„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016293
24
16/12/2019
ვებგვერდი, 18/12/2019
190020020.35.151.016293
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2019 წლის 16 დეკემბერი

დაბა სტეფანწმინდა

 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული  კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის,  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 და „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 ივლისის №1668 განკარგულებების შესაბამისად:

მუხლი 1
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01.01.2019, სარეგისტრაციო კოდი : 190020020.35.151.016267) შეტანილ იქნეს ცვლილება :

  1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები ,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

   დასახელება

 

 

2017 წლის ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10 465.7

8839.0

1585.0

7254.0

12250,5

3300,6

8949,9

შემოსავლები

10 242.0

8839.0

1585.0

7254.0

11981,5

3300.6

8680.9

არაფინანსური აქტივების კლება

223.6

0,0

 0.0

 0.0

269,0

0.0

269,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით )

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

77 16.5

15917.0

3076.5

12840.5

19480,6

3877,7

15602,9

ხარჯები

31 29.3

5182.0

94.3

5087.7

7441.6

608,1

6833.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 587.3

10735.0

2726.5

8008.5

12023.4

3269,6

8753.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით )

 0.0

0,0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

 0.0

0,0

15,6

0.0

15,6

ნაშთის ცვლილება

2 749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

-7230,1

-577.1

-6653.0

“.                   

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით :

    დასახელება

2017 წლის ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10242.0

8839.0

1585.0

7254.0

11981,5

3300.6

8680.9

გადასახადები

4644.1

4470.0

 0.0

4470.0

4687.8

0.0

4687.8

გრანტები

1695.3

1585.0

1585.0

0.0

3343,5

3300.6

42.9

სხვა შემოსავლები

3902.7

2784.0

 0.0

2784.0

3950.2

0.0

3950.2

ხარჯები

3129.3

5182.0

94.3

5087.7

7441.6

608,1

6833.5

შრომის ანაზღაურება

838.1

1092.7

32.6

1060.1

1197,7

36,0

1161,7

საქონელი და მომსახურება

352.1

1496.7

16.7

1480.0

1360.1

57,1

1303.0

პროცენტი

 0.0

 29.3

 0.0

 29.3

16,9

0.0

16.9

სუბსიდიები

1741.6

2293.7

45.0

2248.7

3252.2

45,0

3207.2

გრანტები

12.1

6.2

 0.0

6.2

7.0

0.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

172.2

193.0

 0.0

193.0

338,4

0.0

338,4

სხვა ხარჯები

13.2

70.4

 0.0

70.4

1269.3

470,0

799.3

საოპერაციო სალდო

7112.8

3657.0

1490.7

2166.3

4539.9

2692.5

1847.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4363.6

10735.0

2726.5

8008.5

11754.4

3269,6

8484.8

ზრდა

4587.3

10735.0

2726.5

8008.5

12023.4

3269,6

8753.8

კლება

223.6

0.0

 0.0

0.0.0

269.0

0.0

269.0

მთლიანი სალდო

2749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

-7214,5

-577.1

-6637.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

-7230,1

-577.1

-6653.0

ზრდა

2749.2

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 2749.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

7078.0

1235.8

5842.2

7230,1

577.1

6653.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

7078.0

1235.8

5842.2

7230,1

577.1

6653.0

ვალდებულებების ცვლილება

 0.0

0.0

0.0

0.0

-15,6

0.0

-15,6

ზრდა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

15,6

0.0

15,6

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

“.                    

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11981.5 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

  დასახელება

2017 წლის ფაქტი

  2018 წლის გეგმა

  2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 242.0

8839.0

1585.0

7254.0

11981.5

  3300.6

8680.9

გადასახადები

4 644.1

4470.0

 0.0

4470.0

4687.8

  0.0

4687.8

გრანტები

1 695.3

1585.0

1585.0

0,0

3343.5

  3300.6

42.9

სხვა შემოსავლები

3 902.7

2784.0

 0.0

2784.0

3950.2

  0.0

3950.2

“.                   

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3343.5 ათ . ლარის ოდენობით :

    დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

 1 695.3

1585.0

3343.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 695.3

1585.0

3343.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

78.1

1585.0

170,5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

78.1

85,0

127.6

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

0,0

42.9

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 617.2

1500.0

3173,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 617.2

1500.0

2821,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

 0,0

352,0

“.                   

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7441.6 ათასი ლარის ოდენობით

  დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

სულ

  მათ შორის

სულ

  მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 129.3

5182.0

94.3

5087.7

7441.6

608,1

6833.5

შრომის ანაზღაურება

838.1

1092.7

  32.6

1060.1

1197,7

36,0

1161,7

საქონელი და მომსახურება

352.1

939,3

186,4

752,9

1360.1

57,1

1303.0

პროცენტი

0,0

29,0

0,0

29,3

16,9

0,0

16,9

სუბსიდიები

1741.6

1496.7

 16.7

1480.0

3252.2

45,0

3207.2

გრანტები

12.1

6.2

  0.0

6.2

7,0

0,0

7,0

სოციალური უზრუნველყოფა

172.2

193.0

  0.0

193.0

338,4

0,0

338,4

სხვა ხარჯები

13.2

70.4

0.0

70.4

1269.3

470,0

799.3

“.                        

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12139.1 ათასი ლარის ოდენობით , მათ შორის :

) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12023.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

23.7

559,5

529.0

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

1,2

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4278.2

9922,7

10331.9

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

173.5

208,2

857,3

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

111.9

43,4

285.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

20.0

სულ ჯამი

4587.3

10735,0

12023.4

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 269.0 ათ. ლარის ოდენობით,მათ შორის:

დასახელება

2017წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

223.6

0,0

269.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

0,0

მატერიალური მარაგები

0.0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

223.6

0,0

269.0

მიწა

223.6

0,0

269.0

“.                   

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით :

 

   დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1191.9

2098.1

2650.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

1191.9

2098.1

2650.2

70111

აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1191.9

2028.1

2550.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

70.0

100,0

702

თავდაცვა

32.5

44.9

44,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3100.2

8393.1

8085.9

7045

ტრანსპორტი

3100.2

8393.1

5057.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3074.9

7819.0

5057.1

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

25.3

574.1

3028.8

705

გარემოს დაცვა

942.8

653.8

2011.3

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

0.0

29.3

32.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

942.8

624.5

1978.8

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

783.1

2664.6

2700.6

7063

წყალმომარაგება

544.7

1083.0

0.0

7064

გარე განათება

1.3

0.0

42.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში

237.1

1581.6

2657.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

42,0

45.0

73.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,0

45.0

73.5

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

522.3

741.7

1597.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

212.6

152.5

154.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

309.7

577.7

1438.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

11.5

5,0

709

განათლება

929.5

1061.8

1827.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

600.0

780.0

918.2

7092

ზოგადი განათლება

171.5

222.0

909.6

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

171.5

222.0

909.6

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

158.1

59.8

0,0

710

სოციალური დაცვა

172.2

214.0

486.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

140.2

151.8

276.4

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

136.9

147.0

255.8

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3.3

4.8

20.6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.3

41.2

166.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

3.7

21.0

44,0

 

სულ

7716.5

15917.0

19480.6

“.                  

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :   

„მუხლი 10.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7214,5 ათასი ლარის ოდენობით .“.

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით :

„მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 7230,1 ათასი ლარის ოდენობით .“.

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :   

„მუხლი 14. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის დაზუსტებული გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

7,972.2

839.7

7,132.5

15,933.0

2,820.8

13,112.2

19,480.6

3,877.7

15,602.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81.0

0.0

81.0

72.0

3.0

69.0

72.0

3.0

69.0

ხარჯები

3,385.0

75.4

3,309.6

5,184.2

94.3

5,089.9

7,441.6

608.1

6,833.5

შრომის ანაზღაურება

838.1

27.6

810.5

1,092.7

32.6

1,060.1

1,197.7

36.0

1,161.7

საქონელი და მომსახურება

352.2

5.8

346.4

1,496.7

16.7

1,480.0

1,360.1

57.1

1,303.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

16.9

0.0

16.9

სუბსიდიები

1,997.3

42.0

1,955.3

2,295.9

45.0

2,250.9

3,252.2

45.0

3,207.2

გრანტები

12.1

0.0

12.1

6.2

0.0

6.2

7.0

0.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

172.1

0.0

172.1

193.0

0.0

193.0

338.4

0.0

338.4

სხვა ხარჯები

13.2

0.0

13.2

70.4

0.0

70.4

1,269.3

470.0

799.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,587.2

764.3

3,822.9

10,748.8

2,726.5

8,022.3

12,023.4

3,269.6

8,753.8

ძირითადი აქტივები

4,587.2

764.3

3,822.9

10,748.8

2,726.5

8,022.3

11,870.1

3,269.6

8,600.5

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

153.3

0.0

153.3

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,192.0

0.0

1,192.0

2,098.1

0.0

2,098.1

2,650.2

0.0

2,650.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

0.0

77.0

69.0

0.0

69.0

69.0

0.0

69.0

ხარჯები

1,168.3

0.0

1,168.3

1,538.6

0.0

1,538.6

2,121.2

0.0

2,121.2

შრომის ანაზღაურება

810.5

0.0

810.5

1,055.2

0.0

1,055.2

1,157.7

0.0

1,157.7

საქონელი და მომსახურება

337.9

0.0

337.9

432.3

0.0

432.3

921.2

0.0

921.2

გრანტები

12.1

0.0

12.1

6.2

0.0

6.2

7.0

0.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

სხვა ხარჯები

4.1

0.0

4.1

44.9

0.0

44.9

31.1

0.0

31.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.7

0.0

23.7

559.5

0.0

559.5

529.0

0.0

529.0

ძირითადი აქტივები

23.7

0.0

23.7

559.5

0.0

559.5

529.0

0.0

529.0

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

396.7

0.0

396.7

475.2

0.0

475.2

477.0

0.0

477.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

 

21.0

22.0

 

22.0

22.0

 

22.0

ხარჯები

396.7

0.0

396.7

475.2

0.0

475.2

477.0

0.0

477.0

შრომის ანაზღაურება

312.9

0.0

312.9

385.2

0.0

385.2

391.2

0.0

391.2

საქონელი და მომსახურება

83.8

0.0

83.8

60.8

0.0

60.8

71.7

0.0

71.7

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

29.2

0.0

29.2

14.1

0.0

14.1

მუნიციპალიტეტის მერია

795.3

0.0

795.3

1,552.9

0.0

1,552.9

2,073.2

0.0

2,073.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

 

56.0

47.0

 

47.0

47.0

 

47.0

ხარჯები

771.6

0.0

771.6

993.4

0.0

993.4

1,544.2

0.0

1,544.2

შრომის ანაზღაურება

497.6

0.0

497.6

670.0

0.0

670.0

766.5

0.0

766.5

საქონელი და მომსახურება

254.1

0.0

254.1

301.5

0.0

301.5

749.5

0.0

749.5

გრანტები

12.1

0.0

12.1

6.2

0.0

6.2

7.0

0.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

სხვა ხარჯები

4.1

0.0

4.1

15.7

0.0

15.7

17.0

0.0

17.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.7

0.0

23.7

559.5

0.0

559.5

529.0

0.0

529.0

ძირითადი აქტივები

23.7

0.0

23.7

559.5

0.0

559.5

529.0

0.0

529.0

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

32.5

31.4

1.1

44.9

40.0

4.9

44.0

40.0

4.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

4.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

ხარჯები

32.5

31.4

1.1

43.7

38.8

4.9

44.0

40.0

4.0

შრომის ანაზღაურება

27.6

27.6

0.0

37.5

32.6

4.9

40.0

36.0

4.0

საქონელი და მომსახურება

4.9

3.8

1.1

6.2

6.2

0.0

4.0

4.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

32.5

31.4

1.1

44.9

40.0

4.9

44.0

40.0

4.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

32.5

31.4

1.1

43.7

38.8

4.9

44.0

40.0

4.0

შრომის ანაზღაურება

27.6

27.6

0.0

37.5

32.6

4.9

40.0

36.0

4.0

საქონელი და მომსახურება

4.9

3.8

1.1

6.2

6.2

0.0

4.0

4.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,826.1

766.3

4,059.8

11,711.5

2,735.8

8,975.7

12,797.8

3,440.1

9,357.7

ხარჯები

548.0

2.0

546.0

1,788.8

10.5

1,778.3

2,450.3

480.5

1,969.8

საქონელი და მომსახურება

7.0

2.0

5.0

880.5

10.5

870.0

114.6

10.5

104.1

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

16.9

0.0

16.9

სუბსიდიები

541.0

0.0

541.0

879.0

0.0

879.0

1,189.0

0.0

1,189.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,129.8

470.0

659.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,278.1

764.3

3,513.8

9,922.7

2,725.3

7,197.4

10,331.9

2,959.6

7,372.3

ძირითადი აქტივები

4,278.1

764.3

3,513.8

9,922.7

2,725.3

7,197.4

10,331.9

2,959.6

7,372.3

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

3,074.9

615.2

2,459.7

7,819.0

2,235.7

5,583.3

5,057.1

1,517.9

3,539.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

32.6

0.0

32.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

32.6

0.0

32.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,074.9

615.2

2,459.7

7,769.0

2,235.7

5,533.3

5,024.5

1,517.9

3,506.6

ძირითადი აქტივები

3,074.9

615.2

2,459.7

7,769.0

2,235.7

5,533.3

5,024.5

1,517.9

3,506.6

შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია

3,074.9

615.2

2,459.7

7,819.0

2,235.7

5,583.3

5,057.1

1,517.9

3,539.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

32.6

0.0

32.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

32.6

0.0

32.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,074.9

615.2

2,459.7

7,769.0

2,235.7

5,533.3

5,024.5

1,517.9

3,506.6

ძირითადი აქტივები

3,074.9

615.2

2,459.7

7,769.0

2,235.7

5,533.3

5,024.5

1,517.9

3,506.6

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,514.0

104.1

1,409.9

2,310.9

34.8

2,276.1

6,278.9

1,240.7

5,038.2

ხარჯები

541.0

0.0

541.0

908.3

0.0

908.3

2,315.7

470.0

1,845.7

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

16.9

0.0

16.9

სუბსიდიები

541.0

0.0

541.0

879.0

0.0

879.0

1,189.0

0.0

1,189.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,109.8

470.0

639.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

104.1

868.9

1,402.6

34.8

1,367.8

3,947.6

770.7

3,176.9

ძირითადი აქტივები

973.0

104.1

868.9

1,402.6

34.8

1,367.8

3,947.6

770.7

3,176.9

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

42.9

0.0

42.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

42.9

0.0

42.9

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

42.9

0.0

42.9

წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

942.8

99.8

843.0

624.5

0.0

624.5

1,978.8

764.7

1,214.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

942.8

99.8

843.0

624.5

0.0

624.5

1,978.8

764.7

1,214.1

ძირითადი აქტივები

942.8

99.8

843.0

624.5

0.0

624.5

1,978.8

764.7

1,214.1

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

32.5

0.0

32.5

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

16.9

0.0

16.9

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

16.9

0.0

16.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.6

0.0

15.6

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისხელშეწყობა

544.7

0.0

544.7

1,083.0

0.0

1,083.0

1,195.9

0.0

1,195.9

ხარჯები

541.0

0.0

541.0

879.0

0.0

879.0

1,189.0

0.0

1,189.0

სუბსიდიები

541.0

 

541.0

879.0

 

879.0

1,189.0

 

1,189.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

0.0

3.7

204.0

0.0

204.0

6.9

0.0

6.9

ძირითადი აქტივები

3.7

0.0

3.7

204.0

0.0

204.0

6.9

0.0

6.9

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

25.2

4.3

20.9

574.1

34.8

539.3

916.9

6.0

910.9

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39.7

0.0

39.7

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39.7

0.0

39.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.2

4.3

20.9

574.1

34.8

539.3

877.2

6.0

871.2

ძირითადი აქტივები

25.2

4.3

20.9

574.1

34.8

539.3

877.2

6.0

871.2

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,111.9

470.0

1,641.9

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,070.1

470.0

600.1

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,070.1

470.0

600.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,041.8

0.0

1,041.8

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,041.8

0.0

1,041.8

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

20.5

0.0

20.5

1,444.6

440.3

1,004.3

362.4

304.5

57.9

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

20.0

0.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

644.6

440.3

204.3

342.4

304.5

37.9

ძირითადი აქტივები

20.5

0.0

20.5

644.6

440.3

204.3

342.4

304.5

37.9

გუდაურში . . გადასახედის რეაბილიტაცია

20.5

0.0

20.5

609.6

440.3

169.3

36.8

0.0

36.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

609.6

440.3

169.3

36.8

0.0

36.8

ძირითადი აქტივები

20.5

0.0

20.5

609.6

440.3

169.3

36.8

0.0

36.8

სასწრაფოს მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

835.0

0.0

835.0

325.6

304.5

21.1

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

20.0

0.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

305.6

304.5

1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

305.6

304.5

1.1

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

216.7

47.0

169.7

137.0

25.0

112.0

478.0

377.0

101.0

ხარჯები

7.0

2.0

5.0

30.5

10.5

20.0

31.5

10.5

21.0

საქონელი და მომსახურება

7.0

2.0

5.0

30.5

10.5

20.0

31.5

10.5

21.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.7

45.0

164.7

106.5

14.5

92.0

446.5

366.5

80.0

ძირითადი აქტივები

209.7

45.0

164.7

106.5

14.5

92.0

446.5

366.5

80.0

განაშენიანების გეგმა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

570.9

0.0

570.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

570.9

0.0

570.9

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

570.9

0.0

570.9

უსახური შენობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.5

0.0

50.5

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.5

0.0

50.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.5

0.0

50.5

განათლება

929.5

0.0

929.5

1,061.8

0.0

1,061.8

1,827.8

352.6

1,475.2

ხარჯები

756.0

0.0

756.0

853.6

0.0

853.6

970.5

42.6

927.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

60.8

42.6

18.2

სუბსიდიები

753.6

0.0

753.6

834.6

0.0

834.6

909.7

0.0

909.7

სხვა ხარჯები

2.4

0.0

2.4

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.5

0.0

173.5

208.2

0.0

208.2

857.3

310.0

547.3

ძირითადი აქტივები

173.5

0.0

173.5

208.2

0.0

208.2

857.3

310.0

547.3

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

600.0

0.0

600.0

780.0

0.0

780.0

918.2

0.0

918.2

ხარჯები

597.5

0.0

597.5

774.8

0.0

774.8

909.7

0.0

909.7

სუბსიდიები

597.5

 

597.5

774.8

 

774.8

909.7

 

909.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

2.5

5.2

0.0

5.2

8.5

0.0

8.5

ძირითადი აქტივები

2.5

0.0

2.5

5.2

0.0

5.2

8.5

0.0

8.5

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

171.4

0.0

171.4

222.0

0.0

222.0

909.6

352.6

557.0

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

19.0

0.0

19.0

60.8

42.6

18.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

60.8

42.6

18.2

სხვა ხარჯები

2.4

0.0

2.4

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.0

0.0

169.0

203.0

0.0

203.0

848.8

310.0

538.8

ძირითადი აქტივები

169.0

0.0

169.0

203.0

0.0

203.0

848.8

310.0

538.8

მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

158.1

0.0

158.1

59.8

0.0

59.8

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

156.1

0.0

156.1

59.8

0.0

59.8

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

156.1

 

156.1

59.8

 

59.8

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

778.0

0.0

778.0

757.7

0.0

757.7

1,597.7

0.0

1,597.7

ხარჯები

666.1

0.0

666.1

700.5

0.0

700.5

1,312.5

0.0

1,312.5

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

2.4

151.7

0.0

151.7

229.5

0.0

229.5

სუბსიდიები

660.7

0.0

660.7

537.3

0.0

537.3

1,080.0

0.0

1,080.0

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

11.5

0.0

11.5

3.0

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.9

0.0

111.9

57.2

0.0

57.2

285.2

0.0

285.2

ძირითადი აქტივები

111.9

0.0

111.9

57.2

0.0

57.2

131.9

0.0

131.9

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

153.3

0.0

153.3

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

212.6

0.0

212.6

152.5

0.0

152.5

154.4

0.0

154.4

ხარჯები

212.6

0.0

212.6

152.5

0.0

152.5

48.0

0.0

48.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

6.0

0.0

6.0

38.0

0.0

38.0

სუბსიდიები

212.1

0.0

212.1

146.5

0.0

146.5

10.0

0.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.4

0.0

106.4

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.4

0.0

106.4

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.5

0.0

0.5

6.0

0.0

6.0

144.4

0.0

144.4

ხარჯები

0.5

0.0

0.5

6.0

0.0

6.0

38.0

0.0

38.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

6.0

0.0

6.0

38.0

0.0

38.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.4

0.0

106.4

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.4

0.0

106.4

  ( )იპყაზბეგის სპორტკომპლექსი“

212.1

0.0

212.1

146.5

0.0

146.5

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

212.1

0.0

212.1

146.5

0.0

146.5

10.0

0.0

10.0

სუბსიდიები

212.1

 

212.1

146.5

 

146.5

10.0

 

10.0

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

564.4

0.0

564.4

593.7

0.0

593.7

1,438.3

0.0

1,438.3

ხარჯები

453.5

0.0

453.5

536.5

0.0

536.5

1,259.5

0.0

1,259.5

საქონელი და მომსახურება

1.9

0.0

1.9

142.7

0.0

142.7

186.5

0.0

186.5

სუბსიდიები

448.6

0.0

448.6

390.8

0.0

390.8

1,070.0

0.0

1,070.0

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.9

0.0

110.9

57.2

0.0

57.2

178.8

0.0

178.8

ძირითადი აქტივები

110.9

0.0

110.9

57.2

0.0

57.2

25.5

0.0

25.5

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

153.3

0.0

153.3

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

115.8

0.0

115.8

186.9

0.0

186.9

199.0

0.0

199.0

ხარჯები

4.9

0.0

4.9

145.7

0.0

145.7

189.5

0.0

189.5

საქონელი და მომსახურება

1.9

0.0

1.9

142.7

0.0

142.7

186.5

0.0

186.5

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.9

0.0

110.9

41.2

0.0

41.2

9.5

0.0

9.5

ძირითადი აქტივები

110.9

0.0

110.9

41.2

0.0

41.2

9.5

0.0

9.5

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

40.5

0.0

40.5

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

39.5

0.0

39.5

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

39.5

 

39.5

27.7

 

27.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

153.4

0.0

153.4

107.4

0.0

107.4

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

153.4

0.0

153.4

107.4

0.0

107.4

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

153.4

 

153.4

107.4

 

107.4

0.0

 

 

განათლების ,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

255.7

0.0

255.7

1,239.3

0.0

1,239.3

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

255.7

0.0

255.7

1,070.0

0.0

1,070.0

სუბსიდიები

0.0

 

 

255.7

 

255.7

1,070.0

 

1,070.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

169.3

0.0

169.3

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

153.3

0.0

153.3

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

11.5

0.0

11.5

5.0

0.0

5.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.5

0.0

11.5

5.0

0.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

214.1

42.0

172.1

259.0

45.0

214.0

563.1

45.0

518.1

ხარჯები

214.1

42.0

172.1

259.0

45.0

214.0

543.1

45.0

498.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

სუბსიდიები

42.0

42.0

0.0

45.0

45.0

0.0

73.5

45.0

28.5

სოციალური უზრუნველყოფა

168.4

0.0

168.4

193.0

0.0

193.0

334.2

0.0

334.2

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

3.7

11.0

0.0

11.0

105.4

0.0

105.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42.0

42.0

0.0

45.0

45.0

0.0

73.5

45.0

28.5

ხარჯები

42.0

42.0

0.0

45.0

45.0

0.0

73.5

45.0

28.5

სუბსიდიები

42.0

42.0

 

45.0

45.0

 

73.5

45.0

28.5

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

172.1

0.0

172.1

214.0

0.0

214.0

489.6

0.0

489.6

ხარჯები

172.1

0.0

172.1

214.0

0.0

214.0

469.6

0.0

469.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

168.4

0.0

168.4

193.0

0.0

193.0

334.2

0.0

334.2

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

3.7

11.0

0.0

11.0

105.4

0.0

105.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

136.8

0.0

136.8

147.0

0.0

147.0

255.8

0.0

255.8

ხარჯები

136.8

0.0

136.8

147.0

0.0

147.0

255.8

0.0

255.8

სოციალური უზრუნველყოფა

136.8

0.0

136.8

147.0

0.0

147.0

255.8

0.0

255.8

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

28.3

0.0

28.3

41.2

0.0

41.2

166.0

0.0

166.0

ხარჯები

28.3

0.0

28.3

41.2

0.0

41.2

166.0

0.0

166.0

სოციალური უზრუნველყოფა

28.3

0.0

28.3

41.2

0.0

41.2

74.6

0.0

74.6

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

91.4

0.0

91.4

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

23.8

0.0

23.8

ხარჯები

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

3.8

0.0

3.8

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

3.8

0.0

3.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

3.7

0.0

3.7

20.0

0.0

20.0

40.0

0.0

40.0

ხარჯები

3.7

0.0

3.7

20.0

0.0

20.0

40.0

0.0

40.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

3.7

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

“.                

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე