„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 29/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016231
31
20/12/2018
ვებგვერდი, 24/12/2018
190020020.35.135.016231
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2018 წლის 20 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29  დეკემბრის №18 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016191) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე



დანართი

თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ასახელება 2016  ფაქტი 2017  წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 9083,172 13355,233 10090,141 0,000 10090,141
გადასახადები 3141,696 4983,110 5800,000 0,000 5800,000
გრანტები 5466,708 7393,473 3833,679 0,000 3833,679
სხვა შემოსავლები 474,768 978,650 456,462 0,000 456,462
ხარჯები 4714,889 4930,249 5622,644 0,000 5622,644
შრომის ანაზღაურება 1377,203 1024,556 1286,488 0,000 1286,488
საქონელი და მომსახურება 814,517 996,358 955,623 0,000 955,623
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1559,828 1818,325 2584,372 0,000 2584,372
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 430,099 309,561 0,000 309,561
სხვა ხარჯები 609,059 660,911 486,600 0,000 486,600
საოპრაციო სალდო 4368,283 8424,984 4467,497 0,000 4467,497
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2413,924 8241,224 6127,356 0,000 6127,356
ზრდა 2413,924 8241,224 6127,356 0,000 6127,356
კლება 0,000 0,000 0,000    
მთლიანი სალდო 1954,359 183,760 -1659,859 0,000 -1659,859
ფინანსური აქტივების ცვლილება -222,292 -1406,608 -1659,859 0,000 -1659,859
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000 0,000    
სესხები 0,000 0,000 0,000    
კლება 222,292 1406,608 1659,859 0,000 1659,859
ვალუტა და დეპოზიტი 222,292 1406,608 1659,859   1659,859
სესხები 0,000 0,000 0,000    
ვალდებულებების ცვლილება -0,490 0,000 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000 0,000   0,000
კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,490 0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000 0,000    
ბალანსი 2176,161 1590,368 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელებ 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 9 083,172 13 355,233 10 090,141 0,000 10 090,141
შემოსავლები 9 083,172 13 355,233 10 090,141 0,000 10 090,141
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 7 129,303 13 171,473 11 750,000 0,000 11 750,000
ხარჯები 4 714,889 4 930,249 5 622,644 0,000 5 622,644
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 413,924 8 241,224 6 127,356 0,000 6 127,356
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება 1 953,869 183,760 -1 659,859 0,000 -1 659,859

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 10 090 141 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 083,172

13 355,233

10 090,141

0,000

10 090,141

გადასახადები

3 141,696

4 983,110

5 800,000

0,000

5 800,000

გრანტები

5 466,708

7 393,473

3 833,679

0,000

3 833,679

სხვა შემოსავლები

474,768

978,650

456,462

0,000

456,462

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 800 000 ლარის ოდენობით:                          

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გადასახადები

3 141,696

4 983,110

5 800,000

0,000

5 800,000

 

ქონების გადასახადი

2 720,201

4 825,140

5 600,000

0,000

5 600,000

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 562,323

4 825,140

5 600,000

 

5 600,000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,218

0,000

0,000

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
  გადასახადი

0,400

0,000

0,000

 

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
  გადასახადი

157,260

0,000

0,000

 

 

 

საშემოსავლო გადასახადი

421,495

157,970

200,000

 

200,000

 

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

0,000

 

 

 

    


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

 

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2018  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 3 833 679  ლარის ოდენობით:

   

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 466,708

7 393,473

3 833,679

0,000

3 833,679

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

329,148

3 722,281

3 833,679

 

3 833,679

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

196,329

0,000

0,000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 768,731

3 671,192

0,000

0,000

0,000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 207,200

1 627,200

0,000

0,000

0,000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 207,200

1 627,200

0,000

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

561,531

2 043,992

0,000

0,000

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

561,531

0,000

0,000

 

 

ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0,000

2 043,992

0,000

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

0,000

 

 

სხვა ტრანსფერები

172,500

0,000

0,000

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 456462 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

474,768

978,650

456,462

0,000

456,462

შემოსავლები საკუთრებიდან

186,475

323,359

254,400

0,000

254,400

პროცენტები

101,378

215,767

150,000

0,000

150,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

101,378

215,767

150,000

 

150,000

რენტა

85,097

107,592

104,400

0,000

104,400

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84,976

106,545

104,400

 

104,400

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,121

1,047

0,000

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

15,032

30,919

40,000

0,000

40,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,279

9,973

10,000

0,000

10,000

სანებართვო მოსაკრებელი

0,126

3,022

0,000

 

0,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0,126

3,022

0,000

 

 

სახელმწიფო ბაჟი

0,000

0,000

0,000

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

 

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6,153

6,951

10,000

 

10,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,753

20,946

30,000

0,000

30,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,753

20,946

30,000

0,000

30,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

0,000

 

 

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

8,753

20,946

30,000

0,000

30,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

8,728

20,946

30,000

 

30,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0,025

0,000

0,000

 

 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

266,259

302,279

155,000

 

155,000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

268,737

7,062

 

7,062

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7,002

53,356

0,000

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 582 644 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4 714,889 4 930,249 5 622,644 0,000 5 622,644
შრომის ანაზღაურება 1 377,203 1 024,556 1 286,488 0,000 1 286,488
საქონელი და მომსახურება 814,517 996,358 955,623 0,000 955,623
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1 559,828 1 818,325 2 584,372 0,000 2 584,372
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 430,099 309,561 0,000 309,561
სხვა ხარჯი 609,059 660,911 486,600 0,000 486,600

 


მუხლი 8. უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 167 356  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  6 167 356   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 198,305 168,400 225,500 0,000 225,500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  2021,144 6899,941 4348,926 0,000 4348,926
განათლება 81,274 589,246 593,273 0,000 593,273
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 104,432 84,605 168,720 0,000 168,720
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 8,769 499,032 790,937 0,000 790,937
ჯამი 2413,924 8241,224 6127,356 0,000 6127,356

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000 0,000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 942,430 1 746,407 2 105,078 0,000 2 105,078
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 939,143 1 746,407 2 105,078 0,000 2 105,078
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 939,143 1 746,407 2 023,078   2 023,078
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 0,000 82,000   82,000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 3,287 0,000 0,000   0,000
თავდაცვა 72,352 67,938 80,260 0,000 80,260
სამოქალაქო თავდაცვა 72,352 67,938 80,260   80,260
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000 0,000   0,000
სახანძრო სამსახური 0,000 0,000 0,000   0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 469,520 1 213,734 1 026,484 0,000 1 026,484
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა          
ტრანსპორტი 469,520 1 213,734 1 026,484   1 026,484
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000 0,000   0,000
გარემოს დაცვა 124,269 104,854 158,921 0,000 158,921
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 84,789 79,550 52,760   52,760
ჩამდინარე წყლების მართვა 39,480 25,304 106,161   106,161
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 231,553 6 201,316 3 869,161 0,000 3 869,161
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  425,493 334,054 325,934   325,934
წყალმომარაგება 899,790 5 125,401 3 146,587   3 146,587
გარე განათება 266,585 576,594 241,640   241,640
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 639,685 165,267 155,000   155,000
ჯამრთელობის დაცვა 165,482 347,382 457,911 0,000 457,911
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 165,482 347,382 457,911   457,911
დასვენება, კულტურა და რელიგია 779,097 700,987 1 016,075 0,000 1 016,075
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 243,101 205,525 318,720   318,720
მომსახურება კულტურის სფეროში 518,025 478,750 678,355   678,355
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 17,971 16,712 19,000   19,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,000 0,000 0,000   0,000
განათლება 1 523,240 1 490,290 1 873,163 0,000 1 873,163
სკოლამდელი აღზრდა 1 217,446 1 208,574 1 599,653   1 599,653
ზოგადი განათლება 0,000 0,000 0,000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000 0,000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 305,794 281,716 273,510   273,510
სოციალური დაცვა 529,224 1 298,565 1 162,947 0,000 1 162,947
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 37,654 39,400 35,690   35,690
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 491,570 1 259,165 1 127,257   1 127,257
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 7 837,167 13 171,473 11 750,000 0,000 11 750,000

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1659859 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1659859 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება        -  1659859 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 82000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

 შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.  

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და  ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)                         

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო   ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

  3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018   წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4 . კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს   ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე  სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25-ს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.   თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   აიპ  შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების   წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპ შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3   ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1   ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1. 2   ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა   06 01 0 2 )

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.  

5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 0 3 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან   ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3   სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.  

5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000   ლარის ოდენობით.

5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი   ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს   დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი დასახელება 2016
წლის ფაქტი
2017
წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 7129,303 13171,473 11750,000 0,000 11750,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 105 69 0 69
  ხარჯები 4714,889 4930,249 5622,644 0,000 5622,644
  შრომის ანაზღაურება 1377,203 1024,556 1286,488 0,000 1286,488
  საქონელი და მომსახურება 814,517 996,358 955,623 0,000 955,623
  სუბსიდიები 1559,828 1818,325 2584,372 0,000 2584,372
  გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 430,099 309,561 0,000 309,561
  სხვა ხარჯები 609,059 660,911 486,600 0,000 486,600
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2413,924 8241,224 6127,356 0,000 6127,356
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1942,430 1746,407 2105,078 0,000 2105,078
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 100,000 100,000 64 0 64
  ხარჯები 1744,125 1578,007 1879,578 0,000 1879,578
  შრომის ანაზღაურება  1323,143 980,301 1232,488 0,000 1232,488
  საქონელი და მომსახურება 418,349 550,406 519,880 0,000 519,880
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,633 7,050 3,610 0,000 3,610
  სხვა ხარჯები 0,000 40,250 123,600 0,000 123,600
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  198,305 168,400 225,500 0,000 225,500
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 520,862 444,826 525,380 0,000 525,380
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 22,000 22,000 19,000 0,000 19,000
  ხარჯები  519,732 444,826 525,380 0,000 525,380
  შრომის ანაზღაურება  405,622 320,983 381,600 0,000 381,600
  საქონელი და მომსახურეობა 114,110 123,843 143,780 0,000 143,780
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,130 0,000 0,000 0,000 0,000
01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 1418,281 1281,331 1497,698 0,000 1497,698
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 45
  ხარჯები  1222,506 1112,931 1272,198 0,000 1272,198
  შრომის ანაზღაურება 917,521 659,318 850,888 0,000 850,888
  საქონელი და მომსახურება 302,352 426,563 376,100 0,000 376,100
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,633 7,050 3,610 0,000 3,610
  სხვა ხარჯები 0 20,000 41,600 0,000 41,600
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 195,775 168,400 225,500 0,000 225,500
01 03  სარეზერვო ფონდი 0,000 0,000 82,000 0,000 82,000
  ხარჯები  0,000 0,000 82,000 0,000 82,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 82,000   82,000
01 04 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა  3,287 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  1,887 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 1,887 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400 0,000 0,000   0,000
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 72,352 67,938 80,260 0,000 80,260
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  72,352 67,938 80,260 0,000 80,260
  შრომის ანაზღაურება 54,060 44,255 54,000 0,000 54,000
  საქონელი და მომსახურება 18,292 21,503 26,260 0,000 26,260
  გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 2,180 0,000 0,000 0,000
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 72,352 67,938 80,260 0,000 80,260
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 5,000   5,000
  ხარჯები  72,352 67,938 80,260 0,000 80,260
  შრომის ანაზღაურება 54,060 44,255 54,000   54,000
  საქონელი და მომსახურეობა 18,292 21,503 26,260 0,000 26,260
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 2,180 0,000   0,000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2826,831 7519,904 5054,566 0,000 5054,566
  ხარჯები  805,197 619,963 705,640 0,000 705,640
  საქონელი და მომსახურება 262,348 310,062 229,350 0,000 229,350
  სუბსიდიები 168,049 158,168 357,300 0,000 357,300
  სხვა ხარჯები 374,800 151,733 118,990 0,000 118,990
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2021,144 6899,941 4348,926 0,000 4348,926
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  469,520 1213,734 1026,484 0,000 1026,484
  ხარჯები  351,770 60,495 30,000 0,000 30,000
  საქონელი და მომსახურეობა 12,710 28,460 30,000 0,000 30,000
  სხვა ხარჯები 339,060 32,035 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,750 1153,239 996,484 0,000 996,484
03 01 01 შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა 456,810 825,280 962,984 0,000 962,984
  ხარჯები  339,060 32,035 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 339,060 32,035 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,750 793,245 962,984   962,984
03 01 02 კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 30000 ლარი. ნაღვარევის ხიდის რემონტი 3500 ლარი 0,000 359,994 33,500 0,000 33,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 359,994 33,500   33,500
03 01 03 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 12,710 28,460 30,000 0,000 30,000
  ხარჯები  12,710 28,460 30,000 0,000 30,000
  საქონელი და მომსახურეობა 12,710 28,460 30,000 0,000 30,000
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2350,142 6298,170 4028,082 0,000 4028,082
  ხარჯები  446,258 551,468 675,640 0,000 675,640
  საქონელი და მომსახურება 242,469 273,602 199,350 0,000 199,350
  სუბსიდიები 168,049 158,168 357,300 0,000 357,300
  სხვა ხარჯები 35,740 119,698 118,990 0,000 118,990
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1903,394 5746,702 3352,442 0,000 3352,442
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000
03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 266,585 576,594 241,640 0,000 241,640
  ხარჯები  116,585 155,572 137,700 0,000 137,700
  საქონელი და მომსახურეობა 116,585 155,572 137,700 0,000 137,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,000 421,022 103,940 0,000 103,940
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 116,585 155,572 137,700 0,000 137,700
  ხარჯები  116,585 155,572 137,700 0,000 137,700
  საქონელი და მომსახურეობა 116,585 155,572 137,700 0,000 137,700
03 02 01 02 სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა  35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 38000 ლარი. გარე განათებისთვის მასალების შეძენა 10000 ლარი 150,000 421,022 103,940 0,000 103,940
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,000 421,022 103,940   103,940
03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 89,789 89,450 67,760 0,000 67,760
  ხარჯები  89,789 89,450 58,700 0,000 58,700
  საქონელი და მომსახურეობა 89,789 89,450 58,700 0,000 58,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 9,060 0,000 9,060
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 84,789 79,550 37,760 0,000 37,760
  ხარჯები  84,789 79,550 37,760 0,000 37,760
  საქონელი და მომსახურება 84,789 79,550 37,760 0,000 37,760
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 5,000 9,900 15,000 0,000 15,000
  ხარჯები  5,000 9,900 15,000 0,000 15,000
  საქონელი და მომსახურეობა 5,000 9,900 15,000 0,000 15,000
03 02 02 03 ნაგავშემკრები ურნების შეძენა 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
  ხარჯები  0 0 5,940 0,000 5,940
  საქონელი და მომსახურეობა 0 0 5,940 0,000 5,940
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 0 5,940   5,940
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 9,060   9,060
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 900,789 5125,401 3146,587 0,000 3146,587
  ხარჯები  204,144 186,748 357,300 0,000 357,300
  საქონელი და მომსახურება 36,095 28,580 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 168,049 158,168 357,300 0,000 357,300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 696,645 4938,653 2789,287 0,000 2789,287
03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული-ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა  329,148 3075,018 799,997 0,000 799,997
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 329,148 3 075,018 799,997   799,997
03 02 03 02 აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“ 178,402 158,168 357,300 0,000 357,300
  ხარჯები  168,049 158,168 357,300 0,000 357,300
  სუბსიდიები 168,049 158,168 357,300   357,300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,353 0,000 0,000   0,000
03 02 03 03 სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 0,000 1499,925 1748,073 0,000 1748,073
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1499,925 1748,073   1748,073
03 02 03 04 სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000 36,777 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0 0 0 0 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,777 0,000 0,000   0,000
03 02 03 05 სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი.  სასმელი წყლის სათავეებში წნევის ჩამხჩობი ჭების მოწყობა 18360 ლარი.ხაბელაშვილების წყალსადენზე ლითონის მილების მონტაჟი 6,290ლარი სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 33000 ლარი. დაბა შუახევის რუსთაველის ქუჩაზე არსებული სასმელი წყლის რეზერუალის რემონტი 1667 254,820 111,815 94,317 0,000 94,317
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 254,820 111,815 94,317   94,317
03 02 03 06 სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია 36,095 28,580 29,800 0,000 29,800
  ხარჯები  36,095 28,580 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 36,095 28,580 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 36,095 28,580 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 29,800   29,800
03 02 03 07 სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე 65,547 53,895 21,800 0,000 21,800
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,547 53,895 21,800   21,800
03 02 03 08 სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 0,000 198,000 14,900 0,000 14,900
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 198,000 14,900   14,900
03 02 03 09 დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება 0,000 0,000 30,000 0,000 30,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 30,000   30,000
03 02 03 10 ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა 0,000 0,000 27,000 0,000 27,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 27,000   27,000
03 02 03 11 მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა 0,000 0,000 23,400 0,000 23,400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 23,400   23,400
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1053,499 481,421 465,934 0,000 465,934
  ხარჯები  35,740 119,698 121,940 0,000 121,940
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 2,950 0,000 2,950
  სხვა ხარჯები 35,740 119,698 118,990 0,000 118,990
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1017,269 361,723 343,994 0,000 343,994
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0 0,000
03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 19000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი. ნაჭივრის ხიდთან მემორიალის მშენებლობა 32190 ლარი. ცენტრალურ გზაზე არსებული მოსაცდელების კეთილმოწყობა 16000 ლარი. სოლიხევში მოსაცდელის მშენებლობა 6500 ლარი. ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟი 11700 ლარი. სკვერებში სკამენის რემონტი 1600 ლარი. სოფელ ცივაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა 6000 ლარი. ბარათაულის წისქვილთან ტერიტორიის კეთილმოწყობა 14000 ლარი 35,740 119,698 118,990 0,000 118,990
  ხარჯები  35,740 119,698 118,990 0,000 118,990
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 35,740 119,698 118,990   118,990
03 02 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 554,912 7,106 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 554,422 7,106 0,000   0,000
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000   0,000
03 02 04 03 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 60,244 78,799 105,000 0,000 105,000
  ხარჯები  0 0 2,950 0,000 2,950
  საქონელი და მომსახურეობა 0 0 2,950 0,000 2,950
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 0 2,950   2,950
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,244 78,799 102,050   102,050
03 02 04 04  გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა  59,751 138,185 37,230 0,000 37,230
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,751 138,185 37,230   37,230
03 02 04 05 სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა 9,950 15,962 15,000 0,000 15,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,950 15,962 15,000   15,000
03 02 04 06 გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება 2,900 45,500 20,000 0,000 20,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,900 45,500 20,000   20,000
03 02 04 07   გარე ფასადების შეღებვა 34,503 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,503 0,000 0,000   0,000
03 02 04 08 დაბაში თამარმეფის ქუჩა №20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 36000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი. სოფელ ბესელაშვილების სოფლის სახლის სარდაფის გამოშენება 4800 ლარი. ბრილის ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის შეცვლა 12000 ლარი. დაბა შუახევში თამარმეფის ქუჩა №9-ში სარდაფის გამოშენება 3600 ლარი, თამარმეფის ქუჩა №7 შენობის ფასადი რემონტი 1100 68,936 27,793 77,500 0,000 77,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,936 27,793 77,500   77,500
03 02 04 09 ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი.  ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 19214 ლარი 226,563 48,378 92,214 0,000 92,214
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 226,563 48,378 92,214   92,214
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 39,480 25,304 106,161 0,000 106,161
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,480 25,304 106,161 0,000 106,161
03 02 05 01 დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი. შუახევის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 3800 ლარი, დღვანის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 3000 ლარი, დაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობა 9000 ლარი 0,000 20,391 101,161 0,000 101,161
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 20,391 101,161   101,161
03 02 05 02 ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 39,480 4,913 5,000 0,000 5,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,480 4,913 5,000   5,000
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 7,169 8,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  7,169 8,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურება 7,169 8,000 0,000 0,000 0,000
04 00 განათლება 568,463 1270,220 1616,313 0,000 1616,313
  ხარჯები  487,189 680,974 1023,040 0,000 1023,040
  სუბსიდიები 487,189 680,974 1023,040 0,000 1023,040
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 81,274 589,246 593,273 0,000 593,273
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1217,446 1208,574 1599,653 0,000 1599,653
  ხარჯები  477,189 671,974 1011,040 0,000 1011,040
  სუბსიდიები 477,189 671,974 1011,040 0,000 1011,040
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 740,257 536,600 588,613 0,000 588,613
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 508,093 680,141 1011,040 0,000 1011,040
  ხარჯები  477,189 671,974 1011,040 0,000 1011,040
  სუბსიდიები 477,189 671,974 1011,040   1011,040
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,904 8,167 0,000   0,000
04 01 02  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი 709,353 528,433 257,904 0,000 257,904
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 709,353 528,433 257,904   257,904
04 01 03 დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი 0,000 0,000 330,709 0,000 330,709
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 330,709   330,709
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 60,370 61,646 16,660 0,000 16,660
  ხარჯები  10,000 9,000 12,000 0,000 12,000
  სუბსიდიები 10,000 9,000 12,000 0,000 12,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,370 52,646 4,660 0,000 4,660
04 02 01 ელვაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 50,370 52,646 4,660 0,000 4,660
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,370 52,646 4,660   4,660
04 02 02 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა 10,000 9,000 12,000 0,000 12,000
  ხარჯები  10,000 9,000 12,000 0,000 12,000
  სუბსიდიები 10,000 9,000 12,000   12,000
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1024,521 921,057 1272,925 0,000 1272,925
  ხარჯები  920,089 836,452 1104,205 0,000 1104,205
  საქონელი და მომსახურეობა 115,528 114,387 180,133 0,000 180,133
  სუბსიდიები 804,561 722,065 923,062 0,000 923,062
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,432 84,605 168,720 0,000 168,720
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 404,339 355,765 496,720 0,000 496,720
  ხარჯები  300,810 271,160 328,000 0,000 328,000
  საქონელი და მომსახურება 45,057 37,223 58,990 0,000 58,990
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 45,057 37,223 58,990 0,000 58,990
  სუბსიდიები 255,753 233,937 268,000 0,000 268,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 1,010 0,000 1,010
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,529 84,605 168,720 0,000 168,720
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 161,238 150,240 178,000 0,000 178,000
  ხარჯები  161,238 150,240 178,000 0,000 178,000
  სუბსიდიები 161,238 150,240 178,000   178,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000   0,000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 45,057 37,223 60,000 0,000 60,000
  ხარჯები  45,057 37,223 60,000 0,000 60,000
  საქონელი და მომსახურება 45,057 37,223 58,990 0,000 58,990
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 45,057 37,223 58,990   58,990
  სხვა ხარჯები 0 0 1   1,010
05 01 03 აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 94,515 83,697 90,000 0,000 90,000
  ხარჯები  94,515 83,697 90,000 0,000 90,000
  სუბსიდიები 94,515 83,697 90,000   90,000
05 01 04 დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი 0,000 84,605 20,000 0,000 20,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 84,605 20,000   20,000
05 01 05 დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი. 103,529 0,000 64,220 0,000 64,220
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,529 0,000 64,220   64,220
05 01 06 რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა 0,000 0,000 37,500 0,000 37,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 37,500   37,500
05 01 07 დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა) 0 0 47,000 0,000 47,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 47,000   47,000
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 620,182 565,292 776,205 0,000 776,205
  ხარჯები  619,279 565,292 776,205 0,000 776,205
  საქონელი და მომსახურეობა 70,471 77,164 121,143 0,000 121,143
  სუბსიდიები 548,808 488,128 655,062 0,000 655,062
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,903 0,000 0,000 0,000 0,000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 465,525 418,298 576,212 0,000 576,212
  ხარჯები  465,525 418,298 576,212 0,000 576,212
  სუბსიდიები 465,525 418,298 576,212   576,212
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000   0,000
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 84,186 69,830 78,850 0,000 78,850
  ხარჯები  83,283 69,830 78,850 0,000 78,850
  სუბსიდიები 83,283 69,830 78,850   78,850
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,903 0,000 0,000   0,000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 52,500 60,452 102,143 0,000 102,143
  ხარჯები  52,500 60,452 102,143 0,000 102,143
  საქონელი და მომსახურეობა 52,500 60,452 102,143 0,000 102,143
05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 17,971 16,712 19,000 0,000 19,000
  ხარჯები  17,971 16,712 19,000 0,000 19,000
  საქონელი და მომსახურეობა 17,971 16,712 19,000 0,000 19,000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 694,706 1645,947 1620,858 0,000 1620,858
  ხარჯები  685,937 1146,915 829,921 0,000 829,921
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 100,029 257,118 280,970 0,000 280,970
  სოციალური უზრუნველყოფა 351,649 420,869 305,951 0,000 305,951
  სხვა ხარჯები 234,259 468,928 243,000 0,000 243,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 499,032 790,937 0,000 790,937
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 165,482 347,382 457,911 0,000 457,911
  ხარჯები  165,482 347,382 457,911 0,000 457,911
  სუბსიდიები 100,029 257,118 278,720 0,000 278,720
  სოციალური უზრუნველყოფა 65,453 90,264 179,191 0,000 179,191
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 37,677 26,690 52,400 0,000 52,400
  ხარჯები  37,677 26,690 52,400 0,000 52,400
  სოციალური უზრუნველყოფა 37,677 26,690 52,400   52,400
06 01 02 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 16,612 30,423 36,657 0,000 36,657
  ხარჯები  16,612 30,423 36,657 0,000 36,657
  სოციალური უზრუნველყოფა 16,612 30,423 36,657   36,657
06 01 03  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“ 100,029 257,118 278,720 0,000 278,720
  ხარჯები  100,029 257,118 278,720 0,000 278,720
  სუბსიდიები 100,029 257,118 278,720   278,720
06 01 04 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 0,000 25,800 77,400 0,000 77,400
  ხარჯები  0 25,800 77,400 0,000 77,400
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 25,800 77,400   77,400
06 01 05 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 11,164 7,351 12,734 0,000 12,734
  ხარჯები  11,164 7,351 12,734 0,000 12,734
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,164 7,351 12,734   12,734
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 529,224 1298,565 1162,947 0,000 1162,947
  ხარჯები  520,455 799,533 372,010 0,000 372,010
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 2,250
  სოციალური უზრუნველყოფა 286,196 330,605 126,760 0,000 126,760
  სხვა ხარჯები 234,259 468,928 243,000 0,000 243,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 499,032 790,937 0,000 790,937
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 37,654 39,400 35,690 0,000 35,690
  ხარჯები  28,885 39,400 35,690 0,000 35,690
  სოციალური უზრუნველყოფა 28,885 39,400 35,690   35,690
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 0,000 0,000   0,000
06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი 0,000 40,131 67,437 0,000 67,437
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40,131 67,437   67,437
06 02 03 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 31,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  31,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 31,000 0,000 0,000   0,000
06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 56,000 52,000 55,000 0,000 55,000
  ხარჯები  56,000 52,000 55,000 0,000 55,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 56,000 52,000 55,000   55,000
06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 12,200 8,400 15,050 0,000 15,050
  ხარჯები  12,200 8,400 15,050 0,000 15,050
  სოციალური უზრუნველყოფა 12,200 8,400 15,050   15,050
06 02 06 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა 0,000 118,100 165,000 0,000 165,000
  ხარჯები  0,000 118,100 165,000 0,000 165,000
  სხვა ხარჯები 0 118,100 165,000   165,000
06 02 07 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი. 0,000 9,638 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9,638 0,000   0,000
06 02 08 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0,000 0,000 2,250 0,000 2,250
  ხარჯები  0,000 0,000 2,250 0,000 2,250
  სუბსიდიები 0 0 2,250   2,250
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0,000 0,000   0,000
06 02 09 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 0,000 0,000 2,520 0,000 2,520
  ხარჯები  0,000 0,000 2,520 0,000 2,520
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 2,520   2,520
06 02 10 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 5,580 5,250 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  5,580 5,250 5,000 0,000 5,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 5,580 5,250 5,000   5,000
06 02 11 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 9,012 14,352 13,500 0,000 13,500
  ხარჯები  9,012 14,352 13,500 0,000 13,500
  სოციალური უზრუნველყოფა 9,012 14,352 13,500   13,500
06 02 12 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000
  ხარჯები  0,000 0,000 50,000 0,000 50,000
  სხვა ხარჯები 0 0,000 50,000   50,000
06 02 13 შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 0,000 308,845 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 308,845 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0 308,845 0,000   0,000
06 02 14 მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 377,778 702,449 751,500 0,000 751,500
  ხარჯები  377,778 253,186 28,000 0,000 28,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 143,519 211,203 0,000    
  სხვა ხარჯები 234,259 41,983 28,000   28,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 449,263 723,500   723,500