„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/03/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/04/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016365
5
29/03/2019
ვებგვერდი, 02/04/2019
190020020.35.165.016365
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2019 წლის 29 მარტი

ქ. საგარეჯო

 

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016359).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I, II, III  თავის 1-ლი – მე- 8 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით:

  თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ბიუჯეტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

10638.132

14347.987

17316.360

5265.760

12050.600

გადასახადები

3270.026

3343.098

10655.600

0.000

10655.600

გრანტები

6124.798

9704.566

5475.760

5265.760

210.000

სხვა შემოსავლები

1243.308

1300.323

1185.000

0.000

1185.000

II. ხარჯები

7009.076

8610.976

9406.538

66.966

9339.572

შრომის ანაზღაურება

1316.647

1754.824

2047.650

0.000

2047.650

საქონელი და მომსახურება

1669.771

1843.447

2043.603

63.130

1980.473

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

სუბსიდიები

3227.422

3844.202

4236.895

0.000

4236.895

გრანტები

12.500

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

632.109

632.822

587.900

0.000

587.900

სხვა ხარჯები

149.611

474.239

412.390

3.836

408.554

III. საოპერაციო სალდო

3629.056

5737.011

7909.822

5198.794

2711.028

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4620.555

4078.671

11049.821

6189.440

4860.381

ზრდა

4690.601

5154.569

11199.821

6189.440

5010.381

კლება

70.047

1075.897

150.000

0.000

150.000

V. მთლიანი სალდო

-991.499

1658.339

-3139.999

-990.646

-2149.353

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1008.185

1658.339

-3157.999

-990.646

-2167.353

ზრდა

0.000

1675.254

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

1675.254

0.000

 0,0

 0,0

კლება

1008.185

16.915

3157.999

990.646

2167.353

ვალუტა და დეპოზიტები

1008.185

0.000

3157.999

990.646

2167.353

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

16.915

0.000

0.000

0.000

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-16.686

0.000

-18.000

0.000

-18.000

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

16.686

0.000

18.000

0.000

18.000

საშინაო

16.686

0.000

18.000

0.000

18.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

  თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

შემოსულობები

10708.178

15440,799

17466.360

   შემოსავლები

10638.132

14347.987

17316.360

    არაფინანსური აქტივების კლება

70.047

1075.897

150

    ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)

-1590.063

-1573,149

-107,369

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11716.363

13765.544

20624.359

     ხარჯები

7009.076

8610.976

9406.538

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

4690.601

5154.569

11199.821

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

-2598.249

85,19

-3265,368

ვალდებულებების კლება

16.686

0

18.0

ნაშთის ცვლილება

-1008.185

1658.339

-3157,999

თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   17316.360 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10638.132

14347.987

17316.360

5265.760

12050.600

გადასახადები

3270.026

3343.098

10655.600

0.000

10655.600

გრანტები

6124.798

9704.566

5475.760

5265.760

210.000

სხვა შემოსავლები

1243.308

1300.323

1185.000

0.000

1185.000

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10 655,6 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის ფაქტი

 

2019 წლის

გეგმა

გადასახადები

 

3270.026

3343.098

10655.600

ქონების გადასახადი

 

2726.977

2843.389

2800.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

 

698.721

1029.012

790.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

12.381

19.277

10.000

სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადი

1723.629

1453.287

1720.000

  არასასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადი                      

292.246

341.813

280.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე                                         

 

0

0

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

0

7855,6

 საშემოსავლო გადასახადი

 

607.088

499.709

0

 

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5475.760 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

 

 

დასახელება

 

 

2017 წლის ფაქტი

 

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6124.798

9704.566

5475.760

5265.760

210.000

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6124.798

9704.566

5475.760

5265.760

210.000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4098.600

5994.500

210.000

0.000

210.000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3888.600

5784.500

0.000

 

0.000

მიზნობრივი ტრანსფერი

210.000

210.000

210.000

 

210.000

კაპიტალური ტრანსფერი

2026.198

3710.066

5265.760

5265.760

0.000

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2026.198

3279,885

3814.630

3814.630

0

მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0

300.181

0

0

0

სპეციალური ტრანსფერი

0

130,0

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

658

658

 

0

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0

0

793.13

793,13

0

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1185,0 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1243,308

1300.323

1185.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

663.334

700.106

600.000

პროცენტები

87.845

142.691

90.000

რენტა

575.489

557.415

510.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

87.601

79.089

85.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

81.869

72.022

79.000

      სანებართვო მოსაკრებელი

34.032

25.785

32.000

      საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0

0.002

0.000

      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.200

5.019

2.000

      სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

45.637

41.216

45.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5.732

7.068

6.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

491.773

519.784

500.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.600

1.344

0.000

თავი III

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9406.538 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

 

 

2018 წლის ფაქტი

 

2019 წლის გეგმა

2017 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7009.076

8610.976

9406.538

66.966

9339.572

შრომის ანაზღაურება

1316.647

1754.824

2047.650

0.000

2047.650

საქონელი და მომსახურება

1669.771

1843.447

2043.603

63.130

1980.473

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

სუბსიდიები

3227.422

3844.202

4236.895

0.000

4236.895

გრანტები

12.500

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური ზრუნველყოფა

632.109

632.822

587.900

0.000

587.900

სხვა ხარჯები

149.611

474.239

412.390

3.836

408.554

 

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11 049.821 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 199.821 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

            თანხა ათას ლარში

კოდი

დასახელება

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2017 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

21.898

144.675

198.723

0.000

198.723

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.260

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4219.189

4659.923

8859.738

5021.792

3837.946

04 00

განათლება

428.913

326.633

1978.760

1167.647

811.113

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

10.245

8.805

112.199

0.000

112.199

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.696

14.532

50.400

0.000

50.400

 ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

   თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

70.047

1075.897

150.000

ძირითადი აქტივები

23.110

23.827

100.000

მატერიალური მარაგები

0

0

0

ფასეულობები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

46.936

1052.071

50.000

მიწა

46.936

1052.071

50.000

2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის IV თავის მე-10, მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი IV

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

 

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

3629.056

5737.011

7909.822

მთლიანი სალდო

-991.499

1658.339

-3139.999

 

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (-3157,999)  ათასი ლარის ოდენობით.

 2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   3157,999 ათასი ლარის ოდენობით.“.

3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების  დანართის VI თავის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი VI

მუხლი 15. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

ორგანიზაციული   კოდი

დასახელება

 

2018 წლის ფაქტი

სულ

2019 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

2017 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

11716.363

13765.544

20624.359

6256.406

14367.953

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

176

177

0

177

ხარჯები

7009.076

8610.976

9406.538

66.966

9339.572

შრომის ანაზღაურება

1316.647

1754.824

2047.650

0.000

2047.650

საქონელი და მომსახურება

1669.771

1842.385

2043.603

63.130

1980.473

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

სუბსიდიები

3227.422

3844.202

4236.895

0.000

4236.895

გრანტები

12.500

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

632.109

632.822

587.900

0.000

587.900

სხვა ხარჯები

149.611

474.239

412.390

3.836

408.554

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4690.601

5154.569

11199.821

6189.440

5010.381

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

16.686

0.000

18.000

0.000

18.000

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2007.184

2726.603

3139.592

0.000

3139.592

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

166

167

0

167

ხარჯები

1968.600

2581.927

2922.869

0.000

2922.869

შრომის ანაზღაურება

1245.247

1664.690

1955.800

0.000

1955.800

საქონელი და მომსახურება

669.104

664.451

753.869

0.000

753.869

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გრანტები

12.5

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

10.831

25.206

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

29.902

166.140

135.100

0.000

135.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.898

144.675

198.723

0.000

198.723

ვალდებულებების კლება

16.686

0.000

18.000

0.000

18.000

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

537.807

687.815

727.671

0.000

727.671

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

33

0

33

ხარჯები

537.807

679.217

723.671

0.000

723.671

შრომის ანაზღაურება

389.714

448.055

480.475

0.000

480.475

საქონელი და მომსახურება

144.730

109.676

143.096

0.000

143.096

პროცენტი

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.363

0.324

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

0.0

121.2

100.1

0.0

100.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

8.599

4.000

0.000

4.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის მერია

1452.969

1989.847

2353.071

0.000

2353.071

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

134

134

0

134

ხარჯები

1429.777

1853.771

2158.348

0.000

2158.348

შრომის ანაზღაურება

855.533

1216.635

1475.325

0.000

1475.325

საქონელი და მომსახურება

524.373

554.775

598.023

0.000

598.023

პროცენტი

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

გრანტები

0.0

12.500

50.000

0.000

50.000

სოციალური უზრუნველყოფა

7.468

24.882

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

29.902

44.979

35.000

0.000

35.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.548

136.077

194.723

0.000

194.723

 

ვალდებულებების კლება

1.294

0.000

0.000

0.000

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

12.750

0.000

12.750

ხარჯები

0

0

12.750

0.000

12.750

საქონელი და მომსახურება

0

0

12.750

0.000

12.750

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16.409

48.940

46.100

0.000

46.100

ხარჯები

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

პროცენტი

1.017

48.940

28.100

0.000

28.100

ვალდებულებების კლება

15.392

0.000

18.000

0.000

18.000

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

98.827

116.578

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

0

10

 

ხარჯები

97.567

116.578

120.000

0.000

120.000

02 00

შრომის ანაზღაურება

71.400

90.135

91.850

0.000

91.850

 

საქონელი და მომსახურება

23.560

23.210

27.950

0.000

27.950

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

3.093

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.187

0.140

0.200

0.000

0.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98.827

116.578

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

0

10

 

ხარჯები

97.567

116.578

120.000

0.000

120.000

02 02

შრომის ანაზღაურება

71.400

90.135

91.850

0.000

91.850

 

საქონელი და მომსახურება

23.560

23.210

27.950

0.000

27.950

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

3.093

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.187

0.140

0.200

0.000

0.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.260

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

 

 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5523.890

6630.477

10908.979

5025.629

5883.350

ხარჯები

1304.700

1970.554

2049.240

3.836

2045.404

საქონელი და მომსახურება

911.698

1072.353

1089.635

0.000

1089.635

სუბსიდიები

329.138

630.746

762.715

0.000

762.715

სხვა ხარჯები

63.865

267.455

196.890

3.836

193.054

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4219.189

4659.923

8859.738

5021.792

3837.946

03 01

 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2307.938

1820.604

5070.122

2845.672

2224.450

ხარჯები

13.713

5.443

5.804

0.000

5.804

საქონელი და მომსახურება

13.713

5.443

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

5.804

0.000

5.804

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2294.225

1815.161

5064.318

2845.672

2218.646

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2678.565

3467.697

4139.958

1182.937

2957.021

ხარჯები

1227.122

1693.291

1849.650

0.000

1849.650

საქონელი და მომსახურება

897.985

1062.545

1086.935

0.000

1086.935

სუბსიდიები

329.138

630.746

762.715

0.000

762.715

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1451.442

1774.406

2290.308

1182.937

1107.371

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1291.469

1754.930

2030.259

1142.693

887.566

ხარჯები

169.172

236.047

251.250

0.000

251.250

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.267

0.350

0.000

0.350

სუბსიდიები

169.172

235.780

250.900

0.000

250.900

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1122.297

1518.883

1779.009

1142.693

636.316

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

606.062

725.856

887.540

40.245

847.295

ხარჯები

394.853

557.139

608.000

0.000

608.000

საქონელი და მომსახურება

394.853

557.139

608.000

0.000

608.000

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.208

168.716

279.540

40.245

239.295

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

781.034

986.912

1222.160

0.000

1222.160

ხარჯები

663.097

900.105

990.400

0.000

990.400

საქონელი და მომსახურება

503.131

505.138

478.585

0.000

478.585

სუბსიდიები

159.966

394.967

511.815

0.000

511.815

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.937

86.807

231.760

0.000

231.760

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

17.745

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.745

0.000

0.000

0.000

0.000

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

519.642

1342.175

1040.899

339.020

701.879

ხარჯები

63.865

271.820

193.786

3.836

189.950

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.4

2.7

 

2.7

სუბსიდიები

0

0

0

 

0

სხვა ხარჯები

63.865

267.455

191.086

3.836

187.250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.777

1070.355

847.112

335.183

511.929

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

658.0

658.0

0.0

03 05

ხარჯები

 

 

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

658.0

658.0

0.0

04 00

განათლება

2136.975

2241.482

4125.188

1230.777

2894.411

 

ხარჯები

1708.062

1914.849

2146.428

63.130

2083.298

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

8.421

71.348

63.130

8.218

 

სუბსიდიები

1706.862

1905.228

2073.880

0.000

2073.880

 

სხვა ხარჯები

1.200

1.200

1.200

0.000

1.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.913

326.633

1978.760

1167.647

811.113

04 01

სკოლამდელი განათლება

2068.296

2167.796

3242.058

437.647

2804.411

 

ხარჯები

1639.383

1841.163

2006.298

0.000

2006.298

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

8.421

8.218

0.000

8.218

 

სუბსიდიები

1639.383

1832.742

1998.080

0.000

1998.080

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.913

326.633

1235.760

437.647

798.113

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

68.679

73.687

90.000

0.000

90.000

 

ხარჯები

68.679

73.687

77.000

0.000

77.000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

67.479

72.487

75.800

0.000

75.800

 

სხვა ხარჯები

1.200

1.200

1.200

0.000

1.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

13.000

0.000

13.000

 

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

 

 

793.130

793.130

0.000

 

ხარჯები

 

 

63.130

63.130

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

63.130

63.130

0.000

 

სუბსიდიები

 

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

730.0

730.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1031.522

1115.772

1354.800

0.000

1354.800

 

ხარჯები

1021.277

1106.966

1242.601

0.000

1242.601

 

საქონელი და მომსახურება

54.653

60.854

86.901

0.000

86.901

 

სუბსიდიები

948.370

1029.778

1107.600

0.000

1107.600

 

სხვა ხარჯები

18.253

15.808

48.100

0.000

48.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.245

8.805

112.199

0.000

112.199

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

482.158

542.842

669.500

0.000

669.500

 

ხარჯები

481.550

542.655

615.000

0.000

615.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.452

21.357

10.000

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

464.965

512.780

583.000

0.000

583.000

 

სხვა ხარჯები

13.133

8.518

22.000

0.000

22.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.608

0.188

54.500

0.000

54.500

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

462.573

508.968

633.500

0.000

633.500

 

ხარჯები

461.965

508.780

579.000

0.000

579.000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

461.965

508.780

579.000

0.000

579.000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.608

0.188

54.500

0.000

54.500

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

19.585

33.875

36.000

0.000

36.000

 

ხარჯები

19.585

33.875

36.000

0.000

36.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.452

21.357

10.000

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

3.000

4.000

4.000

 

4.000

 

სხვა ხარჯები

13.133

8.518

22.000

0.000

22.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

504.615

518.775

623.400

0.000

623.400

 

ხარჯები

494.978

510.157

565.701

0.000

565.701

 

საქონელი და მომსახურება

30.047

20.152

51.601

0.000

51.601

 

სუბსიდიები

460.411

489.005

492.600

0.000

492.600

 

სხვა ხარჯები

4.520

1.000

21.500

0.000

21.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.637

8.618

57.699

0.000

57.699

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

470.048

497.054

501.100

0.000

501.100

 

ხარჯები

460.411

489.005

492.600

0.000

492.600

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

460.411

489.005

492.600

0.000

492.600

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.637

8.049

8.500

0.000

8.500

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

34.567

21.721

122.300

0.000

122.300

 

ხარჯები

34.567

21.152

73.101

0.000

73.101

 

საქონელი და მომსახურება

30.047

20.152

51.601

0.000

51.601

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4.520

1.000

21.500

0.000

21.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.569

49.199

0.000

49.199

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

21.754

26.162

29.900

0.000

29.900

 

ხარჯები

21.754

26.162

29.900

0.000

29.900

 

საქონელი და მომსახურება

21.154

19.345

25.300

0.000

25.300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.600

6.291

4.600

0.000

4.600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

22.994

27.993

32.000

0.000

32.000

 

ხარჯები

22.994

27.993

32.000

0.000

32.000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

22.994

27.993

32.000

0.000

32.000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

910.566

934.633

975.800

0.000

975.800

ხარჯები

908.870

920.101

925.400

0.000

925.400

საქონელი და მომსახურება

8.336

13.096

13.900

0.000

13.900

 

სუბსიდიები

243.052

278.450

292.700

0.000

292.700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621.278

603.996

587.900

0.000

587.900

 

სხვა ხარჯები

36.204

23.497

30.900

0.000

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.696

14.532

50.400

0.000

50.400

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

81.296

88.706

91.400

0.000

91.400

ხარჯები

79.950

88.706

91.400

0.000

91.400

საქონელი და მომსახურება

0.000

3.738

3.900

0.000

3.900

 

სუბსიდიები

79.950

84.969

87.500

0.000

87.500

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.346

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

79.950

84.969

87.500

0.000

87.500

 

ხარჯები

79.950

84.969

87.500

0.000

87.500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

79.950

84.969

87.500

0.000

87.500

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 01 02

სოფლის ამბულატორიების მომსახურება

1.346

3.738

3.900

0.000

3.900

 

ხარჯები

0.000

3.738

3.900

0.000

3.900

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

3.738

3.900

0.000

3.900

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.346

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02

 

სოციალური პროგრამები

829.270

845.927

884.400

0.000

884.400

ხარჯები

828.920

831.395

834.000

0.000

834.000

საქონელი და მომსახურება

8.336

9.358

10.000

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

163.102

193.481

205.200

0.000

205.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621.278

603.996

587.900

0.000

587.900

 

სხვა ხარჯები

36.204

23.497

30.900

0.000

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.350

14.532

50.400

0.000

50.400

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

649.718

632.496

652.800

0.000

652.800

ხარჯები

649.718

617.964

603.800

0.000

603.800

 

საქონელი და მომსახურება

8.336

9.358

10.000

0.000

10.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

605.178

584.046

562.900

0.000

562.900

 

სხვა ხარჯები

36.204

23.497

30.900

0.000

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

14.532

49.000

0.000

49.000

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

12.550

18.900

22.500

0.000

22.500

ხარჯები

12.550

18.900

22.500

0.000

22.500

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

12.550

18.900

22.500

0.000

22.500

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

154.452

181.486

194.000

0.000

194.000

ხარჯები

154.102

181.486

192.600

0.000

192.600

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

154.102

181.486

192.600

0

192.600

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.350

0.000

1.400

0.000

1.400

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

9.000

11.996

12.600

0.000

12.600

ხარჯები

9.000

11.996

12.600

0.000

12.600

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

9.000

11.996

12.600

 

12.600

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.550

1.050

2.500

0.000

2.500

ხარჯები

3.550

1.050

2.500

0.000

2.500

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.550

1.050

2.500

0.000

2.500

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი