„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016242
10
30/08/2019
ვებგვერდი, 05/09/2019
190020020.35.135.016242
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2019 წლის 30 აგვისტო

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილების დანართში (ვებგვერდი – matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016232) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე



დანართი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13355.233

9482.827

0.000

9482.827

12507.200

 

12507.200

გადასახადები

4983.110

6070.992

0.000

6070.992

6000.000

 

6000.000

გრანტები

7393.473

2987.488

0.000

2987.488

5918.585

 

5918.585

სხვა შემოსავლები

978.650

424.347

0.000

424.347

588.615

 

588.615

ხარჯები

4930.249

5475.400

0.000

5475.400

5833.185

 

5833.185

შრომის ანაზღაურება

1024.556

1280.554

0.000

1280.554

1316.161

 

1316.161

საქონელი და მომსახურება

996.358

934.110

0.000

934.110

1025.169

 

1025.169

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

სუბსიდიები

1818.325

2563.451

0.000

2563.451

2948.015

 

2948.015

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

430.099

290.998

0.000

290.998

403.840

 

403.840

სხვა ხარჯები

660.911

406.287

0.000

406.287

140.000

 

140.000

საოპრაციო სალდო

8424.984

4007.427

0.000

4007.427

6674.015

 

6674.015

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8241.224

5019.986

0.000

5019.986

7321.976

 

7321.976

ზრდა

8241.224

5019.986

0.000

5019.986

7321.976

 

7321.976

კლება

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

მთლიანი სალდო

183.760

-1012.559

0.000

-1012.559

-647.961

 

-647.961

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1406.608

-1664.159

0.000

-1664.159

-651.600

 

-651.600

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

ვალუტა და დეპოზიტი

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

სესხები

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

კლება

1406.608

1664.159

0.000

1664.159

651.600

 

651.600

ვალუტა და დეპოზიტი

1406.608

1664.159

 

1664.159

651.600

 

651.600

სესხები

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.000

0.000

0.000

0.000

-3.639

 

-3.639

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

საშინაო

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

საგარეო

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

3.639

 

3.639

საშინაო

0.000

0.000

 

0.000

3.639

 

3.639

საგარეო

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 13,355.233 9,482.827 0.000 9,482.827 12,507.200   12,507.200
შემოსავლები 13,355.233 9,482.827 0.000 9,482.827 12,507.200   12,507.200
არაფინანსური აქტივების კლება 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
გადასახდელები 13,171.473 10,495.386 0.000 10,495.386 13,158.800   13,158.800
ხარჯები 4,930.249 5,475.400 0.000 5,475.400 5,833.185   5,833.185
არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,241.224 5,019.986 0.000 5,019.986 7,321.976   7,321.976
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 3.639   3.639
ნაშთის ცვლელება 183.760 -1,012.559 0.000 -1,012.559 -651.600   -651.600

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 12 507 200 ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,355.233

9,482.827

 

9,482.827

12,507.200

12,507.200

გადასახადები

4,983.110

6,070.992

 

6,070.992

6,000.000

6,000.000

გრანტები

7,393.473

2,987.488

 

2,987.488

5,918.585

5,918.585

სხვა შემოსავლები

978.650

424.347

 

424.347

588.615

588.615

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 6000 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4,983.110

6,070.992

 

6,070.992

6,000.000

6,000.000

ქონების გადასახადი

4,825.140

5,821.528

 

5,821.528

5,750.000

5,750.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა

4,825.140

5,821.528

 

5,821.528

5,750.000

5,750.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი  

0.000

0.000

 

 

0.000

 

არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი

0.000

0.000

 

 

0.000

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

 

 

 

250.000

250.000

საშემოსავლო გადასახადი

157.970

249.464

 

249.464

0.000

 

სხვა გადასახადი

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5 918 585 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018  წლის ფაქტი 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 7,393.473 2,987.488   2,987.488 5,918.585 5,918.585
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 3,722.281 2,987.488   2,987.488 4,850.000 4,850.000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი 0.000 0.000     FALSE  
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3,671.192 0.000   0.000 1,068.585 1,068.585
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1,627.200 0.000   0.000 0.000 0.000
გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,627.200 0.000     0.000  
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2,043.992 0.000   0.000 1,068.585 1,068.585
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.000 0.000     0.000  
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
2,043.992 0.000     1,068.585 1,068.585
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000     0.000  
სხვა ტრანსფერები 0.000 0.000     0.000  

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 588 615  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის ფაქტი 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 978.650 424.347 0.000 424.347 588.615 588.615
შემოსავლები საკუთრებიდან 323.359 338.031 0.000 338.031 230.000 230.000
პროცენტები 215.767 209.226 0.000 209.226 120.000 120.000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 215.767 209.226   209.226 120.000 120.000
რენტა 107.592 128.805 0.000 128.805 110.000 110.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 106.545 127.715   127.715 100.000 100.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 1.047 1.090   1.090 10.000 10.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 30.919 20.886 0.000 20.886 40.000 40.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 9.973 7.579 0.000 7.579 10.000 10.000
სანებართვო მოსაკრებელი 3.022 0.058   0.058 0.000 0.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 3.022 0.058   0.058 0.000  
სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000     0.000  
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000  
სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000  
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6.951 7.521   7.521 10.000 10.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 20.946 13.307 0.000 13.307 30.000 30.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 20.946 13.307 0.000 13.307 30.000 30.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000     0.000  
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 20.946 13.307 0.000 13.307 30.000 30.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
20.946 13.307   13.307 30.000 30.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0.000 0.000     0.000  
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 302.279 44.380   44.380 318.615 318.615
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 268.737 0.000   0.000 0.000  
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 53.356 21.050   21.050 0.000  

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 833 185 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის ფაქტი 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4,930.249 5,475.400 0.000 5,475.400 5,833.185 0.000 5,833.185
შრომის ანაზღაურება 1,024.556 1,280.554 0.000 1,280.554 1,316.161 0.000 1,316.161
საქონელი და მომსახურება 996.358 934.110 0.000 934.110 1,025.169 0.000 1,025.169
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1,818.325 2,563.451 0.000 2,563.451 2,948.015 0.000 2,948.015
გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სოციალური უზრუნველყოფა 430.099 290.998 0.000 290.998 403.840 0.000 403.840
სხვა ხარჯი 660.911 406.287 0.000 406.287 140.000 0.000 140.000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 321 976 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   7 321 976   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

168.400

225.500

0.000

225.500

103.301

0.000

103.301

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

6899.941

3526.021

0.000

3526.021

6204.289

0.000

6204.289

განათლება

589.246

460.955

0.000

460.955

733.660

0.000

733.660

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

84.605

89.989

0.000

89.989

185.716

0.000

185.716

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

499.032

717.521

0.000

717.521

95.010

0.000

95.010

ჯამი

8241.224

5019.986

0.000

5019.986

7321.976

0.000

7321.976

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის ფაქტი 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,746.407 2,058.288 0.000 2,058.288 1,996.831 0.000 1,996.831
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,746.407 2,058.288 0.000 2,058.288 1,996.831 0.000 1,996.831
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,746.407 1,988.419   1,988.419 1,906.831   1,906.831
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.000 69.869   69.869 90.000   90.000
   საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.000 0.000     0.000    
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
თავდაცვა 67.938 79.701 0.000 79.701 82.200 0.000 82.200
სამოქალაქო თავდაცვა 67.938 79.701   79.701 82.200   82.200
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
სახანძრო სამსახური 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
ეკონომიკური საქმიანობა 1,213.734 1,015.940 0.000 1,015.940 1,762.643 0.000 1,762.643
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 1,213.734 1,015.940   1,015.940 1,762.643   1,762.643
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
გარემოს დაცვა 104.854 139.036 0.000 139.036 65.249 0.000 65.249
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 79.550 57.439   57.439 45.000   45.000
ჩამდინარე წყლების მართვა 25.304 81.597   81.597 20.249   20.249
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 6,201.316 3,058.477 0.000 3,058.477 5,001.597 0.000 5,001.597
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  334.054 308.293   308.293 606.442   606.442
წყალმომარაგება 5,125.401 2,428.835   2,428.835 2,472.755   2,472.755
გარე განათება 576.594 223.118   223.118 854.200   854.200
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 165.267 98.231   98.231 1,068.200   1,068.200
ჯამრთელობის დაცვა 347.382 446.781 0.000 446.781 486.164 0.000 486.164
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 347.382 446.781   446.781 486.164   486.164
დასვენება, კულტურა და რელიგია 700.987 917.132 0.000 917.132 1,055.816 0.000 1,055.816
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 205.525 228.216   228.216 324.216   324.216
მომსახურება კულტურის სფეროში 478.750 672.445   672.445 702.600   702.600
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 16.712 16.471   16.471 29.000   29.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
განათლება 1,490.290 1,736.456 0.000 1,736.456 2,281.275 0.000 2,281.275
სკოლამდელი აღზრდა 1,208.574 1,466.865   1,466.865 1,767.560   1,767.560
ზოგადი განათლება 0.000 0.000     0.000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000     0.000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 281.716 269.591   269.591 513.715   513.715
სოციალური დაცვა 1,298.565 1,043.575 0.000 1,043.575 423.386 0.000 423.386
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 39.400 31.187   31.187 45.000   45.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1,259.165 1,012.388   1,012.388 378.386   378.386
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 13,171.473 10,495.386 0.000 10,495.386 13,155.161 0.000 13,155.161

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -651 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 651600 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 651600 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომში ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარე განათების მოვლა-პატრონობას, დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2019 წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 1 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 185 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 70 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25-ს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1 შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომელშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2 ა(ა)იპ შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი – შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 80 ბავშვი, ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.

5.1.3 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარება.

5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
პროგრამული
კოდი
დასახელება 2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 13171.473 10495.386 10495.386 13158.800 0.000 13158.800
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 71 71 102 0 102
  ხარჯები 4930.249 5475.400 5475.400 5833.185 0.000 5833.185
  შრომის ანაზღაურება 1024.556 1280.554 1280.554 1316.161 0.000 1316.161
  საქონელი და მომსახურება 996.358 934.110 934.110 1025.169 0.000 1025.169
  სუბსიდიები 1818.325 2563.451 2563.451 2948.015 0.000 2948.015
  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 430.099 290.998 290.998 403.840 0.000 403.840
  სხვა ხარჯები 660.911 406.287 406.287 140.000 0.000 140.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8241.224 5019.986 5019.986 7321.976 0.000 7321.976
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 3.639 0.000 3.639
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1746.407 2058.288 2058.288 2000.470 0.000 2000.470
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 100.000 66 66 97 0 97
  ხარჯები 1578.007 1832.788 1832.788 1893.530 0.000 1893.530
  შრომის ანაზღაურება  980.301 1226.554 1226.554 1262.161 0.000 1262.161
  საქონელი და მომსახურება 550.406 516.941 516.941 541.369 0.000 541.369
  სოციალური უზრუნველყოფა 7.050 3.610 3.610 0.000 0.000 0.000
  სხვა ხარჯები 40.250 85.683 85.683 90.000 0.000 90.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  168.400 225.500 225.500 103.301 0.000 103.301
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 3.639 0.000 3.639
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 444.826 520.541 520.541 533.460 0.000 533.460
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.000 21.000 21.000 21.000   21.000
  ხარჯები  444.826 520.541 520.541 531.560 0.000 531.560
  შრომის ანაზღაურება  320.983 379.700 379.700 381.600   381.600
  საქონელი და მომსახურება 123.843 140.841 140.841 149.960 0.000 149.960
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 1.900 0.000 1.900
01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 1281.331 1467.878 1467.878 1373.371 0.000 1373.371
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 45 0 0 76
  ხარჯები  1112.931 1242.378 1242.378 1271.970 0.000 1271.970
  შრომის ანაზღაურება 659.318 846.854 846.854 880.561 0.000 880.561
  საქონელი და მომსახურება 426.563 376.100 376.100 391.409 0.000 391.409
  სოციალური უზრუნველყოფა 7.050 3.610 3.610 0.000 0.000 0.000
  სხვა ხარჯები 20.000 15.814 15.814 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 168.400 225.500 225.500 101.401 0.000 101.401
01 03  სარეზერვო ფონდი 0.000 69.869 69.869 90.000 0.000 90.000
  ხარჯები  0.000 69.869 69.869 90.000 0.000 90.000
  სხვა ხარჯები 0.000 69.869 69.869 90.000   90.000
01 04 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 0.000 0.000 0.000 3.639 0.000 3.639
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 3.639   3.639
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 67.938 79.701 79.701 82.200 0.000 82.200
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.000 5.000 5.000 5.000 0.000 5.000
  ხარჯები  67.938 79.701 79.701 82.200 0.000 82.200
  შრომის ანაზღაურება 44.255 54.000 54.000 54.000 0.000 54.000
  საქონელი და მომსახურება 21.503 25.701 25.701 28.200 0.000 28.200
  გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 2.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 67.938 79.701 79.701 82.200 0.000 82.200
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.000 5.000 5.000 5.000   5.000
  ხარჯები  67.938 79.701 79.701 82.200 0.000 82.200
  შრომის ანაზღაურება 44.255 54.000 54.000 54.000   54.000
  საქონელი და მომსახურება 21.503 25.701 25.701 28.200 0.000 28.200
  სოციალური უზრუნველყოფა 2.180 0.000 0.000 0.000   0.000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7519.904 4213.453 4213.453 6829.489 0.000 6829.489
  ხარჯები  619.963 687.432 687.432 625.200 0.000 625.200
  საქონელი და მომსახურება 310.062 229.006 229.006 240.000 0.000 240.000
  სუბსიდიები 158.168 348.199 348.199 385.200 0.000 385.200
  სხვა ხარჯები 151.733 110.227 110.227 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6899.941 3526.021 3526.021 6089.289 0.000 6204.289
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  1213.734 1015.940 1015.940 1762.643 0.000 1762.643
  ხარჯები  60.495 30.000 30.000 35.000 0.000 35.000
  საქონელი და მომსახურება 28.460 30.000 30.000 35.000 0.000 35.000
  სხვა ხარჯები 32.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1153.239 985.940 985.940 1727.643 0.000 1727.643
03 01 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა 825.280 955.940 955.940 136.643 0.000 136.643
  ხარჯები  32.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სხვა ხარჯები 32.035 0.000 0.000 0.000   0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 793.245 955.940 955.940 136.643   136.643
03 01 02 ბათუმი – ახალციხის საავტომობილო გზის 65-66 კილომეტრზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა  359.994 30.000 30.000 1041.000 0.000 1041.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 359.994 30.000 30.000 1041.000   1041.000
03 01 03 შიდა-საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მოსახლეობასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა  0.000 0.000 0.000 550.000 0.000 550.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   550   550.000
03 01 04 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 28.460 30.000 30.000 35.000 0.000 35.000
  ხარჯები  28.460 30.000 30.000 35.000 0.000 35.000
  საქონელი და მომსახურება 28.460 30.000 30.000 35.000 0.000 35.000
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6298.170 3197.513 3197.513 5066.846 0.000 5066.846
  ხარჯები  551.468 657.432 657.432 590.200 0.000 590.200
  საქონელი და მომსახურება 273.602 199.006 199.006 205.000 0.000 205.000
  სუბსიდიები 158.168 348.199 348.199 385.200 0.000 385.200
  სხვა ხარჯები 119.698 110.227 110.227 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5746.702 2540.081 2540.081 4361.646 0.000 4476.646
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
03 02 01 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 576.594 223.118 223.118 854.200 0.000 854.200
  ხარჯები  155.572 132.666 132.666 145.000 0.000 145.000
  საქონელი და მომსახურება 155.572 132.666 132.666 145.000 0.000 145.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 421.022 90.452 90.452 709.200 0.000 709.200
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 145000 ლარი ფურტიოში გარე განათების მოწყობა 14200 ლარი 155.572 132.666 132.666 159.200 0.000 159.200
  ხარჯები  155.572 132.666 132.666 145.000 0.000 145.000
  საქონელი და მომსახურება 155.572 132.666 132.666 145.000 0.000 145.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   14.200   14.200
03 02 01 02 სამთო იალაღებზე შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა 421.022 90.452 90.452 685.000 0.000 685.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 421.022 90.452 90.452 685.000   685.000
03 02 01 03 მაწყვალთისა და ჩირუხის მთებისთვის ელექტროკაბელების და ბოძების შეძენა 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 10.000   10.000
03 02 02 სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები 89.450 72.289 72.289 60.000 0.000 60.000
  ხარჯები  89.450 63.390 63.390 60.000 0.000 60.000
  საქონელი და მომსახურება 89.450 63.390 63.390 60.000 0.000 60.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 8.899 8.899 0.000 0.000 0.000
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარიული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 79.550 42.600 42.600 45.000 0.000 45.000
  ხარჯები  79.550 42.600 42.600 45.000 0.000 45.000
  საქონელი და მომსახურება 79.550 42.600 42.600 45.000 0.000 45.000
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 9.900 14.850 14.850 15.000 0.000 15.000
  ხარჯები  9.900 14.850 14.850 15.000 0.000 15.000
  საქონელი და მომსახურება 9.900 14.850 14.850 15.000 0.000 15.000
03 02 02 03 ნაგავშემკრები ურნების შეძენა 0.000 14.839 14.839 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურება 0 5.940 5.940 0.000 0.000 0.000
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 5.940 5.940 0.000   0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 8.899 8.899 0.000   0.000
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 5125.401 2428.835 2428.835 2357.755 0.000 2472.755
  ხარჯები  186.748 348.199 348.199 385.200 0.000 385.200
  საქონელი და მომსახურება 28.580 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სუბსიდიები 158.168 348.199 348.199 385.200 0.000 385.200
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4938.653 2080.636 2080.636 1972.555 0.000 2087.555
03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა  3075.018 144.346 144.346 600.718 0.000 600.718
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,075.018 144.346 144.346 600.718   600.718
03 02 03 02 აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“ 158.168 348.199 348.199 385.200 0.000 385.200
  ხარჯები  158.168 348.199 348.199 385.200 0.000 385.200
  სუბსიდიები 158.168 348.199 348.199 385.200   385.200
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
03 02 03 03 სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 1499.925 1747.867 1747.867 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1499.925 1747.867 1747.867 0.000   0.000
03 02 03 04 ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარის მოწყობა 0.000 0.000 0.000 229.282 0.000 229.282
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 229.282   229.282
03 02 03 05 სოფელ ჩანჩხალოში და ნიგაზეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა  0.000 0.000 0.000 890.000 0.000 890.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000   890.000   890.000
03 02 03 06 რაბათის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა – 32000 ლარი. კვესაური დარჩიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია – 48000 ლარი. ცეკვაში სასმელი წყლის მოყვანა 60500 ლარი. წყაროთაში სასმელი წყლის აუზის შეძენა – 4000 ლარი.  სხეფში სასმელი წყლის მოყვანა 67000 ლარი. კობალთაში სასმელი წყლის მოყვანა 11000 ლარი. 111.815 81.719 81.719 222.500 0.000 222.500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.815 81.719 81.719 222.500   222.500
03 02 03 07 სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია 28.580 28.136 28.136 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  28.580 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურება 28.580 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28.136 28.136 0.000   0.000
03 02 03 08 სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე 53.895 20.496 20.496 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.895 20.496 20.496 0.000   0.000
03 02 03 09 სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 198.000 0.000 0.000 13.199 0.000 13.199
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 198.000 0.000 0.000 13.199   13.199
03 02 03 10 დაბის ცენტრალური რეზერვუარის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება 0.000 10.145 10.145 16.856 0.000 16.856
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 10.145 10.145 16.856   16.856
03 02 03 11 ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა 0.000 26.144 26.144 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 26.144 26.144 0.000   0.000
03 02 03 12 მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა 0.000 21.783 21.783 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 21.783 21.783 0.000   0.000
03 02 03 13 სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანა 0.000 0.000 0.000 115.000 0.000 115.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 115.000   115.000
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 481.421 391.674 391.674 1659.642 0.000 1659.642
  ხარჯები  119.698 113.177 113.177 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურება 0.000 2.950 2.950 0.000 0.000 0.000
  სხვა ხარჯები 119.698 110.227 110.227 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 361.723 278.497 278.497 1659.642 0.000 1659.642
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000
03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 119.698 110.227 110.227 128.064 0.000 128.064
  ხარჯები  119.698 110.227 110.227 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სხვა ხარჯები 119.698 110.227 110.227 0.000   0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   128.064   128.064
03 02 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 7.106 0.000 0.000 760.000 0.000 760.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.106 0.000 0.000 760.000   760.000
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
03 02 04 03 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 78.799 56.795 56.795 145.000 0.000 145.000
  ხარჯები  0 2.950 2.950 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურება 0 2.950 2.950 0.000 0.000 0.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 2.950 2.950 0.000   0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.799 53.845 53.845 145.000   145.000
03 02 04 04  გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა  138.185 37.228 37.228 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 138.185 37.228 37.228 0.000   0.000
03 02 04 05 წისქვილების მშენებლობა-რემონტი 15.962 9.946 9.946 5.000 0.000 5.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.962 9.946 9.946 5.000   5.000
03 02 04 06 გარე განათებების, წისქვილების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება 45.500 16.640 16.640 14.200 0.000 14.200
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.500 16.640 16.640 14.200   14.200
03 02 04 07 სანაგვე ურნებისა და საჯდომების შეძენა 0.000 0.000 0.000 11.000 0.000 11.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 11.000   11.000
03 02 04 08 გოგაძეების სოფლის სახლის მოწყობა-34500 ლარი  27.793 69.215 69.215 34.500 0.000 34.500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.793 69.215 69.215 34.500   34.500
03 02 04 09 სოფლების და ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობა 48.378 91.623 91.623 260.000 0.000 260.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.378 91.623 91.623 260.000   260.000
03 02 04 10 ხიჭაურის ცენტრის კეთილმოწყობა 0.000 0.000 0.000 172.878 0.000 172.878
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000   172.878   172.878
03 02 04 11 დაბა შუახევში, თამარ მეფის ქუჩაზე სკვერის, კიბეებისა და ღობის კეთილმოწყობა 0.000 0.000 0.000 129.000 0.000 129.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 129.000   129.000
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 25.304 81.597 81.597 20.249 0.000 20.249
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.304 81.597 81.597 20.249 0.000 20.249
03 02 05 01 ჟანივრში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8800 ლარი, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და კიბის მოწობა 4678 ლარი 20.391 81.597 81.597 13.478 0.000 13.478
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.391 81.597 81.597 13.478   13.478
03 02 05 02 ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 4807 ლარი, დაბის სველი წერთილის რემონტის დასრულება 264 ლარი, დაბის საკანალიზაციო სისტემაზე ხაზის მიერთება 1700 ლარი 4.913 0.000 0.000 6.771 0.000 6.771
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.913 0.000 0.000 6.771   6.771
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურება 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
04 00 განათლება 1270.220 1483.279 1483.279 2002.060 0.000 2002.060
  ხარჯები  680.974 1022.324 1022.324 1268.400 0.000 1268.400
  სუბსიდიები 680.974 1022.324 1022.324 1268.400 0.000 1268.400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 589.246 460.955 460.955 733.660 0.000 733.660
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1208.574 1466.865 1466.865 1767.560 0.000 1767.560
  ხარჯები  671.974 1010.324 1010.324 1256.400 0.000 1256.400
  სუბსიდიები 671.974 1010.324 1010.324 1256.400 0.000 1256.400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 536.600 456.541 456.541 511.160 0.000 511.160
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 680.141 1010.324 1010.324 1270.700 0.000 1270.700
  ხარჯები  671.974 1010.324 1010.324 1256.400 0.000 1256.400
  სუბსიდიები 671.974 1010.324 1010.324 1256.400   1256.400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.167 0.000 0.000 14.300   14.300
04 01 02  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რემონტი 528.433 182.511 182.511 425.153 0.000 425.153
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 528.433 182.511 182.511 425.153   425.153
04 01 03 დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი 0.000 274.030 274.030 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 274.030 274.030 0.000   0.000
04 01 02 04 ხიჭაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 71.707 0.000 71.707
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   71.707   71.707
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 61.646 16.414 16.414 234.500 0.000 234.500
  ხარჯები  9.000 12.000 12.000 12.000 0.000 12.000
  სუბსიდიები 9.000 12.000 12.000 12.000 0.000 12.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.646 4.414 4.414 222.500 0.000 222.500
04 02 01 დაბაში არსებული შენობის რემონტი პროფესიული სასაწავლებლის განსათავსებლად 0.000 0.000 0.000 190.000 0.000 190.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000   190.000   190.000
04 02 02  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რემონტი 52.646 4.414 4.414 32.500 0.000 32.500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.646 4.414 4.414 32.500   32.500
04 02 03 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის  მოვლა-პატრონობა 9.000 12.000 12.000 12.000 0.000 12.000
  ხარჯები  9.000 12.000 12.000 12.000 0.000 12.000
  სუბსიდიები 9.000 12.000 12.000 12.000   12.000
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 921.057 1170.309 1170.309 1335.031 0.000 1335.031
  ხარჯები  836.452 1080.320 1080.320 1149.315 0.000 1149.315
  საქონელი და მომსახურება 114.387 162.462 162.462 215.600 0.000 215.600
  სუბსიდიები 722.065 916.848 916.848 933.715 0.000 933.715
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.605 89.989 89.989 185.716 0.000 185.716
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 355.765 403.047 403.047 519.731 0.000 519.731
  ხარჯები  271.160 313.058 313.058 334.015 0.000 334.015
  საქონელი და მომსახურება 37.223 48.148 48.148 70.000 0.000 70.000
  სუბსიდიები 233.937 263.900 263.900 264.015 0.000 264.015
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.605 89.989 89.989 185.716 0.000 185.716
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 150.240 174.831 174.831 195.515 0.000 195.515
  ხარჯები  150.240 174.831 174.831 183.515 0.000 183.515
  სუბსიდიები 150.240 174.831 174.831 183.515   183.515
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 12.000   12.000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 37.223 49.158 49.158 70.000 0.000 70.000
  ხარჯები  37.223 49.158 49.158 70.000 0.000 70.000
  საქონელი და მომსახურება 37.223 48.148 48.148 70.000 0.000 70.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 37.223 48.148 48.148 70.000   70.000
  სხვა ხარჯები 0 1.010 1.010 0   0.000
05 01 03 აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 83.697 89.069 89.069 80.500 0.000 80.500
  ხარჯები  83.697 89.069 89.069 80.500 0.000 80.500
  სუბსიდიები 83.697 89.069 89.069 80.500   80.500
05 01 04 დაბის სპორტული კომპლექსის რემონტი და საჭიდაო დარბაზის მიშენება 0.000 0.000 0.000 160.000 0.000 160.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 160.000   160.000
05 01 05 დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი-სტადიონების რემონტი 84.605 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.605 10.000 10.000 0.000   0.000
05 01 06 დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი. 0.000 17.607 17.607 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 17.607 17.607 0.000   0.000
05 01 07 რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა 0.000 20.605 20.605 13.716 0.000 13.716
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 20.605 20.605 13.716   13.716
05 01 08 დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა) 0 41.777 41.777 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 41.777 41.777 0.000   0.000
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 565.292 767.262 767.262 815.300 0.000 815.300
  ხარჯები  565.292 767.262 767.262 815.300 0.000 815.300
  საქონელი და მომსახურება 77.164 114.314 114.314 145.600 0.000 145.600
  სუბსიდიები 488.128 652.948 652.948 669.700 0.000 669.700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 418.298 574.602 574.602 586.000 0.000 586.000
  ხარჯები  418.298 574.602 574.602 586.000 0.000 586.000
  სუბსიდიები 418.298 574.602 574.602 586.000   586.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 69.830 78.346 78.346 83.700 0.000 83.700
  ხარჯები  69.830 78.346 78.346 83.700 0.000 83.700
  სუბსიდიები 69.830 78.346 78.346 83.700   83.700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 60.452 97.843 97.843 116.600 0.000 116.600
  ხარჯები  60.452 97.843 97.843 116.600 0.000 116.600
  საქონელი და მომსახურება 60.452 97.843 97.843 116.600 0.000 116.600
05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 16.712 16.471 16.471 29.000 0.000 29.000
  ხარჯები  16.712 16.471 16.471 29.000 0.000 29.000
  საქონელი და მომსახურება 16.712 16.471 16.471 29.000 0.000 29.000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1645.947 1490.356 1490.356 909.550 0.000 909.550
  ხარჯები  1146.915 772.835 772.835 814.540 0.000 814.540
  საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სუბსიდიები 257.118 276.080 276.080 360.700 0.000 360.700
  სოციალური უზრუნველყოფა 420.869 287.388 287.388 403.840 0.000 403.840
  სხვა ხარჯები 468.928 209.367 209.367 50.000 0.000 50.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 499.032 717.521 717.521 95.010 0.000 95.010
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 347.382 446.781 446.781 486.164 0.000 486.164
  ხარჯები  347.382 446.781 446.781 486.164 0.000 486.164
  სუბსიდიები 257.118 276.080 276.080 360.700 0.000 360.700
  სოციალური უზრუნველყოფა 90.264 170.701 170.701 125.464 0.000 125.464
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 26.690 52.400 52.400 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  26.690 52.400 52.400 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 26.690 52.400 52.400 0.000   0.000
06 01 02 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 30.423 32.569 32.569 39.678 0.000 39.678
  ხარჯები  30.423 32.569 32.569 39.678 0.000 39.678
  სოციალური უზრუნველყოფა 30.423 32.569 32.569 39.678   39.678
06 01 03  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“ 257.118 276.080 276.080 290.700 0.000 290.700
  ხარჯები  257.118 276.080 276.080 290.700 0.000 290.700
  სუბსიდიები 257.118 276.080 276.080 290.700   290.700
06 01 04   აიპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი 0.000 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000
  ხარჯები  0 0 0 70.000 0.000 70.000
  სუბსიდიები 0 0   70.000   70.000
06 01 05 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 25.800 77.400 77.400 85.200 0.000 85.200
  ხარჯები  25.800 77.400 77.400 85.200 0.000 85.200
  სოციალური უზრუნველყოფა 25.800 77.400 77.400 85.200   85.200
06 01 06 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 7.351 8.332 8.332 0.586 0.000 0.586
  ხარჯები  7.351 8.332 8.332 0.586 0.000 0.586
  სოციალური უზრუნველყოფა 7.351 8.332 8.332 0.586   0.586
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 1298.565 1043.575 1043.575 423.386 0.000 423.386
  ხარჯები  799.533 326.054 326.054 328.376 0.000 328.376
  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 330.605 116.687 116.687 278.376 0.000 278.376
  სხვა ხარჯები 468.928 209.367 209.367 50.000 0.000 50.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 499.032 717.521 717.521 95.010 0.000 95.010
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 39.400 31.187 31.187 45.000 0.000 45.000
  ხარჯები  39.400 31.187 31.187 45.000 0.000 45.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 39.400 31.187 31.187 45.000   45.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
06 02 02 სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების რემონტი 40.131 65.362 65.362 7.600 0.000 7.600
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.131 65.362 65.362 7.600   7.600
06 02 03 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 52.000 54.000 54.000 60.000 0.000 60.000
  ხარჯები  52.000 54.000 54.000 60.000 0.000 60.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 52.000 54.000 54.000 60.000   60.000
06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 8.400 11.850 11.850 16.000 0.000 16.000
  ხარჯები  8.400 11.850 11.850 16.000 0.000 16.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 8.400 11.850 11.850 16.000   16.000
06 02 06 უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (9 ოჯახზე) 118.100 165.000 165.000 110.700 0.000 110.700
  ხარჯები  118.100 165.000 165.000 110.700 0.000 110.700
  სხვა ხარჯები 118.100 165.000 165.000 0.000   0.000
06 02 07 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი 9.638 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.638 0.000 0.000 0.000   0.000
06 02 08 ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა 0.000 0.000 0.000 25.050 0.000 25.050
  ხარჯები  0.000 0.000 0.000 25.050 0.000 25.050
  სუბსიდიები 0 0.000 0.000 0.000   0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 25.050   25.050
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
06 02 09 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 0.000 1.545 1.545 3.260 0.000 3.260
  ხარჯები  0.000 1.545 1.545 3.260 0.000 3.260
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 1.545 1.545 3.260   3.260
06 02 10 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 5.250 4.970 4.970 6.510 0.000 6.510
  ხარჯები  5.250 4.970 4.970 6.510 0.000 6.510
  სოციალური უზრუნველყოფა 5.250 4.970 4.970 6.510   6.510
06 02 11 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 14.352 13.135 13.135 11.856 0.000 11.856
  ხარჯები  14.352 13.135 13.135 11.856 0.000 11.856
  სოციალური უზრუნველყოფა 14.352 13.135 13.135 11.856   11.856
06 02 12 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0.000 44.367 44.367 50.000 0.000 50.000
  ხარჯები  0.000 44.367 44.367 50.000 0.000 50.000
  სხვა ხარჯები 0.000 44.367 44.367 50.000   50.000
06 02 13 შუახევის მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 308.845 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  308.845 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სხვა ხარჯები 308.845 0.000 0.000 0.000   0.000
06 02 14 მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 702.449 652.159 652.159 23.410 0.000 23.410
  ხარჯები  253.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 211.203 0.000   0.000    
  სხვა ხარჯები 41.983 0.000 0.000 0.000   0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 449.263 652.159 652.159 23.410   23.410
06 02 15 მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები (მგფ) 0.000 0.000 0.000 64.000 0.000 64.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000     64.000   64.000