„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/02/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.133.016277
01
31/01/2019
ვებგვერდი, 06/02/2019
010250050.35.133.016277
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №01

2019 წლის 31 იანვარი

ქ. ბათუმი

 

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის  №39 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2018, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.133.016274) შეტანილი იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017

 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

 

17 933 925

17 395 900

 

17 395 900

გადასახადები

7 118 482

7 499 567

 

7 499 567

12 860 900

 

12 860 900

გრანტები

9 739 089

6 688 550

 

6 688 550

2 394 000

 

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

 

3 745 808

2 141 000

 

2 141 000

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 112 677

 

12 112 677

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

 

1 677 917

2 149 170

 

2 149 170

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

 

1 715 502

1 845 532

 

1 845 532

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

 

5 477 621

6 342 470

 

6 342 470

გრანტები

0

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

 

865 461

521 273

 

521 273

სხვა ხარჯებ

2 084 817

707 101

 

707 101

1 254 232

 

1 254 232

საოპერაციო სალდო

8 485 693

7 490 323

 

7 490 323

5 283 223

 

5 283 223

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 048 912

5 680 925

 

5 680 925

7 340 132

 

7 340 132

ზრდა

8 081 122

5 905 820

 

5 905 820

7 340 132

 

7 340 132

კლება

32 210

224 895

 

224 895

0

 

0

მთლიანი სალდო

436 781

1 809 398

 

1 809 398

-2 056 909

 

-2 056 909

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

1 809 398

 

1 809 398

-2 056 909

 

-2 056 909

ზრდა

407 615

1 809 398

 

1 809 398

42 900

 

42 900

ვალუტა და დეპოზიტები

393 315

1 780 798

 

1 780 798

     

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

 

28 600

42 900

 

42 900

კლება

0

0

 

0

2 099 809

 

2 099 809

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

 

0

2 099 809

 

2 099 809

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-29 166

0

 

0,000

0

 

0

 

0

ზრდა

0

0

0

0

0

 

0

საშინაო

0

0

0

0

0

 

0

კლება

29 166

0

 

0

0

 

0

საშინაო

29 166

40

 

0

0

 

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 463 630

18 158 820

 

18 158 820

17 395 900

 

17 395 900

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

 

17 933 925

17 395 900

 

17 395 900

არაფინანსური აქტივების კლება

32 210

224 895

 

224 895

0

 

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 070 315

16 378 022

 

16 378 022

19 495 709

 

19 495 709

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 112 677

 

12 112 677

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

5 905 820

 

5 905 820

7 340 132

 

7 340 132

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

 

28 600

42 900

 

42 900

ვალდებულებების კლება

29 166

0

 

0

0

 

0

ნაშთის ცვლილება

393 315

1 780 798

 

1 780 798

-2 099 809

 

-2 099 809

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 395 900  ლარის ოდენობით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

17 933 925

0

17 933 925

17 395 900

0

17 395 900

გადასახადები

7 118 482

7 499 567

0

7 499 567

12 860 900

0

12 860 900

გრანტები

9 739 089

6 688 550

0

6 688 550

2 394 000

0

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

0

3 745 808

2 141 000

0

2 141 000

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900  ლარის ოდენობით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7 118 482

7499567

0

7499567

12 860 900

 

12 860 900

საშემოსავლო გადასახადი

1 356 050

996945

 

996945

0

 

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

 

0

 

6 410 900

 

6 410 900

ქონების გადასახადი

5 762 432

6502622

0

6502622

6 450 000

 

6 450 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 922 252

5577306

 

5577306

5 683 000

 

5 683 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

66 452

76002

 

76002

50 000

 

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

69 614

46615

 

46615

42 000

 

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

704 114

802699

 

802699

675 000

 

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 000  ლარის ოდენობით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

9 739 089

6 688 550

2,394,000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 502 589

2 759 850

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

4 153 182

2 699 802

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

349 407

60 048

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 236 500

3,928,700

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,141,000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 573 849

3 745 808

2 141 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

380 678

606 028

230 400

პროცენტები

178 167

300 948

37 500

რენტა

202,511

305 080

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

85 340

98 015

92 900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

117 171

207065

100 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

776 936

2 253 876

1 370 600

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

716 296

2 079 730

1 312 600

სანებართვო მოსაკრებელი

116,807

65503

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

50

76

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1 600

800

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

555 738

1 970 866

1 200 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,101

42,485

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

60 640

174 146

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

60 640

174 146

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

255,299

618,076

540,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

160,936

267.828

0


თავი III
 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 112 677 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

 

10 443 602

12 112 677

 

12 112 677

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

 

1 677 917

2 149 170

 

2 149 170

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

 

1 715 502

1 845 532

 

1 845 532

პროცენტი

0

     

 

 

 

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

 

5 477 621

6 342 470

 

6 342 470

გრანტები

0

0

 

0

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

 

865 461

521 273

 

521 273

სხვა ხარჯები

2 084 817

707 101

 

707 101

1 254 232

 

1 254 232

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  7 340 132 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  7 340 132 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

140 591

174 735

65 240

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 369 570

4 511 651

6 805 143

04 00

განათლება

865 305

264 737

119 349

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

705 657

619 642

400

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

335 055

350 000

სულ ჯამი

8 081 122

5 905 820

7 340 132

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

32,210

224,895

0

ძირითდი აქტივები

6 080

3,134

0

არაწარმოებული აქტივები

26 130

221,760

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 452 809 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონა ლური კლასიფი კაციის კოდები

გადასახდელების

ხარჯების) დასახელება

2017-წლის ფაქტი

2018-წლის ფაქტი

2019-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ-

თარი შემოსავ-

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ-

თარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2 755 437

0

2 755 437

2 819 717

0

2 819 717

3 275 900

0

3 275 900

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

2 755 437

0

2 755 437

2 819 617

0

2 819 617

3 241 160

0

3 241 160

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 754 060

0

2 754 060

2 817 218

0

2 817 218

3 032 160

0

3 032 160

70112

ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა

1 377

0

1 377

2 399

0

2 399

209 000

0

209 000

7016

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

0

0

0

100

0

100

34 740

0

34 740

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,613

0

86,613

87,271

0

87,271

92,650

0

92,650

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

 

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

 

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 031 258

0

2 031 258

1 937 181

0

1 937 181

3 222 635

0

3 222 635

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

24 000

0

24 000

10 500

0

10 500

268 565

0

268 565

7045

ტრანსპორტი

2 007 258

0

2 007 258

1 926 681

0

1 926 681

2 954 070

0

2 954 070

70451

საავტომობილო

ტრანსპორტი და გზები

2 007 258

0

2 007 258

1 926 681

0

1 926 681

2 954 070

0

2 954 070

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

749 947

0

749 947

1 086 918

0

1 086 918

1 119 810

0

1 119 810

7051

ნარჩენების შეგროვება,

გადამუშავება და განადგურება

304 250

0

304 250

392 514

0

392 514

416 000

0

416 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

56 435

0

56 435

0

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს

დაცვის სფეროში

389 262

0

389 262

694 404

0

694 404

703 810

0

703 810

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6 094 605

0

6 094 605

3 675 620

0

3 675 620

5 621 513

0

5 621 513

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 425 762

0

1 425 762

542 303

0

542 303

2 895 834

0

2 895 834

7063

წყალმომარაგება

4 147 906

 

4 147 906

2 796 241

 

2 796 241

1 867 851

 

1 867 851

7064

გარე განათება

520 937

 

520 937

337 076

 

337 076

857 828

 

857 828

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

405 134

 

405 134

380 927

 

380 927

499 562

 

499 562

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

405 134

0

405 134

380 927

0

380 927

499 562

0

499 562

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 307 420

0

1 307 420

1 325 066

0

1 325 066

727 100

0

727 100

7081

მომსახურება დასვენებისა

და სპორტის სფეროში

357 676

0

357 676

262 660

0

262 660

112 400

0

112 400

7082

მომსახურება

კულტერის სფეროში

904 044

0

904 044

1 023 165

0

1 023 165

574 700

0

574 700

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

45 700

0

45 700

39 241

0

39 241

40 000

0

40 000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

3 916 453

 

3 916 453

4 190 347

0

4 190 347

4 283 469

0

4 283 469

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 223 446

 

3 223 446

3 430 090

0

3 430 090

3 444 369

0

3 444 369

7092

ზოგადი განათლება

0

 

0

62 393

0

62 393

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

693 007

 

693 007

697 864

0

697 864

839 100

0

839 100

710

სოციალური დაცვა

683 983

 

683 983

846 376

0

846 376

610 170

0

610 170

7107

სოციალური გაუცხოების

საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13 797

 

13 797

35 770

0

35 770

77 070

0

77 070

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

670 186

 

670 186

810 606

0

810 606

533 100

0

533 100

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,026,849

0

18,026,849

16,349,422

0

16,349,422

19,452,809

0

19,452,809

 

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 


მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 056 909 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-2 056 909 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  2 099 809 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფატი

2019 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

-1 809 398

-2 056 909

ზრდა

407 615

1 809 398

42 900

 

ვალუტა,დეპოზიტები

393 315

 1 780 798 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

42 900

კლება

0

0

2 099 809

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

 

0

2 099 809

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

33

ვალდებულების ცვლილება

-29 166

0

0

 

ზრდა

 

 

 

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

29 166

 0

 

სესხები

 

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
• წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;

• ინფრასტრუქტურა;

• დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

• განათლება;

• კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

• ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა.

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70-აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია – დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები და სხვა) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურებას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, როგორც მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირებს, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას - პოპულარიზაცია, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნების სკლოლები და სხვა.

1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით.

პროგრამის აღწერა:   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობია,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,6  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა,თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 15. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 

 

დასახელება

2017  წლის  ფაქტი

2018  წლის  ფაქტი

2019       წლის  გეგმა

 

 

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

18 070 315

16 378 022

19 495 709

0

19 495 709

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

170

170

 

170

 

ხარჯები

9 945 727

10 443 602

12 112 677

0

12 112 677

 

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 677 917

2 149 170

0

2 149 170

 

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 715 502

1 845 532

0

1 845 532

 

სუბსიდიები

3 982 605

5 477 621

6 342 470

0

6 342 470

 

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

865 461

521 273

0

521 273

 

სხვა ხარჯები

2 084 817

707 101

1 254 232

0

1 254 232

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

5 905 820

7 340 132

0

7 340 132

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

42 900

0

42 900

 

ვალდებულებების კლება

29 166

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 754 710

2 817 318

3 268 900

0

3 268 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

164

164

 

164

 

ხარჯები

2 613 469

2 642 583

3 203 660

0

3 203 660

 

შრომის ანაზღაურება

1 589 176

1 612 717

2 081 520

 

2 081 520

 

საქონელი და მომსახურება

920 904

900 164

820 140

0

820 140

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22 409

48 876

9 600

 

9 600

 

სხვა ხარჯები

80 980

80 826

292 400

 

292 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 591

174 735

65 240

 

65 240

 

ვალდებულებების კლება

650

0

0

 

0

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

660 200

662 044

730 910

 

730 910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

30

30

 

30

 

ხარჯები

660 200

662 044

730 910

 

730 910

 

შრომის ანაზღაურება

453 924

483 228

539 100

 

539 100

 

საქონელი და მომსახურება

195 543

113 933

141 410

0

141 410

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 733

14 483

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

50 400

50 400

 

50400

01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

2 094 110

2 155 174

2 301 250

 

2 301 250

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73

134

134

 

134

 

ხარჯები

1 953 269

1 980 439

2 270 750

 

2 270 750

 

შრომის ანაზღაურება

1 135 252

1 129 489

1 542 420

 

1 542 420

 

საქონელი და მომსახურება

725 361

786 231

678 730

 

678 730

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 676

34 393

9 600

 

9 600

 

სხვა ხარჯები

80 980

30 326

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 591

174 735

30 500

 

30 500

 

ვალდებულებების კლება

250

0

0

 

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

202 000

 

202 000

 

ხარჯები

0

0

202 000

 

202 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

202 000

 

202 000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

400

100

34 740

 

34 740

 

ხარჯები

0

100

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

100

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

34 740

 

34 740

 

ვალდებულებების კლება

400

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

82 613

87 271

92 650

0

92 650

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

 

ხარჯები

82 613

87 271

92 650

0

92 650

 

შრომის ანაზღაურება

64 600

65 200

67 650

 

67 650

 

საქონელი და მომსახურება

18 013

22 071

25 000

0

25 000

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

82 613

87 271

92 650

 

92 650

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

6

 

ხარჯები

82 613

87 271

92 650

 

92 650

 

შრომის ანაზღაურება

64 600

65 200

67 650

 

67650

 

საქონელი და მომსახურება

18 013

22 071

25 000

 

25 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 984 059

6 730 718

10 013 858

0

10 013 858

 

ხარჯები

2 599 739

2 190 467

3 165 815

0

3 165 815

 

საქონელი და მომსახურება

527 935

733 840

796 600

0

796 600

 

სუბსიდიები

944 386

1 308 404

1 650 650

0

1 650 650

 

სხვა ხარჯები

1 127 418

148 223

718 565

0

718 565

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 369 570

4 511 651

6 805 143

0

6 805 143

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

42 900

0

42 900

 

ვალდებულებების კლება

450

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 007 258

1 926 681

2 954 070

0

2 954 070

 

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 580

1 926 681

2 954 070

0

2 954 070

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

327 165

978 345

1 080 341

0

1 080 341

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

327 165

978 345

1 080 341

 

1 080 341

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

1 047 700

80 243

200 000

0

200 000

 

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

146 678

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

901 022

80 243

200 000

 

200 000

03 01 03

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

27 599

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 599

0

0

 

 

03 01 04

სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

57 335

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 335

0

0

 

 

03 01 05

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

43 240

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 240

0

0

 

 

03 01 06

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

0

59 495

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 495

0

 

 

03 01 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51 შიდა სასოფლო გზისა და 10. დამცავი კედლის მოწყობა

134 113

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 113

0

0

 

 

03 01 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

37 722

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 722

0

0

 

 

03 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

73 245

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 245

0

0

 

 

03 01 10

სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

68 573

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 573

0

0

 

 

03 01 11

სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

57 645

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 645

0

0

 

 

03 01 12

სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

46 971

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 971

0

0

 

 

03 01 13

სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

20 508

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 508

0

0

 

 

03 01 14

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

37 555

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 555

0

0

 

 

03 01 15

სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

27 887

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 887

0

0

 

 

03 01 16

სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

73 593

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 593

0

 

 

03 01 17

სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება

0

58 408

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 408

0

 

 

03 01 18

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

57 493

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 493

0

 

 

03 01 19

სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

66 315

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 315

0

 

 

03 01 20

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

40 956

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 956

0

 

 

03 01 21

სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება

0

27 183

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 183

0

 

 

03 01 22

საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

218 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

218 900

0

 

 

03 01 23

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

83 631

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

83 631

0

 

 

03 01 24

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა

0

182 119

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

182 119

0

 

 

03 01 25

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

160 478

 

160 478

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

160 478

 

160 478

03 01 26

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

72 024

 

72 024

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 024

 

72 024

03 01 27

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

29 996

 

29 996

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 996

 

29 996

03 01 28

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

94 491

 

94 491

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

94 491

 

94 491

03 01 29

 სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

143 188

 

143 188

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

143 188

 

143 188

03 01 30

 სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

75 852

 

75 852

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

75 852

 

75 852

03 01 31

 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

231 269

 

231 269

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

231 269

 

231 269

03 01 32

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

60 685

 

60 685

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 685

 

60 685

03 01 33

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

0

44 447

 

44 447

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

44 447

 

44 447

03 01 34

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800 გრძ.მ) დაბეტონება

0

0

71 108

 

71 108

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

71 108

 

71 108

03 01 35

 სოფელ ფერიაში №46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

54 010

 

54 010

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 010

 

54 010

03 01 36

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

0

0

76 712

 

76 712

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

76 712

 

76 712

03 01 37

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

0

0

30 705

 

30 705

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 705

 

30 705

03 01 38

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

160 359

 

160 359

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

160 359

 

160 359

03 01 39

სოფელ  ახალსოფელში (5 ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

27 380

 

27 380

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

27 380

 

27 380

03 01 40

სოფელ ზედა ჯოჭოში ჯუმბერ სურმანიძის სახლიდან მურად ლეონიძის სახლამდე გზის დაბეტონება

0

0

24 002

 

24 002

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

24 002

 

24 002

03 01 41

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200 გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

0

17 777

 

17 777

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

17 777

 

17 777

03 01 42

სოფელ აჭარისაღმართში მდ. მაჭახელაზე საცალფეხო  ხიდის მოწყობა

0

0

28 433

 

28 433

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 433

 

28 433

03 01 43

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

0

0

33 422

 

33 422

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

33 422

 

33 422

03 01 44

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

91 549

 

91 549

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

91 549

 

91 549

03 01 45

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

0

63 552

 

63 552

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

63 552

 

63 552

03 01 46

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

82 290

 

82 290

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

82 290

 

82 290

03 02

სოფლის მეურნეობა

24 450

10 500

268 565

0

268 565

 

ხარჯები

24 000

10 500

268 565

0

268 565

 

სხვა ხარჯები

24 000

10 500

268 565

 

268 565

 

ვალდებულებების კლება

450

0

0

 

0

03 02 01

მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

24 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

24 000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24 000

0

0

 

 

03 02 02

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა

450

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

450

 

 

 

 

03 02 03

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლების თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

0

243 440

0

243 440

 

ხარჯები

0

0

243 440

0

243 440

 

სხვა ხარჯები

0

0

243 440

 

243 440

03 02 04

კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა. 

0

10 500

25 125

0

25 125

 

ხარჯები

0

10 500

25 125

0

25 125

 

სხვა ხარჯები

0

10 500

25 125

 

25 125

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 952 351

4 793 537

6 791 223

0

6 791 223

 

ხარჯები

2 429 061

2 179 967

2 897 250

0

2 897 250

 

საქონელი და მომსახურება

527 935

733 840

796 600

0

796 600

 

სუბსიდიები

944 386

1 308 404

1 650 650

0

1 650 650

 

სხვა ხარჯები

956 740

137 723

450 000

 

450 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 508 990

2 584 970

3 851 073

0

3 851 073

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

42 900

 

42 900

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

520 937

337 076

857 828

 

857 828

 

ხარჯები

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

საქონელი და მომსახურება

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305 349

25 818

499 228

0

499 228

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

254 270

318 457

398 600

 

398 600

 

ხარჯები

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

საქონელი და მომსახურება

215 588

311 258

358 600

 

358 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 682

7 199

40 000

 

40 000

03 03 01

წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

15 848

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 848

0

0

 

 

03 03 02

 სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

9 114

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 114

0

0

 

 

03 03 03

სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

18 481

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 481

0

0

 

 

03 03 04

სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

30 369

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 369

0

0

 

 

03 03 05

მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

32 709

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 709

0

0

 

 

03 03 06

სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

28 906

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 906

0

0

 

 

03 03 07

სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

21 622

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 622

0

0

 

 

03 03 08

სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

41 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 900

0

0

 

 

03 03 09

სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

13 994

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 994

0

0

 

 

03 03 10

სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

33 824

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 824

0

0

 

 

03 03 11

სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

19 900

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 900

0

0

 

 

03 03 12

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

19 900

18 619

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 900

18 619

0

 

 

03 03 13

 სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა

0

0

28 845

 

28 845

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 845

 

28 845

03 03 14

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

69 330

 

69 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

69 330

 

69 330

03 03 15

სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

49 762

 

49 762

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

49 762

 

49 762

03 03 16

სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა

0

0

73 670

 

73 670

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

73 670

 

73 670

03 03 17

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

32 910

 

32 910

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 910

 

32 910

03 03 18

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

14 650

 

14 650

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14 650

 

14 650

03 03 19

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

31 808

 

31 808

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31 808

 

31 808

03 03 20

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

0

0

12 927

 

12 927

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 927

 

12 927

03 03 21

სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა

0

0

50 470

 

50 470

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 470

 

50 470

03 03 22

სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა

0

0

29 667

 

29 667

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 667

 

29 667

03 03 23

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

0

42 939

 

42 939

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 939

 

42 939

03 03 24

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

0

0

22 250

 

22 250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22 250

 

22 250

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

341 750

392 514

1 119 810

 

1 119 810

 

ხარჯები

304 250

392 514

1 114 810

 

1 114 810

 

საქონელი და მომსახურება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

სუბსიდიები

 

 

698 810

 

698 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 500

0

5 000

 

5 000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

ხარჯები

304 250

392 514

416 000

 

416 000

 

საქონელი და მომსახურება

304 250

392 514

416 000

 

416 000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

37 500

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 500

0

0

 

 

03 03 02 03

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

0

0

703 810

 

703 810

 

ხარჯები

0

0

698 810

 

698 810

 

სუბსიდიები

 

 

698 810

 

698 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 000

 

5 000

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

4 558 967

3 519 245

1 910 751

 

1 910 751

 

ხარჯები

814 582

1 098 641

636 040

 

636 040

 

სუბსიდიები

814 582

1 098 641

636 040

0

636 040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 730 085

2 392 004

1 231 811

0

1 231 811

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

42 900

0

42 900

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის (სანიაღვრე ) მილების შეძენა

24 842

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 842

0

0

 

 

03 03 03 02

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

351 762

694 404

0

 

0

 

ხარჯები

310 762

557 000

0

 

0

 

სუბსიდიები

310 762

557 000

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 000

137 404

0

 

 

03 03 03 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

503 820

541 641

636 040

 

636 040

 

ხარჯები

503 820

541 641

636 040

 

636 040

 

სუბსიდიები

503 820

541 641

636 040

 

636 040

03 03 03 04

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

1 451 310

116 218

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 451 310

116 218

0

 

 

03 03 03 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

212 770

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 770

0

0

 

0

03 03 03 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

147 003

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147 003

0

0

 

 

03 03 03 07

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

139 199

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139 199

0

0

 

 

03 03 03 08

არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

428 076

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428 076

0

0

 

 

03 03 03 09

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

500 000

227 922

894 000

 

894 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500 000

227 922

894 000

 

894 000

03 03 03 10

 სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

114 451

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 451

0

0

 

 

03 03 03 11

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

120 370

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120 370

0

0

 

 

03 03 03 12

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

14 300

28 600

42 900

 

42 900

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

42 900

 

42 900

03 03 03 13

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

44 999

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 999

0

0

 

 

03 03 03 14

სოფელ ახალსოფელში (პირველი მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

29 321

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 321

0

0

 

 

03 03 03 15

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

13 137

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 137

0

0

 

 

03 03 03 16

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

8 559

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 559

0

0

 

 

03 03 03 17

სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

8 821

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 821

0

0

 

 

03 03 03 18

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

11 700

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 700

0

0

 

 

03 03 03 19

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

58 435

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 435

0

0

 

 

03 03 03 20

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

8 737

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 737

0

0

 

 

03 03 03 21

სოფელ ძაბლავეთში  სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

41 784

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 784

0

0

 

 

03 03 03 22

სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

52 738

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 738

0

0

 

 

03 03 03 23

სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

26 422

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 422

0

0

 

 

03 03 03 24

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

24 745

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 745

0

0

 

 

03 03 03 25

სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

26 259

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 259

0

0

 

 

03 03 03 26

სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა

136 591

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136 591

0

0

 

 

03 03 03 27

სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა

58 816

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 816

0

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

0

238 624

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

238 624

0

 

 

03 03 03 29

სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

0

146 854

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

146 854

0

 

 

03 03 03 30

მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

120 660

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

120 660

0

 

 

03 03 03 31

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

32 449

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 449

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

232 771

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

232 771

0

 

 

03 03 03 33

სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

67 718

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 718

0

 

 

03 03 03 34

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

67 342

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 342

0

 

 

03 03 03 35

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

15 570

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 570

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

50 567

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 567

0

 

 

03 03 03 37

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

21 814

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21 814

0

 

 

03 03 03 38

სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

0

15 687

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 687

0

 

 

03 03 03 39

სოფელ /მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

0

5 891

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 891

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

29 030

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 030

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

24 721

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 721

0

 

 

03 03 03 42

სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

0

4 670

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 670

0

 

 

03 03 03 43

სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

4 375

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 375

0

 

 

03 03 03 44

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

78 917

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 917

0

 

 

03 03 03 45

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

51 043

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

51 043

0

 

 

03 03 03 46

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

0

67 249

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 249

0

 

 

03 03 03 47

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

165 949

4 120

 

4 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

165 949

4 120

 

4 120

03 03 03 48

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

65 002

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 002

0

 

 

03 03 03 49

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

0

112 462

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

112 462

0

 

 

03 03 03 50

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

92 224

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 224

0

 

 

03 03 03 51

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

0

9 657

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 657

0

 

 

03 03 03 52

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

25 401

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 401

0

 

 

03 03 03 53

სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა

0

49 744

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 744

0

 

 

03 03 03 54

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

34 970

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 970

0

 

 

03 03 03 55

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

28 959

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 959

0

 

 

03 03 03 56

სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

50 140

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 140

0

 

 

03 03 03 57

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

140 859

 

140 859

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

140 859

 

140 859

03 03 03 58

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება 

0

0

100 215

 

100 215

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 215

 

100 215

03 03 03 59

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

31 001

 

31 001

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31 001

 

31 001

03 03 03 60

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

0

32 101

 

32 101

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 101

 

32 101

03 03 03 61

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

0

29 515

 

29 515

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 515

 

29 515

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 355 862

250 453

2 404 034

0

2 404 034

 

ხარჯები

956 740

137 723

450 000

0

450 000

 

სხვა ხარჯები

956 740

137 723

450 000

0

450 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399 122

112 730

1 954 034

0

1 954 034

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

229 088

137 723

350 000

 

350 000

 

ხარჯები

229 088

137 723

350 000

 

350 000

 

სხვა ხარჯები

229 088

137 723

350 000

 

350 000

03 03 04 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

100 000

 

100 000

 

ხარჯები

0

0

100 000

 

100 000

 

სხვა ხარჯები

 

 

100 000

 

100 000

03 03 04 03

სოციალური სახლის მშენებლობა

727 652

0

1 500 000

 

1 500 000

 

ხარჯები

727 652

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

727 652

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 500 000

 

1 500 000

03 03 04 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

96 225

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 225

0

0

 

 

03 03 04 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

103 303

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 303

0

0

 

 

03 03 04 06

სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

63 609

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 609

0

0

 

 

03 03 04 07

ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

12 206

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 206

0

0

 

 

03 03 04 08

თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

28 898

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 898

0

0

 

 

03 03 04 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

39 760

66 360

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 760

66 360

200 000

 

200 000

03 03 04 10

სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

5 047

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 047

0

0

 

 

03 03 04 11

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

50 074

46 370

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 074

46 370

0

 

 

03 03 04 12

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

0

0

71 853

 

71 853

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

71 853

 

71 853

03 03 04 13

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

182 181

 

182 181

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

182 181

 

182 181

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

44 066

84 066

182 000

 

182 000

 

ხარჯები

8 097

30 068

22 000

 

22 000

 

საქონელი და მომსახურება

8 097

30 068

22 000

 

22 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 969

53 998

160 000

0

160 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

1 377

2 399

7 000

 

7 000

 

ხარჯები

1 377

2 399

7 000

 

7 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 377

2 399

7 000

 

7 000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

6 720

27 669

15 000

 

15 000

 

ხარჯები

6 720

27 669

15 000

 

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

6 720

27 669

15 000

 

15 000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

35 969

53 998

160 000

 

160 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 969

53 998

160 000

 

160 000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

130 769

210 183

316 800

 

316 800

 

ხარჯები

129 804

209 763

315 800

 

315 800

 

სუბსიდიები

129 804

209 763

315 800

 

315 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

965

420

1 000

 

1000

04 00

განათლება

3 296 777

3 527 483

3 484 369

 

3 484 369

 

ხარჯები

2 404 577

3 262 746

3 365 020

 

3 365 020

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 325 020

0

3 325 020

 

სხვა ხარჯები

404 500

204 470

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

264 737

119 349

 

119 349

 

ვალდებულებების კლება

26 895

 

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 261 777

3 430 090

3 444 369

 

3 444 369

 

ხარჯები

2 369 577

3 165 353

3 325 020

 

3 325 020

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 325 020

 

3 325 020

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

264 737

119 349

 

119 349

 

ვალდებულებების კლება

26 895

0

0

 

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

2 000 077

3 122 044

3 444 369

 

3 444 369

 

ხარჯები

2 000 077

3 058 276

3 325 020

 

3 325 020

 

სუბსიდიები

2 000 077

3 058 276

3 325 020

 

3 325 020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 768

119 349

 

119 349

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

1 261 700

308 046

0

 

0

 

ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

200 969

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

26 895

0

0

 

0

04 01 02 01

სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის  ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია

26 895

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

26 895

 

 

 

 

04 01 02 02

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

501 189

107 787

0

 

0

 

ხარჯები

369 500

107 077

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

369 500

107 077

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131 689

710

0

 

 

04 01 02 03

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

186 208

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 208

0

0

 

 

04 01 02 04

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

535 972

193 478

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535 972

193 478

0

 

 

04 01 02 05

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

11 436

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 436

0

0

 

 

04 01 02 06

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

0

6 781

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 781

0

 

 

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

35 000

99 673

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

35 000

99 673

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2 280

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

35 000

97 393

40 000

 

40 000

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

35 000

37 280

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

35 000

37 280

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2 280

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

35 000

35 000

40 000

 

40 000

04 02 02

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

62 393

0

 

0

 

ხარჯები

0

62 393

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

62 393

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 966 582

1 985 650

1 526 200

 

1 526 200

 

ხარჯები

1 260 925

1 366 008

1 525 800

 

1 525 800

 

სუბსიდიები

1 038 142

1 110 941

1 366 800

 

1 366 800

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

222 783

255 067

159 000

 

159 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

705 657

619 642

400

 

400

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 295 916

1 380 143

935 600

0

935 600

 

ხარჯები

831 107

902 638

935 600

 

935 600

 

სუბსიდიები

772 007

815 189

849 600

0

849 600

 

სხვა ხარჯები

59 100

87 449

86 000

0

86 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464 809

477 505

0

0

0

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

391 872

356 978

360 900

 

360 900

 

ხარჯები

379 872

353 878

360 900

 

360 900

 

სუბსიდიები

379 872

353 878

360 900

 

360 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

3 100

0

 

 

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

392 135

467 301

488 700

 

488 700

 

ხარჯები

392 135

461 311

488 700

 

488 700

 

სუბსიდიები

392 135

461 311

488 700

 

488 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 990

0

 

 

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

59 100

62 929

86 000

 

86 000

 

ხარჯები

59 100

62 929

86 000

 

86 000

 

სხვა ხარჯები

59 100

62 929

86 000

 

86 000

05 01 04

ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

279 852

468 415

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 852

468 415

0

 

 

05 01 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

172 957

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 957

0

0

 

 

05 01 06

კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

24 520

0

 

0

 

ხარჯები

0

24 520

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

24 520

0

 

 

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45 700

39 241

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

45 700

39 241

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

45 700

39 241

40 000

 

40 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

624 966

566 266

550 600

 

550 600

 

ხარჯები

384 118

424 129

550 200

 

550 200

 

სუბსიდიები

266 135

295 752

517 200

 

517 200

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

117 983

128 377

33 000

 

33 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240 848

142 137

400

0

400

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

266 135

303 606

438 200

 

438 200

 

ხარჯები

266 135

295 752

438 200

 

438 200

 

სუბსიდიები

266 135

295 752

438 200

 

438 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 854

0

 

 

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

117 983

96 977

33 000

 

33 000

 

ხარჯები

117 983

96 977

33 000

 

33 000

 

სხვა ხარჯები

117 983

96 977

33 000

 

33 000

05 03 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0

0

79 000

 

79 000

 

ხარჯები

0

0

79 000

 

79 000

 

სუბსიდიები

0

0

79 000

 

79 000

05 03 04

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

240 848

165 683

400

 

400

 

ხარჯები

0

31 400

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

31 400

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240 848

134 283

400

0

400

05 03 04 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

1 155

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 155

0

0

 

 

05 03 04 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

21 562

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 562

0

0

 

 

05 03 04 03

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

68 147

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 147

0

0

 

 

05 03 04 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

35 286

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 286

0

0

 

 

05 03 04 05

სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

79 951

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 951

0

0

 

 

05 03 04 06

თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

9 516

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 516

0

0

 

 

05 03 05 07

სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

0

43 773

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 773

0

 

 

05 03 04 08

სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

25 231

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 231

0

0

 

 

05 03 04 09

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

31 400

0

 

0

 

ხარჯები

0

31 400

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

31 400

0

 

 

05 03 04 10

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

27 225

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

27 225

0

 

 

05 03 04 11

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

63 285

400

 

400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 285

400

 

400

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

985 575

1 227 303

1 101 332

 

1 109 732

 

ხარჯები

984 404

892 248

751 332

 

759 732

 

საქონელი და მომსახურება

197 789

59 428

195 392

 

203 792

 

სოციალური უზრუნველყოფა

537 479

814 305

511 673

 

511 673

 

სხვა ხარჯები

249 136

18 515

44 267

0

44 267

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

335 055

350 000

 

350 000

 

ვალდებულებების კლება

1 171

 

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

353 781

435 053

499 562

 

499 562

 

ხარჯები

353 781

405 413

499 562

 

499 562

 

საქონელი და მომსახურება

197 789

59 428

203 792

 

203 792

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128 856

327 470

281 503

0

281 503

 

სხვა ხარჯები

27 136

18 515

14 267

0

14 267

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 640

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

50 620

47 140

66 565

 

66 565

 

ხარჯები

50 620

47 140

66 565

 

66 565

 

საქონელი და მომსახურება

50 620

47 140

66 565

 

66 565

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

7 664

0

0

 

0

 

ხარჯები

7 664

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 664

 

 

 

 

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

19 472

18 515

22 667

 

22 667

 

ხარჯები

19 472

18 515

22 667

 

22 667

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

8 400

 

8 400

 

სხვა ხარჯები

19 472

18 515

14 267

 

14 267

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

19 587

23 823

27 146

 

27 146

 

ხარჯები

19 587

23 823

27 146

 

27 146

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 587

23 823

27 146

 

27 146

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

 

06 01 05

აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

0

29 640

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

29 640

 

 

 

06 01 06

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

147 169

153 038

154 627

 

154 627

 

ხარჯები

147 169

153 038

154 627

 

154 627

 

საქონელი და მომსახურება

147 169

12 288

13 627

 

13 627

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

140 750

141 000

 

141 000

06 01 07

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

14 131

18 023

29 445

 

29 445

 

ხარჯები

14 131

18 023

29 445

 

29 445

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 131

18 023

29 445

 

29 445

06 01 08

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

9 528

13 348

16 272

 

16 272

 

ხარჯები

9 528

13 348

16 272

 

16 272

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 528

13 348

16 272

 

16 272

06 01 09

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

32 250

77 400

85 200

 

85 200

 

ხარჯები

32 250

77 400

85 200

 

85 200

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

85 200

 

85 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 250

77 400

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

06 01 10

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

52 360

53 126

66 640

 

66 640

 

ხარჯები

52 360

53 126

66 640

 

66 640

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52 360

53 126

66 640

 

66 640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

06 01 11

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

1 000

 

1 000

 

ხარჯები

1 000

1 000

1 000

 

1 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 000

 

1 000

06 01 12

ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

0

0

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

30 000

 

30 000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

631 794

792 250

610 170

 

610 170

 

ხარჯები

630 623

486 835

260 170

 

260 170

 

სოციალური უზრუნველყოფა

408 623

486 835

230 170

 

230 170

 

სხვა ხარჯები

222 000

0

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

305 415

350 000

 

350 000

 

ვალდებულებების კლება

1 171

0

0

 

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

14 968

35 770

77 070

 

77 070

 

ხარჯები

13 797

35 770

77 070

 

77 070

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 797

35 770

77 070

 

77 070

 

ვალდებულებების კლება

1 171

 

 

 

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 600

4 450

5 200

 

5 200

 

ხარჯები

4 600

4 450

5 200

 

5 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 600

4 450

5 200

 

5 200

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

63 900

90 000

75 000

 

75 000

 

ხარჯები

63 900

90 000

75 000

 

75 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63 900

90 000

75 000

 

75 000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

25 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

25 000

25 000

20 000

 

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25 000

25 000

20 000

 

20 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11 400

8 400

0

 

0

 

ხარჯები

11 400

8 400

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11 400

8 400

0

 

0

06 02 06

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

0

0

25 000

 

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

25 000

 

25 000

06 02 07

0-დან 200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3 800

9 800

15 900

 

15 900

 

ხარჯები

3 800

9 800

15 900

 

15 900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 800

9 800

15 900

 

15 900

06 02 08

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 10000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

0

0

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

06 02 09

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

12 000

 

12 000

 

ხარჯები

0

0

12 000

 

12 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

12 000

 

12 000

06 02 10

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

305 415

350 000

 

350 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

305 415

350 000

 

350 000

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

232 000

60 048

0

 

0

 

ხარჯები

232 000

60 048

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 000

60 048

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

222 000

0

0

 

 

06 02 12

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

276 126

253 367

0

 

0

 

ხარჯები

276 126

253 367

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

276 126

253 367

0

 

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
 
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.