„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016440
13
25/11/2019
ვებგვერდი, 26/11/2019
190020020.35.108.016440
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2019 წლის 25 ნოემბერი

ქ. სენაკი

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად,

მუხლი 1
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016426) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.

ა) განისაზღვროს:

ა. ა) შემოსულობები 17851,6 ათ.ლარით;

ა. ბ) გადასახდელები 18793,0 ათ.ლარით;

ა. გ) სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები განისაზღვრა 8477,5 ათ.ლარით;

მათ შორის:

 ა. გ. ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 607,9 ათ. ლარით;

ა.გ. ბ) კაპიტალური ტრანსფერი 7869,6 ათ. ლარით;

ა. დ) სარეზერვო ფონდი 35,0 ათ.ლარით.

ა.ი) ფინანსური აქტივების კლება 941,4 ათ.ლარით;

მათ შორის:

ა.ე.ა) სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 786,9 ათ.ლარით;

ა.ე.ბ) საკუთარი შემოსავლები 154,5 ათ.ლარი:

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

 ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11442,5

14758,5

6271,5

8487,0

17651,6

8282,5

9369,1

გადასახადები

3154,1

2800,0

0,0

2800,0

8095,8

0,0

8095,8

გრანტები

7744,3

10953,1

6271,5

4681,6

8477,5

8282,5

195,0

სხვა შემოსავლები

544,2

1005,4

0,0

1005,4

1078,3

0,0

1078,3

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7322,7

7221,8

120,0

7101,8

9202,1

1127,0

8075,1

შრომის ანაზღაურება

1677,6

1692,2

0,0

1692,2

1830,3

0,0

1830,3

საქონელი და მომსახურება

774,5

721,7

0,0

721,7

1238,2

420,1

818,1

პროცენტი

0,0

48,4

0,0

48,4

26,0

0,0

26,0

სუბსიდიები

3611,9

3954,3

0,0

3954,3

4512,8

0,0

4512,8

გრანტები

11,7

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

461,3

524,0

0,0

524,0

551,8

0,0

551,8

სხვა ხარჯები

785,7

281,3

120,0

161,3

1012,9

706,9

306,0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4119,8

7536,6

6151,5

1385,2

8449,4

7155,5

1294,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3690,3

8129,7

6617,0

1512,7

9365,2

7942,4

1422,8

ზრდა

4018,9

8229,7

6617,0

1612,7

9565,2

7942,4

1622,8

კლება

328,6

100,0

0,0

100,0

200,0

0,0

200,0

მთლიანი სალდო

429,5

-593,1

-465,5

-127,5

-915,7

-786,9

-128,8

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

428,0

-593,1

-465,5

-127,5

-941,4

-786,9

-154,5

ზრდა

621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

193,4

593,1

465,5

127,5

941,4

786,9

154,5

ვალუტა და დეპოზიტები

193,4

593,1

465,5

127,5

941,4

786,9

154,5

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,5

0,0

0,0

0,0

-25,7

0,0

-25,7

კლება

1,5

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

საშინაო

1,5

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. “;

 ა.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11771,1

14858,5

6271,5

8587,0

17851,6

8282,5

9569,1

შემოსავლები

11442,5

14758,5

6271,5

8487,0

17651,6

8282,5

9369,1

არაფინანსური აქტივების კლება

328,6

100,0

0,0

100,0

200,0

0,0

200,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11343,1

15451,5

6737,0

8714,5

18793,0

9069,4

9723,5

ხარჯები

8004,9

7812,5

120,0

7101,8

9202,1

1127,0

8075,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4018,9

8229,7

6617,0

1612,7

9565,2

7942,4

1622,8

ვალდებულებების კლება

1,5

0,0

 

0,0

25,7

0,0

25,7

ნაშთის ცვლილება

428,0

-593,1

-465,5

-127,5

-941,4

-786,9

-154,4

 .“;

 ა.გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17651,6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

7952,2

14758,5

6271,5

8487,0

17651,6

8282,5

9369,1

გადასახადები

11

3154,1

2800,0

0,0

2800,0

8095,8

0,0

8095,8

გრანტები

13

4254,0

10953,1

6271,5

4681,6

8477,5

8282,5

195,0

სხვა შემოსავლები

14

544,2

1005,4

0,0

1005,4

1078,3

0,0

1078,3

.“;

ა.დ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8095,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

3154,1

2800,0

0,0

2800,0

8095,8

0,0

8095,8

საშემოსავლო გადასახადი

11111

1070,7

750,0

 

750,0

0,0

 

0,0

ქონების გადასახადი

11311

2083,4

2050,0

0,0

2050,0

1550,0

0,0

1550,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

1558,5

1496,6

 

1496,6

1180,0

 

1180,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

13,3

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

11311031

0,7

0,0

 

 

0,0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

11311032

12,6

15,0

 

15,0

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131104

321,6

302,3

0,0

302,3

250,0

0,0

250,0

ფიზიკური პირებიდან

11311041

169,1

152,3

 

152,3

140,0

 

140,0

იურიდიული პირებიდან

11311042

152,6

150,0

 

150,0

110,0

 

110,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131105

190,0

236,1

0,0

236,1

120,0

0,0

120,0

ფიზიკური პირებიდან

11311051

35,8

31,4

 

31,4

20,0

 

20,0

იურიდიული პირებიდან

11311052

154,2

204,7

 

204,7

100,0

 

100,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

114

0,0

0,0

 

 

6545,8

 

6545,8

დამატებული ღირებულების გადასახადს

11411

0,0

0,0

0,0

0,0

6545,8

 

6545,8

.“;

ა.ე) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8477,5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

4254,0

10953,1

6271,5

4681,6

8477,5

8282,5

195,0

სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტები

133

4254,0

10953,1

6271,5

4681,6

8477,5

8282,5

195,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331111

4000,8

4486,6

 

4486,6

0,0

 

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1331111

195,0

195,0

 

195,0

607,9

412,9

195,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)

133112

0,0

6207,0

6207,0

0,0

7869,6

7869,6

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი )

133211

 

6207,0

6207,0

 

7869,6

7869,6

 

.“;

ა.ვ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1078,3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

544,2

1005,4

0,0

1005,4

1078,3

0,0

1078,3

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

197,1

170,3

0,0

170,3

224,4

0,0

224,4

პროცენტები

1411

14,1

23,9

 

23,9

36,2

 

36,2

რენტა

1415

183,0

146,4

0,0

146,4

188,2

0,0

188,2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

157,9

129,8

 

129,8

165,9

 

165,9

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

25,1

16,6

 

16,6

22,3

 

22,3

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

102,6

171,9

0,0

171,9

121,0

0,0

121,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

90,0

155,1

0,0

155,1

110,6

0,0

110,6

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

61,7

79,7

 

79,7

70,6

 

70,6

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0,0

42,4

 

42,4

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

28,0

33,0

 

33,0

40,0

 

40,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

12,7

16,8

0,0

16,8

10,4

0,0

10,4

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

12,7

16,8

 

16,8

10,4

 

10,4

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

232,3

633,2

 

633,2

700,0

 

700,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

12,1

30,0

 

30,0

32,9

 

32,9

.“;

ა.ზ ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9202,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7322,7

7221,8

120,0

7101,8

9202,1

1127,0

8075,1

შრომის ანაზღაურება

1677,6

1692,2

0,0

1692,2

1830,3

0,0

1830,3

საქონელი და მომსახურება

774,5

721,7

0,0

721,7

1238,2

420,1

818,1

პროცენტი

0,0

48,4

0,0

48,4

26,0

0,0

26,0

სუბსიდიები

3611,9

3954,3

0,0

3954,3

4512,8

0,0

4512,8

გრანტები

11,7

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

461,3

524,0

0,0

524,0

551,8

0,0

551,8

სხვა ხარჯები

785,7

281,3

120,0

161,3

1012,9

706,9

306,0

 . “;

ა.თ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9365,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9565,2 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

32,7

81,8

0,0

81,8

120,9

 

120,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

13,8

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3889,6

7998,0

6552,5

1445,4

8769,2

7339,4

1429,8

04 00

განათლება

40,6

103,1

64,5

38,6

490,0

470,0

20,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

20,8

30,5

0,0

30,5

167,6

133,0

34,6

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

21,5

16,3

0,0

16,3

15,5

0,0

15,5

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

კოდი

2017 ფაქტი

2018 გეგმა

2019 პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

31

328,6

100,0

200,0

ძირითადი აქტივები

311

317,7

100,0

100,0

მატერიალური მარაგები

312

0,0

0,0

0,0

ფასეულობები

313

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

314

10,9

0

100,0

მიწა

3141

10,9

0

100,0

 .“;

ა.ი) მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 პროგნოზი

2019 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2349,4

2433,0

0,0

2433,0

2740,3

0,0

2740,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2349,4

2417,4

0,0

2417,4

2704,2

0,0

2704,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

7,4

0,0

7,4

35,0

0,0

35,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

8,2

 

8,2

1,0

 

1,0

702

თავდაცვა

98,0

79,0

0,0

79,0

73,8

0,0

73,8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2,7

4,0

0,0

4,0

6,8

0,0

6,8

70421

სოფლის მეურნეობა

2,7

4,0

 

4,0

6,8

 

6,8

7045

ტრანსპორტი

2049,4

3777,2

3534,2

243,0

3997,8

3537,5

460,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2049,4

3777,2

3534,2

243,0

3997,8

3537,5

460,3

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1038,3

728,4

0,0

728,4

1038,9

738,0

300,9

705

გარემოს დაცვა

761,9

2487,5

2485,5

2,0

2307,5

2306,5

1,1

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

761,9

2487,5

2485,5

2,0

2307,5

2306,5

1,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1154,4

2355,5

652,8

1702,7

3691,1

1471,6

2219,5

7061

ბინათმშენებლობა

1,0

2,1

0,0

2,1

775,2

761,3

13,9

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

 

0,0

30,0

 

30,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1153,4

2353,4

652,8

1700,6

2886,0

710,4

2175,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137,7

152,6

0,0

152,6

157,8

0,0

157,8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137,7

152,6

0,0

152,6

157,8

0,0

157,8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1563,9

1328,2

0,0

1328,2

1504,7

133,0

1371,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

490,0

546,2

0,0

546,2

746,2

133,0

613,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

631,0

551,1

0,0

551,1

626,8

0,0

626,8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

14,0

0,0

14,0

30,0

0,0

30,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

412,9

186,9

0,0

186,9

69,6

0,0

69,6

709

განათლება

1550,3

1423,6

64,5

1359,1

2523,7

882,9

1640,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1459,4

1300,0

0,0

1300,0

1487,8

0,0

1487,8

7092

ზოგადი განათლება

49,5

114,5

64,5

50,0

1002,4

882,9

119,5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

49,5

114,5

64,5

50,0

1002,4

882,9

119,5

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

41,4

9,1

0,0

9,1

33,5

0,0

33,5

710

სოციალური დაცვა

637,3

682,5

0,0

682,5

750,7

0,0

750,7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55,7

63,8

0,0

63,8

67,1

0,0

67,1

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

33,4

40,9

0,0

40,9

44,1

0,0

44,1

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22,3

22,9

0,0

22,9

23,0

0,0

23,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,0

36,3

0,0

36,3

37,4

0,0

37,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

545,6

582,4

0,0

582,4

640,2

0,0

646,2

 

სულ

11343,4

15451,5

6737,0

8714,5

18793,0

9069,4

9723,5

 .“;

ა.კ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 915,7 ათ.ლარით.“;

ა.ლ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 941,4 ათ.ლარით.

2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათ.ლარით.

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

428,0

-593,1

-465,5

-127,5

-941.4

-786.9

-154.5

ზრდა

621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

428,0

-593,1

-465,5

-127,5

-941.4

-786.9

-154.5

კლება

193,4

593,1

465,5

127,5

941,4

786.9

154.5

ვალუტა და დეპოზიტები

193,4

593,1

465,5

127,5

941,4

786.9

154.5

 .“;

 ა.მ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -25,7 ათ.ლარით.

2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 25,7 ათ.ლარით.

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

-1,5

0,0

0,0

0,0

-25,7

0,0

-25,7

კლება

1,5

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

საშინაო

1,5

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

.“;

ა.ნ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 13. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი 35,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. “;

 ა.ო) მე-14 მუხლის „1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01) განისაზღვროს 3997,8 თ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 3537,5 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით 460,3 ათ.ლარით.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი, ასფალტ-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრეშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლების შიდა საუბნო გზები. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, გზების დახაზვას, შუქნიშნების მონტაჟს და სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვაკების დამონტაჟებას. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული (50000 ლარზე მეტი ღირებულების) პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა“;

ა.პ) მე-14 მუხლის „1.2.3 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.2.3 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01) განისაზღვროს 775,2 ათ. ლარით.

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 761,3 ათ. ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებიდან მიღებული თანხით 1,1 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით : სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის მშენებლობას; მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციას (გადახურვა, ფასადები, ეზოს კეთილმოწყობა); ეკის, ზანის, ზემო ფოცხოს, ნოსირის ადმინისტრაციული ერთეულების საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაციას.“;

ა.ჟ) მე-14 მუხლის „1.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.2.1. საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03) განისაზღვროს 1473,8 ათ.ლარით (ადგილობრივი ბიუჯეტი)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან, ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების, პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. მოხდება მუნიციპალიტეტის არსებულ ტერიტორიაზე გარე განათების ლამპიონების ჩანაცვლება დიოდური სანათიანი ლამპიონებით, რომელიც 2-3-ჯერ შეამცირებს მასზე გასაწევ ხარჯებს. მოხდება დაზიანებული ტროტუარების შეკეთება. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ფანტანების შეკეთება. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გაზონების განახლება შესაფერისი მცენარეებით, მარადმწვანე ბუჩქებითა და ერთწლიანი ყვავილებით. მოხდება ცენტრის ავტოპარკის სხვადასხვა სპეც-ტექნიკით განახლება. აგრეთვე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას. ”;

ა.რ) მე-14 მუხლის „1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06) განისაზღვროს 1406,2 ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 710,4 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით 695,8 ათ.ლარით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ნაეძვის ხის (მაკომპლექტებელი განათების სისტემით) შესყიდვა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.“;

ა.ს) მე-14 მუხლის „1.5 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.5. რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10) განისაზღვროს  300,9 ათ.ლარით ( ადგილობრივი ბიუჯეტი)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. “;

ა.ტ) მე-14 მუხლის „1.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.6. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (პროგრამული კოდი 03 08) განისაზღვროს 2282,8 ათ. ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 2281,7 ათ. ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებიდან მიღებული თანხით 1,1 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება.“;

ა.უ) მე-14 მუხლის „ 2.2. “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2. საჯარო სკოლების დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02) განისაზღვროს 1002,4 ათ.ლარი, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებულია 882,9 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით 119,5 ათ.ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. აგრეთვე, მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სსიპ – სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკლათის საჯარო სკოლას. სსიპ – სენაკის მუნიციპალიტეტის თემურ ბოკუჩავას სახელობის აფხაზეთის №7 საჯარო სკოლას მოუწესრიგდება გაზმომარაგების სისტემა.“;

ა.ფ) მე-14 მუხლის „3.1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.1.1. სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამულიკოდი 05 01 01) განისაზღვროს 384,3 ათ.ლარით. (ადგილობრივი ბიუჯეტი)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს: სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვა, სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაცია. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობის 39 ჯგუფი, მათ შორის: ძიუდო (4 ჯგუფი) 46 ბავშვზე, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (6 ჯგუფი) 57 ბავშვზე; კრივი 6 ჯგუფი) 54 ბავშვზე; კარატე (6 ჯგუფი) 61 ბავშვზე; ჭადრაკი (4 ჯგუფი) 45 ბავშვზე; რაგბი (2 ჯგუფი) 19 ბავშვზე; კალათბურთი ( 4 ჯგუფი) 54 ბავშვზე; ტაეკვანდო (4 ჯგუფი) 40 ბავშვზე; ხელბურთის (2 ჯგუფი) 14 ბავშვზე; ფუტზალის (1 ჯგუფი) 13 ბავშვზე; სასპორტო გაერთიანებაში სპორტული ღონისძიებები ეწყობა წლის დასაწყისში დამტკიცებული სპეციალური გეგმის მიხედვით. გარდა ამისა სასპორტო გაერთიანების ჯგუფებში გაერთიანებული სპორტსმენები და მათ მიერ აღზრდილი ახალგაზრდები სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას ქვეყნის და საერთაშორისო მაშტაბით გამართულ შეჯიბრებებში, სადაც საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვთ მოპოვებული–არაერთი მათგანია ჩარიცხული ქვეყნის ნაკრების შემადგენლობაში. 18 წელს ზემოთ მოქმედი სპორტსმენების რაოდენობა შეადგენს 17-ს. დაწესდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის რომლებიც არ იხდიან თანხას, ხოლო ყოველთვიური გადასახადის თანხა განისაზღვროს 5 ლარის ოდენობით. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახებს მინიჭებული აქვთ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 100000 და 100000-ზე დაბალი ქულა.“;

ა.ქ) მე-14 მუხლის „ 3.1.2“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02) განისაზღვროს 225,0 ათ.ლარით (ადგილობრივი ბიუჯეტი)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩაბმა ფეხბურთში. სელექციების მეშვეობით თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვა. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება ნაკრები გუნდისათვის. თანამედროვე სამწვრთნელი პროცესის დანერგვა (2018-2022) წწ. არსებული სიტუაციებიდან გამომდინარე შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება, ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა, მწვრთნელთა მომზადება, ტრენინგების გავლა ლიცენზიის კატეგორიების მოპოვებისათვის A, B, C. შემუშავება პროგრამისა, რომელიც ხელს შეუწყობს ფეხბურთის განვითარებას. 

 კლუბის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფეხბურთის პოპულარიზაციის, მისი განვითარება, აგრეთვე სელექციის მეშვეობით შერჩეული წარმატებული პერსპექტიული ფეხბურთელების მომზადება, როგორც საქართველოს ეროვნული ასაკობრივი გუნდებისთვის, ასევე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით მონაწილე სხვადასხვა ლიგის გუნდებისათვის. კლუბის მიზანია ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატება. დაწესდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის რომლებიც არ იხდიან თანხას, ხოლო ყოველთვიური გადასახადის თანხა განისაზღვროს 10 ლარის ოდენობით. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთი ოჯახიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახებს მინიჭებული აქვთ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 100000 და 100000-ზე დაბალი ქულა.

ა.ღ) მე-14 მუხლის „3.2.2“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.2.2 . ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 02) 198,0 ათ.ლარით ( ადგილობრივი ბიუჯეტი)

მომავალი თაობის პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აღქმასა და გრძნობას აფაქიზებს, წარმოსახვის უნარს, შემოქმედებით მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას ავითარებს, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი საქმიანობა. ამ ამოცანების მისაღწევად სენაკის მუნიციპალიტეტში შექმნილია ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი”, რომლის მიზნებია: ახალ თაობას და ზრდასრულებს მისცეს დაწყებითი სამუსიკო და სამხატვრო განათლება, შეუქმნას შესაბამისი პირობები პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის. ხელოვნებასთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას, გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას. გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები, იზრუნოს ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე; ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ „სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი“, რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა – სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხურ საკრავთა ფასიანი ჯგუფები – სწავლის ხანგრძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სამუსიკო სკოლაში შეადგენს 310 აღსაზრდელს, სამხატვრო სკოლაში 60 ბავშვს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 23 ლარია; საფორტეპიანო განყოფილებაზე 25 ლარი; ვიოლინოზე 20 ლარი; საგუნდოზე 25 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 ლარი; ხალხური საკრავების 20 ლარი; სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები იმყოფებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი ქულა.“;

ა.ყ) მე-14 მუხლის „3.2.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.2.3. კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 66, 0 ათ. ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას; კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

ა.შ) მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.2 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.2. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის ბიუჯეტი: 12,4 ათ. ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილის მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის მოწმობის ასლი; ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.“;

ა.ჩ) მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.3 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2. 3. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ბიუჯეტი:10,5 ათ. ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილი ბავშვებისათვის (500 ბენეფიციარი). შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (150 ოჯახი). საახალწლო (საშობაო) საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის. საახალწლო (საშობაო) საჩუქარი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ჩართული ოჯახებისათვის (47 ოჯახი) და სხვა მიზნობრივი ჯგუფებისათვის.“;

ა.ც) მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.6. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 291,3 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.“;

4.2.6.1. სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: დახმარებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიურ პაციენტების შემთხვევაში:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება 18 წლამდე მოზარდებს გაეწევათ სრულად, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა;

ბ) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება სრულწლოვან ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა;

გ) სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა;

დ) მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების შემთხვევაში (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRT); კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT); პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია (PET/CT)) თანადაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, ონკოლოგიურ პაციენტებზე და 18 წლამდე მოზარდებზე;

ე) სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი კვლევების თანადაფინასებისათვის დახმარება გაეწევა 150 ლარით.

სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა აღემატება 150 ლარს.

სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია – ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურების სააგენტოდან საყოველთაო დაზღვევის მიერ დაფინანსების ოდენობის შესახებ. (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშ-ფაქტურაშივე განსაზღვრულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა).შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა შესაბამისი წერილობითი დოკუმენტი. “;

4.2.6.2. მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში

ბ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პირობების შესაბამისად (ქვეპროგრამა 4.2.6.1)

გ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის ფარგლებში.

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). დაფინანსება ხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული წერილობითი დოკუმენტით.“;

ა.ც) მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.7 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.7. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 34,3 ათ.ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება -გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 130 ლარით (22 ბენეფიციარი) .

დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება “;

ა.ძ) მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.8 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.8. იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 9,8 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულზე ყოველვარტალურად 350 ლარის გაცემას (6 ბენეფიციარი).

დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება.“;

ა.წ) მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.10“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ 4.2.10. “ დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეროგრამის ბიუჯეტი: 1,8 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე (18 წლამდე) დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 150 ლარი (4 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) პირადობის მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.“;

ა.ჭ) მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.11“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ 4.2.11. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 23,0 ათ.ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს, დაიცვას და უზრუნველყოს შშმ პირთა, თანაბარი უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების რეალიზება, მათი პიროვნული ღირსების პატივისცემა. შშმ პირთა დამოუკიდებლობისა და ცხოვრების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, განვითარების შეფერხების რისკის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განვითარების სტიმულირება. მათი სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ დახმარებას: კერძოდ, წელიწადში ორჯერ გაიცემა 100 ლარი. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება:

ა) გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი ) მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;

ბ) მხედველობის პრობლემის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;

გ) სმენადაქვეითებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის

დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა) სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი.“;

ა.ხ) მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის „4.2.12 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4.2.12. სოციალური ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

პროგრამის ბიუჯეტი: 5,7 .ათ ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ხელს შეუწყოს ხანდაზმულთა დამოუკიდებლობას, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა სოციალურვ დახმარებას, კერძოდ:

ა)100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 300 ლარი (3 ბენეფიციარი); დახმარების მისაღებად ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: ხანდაზმული პირის წერილობითი განცხადება; ხანდაზმული პირის პირადობის მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი - თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირის ოჯახის სრულწლოვანი წევრია;

ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით) გაიცემა 500 ლარი (5 ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება;სამამულო ომის ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი; სამამულო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში – წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობა;

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი (13 ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში – წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.“;

ა.ჯ) მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის „4.2.14 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.2.14. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 90,6 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, თუნუქის ფურცელი) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 წევრით, მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის მერს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. მერის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.“;

ა.ჰ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11343,1

15451,5

6737,0

8714,5

18793,0

9069,4

9723,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140,0

147,0

0,0

147,0

147,0

0,0

147,0

 

ხარჯები

7322,7

7221,8

120,0

7101,8

9202,1

1127,0

8075,1

 

შრომის ანაზღაურება

1677,6

1692,2

0,0

1692,2

1830,3

0,0

1830,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4018,9

8229,7

6617,0

1612,7

9565,2

7942,4

1622,8

 

ვალდებულებების კლება

1,5

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2349,4

2433,0

0,0

2433,0

2740,3

0,0

2740,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133,0

143,0

0,0

143,0

143,0

0,0

143,0

 

ხარჯები

2316,4

2351,2

0,0

2351,2

2619,4

0,0

2619,4

 

შრომის ანაზღაურება

1613,6

1639,5

0,0

1639,5

1782,5

0,0

1782,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,7

81,8

0,0

81,8

120,9

0,0

120,9

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

701,1

810,0

0,0

810,0

878,2

0,0

878,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

696,8

756,0

0,0

756,0

812,3

0,0

812,3

 

შრომის ანაზღაურება

458,8

491,7

0,0

491,7

493,2

0,0

493,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

54,0

0,0

54,0

66,0

0,0

66,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1648,3

1607,5

0,0

1607,5

1826,0

0,0

1826,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

113,0

 

113,0

113,0

 

113,0

 

ხარჯები

1619,6

1579,7

0,0

1579,7

1771,1

0,0

1771,1

 

შრომის ანაზღაურება

1154,8

1147,8

0,0

1147,8

1289,3

0,0

1289,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,3

27,8

0,0

27,8

54,9

0,0

54,9

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

7,4

0,0

7,4

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

7,4

0,0

7,4

35,0

0,0

35,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

8,2

0,0

8,2

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

8,2

0,0

8,2

1,0

0,0

1,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

98,0

79,0

0,0

79,0

73,8

0,0

73,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

84,2

79,0

0,0

79,0

71,8

0,0

71,8

 

შრომის ანაზღაურება

64,0

52,7

0,0

52,7

47,8

0,0

47,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და გაწვევის სამსახური

98,0

79,0

0,0

79,0

73,8

0,0

73,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

84,2

79,0

0,0

79,0

71,8

0,0

71,8

 

შრომის ანაზღაურება

64,0

52,7

0,0

52,7

47,8

0,0

47,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5006,8

9350,6

6672,5

2678,1

11042,1

8053,6

2988,6

 

ხარჯები

1117,2

1352,7

120,0

1232,7

2247,3

714,1

1533,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3889,6

7998,0

6552,5

1445,4

8769,2

7339,4

1429,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვა

2049,4

3777,2

3534,2

243,0

3997,8

3537,5

460,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

27,1

0,0

27,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2049,4

3777,2

3534,2

243,0

3970,7

3537,5

433,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

673,1

1147,8

0,0

1147,8

2285,0

761,3

1523,7

 

ხარჯები

668,7

1143,6

0,0

1143,6

1842,3

402,6

1439,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

4,2

0,0

4,2

442,7

358,7

84,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1,0

2,1

0,0

2,1

775,2

761,3

13,9

 

ხარჯები

1,0

2,1

0,0

2,1

403,1

402,6

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

372,1

358,7

13,4

03 02 03

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა

667,3

1139,7

0,0

1139,7

1473,8

0,0

1473,8

 

ხარჯები

662,9

1135,5

0,0

1135,5

1403,2

0,0

1403,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

4,2

0,0

4,2

70,6

0,0

70,6

03 02 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,8

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

4,8

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

738,0

738,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

738,0

738,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

481,4

1207,7

652,8

554,9

1406,2

710,4

695,8

 

ხარჯები

189,4

85,1

0,0

85,1

145,9

108,4

37,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292,0

1122,6

652,8

469,8

1234,6

601,9

632,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

25,7

0,0

25,7

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

761,9

2487,5

2485,5

2,0

2307,5

2306,5

1,1

 

ხარჯები

0,0

122,0

120,0

2,0

204,2

203,1

1,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

761,9

2365,5

2365,5

0,0

2103,3

2103,3

0,0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

2,7

4,0

0,0

4,0

6,8

0,0

6,8

 

ხარჯები

2,7

4,0

 

4,0

6,8

 

6,8

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

1038,3

728,4

0,0

728,4

300,9

0,0

300,9

 

ხარჯები

256,3

0,0

0,0

0,0

21,0

0,0

21,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782,0

728,4

0,0

728,4

279,9

0,0

279,9

04 00

განათლება

1550,3

1423,6

64,5

1359,1

2523,7

882,9

1640,8

 

ხარჯები

1509,7

1320,4

0,0

1320,4

2033,7

412,9

1620,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,6

103,1

64,5

38,6

490,0

470,0

20,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1220,0

1300,0

0,0

1300,0

1487,8

0,0

1487,8

 

ხარჯები

1179,4

1261,4

0,0

1261,4

1467,8

0,0

1467,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,6

38,6

0,0

38,6

20,0

0,0

20,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

49,5

114,5

64,5

50,0

1002,4

882,9

119,5

 

ხარჯები

49,5

50,0

0,0

50,0

532,4

412,9

119,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

64,5

64,5

0,0

470,0

470,0

0,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

26,6

9,1

0,0

9,1

33,5

0,0

33,5

 

ხარჯები

26,6

9,1

0,0

9,1

33,5

0,0

33,5

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

239,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

239,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1563,9

1328,2

0,0

1328,2

1504,7

133,0

1371,7

 

ხარჯები

1543,1

1297,7

0,0

1297,7

1337,1

0,0

1337,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,8

30,5

0,0

30,5

167,6

133,0

34,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

490,0

546,2

0,0

546,2

746,2

133,0

613,3

 

ხარჯები

490,0

536,1

0,0

536,1

611,9

0,0

611,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,1

0,0

10,1

134,3

133,0

1,3

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა

346,5

346,0

0,0

346,0

384,3

0,0

384,3

 

ხარჯები

346,5

343,0

0,0

343,0

384,3

0,0

384,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

127,2

182,9

0,0

182,9

223,7

0,0

223,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,1

0,0

7,1

1,3

0,0

1,3

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

16,3

10,2

0,0

10,2

137,0

133,0

4,0

 

ხარჯები

16,3

10,2

0,0

10,2

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

133,0

133,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

653,4

640,2

0,0

640,2

714,2

0,0

714,2

 

ხარჯები

644,1

624,8

0,0

624,8

692,4

0,0

692,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,3

15,4

0,0

15,4

21,8

0,0

21,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

403,5

380,5

0,0

380,5

428,8

0,0

428,8

 

ხარჯები

394,3

366,2

0,0

366,2

407,0

0,0

407,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,2

14,3

0,0

14,3

21,8

0,0

21,8

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

108,0

156,3

0,0

156,3

198,0

0,0

198,0

 

ხარჯები

108,0

153,3

0,0

153,3

186,5

0,0

186,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

0,0

3,0

11,5

0,0

11,5

05 02 03

საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა

45,0

14,4

0,0

14,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

12,4

0,0

12,4

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა 

22,4

81,3

0,0

81,3

66,0

0,0

66,0

 

ხარჯები

22,2

80,2

0,0

80,2

66,0

0,0

66,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

74,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

74,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

17,4

1,2

0,0

1,2

3,7

0,0

3,7

 

ხარჯები

17,4

1,2

0,0

1,2

3,7

0,0

3,7

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

373,1

104,3

0,0

104,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

361,7

104,3

0,0

104,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

14,0

0,0

14,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

14,0

0,0

14,0

30,0

0,0

30,0

05 06

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

30,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

30,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

775,0

835,1

0,0

835,1

908,5

0,0

908,5

 

ხარჯები

752,4

818,8

0,0

818,8

893,0

0,0

893,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,5

16,3

0,0

16,3

15,5

0,0

15,5

 

ვალდებულებების კლება

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137,7

152,6

0,0

152,6

157,8

0,0

157,8

 

ხარჯები

122,7

136,3

0,0

136,3

152,8

0,0

152,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

16,3

0,0

16,3

5,0

0,0

5,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

637,3

682,5

0,0

682,5

750,7

0,0

750,7

 

ხარჯები

629,7

682,5

0,0

682,5

740,2

0,0

740,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

0,0

0,0

10,5

0,0

10,5

 

ვალდებულებების კლება

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

176,5

166,3

0,0

166,3

182,0

0,0

182,0

 

ხარჯები

170,0

166,3

0,0

166,3

173,5

0,0

173,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

10,4

10,1

0,0

10,1

12,4

0,0

12,4

 

ხარჯები

10,4

10,1

0,0

10,1

12,4

0,0

12,4

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

12,6

14,0

0,0

14,0

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

12,6

14,0

0,0

14,0

10,5

0,0

10,5

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

19,5

21,0

0,0

21,0

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

19,5

21,0

0,0

21,0

26,0

0,0

26,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

12,8

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,8

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

06 02 08

 ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

301,2

288,8

0,0

288,8

291,5

0,0

291,5

 

ხარჯები

300,1

288,8

0,0

288,8

291,5

0,0

291,5

 

ვალდებულებების კლება

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

23,9

32,5

0,0

32,5

34,3

0,0

34,3

 

ხარჯები

23,9

32,5

0,0

32,5

34,3

0,0

34,3

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა

9,5

8,4

0,0

8,4

9,8

0,0

9,8

 

ხარჯები

9,5

8,4

0,0

8,4

9,8

0,0

9,8

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

33,5

34,2

0,0

34,2

35,6

0,0

35,6

 

ხარჯები

33,5

34,2

0,0

34,2

35,6

0,0

35,6

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა

2,6

2,1

0,0

2,1

1,8

0,0

1,8

 

ხარჯები

2,6

2,1

0,0

2,1

1,8

0,0

1,8

06 02 14

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

22,3

22,9

0,0

22,9

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

22,3

22,9

0,0

22,9

23,0

0,0

23,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

6,3

4,1

0,0

4,1

5,7

0,0

5,7

 

ხარჯები

6,3

4,1

0,0

4,1

5,7

0,0

5,7

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

3,5

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

3,5

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

0,0

59,6

0,0

59,6

90,6

0,0

90,6

 

ხარჯები

0,0

59,6

0,0

59,6

90,6

0,0

90,6

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

2,9

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,9

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 .“;

ა.ჰ.1) მე-24 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 24.

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 114,640 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 73,760 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 6.6 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი