„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 47
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016582
47
08/11/2019
ვებგვერდი, 13/11/2019
190020020.35.148.016582
„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №47

2019 წლის 8 ნოემბერი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018; 190020020.35.148.016535) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება :

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით :

(ათას ლარებში )

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი    შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

54,613.9

16,267.8

38,346.2

გადასახადები

7,204.1

7 193,1

0,0

7 193,1

33,111.0

0.0

33,111.0

გრანტები

28,294.8

29 086,1

7 793,9

21 292,3

17,479.6

16,267.8

1,211.8

სხვა შემოსავლები

3,705.2

5 058,4

0,0

5 058,4

4,023.4

0.0

4,023.4

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

27,786.6

1,221.8

26,564.7

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3,907.0

122.0

3,785.0

საქონელი და მომსახურება

3,140.6

3 080,2

26,8

3 053,4

3,936.4

953.3

2,983.0

პროცენტი

170.0

383,0

0,0

383,0

277.6

0.0

277.6

სუბსიდიები

13,367.0

14 254,8

124,4

14 130,4

16,466.4

135.0

16,331.4

გრანტები

344.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,475.8

1 274,1

36,0

1 238,1

1,501.3

11.5

1,489.8

სხვა ხარჯები

1,574.5

1 352,9

0,0

1 352,9

1,697.9

0.0

1,697.9

საოპერაციო სალდო

15,418.2

17 156,0

7 486,7

9 669,3

26,827.4

15,046.0

11,781.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14,314.5

16 402,7

8 360,0

8 042,7

33,621.1

16,062.4

17,558.7

ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

34,171.1

16,062.4

18,108.7

კლება

770.1

787,1

0,0

787,1

550.0

0.0

550.0

მთლიანი სალდო

1,103.7

753,3

-873,3

1 626,6

-6,793.7

-1,016.4

-5,777.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

945.2

606,0

-873,3

1 479,3

-7,068.9

-1,016.4

-6,052.5

ზრდა

1,360.9

1 479,3

0,0

1 479,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,360.9

1 479,3

0,0

1 479,3

0,0

0,0

0,0

კლება

415.7

873,3

873,3

0,0

7,068.9

1,016.4

6,052.5

ვალუტა და დეპოზიტები

415.7

873,3

873,3

0,0

7,068.9

1,016.4

6,052.5

ვალდებულებების ცვლილება

-158.5

-147,3

0,0

-147,3

-275.2

0.0

-275.2

კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

275.2

0.0

275.2

საშინაო

158.5

147,3

0,0

147,3

275.2

0.0

275.2

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;           

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

(ათას ლარებში )

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,974.2

42 124,8

7 793,9

34 330,9

55,163.9

16,267.8

38,896.2

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

54,613.9

16,267.8

38,346.2

არაფინანსური აქტივების კლება

770.1

787,1

0,0

787,1

550.0

0.0

550.0

გადასახდელები

39,029.0

41 518,7

8 667,1

32 851,6

62,232.8

17,284.2

44,948.7

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

 

23 874,4

27,786.6

1,221.8

26,564.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

34,171.1

16,062.4

18,108.7

ვალდებულებების კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

275.2

0.0

275.2

ნაშთის ცვლილება

945.2

606,0

-873,3

1 479,3

-7 068,9

-1 016,4

-6 052,5

“;            

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 54 613,9 ათასი ლარის ოდენობით :

(ათას ლარებში )

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსავლები

39,204.0

41 337,6

7 793,9

33 543,8

54,613.9

16,267.8

38,346.2

გადასახადები

7,204.1

7 193,1

0,0

7 193,1

33,111.0

0.0

33,111.0

გრანტები

28,294.8

29 086,1

7 793,9

21 292,3

17,479.6

16,267.8

1,211.8

სხვა შემოსავლები

3,705.2

5 058,4

0,0

5 058,4

4,023.4

0.0

4,023.4

“;             

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 479,6 ათასი ლარის ოდენობით :

(ათას ლარებში )

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

გრანტები

28,294.8

29 086,1

17,479.6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

94.4

583,5

1,211.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

28,200.4

28 502,7

16,267.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

21,018.8

21 011,8

2,759.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

20,708.8

20 708,8

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

310.0

303,0

2,759.9

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,881.6

7 490,9

13,507.8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6,832.0

6 963,7

11,436.1

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

1,630.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

49.6

0,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

527,1

441.8

“;                 

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27 786,6 ათასი ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით :

(ათას ლარებში )

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

27,786.6

1,221.8

26,564.7

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3,907.0

122.0

3,785.0

საქონელი და მომსახურება

3,140.6

3 080,2

26,8

3 053,4

3,936.4

953.3

2,983.0

პროცენტი

170.0

383,0

0,0

383,0

277.6

0.0

277.6

სუბსიდიები

13,367.0

14 254,8

124,4

14 130,4

16,466.4

135.0

16,331.4

გრანტები

344.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,475.8

1 274,1

36,0

1 238,1

1,501.3

11.5

1,489.8

სხვა ხარჯები

1,574.5

1 352,9

0,0

1 352,9

1,697.9

0.0

1,697.9

“;            

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 33 621,1  ათასი ლარის ოდენობით , მათ შორის :

) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა     34 171,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით :

(ათას ლარებში )

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

188.7

47,1

548.1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12,788.1

16 709,6

29,367.2

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

484.6

192,6

3,496.6

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,584.5

180,1

429.5

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

38.7

60,5

329.7

სულ ჯამი

15,084.6

17 189,8

34,171.1

“;               

) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 550,0 ათასი ლარის ოდენობით , მათ შორის :

(ათას ლარებში )

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

770.1

530.0

550.0

ძირითადი აქტივები

109.1

190.0

50.0

არაწარმოებული აქტივები

661.1

340.0

500.0

მიწა

661.1

340.0

500.0

“;               

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით :

(ათას ლარებში )

ფუნქც . კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,789.5

5 758,9

6,251.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

5,619.5

5 334,5

5,896.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,619.5

5 334,5

5,714.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0,0

181.9

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

15,5

15.1

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

15,5

15.1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

170.0

408,8

340.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11,891.8

16 130,8

25,609.5

7042

სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

41,6

593.5

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

41,6

593.5

7045

ტრანსპორტი

7,968.5

11 543,9

14,641.6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,963.1

11 543,9

14,641.6

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

5.4

0,0

0,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

289,0

1,619.7

70473

ტურიზმი

0.0

289,0

1,619.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

3,923.3

4 256,3

8,754.5

705

გარემოს დაცვა

296.3

1 244,2

3,198.2

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

0.0

114,8

127.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

296.3

1 129,4

3,071.2

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

5,929.0

4 560,5

5,621.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

267.7

209,3

370.0

7063

წყალმომარაგება

3,871.2

2 459,0

2,420.1

7064

გარე განათება

1,129.6

1 323,5

2,209.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში

660.4

568,6

622.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

250.9

277,4

530.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

135.9

142,7

395.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115.0

134,7

135.0

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

7,184.8

5 497,2

7,424.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4,083.3

2 846,2

4,214.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,636.5

2 434,5

2,916.6

7083

ტელე -რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26.9

56,5

71.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120.0

160,1

221.9

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

318.0

0,0

0,0

709

განათლება

5,826.5

6 459,2

11,453.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,774.9

6 415,9

8,949.6

7092

ზოგადი განათლება

46.2

43,4

2,503.9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

46.2

43,4

2,503.9

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

5.4

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

1,701.8

1 443,1

1,868.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

878.5

790,4

966.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

658.4

498,0

671.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

220.2

292,4

295.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0

5,0

9.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

59.9

28,0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

183.9

150,4

212.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

130.8

57,4

135.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

441.6

411,9

516.8

სულ ჯამი

38,870.4

41 371,4

61,957.6

“;              

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -6 793,7 ათასი ლარის ოდენობით .“;

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 12.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -275,2 ათასი ლარის ოდენობით .“;

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -16 მუხლის 1-ლი პუნქტის . )“, მე -3 პუნქტისქვეპუნქტები და მე -4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„გ . ) მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 05)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ( )იპ -ების სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა .

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორში ჭონქაძის ქუჩაზე სსიპსაგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურისშენობის მშენებლობა და . გორში , ავტოსადგომისა და დამხმარე ნაგებობების მოწყობა .

სამოქალაქო ბიუჯეტისფარგლებში დაგეგმილია სოფელ შავშვებში და ერგნეთში რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა .“;

„ბ ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვას და ჩატარებას , ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალების , საქველმოქმედო ღონისძიებების , შემოქმედებითი საღამოების , კონცერტების დაგეგმვას და ორგანიზებას , მოსახლეობის პოზიტიური განწყობის შექმნას , ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანების და ჯგუფების წარმოჩენას და პოპულარიზაციას , წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისადმი მიძღვნილი დღესასწაულის აღნიშვნას ღონისძიებებითმუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს   ბიბლიოთეკის , ნიკო ლომოურის , მემორიალური და ისტორიულ -ეთნოგრაფიული მუზეუმების , მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის   ფინანსურ მხარდაჭერას .“;

. ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 02)

გასული წლის ვალდებულებების ფარგლებში გათვალისწინებულია ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლის შენობის რეაბილიტაციის საგარანტიო თანხის დაბრუნება .

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვანო მურადელის სახელობის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია .

. ) ( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ გორის მაცნეს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური საინფორმაციო გაზეთის გამოცემის უზრუნველყოფა .

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთისგორის მაცნესყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას , რომელიც მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს , მიღწეულ წარმატებებს და სიახლეებს სხვადასხვა სფეროში .

ასევე უზრუნველყოფს , მოსწავლე -ახალგაზრდობისათვის საგანმანათლებლო , შემოქმედებითი და შემეცნებითი შინაარსის ჟურნალის გამოცემის ხელშეწყობას;

. ) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა (პროგრამული კოდი 04 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების დაცვა ;

. ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 10)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი   არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების და ფესტივალების   თანადაფინანსების უზრუნველყოფა , რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას;

. ) სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ -მუზეუმის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ -მუზეუმის რეაბილიტაცია;

. ) ( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 04 02 17)

ქვეპროგრამის მიზანია კულტურისა და ტურიზმის ერთიანი პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ; გორის მუნიციპალიტეტის ისტორიული , ლიტერატურული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა , პოპულარიზაცია ; ქართული მწერლობისა და ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ; მოსწავლე -ახალგაზრდობისთვის შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა -განვითარების და ინტელექტუალური დონის ამაღლების ხელშეწყობა .“.

„4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის , არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან .

) ( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებშისაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსება , კერძოდ :

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა , სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება ;

- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით . ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება , პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება ;

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორებისემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა ;

- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა ) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება ;

- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების , აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება ;

- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ -ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი , მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;

) ( )იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ბინადარი ცხოვეელების მოვლა -პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის თანამედროვე ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით ურბანულ გარემოში ადამიანისა და ცხოველების თანარსებობის უსაფრთხო და მეგობრული გარემოს შექმნა .

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა;

) ამბულატორიების შენობების მშენებლობა -რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 04)

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში : ბერბუკში , ფხვენისში , საქაშეთში , ახალდაბაში , ძევერაში , ქვახვრელში , ვარიანში , ატენში , ხელთუბანში და ხიდისთავში ამბულატორიების რეაბილიტაცია ; სოფელ ტინისხიდში ამბულატორიის მშენებლობა ;

) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა , სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას;

. ) მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო ) და სმენადაქვეითებული (ყრუ -მუნჯობა ) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად გამოხატული (უსინათლო ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით .

0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე მნიშვნელოვნად გამოხატული (უსინათლო ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი ) ლარის ფარგლებში .

სმენადაქვეითებულ (ყრუ -მუნჯობა ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი ) ლარის ფარგლებში;

. ) ასი და მეტი წლის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი ) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 1000 (ერთი ათასი ) ლარის ოდენობით;

. ) დედ -მამით ობოლი ბავშვებისა და იმ ბავშვების დახმარება , რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება -მოვალეობები (პროგრამული კოდი 05 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ -მამით ობოლი 0–დან 18 წლამდე პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 500 (ხუთასი ) ლარისა . დედ -მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების ) უფლებაშეზღუდულ (0-დან 18 წლამდე ) შვილებს ფულადი დახმარება გაეწევა ერთჯერადად , ყოველ ბავშვზე 1000 (ერთი ათასი ) ლარის ოდენობით .

. ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

მე -3 შვილის შეძენაზე 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე 3-შვილიანი ოჯახების დახმარება .

მე -4 შვილის შეძენაზე 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე 4-შვილიანი ოჯახების დახმარება .

ერთჯერადად 400 (ოთხასი ) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე 4-შვილიანი ოჯახების დახმარება , რომელთაც გააჩნიათ სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 000-ის ჩათვლით .

ერთჯერადად თითო ბავშვზე 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება ;

. )  დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

ასევე ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების , რომელთაც გააჩნიათ სოციალურ სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულაერთჯერადი სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 (ას ორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით .

. ) იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული , ცერებრალური დამბლით , აუტიზმით , დაუნის სინდრომით . არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია , სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70, 0-E70, 1), გლუტენის დაავადებით (ცელიაკია ICD K90, 0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80), ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ცერებრალური დამბლით , დაუნის სინდრომით , არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია , სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70, 0-E70, 1), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80), ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო სტაციონარული , ამბულატორიული მომსახურების , მათ შორის , კვლევების , სამკურნალო -სარეაბილიტაციო ღონისძიებების და მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად , არაუმეტეს 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

ცერებრალური დამბლით , დაუნის სინდრომით , გლუტენის დაავადებით (ცელიაკია ICD K90, 0) და ფენილკეტონურიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება განისაზღვროს ერთჯერადად , არაუმეტეს 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

(0-დან 18 წლამდე ) აუტიზმის სპექტრის მქონე (F84.0; F84.1) ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული , ამბულატორიული მომსახურების , მათ შორის , კვლევების , სამკურნალო -სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება ერთჯერადად , არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი ) ლარის ოდენობით ;

. ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 05 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა , სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება , თითოეულ ბენეფიციარზე 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში );

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება დამკრძალავი ბიუროდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე ;

. ) სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით , ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა , რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი , არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან , რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა .

ასევე ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს , რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000-ის ჩათვლით , გაეწიოთ ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით;

. ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება :

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს , რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა , რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა , დაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად , არაუმეტეს 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით .

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს , რომელთაც გააჩნია 0-დან 150 000-ის ჩათვლით მინიჭებული სარეიტინგო ქულა , სამედიცინო სტაციონარული მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსება გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით , არაუმეტეს 400 (ოთხასი ) ლარის ოდენობით;

. ) ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური ) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური ) ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა , რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით , კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ (ონკოპათოლოგიურ ) ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური ) ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად არსებული სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით , არაუმეტეს 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით;

. ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

საბიუჯეტო , არასამთავრობო , არარეგისტრირებული კავშირების , არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება , რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას . ასევე , მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში;

. ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული ; 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით , შაქრიანი დიაბეტიტიპი II ფორმით (ინსულინდამოუკიდებელი ), ბრონქიალური ასთმით დაავადებული , ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების , თვალის ქრონიკული დაავადების (გლაუკომის ) მქონე   ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 100 (ასი ) ლარის ოდენობით , ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში , გარდა სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებისა;

. ) ხანძრებისა   (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა ) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი ) ლარის ოდენობით , დამდგარი ზარალის შეფასების მიხედვით .

ხანძრების (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა ) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით , არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი ) ლარის ოდენობით ;

. ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა ) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების , მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად : საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით (26 მაისი ), მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 300 (სამას ) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (9 მაისი ), საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების  დახმარება 200 (ორასი ) ლარის ოდენობითვეტერანის დღესთანდაკავშირებით (17 ოქტომბერი );

. ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 05 05 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი ) ლარის ოდენობით ;

. ) მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია განსაკუთრებულ შემთხვევებში , უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა ფულადი დახმარება ერთჯერადად , ოჯახზე 100 (ასი ) ლარის ოდენობით;

. ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის , რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები, გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა , დაფინანსება ერთჯერადად 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის , რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები, გააჩნია 70 000-დან 100 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა , დაფინანსება ერთჯერადად 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის , რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები, გააჩნია 100 000-დან 150 000ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა , დაფინანსება ერთჯერადად 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით .

. ) სოციალურად დაუცველი , უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი , უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში , სოციალურად დაუცველი , მიუსაფარი , უსახლკაროდ დარჩენილი ბენეფიციარების ყოველთვიური , თვეში არაუმეტეს 100 (ასი ) ლარით ქირით უზრუნველყოფა;

. ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 22)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 65000-ის ჩათვლით ) თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას , რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტშიბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსებამონაწილეობის მიღებისას გადახდისუუნაროები არიან , სრულად უზრუნველყოფს გორის მუნიციპალიტეტი სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით .

. ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის ) დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 05 05 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არაუმეტეს 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

. ) გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან /და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი გეგმავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი , უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა კაპიტალური ან /და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფას ერთი წლის განმავლობაში;

. ) სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 25)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული , 2019 წლის 01 იანვრიდან სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსგავრდებულების ფულადი დახმარება ერთჯერადად , არა უმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით , პირადი დოკუმეტაციის მოწესრიგების , რეგისტრაციის და დავალიანებების დაფარვის მიზნით ; ქონების რეგისტრაცია ; კომუნიკაციების შეყვანა და დარეგისტრირება ; კომუნალური გადასახადების (დავალიანება ) დაფარვა .“;

) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე -17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 17.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით :

(ათას ლარებში )

ორგ . კოდი

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ -ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ -ლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

39,029.0

41 518,7

8 667,1

32 851,6

62,232.8

17,284.2

44,948.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

248.0

328,0

11,0

317,0

328.0

12.0

316.0

 

ხარჯები

23,785.8

24 181,6

307,2

23 874,4

27,786.6

1,221.8

26,564.7

 

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3,907.0

122.0

3,785.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,084.6

17 189,8

8 360,0

8 829,9

34,171.1

16,062.4

18,108.7

 

ვალდებულებების კლება

158.5

147,3

0,0

147,3

275.2

0.0

275.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,930.0

5 906,2

146,8

5 759,4

6,526.8

158.0

6,368.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

248.0

328,0

11,0

317,0

328.0

12.0

316.0

 

ხარჯები

5,600.8

5 711,8

146,8

5 565,0

5,703.5

158.0

5,545.5

 

შრომის ანაზღაურება

3,713.3

3 836,7

120,0

3 716,7

3,907.0

122.0

3,785.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.7

47,1

0,0

47,1

548.1

0.0

548.1

 

ვალდებულებების კლება

140.6

147,3

0,0

147,3

275.2

0.0

275.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,077.5

1 016,0

0,0

1 016,0

1,115.0

0.0

1,115.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

40,0

 

40,0

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

1,064.2

1 016,0

0,0

1 016,0

1,082.0

0.0

1,082.0

 

შრომის ანაზღაურება

792.7

673,4

0,0

673,4

685.0

0.0

685.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

0,0

0,0

0,0

33.0

0.0

33.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,388.0

4 171,8

0,0

4 171,8

4,441.3

0.0

4,441.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

207.0

276,0

 

276,0

276.0

 

276.0

 

ხარჯები

4,200.4

4 124,6

0,0

4 124,6

4,108.1

0.0

4,108.1

 

შრომის ანაზღაურება

2,789.4

3 043,3

0,0

3 043,3

3,100.0

0.0

3,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.4

47,1

0,0

47,1

333.2

0.0

333.2

 

ვალდებულებების კლება

11.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

181.9

0.0

181.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

181.9

0.0

181.9

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

298.3

556,1

0,0

556,1

615.5

0.0

615.5

 

ხარჯები

170.0

408,8

0,0

408,8

340.3

0.0

340.3

 

ვალდებულებების კლება

128.3

147,3

0,0

147,3

275.2

0.0

275.2

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

166.2

146,8

146,8

0,0

158.0

158.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

12,0

11,0

1,0

12.0

12.0

 

 

ხარჯები

166.2

146,8

146,8

0,0

158.0

158.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

131.2

120,0

120,0

0,0

122.0

122.0

0.0

01 06

კადრების მომზადება -გადამზადება , კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

0.0

15,5

0,0

15,5

15.1

0.0

15.1

 

ხარჯები

0.0

15,5

0,0

15,5

15.1

0.0

15.1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18,386.5

21 997,8

8 338,6

13 659,2

35,519.3

13,591.9

21,927.3

 

ხარჯები

5,597.4

5 288,2

0,0

5 288,2

6,152.0

301.9

5,850.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,788.1

16 709,6

8 338,6

8 371,0

29,367.2

13,290.0

16,077.2

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა

7,963.7

11 543,9

7 048,4

4 495,5

14,641.6

9,027.5

5,614.2

 

ხარჯები

533.1

704,2

0,0

704,2

398.0

0.0

398.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,430.0

10 839,7

7 048,4

3 791,4

14,243.6

9,027.5

5,216.2

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა , რეკონსტრუცია და მოვლა -შენახვა

7,963.7

11 543,9

7 048,4

4 495,5

14,641.6

9,027.5

5,614.2

 

ხარჯები

533.1

704,2

0,0

704,2

398.0

0.0

398.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,430.0

10 839,7

7 048,4

3 791,4

14,243.6

9,027.5

5,216.2

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,421.6

6 957,4

1 290,2

5 667,1

11,111.4

4,055.1

7,056.3

 

ხარჯები

2,075.2

1 838,2

0,0

1 838,2

2,368.8

301.9

2,066.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,346.4

5 119,1

1 290,2

3 828,9

8,742.6

3,753.2

4,989.4

02 02 01

გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,129.6

1 323,5

0,0

1 323,5

2,209.3

0.0

2,209.3

 

ხარჯები

850.8

801,7

0,0

801,7

830.0

0.0

830.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.8

521,8

0,0

521,8

1,379.3

0.0

1,379.3

02 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

114,8

0,0

114,8

127.0

0.0

127.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

114,8

0,0

114,8

127.0

0.0

127.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის   მოწყობა და რეაბილიტაცია

82.6

826,7

518,4

308,3

1,366.4

1,053.9

312.5

 

ხარჯები

33.5

36,4

0,0

36,4

36.0

0.0

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.1

790,3

518,4

271,9

1,330.4

1,053.9

276.5

02 02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

158.0

302,7

302,7

0,0

1,703.4

1,630.0

73.4

 

ხარჯები

158.0

0,0

0,0

0,0

140.0

140.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

302,7

302,7

0,0

1,563.4

1,490.0

73.4

02 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3,871.2

2 459,0

398,4

2 060,6

2,420.1

804.9

1,615.2

 

ხარჯები

180.5

218,8

0,0

218,8

216.0

0.0

216.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,690.7

2 240,2

398,4

1 841,8

2,204.1

804.9

1,399.2

02 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 02 07

საკადასტრო რუკების მომზადება

4.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

51.9

776,6

70,7

705,9

1,436.7

4.7

1,432.0

 

ხარჯები

16.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.2

776,6

70,7

705,9

1,436.7

4.7

1,432.0

02 02 09

( )იპმუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

24.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

ინფრასტრუქტურული პროექტების   თანადაფინანსება

148.4

25,8

0,0

25,8

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

148.3

25,8

0,0

25,8

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

53.0

0.0

53.0

02 02 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგო -ბების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

267.7

209,3

0,0

209,3

370.0

0.0

370.0

 

ხარჯები

267.7

209,3

0,0

209,3

370.0

0.0

370.0

02 02 12

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების , წყალარინების , მელიორაციის , ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური

599.7

568,6

0,0

568,6

622.0

0.0

622.0

 

ხარჯები

548.5

546,1

0,0

546,1

600.0

0.0

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.2

22,5

0,0

22,5

22.0

0.0

22.0

02 02 13

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

77.9

308,6

0,0

308,6

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.9

308,6

0,0

308,6

200.0

0.0

200.0

02 02 14

სარწყავი არხების

მოწყობა -რეაბილიტაცია

0.0

41,6

0,0

41,6

593.5

561.6

31.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

166.8

161.9

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

41,6

0,0

41,6

426.8

399.8

27.0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,976.3

3 496,5

0,0

3 496,5

9,766.2

509.4

9,256.8

 

ხარჯები

2,964.2

2 745,8

0,0

2 745,8

3,385.2

0.0

3,385.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,011.8

750,7

0,0

750,7

6,381.0

509.4

5,871.6

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

28.3

29,7

0,0

29,7

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

28.3

29,7

0,0

29,7

100.0

0.0

100.0

02 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

55.7

0,0

0,0

0,0

1.4

0.0

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.7

0,0

0,0

0,0

1.4

0.0

1.4

02 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია , რეკონსტრუქცია და მოვლა -შენახვა

520.5

250,9

0,0

250,9

642.7

0.0

642.7

 

ხარჯები

10.0

0,0

0,0

0,0

27.2

0.0

27.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510.5

250,9

0,0

250,9

615.5

0.0

615.5

02 03 04

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა

22.8

35,4

0,0

35,4

135.0

0.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.8

35,4

0,0

35,4

135.0

0.0

135.0

02 03 05

მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

191.9

39,7

0,0

39,7

811.6

509.4

302.2

 

ხარჯები

67.3

4,4

0,0

4,4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.6

35,3

0,0

35,3

801.6

509.4

292.2

02 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია

268.5

62,2

0,0

62,2

1,090.2

0.0

1,090.2

 

ხარჯები

268.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

62,2

0,0

62,2

1,090.2

0.0

1,090.2

02 03 07

დეფექტური აქტების , პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

275.4

55,7

0,0

55,7

833.6

0.0

833.6

 

ხარჯები

0.0

3,6

0,0

3,6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.4

52,1

0,0

52,1

833.6

0.0

833.6

02 03 08

( )იპ – სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

35.8

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.8

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03 09

( )იპ – ქ . გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის   ხელშეწყობა

157.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

155.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03 10

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა -რეაბილიტაცია

11.4

19,4

0,0

19,4

41.5

0.0

41.5

 

ხარჯები

0.0

14,8

0,0

14,8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

4,7

0,0

4,7

41.5

0.0

41.5

02 03 12

( )იპ   – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,229.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,229.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03 13

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

198.9

340,9

0,0

340,9

287.2

0.0

287.2

 

ხარჯები

198.9

336,1

0,0

336,1

272.9

0.0

272.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4,8

0,0

4,8

14.3

0.0

14.3

02 03 14

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

13,4

0,0

13,4

119.0

0.0

119.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13,4

0,0

13,4

119.0

0.0

119.0

02 03 15

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

979.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

970.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03 16

( )იპ   გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

2 353,8

0,0

2 353,8

2,958.5

0.0

2,958.5

 

ხარჯები

0.0

2 353,8

0,0

2 353,8

2,918.5

0.0

2,918.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

40.0

0.0

40.0

02 03 17

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის

0.0

289,0

0,0

289,0

1,619.7

0.0

1,619.7

 

ხარჯები

0.0

3,4

0,0

3,4

56.7

0.0

56.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

285,6

0,0

285,6

1,563.1

0.0

1,563.1

02 03 18

მოსაცდელების მოწყობა

0.0

6,3

0,0

6,3

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6,3

0,0

6,3

20.0

0.0

20.0

02 03 19

სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

0.0

0,0

0,0

0,0

1,105.8

0.0

1,105.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

1,105.8

0.0

1,105.8

02 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

24.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

5,839.7

6 459,2

11,1

6 448,2

11,453.5

3,160.5

8,293.0

 

ხარჯები

5,341.9

6 266,6

0,0

6 266,6

7,956.9

616.9

7,340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

484.6

192,6

11,1

181,5

3,496.6

2,543.6

953.0

 

ვალდებულებების კლება

13.1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,101.7

148,4

11,1

137,4

1,564.6

703.6

861.0

 

ხარჯები

1,640.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

460.8

148,4

11,1

137,4

1,564.6

703.6

861.0

03 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

46.2

43,4

0,0

43,4

47.0

0.0

47.0

 

ხარჯები

46.2

43,4

0,0

43,4

47.0

0.0

47.0

 03 03

სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა

5.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 04

( )იპ   ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს   ხელშეწყობა

836.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

836.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 05

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

2,849.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,812.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

13.1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 06

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

6 267,4

0,0

6 267,4

7,385.0

0.0

7,385.0

 

ხარჯები

0.0

6 223,3

0,0

6 223,3

7,293.0

0.0

7,293.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

44,2

0,0

44,2

92.0

0.0

92.0

03 07

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის განხორციელება

0.0

0,0

0,0

0,0

2,456.9

2,456.9

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

616.9

616.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

1,840.0

1,840.0

0.0

04 00

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა   და სპორტი

6,916.9

5 435,0

0,0

5 435,0

6,334.5

1.8

6,332.7

 

ხარჯები

5,331.7

5 254,9

0,0

5 254,9

5,905.0

0.0

5,905.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,584.5

180,1

0,0

180,1

429.5

1.8

427.7

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

3,573.5

2 784,0

0,0

2 784,0

3,124.5

0.0

3,124.5

 

ხარჯები

2,264.0

2 617,1

0,0

2 617,1

3,015.5

0.0

3,015.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,309.5

166,8

0,0

166,8

109.0

0.0

109.0

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

195.5

316,4

0,0

316,4

375.5

0.0

375.5

 

ხარჯები

195.5

316,4

0,0

316,4

375.5

0.0

375.5

04 01 02

( )იპ – ქ . გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა  

1,561.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,554.2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

13.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 01 04

პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

99.0

0.0

99.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

99.0

0.0

99.0

04 01 05

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

1,271.9

164,0

0,0

164,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,271.9

164,0

0,0

164,0

0.0

0.0

0.0

04 01 06

( )იპ   გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ გორის ხელშეწყობა

436.8

552,0

0,0

552,0

687.0

0.0

687.0

 

ხარჯები

410.5

550,0

0,0

550,0

680.0

0.0

680.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

1,9

0,0

1,9

7.0

0.0

7.0

04 01 07

( )იპ – ქ .გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

94.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

90.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 01 11

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

1 751,5

0,0

1 751,5

1,963.0

0.0

1,963.0

 

ხარჯები

0.0

1 750,6

0,0

1 750,6

1,960.0

0.0

1,960.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,9

0,0

0,9

3.0

0.0

3.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2,867.9

2 475,3

0,0

2 475,3

2,936.6

1.8

2,934.8

 

ხარჯები

2,592.3

2 462,0

0,0

2 462,0

2,616.1

0.0

2,616.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.0

13,2

0,0

13,2

320.5

1.8

318.7

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

14.0

3,1

0,0

3,1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.0

3,1

0,0

3,1

0.0

0.0

0.0

04 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

574.6

0,0

0,0

0,0

36.4

1.8

34.7

 

ხარჯები

358.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.7

0,0

0,0

0,0

36.4

1.8

34.7

04 02 03

( )იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

39.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

39.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 04

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე -ახალგაზრდობის კულტურულ -საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

567.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

563.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 05

( )იპ – ისტორიულ -ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

183.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

180.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 06

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური   მუზეუმის ხელშეწყობა

34.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

34.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 07

( )იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა

11.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 08

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ გორის მაცნეს ხელშეწყობა

26.9

56,5

0,0

56,5

71.5

0.0

71.5

 

ხარჯები

26.9

53,2

0,0

53,2

64.5

0.0

64.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,2

0,0

3,2

7.0

0.0

7.0

04 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61.2

56,1

0,0

56,1

69.6

0.0

69.6

 

ხარჯები

61.2

56,1

0,0

56,1

69.6

0.0

69.6

04 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა

131.9

144,3

0,0

144,3

137.0

0.0

137.0

 

ხარჯები

131.9

144,3

0,0

144,3

137.0

0.0

137.0

04 02 11

სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ -მუზეუმის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

257.0

0.0

257.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

257.0

0.0

257.0

04 02 12

( )იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლ   „მაჩაბელას ხელშეწყობა

241.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

241.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 13

( )იპ   ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ ახალბაღის ხელშეწყობა

241.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

241.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 14

სამუზეუმო შენობისერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

46.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 15

( )იპ – ქ . გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

593.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

587.1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 16

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

100.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 17

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

2 215,3

0,0

2 215,3

2,365.0

0.0

2,365.0

 

ხარჯები

0.0

2 205,3

0,0

2 205,3

2,345.0

0.0

2,345.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,0

0,0

10,0

20.0

0.0

20.0

04 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

355.5

15,7

0,0

15,7

51.6

0.0

51.6

 

ხარჯები

355.5

15,7

0,0

15,7

51.6

0.0

51.6

04 03 01

( )იპ   გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა

318.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

318.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 03 02

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

37.4

15,7

0,0

15,7

51.6

0.0

51.6

 

ხარჯები

37.4

15,7

0,0

15,7

51.6

0.0

51.6

04 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

160,1

0,0

160,1

221.9

0.0

221.9

 

ხარჯები

120.0

160,1

0,0

160,1

221.9

0.0

221.9

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და   სოციალური უზრუნველყოფა

1,955.9

1 720,5

170,7

1 549,9

2,398.8

372.0

2,026.8

 

ხარჯები

1,913.9

1 660,1

160,4

1 499,7

2,069.1

145.0

1,924.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

60,5

10,3

50,2

329.7

227.0

102.7

 

ვალდებულებ ების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01

( )იპ   გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

115.0

134,7

134,7

0,0

135.0

135.0

0.0

 

ხარჯები

115.0

124,4

124,4

0,0

135.0

135.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10,3

10,3

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე   სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

24.4

28,6

25,2

3,4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.4

28,6

25,2

3,4

0.0

0.0

0.0

05 03

( )იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა

97.2

142,7

0,0

142,7

168.0

0.0

168.0

 

ხარჯები

97.2

110,0

0,0

110,0

165.3

0.0

165.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

32,7

0,0

32,7

2.7

0.0

2.7

05 04

ამბულატორიების შენობების მშენებლობა -რეაბილიტაცია

38.7

0,0

0,0

0,0

227.0

227.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

0,0

0,0

0,0

227.0

227.0

0.0

05 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,680.6

1 414,5

10,8

1 403,8

1,868.8

10.0

1,858.8

 

ხარჯები

1,677.4

1 397,1

10,8

1 386,3

1,768.8

10.0

1,758.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17,5

0,0

17,5

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 05 01

მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო ) და სმენადაქვეითებული (ყრუ -მუნჯობა ) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

26.9

74,4

0,0

74,4

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

26.9

74,4

0,0

74,4

80.0

0.0

80.0

05 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

7.0

5,0

0,0

5,0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

7.0

5,0

0,0

5,0

9.0

0.0

9.0

05 05 03

დედ -მამით ობოლი ბავშვებისა და იმ ბავშვების დახმარება , რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება -მოვალეობები

22.0

28,0

0,0

28,0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

22.0

28,0

0,0

28,0

30.0

0.0

30.0

05 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

132.3

106,8

0,0

106,8

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

132.3

106,8

0,0

106,8

145.0

0.0

145.0

05 05 05

დიალიზზე მყოფი   და ჰეპატიტით დაავადებული   ადამიანების   ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება

47.0

53,3

0,0

53,3

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

47.0

53,3

0,0

53,3

55.0

0.0

55.0

05 05 06

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივჩანაცვლებით მკურ -ნალობას დაქვემდებარებული , ცერებრალური დამბლით , აუტიზმით , დაუნის სინდრომით , არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე , გლუტენის დაავადებით , კანის ქრონიკული , ჰიდროცეფა ლიით და ოჯახური ხმელთაშუა -ზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

49.7

217,9

0,0

217,9

215.0

0.0

215.0

 

ხარჯები

49.7

217,9

0,0

217,9

215.0

0.0

215.0

05 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

15.3

27,4

10,8

16,6

20.0

10.0

10.0

 

ხარჯები

15.3

27,4

10,8

16,6

20.0

10.0

10.0

05 05 08

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო , ცერებრალური დამბლით , აუტიზმით , დაუნის სინდრომით , არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე , გლუტენის დაავადება , კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

143.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

143.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 05 09

სტუდენტებისა და

სპორტსმენების დახმარება

27.0

28,0

0,0

28,0

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

27.0

28,0

0,0

28,0

37.0

0.0

37.0

05 05 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

152.9

119,0

0,0

119,0

216.0

0.0

216.0

 

ხარჯები

152.9

119,0

0,0

119,0

216.0

0.0

216.0

05 05 11

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური ) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

449.9

325,7

0,0

325,7

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

449.9

325,7

0,0

325,7

400.0

0.0

400.0

05 05 12

სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო -სარეაბილიტაციო დახმარება

8.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 05 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

236.3

240,8

0,0

240,8

243.0

0.0

243.0

 

ხარჯები

236.3

240,8

0,0

240,8

243.0

0.0

243.0

05 05 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

83.6

30,7

0,0

30,7

54.0

0.0

54.0

 

ხარჯები

83.6

30,7

0,0

30,7

54.0

0.0

54.0

05 05 15

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა ) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

21.6

25,8

0,0

25,8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

21.6

25,8

0,0

25,8

50.0

0.0

50.0

05 05 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა ) ოჯახების სოციალური დახმარება

47.0

34,9

0,0

34,9

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

47.0

34,9

0,0

34,9

53.0

0.0

53.0

05 05 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4.7

8,7

0,0

8,7

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

4.7

8,7

0,0

8,7

10.0

0.0

10.0

05 05 18

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

37.9

1,2

0,0

1,2

18.8

0.0

18.8

 

ხარჯები

37.9

1,2

0,0

1,2

18.8

0.0

18.8

05 05 19

მარტოხელა მშობლის დახმარება

25.6

35,5

0,0

35,5

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

25.6

35,5

0,0

35,5

40.0

0.0

40.0

05 05 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

32.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 05 21

სოციალურად დაუცველი . უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მიუსაფარი , უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

109.2

31,6

0,0

31,6

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

109.2

31,6

0,0

31,6

85.0

0.0

85.0

05 05 22

სოციალურად დაუცველი ოჯახების , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0.0

0,0

0,0

0,0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

2.0

0.0

2.0

05 05 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების ) დახმარების გაწევა

0.1

2,3

0,0

2,3

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.1

2,3

0,0

2,3

4.0

0.0

4.0

05 05 24

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან /და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა

0.0

17,5

0,0

17,5

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17,5

0,0

17,5

100.0

0.0

100.0

05 05 25

სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2.0

0.0

2.0

“.         

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე