„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016316
12
27/09/2019
ვებგვერდი, 02/10/2019
190020020.35.103.016316
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მესტიის მუნიციპალიტეტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2019 წლის 27 სექტემბერი

დაბა მესტია

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის  და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
მესტიის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge,01/01/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016303) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.

განისაზღვროს:

1. შემოსულობები  15,724,4  ათ. ლარით.

2. გადასახდელები  20,793,8 ათ.ლარით.

3. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6,575,6 ათ.ლარით. მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი – 854,2 ათ.ლარი;

ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 5,721,4 ათ.ლარი;

4. სარეზერვო ფონდი  – 76,7  ათ.ლარი;”

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გ

მოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 277,0

2 563,0

9 714,0

15 724,4

5 721,4

10 003,0

გადასახადები

5 621,6

0,0

5 621,6

8 280,0

0,0

8 280,0

გრანტები

5 230,9

2 563,0

2 667,9

6 575,6

5 721,4

854,2

სხვა შემოსავლები

1 424,5

0,0

1 424,5

868,8

0,0

868,8

             

ხარჯები

7 712,1

555,3

7 156,7

9 389,0

320,0

9 069,1

შრომის ანაზღაურება

1 460,2

0,0

1 460,2

1 656,7

0,0

1 656,7

საქონელი და მომსახურება

1 434,1

27,0

1 407,1

2 597,1

295,6

2 301,5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

219,6

12,0

207,6

162,4

0,0

162,4

სუბსიდიები

2 930,0

0,0

2 930,0

3 347,9

0,0

3 347,9

გრანტები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

371,4

0,0

371,4

401,0

0,0

401,0

სხვა ხარჯები

1 296,8

516,4

780,4

1 194,0

24,3

1 169,6

             

საოპერაციო სალდო

4 564,9

2 007,7

2 557,2

6 335,3

5 401,4

933,9

             

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 515,0

2 414,4

1 100,7

11 052,4

7 108,5

3 943,9

ზრდა

3 886,7

2 414,4

1 472,4

11 052,4

7 108,5

3 943,9

კლება

371,7

0,0

371,7

0,0

0,0

0,0

             

მთლიანი სალდო

1 049,9

-406,7

1 456,6

-4 717,1

-1 707,2

-3 009,9

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

645,3

-406,7

1 052,0

-5 069,5

-1 707,2

-3 362,3

ზრდა

1 052,0

0,0

1 052,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

953,0

 

953,0

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

406,7

406,7

0,0

5 069,5

1 707,2

3 362,3

ვალუტა და დეპოზიტები

406,7

406,7

 

5 069,5

1 707,2

3 362,3

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

             

ვალდებულებების ცვლილება

-404,6

0,0

-404,6

-352,4

0,0

-352,4

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

             

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                                                                                                                                            “.

3.  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12 648,7

2 563,0

10 085,6

15 724,4

5 721,4

10 003,0

შემოსავლები

12 277,0

2 563,0

9 714,0

15 724,36

5 721,4

10 003,0

არაფინანსური აქტივების კლება

371,7

0,0

371,7

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

 

ხარჯები

2 584,8

20.793,8

7,428,5

13,365,3

ხარჯები

7 712,1

555,3

7 156,7

9 454,0

239.8

9 215.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 886,7

2 414,4

1 472,4

10,986.6

7,188,8

3 797.8

ვალდებულებების კლება

 

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

“.

4. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის 2019 წლის  ხარჯები 

განისაზღვროს მესტიის  მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 9,454,8 ათასი ლარის ოდენობით, თარდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7 712,1

555,3

7 156,7

9 454,8

239,8

9 215,1

შრომის ანაზღაურება

1 460,2

0,0

1 460,2

1 656,7

0,0

1 656,7

საქონელი და მომსახურება

1 434,1

27,0

1 407,1

2 512,9

225,4

2 287,5

 

პროცენტი

219,6

12,0

207,6

162,4

0,0

162,4

სუბსიდიები

2 930,0

0,0

2 930,0

3 382,8

0,0

3 382,8

გრანტები

 

 

 

45,0

0,0

45,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

431,0

0,0

431,0

სხვა ხარჯები

371,4

0,0

371,4

1 264,0

14,3

1 249,6

 

1 296,8

516,4

780,4

     

 “.

5. მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მესტიის  მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  10,986,6  ათასი ლარის ოდენობით, თარდართული რედაქციით:

0.0   

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტ

ს ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

35.1

0.0

35.1

29.7

2.2

27.5

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 827,0

2 414,4

1 412,7

10 833,5

7 186,5

3 647,0

 

განათლება

15.2

0.0

15.2

58,2

0.0

58,2

 

კულტურა ,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

9.4

0.0

9.4

62.6

0.0

62.6

 

მოსახლოების ჯანმრთელობის დაცვა  და სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

2,5

 

2,5

 

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

არი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

 

 

0.0

 

 

მატერიალური მარაგები

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასეულობები

0.0

 

 

0

0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

“.

6. მე-9 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 906,3   

12,0   

2 894,3   

3 412,4   

2,2   

3 410,2   

 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 686,7   

0,0   

2 686,7   

3 250,0   

2,2   

3 247,8   

 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 686,7   

0,0   

2 686,7   

3 172,3   

2,2   

3 170,1   

 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

149,2   

0,0   

149,2   

 

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

219,6   

12,0   

207,6   

162,4   

0,0   

162,4   

 

თავდაცვა

62,6   

0,0   

62,6   

60,0   

0,0   

60,0   

 

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ეკონომიკური საქმიანობა

4 114,1   

2 345,9   

1 768,2   

10 672.8   

7 410,9   

3 261.9   

 

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

483,5   

411,9   

71,6   

949,8   

887,8   

62,0   

 

სოფლის მეურნეობა

483,5   

411,9   

71,6   

949,8   

887,8   

62,0   

 

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ტრანსპორტი

2 115,5   

1 328,7   

786,8   

4,036,6   

3 342,7   

693,9   

 

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 115,5   

1 328,7   

786,8   

4,036,6   

3 342,7   

693,9   

 

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

კავშირგაბმულობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 515,1   

605,2   

909,9   

5 686,4   

3 180,4   

2 506,0   

 

გარემოს დაცვა

743,4   

0,0   

743,4   

1 376,1   

0,0   

1 376,1

 

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

743,4   

0,0   

743,4   

911,7   

0,0   

911,7   

 

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

464,4   

0,0   

464,4   

 

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

264,9   

95,4   

169,5   

506,8   

1,0   

505,8   

 

ბინათმშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

წყალმომარაგება

113,3   

95,4   

17,8   

356,8   

1,0   

355,8   

 

გარე განათება

151,6   

0,0   

151,6   

150,0   

0,0   

150,0   

 

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ჯანმრთელობის დაცვა

70,0   

0,0   

70,0   

71,8   

0,0   

71,8   

 

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70,0   

0,0   

70,0   

71,8   

0,0   

71,8   

 

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

დასვენება და კულტურა

1 333,0   

0,0   

1 333,0   

1 755,6   

0,0   

1 755,6   

 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

590,9   

0,0   

590,9   

662,0   

0,0   

662,0   

 

მომსახურება კულტურის სფეროში

517,9   

0,0   

517,9   

698,7   

0,0   

698,7   

 

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა

224,3   

0,0   

224,3   

394,9   

0,0   

394,9   

 

გამოყენებითი კვლევები დასვენების და კულტურის  სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების და კულტურის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

განათლება

997,2   

0,0   

997,2   

1 666,7   

0,0   

1 666,7 

 

სკოლამდელი აღზრდა

973,6   

0,0   

973,6   

1 020,0   

0,0   

1 020,0   

 

ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

646,7   

0,0   

646,7

 

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

646,7   

0,0   

646,7   

 

პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

უმაღლესი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

23,6   

0,0   

23,6   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სოციალური დაცვა

1 107,4   

516,4   

590,9   

904,2   

14,3   

889,9   

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

35,5   

0,0   

35,5   

26,0   

0,0   

26,0   

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

135,7   

0,0   

135,7   

174,0   

0,0   

174,0   

 

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

936,2   

516,4   

419,8   

704,2   

14,3   

689,9   

 

სულ

11 598,8   

2 969,7   

8 629,1   

20 498,0   

7 428,5   

13,069,4   

 

“.

7. „მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის  ვალდებულების ცვლილება – 352,4 ლარით.”

8. „მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

განისაზღროს მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი 76,7 ათასი ლარით.“

9. მე-14  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 20,793.88  ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

0.0   

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მესტიის მუნიციპალიტეტი

12 102,4

2 969,696

9 132,7

20 793,8

7 428,5

13 365,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136,0

0,0

136,0

113,0

0,0

113,0

 

ხარჯები

7 712,1

555,3

7 156,7

9 454,8

239,8

9 215,1

 

საქონელი და მომსახურება

1 434,1

27,0

1 407,1

2 512,9

225,4

2 287,5

 

პროცენტი

219,6

12,0

207,6

162,4

0,0

162,4

 

სუბსიდიები

2 930,0

0,0

2 930,0

3 382,8

0,0

3 382,8

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

371,4

0,0

371,4

431,0

0,0

431,0

 

სხვა ხარჯები

1 296,8

516,4

780,4

1 264,0

14,3

1 249,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 886,7

2 414,4

1 472,4

10 986,6

7 188,8

3 797,8

 

ძირითადი აქტივები

3 886,7

2 414,4

1 472,4

10 930,6

7 188,8

3 741,8

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

56,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

 

საშინაო

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 409,9

12,0

3 397,9

3 764,8

2,2

3 762,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132,0

0,0

132,0

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

2 871,2

12,0

2 859,2

3 382,7

0,0

3 382,7

 

საქონელი და მომსახურება

1 165,5

0,0

1 165,5

1 502,5

0,0

1 502,5

 

პროცენტი

219,6

12,0

207,6

162,4

0,0

162,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,6

0,0

21,6

34,0

0,0

34,0

 

სხვა ხარჯები

51,4

0,0

51,4

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,1

0,0

35,1

29,7

2,2

27,5

 

ძირითადი აქტივები

35,1

0,0

35,1

29,7

2,2

27,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

 

საშინაო

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

647,3

0,0

647,3

724,5

0,0

724,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

 

25,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

647,3

0,0

647,3

722,0

0,0

722,0

 

საქონელი და მომსახურება

125,5

0,0

125,5

156,0

0,0

156,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

სხვა ხარჯები

44,3

0,0

44,3

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2 138,3

0,0

2 138,3

2 447,8

2,2

2 445,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

 

107,0

77,0

 

77,0

 

ხარჯები

2 004,3

0,0

2 004,3

2 420,6

0,0

2 420,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 039,9

0,0

1 039,9

1 268,8

0,0

1 268,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,6

0,0

21,6

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

7,1

0,0

7,1

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,1

0,0

35,1

27,2

2,2

25,0

 

ძირითადი აქტივები

35,1

0,0

35,1

27,2

2,2

25,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

99,0

0,0

99,0

0,0

0,0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

76,7

0,0

76,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

76,7

0,0

76,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

76,7

0,0

76,7

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო   გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა

624,2

12,0

612,2

514,8

0,0

514,8

 

ხარჯები

219,6

12,0

207,6

162,4

0,0

162,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

219,6

12,0

207,6

162,4

0,0

162,4

 

ვალდებულებების კლება

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

 

საშინაო

404,6

0,0

404,6

352,4

0,0

352,4

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

62,6

0,0

62,6

60,0

0,0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

62,6

0,0

62,6

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

15,5

0,0

15,5

17,1

0,0

17,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

62,6

0,0

62,6

60,0

0,0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

62,6

0,0

62,6

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

15,5

0,0

15,5

17,1

0,0

17,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 122,4

2 441,3

2 681,1

12 555,7

7 412,0

5 143,8

 

ხარჯები

1 295,3

27,0

1 268,4

1 722,2

225,4

1 496,8

 

საქონელი და მომსახურება

188,2

27,0

161,2

315,0

225,4

89,6

 

სუბსიდიები

692,7

0,0

692,7

782,7

0,0

782,7

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

414,5

0,0

414,5

594,5

0,0

594,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 827,0

2 414,4

1 412,7

10 833,5

7 186,5

3 647,0

 

ძირითადი აქტივები

3 827,0

2 414,4

1 412,7

10 833,5

7 186,5

3 647,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა (გზები და ხიდები )

2 115,5

1 328,7

786,8

4 036,6

3 342,7

693,9

 

ხარჯები

61,4

27,0

34,4

67,2

12,2

55,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,4

27,0

34,4

67,2

12,2

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 054,1

1 301,8

752,3

3 969,4

3 330,5

638,9

 

ძირითადი აქტივები

2 054,1

1 301,8

752,3

3 969,4

3 330,5

638,9

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

2 115,5

1 328,7

786,8

4 036,6

3 342,7

693,9

 

ხარჯები

61,4

27,0

34,4

67,2

12,2

55,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,4

27,0

34,4

67,2

12,2

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 054,1

1 301,8

752,3

3 969,4

3 330,5

638,9

 

ძირითადი აქტივები

2 054,1

1 301,8

752,3

3 969,4

3 330,5

638,9

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 008,3

95,4

912,9

1 882,9

1,0

1 881,9

 

ხარჯები

692,7

0,0

692,7

782,7

0,0

782,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

692,7

0,0

692,7

782,7

0,0

782,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315,6

95,4

220,1

1 100,2

1,0

1 099,2

 

ძირითადი აქტივები

315,6

95,4

220,1

1 100,2

1,0

1 099,2

03 02 01

( )იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

151,6

0,0

151,6

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

134,8

0,0

134,8

138,5

0,0

138,5

 

სუბსიდიები

134,8

0,0

134,8

138,5

 

138,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,8

0,0

16,8

11,5

0,0

11,5

 

ძირითადი აქტივები

16,8

0,0

16,8

11,5

0,0

11,5

03 02 02

( )იპ მესტია დასუფთავება

743,4

0,0

743,4

911,7

0,0

911,7

 

ხარჯები

557,9

0,0

557,9

644,3

0,0

644,3

 

სუბსიდიები

557,9

 

557,9

644,3

0,0

644,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,5

0,0

185,5

267,5

0,0

267,5

 

ძირითადი აქტივები

185,5

0,0

185,5

267,5

0,0

267,5

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

113,3

95,4

17,8

356,8

1,0

355,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,3

95,4

17,8

356,8

1,0

355,8

 

ძირითადი აქტივები

113,3

95,4

17,8

356,8

1,0

355,8

03 06

რეგიონალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

464,4

0,0

464,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

464,4

0,0

464,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

464,4

0,0

464,4

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

1 471,3

561,4

909,9

3 905,4

1 599,4

2 306,0

 

ხარჯები

541,2

0,0

541,2

718,5

89,4

629,1

 

საქონელი და მომსახურება

126,8

0,0

126,8

124,0

89,4

34,6

 

სხვა ხარჯები

414,5

0,0

414,5

594,5

0,0

594,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

930,1

561,4

368,6

3 186,9

1 509,9

1 676,9

 

ძირითადი აქტივები

930,1

561,4

368,6

3 186,9

1 509,9

1 676,9

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა -რეაბილიტაცია

483,5

411,9

71,6

919,8

887,8

32,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483,5

411,9

71,6

889,8

857,8

32,0

 

ძირითადი აქტივები

483,5

411,9

71,6

889,8

857,8

32,0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

43,8

43,8

0,0

1 781,0

1 581,0

200,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

93,8

93,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

93,8

93,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,8

43,8

0,0

1 687,2

1 487,2

200,0

 

ძირითადი აქტივები

43,8

43,8

0,0

1 687,2

1 487,2

200,0

03 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

04 00

განათლება

997,2

0,0

997,2

1 681,7

0,0

1 681,7

 

ხარჯები

981,9

0,0

981,9

1 623,4

0,0

1 623,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

603,4

0,0

603,4

 

სუბსიდიები

981,9

0,0

981,9

1 020,0

0,0

1 020,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

0,0

15,2

58,2

0,0

58,2

 

ძირითადი აქტივები

15,2

0,0

15,2

58,2

0,0

58,2

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

973,6

0,0

973,6

1 020,0

0,0

1 020,0

 

ხარჯები

958,4

0,0

958,4

1 020,0

0,0

1 020,0

 

სუბსიდიები

958,4

0,0

958,4

1 020,0

0,0

1 020,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

04 04

საჯარო სკოლების თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

646,7

0,0

646,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

603,4

0,0

603,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

43,2

0,0

43,2

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

43,2

0,0

43,2

05 00

კულტურა , რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 333,0

0,0

1 333,0

1 755,6

0,0

1 755,6

 

ხარჯები

1 323,6

0,0

1 323,6

1 693,0

0,0

1 693,0

 

საქონელი და მომსახურება

65,0

0,0

65,0

75,0

0,0

75,0

 

სუბსიდიები

1 185,3

0,0

1 185,3

1 510,9

0,0

1 510,9

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

73,3

0,0

73,3

92,2

0,0

92,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

0,0

9,4

62,6

0,0

62,6

 

ძირითადი აქტივები

9,4

0,0

9,4

6,6

0,0

6,6

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

56,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

590,9

0,0

590,9

662,0

0,0

662,0

 

ხარჯები

590,9

0,0

590,9

606,0

0,0

606,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

590,9

0,0

590,9

606,0

0,0

606,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

56,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

56,0

05 01 01

( )იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

590,9

0,0

590,9

662,0

0,0

662,0

 

ხარჯები

590,9

0,0

590,9

606,0

0,0

606,0

 

სუბსიდიები

590,9

0,0

590,9

606,0

0,0

606,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

56,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

56,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

517,9

0,0

517,9

698,7

0,0

698,7

 

ხარჯები

514,2

0,0

514,2

695,1

0,0

695,1

 

სუბსიდიები

514,2

0,0

514,2

695,1

0,0

695,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

3,7

3,6

0,0

3,6

 

ძირითადი აქტივები

3,7

0,0

3,7

3,6

0,0

3,6

05 02 01

( )იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

119,3

0,0

119,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

119,3

0,0

119,3

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

119,3

0,0

119,3

0,0

0,0

 

05 06

. .იპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

298,7

0,0

298,7

620,4

0,0

620,4

 

სუბსიდიები

298,7

0,0

298,7

616,8

 

616,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,6

0,0

3,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,6

0,0

3,6

05 02 04

( )იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

81,9

0,0

81,9

78,3

0,0

78,3

 

ხარჯები

78,2

0,0

78,2

78,3

0,0

78,3

 

სუბსიდიები

78,2

0,0

78,2

78,3

0,0

78,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

05 02 05

( )იპ მხატვარ ძმებ - ირაკლი , მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ -მუზეუმი

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

18,0

0,0

18,0

0,0

 

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

137,0

0,0

137,0

182,2

0,0

182,2

 

ხარჯები

133,3

0,0

133,3

182,2

0,0

182,2

 

საქონელი და მომსახურება

65,0

0,0

65,0

75,0

0,0

75,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

68,4

0,0

68,4

92,2

0,0

92,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

05 04

თეატრისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

7,8

0,0

7,8

0,0

 

 

05 05

( )იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება

79,5

0,0

79,5

212,7

0,0

212,7

 

ხარჯები

77,5

0,0

77,5

209,7

0,0

209,7

 

სუბსიდიები

72,5

 

72,5

209,7

0,0

209,7

 

სხვა ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

 

ძირითადი აქტივები

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და   სოციალური უზრუნველყოფა

1 177,4

516,4

661,0

976,0

14,3

961,7

 

ხარჯები

1 177,4

516,4

661,0

973,5

14,3

959,2

 

სუბსიდიები

70,0

0,0

70,0

69,3

0,0

69,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

349,8

0,0

349,8

397,0

0,0

397,0

 

სხვა ხარჯები

757,6

516,4

241,1

507,2

14,3

492,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70,0

0,0

70,0

71,8

0,0

71,8

 

ხარჯები

70,0

0,0

70,0

69,3

0,0

69,3

 

სუბსიდიები

70,0

0,0

70,0

69,3

 

69,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

182,0

0,0

182,0

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

182,0

0,0

182,0

210,0

0,0

210,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

182,0

0,0

182,0

210,0

0,0

210,0

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

35,5

0,0

35,5

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

35,5

0,0

35,5

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,5

0,0

35,5

26,0

0,0

26,0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

135,7

0,0

135,7

174,0

0,0

174,0

 

ხარჯები

135,7

0,0

135,7

174,0

0,0

174,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

135,7

0,0

135,7

174,0

0,0

174,0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა ) სოციალური დაცვა

10,9

0,0

10,9

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,9

0,0

10,9

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,9

0,0

10,9

10,0

0,0

10,0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

167,8

0,0

167,8

187,0

0,0

187,0

 

ხარჯები

167,8

0,0

167,8

187,0

0,0

187,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

167,8

0,0

167,8

187,0

0,0

187,0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

757,6

516,4

241,1

507,2

14,3

492,9

 

ხარჯები

757,6

516,4

241,1

507,2

14,3

492,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

“.

 

10. ამოღებულ იქნეს თავი III „მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშვალოვადიან პერიოდში“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე