

18 023

16 621

 

16 621

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

16 621

 

16 621

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

16 621

 

16 621

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 131

18 023

0

 

 

06 01 08

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

9 528

13 348

10 890

 

10 890

 

ხარჯები

9 528

13 348

10 890

 

10 890

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

10 890

 

10 890

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

10 890

 

10 890

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 528

13 348

0

 

 

06 01 09

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

32 250

77 400

85 200

 

85 200

 

ხარჯები

32 250

77 400

85 200

 

85 200

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

85 200

 

85 200

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

85 200

 

85 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 250

77 400

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

06 01 10

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

52 360

53 126

58 800

 

58 800

 

ხარჯები

52 360

53 126

58 800

 

58 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52 360

53 126

58 800

 

58 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

06 01 11

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

1 000

1 000

1 000

 

1 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 000

 

1 000

06 01 12

ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

0

0

16 800

 

16 800

 

ხარჯები

0

0

16 800

 

16 800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

16 800

 

16 800

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

16 800

 

16 800

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

631 794

792 250

681 870

 

681 870

 

ხარჯები

630 623

486 835

278 370

 

278 370

 

სოციალური უზრუნველყოფა

408 623

486 835

243 870

 

243 870

 

სხვა ხარჯები

222 000

0

34 500

0

34 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

305 415

403 500

 

403 500

 

ვალდებულებების კლება

1 171

0

0

 

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

14 968

35 770

77 070

 

77 070

 

ხარჯები

13 797

35 770

77 070

 

77 070

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 797

35 770

77 070

 

77 070

 

ვალდებულებების კლება

1 171

 

 

 

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 600

4 450

5 200

 

5 200

 

ხარჯები

4 600

4 450

5 200

 

5 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 600

4 450

5 200

 

5 200

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

63 900

90 000

96 000

 

96 000

 

ხარჯები

63 900

90 000

96 000

 

96 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63 900

90 000

92 500

 

92 500

 

სხვა ხარჯები

 

 

3 500

 

3 500

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

25 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

25 000

25 000

20 000

 

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25 000

25 000

20 000

 

20 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11 400

8 400

0

 

0

 

ხარჯები

11 400

8 400

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 400

8 400

0

 

0

06 02 06

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

21 000

 

21 000

 

ხარჯები

0

0

21 000

 

21 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 000

 

1 000

06 02 07

0-დან 200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3 800

9 800

11 100

 

11 100

 

ხარჯები

3 800

9 800

11 100

 

11 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 800

9 800

11 100

 

11 100

06 02 08

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 10000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

0

0

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

06 02 09

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

18 000

 

18 000

 

ხარჯები

0

0

18 000

 

18 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

18 000

 

18 000

06 02 10

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

305 415

403 500

 

403 500

 

ხარჯები

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

305 415

403 500

 

403 500

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

232 000

60 048

0

 

0

 

ხარჯები

232 000

60 048

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 000

60 048

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

222 000

0

0

 

 

06 02 12

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

276 126

253 367

0

 

0

 

ხარჯები

276 126

253 367

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

276 126

253 367

0

 

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.