" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N 39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N 39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/03/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/04/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016274
5
30/03/2019
ვებგვერდი, 03/04/2019
190020020.35.151.016274
" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N 39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2019 წლის 30 მარტი

დაბა სტეფანწმინდა

 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულების  შესაბამისად,

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (w.w.w. matsne.gov.ge, 01.01.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016267) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10 465.7

8839.0

1585.0

7254.0

10094.7

1679.7

8415,0

შემოსავლები

10 242.0

8839.0

1585.0

7254.0

10094.7

1679.7

8415.0

არაფინანსური აქტივების კლება

223.6

0,0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

77 16.5

15917.0

3076.5

12840.5

15470.5

1864.8

13605.7

ხარჯები

31 29.3

5182.0

94.3

5087.7

6157.9

143.4

6014,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 587.3

10735.0

2726.5

8008.5

9312.6

1721.4

7591.2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

0,0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

2 749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

5375.8

-185,1

-5190.7

“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:


მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10242.0

8839.0

1585.0

7254.0

10094.7

1679.7

8415.0

გადასახადები

4644.1

4470.0

 0.0

4470.0

4687.8

0.0

4687.8

გრანტები

1695.3

1585.0

1585.0

0.0

1679.7

1679.7

0.0

სხვა შემოსავლები

3902.7

2784.0

 0.0

2784.0

3727.2

0.0

3727.2

ხარჯები

3129.3

5182.0

94.3

5087.7

6157.9

143.4

6014.5

შრომის ანაზღაურება

838.1

1092.7

32.6

1060.1

1166.2

36,0

1130.2

საქონელი და მომსახურება

352.1

1496.7

16.7

1480.0

1766.0

42.4

1723.6

პროცენტი

 0.0

 29.3

 0.0

 29.3

16.7

0.0

16.7

სუბსიდიები

1741.6

2293.7

45.0

2248.7

2840.4

45,0

2795,4

გრანტები

12.1

6.2

 0.0

6.2

7.0

0.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

172.2

193.0

 0.0

193.0

256.5

0.0

256.5

სხვა ხარჯები

13.2

70.4

 0.0

70.4

85.1

0.0

85.1

საოპერაციო სალდო

7112.8

3657.0

1490.7

2166.3

3936.8

1536.3

2400.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4363.6

10735.0

2726.5

8008.5

9312.6

1721.4

7591.2

ზრდა

4587.3

10735.0

2726.5

8008.5

9312.6

1721.4

7591.2

კლება

223.6

0.0

 0.0

0.0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

2749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

5375.8

-185.1

-5190.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

-5375.8

-185.1

-5190.7

ზრდა

2749.2

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 2749.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

7078.0

1235.8

5842.2

5375.8

185.1

5190.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

7078.0

1235.8

5842.2

5375.8

185.1

5190.7

ვალდებულებების ცვლილება

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

“.

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10094.7 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 242.0

8839.0

1585.0

7254.0

10094.7

1679.7

8415,0

გადასახადები

4 644.1

4470.0

 0.0

4470.0

4687.8

0.0

4687.8

გრანტები

1 695.3

1585.0

1585.0

0,0

1679.7

1679.7

0.0

სხვა შემოსავლები

3 902.7

2784.0

 0.0

2784.0

3727.2

0.0

3727.2

“.

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1679.7 ათ. ლარის ოდენობით:

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

 1 695.3

1585.0

 

1679.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 695.3

1585.0

1679.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

78.1

1585.0

257,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

78.1

85,0

257,9

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 617.2

1500.0

1421.8

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 617.2

1500.0

1169,8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

 0,0

252.0

მგფ-ის თანადაფინანსება

 0,0

0,0

0,0

საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

 0,0

0,0

0,0

“.

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6157,9 ათასი ლარის ოდენობით:

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

 

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 129.3

5182.0

94.3

5087.7

6157.9

143.4

6014,5

შრომის ანაზღაურება

838.1

1092.7

 32.6

1060.1

1166,2

36,0

1130,2

საქონელი და მომსახურება

352.1

939,3

186,4

752,9

1786.0

62.4

1723,6

პროცენტი

0,0

29,0

0,0

29,3

16,7

0,0

16,7

სუბსიდიები

1741.6

1496.7

 16.7

1480.0

2840,4

45,0

2795,4

გრანტები

12.1

6.2

 0.0

6.2

7,0

0,0

7,0

სოციალური უზრუნველყოფა

172.2

193.0

 0.0

193.0

256,5

0,0

256,5

სხვა ხარჯები

13.2

70.4

0.0

70.4

85,1

0,0

85,1

“.

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9312.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9312.6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

23.7

559,5

0,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

1,2

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4278.2

9922,7

9130.1

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

173.5

208,2

167.6

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

111.9

43,4

14.9

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი

4587.3

10735,0

9312.6

 

 

 

 

“.

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1191.9

2098.1

1648,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1191.9

2098.1

1648,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1191.9

2028.1

1548,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

70.0

100,0

702

თავდაცვა

32.5

44.9

40,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3100.2

8393.1

6470,4

7045

ტრანსპორტი

3100.2

8393.1

6470,4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3074.9

7819.0

4844,2

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

25.3

574.1

1626,2

705

გარემოს დაცვა

942.8

653.8

1360,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

29.3

28,3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

942.8

624.5

1331,8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

783.1

2664.6

3510.5

7063

წყალმომარაგება

544.7

1083.0

0,0

7064

გარე განათება

1.3

0.0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

237.1

1581.6

3510.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

42,0

45.0

45,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,0

45.0

45,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

522.3

741.7

994,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

212.6

152.5

13,4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

309.7

577.7

975,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

11.5

5,0

709

განათლება

929.5

1061.8

1106,4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

600.0

780.0

882,7

7092

ზოგადი განათლება

171.5

222.0

223,7

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

171.5

222.0

223,7

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

158.1

59.8

0,0

710

სოციალური დაცვა

172.2

214.0

295,3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

140.2

151.8

196,8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

136.9

147.0

196,8

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3.3

4.8

3,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.3

41.2

55,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

3.7

21.0

43,0

 

სულ

7716.5

15917.0

15470.5

 

 8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5375.8 ათასი ლარის ოდენობით.“.

 

 9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

 „მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 5375.8 ათასი ლარის ოდენობით.“.

 

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
  • მმართველობა და თავდაცვა

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამულო კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები და არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

 პროგრამის აღწერა: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვნ მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება დაბა სტეფანწმინდაში სტეფანწმინდის, დავით აღმაშენებლის, ილია ჭავჭავაძის ქუჩების რეაბილიტაცია, სოფ. სიონისა და სოფ. გარბნის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია, ფანშეტის და ყასარის ხიდების, სოფ.ყანობთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობის დასრულება, სოფ. სიონის და სოფ. სნოს შიდა გზების რეაბილიტაციის დასრულება, კობათ უბნის ნაპირსამაგრის მშენებლობა, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორები: რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა, მოსახლეობის კმაყოფილება.

 

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს წყლის სისტემების, გარე განათების და დასუფთავების სერვისების მიწოდებას. არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში სრულად ვერ ხდება აღნიშნული სერვისების ხარისხიანი მიწოდება მოსახლეობისათვის, რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული მიმართულებებით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.2.1. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის“ სამსახური.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: განათებული ტერიტორია.

შეფასების ინდიკატორები: სანათი წერილების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია მომსახურება. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.2.2. წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

ქვეპროგრამის მიზანი: წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა. დაგეგმილია აგრეთვე სოფ. ხურთისის წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა. გათვალისწინებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორი: წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა, მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება,სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის“ სამსახური. გათვალისწინებულია აგრეთვე სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის „ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის პროცენტი. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: დასუფთავებული ტერიტორია და გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა.

შეფასების ინდიკატორები: გატანილი ნარჩენების საერთო რაოდენობა.მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა“ (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა მოიცავს დ. სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანებას, საგზაო ნიშნების მოწყობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, რაიონის სოფლებში წყალსადენის მოვლა პატრონობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში, მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 03.02.05)

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებების ხარისხიანობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის, სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.კერძოდ გათვალისწინებულია: სოფ.ყანობთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობის, სოფ. სიონის და სოფ. გარბნის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაციის, სტეფანწმინდის, დავით აღმაშენებლის, ილია ჭავჭავაძის ქუჩების, სოფ. ხურთისის წყლის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის, ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ზედამხედველობის მომსახურება.

შეფასების ინდიკატორები: რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

1.2.6 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06 )

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდებარე შენობების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა სტეფანწმინდაში არსებული კორპუსების რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციულ შენობაში მოეწყობა მომსახურების ბიურო, მოხდება მეორე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია.

შეფასების ინდიკატორები: გარემონტებული შენობების რაოდენობა,კმაყოფილი მოსახლეობა.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობაა, რომლებიც ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა.

1.3.1 გუდაურში ე.წ. „გადასახედის“ რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

 აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს დაბა გუდაურში ე. წ. „გადასახედის“ რეაბილიტაციას. დაგეგმილია გადასახედთან პარკინგის მოწყობა.

1.3.2 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 02 )

პროექტი ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში სასწრაფოსათვის ახალი შენობის მშენებლობას და სოფ. გორისციხეში, სოფ. სიონში და სოფ. სნოში ამბულატორიების რეაბილიტაციას.

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას. გათვალისწინებულია: სოფლებში რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია, მათი კომუნალური ხარჯების დაფარვა.გათვალისწინებულია აგრეთვე სოფ. ცდოში სოფლის სახლის მშენებლობა. განახლდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფა. საქართველოს მთავრობის N45 22/01/2019 წლის განკარგულების საფუძველზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხით 252,0 (ორას ორმოცდათორმეტი) ათ.ლარით მოეწყობა: სკვერები – სოფ. სოფ. სიონში, არშაში, ფხელშეში და ხურთისში. გარემონტდება წყლის სისტემები და სათავე ნაგებობები სოფლებში-ცდო, გველეთი, ქოსელი, ფანშეტი, კობი და ალმასიანი. სახიდე გადასასვლელი მოეწყობა სოფ. გორისციხეში და ქვემო ოქროყანაში. სასაფლაოების შემოღობვა მოხდება სოფ. ვარდისუბანში, კარკუჩა, ყანობი და ტყარშეტში. თავშეყრის ადგილები მოეწყობა სოფ. ახალციხეში და სოფ. გარბანში. სოფ. აბანოში გზის მოხრეშვა, დ. გუდაური-ქულისციხეში სპორტული მოედანი, სოფ. სნოში სპორტდარბაზი, სოფ. ჯუთაში საზოგადოებრივი საპირფარეშო და სოფ. აჩხოტში სპორტული ინვენტარის შეძენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კეთილმოწყობილი სოფლები, კმაყოფილი მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა.

1.5 განაშენიანების გეგმა (ორგანიზაციული კოდი 03 05 )

პროგრამის მიზანი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტრატეგიული განვითარების ხედვის დოკუმენტაციის შესყიდვა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცით მოწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სტრატეგიულად განვითარებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.

1.6 უსახური შენობების დემონტაჟი (ორგანიზაციული კოდი 03 06)

 პროგრამა ითვალისწინებს გუდაურთან მისასვლელი გზის მიმდებარედ უსახური შენობების დემონტაჟს.

 2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯის დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, ბაგა-ბაღების გახსნა ისეთ სოფლებში, სადაც ბაღების გახსნისთვის შესაბამისი კონტიგენტი არ არის, მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონასით მომსახურეობა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი“,რომელიც აერთიანებს 8 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 206 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

 შეფასების ინდიკატორი: სკოლისთვის მზად მყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი. კმაყოფილი მოსახლეობა.

2.2 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძირითადი აქტივების მშენებლობა, არსებულის მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-პატრონობა. გათვალისწინებულია სოფ. არშის ბაღის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოს მთავრობის განკარგულების 18/01/2019 წლის №13 საფუძველზე 165.0 (ას სამოცდახუთი) ათასი ლარით საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სკოლისთვის მზად მყოფი ბავშვების რაოდენობა.

შეფასების ინდიკატორი: კმაყოფილი მოსახლეობა.

3. კულტურა, რელიგიაб ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად დააფინანსებს სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა: თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა, რეგბი. განახორციელებს სპორტსმენთა ორგანიზაციულ და მეთოდურ ხელშეწყობას, მათ ფინანსურ დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორი: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02)

 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება, ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების და ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ფინანსური მხარდაჭერას, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და სანახაობრივი ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობა“, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალები და კონცერტები. გათვალისწინებულია აგრეთვე ახლადაშენებული კულტურის სახლისათვის ინვენტარის შეძენა.

პროგრამა ითვალისწინებს ბიბლიოთეკების ფინანსურ მხარდაჭერას, წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.

ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო წრეების ფინანსურ მხარდაჭერას. მათ შორის: ხატვის,ქსოვის თექის შესწავლის,ქორეოგრაფიული. აღადგენს და განავითარებს ხალხური რეწვის მივიწყებულ ტრადიციულ დარგებს და აწყობს ნამუშევართა გამოფენა-გაყიდვას.ხელს უწყობს ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარებას, წარმატებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებითა და საჩუქრებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება. საბიბლიოთეკო წიგნების ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნიერებისადმი დაინტერესება. მუნიციპალიტეტში მუსიკალური და სამხატვრო განათლების განვითარების ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობა.

3.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები, სხვადასხვა ღონისძიებები).

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზებას, ურთიერთობების გაღრმავებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ახალგაზრდების დაინტერესება, სხვადასხვა ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები: ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00 )

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფა.

 პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი და სხვა.

აღნიშნული პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ – ყაზბეგის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები დაავადების პრევენციის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

 შეფასების ინდიკატორები: დაავადებების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა, დაცული სანიტარიული ღონისძიებების მქონე ობიექტების რაოდენობა.

4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა – გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამკურნალო და საოპერაციო მომსახურების დაფინანსება.დახმარება გაეწევა იმ მოქალაქეებსაც, რომლებსაც სამედიცინო ცნობისა (ფორმა N 100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა - გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება პირველი შვილის დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე – 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის – შვილი 100 ლარის ოდენობით. ოჯახში ხანდაზმულ 90 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი, ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში 100 ლარის ოდენობით. სარიტუალო მომსახურების ხარჯი - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის – 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი, ხოლო უპატრონო მიცვალებულთათვის – 500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა – გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე – 150 ლარის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას – 200 ლარი, ხოლო მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე – 250 ლარის ოდენობით. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება - გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.ასევე გათვალისწინებულია დაზარალებულთა დახმარება საკვები პროდუქტებითა და სასტუმროს მომსახურებით.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

 შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5. მმართველობა და თავდაცვა(პროგრამული კოდი 01 00,02 00 )

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება.

5.1 მმართველობა

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა: მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯებს, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მაღალხარისხიანი განხორციელება.

შეფასების ინდიკატორები: საჯარო მმართველობის შეფასებისას მაღალი ქულა. კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2 თავდაცვა

პროგრამის მიზანი: კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მაღალხარისხიანი განხორციელება.

 შეფასების ინდიკატორები: დელეგირებული ფუნქციის ზედამხედველი ორგანოს შეფასება.“.

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის დაზუსტებული გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

7,972.2

839.7

7,132.5

15,917.0

2,820.8

13,096.2

15470.5

1864.8

13605.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81.0

0.0

81.0

60.0

0.0

60.0

72.0

3.0

69.0

 

ხარჯები

3,385.0

75.4

3,309.6

5,184.2

94.3

5,089.9

6,137.9

123.4

6,014.5

 

შრომის ანაზღაურება

838.1

27.6

810.5

1,092.7

32.6

1,060.1

1,166.2

36.0

1,130.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,587.2

764.3

3,822.9

10,732.8

2,726.5

8,006.3

9332.6

1741.4

7,591.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,192.0

0.0

1,192.0

2,098.1

0.0

2,098.1

1,648.6

0.0

1,648.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

0.0

77.0

57.0

0.0

57.0

69.0

0.0

69.0

 

ხარჯები

1,168.3

0.0

1,168.3

1,538.6

0.0

1,538.6

1,648.6

0.0

1,648.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.7

0.0

23.7

559.5

0.0

559.5

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

396.7

0.0

396.7

475.2

0.0

475.2

473.0

0.0

473.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

 

21.0

18.0

 

18.0

22.0

 

22.0

 

ხარჯები

396.7

0.0

396.7

475.2

0.0

475.2

473.0

0.0

473.0

 

შრომის ანაზღაურება

312.9

0.0

312.9

385.2

0.0

385.2

391.2

0.0

391.2

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

795.3

0.0

795.3

1,552.9

0.0

1,552.9

1,075.6

0.0

1,075.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

 

56.0

39.0

 

39.0

47.0

 

47.0

 

ხარჯები

771.6

0.0

771.6

993.4

0.0

993.4

1,075.6

0.0

1,075.6

 

შრომის ანაზღაურება

497.6

0.0

497.6

670.0

0.0

670.0

739.0

0.0

739.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.7

0.0

23.7

559.5

0.0

559.5

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

32.5

31.4

1.1

44.9

40.0

4.9

40.0

40.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

4.0

3.0

0.0

3.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

32.5

31.4

1.1

43.7

38.8

4.9

40.0

40.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

27.6

27.6

0.0

37.5

32.6

4.9

36.0

36.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

32.5

31.4

1.1

44.9

40.0

4.9

40.0

40.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

3.0

 

3.0

3.0

3.0

 

 

ხარჯები

32.5

31.4

1.1

43.7

38.8

4.9

40.0

40.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

27.6

27.6

0.0

37.5

32.6

4.9

36.0

36.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,826.1

766.3

4,059.8

11,711.5

2,735.8

8,975.7

11341.0

1606.9

9734.1

 

ხარჯები

548.0

2.0

546.0

1,788.8

10.5

1,778.3

2,190.9

30.5

2,160.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,278.1

764.3

3,513.8

9,922.7

2,725.3

7,197.4

9150.1

1576.4

7573.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

3,074.9

615.2

2,459.7

7,819.0

2,235.7

5,583.3

4,844.2

482.6

4,361.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

16.8

0.0

16.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,074.9

615.2

2,459.7

7,769.0

2,235.7

5,533.3

4,827.4

482.6

4,344.8

03 01 01

შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია

3,074.9

615.2

2,459.7

7,819.0

2,235.7

5,583.3

4,844.2

482.6

4,361.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

16.8

0.0

16.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,074.9

615.2

2,459.7

7,769.0

2,235.7

5,533.3

4,827.4

482.6

4,344.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,514.0

104.1

1,409.9

2,310.9

34.8

2,276.1

4472.2

847.3

3624.9

 

ხარჯები

541.0

0.0

541.0

908.3

0.0

908.3

1,102.6

0.0

1,102.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

104.1

868.9

1,402.6

34.8

1,367.8

3369.6

847.3

2522.3

03 02 01

 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

942.8

99.8

843.0

624.5

0.0

624.5

1,331.8

841.3

490.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

942.8

99.8

843.0

624.5

0.0

624.5

1,331.8

841.3

490.5

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

28.3

0.0

28.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

16.7

0.0

16.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.6

0.0

11.6

03 02 04

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

544.7

0.0

544.7

1,083.0

0.0

1,083.0

1,085.9

0.0

1,085.9

 

ხარჯები

541.0

0.0

541.0

879.0

0.0

879.0

1,085.9

0.0

1,085.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

0.0

3.7

204.0

0.0

204.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

25.2

4.3

20.9

574.1

34.8

539.3

201.2

6.0

195.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.2

4.3

20.9

574.1

34.8

539.3

201.2

6.0

195.2

03 02 06

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,825.0

0.0

1,825.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,825.0

0.0

1,825.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

20.5

0.0

20.5

1,444.6

440.3

1,004.3

356.8

0.0

356.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

644.6

440.3

204.3

336.8

0.0

336.8

03 03 01

გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია

20.5

0.0

20.5

609.6

440.3

169.3

36.8

0.0

36.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

609.6

440.3

169.3

36.8

0.0

36.8

03 03 02

სასწრაფოს მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

835.0

0.0

835.0

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

300.0

0.0

300.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

216.7

47.0

169.7

137.0

25.0

112.0

547.8

277.0

270.8

 

ხარჯები

7.0

2.0

5.0

30.5

10.5

20.0

51.5

30.5

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.7

45.0

164.7

106.5

14.5

92.0

496.3

246.5

249.8

03 05

განაშენიანების გეგმა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,000.0

0.0

1,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,000.0

0.0

1,000.0

03 06

უსახური შენობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

04 00

განათლება

929.5

0.0

929.5

1,061.8

0.0

1,061.8

1,106.4

172.9

933.5

 

ხარჯები

756.0

0.0

756.0

853.6

0.0

853.6

938.8

7.9

930.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.5

0.0

173.5

208.2

0.0

208.2

167.6

165.0

2.6

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

600.0

0.0

600.0

780.0

0.0

780.0

882.7

0.0

882.7

 

ხარჯები

597.5

0.0

597.5

774.8

0.0

774.8

882.7

0.0

882.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

2.5

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

04 03

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

171.4

0.0

171.4

222.0

0.0

222.0

223.7

172.9

50.8

 

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

19.0

0.0

19.0

56.1

7.9

48.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.0

0.0

169.0

203.0

0.0

203.0

167.6

165.0

2.6

402

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

158.1

0.0

158.1

59.8

0.0

59.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

156.1

0.0

156.1

59.8

0.0

59.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

778.0

0.0

778.0

741.7

0.0

741.7

994.2

0.0

994.2

 

ხარჯები

666.1

0.0

666.1

700.5

0.0

700.5

979.3

0.0

979.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.9

0.0

111.9

41.2

0.0

41.2

14.9

0.0

14.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

212.6

0.0

212.6

152.5

0.0

152.5

13.4

0.0

13.4

 

ხარჯები

212.6

0.0

212.6

152.5

0.0

152.5

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.4

0.0

5.4

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.5

0.0

0.5

6.0

0.0

6.0

13.4

0.0

13.4

 

ხარჯები

0.5

0.0

0.5

6.0

0.0

6.0

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.4

0.0

5.4

05 01 02

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

212.1

0.0

212.1

146.5

0.0

146.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

212.1

0.0

212.1

146.5

0.0

146.5

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

564.4

0.0

564.4

577.7

0.0

577.7

975.8

0.0

975.8

 

ხარჯები

453.5

0.0

453.5

536.5

0.0

536.5

966.3

0.0

966.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.9

0.0

110.9

41.2

0.0

41.2

9.5

0.0

9.5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

115.8

0.0

115.8

186.9

0.0

186.9

149.0

0.0

149.0

 

ხარჯები

4.9

0.0

4.9

145.7

0.0

145.7

139.5

0.0

139.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.9

0.0

110.9

41.2

0.0

41.2

9.5

0.0

9.5

05 02 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

40.5

0.0

40.5

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

39.5

0.0

39.5

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

153.4

0.0

153.4

107.4

0.0

107.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

153.4

0.0

153.4

107.4

0.0

107.4

0.0

0.0

0.0

05 02 04

განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

255.7

0.0

255.7

826.8

0.0

826.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

255.7

0.0

255.7

826.8

0.0

826.8

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

11.5

0.0

11.5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.5

0.0

11.5

5.0

0.0

5.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

214.1

42.0

172.1

259.0

45.0

214.0

340.3

45.0

295.3

 

ხარჯები

214.1

42.0

172.1

259.0

45.0

214.0

340.3

45.0

295.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42.0

42.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

 

ხარჯები

42.0

42.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

172.1

0.0

172.1

214.0

0.0

214.0

295.3

0.0

295.3

 

ხარჯები

172.1

0.0

172.1

214.0

0.0

214.0

295.3

0.0

295.3

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

136.8

0.0

136.8

147.0

0.0

147.0

193.0

0.0

193.0

 

ხარჯები

136.8

0.0

136.8

147.0

0.0

147.0

193.0

0.0

193.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

28.3

0.0

28.3

41.2

0.0

41.2

55.5

0.0

55.5

 

ხარჯები

28.3

0.0

28.3

41.2

0.0

41.2

55.5

0.0

55.5

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

3.0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

3.8

0.0

3.8

 

ხარჯები

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

3.8

0.0

3.8

06 02 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

3.7

0.0

3.7

20.0

0.0

20.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

3.7

0.0

3.7

20.0

0.0

20.0

40.0

0.0

40.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია  გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე