„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/02/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/02/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.141.016278
3
04/02/2019
ვებგვერდი, 06/02/2019
190020020.35.141.016278
„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №3

2019 წლის 4 თებერვალი

ქ. ახალქალაქი

 

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 18 დეკემბრის  №49 დადგენილებაში      ცვლილების შეტანის   თაობაზე

 


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დაადგინა:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 18 დეკემბრის  №49 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/12/2018,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.141.016274)  შეტანილი  შემდეგი ცვლილება:

1.დადგენილების 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. დამტკიცდეს  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები  9080000 (ცხრა მილიონ ოთხმოცი ათას) ლარის ოდენობით  და ხარჯების მიხედვით 10573483  (ათი მილიონ ხუთას სამოცდაცამეტი ათას ოთხას ოთხმოცდასამი) ლარის ოდენობით,  გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 2369523 (ორი მილიონ სამას სამოცდაცხრა ათას ხუთას ოცდასამი) ლარს დანართის შესაბამისად“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაირი ირიციან



დანართი №1
თავი I

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

11723,1

3205,1

8518,1

17447,9

3167,7

14280,2

8970,0

0,0

8970,0

გადასახადები

6970,0

0,0

6970,0

7625,3

0,0

7625,3

7500,0

0,0

7500,0

გრანტები

3420,1

3205,1

215,0

3382,7

3167,7

215,0

215,0

0,0

215,0

სხვა შემოსავლები

1333,0

0,0

1333,0

6439,9

0,0

6439,9

1255,0

0,0

1255,0

ხარჯები

7883,1

0,2

7882,9

6754,5

0,2

6754,3

7706.8

0,0

7706.8

შრომის ანაზღაურება

1989,6

0,0

1989,6

1902,2

0,0

1902,2

2159,0

0,0

2159,0

საქონელი და მომსახურება

1029,2

0,0

1029,2

750,6

0,0

750,6

1044,1

0,0

1044,1

პროცენტი

112,6

0,0

112,6

111,9

0,0

111,9

57,3

0,0

57,3

სუბსიდიები

3124,1

0,0

3124,1

2895,5

0,0

2895,5

3226,7

0,0

3226,7

გრანტები

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

55,0

0,0

55,0

სოციალური უზრუნველყოფა

790,2

0,0

790,2

688,5

0,0

688,5

673,0

0,0

673,0

სხვა ხარჯები

797,4

0,2

797,2

365,8

0,2

365,6

491,7

0,0

491.7

 საოპერაციო სალდო

3840,0

3204,9

635,1

10693,4

3167,5

7525,9

1263,2

0,0

1263,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

8195,4

 

3347,8

 

4847,6

6654,6

2757,7

3896,9

2568,7

 

552,7

2016,0

ზრდა

8305,4

3347,8

4957,6

6713,8

2757,7

3956,1

2678,7

552,7

2126,0

კლება

110,0

0,0

110,0

59,2

0,0

59,2

110,0

0,0

110,0

მთლიანი სალდო

-4355,4

-142,9

-4212,5

4038,8

409,8

3629,0

-1305,5

-552,7

-752,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

-4531,1

 

-142,9

 

-4388,2

3863,1

409,8

3453,3

-1493,5

 

-552,7

-940,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

3863,1

409,8

3453,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0,0

0,0

3863,1

409,8

3453,3

0,0

0,0

0,0

კლება

4531,1

142,9

4388,2

0,0

0,0

0,0

1493,5

552,7

940,8

ვალუტა და დეპოზიტი

4531,1

142,9

4388,2

0,0

0,0

0,0

1493,5

552,7

940,8

ვალდებულების ცვლილება

  -175,7

0,0

-175,7

-175,7

0,0 

-175,7

-188,0

0,0

-188,0

      კლება

175,0

    0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

188,0

0,0

188,0

               საშინაო

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

188,0

0,0

188,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

11833,1

3205,1

8628,0

17507,1

3167,7

14339,4

9080,0

0,0

9080,0

შემოსავლები

11723,1

3205,1

8518,0

17447,9

3167,7

14280,2

8970,0

0,0

8970,0

არაფინანსური აქტივების კლება

 

110,0

 

0,0

 

110,0

59,2

0,0

59,2

110,0

0,0

110,0

     გადასახდელები

16244,6

3348,0

12896,6

13644,0

2757,9

10886,1

10573,5

552,7

10020,8

ხარჯები

7727,2

0,0

7727,2

6754,5

0,2

   6754,3

7706,8

0,0

7706,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8341,7

3348,0

4993,7

6713,8

2757,7

3956,1

2678,7

552,7

2126,0

ვალდებულების კლება

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

188,0

0,0

188,0

ნაშთის ცვლილება

4411,5

142,9

4268,6

3863,1

409,1

3453,3

1538,8

552,7

940,8

 


მუხლი 3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8970,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

11723,1

3205,1

8518,0

17447,9

3167,7

14280,2

8970,0

0,0

8970,0

გადასახადები

6970,0

0,0

6970,0

7625,3

0,0

7625,3

7500,0

0,0

7500,0

გრანტები

3420,1

3205,1

215,0

3382,7

3167,7

215,0

215,0

0,0

215,0

სხვა შემოსავლები

1333,0

0,0

1333,0

6439,9

0,0

6439,9

1255,0

0,0

1255,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

გადასახადები

6970,0

0,0

6970,0

7625,3

0,0

7625,3

7500,0

0,0

7500,0

საშემოსავლო გადასახადი

520,0

0,0

520,0

578,9

0,0 

578,9

0,0

0,0 

0,0

დღგ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

0,0

650,0

ქონების გადასახადი

6450,0

0,0

6450,0

7046,4

0,0

7046,4

6850,0

0,0

6850,0

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)      

 

6280,0

 

0,0

 

6280,0

6746,1

 0,0

6746,1

6680,0

0,0 

6680,0

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,0

0,0

3,0

2,5

 0,0

2,5

3,0

 0,0

3,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,0

0,0

2,0

3,4

0,0

3,4

2,0

0,0

2,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                             

 

82,0

 

0,0

 

82,0

95,6

0,0

95,6

82,0

0,0

82,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

83,0

 

0,0

 

83,0

198,8

0,0

198,8

83,0

0,0

83,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  215,0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

გრანტები

3420,1

3205,1

215,0

3382,7

3167,7

215,0

215,0

0,0

215,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

3420,1

 

3205,1

 

215,0

3382,7

3167,7

215,0

215,0

0,0

215,0

   ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

 

215,0

 

0,0

 

215,0

215,0

0,0

215,0

215,0

0,0

215,0

    გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

 

215,0

 

 

0,0

 

 

215,0

215,0

0,0

215,0

215,0

0,0

215,0

   ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

3205,1

 

3205,1

 

0,0

3167,7

3167,7

0,0

 

0,0

 

0,0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

3205,1

 

3205,1

 

0,0

3167,7

3167,7

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

სოფლის მხადრაჭერის პროგრამა

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0 

 0,0

 


მუხლი 6.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1255,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წლის გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

სხვა შემოსავლები

1333,0

0,0

1333,0

6439,9

0,0

6439,9

1255,0

0,0

1255,0

  შემოსავლები საკუთრებიდან

670,0

0,0

670,0

816,8

0,0

816,8

492,0

0,0

492,0

    პროცენტები

500,0

0,0

500,0

594,8

 0,0

594,8

300,0

0,0

300,0

    რენტა

170,0

0,0

170,0

222,0

0,0

222,0

192,0

0,0

192,0

       მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                 

 

60,0

 

0,0

 

60,0

97,0

0,0

97,0

82,0

0,0

82,0

       შემოსავალი მიწის იჯარიდან  და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

110,0

 

 

0,0

 

 

110,0

125,0

 0,0

125,0

110,0

 0,0

110,0

   საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 

463,0

 

0,0

 

463,0

784,4

0,0

784,4

513,0

0,0

513,0

      ადმინისტრაციული  მოსაკრებლები და გადასახდელები

 

 

443,0

 

 

0,0

 

 

443,0

758,8

0,0

758,8

493,0

0,0

493,0

        სანებართვო მოსაკრებელი

6,0

0,0

6,0

4,7

 0,0

4,7

6,0

0,0

6,0

        სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

7,0

 

 

0,0

 

 

7,0

8,4

0,0

8,4

7,0

0,0

7,0

        სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

400,0

 

0,0

 

400,0

693,5

0,0

639,5

450,0

 0,0

450,0

       ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 

 

30,0

 

 

0,0

 

 

30,0

44,1

 0,0

44,1

30,0

0,0

30,0

        სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

0,0

 

0,0

 

0,0

8,1

0,0

8,1

0,0

0,0

0,0

  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი  და მომსახურება

 

20,0

 

    0,0

 

20,0

25,6

0,0

25,6

20,0

0,0

20,0

       შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

20,0

 

0,0

 

20,0

10,3

0,0

10,3

20,0

0,0

20,0

   ჯარიმები, სანქციები და საურავები

 

200,0

 

0,0

 

200,0

280,5

0,0

280,5

250,0

0,0

250,0

   შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

4558,2

0,0

4558,2

0,0

 0,0

0,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7706,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის   ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

ხარჯები

7883,1

0,2

7882,9

6754,5

0,2

6754,3

7706,8

0,0

7706,8

  შრომის ანაზღაურება

1989,6

0,0

1989,6

1902,2

0,0

1902,2

2159,0

0,0

2159,0

  საქონელი და მომსახურება

1029,2

0,0

1029,2

750,6

0,0

750,6

1044,1

0,0

1044,1

  პროცენტი

112,6

0,0

112,6

111,9

0,0

111,9

57,3

0,0

57,3

  სუბსიდიები

3124,1

0,0

3124,1

2895,5

0,0

2895,5

3226,7

0,0

3226,7

  გრანტები

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

55,0

0,0

55,0

  სოციალური უზრუნველყოფა

790,2

0,0

790,2

688,5

0,0

688,5

673,0

0,0

673,0

  სხვა ხარჯები

797,2

0,0

797,2

365,8

0,2

365,6

491,7

0,0

491,7

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2568,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2678,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის გეგმა

2018 წლის   ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

8305,4

6713,8

2678,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

131,2

94,2

23,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7641,8

6409,5

2101,5

04 00

განათლება

526,4

204,2

553,5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 110,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის გეგმა

2018 წლის   ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

110,0

59,2

110,0

   ძირითადი აქტივები

30,0

3,1

30,0

    არაწარმოებული აქტივები

80,0

56,1

80,0

        მიწა

80,0

56,1

80,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნკციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2018 წლის  ფაქტი

2019 წელი გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2904,2

2630,7

2973,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

2781,6

2518,8

2914,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა

 

2754,7

2518,8

2764,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

26,9

0,0

150,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმჭიფო მომსახურებაში

122,6

111,9

59,3   

702

თავდაცვა

96,3

89,5   

102,4

704

ეკონომიკის საქმიანიბა

7658,4

6151,9

1944,2

7045

ტრანსპორტი

5928,0

5006,1

990,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5928,0

5006,1   

990,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  ეკონომიკურ საქმიანიბაში

1710,4

1145,8

954,2

705

გარემოს დაცვა

847,0

704,8   

734,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

847,0

704,8

734,8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

928,3

669,2   

841,8

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

683,4

463,1   

684,2   

7064

გარე განათება

105,0

103,3

120,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

139,9

102,8   

37,1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

164,0

163,2   

163,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

164,0

163,2

163,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1267,4

1236,0   

1338,9

7081

მომსახურება დასვენების და სპორტის სფეროში

 

702,0

682,6   

703,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

 

550,4

540,1   

620,0

7083

ტელერადიომაუწღებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

15,0

13,3   

15,0   

709

განათლება

1510,6

1112,4

1613,5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

984,2

908,2   

1064,6

7092

ზოგადი განათლება

526,4

204,2

548,9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

526,4

204,2   

548,9

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0   

0,0

710

სოციალური დაცვა

812,3

710,6

673,0   

7101

ავადმყოფთა და შეხრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,0

6,0

6,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,0

6,0

6,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვის სოციალური დაცვა

395,0

378,5   

340,0  

7106

საცხოვრებელი  უზრუნველყოფა

82,1

50,3

60,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

329,2

275,8  

267,0   

 

სულ

16188,5

13468,3   

10385,5

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -1350,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1538,8  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1538,8 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -188,0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150,0  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105,6   ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  102,4  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის   7,0  ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
02. 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე, საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეში მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის კოორდინაცია. თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოცემული სამუშაოების შესრულება.

03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა, ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება.

 მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობას შეექმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურული გარემო, რაც უზრუნველყოფს მათ კომფორტს.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამა გულისხმობს როგორც ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციას და მოვლა-შენახვას, აგრეთვე, სასოფლო გზების რემონტსაც.

რეაბილიტაციის შემდგომ ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.

 

03.01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.

  • ქ. ახალქალაქში ქუჩების დახაზვის სამუშაოები და საგზაო ნიშნების (N 3.1 – 5ც; N27– 4ც; N 3.18.1 – 3 ც; N 3.18.2 – 3ც; N2.4 – 2ც) დაყენება
  • საგზაო ნიშნების დაყენება და ბარიერების მოწყობა
  • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლების გზების გაწმენდა თოვლისაგან
  • სოფ. კუმურდოს საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება
  • ქ. ახალქალაქის ქუჩების დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის შეკეთება
  • ყოფილი მე-15 სამხედრო ქალაქის მრავალბინიანი სახლების ეზოების მოასფალტება
  •  სოფ.ვაჩიანის საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის და საცალფეხო ბილიკის მოასფალტება.

რეაბილიტაციის შემდგომ ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.

03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

03 02 02 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია

წყალმომარაგების პრობლემა მნიშვნელოვანი საკითხია ყველასათვის. ჩატარდება სარეაბაილიტაციო სამუშაოები

  • სოფ. ხორენია-სასმელი წყლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
  • სოფ. ვარევანის სასმელი წყლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
  • სოფ. ტრკნაში სასმელი წყლის ახალი წყალსადენის გაყვანა და რეზერვუარის მოწყობა
  • ალათუმანის სასმელი წყლის ახალი წყალსადენის გაყვანა

მოსახლოდნელი შედეგი: მოსახლეობა სადღეღამისოდ უზუნველყოფილი იქნება წყლით, რომელიც დადებითად აისახება მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე.

03 02 04 გარე განათების მოწყობა და ექსპლოატაცია

 2019 წელს ახალქალაქის ქუჩებზე დაგეგმილია გარე განათების ლამპიონების დადგმა უფრო მეტ ადგილას. ელ .ენერგიის მომსახურების ხარჯი.

მოსალოდნელი შედეგი: კეთილმოწყობილი ქუჩა ქალაქის სახეა. დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

03. 02 05 ახალქალაქის სერვისცენტრი

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ახალქალაქის სერვისცენტრი, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობას და ტერიტორიის გამწვანებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავებას, გარე განათების მომსახურებას, მყარი ნარჩენების შეგროვებას და გატანას, მუნიციპალური გზების კეთილმოწყობას, ზამთრის პერიოდში ქალაქის ქუჩების, ტროტუარებისა და მრავალსართულიანი შენობის სახურავების, მათის ეზოების გაწმენდას თოვლისა და ყინულისაგან, მუნიციპალიტეტის წრალმომარაგებისა და სარწყავი სისტემების მომსახურებას.

 მოსალოდნელი შედეგი: სუფთა და კეთილმოწყობილი ქუჩა ქალაქის სახეა. ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

 03 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილმოწყობის უზრუნველყოფა:

  • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება.
  • სხვადასხვა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
  • მშენებლობის ზედამხედველობის მომსახურება
  • სოფ. აზავრეთის რიტუალების სახლში ელ. ენერგიის გაყვანა
  • 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკულად დაღუპულთა მემორიალის მოწყობა
  • სოფ. იხტილას, მერენიის,არაგვის, ხანდოს რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია
  •  სოფ. ბეჯანოს სასოფლო კლუბის რეაბილიტაცია
  • სოფ. ბარალეთის იუსტიციის სახლის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანია აღნიშნული კეთილმოწყობის ღონისძიებები

04 00 განათლება

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

04 01 სკოლამდელი განათლება

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღის გაერთიანება, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050 მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა, აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

  • სოფ. კუმურდოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
  • სოფ. ჩუნჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
  • ტატო“ სოფ. კულიკამში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

საბოლოო შედეგი: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.

05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ გამოავლინონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობები.

საბოლოო შედეგი: კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტული და რელიგიური განვითარების გაუმჯობესება და ხელშეწყობა.

04. 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება
  • საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 90 -მდე მოსწავლე;
  • სპორტული სკოლა; სადაც ირიცხება 180 -მდე სპორტსმენი;
  • სპორტ კომპლექსი;სადაც 465 -მდე სპორტსმენია;
  • საცურაო აუზი- სადაც 60-მდე მოსწავლეა;

05.  01 01 სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება

დაფინანსებული იქნება სხვადასხვა სპორტული პირველობები, აგრეთვე, სხვა ჩატარებული ღონისძიებები. თანხები გამოყოფილი იქნება აგრეთვე დიპლომებისა და მედლების შესაძენად,რათა გამარჯვებული სპორტსმენები შესაბამისად დაჯილდოვდნენ. ჩატარებული იქნება შემდეგი ღონისძიებები:

  • სასკოლო სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
  • საზაფხულო საბავშვო ბანაკის „ტაშვანკა“- ს ორგანიზება.
  • ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბ „ტაო“-ში, გაწევრიანებისათვის

05 01 02 სპორტული სკოლა

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპორტული სკოლა, სადაც ირიცხება 180-მდე სპორტსმენი; ჰყავს ფეხბურთის გუნდი „აბული“ რომელიც მონაწილეობს საქართველოს ჩემპიონატში ფეხბურთში. სკოლაში ფუნქციონირებს 7 სახეობა: ჭაბუკთა ფეხბურთი და მინი ფეხბურთი, ფრენბურთი, კარატე, რაგბი, მაგდის ჩოგბურთი, თავისუფალი სტილის ჭიდაობა. ხელს უწყობს მათი სპორტული ცხოვრების მომავალ განვითარებას და აგრეთვე მათ ჯანმრთელობას. სკოლა ჩაატარებს მუნიციპალიტეტის პირველობა ფეხბურთში, ფრენბურთში, კარატეში, რაგბში, მაგდის ჩოგბურთში, თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში.

05 01 03 საჭადრაკო სკოლა

ფინანსდება საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 90-მდე მოსწავლე, ისინი ეუფლებიან ჭადრაკს სრულყოფილად და იღებენ სხვადასხვა პირველობებში მონაწილეობას. სკოლა ჩაატარებს მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში.

05 01 04 სპორტ კომპლექსი

 სპორტ კომპლექსში დადის 465-მდე სპორტსმენი, სადაც გადიან წვრთნებს, სპორტის შემდეგ სახეობებში: კრივი, კინგბოქსი, კარატე, სათხილამურო სპორტი. მონაწილეობენ შეჯიბრებეში რაც ხშირად გამარჯვებით მთავრდება. სპორტკომპლექსი ჩაატარებს მუნიციპალიტეტის პირველობა სათხულამურო შეჯიბრში „ჯავახეთის ზამთარი“ პირველობა „არმპრესლინგ“-ში პირველობა კრივში

05 01 05 საცურაო აუზი

 ახალქალაქის დახურული საცურაო აუზზე დადის 60-მდე სხვადასხვა ასაკისა და რაოდენობის როგორც მოსწავლეები ასევე მოქალაქეები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი სპორტის სახეობის ჩამოყალიბებას. საცურაო ჩაატარებს მუნიციპალიტეტის პირველობა.

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება;

  • ბიბლიოთეკები
  • კლუბები
  • სახელოვნებო სკოლები
  • მუსიკალური სკოლა
  • მუზეუმი
  • აშუღის სკოლა
  • მომავლის სახლი.

05 02 01კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსდება ისეთი მასობრივ-ტრადიციული დღესასწაული, როგორიცაა: ქალაქის დღე, „ჯივანი“. ფესტივალები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ თვითნასწავლი მხატვრები და სხვა შემოქმედებითი ადამიანები. 

05 02 02 ბიბლიოთეკები

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბიბლიოთეკები და საბიბლიოთეკო გაერთიანებები.

შედეგი: მომხმარებელთა სრული უზრუნველყოფა წიგნებითა და შესაბამისი ინფორმაციით.

05 02 03 კლუბები

კლუბებში ერთიანდება ანსამბლი „ჯავახკი“, ქართული ანსამბლი „მურჯი“, სახელმწიფო ინსტრუმენტალური ანსამბლი, თოჯინების თეატრი, საბავშვო თეატრი, საესტრადო ანსამბლი. კლუბური გაერთიანებები აგრეთვე არსებობს მუნიციპალიტეტის 30 სოფელში, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობას, ბავშვებს, შეისწავლონ და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ღონისძიებებში.

05 02 04 სამხატვრო სკოლა

სამხატვრო სკოლაში 35-მდე მოსწავლე სწავლობს ხატვას, ძერწვას, კერვას, ქარგვას და სხვა მრავალ სახელოვნებო დარგს.

05 02 04 მუსიკალური სკოლა

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 160 მოსწავლე, სადაც იღებენ სრულყოფილ მუსიკალურ განათლებას, მონაწილეობენ სხვადასხვა კონცერტებსა და საერთაშორისო ფესტივალებში.

0502 05 მუზეუმი

ახალქალაქის მუზეუმში ინახება ძველი ისტორიული შემოქმედებითი ნივთები, მუზეუმს ჰყავს დამთვალიერებელი, რაც მოსახლეობას ხელს უწყობს კარგად გაეცნონ ისტორიას.

05 02 06 აშუღის სკოლა

სკოლაში სწავლობს 30-მდე მოსწავლე, რომლებიც შეისწავლიან სიმღერასა და სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას. მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას ფესტივალებში და აწყობენ კონცერტებს.

 05 02 07 მომავლის სახლი

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მომავლის სახლი, რომელშიც შექმნილია სხვადასხავა შემოქმედებითი ჯგუფები. სადაც ირიცხება 110 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მომავლის სახლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მათ შორის მასწავლებლების ხელფასებსა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

საბოლოო შედეგი: ბავშვების განვითარება ხელოვნების დარგში.

05 03 საინფორმაციო პროგრამა.

ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები. რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს. იყვნენ სრულად ინფორმირებულები ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით.

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებისაგან.

06 01 ჯანდაცვის პროგრამები

პროგრამაში ერთიანდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება და ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები.

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია, დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის, ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების გავლენის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა)

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში შხამიანი ცხოველების, ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

საბოლოო შედეგი: ღონისძიებათა ხარისხიანი და დროული ჩატარება გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.

06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

06 02 01 ექსტრემალური შემთხვევბის, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს რაიონის შეჭირვებულ მოსახლეობას, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯების, სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად. აღნიშნული დახმარებები გაიცემა სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, ამ პროგრამით სარგებლობენ ასევე შშმ პირები ინვალიდის ეტლზე, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირები, ჰემოდიალიზის კურსზე მყოფი პირები, ასევე ის პირები რომლებიც დაავადებულები არიან ისეთი დაავადებებით როგორიცაა სისხლის გათეთრება, ღვიძლის დაშლა (ბოლო სტადია), ტუბერკულიოზი, ინფექციური დაავადებების მქონე და გონებრივად ჩამორჩენილი შშმ პირები, ხანგრძლივად წოლით რეჟიმში მყოფი ავადმყოფები.(1500 ლარამდე).

მოსალოდნელი შედეგები: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

06 02 02 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 750 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეთა სოცილაურ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

06 02 03 ახალშობილთა დახმარება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარება, ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში. თითოეულ ახალშობილზე, მის მშობლებს მუნიციპალიტეტი გადასცემს 250 ლარს.

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება .

06 02 04 სოციალურად დაუცველი, შშმ და რეპრესირებული პირების, ობოლი ბავშვების, მარტოხელების, ოჯახების ორი ან მეტი პენსიონერით, დევნილების, მრავალშვილიანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახების, ასევე პროგრამით სარგებლობენ: მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რეპრესირებულები, დევნილები, დედით და მამით ობოლი ბავშვები, ახალდაქორწინებული უმუშევარი წყვილები, უსახლკარო პირები, შშმ პირები ინვალიდის ეტლზე, შშმ ბავშვები 18 წლამდე, მარტოხელა პირები, ორი ან მეტი პენსიონერი ოჯახში, ქიმიო-თერაპიის, დიალიზის კურსზე მყოფი პირები, 100 წელს გადაცილებული პირები. დახმარება შეადგენს 100-დან -1500 ლარს.

მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, მარტოხელა პენსიონრების ასევე ლტოლვილთა და რეპრესირებულთა სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

06 02 05 საბინაო - საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის დახმარება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად, სახლის დაზიანების, საცხოვრებლად გამოუსადეგარ, ავარიულ სახლში/ბინაში ცხოვრების შემთხვევაში, კომისიის მიერ დაგენილი თანხის ოდენობით (1500 ლარამდე).

მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

06 02 06 მრავალშვილიანი ოჯახებიდან, შშმ , ობოლ და სოციალურად დაუცველ ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, ობოლი, მარჩენალდაკარგული (23 წლამდე) და მრავალშვილიანი (4 და მეტი ბავშვი 23 წლის ასაკამდე) ოჯახებდან ბავშვების ფასიანი სწავლების დაფინანსება, თითოეულ ბავშვზე 1000 ლარამდე . მოსალოდნელი შედეგი: იმ ბავშვთა ფასიანი სწავლების უზრუნველყოფა, რომელთა მშობლებსაც სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება არ აქვთ.

06 02 07 ომში მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილეთა და სამხედრო ძალების ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა. ბენეფიტის ოდენობა 400 ლარი, ხოლო უსახლკარო პირთათვის 1000 ლარამდე.

მოსალოდნელი შედეგი: ომის გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების მდგომარეობის შემსუბუქება.

06 02 09   9 მაისის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: გვირგვინებით შემკობის ღონისძიების ხარჯების დაფარვა (500 ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ მეომართათვის პატივის მიგება.

06 02 10 ფინანსური დახმარება მედიკამენტებისათვის

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანური დახმარების გაწევა მედიკამენტებისათვის, გლუკომეტრისათვის, სასმენი აპარატებისთვის სოციალურად დაუცველ პირებზე, შშმ პირებზე ინვალიდის ეტლზე, შშმ ბავშვებსა და შშმ პირებზე, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებს.(1000 ლარამდე).

მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი პირებისა და შშმ პირთა აუცილებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 


განსაკუთრებულ შემთხვევებში შესაძლებელია გამოყოფილ იქნეს დახმარება ყველა მუხლით მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი კომისის გადაწღვეტილების საფუძველზე, იმ პირების მიმართ, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფების მოთხოვნებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2018 წლის ფაქტი

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2019 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

16364,2

3348,0

13016,2

13644,0

2757,9

10886,1

10573,5

552,7

10020,8

 

ხარჯები

7883,1

0,0

7882,9

6754,5

0,2

6754,3

7706,8

0,0

7706,8

 

შრომის ანაზღაურება

1989,6

0,0

1989,6

1902,2

0,0

1902,2

2159,0

0,0

2159,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8305,4

3347,8

4957,6

6713,8

2757,7

3956,1

2678,7

552,7

2126,0

 

ვალდებულებების კლება

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

188,0

0,0

188,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

3079,9

0,0

3079,9

2806,4

0,0

2806,4

3161,9

0,0

3161,9

 

ხარჯები

2773,0

0,0

2773,0

2536,5

0,0

2536,5

2950,2

0,0

2950,2

 

შრომის ანაზღაურება

1916,9

0,0

1916,9

1832,8

0,0

1832,8

2080,0

0,0

2080,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131,2

0,0

131,2

94,2

0,0

94,2

23,7

0,0

23,7

 

ვალდებულებების კლება

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

188,0

0,0

188,0

01 01

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

714,0

0,0

714,0

675,8

0,0

675,8

759,7

0,0

759,7

 

ხარჯები

712,0

0,0

712,0

673,9

0,0

673,9

759,7

0,0

759,7

 

შრომის ანაზღაურება

486,9

0,0

486,9

461,3

0,0

461,3

535,0

0,0

535,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

2,0

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

01 02

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

2040,7

0,0

2040,7

1843,0

0,0

1843,0

2004,9

0,0

2004,9

 

ხარჯები

1911,5

0,0

1911,5

1750,7

0,0

1750,7

1981,2

0,0

1981,2

 

შრომის ანაზღაურება

1430,0

0,0

1430,0

1371,5

0,0

1371,5

1545,0

0,0

1545,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,2

0,0

129,2

92,3

0,0

92,3

23,7

0,0

23,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

26,9

0,0

26,9

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

26,9

0,0

26,9

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

 

 

298,3

 

 

0,0

 

 

298,3

 

287,6

0,0

287,6

247,3

0,0

247,3

 

ხარჯები

122,6

0,0

122,6

111,9

0,0

111,9

59,3

0,0

59,3

 

ვალდებულებების კლება

175,7

0,0

175,7

175,7

0,0

175,7

188,0

0,0

188,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

96,3

 

0,0

 

96,3

89,5

0,0

89,5

102,4

0,0

102,4

 

ხარჯები

96,3

0,0

96,3

89,5

0,0

89,5

102,4

0,0

102,4

 

შრომის ანაზღაურება

72,7

0,0

72,7

69,4

0,0

69,4

79,0

0,0

79,0

02 02

თავდაცვის ღონისძიებები

 

96,3

 

0,0

 

96,3

89,5

0,0

89,5

102,4

0,0

102,4

 

ხარჯები

96,3

0,0

96,3

89,5

0,0

89,5

102,4

0,0

102,4

 

შრომის ანაზღაურება

72,7

0,0

72,7

69,4

0,0

69,4

79,0

0,0

79,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9433,7

 

2975,4

 

6458,3

7525,9

2602,9

4923,0

3520,8

357,3

3163,5

 

ხარჯები

1791,9

0,2

1791,7

1116,4

0,2

1116,2

1419,3

0,0

1419,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7641,8

2975,2

4666,6

6409,5

2602,7

3806,8

2101,5

357,3

1744,2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

5928,0

 

 

2201,4

 

 

3726,6

5006,1

1881,1

3125,0

990,0

320,2

669,8

 

ხარჯები

564,4

0,0

564,4

190,3

0,0

190,3

504,8

0,0

504,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5363,6

2201,4

3162,2

4815,8

1881,1

2934,7

485,2

320,2

165,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

 

 

1635,4

 

 

128,4

 

 

1507,0

1271,2

118,9

1152,3

1539,5

0,0

1539,5

 

ხარჯები

969,3

0,0

969,3

808,1

0,0

808,1

854,8

0,0

854,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666,1

128,4

537,7

463,1

118,9

344,2

684,7

0,0

684,7

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია

 

683,4

 

128,4

 

555,0

463,1

118,9

344,2

684,7

0,0

684,7

 

ხარჯები

17,3

0,0

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666,1

128,4

537,7

463,1

118,9

344,2

684,7

0,0

684,7

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

105,0

0,0

105,0

103,3

0,0

103,3

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

72,0

0,0

72,0

120,0

0,0

120,0

03 02 04

ახალქალაქის სერვისცენტრი

 

847,0

 

0,0

 

847,0

704,8

0,0

704,8

734,8

0,0

734,8

 

ხარჯები

847,0

0,0

847,0

704,8

0,0

704,8

734,8

0,0

734,8

03 02 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

1730,4

 

505,7

 

1224,7

1145,8

500,1

645,7

954,2

0,0

954,2

 

ხარჯები

258,0

0,2

258,0

118,0

0,2

117,8

59,7

0,0

59,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1472,2

505,5

966,7

1027,8

499,9

527,9

894,5

0,0

894,5

03 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

 

139,9

 

 

139,9

 

 

0,0

102,8

102,8

0,0

37,1

37,1

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139,9

139,9

0,0

102,8

102,8

0,0

37,1

37,1

0,0

04 00

განათლება

1510,6

372,6

1138,0

1112,4

155,0

957,4

1613,5

195,4

1418,1

 

ხარჯები

984,2

0,0

984,2

908,2

0,0

908,2

1060,0

0,0

1060,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,4

372,6

153,8

204,2

155,0

49,2

553,5

195,4

358,1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

984,2

0,0

984,2

908,2

0,0

908,2

1064,6

0,0

1064,6

 

ხარჯები

984,2

0,0

984,2

908,2

0,0

908,2

1060,0

0,0

1060,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

04 02

ბაგა ბაღების რეაბილიტაცია

526,4

372,6

153,8

204,2

155,0

49,2

548,9

195,4

353,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,4

372,6

153,8

204,2

155,0

49,2

548,9

195,4

353,5

5 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდების ხელშეწყობა და სპორტი

 

1267,4

 

0,0

 

1267,4

1236,0

0,0

1236,0

1338,9

0,0

1338,9

 

ხარჯები

 

1261,4

 

0,0

 

1261,4

1230,1

0,0

1230,1

1338,9

0,0

1338,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

0,0

6,0

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

702,0

 

0,0

 

702,0

682,6

0,0

682,6

703,9

0,0

703,9

 

ხარჯები

696,0

0,0

696,0

676,7

0,0

676,7

703,9

0,0

703,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

0,0

6,0

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

106,5

 

0,0

 

106,5

89,9

0,0

89,9

95,8

0,0

95,8

 

ხარჯები

100,5

0,0

100,5

84,0

0,0

84,0

95,8

0,0

95,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,0

0,0

6,0

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული სკოლა #1

 

178,5

 

0,0

 

178,5

 

178,

 

0,0

 

178,2

192,4

0,0

192,4

 

ხარჯები

178,5

0,0

178,5

178,2

0,0

178,2

192,4

0,0

192,4

05 01 03

ჭადრაკის სკოლა

 

40,1

 

0,0

 

40,1

 

39,7

0,0

39,7

44,7

0,0

44,7

 

ხარჯები

 

40,1

 

0,0

 

40,1

39,7

0,0

39,7

44,7

0,0

44,7

05 01 04

სპორტული კომპლექსი

 

193,4

 

0,0

 

193,4

192,4

0,0

192,4

182,0

0,0

182,0

 

ხარჯები

 

193,4

 

0,0

 

193,4

192,4

0,0

192,4

182,0

0,0

182,0

05 01 05

საცურაო აუზი

 

183,5

 

0,0

 

183,5

182,4

0,0

182,4

189,0

0,0

189,0

 

ხარჯები

183,5

0,0

183,5

182,4

0,0

182,4

189,0

0,0

189,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

550,4

 

0,0

 

550,4

540,1

0,0

 

540,1

620,0

0,0

620,0

 

ხარჯები

 

550,4

 

0,0

 

550,4

540,1

0,0

 

540,1

620,0

0,0

620,0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

 

60,0

 

0,0

 

60,0

51,2

0,0

 

51,2

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

51,2

0,0

 

51,2

75,0

0,0

75,0

05 02 02

ბიბილიოთეკები

 

88,5

 

0,0

 

88,5

87,9

0,0

87,9

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

 

88,5

 

0,0

 

88,5

87,9

0,0

87,9

95,0

0,0

95,0

05 02 03

კლუბები

 

134,0

 

0,0

 

134,0

133,9

0,0

133,9

148,0

0,0

148,0

 

ხარჯები

134,0

0,0

134,0

133,9

0,0

133,9

148,0

0,0

148,0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

 

160,0

 

 

0,0

 

160,0

159,8

0,0

159,8

176,0

0,0

176,0

 

ხარჯები

160,0

0,0

160,0

159,8

0,0

159,8

176,0

0,0

176,0

05 02 05

მუზეუმები

 

   44,5

 

0,0

 

   44,5

   43,9

0,0

43,9

49,0

0,0

49,0

 

ხარჯები

44,5

0,0

44,5

   43,9

0,0

43,9

49,0

0,0

49,0

05 02 06

აშუღის სკოლა

 

20,0

 

0,0

 

20,0

 

20,0

 

0,0

 

20,0

22,0

0,0

22,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

22,0

0,0

22,0

05 02 07

მომავლის სახლი

 

43,4

 

0,0

 

43,4

 

43,4

 

0,0

 

43,4

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

 

43,4

 

0,0

 

43,4

 

43,4

 

0,0

 

43,4

   55,0

0,0

   55,0

05 03

საინფორმაციო პროგრამა

 

15,0

 

0,0

 

15,0

13,3

0,0

13,3

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

13,3

0,0

13,3

15,0

0,0

15,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უხრუნველყოფა

 

 

976,3

 

 

0,0

 

 

976,3

873,8

0,0

873,8

836,0

0,0

836,0

 

ხარჯები

 

976,3

 

0,0

 

976,3

873,8

0,0

873,8

836,0

0,0

836,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

 

164,0

 

0,0

 

164,0

163,2

0,0

163,2

163,0

0,0

163,0

 

ხარჯები

164,0

0,0

164,0

163,2

0,0

163,2

163,0

0,0

163,0

06 02

სოციალური პროგრამები

 

812,3

 

0,0

 

812,3

710,6

0,0

710,6

673,0

0,0

673,0

 

ხარჯები

 

812,3

 

0,0

 

812,3

710,6

0,0

710,6

673,0

0,0

673,0

06 02 01

სასწრაფო შემთხვევების ოპერაციების და მკურნალობის ხარჯი

 

 

271,7

 

 

0,0

 

 

271,7

239,4

0,0

239,4

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

 

271,7

 

0,0

 

271,7

239,4

0,0

239,4

220,0

0,0

220,0

06 02 02

ომის ინვალიდების დახმარება

 

6,0

 

0,0

 

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

06 02 03

ახალდაბადებულების დახმარება

 

160,0

 

0,0

 

160,0

 

160,0

 

0,0

 

160,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

160,0

0,0

160,0

160,0

0,0

160,0

150,0

0,0

150,0

06 02 04

ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის

 

 

185,0

 

 

0,0

 

 

185,0

180,9

0,0

180,9

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

 

185,0

 

0,0

 

185,0

180,9

0,0

180,9

150,0

0,0

150,0

06 02 05

ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად

 

82,1

 

0,0

 

82,1

50,3

0,0

50,3

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

82,1

0,0

82,1

50,3

0,0

50,3

60,0

0,0

60,0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის ფასიანი სწავლება

 

50,0

 

0,0

 

 

50,0

37,6

0,0

37,6

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50

37,6

0,0

37,6

40,0

0,0

40,0

06 02 07

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი

 

8,0

 

0,0

 

8,0

5,3

0,0

5,3

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

   8,0

    0,0

    8,0

5,3

0,0

5,3

7,0

0,0

7,0

06 02 08

ომის მონაწილეთა ოჯახების დახმარება

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 09

9 მაისის ღონისძიება

 

0,5

 

0,0

 

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

06 02 10

ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად

 

49,0

 

0,0

 

49,0

30,6

0,0

30,6

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

49,0

0,0

49,0

30,6

0,0

30,6

40,0

0,0

40,0