„წალკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016311
2
11/01/2019
ვებგვერდი, 14/01/2019
190020020.35.155.016311
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი
 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2019 წლის 11 იანვარი

ქ. წალკა


 

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 26 დეკემბრის №50 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 28/12/2018, 190020020.35.155.016307) დამტკიცებულ „წალკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში“  შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1.  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

8,401.1

9,449.0

4,086.4

5,362.6

7,973.5

2,110.0

5,863.5

გადასახადები

4,324.6

3,840.0

0.0

3,840.0

5,304.5

0.0

5,304.5

გრანტები

3,646.3

5,179.0

4,086.4

1,092.6

2,219.0

2,110.0

109.0

სხვა შემოსავლები

430.2

430.0

0.0

430.0

450.0

0.0

450.0

ხარჯები

3,672.5

4,575.7

0.0

4,575.7

4,813.5

0.0

4,813.5

შრომის ანაზღაურება

1,079.6

1,172.6

0.0

1,172.6

1,598.5

0.0

1,598.5

საქონელი და მომსახურება

865.6

1,022.0

0.0

1,022.0

866.7

0.0

866.7

პროცენტი

0.0

76.0

0.0

76.0

76.0

0.0

76.0

სუბსიდიები

1,335.4

1,698.1

0.0

1,698.1

1,676.8

0.0

1,676.8

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

355.3

397.0

0.0

397.0

400.0

0.0

400.0

სხვა ხარჯები

16.6

190.0

0.0

190.0

175.5

0.0

175.5

საოპერაციო სალდო

4,728.6

4,873.3

4,086.4

786.9

3,160.0

2,110.0

1,050.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,233.9

6,901.1

4,825.0

2,076.1

5,384.6

3,551.0

1,833.5

ზრდა

4,259.4

7,001.1

4,825.0

2,176.1

5,434.6

3,551.0

1,883.5

კლება

25.5

100.0

 

100.0

50.0

 

50.0

ზრდა

494.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

494.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,525.0

2,027.8

738.6

1,289.2

2,224.6

1,441.0

783.5

ბალანსი

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,426.6

9,549.0

4,086.4

5,462.6

8,023.5

2,110.0

5,913.5

შემოსავლები

8,401.1

9,449.0

4,086.4

5,362.6

7,973.5

2,110.0

5,863.5

არაფინანსური აქტივების კლება

25.5

100.0

0.0

100.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7,931.9

11,576.8

4,825.0

6,751.8

10,248.1

3,551.0

6,697.0

ხარჯები

3,672.5

4,575.7

0.0

4,575.7

4,813.5

0.0

4,813.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,259.4

7,001.1

4,825.0

2,176.1

5,434.6

3,551.0

1,883.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 526,500

2,027.8

738.6

1,289.2

2,224.6

1,441.0

783.5

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7973.5  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,401.1

9,449.0

4,086.4

5,362.6

7,973.5

2,110.0

5,863.5

გადასახადები

4,324.6

3,840.0

0.0

3,840.0

5,304.5

0.0

5,304.5

გრანტები

3,646.3

5,179.0

4,086.4

1,092.6

2219

2110

109.0

სხვა შემოსავლები

430.2

430.0

0.0

430.0

450.0

0.0

450.0

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2219 ათასი ლარის ოდენობით:   

დასახელება

2017 წლი  ს ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

3,646.3

5,179.0

2219

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,646.3

5,179.0

2219

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,319.4

1,092.6

2219

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,210.4

983.6

0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

109

109

109

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,326.9

4,086.4

0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

2,326.9

4,086.4

2110

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4813.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3,672.5

4,575.7

0.0

4,575.7

4,813.5

0.0

4,813.5

   შრომის ანაზღაურება

1,079.6

1,172.6

0.0

1,172.6

1,598.5

0.0

1,598.5

   საქონელი და მომსახურება

865.6

1,022.0

0.0

1,022.0

866.7

0.0

866.7

   სუბსიდიები

1,335.4

1,698.1

0.0

1,698.1

1,676.8

0.0

1,676.8

   გრანტები

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

   სოციალური უზრუნველყოფა

355.3

397.0

0.0

397.0

400.0

0.0

400.0

   სხვა ხარჯები

16.6

190.0

0.0

190.0

175.5

0.0

175.5

 

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5384.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5434.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1764,2

2125,4

2300.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4825,7

7921,7

6364.3

04 00

განათლება

216,3

500

500

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

671,5

521

571

 

სულ ჯამი

7477,5

11068,1

9736.1

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

25,5

100

50

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

25,5

100,0

50

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,764.2   

2,125.4   

0.0   

2,125.4   

2,300.8   

0.0   

2,300.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,764.2   

2,125.4   

0.0   

2,125.4   

2,300.8   

0.0   

2,300.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,764.2   

2,085.4   

0.0   

2,085.4   

2,260.8   

0.0   

2,260.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

40.0   

0.0   

40.0   

40.0   

0.0   

40.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

54.8   

64.9   

0.0   

64.9   

64.9   

0.0   

64.9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,487.9   

5,808.1   

3,932.2   

1,875.9   

4,992.0   

3,551.0   

1,441.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

2,393.5   

4,163.2   

3,492.2   

671.0   

4,278.9   

3,512.9   

766.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,393.5   

4,163.2   

3,492.2   

671.0   

4,278.9   

3,512.9   

766.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,094.4   

1,644.9   

440.0   

1,204.9   

713.1   

38.1   

675.0   

705

გარემოს დაცვა

329.6   

430.0   

0.0   

430.0   

350.0   

0.0   

350.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

329.6   

430.0   

0.0   

430.0   

350.0   

0.0   

350.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,008.2   

1,683.3   

892.8   

790.5   

1,022.2   

0.0   

1,022.2   

7063

წყალმომარაგება

942.5   

1,573.3   

892.8   

680.5   

922.2   

0.0   

922.2   

7064

გარე განათება

65.7   

110.0   

0.0   

110.0   

100.0   

0.0   

100.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

44.1   

44.1   

0.0   

44.1   

44.1   

0.0   

44.1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

44.1   

44.1   

0.0   

44.1   

44.1   

0.0   

44.1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

671.5   

521.0   

0.0   

521.0   

571.0   

0.0   

571.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

395.4   

200.0   

0.0   

200.0   

230.0   

0.0   

230.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

222.0   

265.0   

0.0   

265.0   

285.0   

0.0   

285.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

54.1   

56.0   

0.0   

56.0   

56.0   

0.0   

56.0   

709

განათლება

216.3   

500.0   

0.0   

500.0   

500.0   

0.0   

500.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

216.3   

500.0   

0.0   

500.0   

500.0   

0.0   

500.0   

710

სოციალური დაცვა

355.3   

400.0   

0.0   

400.0   

403.0   

0.0   

403.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

355.3   

400.0   

0.0   

400.0   

403.0   

0.0   

403.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

355.3   

400.0   

0.0   

400.0   

403.0   

0.0   

403.0   

 

სულ

7,931.9   

11,576.8   

4,825.0   

6,751.8   

10,248.1   

3,551.0   

6,697.0   

 

8.  მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2224.6 ათასი ლარის ოდენობით.“.

9.  მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -2224.6 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2224.6 ლარის ოდენობით.“.

10. მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალკის მუნიციპალიტეტი

7,931.9

11,576.8

4,825.0

6,751.8

10,248.1

3,551.0

6,697.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

119.0

0.0

119.0

119.0

0.0

119.0

 

ხარჯები

3,672.5

4,575.7

0.0

4,575.7

4,813.5

0.0

4,813.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,079.6

1,172.6

0.0

1,172.6

1,598.5

0.0

1,598.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,259.4

7,001.1

4,825.0

2,176.1

5,434.6

3,551.0

1,883.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,764.2

2,125.4

0.0

2,125.4

2,300.8

0.0

2,300.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

114.0

0.0

114.0

114.0

0.0

114.0

 

ხარჯები

1,718.9

2,036.4

0.0

2,036.4

2,275.8

0.0

2,275.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,034.8

1,115.6

0.0

1,115.6

1,540.3

0.0

1,540.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

89.0

0.0

89.0

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

521.0

567.7

0.0

567.7

670.9

0.0

670.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

519.9

564.7

0.0

564.7

665.9

0.0

665.9

 

შრომის ანაზღაურება

326.9

313.2

0.0

313.2

395.4

0.0

395.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

01 02

წალკის მუნიციპალიტეტის მერია

1,243.2

1,517.7

0.0

1,517.7

1,589.9

0.0

1,589.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

1,199.0

1,431.7

0.0

1,431.7

1,569.9

0.0

1,569.9

 

შრომის ანაზღაურება

707.9

802.4

0.0

802.4

1,144.9

0.0

1,144.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

86.0

0.0

86.0

20.0

0.0

20.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

54.8

64.9

0.0

64.9

64.9

0.0

64.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

53.6

64.9

0.0

64.9

64.9

0.0

64.9

 

შრომის ანაზღაურება

44.8

57.0

0.0

57.0

58.2

0.0

58.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

54.8

64.9

0.0

64.9

64.9

0.0

64.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

53.6

64.9

0.0

64.9

64.9

0.0

64.9

 

შრომის ანაზღაურება

44.8

57.0

0.0

57.0

58.2

0.0

58.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,825.7

7,921.4

4,825.0

3,096.4

6,364.3

3,551.0

2,813.2

 

ხარჯები

844.2

1,139.3

0.0

1,139.3

1,094.7

0.0

1,094.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,981.5

6,782.1

4,825.0

1,957.1

5,269.6

3,551.0

1,718.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,326.4

4,073.2

3,492.2

581.0

4,188.9

3,512.9

676.0

 

ხარჯები

78.4

146.0

0.0

146.0

176.0

0.0

176.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,248.0

3,927.2

3,492.2

435.0

4,012.9

3,512.9

500.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,337.8

2,113.3

892.8

1,220.5

1,372.2

0.0

1,372.2

 

ხარჯები

698.7

868.3

0.0

868.3

803.7

0.0

803.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

639.1

1,245.0

892.8

352.2

568.5

0.0

568.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

639.1

1,245.0

892.8

352.2

568.5

0.0

568.5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,094.4

1,644.9

440.0

1,204.9

713.1

38.1

675.0

 

ხარჯები

0.0

35.0

0.0

35.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,094.4

1,609.9

440.0

1,169.9

688.1

38.1

650.0

03 05

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

67.1

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

67.1

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

04 00

განათლება

216.3

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

216.3

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

216.3

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

216.3

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

671.5

521.0

0.0

521.0

571.0

0.0

571.0

 

ხარჯები

440.1

491.0

0.0

491.0

531.0

0.0

531.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.4

30.0

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

395.4

200.0

0.0

200.0

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

164.0

185.0

0.0

185.0

205.0

0.0

205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.4

15.0

0.0

15.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.4

15.0

0.0

15.0

25.0

0.0

25.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

222.0

265.0

0.0

265.0

285.0

0.0

285.0

 

ხარჯები

222.0

250.0

0.0

250.0

270.0

0.0

270.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

399.4

444.1

0.0

444.1

447.1

0.0

447.1

 

ხარჯები

399.4

444.1

0.0

444.1

447.1

0.0

447.1

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

44.1

44.1

0.0

44.1

44.1

0.0

44.1

 

ხარჯები

44.1

44.1

0.0

44.1

44.1

0.0

44.1

06 02

სოციალური პროგრამები

355.3

400.0

0.0

400.0

403.0

0.0

403.0

 

ხარჯები

355.3

400.0

0.0

400.0

403.0

0.0

403.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი გიგინეიშვილი