„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 49
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016377
49
28/12/2018
ვებგვერდი, 28/12/2018
190020020.35.110.016377
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №49

2018 წლის 28 დეკემბერი

აბაშა

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს  კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 დეკემბრის №136 განკარგულებით და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ოქტომბრის №1951 განკარგულების გათვალისწინებით აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
მუხლი 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:  

ა. დადგენილების  სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის  „ა“ პუნქტის „ა.ა“,  „ა.ბ“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა)  შემოსულობები – 14368.3 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები –14368.3 ათასი ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  გადმოსაცემი ტრანსფერი –10383.5 ათასი ლარი, აქედან:

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 4962.6 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 147.0 ათასი ლარი;

ა.გ.გ) რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდი 5067.1 ათასი ლარი.“

ბ. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

2945.8

6549.9

10520.8

     4319.0

6201.8

11782.6

5149.6

6633.0

გადასახადები

1429.8

0,0

1429.8

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

გრანტები

7854.8

2945.8

4909.0

8814.1

4319.0

4495.1

10383.5

5067.1

5316.4

სხვა შემოსავლები

211.1

0,0

211.1

270.4

0,0

270.4

226.6

0,0

226.6

ხარჯები

5960.9

236.3

5724.6

5437.8

37.6

5400.2

6129.7

367.9

5761.8

შრომის ანაზღაურება

1788.4

0,0

1788.4

1449.1

0,0

1449.1

1645.2

0,0

1645.2

საქონელი და მომსახურება

967.6

236.3

731.3

675.5

14.8

660.7

821.2

192.4

628.8

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

49. 5

0.0

49.5

სუბსიდიები

2411.8

0,0

2411.8

2537.3

0,0

2537.3

2706.6

0,0

2706.6

გრანტები

67.4

0,0

67.4

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

0,0

562.3

604.3

0,0

604.3

542.3

0,0

542.3

სხვა ხარჯები

163.3

0,0

163.3

171.6

22.8

148.8

364.9

175.5

189.4

საოპერაციო სალდო

3534.8

2709.5

825.3

5083.0

4281.4

801.6

5570.4

4699.2

871.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3535.4

2846.5

688.8

3578.9

2428.6

1150.3

8235.6

6713.7

1521.9

ზრდა

3546.4

2846.5

699.9

3584.1

2428.6

1155.5

8238.6

6713.7

1524.9

კლება

11.0

0,0

11.0

5.2

0,0

5.2

3.0

0,0

3.0

მთლიანი სალდო

-0.6

-137.1

136.5

1504.1

1852.9

-348.8

-2665.2-

-2014.5

-650.7-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-30.6

-137.1

106.5

1367.4

1780.9

-413.5

-2665.2

-2014.5

-650.7

ზრდა

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0,0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 0.0

0.0

0,0

 0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

სესხები

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალდებულებების ცვლილება

-30.0

0,0

-30.0

-136.7

-72.0

-64.7

0.0

0,0

0.0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

30.0

0,0

30.0

136.7

72.0

64.7

0.0

0,0

0.0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10634.1

11608.3

4556.0

7052.3

14368.3

7081.6

7286.7

შემოსავლები

9495.7

10520.8

   4319.0

6201.8

11700.1

5067.1

6633.0

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

5.2

3.0

0.0

3.0

ფინანსური აქტივების კლება

1127.4

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

     1429.7

1436.3

0.0

1436.3

1090.0

0.0

1090.0

სხვა შემოსავლები

211.1

270.4

0.0

270.4

226.6

0.0

226.6

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

6129.7

367.9

5761.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584.0

2428.6

1155.5

8238.6

6713.7

1524.9

ნაშთის ცვლილება

1096.8

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11700.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

10520.8

   4319.0

6201.8

11700.1

5067.1

6633.0

გადასახადები

1429,8

1436,3

0.0

1436,3

1090.0

0.0

1090.0

გრანტი

7854,8

8814,1

4319,0

4495,1

10383.5

5067.1

5316.4

სხვა შემოსავლები

211,0

230,6

0.0

230,6

226.6

0.0

226.6


ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10383.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

გრანტები

7854.8

8814.1

10383.5

ახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7854.8

8814.1

10383.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4909.0

4495.1

5316.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4762.0

4323.7

4962.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

147.0

144.8

147.0

კაპიტალური ტრანსფერი 

0.0

26.7

206. 8

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2945.8

      4319.0

5067.1

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2291.3

4319.0

4367.1

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

554.5

0.0

700,0

 

ბ.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალობდეს შემდეგი რედაქციით:  
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 6129.7   ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

6129.7

367.9

5761.8

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449.1

0.0

1449.1

1645.2

0.0

1645.2

საქონელი და  მომსახურება

967.6

675.5

14.8

660.7

821.2

192.4

628.8

პროცენტი

 

 

 

 

49.5

0,0

49.5

სუბსიდიები

2411.8

2537.3

0.0

2537.3

2706.6

0.0

2706.6

გრანტები

67.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

604.3

0.0

604.3

542.3

0.0

542.3

სხვა ხარჯები

163.3

171.6

22.8

148.8

364.9

175.5

189.4

       

მუხლი  8.  აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8235.6 ათასი ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა  8238.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
 

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

89.5

3.0

0.0

3.0

5.2

0.0

5.2

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2828.6

3412,1

2428,6

983,5

7641.6

6482.4

1159.2

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

80.3

123,4

0.0

123,4

265.4

15.0

250,4

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548.0

45,6

0.0

45,6

68.6

0.0

68.6

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

257.8

216.3

41.5

სულ ჯამი

3546.5

3584,0

2428,5

1155,5

8238.6

6713.7

1524.9

 

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება 3.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

3.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

3.0

არამწარმოებლური აქტივები

11.0

5.2

0.0

მიწა

11.0

5.2

0.0

 

მუხლი  9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით.

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2312.600

0.000

2312.600

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2247.800

0.000

2247.800

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2241.800

0.000

2241.800

702

თავდაცვა

87.4

73.7

0.0

73.7

82.000

0.000

82.000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2946.5

3411.8

2451.7

960.2

7277.200

6310.100

967.100

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

755.9

165.1

151.1

14.0

2604.100

2474.700

129.400

70421

სოფლის მეურნეობა

755.9

165.1

151.1

14.0

2604.100

2474.700

129.400

7045

ტრანსპორტი

2090.9

3095.9

2300.5

795.4

3376.500

2782.000

594.500

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2090.9

3095.9

2300.5

795.4

3376.500

2782.000

594.500

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

99.7

150.8

0.0

150.8

1296.600

1053.400

243.200

705

გარემოს დაცვა

796.2

672.9

14.5

658.4

816.400

0.000

816.400

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3.5

5.0

0.0

5.0

0.000

0.000

0.000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

792.8

668.0

14.5

653.5

816.400

0.000

816.400

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

97.8

132.9

0.0

132.9

581.400

364.700

216.700

7061

ბინათმშენებლობა

39.8

76.5

0.0

76.5

142.200

0.000

142.200

7064

გარე განათება

58.0

56.4

0.0

56.4

439.200

364.700

74.500

707

ჯანმრთელობის დაცვა

390.8

423.9

0.0

423.9

588.500

216.300

372.200

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103.8

0.0

103.8

110.400

0.000

110.400

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

289.1

320.2

0.0

320.2

478.100

216.300

261.800

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1773.5

1010.0

0.0

1010.0

1022.900

0.000

1022.900

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

596.9

454.4

0.0

454.4

357.300

0.000

357.300

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

599.5

530.5

0.0

530.5

590.400

0.000

590.400

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25.2

0.0

25.2

25.200

0.000

25.200

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

528.3

0.0

0.0

0.0

50.000

0.000

50.000

709

განათლება

797.3

896.0

0.0

896.0

1169.200

15.000

1154.200

7091

სკოლამდელი აღზრდა

795.4

895.3

0.0

895.3

943.800

15.000

928.800

7092

ზოგადი განათლება

1.9

0.7

0.0

0.7

225.400

0.000

225.400

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.9

0.7

0.0

0.7

225.400

0.000

225.400

710

სოციალური დაცვა

275.4

320.3

0.0

320.3

518.100

175.500

342.600

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

47.0

49.6

0.0

49.6

53.900

0.000

53.900

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

155.1

160.5

0.0

160.5

172.000

0.000

172.000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

73.3

110.2

0.0

110.2

292.200

175.500

116.700

 

სულ

9507.3

9021.9

2466.2

6555.7

14368.300

7081.600

7286.700

 

ბ.დ) მე-17 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

9537.3

11608,3

4556,0

7052,3

14368.3

7081.6

7286.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

107

0.0

107

129

0.0

129

 

ხარჯები

5960.9

5437,8

37.6

5400,2

6129.7

367.9

5761.8

 

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449,1

0.0

1449,1

1645.2

0.0

1645.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584,0

2428,6

1155,5

8238.6

6713.7

1524.9

 

ვალდებულებების კლება

30.0

136.7

72.0

64.7

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2372.4

2080,4

0.0

2080,4

2312.6

0.0

2312.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

101

0.0

101

123

0.0

123

 

ხარჯები

2252.9

2077,3

0.0

2077,3

2307.4

0.0

2307.4

 

შრომის ანაზღაურება

1666.3

1386,9

0.0

1386,9

1582.8

0.0

1582.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.5

3.0

0.0

3.0

5.2

0.0

5.2

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

769.2

665,4

0.0

665,4

764.6

0.0

764.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

26

 

26

31

 

31

 

ხარჯები

728.6

663,8

0.0

663,8

763.9

0.0

763.9

 

შრომის ანაზღაურება

506.9

426,2

0.0

426,2

509.1

0.0

509.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.5

1.6

0.000

1.6

0.7

0.0

0.7

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1573.6

1415,0

0.0

1415,0

1477.2

0.0

1477.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

75

 

75

92

 

92

 

ხარჯები

1524.3

1413,5

0.0

1413,5

1472.7

0.0

1472.7

 

შრომის ანაზღაურება

1159.4

960,7

0.0

960,7

1073.7

0.0

1073.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

1.4

0.0

1.4

4.5

0.0

4.5

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

29.6

0.0

0.0

0.0

64.8

0.0

64.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

 

პროცენტი

29.6

0.0

0.000

0.0

49.5

0.0

49.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

87.4

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

87.4

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62. 4

0.0

62. 4

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

           0 .0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

87.7

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

 0.0

6.0

6.0

 0.0

6.0

 

ხარჯები

87.7

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62. 4

0.0

62. 4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3840.4

4354,0

2538,2

1815,8

8675.0

6674.8

2000.2

 

ხარჯები

1011.9

805,6

37.6

768,0

1033.4

192.4

841.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2828.5

3412,1

2428,6

983,5

7641.6

6482.4

1159.2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2090.9

3141,7

2300,5

669,7

3376.5

2782.0

594.5

 

ხარჯები

66.4

125.7

0.000

125.7

22.7

15.0

7.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2024.5

2970,2

2300.5

669,7

3353.8

2767.0

586.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

281.5

194,1

40.1

154,0

581.4

364.7

216.7

 

ხარჯები

185.3

19.5

14.5

5.0

12.0

0.0

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.2

149.1

0.0

149.1

569.4

364.7

204.7

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58.0

56.4

0.0

56.4

439.2

364.7

74.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

56.4

0.0

56.4

435.1

364.7

70.4

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

180.3

56,3

40.1

16,2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

180.3

14,5

14.5

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16,2

0.0

16,2

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

39.8

76,5

0,0

76,5

142.2

0.0

142.2

 

ხარჯები

1.6

0,0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

76,5

69.0

76,5

134.3

0.0

134.3

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

47.2

33.2

14.0

2596.5

2467.1

129.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

177.4

177.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.2

33.2

14.0

2419.1

2289.7

129.4

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

755.9

164,4

164,4

0.0

7,6

0.0

7,6

 

ხარჯები

142.8

23.1

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.1

94,9

94,9

0.0

7,6

0.0

7,6

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

712.2

806,6

0.0

806,6

2113.0

1053.4

1059.6

 

ხარჯები

617.4

637,3

0.0

637,3

821.3

0.0

821.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.8

150.8

0.0

150.8

1291.7

1053.4

238.3

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

99.7

169.3

0.0

169.3

1296.6

1053.4

243.2

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.000

0.0

4.9

0.0

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.7

150.8

0.0

150.8

1291.7

1053.4

238.3

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

612.5

637,3

0.0

637,3

816.4

0.0

816.4

 

ხარჯები

612.5

637,3

0.0

637,3

816.4

0.0

816.4

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

04 00

განათლება

797.3

896,0

76.0

896,0

1169.2

15.0

1154.2

 

ხარჯები

717.0

602.8

0.0

602.8

903.8

0.0

903.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0,0

123,4

265.4

15.0

250.4

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

795.4

895,3

76.0

895,3

928.8

0.0

928.8

 

ხარჯები

715.1

772,0

0.0

772,0

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0.0

123,4

43.8

15.0

28.8

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.9

0.7

0.000

0.7

225.4

0.0

225.4

 

ხარჯები

1.9

0.7

0.000

0.7

3.8

0.0

3.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

221.6

0.0

221.6

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1773.5

1010,0

0.0

1010,0

1022.9

0.0

1022.9

 

ხარჯები

1225.5

964,4

0.0

964,4

954.3

0.0

954.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548.0

45,6

0,0

45,6

68.6

0.0

68.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

596.9

454,4

0.0

454,4

357.3

0.0

357.3

 

ხარჯები

552.1

414,2

0.0

414,2

328.1

0.0

328.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.8

40,2

0.0

40,2

29.2

0.0

29.2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

648.3

555,7

0.0

555,7

615.6

0.0

615.6

 

ხარჯები

623.4

550,2

0.0

550,2

576.2

0.0

576.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

5,5

0.000

5,5

39.4

0.0

39.4

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

533.5

481,8

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

 

ხარჯები

533.5

0.0

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

05 02 04

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

441.1

0.0

441.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

441.1

0.0

441.1

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

66.1

48,7

0.0

48,7

65.4

0.0

65.4

 

ხარჯები

41.2

46,1

0.0

46,1

26.0

0.0

26.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

2,6

0.000

2,6

39.4

0.0

39.4

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

478.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

666.2

744,5

0.0

744,5

1106.6

391.8

714.8

 

ხარჯები

666.2

744,5

0.0

744,5

848.8

175.5

673.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103,8

0.0

103,8

110.4

0.0

110.4

 

ხარჯები

101.7

103,8

0.0

103,8

110.4

0.0

110.4

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

289.1

320,5

0.0

320,5

478.1

216.3

261.8

 

ხარჯები

289.1

320,5

0.0

320,5

200.3

0.0

200.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

257. 8

216. 3

41. 5

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

275.4

320,3

0.0

320,3

518.1

175.5

342.6

 

ხარჯები

275.4

320,3

0.0

320,3

518.1

175.5

342.6

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

 

ხარჯები

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

14.6

47.9

0.0

47.9

215.3

175.5

39.8

 

ხარჯები

14.6

47.9

0.0

47.9

215.3

175.5

39.8

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

47.0

49,6

0.0

49,6

53.9

0.0

53.9

 

ხარჯები

47.0

49,6

0.0

49,6

53.9

0.0

53.9

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

54.7

56,3

0.0

56,3

70.4

0.0

70.4

 

ხარჯები

54.7

56,3

0.0

56,3

70.4

0.0

70.4

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება

112.4

112,4

0.0

112,4

116.7

0.0

116.7

 

ხარჯები

112.4

112,4

0.0

112,4

116.7

0.0

116.7

 

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

0

0

0

0

2.5

0

2.5

 

ხარჯები

0

0

0

0

2.5

0

2.5

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი