„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/02/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/02/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016380
2
22/02/2019
ვებგვერდი, 27/02/2019
190020020.35.110.016380
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2019 წლის 22 თებერვალი

აბაშა

 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016376) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დანართი

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

10520.8

4319.0

6201.8

10442,4

4035,1

6407.3

10460.0

3460.0

7000.0

გადასახადები

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

6288. 6

0

6288. 6

გრანტები

8814.1

4319.0

4495.1

9144,7

4035,1

5109.6

3951

3460

491.0

სხვა  შემოსავლები

270.4

0,0

270.4

207.7

0,0

207.7

220.4

0

220.4

II. ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755. 5

177.4

5578.1

7334.2

505.2

6829.0

შრომის ანაზღაურება

1449.1

0,0

1449.1

1605.5

0,0

1605.5

1796.4

0

1796.4

საქონელი და მომსახურება

675.5

14.8

660.7

823.0

177.4

645.6

1224.6

115.2

1109.4

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

47.0

0

47.0

სუბსიდიები

2537.3

0,0

2537.3

2658.7

0,0

2658.7

3046.2

0

3046.2

გრანტები

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

604.3

0,0

604.3

525.3

0,0

525.3

614.8

0

614.8

სხვა ხარჯები

171.6

22.8

148.8

143.0

0,0

143.0

652.2

390.0

262.2

 

                 

III. საოპერაციო სალდო

5083.0

4281.4

801.6

4686.9

3857.7

829.2

3125.8

2954.8

171.0

 

                 

IV. არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

3578.9

2428.6

1150.3

7316.6

5872.2

1444.4

4683.4

3778.4

905.0

ზრდა

3584.1

2428.6

1155.5

7316.6

5872.2

1444.4

4683.4

3778.4

905.0

კლება

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

                 

V. მთლიანი სალდო

1504.1

1852.9

-348.8

-2629.7

-2014.5

-615.2

-1557.6

-823.6

-734.0

 

                 

VI. ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

1367.4

1780.9

-413.5

-2665.2

-2014.5

-650.7

-1604.6

-823.6

-781.0

ზრდა

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0,0

0.0

0

0

0

კლება

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

1604.6

823.6

781.0

 

           

0

   

VII .ვალდებულებების
ცვლილება

-136.7

-72.0

-64.7

-35.5

0,0

-35.5

-47.0

0

-47.0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

         

0

0

0

კლება

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

0

0

0

საშინაო

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

47.0

0

47.0

 

0

         

0

   

VIII. ბალანსი

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11608.3

4556.0

7052.3

13107.6

6049.6

7058.0

12064.

4283.6

7781.0

შემოსავლები

10520.8

   4319.0

6201.8

10442.4

4035.1

6407.3

10460.0

3460.0

7000.0

არაფინანსური აქტივების კლება

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება
 

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

1604.6

823.6 

781.0 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

1436.3

0.0

1436.3

1090.0

0.0

1090.0

6288,6

0

6288,6

ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755.5

177.4

5578.1

7334.2

505.2

6829.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3584.0

2428.6

1155.5

7316.6

5872.2

1444.4

4683.4

3778.4

905.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

47.0

0

47.0

ნაშთის ცვლილება

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

0

0

0

 

თავი II

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10460.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10520.8

   4319.0

6201.8

10442.4

4035.1

6407.3

10460.0

3460.0

7000.0

გადასახადები

1436,3

0.0

1436,3

1090.0

0.0

1090.0

6288,6

0

6288,6

გრანტები

8814,1

4319,0

4495,1

9144.7

4035.1

5109. 6

3951.0

3460.0

491.0

სხვა შემოსავლები

230,6

0.0

230,6

207. 7

0.0

207. 7

220,4

0

 220,4

 

მუხლი  4.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6288.6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1436.3

1436.3

0

1090.0

1090.0

0

6288,6

0

6288,6

საშემოსავლო გადასახადი

537.1

537.1

 

340.0

340.0

 

0

 

 

დამატებითი ღირებულების
გადასახადი

0

 

 

0

 

 

5388.6 

 

5388.6 

ქონების გადასახადი

899.2

899.2

0

750.0

750.0

0

900,0

0

900,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

453.0

453.0

 

430.0

430.0

 

460,0

 

460,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

 

 

   

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

1.2

1.2

 

   

 

0

 

 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

336.5

336.5

 

300.0

300.0

 

340,0

 

 340,0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

108.5

108.5

 

20.0

20.0

 

100,0

 

 100,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

 

 

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

მუხლი 5.  აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3951.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

8814.1

9144.7

    3951.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

16.2 

სხვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

 

 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

8814.1

9144.7

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4323.7

4962.6

 327.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

144.8

147.0

147.0 

კაპიტალური ტრანსფერი

      4319.0

4035.1

 390.0

სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

   

3070.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

   

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

2570.0

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

500.0

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

 

 

მუხლი 6.  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 220.4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

230.6

207.7

220,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

99.4

60.0

60,0

პროცენტები

50.3

20.0

 20,0

რენტა

49.1

40.0

40,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

33.6

25.0

25,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან  და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

15.5

15.0

 15,0

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

   

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

61.7

43.0

43,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

60.5

43.0

43,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

20.1

18.0

 18,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1.2

0.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

68.3

104.7

 117,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.2

0.0

 

 

თავი III

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

მუხლი 7. აბაშის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7334.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
 წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755.5

177.4

5578.1

7334.2

505.2

6829.0

შრომის ანაზღაურება

1449.1

0.0

1449.1

1605.5

0.0

1605.5

1796.4

0

1796.4

საქონელი და მომსახურება

675.5

14.8

660.7

823.0

177.4

645.6

1224.6

115.2

1109.4

პროცენტები

0

0

0

5

52

0

0

0

0

სუბსიდიები

2537.3

0.0

2537.3

2658.7

0.0

2658.7

3046.2

0.0

3046.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

604.3

0.0

604.3

525.3

0.0

525.3

614.8

0

614.8

სხვა ხარჯები

171.6

22.8

148.8

143.0

0.0

143.0

452.2

390.0

262.2

 

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4683.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4683.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3.0

0

12.5

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3.0

0

12.5

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

3412,1

6980.9

4325.7

03 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2970.2

3129.7

2270.0

03 02

კომუნალური ინფარასტრუქტურა

149.1

583.0

434.7

03 02 01

 

გარე განათება

56.4

468.5

0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

76.5

114.5

434.7

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

47.2

1926.3

471.2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

164.4

7.6

580.0

03 05

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

806.6

2110.6

569.8

03 06

      რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0

0

0

03 07

ტურიზმი

0

 

0

 

  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

   

0

 

     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

   

0

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

 

0

 

  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0

 

0

 

  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0

0

0

 

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0

0

0

 

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0

0

0

 

მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

0

 

0

04 00

განათლება

123.4

42.7

217.8

04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   

0

04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

123.4

27.9

0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0

14.8

217.8

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

45.6

45.6

0

05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

40.2

32.8

0

05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

5.4

0

0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება

0

12.8

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

247. 4

127.4

06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

0

247. 4

0

06 02

  სოციალური დაცვა

0

0

0

 

სულ ჯამი

3584.0

7316.6

0

 

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ძირითადი აქტივები

0

0

 

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

მიწა

0

0

 

 

მუხლი 9.  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2080.3

2312.600

2589.000

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2080.3

2247.800

2573.000

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2080.3

2241.800

2553.000

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000

6.000

20.000

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.000

0.000

0.000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.000

0.000

0.000

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.000

0.000

0.000

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.000

0.000

0.000

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.000

0.000

0.000

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.000

0.000

0.000

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.000

0.000

0.000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.000

0.000

0.000

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.000

0.000

0.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.000

64.800

16.000

702

თავდაცვა

73.7

82.000

72.300

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.000

0.000

0.000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.000

0.000

0.000

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.000

0.000

0.000

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.000

0.000

0.000

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.000

0.000

0.000

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.000

0.000

0.000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3411.8

7277.200

4066.200

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.000

0.000

0.000

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.000

0.000

0.000

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.000

0.000

0.000

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

165.1

2604.100

1065.200

70421

სოფლის მეურნეობა

165.1

2604.100

1065.200

70422

სატყეო მეურნეობა

0.000

0.000

0.000

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.000

0.000

0.000

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.000

0.000

0.000

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.000

0.000

0.000

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.000

0.000

0.000

70433

ბირთვული საწვავი

0.000

0.000

0.000

70434

სხვა სახის საწვავი

0.000

0.000

0.000

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.000

0.000

0.000

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.000

0.000

0.000

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.000

0.000

0.000

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.000

0.000

0.000

70443

მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

7045

ტრანსპორტი

3095.9

3376.500

2371.200

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3095.9

3376.500

2371.200

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.000

0.000

0.000

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.000

0.000

0.000

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.000

0.000

0.000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000

0.000

7046

კავშირგაბმულობა

0.000

0.000

0.000

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.000

0.000

0.000

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.000

0.000

0.000

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.000

0.000

0.000

70473

ტურიზმი

0.000

0.000

0.000

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.000

0.000

0.000

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.000

0.000

0.000

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.000

0.000

0.000

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.000

0.000

0.000

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.000

0.000

0.000

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.000

0.000

0.000

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.000

0.000

0.000

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.000

0.000

0.000

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.000

0.000

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

150.8

1296.600

629.800

705

გარემოს დაცვა

672.9

816.400

900.000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5.0

0.000

0.000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

668.0

816.400

900.000

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.000

0.000

0.000

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.000

0.000

0.000

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.000

0.000

0.000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.000

0.000

0.000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

132.9

581.400

466.100

7061

ბინათმშენებლობა

76.5

142.200

446.100

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.000

0.000

0.000

7063

წყალმომარაგება

0.000

0.000

0.000

7064

გარე განათება

56.4

439.200

0.000

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.000

0.000

0.000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.000

0.000

20.000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

423.9

588.500

496.600

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.000

0.000

0.000

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.000

0.000

0.000

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.000

0.000

0.000

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.000

0.000

0.000

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.000

0.000

0.000

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.000

0.000

0.000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103.8

110.400

109.200

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.000

0.000

0.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

320.2

478.100

387.400

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1010.0

1022.900

1017.000

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

454.4

357.300

320.000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

530.5

590.400

615.000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

25.2

25.200

32.000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

50.000

50.000

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.000

0.000

0.000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.000

0.000

0.000

709

განათლება

896.0

1169.200

2035.600

7091

სკოლამდელი აღზრდა

895.3

943.800

1098.500

7092

ზოგადი განათლება

0.7

225.400

937.100

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.000

0.000

0.000

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.000

0.000

0.000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.7

225.400

937.100

7093

პროფესიული განათლება

0.000

0.000

0.000

7094

უმაღლესი განათლება

0.000

0.000

0.000

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.000

0.000

0.000

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.000

0.000

0.000

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.000

0.000

0.000

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.000

0.000

0.000

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.000

0.000

0.000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.000

0.000

0.000

710

სოციალური დაცვა

320.3

518.100

374.800

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.000

0.000

0.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.000

0.000

0.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.000

0.000

0.000

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.000

0.000

0.000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

49.6

53.900

56.800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

160.5

172.000

205.500

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.000

0.000

0.000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.000

0.000

0.000

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.000

0.000

0.000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

110.2

292.200

112.500

 

სულ

9021.9

14368.300

12017.600

 

თავი IV

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და  ვალდებულებების ცვლილება

 

მუხლი 10.  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1557.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1604.6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

2249.7

0,0

0.0

    ვალუტა და დეპოზიტები

2249.7

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0.0

 

3. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1604.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

1082.3

2665.2

1604.6

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0

სესხები

1082.3

2665.2

1604.6

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0

 

მუხლი 12.  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 47.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0.0

საგარეო

0.,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

 

3. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 47.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

136.7

35.5

47.0

საშინაო

136.7

35.5

47.0

სესხები

 

 

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

0.0

0.0

 

4. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის  47.0 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო  ნაშთი 
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

442.1

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

47.0

2

ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული მოკლევადიანი სესხი

 

 

მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 14. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

  1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
  2. ინფრასტრუქტურა;
  3. განათლება;
  4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

 

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, დანამატი. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის საჭიროა:1. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 2. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 3.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა.

მიზანი

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.

 

1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა.

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არარსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შეადგენს 356 კმ, საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს ყველა. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 15-20 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს. ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია ( მათ შორის: აბაშის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში საზოგადოებრივ- საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობის, ადმინისტრაციულ შენობებში რემონტის და ქალაქ აბაშაში კვათანის უბანში არსებული შენობის სარემონტო სამუშაოები).

2.3. კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, შენარჩუნება და დასუფთავება, მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, არსებული სივრცეების მოწესრიგება, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა. 

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; სასაფლაოების მოვლა, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა ადამიანისა და სხვა ცხოველებისათვის საფრთხის (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან, მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა; ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, ასევე ხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა. აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა“.

2.4. სკვერების, ფასადების და პარკების კეთილმოწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აბაშის ცენტრში ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას სახელობის პარკის კეთილმოწყობა.

2.5. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება.

დაგეგმილია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები.

3. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველია აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად, ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.

3. საჯარო სკოლების დაფინანსება

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა (რეაბილიტაციის მიზნით); აგრეთვე საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება-პოპულარიზაცია, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.

მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

4.2 კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო გარემო შეიქმნას ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას. 

თავისუფალი თეატრალური პროექტების, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ა(ა)იპ – კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი.

4.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვისა და მომსახურების სხვადასხვა სერვისზე.

5.1. ჯანმრთელობის დაცვა

 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.

პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების იმ სამედიცინო მომსახურების წილის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და ნაწილობრივ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ.

5. ამბულატორიის მშენებლობა-რემონტი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ოფისის მშენებლობა.

5.3. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები).

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება;
  • სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;
  • დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება;
  • მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა;
  • ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა;
  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები;
  • გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი;
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა;
  • ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარების პროგრამა;
  • დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა;
  • მკვეთრად გამოხატული 1 ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა დახმარების პროგრამა;
  • ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა;
  • მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 წლის ასაკამდე) ოჯახისათვის დახმარება;
  • 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება;
  • თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა;

აღნიშნული პროგრამები განხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

 

თავი VI

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2017წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

11608,3

13107.6

6049.6

7058.0

12064.6

4283.6

7781.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107

129

0.0

129

129

0.0

129

 

ხარჯები

5437,8

5755.5

177.4

5578.1

7334.2

505.2

6829.0

 

შრომის ანაზღაურება

1449,1

1605.5

0.0

1605.5

1796.4

0.0

1796.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3584,0

7316.6

5872.2

1444.4

4683.4

3778.4

905.0

 

ვალდებულებების კლება

136.7

0.0

0.0

0.0

47.0

0.0

47.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2080,4

2278.7

0.0

2278.7

2636.0

0.0

2636.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

123

0.0

123

124

0.0

124

 

ხარჯები

2077,3

2243.2

0.0

2243.2

2576.5

0.0

2576.5

 

შრომის ანაზღაურება

1386,9

1543.1

0.0

1543.1

1742.6

0.0

1742.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

35.5

0.0

35.5

47.0

0.0

47.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

665,4

786.5

0.0

786.5

829.7

0.0

829.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

31

 

31

31

 

31

 

ხარჯები

663,8

786.5

0.0

786.5

829.7

0.0

829.7

 

შრომის ანაზღაურება

426,2

521.7

0.0

521.7

542.7

0.0

542.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1415,0

1428.9

0.0

1428.9

1723.3

0.0

1723.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

92

 

92

93

 

93

 

ხარჯები

1413,5

1428.9

0.0

1428.9

1723.3

0.0

1723.3

 

შრომის ანაზღაურება

960,7

1021.4

0.0

1021.4

1199.9

0.0

1199.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

12.5

0.0

12.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

12.5

0.0

12.5

20.0

0.0

20.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

50.8

0.0

50.8

63.0

0.0

63.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

15.3

0.0

15.3

16.0

0.0

16.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

35.5

0.0

35.5

47.0

0.0

47.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73,7

82.0

0.0

82.0

72.3

0.0

72.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

5.0

0.0

5.0

5

0.0

5

 

ხარჯები

73,7

82.0

0.0

82.0

72.3

0.0

72.3

 

შრომის ანაზღაურება

62,2

62. 4

0.0

62. 4

53.8

0.0

53.8

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

73,7

82.0

0.0

82.0

72.3

0.0

72.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

 0.0

6.0

5

 0.0

5

 

ხარჯები

73,7

82.0

0.0

82.0

72.3

0.0

72.3

 

შრომის ანაზღაურება

62,2

62. 4

0.0

62. 4

53.8

0.0

53.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4354,0

7946.6

5833.3

2113.3

5432.3

3782.5

1649.8

 

ხარჯები

805,6

965.7

177.4

788.3

1106.6

115.2

991.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3412,1

6980.9

5655.9

1325.0

4325.7

3667.3

658.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

3141,7

3129.7

2395.5

734.2

2371.2

1887.5

483.7

 

ხარჯები

125.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2970,2

3129.7

2395.5

734.2

2270.0

1786.3

483.7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

194,1

595.0

394.5

200.5

446.1

396.5

49.6

 

ხარჯები

19.5

12.0

0.0

12.0

11.4

0.0

11.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.1

583.0

394.5

188.5

434.7

396.5

38.2

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

56.4

472.6

394,5

78.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.4

457.5

394,5

63.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

56,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

76,5

122.4

0.0

122.4

446.1

396.5

49.6

 

ხარჯები

0,0

7.9

0.0

7.9

11.4

0.0

11.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,5

114.5

0.0

114.5

434.7

396.5

38.2

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

47.2

2103.7

1982.3

121.4

485.2

458.4

26.8

 

ხარჯები

0.0

177.4

177.4

0.0

14.0

14.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.2

1926.3

1804.9

121.4

471.2

444.4

26.8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

164,4

7,6

0.0

7,6

580.0

500.0

80.0

 

ხარჯები

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,9

7,6

0.0

7,6

580.0

500.0

80.0

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

806,6

2110.6

1053.4

1057.2

1529.8

540.1

989.7

 

ხარჯები

637,3

776.3

0.0

776.3

960.0

0.0

960.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.8

1334.3

1053.4

280.9

569.8

540.1

29.7

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

169.3

1339.3

1053.4

285.8

629.8

540.1

29.7

 

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.8

1334.3

1053.4

280.9

569.8

540.1

29.7

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

637,3

771.4

0.0

771.4

900.0

0.0

900.0

 

ხარჯები

637,3

771.4

0.0

771.4

900.0

0.0

900.0

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 06

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

04 00

განათლება

896,0

944.2

0.0

944.2

2035.6

390.0

1645.6

 

ხარჯები

602.8

901.5

0.0

901.5

1817.8

390.0

1427.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,4

42.7

0.0

42.7

217.8

0.0

217.8

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

895,3

927.9

0.0

927.9

1098.5

0.0

1098.5

 

ხარჯები

772,0

900.0

0.0

900.0

1098.5

0.0

1098.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,4

27.9

0.0

27.9

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.7

1.5

0.0

1.5

937.1

390.0

547.1

 

ხარჯები

0.7

1.5

0.0

1.5

719.3

390.0

329.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.8

0.0

14.8

217.8

0.0

217.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1010,0

968.3

0.0

968.3

1017.0

0.0

1017.0

 

ხარჯები

964,4

922.7

0.0

922.7

1017.0

0.0

1017.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,6

45.6

0.0

45.6

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

454,4

359.2

0.0

359.2

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

414,2

326.4

0.0

326.4

320.0

0.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,2

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

555,7

576.2

0.0

576.2

647.0

0.0

      647.0

 

ხარჯები

550,2

576.2

0.0

576.2

647.0

0.0

647.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

481,8

83.9

0.0

83.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

83.9

0.0

83.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

25,2

25.2

0.0

25.2

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

25,2

25.2

0.0

25.2

32.0

0.0

32.0

05 02 04

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0.0

441.1

0.0

441.1

585.0

0.0

585.0

 

ხარჯები

0.0

441.1

0.0

441.1

585.0

0.0

585.0

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

48,7

26.0

0.0

26.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

46,1

26.0

0.0

26.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

0.0

20.1

0.0

20.1

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

20.1

0.0

20.1

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

744,5

887.8

216.3

671.5

871.4

111.1

760.3

 

ხარჯები

744,5

640.4

0.0

640.4

744.0

0.0

744.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103,8

109.2

0.0

109.2

109.2

0.0

109.2

 

ხარჯები

103,8

109.2

0.0

109.2

109.2

0.0

109.2

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

320,5

447.7

216.3

231.4

260.0

0.0

260.0

 

ხარჯები

320,5

200.3

0.0

200.3

260.0

0.0

260.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

320,3

330.9

0.0

330.9

3 74.8

0.0

3 74.8

 

ხარჯები

320,3

330.9

0.0

330.9

3 74.8

0.0

3 74.8

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

48,1

52.8

0.0

52.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

48,1

52.8

0.0

52.8

50.0

0.0

50.0

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

47.9

25.6

0.0

25.6

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

47.9

25.6

0.0

25.6

30.0

0.0

30.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

49,6

54.5

0.0

54.5

56.8

0.0

56.8

 

ხარჯები

49,6

54.5

0.0

54.5

56.8

0.0

56.8

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

6,0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

6,0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

56,3

70.4

0.0

70.4

76.0

0.0

76.0

 

ხარჯები

56,3

70.4

0.0

70.4

76.0

0.0

76.0

06 03 06

ახალშობილთა ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება

112,4

118.6

0.0

118.6

1 40.5

0.0

1 40.5

 

ხარჯები

112,4

118.6

0.0

118.6

140,5

0.0

140,5

 

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

0

2.5

0

2.5

0.0

0

0.0

 

ხარჯები

0

2.5

0

2.5

0.0

0

0.0

06 03 07

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების  დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17.

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18.

2019 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19.

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

1. აბაშის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22.

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 24.

1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 147.0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  – 70.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 72.3 ათასი ლარი.

გ) მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,5 ათასი ლარი;

დ) გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯები – 2.2 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 25.

2019  წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი