,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/02/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/02/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.109.016303
4
04/02/2019
ვებგვერდი, 06/02/2019
190020020.35.109.016303
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2019 წლის 4 თებერვალი

ქ. მარტვილი

 

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის,,დ.ა“  ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" მე-80 მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2019, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016297) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა,ა.“, ,,ა.ბ.“ და ,,ა.გ.“ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა.ა) შემოსულობები განისაზღვროს 11931.0 ათასი ლარით;

 ა.ბ) გადასახდელები განისაზღვროს 13035.5 ათასი ლარით;“;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 3650.0 ათასი ლარი, აქედან:

ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 155.0 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 3495.0 ათასი ლარი;“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) 1-ლი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,203.4

10,389.8

3,257.3

7,132.5

11,851.0

3,495.0

8,356.0

გადასახადები

990.6

933.1

0.0

933.1

7,726.0

0.0

7,726.0

გრანტები

8,349.0

8,913.1

3,257.3

5,655.8

3,650.0

3,495.0

155.0

სხვა შემოსავლები

863.8

543.6

0.0

543.6

475.0

0.0

475.0

ხარჯები

5,684.0

6,223.2

0.0

6,223.2

6,942.2

0.0

6,942.2

შრომის ანაზღაურება

1,558.3

1,967.7

0.0

1,967.7

2,173.2

0.0

2,173.2

საქონელი და მომსახურება

857.6

658.0

0.0

658.0

750.5

0.0

750.5

პროცენტი

94.8

139.6

0.0

139.6

108.2

0.0

108.2

სუბსიდიები

2,403.0

2,556.5

0.0

2,556.5

2,978.9

0.0

2,978.9

სოციალური უზრუნველყოფა

647.1

716.5

0.0

716.5

715.8

0.0

715.8

სხვა ხარჯები

123.2

184.9

0.0

184.9

215.6

0.0

215.6

საოპერაციო სალდო

4,519.4

4,166.6

3,257.3

909.4

4,908.8

3,495.0

1,413.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,097.2

3,897.1

2,956.7

940.3

5,907.5

4,059.6

1,847.9

ზრდა

4,378.7

3,936.2

2,956.7

979.5

5,987.5

4,059.6

1,927.9

კლება

281.6

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

ზრდა

352.920

300.5

300.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

352.920

300.5

300.5

 

0.0

 

 

კლება

0.0

108.3

0.0

108.3

1,104.5

564.6

539.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

108.3

 

108.3

1,104.5

564.6

539.9

კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

105.8

0.0

105.8

საშინაო

69.3

77.3

0.0

77.3

105.8

0.0

105.8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის მარტვილის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10484.9

10429.0

3257.3

7171.7

11931.0

3495.0

8436.0

შემოსავლები

10203.4

10389.8

3257.3

7132.5

11851.0

3495.0

8356.0

არაფინანსური აქტივების კლება

281.6

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10132.0

10236.7

2956.7

7280.0

13035.5

4059.6

8975.9

ხარჯები

5684.0

6223.2

0.0

6223.2

6942.2

0.0

6942.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4378.7

3936.2

2956.7

979.5

5987.5

4059.6

1927.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

105.8

0.0

105.8

ნაშთის ცვლილება

352.9

192.3

300.5

-108.3

-1104.5

-564.6

-539.9

 

მუხლი 3. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  11851.0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,203.4

10,389.8

3,257.3

7,132.5

11,851.0

3,495.0

8,356.0

გადასახადები

990.6

933.1

0.0

933.1

7,726.0

0.0

7,726.0

გრანტები

8,349.0

8,913.1

3,257.3

5,655.8

3,650.0

3,495.0

155.0

სხვა შემოსავლები

863.8

543.6

0.0

543.6

475.0

0.0

475.0

“;

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3650.0  ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 349,0

8 913,1

3 257,3

5 655,8

3650,0

3495,0

155,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 349,0

8 913,1

3 257,3

5 655,8

3650,0

3495,0

155,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 223,9

5 655,8

0,0

5 655,8

155,0

0,0

155,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 896,7

5 500,8

0,0

5 500,8

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

155,0

155,0

0,0

155,0

155,0

0,0

155,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

172,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 125,1

3 257,3

3 257,3

0,0

3495,0

3495,0

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3 125,1

3 257,3

3 257,3

0,0

3495,0

3495,0

0,0

“;

ბ.გ) მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5907.75 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5987.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4.8

20.9

0.0

20.9

239.4

0.0

239.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4333.2

3899.5

2956.7

942.8

5748.1

4059.6

1688.5

04 00

განათლება

7.7

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

32.8

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სულ

4378.7

3936.2

2956.7

979.5

5987.5

4059.6

1927.9

 

ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

281.6

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

ძირითადი აქტივები

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

274.7

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

მიწა

274.7

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

 

მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

    ფუნქც. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,143.0   

2,436.1   

0.0   

2,436.1   

3,025.8   

0.0   

3,025.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,143.0   

2,436.1   

0.0   

2,436.1   

3,005.8   

0.0   

3,005.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,143.0   

2,436.1   

0.0   

2,436.1   

2,965.8   

0.0   

2,965.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

40.0   

0.0   

40.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

702

თავდაცვა

68.1   

73.8   

0.0   

73.8   

85.9   

0.0   

85.9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,788.6   

3,725.2   

2,878.2   

847.0   

4,832.5   

3,564.6   

1,267.9   

7045

ტრანსპორტი

3,083.9   

3,096.5   

2,790.4   

306.1   

3,674.6   

3,381.4   

293.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,083.9   

3,096.5   

2,790.4   

306.1   

3,674.6   

3,381.4   

293.2   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

704.7   

628.7   

87.8   

540.9   

1,157.9   

183.2   

974.7   

705

გარემოს დაცვა

680.9   

528.2   

0.0   

528.2   

740.6   

0.0   

740.6   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

584.1   

499.9   

0.0   

499.9   

570.0   

0.0   

570.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

96.8   

28.3   

0.0   

28.3   

170.6   

0.0   

170.6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

719.4   

457.0   

78.5   

378.4   

1,024.2   

495.0   

529.2   

7061

ბინათმშენებლობა

245.5   

242.6   

78.5   

164.0   

221.2   

0.0   

221.2   

7063

წყალმომარაგება

57.8   

4.4   

0.0   

4.4   

101.0   

0.0   

101.0   

7064

გარე განათება

182.8   

210.0   

0.0   

210.0   

202.0   

0.0   

202.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

233.4   

0.0   

0.0   

0.0   

500.0   

495.0   

5.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

442.5   

524.6   

0.0   

524.6   

496.3   

0.0   

496.3   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.9   

109.2   

0.0   

109.2   

105.0   

0.0   

105.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

357.6   

415.4   

0.0   

415.4   

391.3   

0.0   

391.3   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,001.8   

1,061.7   

0.0   

1,061.7   

1,100.9   

0.0   

1,100.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

424.2   

462.4   

0.0   

462.4   

497.9   

0.0   

497.9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

486.4   

503.0   

0.0   

503.0   

573.0   

0.0   

573.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.2   

23.8   

0.0   

23.8   

25.0   

0.0   

25.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

52.5   

51.9   

0.0   

51.9   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

22.6   

20.6   

0.0   

20.6   

5.0   

0.0   

5.0   

709

განათლება

866.7   

1,005.2   

0.0   

1,005.2   

1,228.0   

0.0   

1,228.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

846.7   

972.1   

0.0   

972.1   

1,190.0   

0.0   

1,190.0   

7092

ზოგადი განათლება

9.5   

13.6   

0.0   

13.6   

20.0   

0.0   

20.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

9.5   

13.6   

0.0   

13.6   

20.0   

0.0   

20.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

10.5   

19.5   

0.0   

19.5   

18.0   

0.0   

18.0   

710

სოციალური დაცვა

351.8   

347.7   

0.0   

347.7   

395.5   

0.0   

395.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

164.8   

163.5   

0.0   

163.5   

192.5   

0.0   

192.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

187.0   

184.2   

0.0   

184.2   

203.0   

0.0   

203.0   

 

სულ

10,062.7   

10,159.4   

2,956.7   

7,202.7   

12,929.7   

4,059.6   

8,870.1   

“;

 

ბ.დ) მე-14 და მე-15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,მუხლი 14. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
  • ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება;
  • განათლება;
  • კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

სწორედ ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

მომდევნო 2019-2022 წლებშიც მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას.

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს და მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების  ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტეის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა

მიზანი

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.

1.2 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

პროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არარსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და გამართული ფუნქციონირება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია.

პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გაზმომარაგებისა და წყალმომარაგების სამუშაოები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხოდები პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1  გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. მარტვილის მუნიციპალიტეტის შიდა გზები დაახლოებით 1000-კმ. აჭარბებს. აქედან გამომდინარე შიდა სასოფლო გზების  რეაბილიტაციასა მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისთვის  ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.

2.1.2  ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მდგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდ-ბოგირების   რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით  გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირის რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია.

2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

2.2.1 შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის რეაბილიტაცია, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეზოს კეთილმოწყობა, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია  და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

2.2.2  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდაკვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნება.

2.2.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია.

2.2.4  პარკების, სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის  მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია. 

2.2.5 საპროექტო-სახართაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05) პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა;  საპროექტო–ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები. რაც განაპირობებს ხარისხიან, კარგად შესრულებულ სამუშაოებს.

2.3 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2.3.1 საკადასტრო რუკების მომზადება  (პროგრამული კოდი 03 03)

საკადასტრო ნახაზების ელექტრონული ვერსიების  მომზადება.

2.3.2 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების მოწყობა,  ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

2.3.3 კეთილმოწყობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის დაგვა-დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, გარე განათების სერვისის მოვლა, შადრევნებისა და აუზების, წყლის სისტემების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა. ქ. მარტვილის საბაგირო გზის მომსახურება.  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეც. ტექნიკის    გრეიდერის მოვლა-შენახვა და მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულება.

2.3.4 სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დაგეგმილია საფეხბურთო მოედნების მოწყობა.

2.3.5 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 09) პროგრამის ფარგლებში მოხდება რეგიონული განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. მარტვილის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 18 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 970 ბავშვი. 2019 წელს იფუნქციონირებს 22 საბავშვო  ბაღი, აღსაზრდელთა რაოდენობა გაიზრდება 966 ბავშვამდე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს,  ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.2  საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ( რეაბილიტაციის მიზნით).

3.3  შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება (პროგრამული კოდი 04 04) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია (შშმ ბავშვთა საკვირაო სკოლის თანადაფინანსება).

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

4.1.1 სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტსკოლაში სწავლობს 385 მოსწავლე, მ.შ. 90 გოგონა და 295 ბიჭი. ფუნქციონირებს 22 ჯგუფი ჭადრაკის 3, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის 2,  ლელოს, მძლეოსნობის 2, ძალოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის 2, კრივის 2,  ტაეკვანდოს, ტანვარჯიშის, ფრენბურთის 2 და მაგიდის ჩოგბურთის ჯგუფები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კიკბოქსინგის, კრივის,  ტანვარჯშის, ძალოსნობის ჯგუფების  მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში.

4.1.2  საფეხბურთო სკოლა.  (პროგრამული კოდი 05 01 02)

საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 190 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა  დაგეგმილია რეგიონალურ შეჯიბრებში და ასევე მუნიციპალიტეტის შიდა ღონისძიებებში: სოფლებს შორის ჩემპიონატში;  საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება - დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების,  სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას,

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, და სხვა.

4.2.1 მუსიკალური სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 180-მდე მოსწავლე, მ. შ. 115 გოგო და 65 ბიჭი; ფუნქციონირებს საესტრადო განყოფილება, ფორტეპიანოს და საგუნდო განყოფილება (18 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 42 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიებები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

4.2.2  ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)  

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. (დაგეგმილია გაზეთის დაფინანსება, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა.  ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება ტელევიზიასა და რადიოში).

4.2.3 კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი აერთიანებს კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის, ბიბლიოთეკებს, კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით, ფოლკლორული ანსამბლით, გიტარის შემსწავლელი, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი, ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი ( გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეებს (სადაც სწავლობს  500 მოსწავლე). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  აღსაზრდელთა მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკუსებში. ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საეთაშორისო კონკურსებში.   აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოეტებისა და საზოგადო მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის აღსაზრდელებთან. 14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს  ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით  დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ფოლკლორული ფესტივალების, პოექტ ,,ეტალონის”, სასკოლო ოლიმპიადების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე ივნისის ბოლოს ტარდება საანგარიშო კონცერტი.

4.2.4  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გამოფენების მოწყობა, ჭყონდიდელობის და საახალწლო რონისძიებების აღნიშვნა. საეკლესიო და კულტურული ძეგლების პასპორტიზაცია. საბავშვო და სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება,

ექსპედიციების მოწყობა, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა. აგრეთვე დაგეგმილია მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაციის დასრულება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოციალური დაცვა.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)  ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა,  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა, ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1   უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სამედიცინო სადაზღვეო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება.  ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და ცე ჰეპატიტის  სკრინინგისა და ადრეული გამოვლენის პროგრამის დაფინანსება პირველად ჯანდაცვაში.

5.2.2  სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად ეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)(პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით. დევნილის გარდაცვალების შემთხვევაში თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.

5.2.3 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე თვეში 500 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტარანების მორალური და ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები. 

5.2.4  100  წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

5.2.5 უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება.  ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება. დიალეზზე მყოფი ავადმყოფების დიალიზის ცენტრში ტრანპორტირების ერთჯერადი დახმარება. პირველი ჯგუფის უსინათლოების  ერჯერადი დახმარება. უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა. აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში საწავლის საფასურის თანადაფინანსება, დახმარება გაეწევა სტუდენტებს (დედმამით ობლები, მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი ოჯახებიდან და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც მინიწებული აქვს 0-დან 65000 და 65000-ზე დაბალი ქულა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი (10 ბენეფიციარი) თითეულს -500 ლარი.

5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახების (პროგრამული კოდი 06 02 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ოჯახზე  200 ლარის ოდენობით .

5.2.7  ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ობოლი ბავშვების დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

5.2.8 ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე  შშმ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით .

5.2.9 ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ  დარჩენილთა ოჯახებს  გაეწევა ერთჯერადი დახმარება. (დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მოქმედი სოციალურ საკითხთა კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად).

5.2.10 ახალშობილთა დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  ახალშობილთა  დახმარება თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 250 ლარს.

 

მუხლი 15. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

10,132.0

10,236.7

2,956.7

7,280.0

13,035.5

4,059.6

8,975.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152.0

170.0

0.0

170.0

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

5,684.0

6,223.2

0.0

6,223.2

6,942.2

0.0

6,942.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,558.3

1,967.7

0.0

1,967.7

2,173.2

0.0

2,173.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,378.7

3,936.2

2,956.7

979.5

5,987.5

4,059.6

1,927.9

 

ვალდებულებების კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

105.8

0.0

105.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,143.0

2,436.1

0.0

2,436.1

3,239.8

0.0

3,239.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

164.0

0.0

164.0

164.0

0.0

164.0

 

ხარჯები

2,138.2

2,415.2

0.0

2,415.2

2,894.6

0.0

2,894.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,508.1

1,909.8

0.0

1,909.8

2,106.1

0.0

2,106.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

20.9

0.0

20.9

239.4

0.0

239.4

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

105.8

0.0

105.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

716.9

841.0

0.0

841.0

917.4

0.0

917.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

40.0

 

40.0

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

716.9

841.0

0.0

841.0

895.4

0.0

895.4

 

შრომის ანაზღაურება

489.3

652.8

0.0

652.8

694.6

0.0

694.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

22.0

0.0

22.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,426.1

1,595.0

0.0

1,595.0

2,048.4

0.0

2,048.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

124.0

 

124.0

124.0

 

124.0

 

ხარჯები

1,421.3

1,574.2

0.0

1,574.2

1,831.0

0.0

1,831.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,018.8

1,257.0

0.0

1,257.0

1,411.5

0.0

1,411.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

20.9

0.0

20.9

217.4

0.0

217.4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

01 05

მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების  ხარჯები

0.000

0.0

0.0

0.0

214.0

0.0

214.0

 

ხარჯები

0.000

0.0

0.0

0.0

108.2

0.0

108.2

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

105.8

0.0

105.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

68.1

73.8

0.0

73.8

85.9

0.0

85.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

68.1

73.8

0.0

73.8

85.9

0.0

85.9

 

შრომის ანაზღაურება

50.2

57.9

0.0

57.9

67.1

0.0

67.1

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

68.1

73.8

0.0

73.8

85.9

0.0

85.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

68.1

73.8

0.0

73.8

85.9

0.0

85.9

 

შრომის ანაზღაურება

50.2

57.9

0.0

57.9

67.1

0.0

67.1

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,258.1

4,787.7

2,956.7

1,831.0

6,489.1

4,059.6

2,429.5

 

ხარჯები

855.6

810.8

0.0

810.8

741.0

0.0

741.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,333.2

3,899.5

2,956.7

942.8

5,748.1

4,059.6

1,688.5

 

ვალდებულებების კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

3,083.9

3,096.5

2,790.4

306.1

3,674.6

3,381.4

293.2

 

ხარჯები

3.0

5.2

0.0

5.2

11.0

0.0

11.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,080.9

3,091.3

2,790.4

300.9

3,663.6

3,381.4

282.2

03 01 01

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,052.9

3,005.0

2,790.4

214.6

3,506.7

3,381.4

125.3

 

ხარჯები

3.0

5.2

0.0

5.2

11.0

0.0

11.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,050.0

2,999.8

2,790.4

209.4

3,495.7

3,381.4

114.3

03 01 02

 ხიდ-ბოგირები ს მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

31.0

91.5

0.0

91.5

167.9

0.0

167.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.0

91.5

0.0

91.5

167.9

0.0

167.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

638.0

670.4

84.8

585.6

1,042.5

0.0

1,042.5

 

ხარჯები

179.8

161.2

0.0

161.2

155.0

0.0

155.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.3

509.2

84.8

424.4

887.5

0.0

887.5

03 02 01

შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია

245.5

242.6

78.5

164.0

221.2

0.0

221.2

 

ხარჯები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.5

242.6

78.5

164.0

221.2

0.0

221.2

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

182.8

210.0

0.0

210.0

202.0

0.0

202.0

 

ხარჯები

170.8

158.6

0.0

158.6

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

51.4

0.0

51.4

52.0

0.0

52.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

57.8

4.4

0.0

4.4

101.0

0.0

101.0

 

ხარჯები

3.5

2.2

0.0

2.2

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.3

2.2

0.0

2.2

96.0

0.0

96.0

03 02 04

პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის  მოწყობა

91.4

32.1

0.0

32.1

21.7

0.0

21.7

 

ხარჯები

3.4

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.9

31.8

0.0

31.8

21.7

0.0

21.7

03 02 05

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები

42.8

179.4

6.2

173.2

471.6

0.0

471.6

 

ხარჯები

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.8

179.3

6.2

173.0

471.6

0.0

471.6

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

17.9

1.9

0.0

1.9

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

1.9

0.0

1.9

25.0

0.0

25.0

03 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

03 04

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

96.8

28.3

0.0

28.3

170.6

0.0

170.6

 

ხარჯები

0.0

10.5

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

17.8

0.0

17.8

170.6

0.0

170.6

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

233.4

0.0

0.0

0.0

495.0

495.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.4

0.0

0.0

0.0

495.0

495.0

0.0

03 06

კეთილმოწყობის ცენტრი

584.1

499.9

0.0

499.9

570.0

0.0

570.0

 

ხარჯები

578.1

493.2

0.0

493.2

570.0

0.0

570.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

03 07

სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

4.3

0.0

4.3

139.7

0.0

139.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.3

0.0

4.3

139.7

0.0

139.7

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები

95.5

120.0

81.5

38.5

196.6

183.2

13.4

 

ხარჯები

0.000

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.5

118.8

81.5

37.3

196.6

183.2

13.4

03 09

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება

145.5

151.3

0.0

151.3

195.1

0.0

195.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.5

151.3

0.0

151.3

195.1

0.0

195.1

03 10

მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტების  თანადაფინანსება

381.1

216.9

0.0

216.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

94.8

139.6

0.0

139.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

866.7

1,005.2

0.0

1,005.2

1,228.0

0.0

1,228.0

 

ხარჯები

859.0

996.5

0.0

996.5

1,228.0

0.0

1,228.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

846.7

972.1

0.0

972.1

1,190.0

0.0

1,190.0

 

ხარჯები

839.0

963.4

0.0

963.4

1,190.0

0.0

1,190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

9.5

13.6

0.0

13.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

9.5

13.6

0.0

13.6

20.0

0.0

20.0

04 04

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინანსება

10.5

19.5

0.0

19.5

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

10.5

19.5

0.0

19.5

18.0

0.0

18.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,001.8

1,061.7

0.0

1,061.7

1,100.9

0.0

1,100.9

 

ხარჯები

969.0

1,054.6

0.0

1,054.6

1,100.9

0.0

1,100.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

424.2

462.4

0.0

462.4

497.9

0.0

497.9

 

ხარჯები

411.4

458.6

0.0

458.6

497.9

0.0

497.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტული სკოლა

199.4

199.7

0.0

199.7

217.9

0.0

217.9

 

ხარჯები

199.4

199.0

0.0

199.0

217.9

0.0

217.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

05 01 02

საფეხბურთო სკოლა

224.8

262.7

0.0

262.7

280.0

0.0

280.0

 

ხარჯები

212.0

259.7

0.0

259.7

280.0

0.0

280.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

525.2

547.4

0.0

547.4

603.0

0.0

603.0

 

ხარჯები

505.1

544.0

0.0

544.0

603.0

0.0

603.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

88.7

112.9

0.0

112.9

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

87.6

112.9

0.0

112.9

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

22.6

20.6

0.0

20.6

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

22.6

20.6

0.0

20.6

5.0

0.0

5.0

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.2

23.8

0.0

23.8

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

16.2

23.8

0.0

23.8

25.0

0.0

25.0

05 02 05

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

258.8

257.2

0.0

257.2

318.0

0.0

318.0

 

ხარჯები

255.2

257.2

0.0

257.2

318.0

0.0

318.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

138.9

132.9

0.0

132.9

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

123.6

129.6

0.0

129.6

145.0

0.0

145.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15.0

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

37.5

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37.5

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

794.3

872.3

0.0

872.3

891.8

0.0

891.8

 

ხარჯები

794.1

872.3

0.0

872.3

891.8

0.0

891.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.9

109.2

0.0

109.2

105.0

0.0

105.0

 

ხარჯები

84.7

109.2

0.0

109.2

105.0

0.0

105.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

709.4

763.1

0.0

763.1

786.8

0.0

786.8

 

ხარჯები

709.4

763.1

0.0

763.1

786.8

0.0

786.8

06 02 01

უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება

357.6

415.4

0.0

415.4

391.3

0.0

391.3

 

ხარჯები

357.6

415.4

0.0

415.4

391.3

0.0

391.3

06 02 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)

6.8

4.7

0.0

4.7

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

6.8

4.7

0.0

4.7

7.0

0.0

7.0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

8.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 04

100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

2.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

2.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

06 02 05

უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება

113.9

118.3

0.0

118.3

105.0

0.0

105.0

 

ხარჯები

113.9

118.3

0.0

118.3

105.0

0.0

105.0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)

10.6

10.0

0.0

10.0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

10.6

10.0

0.0

10.0

11.0

0.0

11.0

06 02 07

 ობოლი ბავშვების დახმარება

43.6

44.1

0.0

44.1

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

43.6

44.1

0.0

44.1

45.0

0.0

45.0

06 02 08

 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

22.4

23.4

0.0

23.4

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

22.4

23.4

0.0

23.4

24.0

0.0

24.0

06 02 09

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება

55.6

50.2

0.0

50.2

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

55.6

50.2

0.0

50.2

80.0

0.0

80.0

06 02 10

ახალშობილთა დახმარება

88.2

86.0

0.0

86.0

112.5

0.0

112.5

 

ხარჯები

88.2

86.0

0.0

86.0

112.5

0.0

112.5

“. 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გაბისონია