„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/06/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.133.016287
11
28/06/2019
ვებგვერდი, 03/07/2019
010250050.35.133.016287
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2019 წლის 28 ივნისი

ქ. ბათუმი

 

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის  №39 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2018, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.133.016274) შეტანილი იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017

 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

 

17 933 925

17 644 066

 

17 644 066

გადასახადები

7 118 482

7 499 567

 

7 499 567

12 860 900

 

12 860 900

გრანტები

9 739 089

6 688 550

 

6 688 550

2 394 000

 

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

 

3 745 808

2 389 166

 

2 389 166

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 484 914

 

12 484 914

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

 

1 677 917

2 130 824

 

2 130 824

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

 

1 715 502

1 946 597

 

1 946 597

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

 

5 477 621

6 617 097

 

6 617 097

გრანტები

0

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

 

865 461

475 297

 

475 297

სხვა ხარჯებ

2 084 817

707 101

 

707 101

1 315 099

 

1 315 099

საოპერაციო სალდო

8 485 693

7 490 323

 

7 490 323

5 159 152

 

5 159 152

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 048 912

5 680 925

 

5 680 925

8 892 374

 

8 892 374

ზრდა

8 081 122

5 905 820

 

5 905 820

8 893 528

 

8 893 528

კლება

32 210

224 895

 

224 895

1 154

 

1 154

მთლიანი სალდო

436 781

1 809 398

 

1 809 398

-3 733 222

 

-3 733 222

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

1 809 398

 

1 809 398

-3 733 222

 

-3 733 222

ზრდა

407 615

1 809 398

 

1 809 398

28 600

 

28 600

ვალუტა და დეპოზიტები

393 315

1 780 798

 

1 780 798

     

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

 

28 600

28 600

 

28 600

კლება

0

0

 

0

3 761 822

 

3 761 822

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

 

0

3 761 822

 

3 761 822

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-29 166

0

 

0,000

0

 

0

 

0

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინაო

0

0

0

0

0

 

0

კლება

29 166

0

 

0

0

 

0

საშინაო

29 166

40

 

0

0

 

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 463 630

18 158 820

 

18 158 820

17 645 220

 

17 645 220

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

 

17 933 925

17 644 066

 

17 644 066

არაფინანსური აქტივების კლება

32 210

224 895

 

224 895

1154

 

1154

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 070 315

16 378 022

 

16 378 022

21 407 042

 

21 407 042

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 484 914

 

12 484 914

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

5 905 820

 

5 905 820

8 893 528

 

8 893 528

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

 

28 600

28 600

 

28 600

ვალდებულებების კლება

29 166

0

 

0

0

 

0

ნაშთის ცვლილება

393 315

1 780 798

 

1 780 798

-3 761 822

 

-3 761 822

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 644 066  ლარის ოდენობით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

0

17 933 925

17 644 066

0

17 644 066

გადასახადები

7 118 482

7 499 567

0

7 499 567

12 860 900

0

12 860 900

გრანტები

9 739 089

6 688 550

0

6 688 550

2 394 000

0

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

0

3 745 808

2 389 166

0

2 389 166

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900  ლარის ოდენობით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7 118 482

7499567

0

7499567

12 860 900

 

12 860 900

საშემოსავლო გადასახადი

1 356 050

996945

 

996945

0

 

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

 

0

 

6 410 900

 

6 410 900

ქონების გადასახადი

5 762 432

6502622

0

6502622

6 450 000

 

6 450 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 922 252

5577306

 

5577306

5 683 000

 

5 683 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

66 452

76002

 

76002

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

69 614

46615

 

46615

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

704 114

802699

 

802699

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 000  ლარის ოდენობით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

9 739 089

6 688 550

2,394,000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და

სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 502 589

2 759 850

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

4 153 182

2 699 802

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

349 407

60 048

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 236 500

3,928,700

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,389,166 ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

2 389 166

შემოსავლები საკუთრებიდან

380 678

606 028

379 957

პროცენტები

178 167

300 948

187 057

რენტა

202,511

305 080

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

85 340

98 015

92 900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

117 171

207065

100 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

776 936

2 253 876

1 404 773

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

716 296

2 079 730

1 342 800

სანებართვო მოსაკრებელი

116,807

65503

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

50

76

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1 600

800

200

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

555 738

1 970 866

1 230 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,101

42,485

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

60 640

174 146

61 973

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

60 640

174 146

61 973

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

255,299

618,076

540,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

160,936

267.828

64 436

 


თავი III
 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1484 914 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 484 914

 

12 484 914

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

 

1 677 917

2 130 824

 

2 130 824

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

 

1 715 502

1 946 597

 

1 946 597

პროცენტი

0

     

 

 

 

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

 

5 477 621

6 617 097

 

6 617 097

გრანტები

0

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

 

865 461

475 297

 

475 297

სხვა ხარჯები

2 084 817

707 101

 

707 101

1 315 099

 

1 315 099

 

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  8 892 374 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  8 893 528 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

140 591

174 735

158 725

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 369 570

4 511 651

7 947 457

04 00

განათლება

865 305

264 737

119 349

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

705 657

619 642

282 997

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

335 055

385 000

სულ ჯამი

8 081 122

5 905 820

8 893 528

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1154  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

32,210

224,895

1154

ძირითადი აქტივები

6 080

3,134

0

არაწარმოებული აქტივები

26 130

221,760

1154

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 378 442 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო- ნალური კლასიფი- კაციის კოდები

გადასახდელების

(ხარჯების)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების
 


სახელმწიფო მომსახურება

2 755 437

0

2 755 437

2 819 717

0

2 819 717

3 449 278

 

0

3 449 278

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური

და ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

2 755 437

0

2 755 437

2 819 617

0

2 819 617

3 411 653

0

3 411 653

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 754 060

0

2 754 060

2 817 218

0

2 817 218

3 202 653

0

3 202 653

70112

ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა

1 377

0

1 377

2 399

0

2 399

209 000

0

209 000

7016

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

0

0

0

100

0

100

37 625

0

37 625

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,613

0

86,613

87,271

0

87,271

93,750

0

93,750

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

 

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

 

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 031 258

0

2 031 258

1 937 181

0

1 937 181

3 636 029

0

3 636 029

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

24 000

0

24 000

10 500

0

10 500

268 565

0

268 565

7045

ტრანსპორტი

2 007 258

0

2 007 258

1 926 681

0

1 926 681

3 367 464

0

3 367 464

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 007 258

0

2 007 258

1 926 681

0

1 926 681

3 367 464

0

3 367 464

7049

სხვა არაკლასიფი

ცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

749 947

0

749 947

1 086 918

0

1 086 918

1 236 312

0

1 236 312

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

304 250

0

304 250

392 514

0

392 514

416 000

0

416 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

56 435

0

56 435

0

0

0

31057

0

31057

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

389 262

0

389 262

694 404

0

694 404

789 255

0

789 255

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6 094 605

0

6 094 605

3 675 620

0

3 675 620

6 445 885

0

6 445 885

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 425 762

0

1 425 762

542 303

0

542 303

3 323 881

0

3 323 881

7063

წყალმომარაგება

4 147 906

 

4 147 906

2 796 241

 

2 796 241

2 371 280

 

2 371 280

7064

გარე განათება

520 937

 

520 937

337 076

 

337 076

750 724

 

750 724

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

405 134

 

405 134

380 927

 

380 927

450 632

 

 

450 632

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

405 134

0

405 134

380 927

0

380 927

450 632

0

450 632

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 307 420

0

1 307 420

1 325 066

0

1 325 066

1 078 791

0

1 078 791

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

357 676

0

357 676

262 660

0

262 660

382 691

0

382 691

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

904 044

0

904 044

1 023 165

0

1 023 165

606 100

0

606 100

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

45 700

0

45 700

39 241

0

39 241

90 000

0

90 000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

3 916 453

 

3 916 453

4 190 347

0

4 190 347

4 344 395

0

4 344 395

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 223 446

 

3 223 446

3 430 090

0

3 430 090

3 497 469

0

3 497 469

7092

ზოგადი განათლება

0

 

0

62 393

0

62 393

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

693 007

 

693 007

697 864

0

697 864

846 926

0

846 926

710

სოციალური დაცვა

683 983

 

683 983

846 376

0

846 376

643 370

0

643 370

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13 797

 

13 797

35 770

0

35 770

77 070

0

77 070

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

670 186

 

670 186

810 606

0

810 606

566 300

0

566 300

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,026,849

0

18,026,849

16,349,422

0

16,349,422

21 378 442

0

21 378 442

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 733 222 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-3 733 222 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   28 600 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 761 822 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფატი

2019 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

-1 809 398

-3 733 222

ზრდა

407 615

1 809 398

28 600

 

ვალუტა, დეპოზიტები

393 315

 1 780 798 

 0

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

28 600

კლება

0

0

3 761 822

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

 

0

3 761 822

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

33

ვალდებულების ცვლილება

-29 166

0

0

 

ზრდა

 

 

 

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

29 166

 0

 

სესხები

 

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
  • ინფრასტრუქტურა;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა.

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არარსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

2.1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „ხელვაჩაურის წყალკანალი“, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70 აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპროგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

 პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია – დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის  3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურებას ახორციელებს  შპს „სანდასუფთავება", ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარიული მომსახურება; დამატებითი ურნების შესყიდვა.

4. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია.

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობაში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნების სკოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამა.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით.

პროგრამის აღწერა:   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 

 

 

დასახელება

 

 

2017  წლის  ფაქტი

 

 

2018  წლის  ფაქტი

                     2019       წლის  გეგმა

 

 

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო-

ფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

18 070 315

16 378 022

21 407 042

0

21 407 042

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

170

172

 

172

 

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

12 484 914

0

12 484 914

 

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

2 130 824

0

2 130 824

 

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

1 946 597

0

1 946 597

 

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

6 617 097

0

6 617 097

 

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

475 297

0

475 297

 

სხვა ხარჯები

2 084 817

707 101

1 315 099

0

1 315 099

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

5 905 820

8 893 528

0

8 893 528

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

29 166

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 754 710

2 817 318

3 442 278

0

3 442 278

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

164

166

 

166

 

ხარჯები

2 613 469

2 642 583

3 283 553

0

3 283 553

 

შრომის ანაზღაურება

1 589 176

1 612 717

2 062 074

 

2 062 074

 

საქონელი და მომსახურება

920 904

900 164

910 528

0

910 528

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 409

48 876

17 551

 

17 551

 

სხვა ხარჯები

80 980

80 826

293 400

 

293 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 591

174 735

158 725

 

158 725

 

ვალდებულებების კლება

650

0

0

 

0

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

660 200

662 044

733 910

 

733 910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

30

32

 

32

 

ხარჯები

660 200

662 044

733 910

 

733 910

 

შრომის ანაზღაურება

453 924

483 228

522 705

 

522 705

 

საქონელი და მომსახურება

195 543

113 933

154 805

0

154 805

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 733

14 483

6 000

 

6 000

 

სხვა ხარჯები

0

50 400

50 400

 

50400

01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

2 094 110

2 155 174

2 468 743

 

2 468 743

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73

134

134

 

134

 

ხარჯები

1 953 269

1 980 439

2 346 643

 

2 346 643

 

შრომის ანაზღაურება

1 135 252

1 129 489

1 539 369

 

1539369

 

საქონელი და მომსახურება

725 361

786 231

755 723

 

755 723

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 676

34 393

11 551

 

11 551

 

სხვა ხარჯები

80 980

30 326

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 591

174 735

122 100

 

122 100

 

ვალდებულებების კლება

250

0

0

 

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

202 000

 

202 000

 

ხარჯები

0

0

202 000

 

202 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

202 000

 

202 000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

400

100

37 625

 

37 625

 

ხარჯები

0

100

1 000

 

1 000

 

სხვა ხარჯები

 

100

1 000

 

1 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

36 625

 

36 625

 

ვალდებულებების კლება

400

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

82 613

87 271

93 750

0

93 750

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

 

ხარჯები

82 613

87 271

93 750

0

93 750

 

შრომის ანაზღაურება

64 600

65 200

68 750

 

68 750

 

საქონელი და მომსახურება

18 013

22 071

25 000

0

25 000

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

82 613

87 271

93 750

 

93 750

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

 

ხარჯები

82 613

87 271

93 750

 

93 750

 

შრომის ანაზღაურება

64 600

65 200

68 750

 

68750

 

საქონელი და მომსახურება

18 013

22 071

25 000

 

25 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 984 059

6 730 718

11 353 826

0

11 353 826

 

ხარჯები

2 599 739

2 190 467

3 377 769

0

3 377 769

 

საქონელი და მომსახურება

527 935

733 840

804 600

0

804 600

 

სუბსიდიები

944 386

1 308 404

1 862 757

0

1 862 757

 

სხვა ხარჯები

1 127 418

148 223

710 412

0

710 412

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 369 570

4 511 651

7 947 457

0

7 947 457

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

 

ვალდებულებების კლება

450

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 007 258

1 926 681

3 367 464

0

3 367 464

 

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 580

1 926 681

3 367 464

0

3 367 464

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

327 165

978 345

1 022 076

0

1 022 076

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

327 165

978 345

1 022 076

 

1 022 076

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

1 047 700

80 243

200 000

0

200 000

 

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

146 678

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

901 022

80 243

200 000

 

200 000

03 01 03

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

27 599

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 599

0

0

 

 

03 01 04

სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

57 335

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 335

0

0

 

 

03 01 05

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

43 240

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 240

0

0

 

 

03 01 06

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

0

59 495

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 495

0

 

 

03 01 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51 შიდა სასოფლო გზისა და 10. დამცავი კედლის მოწყობა

134 113

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 113

0

0

 

 

03 01 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

37 722

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 722

0

0

 

 

03 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

73 245

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 245

0

0

 

 

03 01 10

სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

68 573

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 573

0

0

 

 

03 01 11

სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

57 645

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 645

0

0

 

 

03 01 12

სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

46 971

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 971

0

0

 

 

03 01 13

სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

20 508

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 508

0

0

 

 

03 01 14

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

37 555

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 555

0

0

 

 

03 01 15

სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

27 887

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 887

0

0

 

 

03 01 16

სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

73 593

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 593

0

 

 

03 01 17

სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება

0

58 408

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 408

0

 

 

03 01 18

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

57 493

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 493

0

 

 

03 01 19

სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

66 315

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 315

0

 

 

03 01 20

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

40 956

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 956

0

 

 

03 01 21

სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება

0

27 183

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 183

0

 

 

03 01 22

საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

218 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

218 900

0

 

 

03 01 23

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

83 631

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

83 631

0

 

 

03 01 24

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა

0

182 119

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

182 119

0

 

 

03 01 25

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

112 729

 

112 729

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

112 729

 

112 729

03 01 26

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

54 738

 

54 738

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 738

 

54 738

03 01 27

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

23 097

 

23 097

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 097

 

23 097

03 01 28

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

86 768

 

86 768

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

86 768

 

86 768

03 01 29

 სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

112 393

 

112 393

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

112 393

 

112 393

03 01 30

 სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

58 791

 

58 791

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 791

 

58 791

03 01 31

 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

184 372

 

184 372

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

184 372

 

184 372

03 01 32

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

46 728

 

46 728

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

46 728

 

46 728

03 01 33

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

0

34 224

 

34 224

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

34 224

 

34 224

03 01 34

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

0

0

54 753

 

54 753

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 753

 

54 753

03 01 35

 სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

41 000

 

41 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

41 000

 

41 000

03 01 36

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

0

0

58 233

 

58 233

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 233

 

58 233

03 01 37

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

0

0

23 309

 

23 309

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 309

 

23 309

03 01 38

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

119 948

 

119 948

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

119 948

 

119 948

03 01 39

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

21 083

 

21 083

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21 083

 

21 083

03 01 40

სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა

0

0

18 545

 

18 545

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

18 545

 

18 545

03 01 41

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

0

13 735

 

13 735

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

13 735

 

13 735

03 01 42

სოფელ აჭარისაღმართში მდ. მაჭახელაზე საცალფეხო  ხიდის მოწყობა

0

0

28 433

 

28 433

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 433

 

28 433

03 01 43

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

0

0

23 619

 

23 619

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 619

 

23 619

03 01 44

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

71 381

 

71 381

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

71 381

 

71 381

03 01 45

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

0

48 801

 

48 801

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

48 801

 

48 801

03 01 46

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

60 252

 

60 252

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 252

 

60 252

03 01 47

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

39 908

 

39 908

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

39 908

 

39 908

03 01 48

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ  ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

22 937

 

22 937

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22 937

 

22 937

03 01 49

სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

0

41 483

 

41 483

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

41 483

 

41 483

03 01 50

სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

0

28 999

 

28 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 999

 

28 999

03 01 51

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

0

0

63 646

 

63 646

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

63 646

 

63 646

03 01 52

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

0

0

33 166

 

33 166

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

33 166

 

33 166

03 01 53

სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

0

0

79 500

 

79 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

79 500

 

79 500

03 01 54

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში ჩხერის ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

54 000

 

54 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 000

 

54 000

03 01 55

სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

56 550

 

56 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

56 550

 

56 550

03 01 56

სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

74 355

 

74 355

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

74 355

 

74 355

03 01 57

სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

52 640

 

52 640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

52 640

 

52 640

03 01 58

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

125 869

 

125 869

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

125 869

 

125 869

03 01 59

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

101 495

 

101 495

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

101 495

 

101 495

03 01 60

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხის) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

8 351

 

8 351

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

8 351

 

8 351

03 01 61

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

0

0

41 664

 

41 664

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

41 664

 

41 664

03 01 62

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

23 893

 

23 893

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 893

 

23 893

03 02

სოფლის მეურნეობა

24 450

10 500

268 565

0

268 565

 

ხარჯები

24 000

10 500

268 565

0

268 565

 

სხვა ხარჯები

24 000

10 500

268 565

 

268 565

 

ვალდებულებების კლება

450

0

0

 

0

03 02 01

მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

24 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

24 000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24 000

0

0

 

 

03 02 02

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა

450

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

450

 

 

 

 

03 02 03

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

0

243 440

0

243 440

 

ხარჯები

0

0

243 440

0

243 440

 

სხვა ხარჯები

0

0

243 440

 

243 440

03 02 04

კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა. 

0

10 500

0

0

0

 

ხარჯები

0

10 500

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

10 500

0

 

 

03 02 05

 სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა. 

0

0

25 125

0

25 125

 

ხარჯები

0

0

25 125

0

25 125

 

სხვა ხარჯები

0

0

25 125

 

25 125

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 952 351

4 793 537

7 717 797

0

7 717 797

 

ხარჯები

2 429 061

2 179 967

3 109 204

0

3 109 204

 

საქონელი და მომსახურება

527 935

733 840

804 600

0

804 600

 

    ოფისის ხარჯები

155 588

208 460

230 000

 

230 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

372 347

525 380

574 600

 

574 600

 

სუბსიდიები

944 386

1 308 404

1 862 757

0

1 862 757

 

სხვა ხარჯები

956 740

137 723

441 847

 

441 847

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 508 990

2 584 970

4 579 993

0

4 579 993

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

 

28 600

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

520 937

337 076

750 724

 

750 724

 

ხარჯები

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

საქონელი და მომსახურება

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

    ოფისის ხარჯები

155 588

208 460

230 000

 

230 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

60 000

102 798

128 600

 

128 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305 349

25 818

392 124

0

392 124

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

254 270

318 457

398 600

 

398 600

 

ხარჯები

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

საქონელი და მომსახურება

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

    ოფისის ხარჯები

155 588

208 460

230 000

 

230 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

60 000

102 798

128 600

 

128 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 682

7 199

40 000

 

40 000

03 03 01 02

წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

15 848

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 848

0

0

 

 

03 03 01 03

 სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

9 114

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 114

0

0

 

 

03 03 01 04

სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

18 481

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 481

0

0

 

 

03 03 01 05

სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

30 369

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 369

0

0

 

 

03 03 01 06

მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

32 709

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 709

0

0

 

 

03 03 01 07

სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

28 906

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 906

0

0

 

 

03 03 01 08

სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

21 622

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 622

0

0

 

 

03 03 01 09

სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

41 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 900

0

0

 

 

03 03 01 10

სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

13 994

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 994

0

0

 

 

03 03 01 11

სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

33 824

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 824

0

0

 

 

03 03 01 12

სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

19 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 900

0

0

 

 

03 03 01 13

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

19 900

18 619

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 900

18 619

0

 

 

03 03 01 14

 სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა

0

0

16 478

 

16 478

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

16 478

 

16 478

03 03 01 15

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

37 472

 

37 472

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 472

 

37 472

03 03 01 16

სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

37 542

 

37 542

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 542

 

37 542

03 03 01 17

სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა

0

0

50 718

 

50 718

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 718

 

50 718

03 03 01 18

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

20 085

 

20 085

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 085

 

20 085

03 03 01 19

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

7 677

 

7 677

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 677

 

7 677

03 03 01 20

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

23 238

 

23 238

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 238

 

23 238

03 03 01 21

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

0

0

7 018

 

7 018

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 018

 

7 018

03 03 01 22

სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა

0

0

34 044

 

34 044

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

34 044

 

34 044

03 03 01 23

სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა

0

0

21 708

 

21 708

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21 708

 

21 708

03 03 01 24

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

0

25 067

 

25 067

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25 067

 

25 067

03 03 01 25

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

0

0

12 529

 

12 529

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 529

 

12 529

03 03 01 26

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

29 477

 

29 477

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 477

 

29 477

03 03 01 27

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

29 071

 

29 071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 071

 

29 071

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

341 750

392 514

1 205 255

 

1 205 255

 

ხარჯები

304 250

392 514

1 200 255

 

1 200 255

 

საქონელი და მომსახურება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

სუბსიდიები

 

 

784 255

 

784 255

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 500

0

5 000

 

5 000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

ხარჯები

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

საქონელი და მომსახურება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

37 500

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 500

0

0

 

 

03 03 02 03

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

0

0

789 255

 

789 255

 

ხარჯები

0

0

784 255

 

784 255

 

სუბსიდიები

 

 

784 255

 

784 255

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 000

 

5 000

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

4 558 967

3 519 245

2 430 937

 

2 430 937

 

ხარჯები

814 582

1 098 641

757 962

 

757 962

 

სუბსიდიები

814 582

1 098 641

757 962

0

757 962

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 730 085

2 392 004

1 644 375

0

1 644 375

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

0

28 600

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის (სანიაღვრე ) მილების შეძენა

24 842

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 842

0

0

 

 

03 03 03 02

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

351 762

694 404

0

 

0

 

ხარჯები

310 762

557 000

0

 

0

 

სუბსიდიები

310 762

557 000

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 000

137 404

0

 

 

03 03 03 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

503 820

541 641

757 962

 

757 962

 

ხარჯები

503 820

541 641

757 962

 

757 962

 

სუბსიდიები

503 820

541 641

757 962

 

757 962

03 03 03 04

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

1 451 310

116 218

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 451 310

116 218

0

 

 

03 03 03 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

212 770

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 770

0

0

 

0

03 03 03 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

147 003

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147 003

0

0

 

 

03 03 03 07

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

139 199

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139 199

0

0

 

 

03 03 03 08

არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

428 076

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428 076

0

0

 

 

03 03 03 09

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

500 000

227 922

894 000

 

894 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500 000

227 922

894 000

 

894 000

03 03 03 10

 სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

114 451

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 451

0

0

 

 

03 03 03 11

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

120 370

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120 370

0

0

 

 

03 03 03 12

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

14 300

28 600

28 600

 

28 600

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

 

28 600

03 03 03 13

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

44 999

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 999

0

0

 

 

03 03 03 14

სოფელ ახალსოფელში (პირველი მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

29 321

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 321

0

0

 

 

03 03 03 15

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

13 137

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 137

0

0

 

 

03 03 03 16

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

8 559

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 559

0

0

 

 

03 03 03 17

სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

8 821

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 821

0

0

 

 

03 03 03 18

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

11 700

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 700

0

0

 

 

03 03 03 19

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

58 435

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 435

0

0

 

 

03 03 03 20

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

8 737

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 737

0

0

 

 

03 03 03 21

სოფელ ძაბლავეთში  სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

41 784

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 784

0

0

 

 

03 03 03 22

სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

52 738

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 738

0

0

 

 

03 03 03 23

სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

26 422

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 422

0

0

 

 

03 03 03 24

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

24 745

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 745

0

0

 

 

03 03 03 25

სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

26 259

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 259

0

0

 

 

03 03 03 26

სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა

136 591

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136 591

0

0

 

 

03 03 03 27

სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა

58 816

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 816

0

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

0

238 624

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

238 624

0

 

 

03 03 03 29

სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

0

146 854

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

146 854

0

 

 

03 03 03 30

მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

120 660

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

120 660

0

 

 

03 03 03 31

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

32 449

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 449

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

232 771

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

232 771

0

 

 

03 03 03 33

სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

67 718

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 718

0

 

 

03 03 03 34

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

67 342

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 342

0

 

 

03 03 03 35

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

15 570

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 570

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

50 567

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 567

0

 

 

03 03 03 37

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

21 814

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 814

0

 

 

03 03 03 38

სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

0

15 687

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 687

0

 

 

03 03 03 39

სოფელ /მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

0

5 891

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 891

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

29 030

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 030

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

24 721

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 721

0

 

 

03 03 03 42

სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

0

4 670

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 670

0

 

 

03 03 03 43

სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

4 375

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 375

0

 

 

03 03 03 44

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

78 917

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 917

0

 

 

03 03 03 45

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

51 043

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

51 043

0

 

 

03 03 03 46

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

0

67 249

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 249

0

 

 

03 03 03 47

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

165 949

4 120

 

4 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

165 949

4 120

 

4 120

03 03 03 48

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

65 002

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 002

0

 

 

03 03 03 49

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

0

112 462

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

112 462

0

 

 

03 03 03 50

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

92 224

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 224

0

 

 

03 03 03 51

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

0

9 657

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 657

0

 

 

03 03 03 52

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

25 401

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 401

0

 

 

03 03 03 53

სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა

0

49 744

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 744

0

 

 

03 03 03 54

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

34 970

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 970

0

 

 

03 03 03 55

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

28 959

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 959

0

 

 

03 03 03 56

სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

50 140

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 140

0

 

 

03 03 03 57

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

113 868

 

113 868

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

113 868

 

113 868

03 03 03 58

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება 

0

0

75 934

 

75 934

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

75 934

 

75 934

03 03 03 59

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

24 801

 

24 801

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

24 801

 

24 801

03 03 03 60

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

0

23 322

 

23 322

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 322

 

23 322

03 03 03 61

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

0

21 678

 

21 678

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21 678

 

21 678

03 03 03 62

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

169 997

 

169 997

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

169 997

 

169 997

03 03 03 63

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

56 000

0

56 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

56 000

0

56 000

03 03 03 64

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

179 696

0

179 696

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

179 696

0

179 696

03 03 03 65

სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

49 902

0

49 902

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

49 902

0

49 902

03 03 03 66

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

31 057

0

31 057

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

31 057

0

31 057

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 355 862

250 453

2 694 341

0

2 694 341

 

ხარჯები

956 740

137 723

441 847

0

441 847

 

სხვა ხარჯები

956 740

137 723

441 847

0

441 847

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399 122

112 730

2 252 494

0

2 252 494

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

229 088

137 723

350 000

 

350 000

 

ხარჯები

229 088

137 723

350 000

 

350 000

 

სხვა ხარჯები

229 088

137 723

350 000

 

350 000

03 03 04 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

91 847

 

91 847

 

ხარჯები

0

0

91 847

 

91 847

 

სხვა ხარჯები

 

 

91 847

 

91 847

03 03 04 03

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

03 03 04 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

727 652

0

1 500 000

 

1 500 000

 

ხარჯები

727 652

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

727 652

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 500 000

 

1 500 000

03 03 04 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

96 225

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 225

0

0

 

 

03 03 04 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

103 303

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 303

0

0

 

 

03 03 04 07

სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

63 609

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 609

0

0

 

 

03 03 04 08

ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

12 206

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 206

0

0

 

 

03 03 04 09

თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

28 898

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 898

0

0

 

 

03 03 04 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

39 760

66 360

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 760

66 360

200 000

 

200 000

03 03 04 11

სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

5 047

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 047

0

0

 

 

03 03 04 12

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

50 074

46 370

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 074

46 370

0

 

 

03 03 04 13

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

0

0

57 483

 

57 483

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

57 483

 

57 483

03 03 04 14

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

134 940

 

134 940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

134 940

 

134 940

03 03 04 15

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

0

0

116 000

 

116 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

116 000

 

116 000

03 03 04 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

155 070

 

155 070

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

155 070

 

155 070

03 03 04 17

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

0

0

44 155

 

44 155

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

44 155

 

44 155

03 03 04 18

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

0

0

44 846

 

44 846

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

44 846

 

44 846

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

44 066

84 066

285 000

 

285 000

 

ხარჯები

8 097

30 068

30 000

 

30 000

 

საქონელი და მომსახურება

8 097

30 068

30 000

 

30 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8 097

30 068

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 969

53 998

255 000

0

255 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

1 377

2 399

7 000

 

7 000

 

ხარჯები

1 377

2 399

7 000

 

7 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 377

2 399

7 000

 

7 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 377

2 399

7 000

 

7 000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

6 720

27 669

23 000

 

23 000

 

ხარჯები

6 720

27 669

23 000

 

23 000

 

საქონელი და მომსახურება

6 720

27 669

23 000

 

23 000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 720

27 669

23 000

 

23 000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

35 969

53 998

255 000

 

255 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 969

53 998

255 000

 

255 000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

130 769

210 183

351 540

 

351 540

 

ხარჯები

129 804

209 763

320 540

 

320 540

 

სუბსიდიები

129 804

209 763

320 540

 

320 540

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

965

420

31 000

 

31000

04 00

განათლება

3 296 777

3 527 483

3 537 469

 

3 537 469

 

ხარჯები

2 404 577

3 262 746

3 418 120

 

3 418 120

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 378 120

0

3 378 120

 

სხვა ხარჯები

404 500

204 470

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

264 737

119 349

 

119 349

 

ვალდებულებების კლება

26 895

 

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 261 777

3 430 090

3 497 469

 

3 497 469

 

ხარჯები

2 369 577

3 165 353

3 378 120

 

3 378 120

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 378 120

 

3 378 120

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

264 737

119 349

 

119 349

 

ვალდებულებების კლება

26 895

0

0

 

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

2 000 077

3 122 044

3 497 469

 

3 497 469

 

ხარჯები

2 000 077

3 058 276

3 378 120

 

3 378 120

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 378 120

 

3 378 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 768

119 349

 

119 349

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

1 261 700

308 046

0

 

0

 

ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

200 969

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

26 895

0

0

 

0

04 01 02 01

სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის  ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია

26 895

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

26 895

 

 

 

 

04 01 02 02

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

501 189

107 787

0

 

0

 

ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131 689

710

0

 

 

04 01 02 03

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

186 208

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 208

0

0

 

 

04 01 02 04

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

535 972

193 478

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535 972

193 478

0

 

 

04 01 02 05

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

11 436

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 436

0

0

 

 

04 01 02 06

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

0

6 781

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 781

0

 

 

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

35 000

99 673

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

35 000

99 673

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2 280

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

35 000

97 393

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

35 000

37 280

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

35 000

37 280

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2 280

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

35 000

35 000

40 000

 

40 000

04 02 02

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

62 393

0

 

0

 

ხარჯები

0

62 393

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

62 393

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 966 582

1 985 650

1 885 717

 

1 885 717

 

ხარჯები

1 260 925

1 366 008

1 602 720

 

1 602 720

 

სუბსიდიები

1 038 142

1 110 941

1 376 220

 

1 376 220

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

222 783

255 067

226 500

 

226 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

705 657

619 642

282 997

 

282 997

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 295 916

1 380 143

970 886

0

970 886

 

ხარჯები

831 107

902 638

937 880

 

937 880

 

სუბსიდიები

772 007

815 189

851 880

0

851 880

 

სხვა ხარჯები

59 100

87 449

86 000

0

86 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464 809

477 505

33 006

0

33 006

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

391 872

356 978

364 786

 

364 786

 

ხარჯები

379 872

353 878

363 180

 

363 180

 

სუბსიდიები

379 872

353 878

363 180

 

363 180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

3 100

1 606

 

1 606

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

392 135

467 301

520 100

 

520 100

 

ხარჯები

392 135

461 311

488 700

 

488 700

 

სუბსიდიები

392 135

461 311

488 700

 

488 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 990

31 400

 

31 400

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

59 100

62 929

86 000

 

86 000

 

ხარჯები

59 100

62 929

86 000

 

86 000

 

სხვა ხარჯები

59 100

62 929

86 000

 

86 000

05 01 04

ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

279 852

468 415

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 852

468 415

0

 

 

05 01 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

172 957

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 957

0

0

 

 

05 01 06

კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

24 520

0

 

0

 

ხარჯები

0

24 520

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

24 520

0

 

 

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45 700

39 241

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

45 700

39 241

90 000

 

90 000

 

სხვა ხარჯები

45 700

39 241

90 000

 

90 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

624 966

566 266

824 831

 

824 831

 

ხარჯები

384 118

424 129

574 840

 

574 840

 

სუბსიდიები

266 135

295 752

524 340

 

524 340

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

117 983

128 377

50 500

 

50 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240 848

142 137

249 991

0

249 991

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

266 135

303 606

442 140

 

442 140

 

ხარჯები

266 135

295 752

442 140

 

442 140

 

სუბსიდიები

266 135

295 752

442 140

 

442 140

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 854

0

 

 

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

117 983

96 977

33 000

 

33 000

 

ხარჯები

117 983

96 977

33 000

 

33 000

 

სხვა ხარჯები

117 983

96 977

33 000

 

33 000

05 03 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0

0

82 200

 

82 200

 

ხარჯები

0

0

82 200

 

82 200

 

სუბსიდიები

0

0

82 200

 

82 200

 

გრანტები

0

0

0

 

 

05 03 04

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

240 848

165 683

267 491

 

267 491

 

ხარჯები

0

31 400

17 500

 

17 500

 

სხვა ხარჯები

 

31 400

17 500

 

17 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240 848

134 283

249 991

0

249 991

05 03 04 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

1 155

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 155

0

0

 

 

05 03 04 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

21 562

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 562

0

0

 

 

05 03 04 03

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

68 147

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 147

0

0

 

 

05 03 04 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

35 286

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 286

0

0

 

 

05 03 04 05

სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

79 951

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 951

0

0

 

 

05 03 04 06

თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

9 516

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 516

0

0

 

 

05 03 05 07

სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

43 773

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 773

0

 

 

05 03 04 08

სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

25 231

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 231

0

0

 

 

05 03 04 09

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

31 400

17 500

 

17 500

 

ხარჯები

0

31 400

17 500

 

17 500

 

სხვა ხარჯები

 

31 400

17 500

 

17 500

05 03 04 10

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

27 225

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 225

0

 

 

05 03 04 11

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

63 285

400

 

400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 285

400

 

400

05 03 04 12

სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

144 000

 

144 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

144 000

 

144 000

05 03 04 13

 სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

0

0

32 279

 

32 279

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 279

 

32 279

05 03 04 14

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

0

0

73 312

 

73 312

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

73 312

 

73 312

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

985 575

1 227 303

1 084 362

 

1 094 002

 

ხარჯები

984 404

892 248

699 362

 

709 002

 

საქონელი და მომსახურება

197 789

59 428

196 829

 

206 469

 

სოციალური უზრუნველყოფა

537 479

814 305

457 746

 

457 746

 

სხვა ხარჯები

249 136

18 515

44 787

0

44 787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

335 055

385 000

 

385 000

 

ვალდებულებების კლება

1 171

 

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

353 781

435 053

450 632

 

450 632

 

ხარჯები

353 781

405 413

450 632

 

450 632

 

საქონელი და მომსახურება

197 789

59 428

206 469

 

206 469

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128 856

327 470

231 376

0

231 376

 

სხვა ხარჯები

27 136

18 515

12 787

0

12 787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 640

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

50 620

47 140

36 565

 

36 565

 

ხარჯები

50 620

47 140

36 565

 

36 565

 

საქონელი და მომსახურება

50 620

47 140

36 565

 

36 565

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

7 664

0

0

 

0

 

ხარჯები

7 664

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 664

 

 

 

 

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

19 472

18 515

22 427

 

22 427

 

ხარჯები

19 472

18 515

22 427

 

22 427

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

9 640

 

9 640

 

სხვა ხარჯები

19 472

18 515

12 787

 

12 787

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

19 587

23 823

27 146

 

27 146

 

ხარჯები

19 587

23 823

27 146

 

27 146

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 587

23 823

27 146

 

27 146

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

 

06 01 05

აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

0

29 640

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

29 640

 

 

 

06 01 06

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

147 169

153 038

154 627

 

154 627

 

ხარჯები

147 169

153 038

154 627

 

154 627

 

საქონელი და მომსახურება

147 169

12 288

13 627

 

13 627

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

140 750

141 000

 

141 000

06 01 07

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

14 131

18 023

20 547

 

20 547

 

ხარჯები

14 131

18 023

20 547

 

20 547

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

20 547

 

20 547

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

20 547

 

20 547

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 131

18 023

0

 

 

06 01 08

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

9 528

13 348

10 890

 

10 890

 

ხარჯები

9 528

13 348

10 890

 

10 890

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

10 890

 

10 890

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 528

13 348

0

 

 

06 01 09

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

32 250

77 400

85 200

 

85 200

 

ხარჯები

32 250

77 400

85 200

 

85 200

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

85 200

 

85 200

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

85 200

 

85 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 250

77 400

0

 

 

06 01 10

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

52 360

53 126

62 230

 

62 230

 

ხარჯები

52 360

53 126

62 230

 

62 230

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52 360

53 126

62 230

 

62 230

06 01 11

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

1 000

1 000

1 000

 

1 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 000

 

1 000

06 01 12

ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

0

0

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

30 000

 

30 000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

631 794

792 250

643 370

 

643 370

 

ხარჯები

630 623

486 835

258 370

 

258 370

 

სოციალური უზრუნველყოფა

408 623

486 835

226 370

 

226 370

 

სხვა ხარჯები

222 000

0

32 000

0

32 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

305 415

385 000

 

385 000

 

ვალდებულებების კლება

1 171

0

0

 

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

14 968

35 770

77 070

 

77 070

 

ხარჯები

13 797

35 770

77 070

 

77 070

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 797

35 770

77 070

 

77 070

 

ვალდებულებების კლება

1 171

 

 

 

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 600

4 450

5 200

 

5 200

 

ხარჯები

4 600

4 450

5 200

 

5 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 600

4 450

5 200

 

5 200

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

63 900

90 000

75 000

 

75 000

 

ხარჯები

63 900

90 000

75 000

 

75 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63 900

90 000

74 000

 

74 000

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 000

 

1 000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

25 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

25 000

25 000

20 000

 

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25 000

25 000

20 000

 

20 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11 400

8 400

0

 

0

 

ხარჯები

11 400

8 400

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 400

8 400

0

 

0

06 02 06

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

0

0

25 000

 

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

24 000

 

24 000

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 000

 

1 000

06 02 07

0-დან 200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3 800

9 800

11 100

 

11 100

 

ხარჯები

3 800

9 800

11 100

 

11 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 800

9 800

11 100

 

11 100

06 02 08

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 10000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

0

0

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

06 02 09

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

15 000

 

15 000

 

ხარჯები

0

0

15 000

 

15 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

15 000

 

15 000

06 02 10

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

305 415

385 000

 

385 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

305 415

385 000

 

385 000

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

232 000

60 048

0

 

0

 

ხარჯები

232 000

60 048

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 000

60 048

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

222 000

0

0

 

 

06 02 12

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

276 126

253 367

0

 

0

 

ხარჯები

276 126

253 367

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

276 126

253 367

0

 

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.