„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3960-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/12/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.019298
3960-Iს
13/12/2018
ვებგვერდი, 19/12/2018
190020010.05.001.019298
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 22.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.018695) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

  1. I– IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

  მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

8,580,032.1

9,750,327.0

10,463,098.0

10,325,000.0

138,098.0

გადასახადები

7,986,750.3

8,991,307.5

9,690,000.0

9,690,000.0

0.0

გრანტები

296,827.1

350,602.4

338,098.0

200,000.0

138,098.0

სხვა შემოსავლები

296,454.8

408,417.1

435,000.0

435,000.0

0.0

ხარჯები

8,741,830.8

9,372,090.0

9,915,543.2

9,596,020.2

319,523.0

შრომის ანაზღაურება

1,452,292.5

1,385,370.0

1,425,619.1

1,425,036.1

583.0

საქონელი და მომსახურება

1,117,790.3

1,248,448.0

1,216,512.1

1,191,314.1

25,198.0

პროცენტი

397,707.3

476,606.7

520,938.0

520,938.0

0.0

სუბსიდიები

333,993.0

486,262.3

424,208.0

356,026.0

68,182.0

გრანტები

960,452.6

1,346,158.8

1,578,103.2

1,465,508.2

112,595.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,150,058.1

3,324,267.1

3,492,758.0

3,492,758.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,329,537.0

1,104,977.1

1,257,404.9

1,144,439.9

112,965.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

332,473.6

157,729.5

164,710.0

100,320.0

64,390.0

საოპერაციო სალდო

-161,798.7

378,237.0

547,554.8

728,979.8

-181,425.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

416,109.4

874,149.4

1,392,639.8

888,784.8

503,855.0

ზრდა

662,400.4

971,755.5

1,492,639.8

988,784.8

503,855.0

კლება

246,291.0

97,606.1

100,000.0

100,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-577,908.0

-495,912.4

-845,085.0

-159,805.0

-685,280.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

488,643.9

640,305.1

210,503.0

-28,987.0

239,490.0

ზრდა

577,361.1

905,602.2

333,735.0

94,245.0

239,490.0

ვალუტა და დეპოზიტები

81,789.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

285,239.1

309,672.5

219,290.0

0.0

219,290.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

210,332.1

595,929.7

114,445.0

94,245.0

20,200.0

კლება

88,717.2

265,297.1

123,232.0

123,232.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

146,170.3

23,232.0

23,232.0

0.0

სესხები

87,994.3

96,104.5

90,000.0

90,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

718.5

23,018.3

10,000.0

10,000.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.4

4.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,066,552.0

1,136,217.5

1,055,588.0

130,818.0

924,770.0

ზრდა

1,458,983.7

1,651,605.2

1,804,770.0

880,000.0

924,770.0

საშინაო

378,381.9

399,493.9

425,000.0

425,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

378,381.9

399,493.9

425,000.0

425,000.0

0.0

საგარეო

1,080,601.8

1,252,111.3

1,379,770.0

455,000.0

924,770.0

სესხები

1,080,601.8

1,252,111.3

1,379,770.0

455,000.0

924,770.0

კლება

392,431.7

515,387.7

749,182.0

749,182.0

0.0

საშინაო

59,945.4

61,334.9

35,082.0

35,082.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

სესხები

966.8

2,080.0

82.0

82.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

23,978.6

24,254.9

0.0

0.0

0.0

საგარეო

332,486.2

454,052.7

714,100.0

714,100.0

0.0

სესხები

307,538.2

427,428.7

714,100.0

714,100.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,948.0

26,624.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

10,374,024.0

11,618,665.1

12,467,868.0

11,405,000.0

1,062,868.0

შემოსავლები

8,580,032.1

9,750,327.0

10,463,098.0

10,325,000.0

138,098.0

არაფინანსური აქტივების კლება

246,291.0

97,606.1

100,000.0

100,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

88,717.2

119,126.8

100,000.0

100,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,458,983.7

1,651,605.2

1,804,770.0

880,000.0

924,770.0

გადასახდელები

10,292,234.1

11,764,835.4

12,491,100.0

11,428,232.0

1,062,868.0

ხარჯები

8,741,830.8

9,372,090.0

9,915,543.2

9,596,020.2

319,523.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662,400.4

971,755.5

1,492,639.8

988,784.8

503,855.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

495,571.2

905,602.2

333,735.0

94,245.0

239,490.0

ვალდებულებების კლება

392,431.7

515,387.7

749,182.0

749,182.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

81,789.9

-146,170.3

-23,232.0

-23,232.0

0.0

 

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

  მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,463,098.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                             ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

შემოსავლები

8,580,032.1

9,750,327.0

10,463,098.0

   გადასახადები

7,986,750.3

8,991,307.5

9,690,000.0

   გრანტები

296,827.1

350,602.4

338,098.0

   სხვა შემოსავლები

296,454.8

408,417.1

435,000.0

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9,690,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

 

გადასახადები

7,986,750.3

8,991,307.5

9,690,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,034,072.9

3,282,526.2

3,580,000.0

გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1,978,136.4

2,525,970.7

2,840,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

1,978,136.4

2,525,970.7

2,840,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

1,055,936.5

756,555.5

740,000.0

მოგების გადასახადი

1,055,936.5

756,555.5

740,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,356,051.5

5,573,534.7

5,870,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,286,393.4

4,122,612.8

4,430,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3,286,393.4

4,122,612.8

4,430,000.0

აქციზი

1,069,658.1

1,450,921.9

1,440,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

70,040.6

71,618.9

70,000.0

იმპორტის გადასახადი

70,040.6

71,618.9

70,000.0

სხვა გადასახადები

526,585.3

63,627.6

170,000.0

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 338,098.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

296,827.1

350,602.4

338,098.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

202,229.5

188,947.4

164,598.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

153,390.7

141,195.6

137,000.0

EU

97,318.2

72,157.1

137,000.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012, IV ნაწილი (EU)

8,346.3

11,938.5

0.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU)

11,128.4

15,154.2

10,500.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

0.0

17,909.5

20,200.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

0.0

27,155.0

0.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

7,737.6

0.0

11,700.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

16,692.6

0.0

18,500.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)

17,941.6

0.0

22,100.0

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

10,432.9

0.0

27,000.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – II ფაზა (EU)

25,038.9

0.0

27,000.0

სხვადასხვა დონორი

56,072.4

69,038.5

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

56,072.4

69,038.5

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

48,838.9

47,751.8

27,598.0

E5P

5,806.1

13,004.5

2,100.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

5,806.1

13,004.5

0.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

0.0

2,100.0

IFAD

399.3

0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

399.3

0.0

0.0

SIDA

2,423.1

3,919.1

11,150.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

2,423.1

3,919.1

11,150.0

CNF

996.0

1,094.9

1,223.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

996.0

1,094.9

1,223.0

WB-TF

882.9

1,534.9

2,050.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

882.9

1,534.9

2,050.0

EU

29,536.4

18,429.6

7,150.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)

9,231.0

2,945.9

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

3,851.3

2,733.2

1,400.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)

9,838.7

11,630.3

4,750.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

1,615.7

1,120.2

1,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

4,999.7

0.0

0.0

EC

8,352.2

2,199.0

0.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB)

8,352.2

2,199.0

0.0

GEF

442.9

1,801.1

3,925.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

442.9

1,801.1

3,925.0

EBRD

0.0

5,768.7

0.0

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)

0.0

488.3

0.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

5,280.4

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

94,597.6

100,938.3

110,500.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

94,597.6

100,938.3

110,500.0

MCC

53,218.4

87,061.9

86,490.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC)

53,218.4

87,061.9

86,490.0

KfW

17,811.6

13,437.1

23,485.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)

10,065.2

7,026.3

7,015.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)

402.7

0.0

0.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

2,177.5

77.5

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

600.2

1,551.2

9,300.0

ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია – საქართველო – ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)

354.6

0.0

0.0

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა – II ფაზა (KfW)

369.2

232.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში – საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა – საქართველო, III ფაზა) (KfW)

3,842.2

4,550.1

7,170.0

USAID

21,993.9

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

21,993.9

0.0

0.0

ORIO

434.2

45.2

525.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

434.2

45.2

525.0

ORET

1,139.5

394.1

0.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)

1,139.5

394.1

0.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

0.0

60,716.7

63,000.0

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 435,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

296,454.8

408,417.1

435,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

71,727.2

141,778.7

188,000.0

პროცენტები

50,282.6

57,811.2

100,000.0

დივიდენდები

717.1

66,356.1

71,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

717.1

1,356.1

1,000.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

0.0

65,000.0

70,000.0

რენტა

20,727.5

17,611.5

17,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

80,627.4

99,671.9

81,100.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

76,316.5

95,882.8

77,500.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

421.4

12,577.2

600.0

სანებართვო მოსაკრებელი

54,046.4

60,983.6

54,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,921.4

1,757.9

1,800.0

სახელმწიფო ბაჟი

17,280.4

17,353.7

18,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,348.7

1,616.7

1,800.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

900.2

1,043.7

900.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

398.0

550.0

400.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4,310.9

3,789.1

3,600.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

65.7

61.6

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4,223.6

3,710.6

3,500.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

21.6

17.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

57,418.7

55,258.2

75,000.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

23,054.8

19,588.2

2,400.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

63,626.7

92,120.0

88,500.0


თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9,915,543.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

8,741,830.8

9,372,090.0

9,915,543.2

9,596,020.2

319,523.0

შრომის ანაზღაურება

1,452,292.5

1,385,370.0

1,425,619.1

1,425,036.1

583.0

საქონელი და მომსახურება

1,117,790.3

1,248,448.0

1,216,512.1

1,191,314.1

25,198.0

პროცენტი

397,707.3

476,606.7

520,938.0

520,938.0

0.0

სუბსიდიები

333,993.0

486,262.3

424,208.0

356,026.0

68,182.0

გრანტები

960,452.6

1,346,158.8

1,578,103.2

1,465,508.2

112,595.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,150,058.1

3,324,267.1

3,492,758.0

3,492,758.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,329,537.0

1,104,977.1

1,257,404.9

1,144,439.9

112,965.0

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,392,639.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,492,639.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2016 წლის ფაქტი

 2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

662,400.4

971,755.5

1,492,639.8

988,784.8

503,855.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3,053.2

2,604.0

8,396.1

8,396.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

278.6

104.9

198.0

198.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

38.9

25.9

0.0

0.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

1,201.9

337.0

470.0

470.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

1,164.0

391.7

100.0

100.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,578.9

2,085.2

986.0

986.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

179.2

381.7

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

274.2

461.3

83.0

83.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

2,638.0

5,240.2

9,455.0

9,455.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

133.9

61.4

55.0

55.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

4.7

12.6

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

35.5

1.4

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

5.0

3.8

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

5.0

3.1

6.0

6.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.0

3.8

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

7.8

5.3

5.0

5.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

3.0

7.0

4.0

4.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

33.2

23.2

0.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

12.0

5.0

5.0

5.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

2,521.3

6,161.4

11,200.0

11,200.0

0.0

21 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

5,332.3

3,558.7

24,906.0

24,906.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

19.6

228.5

25.0

25.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2,383.6

8,875.2

16,085.0

16,085.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

10,873.6

2,721.1

4,085.0

2,925.0

1,160.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

407,117.3

656,666.0

936,439.0

439,659.0

496,780.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

8,018.9

6,842.6

4,835.0

4,835.0

0.0

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

15,497.8

21,127.2

24,142.0

24,142.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1,544.4

1,181.3

19,342.0

19,342.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

38,174.5

49,205.2

135,426.7

135,426.7

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

11,122.4

25,123.9

64,636.0

64,636.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

15,871.2

14,867.1

13,489.0

7,759.0

5,730.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

43,752.4

45,309.1

61,425.0

61,240.0

185.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

5,741.0

16,783.6

32,459.0

32,459.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

46,762.9

65,565.4

104,865.0

104,865.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

24,380.2

21,274.4

3,094.0

3,094.0

0.0

36 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

333.3

212.3

0.0

0.0

0.0

37 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

697.2

1,422.1

900.0

900.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

8.6

581.0

541.0

541.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

3,970.7

3,814.0

3,544.0

3,544.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

247.5

103.8

290.0

290.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

3,859.7

6,156.3

7,618.0

7,618.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

78.3

5.4

50.0

50.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

94.5

39.9

30.0

30.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

2,680.8

1,825.4

1,535.0

1,535.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

19.2

21.6

40.0

40.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

145.3

37.4

0.0

0.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

6.5

5.6

10.0

10.0

0.0

50 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

180.7

50.5

5.0

5.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

210.5

216.2

222.0

222.0

0.0

52 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

6.4

2.8

15.0

15.0

0.0

57 00

სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

9.9

2.4

0.0

0.0

0.0

58 00

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

59 00

სსიპ – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“

64.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60 00

სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

6.1

1.0

0.0

0.0

0.0

61 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

63 00

სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

246,291.0

97,606.1

100,000.0

ძირითადი აქტივები

71,300.4

59,271.8

81,000.0

მატერიალური მარაგები

0.0

34.1

0.0

არაწარმოებული აქტივები

174,990.6

38,300.2

19,000.0

მიწა

3,340.0

5,306.4

7,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

171,650.6

32,993.8

12,000.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

171,650.6

32,981.2

12,000.0

სხვა, დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები

0.0

12.6

0.0

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2016 წლის ფაქტი

 2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

9,404,231.2

10,343,845.6

11,408,183.0

10,584,805.0

823,378.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,749,818.6

1,877,344.3

2,325,374.4

2,325,374.4

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

326,546.4

333,008.8

427,527.2

427,527.2

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

176,116.4

175,936.7

173,583.0

173,583.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

32,954.0

31,719.1

97,947.2

97,947.2

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

117,476.0

125,353.0

155,997.0

155,997.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

40,059.2

35,070.8

31,455.0

31,455.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,173.4

1,410.7

1,400.0

1,400.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

7,888.6

7,772.0

8,500.0

8,500.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

30,997.3

25,888.2

21,555.0

21,555.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

397,647.5

476,557.2

530,900.0

530,900.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

903,690.6

941,817.4

1,258,000.0

1,258,000.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

81,874.9

90,890.1

77,492.2

77,492.2

0.0

7.2

თავდაცვა

678,554.4

689,686.7

734,362.0

712,362.0

22,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

24,003.4

63,316.8

321,818.0

321,818.0

0.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

39,159.5

38,422.5

40,445.0

40,445.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

34,700.6

28,878.0

28,322.0

28,322.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

580,690.9

559,069.4

343,777.0

321,777.0

22,000.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,010,806.3

1,061,351.1

1,150,770.0

1,150,770.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

565,282.8

580,958.6

635,770.0

635,770.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

58,918.6

61,340.7

82,300.0

82,300.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

110,690.8

117,190.5

131,480.0

131,480.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

129,092.0

130,581.5

138,600.0

138,600.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

146,822.2

171,279.7

162,620.0

162,620.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,122,593.1

1,565,661.0

1,707,025.0

1,030,395.0

676,630.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

68,498.3

175,205.4

66,520.0

66,520.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

66,307.4

172,749.8

62,445.0

62,445.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

2,190.9

2,455.6

4,075.0

4,075.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

235,378.2

207,166.9

203,381.0

192,181.0

11,200.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

235,378.2

207,166.9

203,381.0

192,181.0

11,200.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

17,984.4

12,341.7

8,700.0

8,150.0

550.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

4,087.6

6,668.6

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

13,896.7

5,673.1

700.0

150.0

550.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,174.7

1,069.5

33,710.0

33,710.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,174.7

1,069.5

33,710.0

33,710.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

647,290.3

947,836.9

1,126,230.0

541,380.0

584,850.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

623,007.1

925,473.7

1,118,730.0

534,880.0

583,850.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

48.9

48.5

0.0

0.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

4,276.5

4,659.0

6,000.0

6,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

19,957.7

17,655.7

1,500.0

500.0

1,000.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

121,326.0

195,547.4

230,555.0

155,125.0

75,430.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

400.2

658.8

310.0

310.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

33,948.2

51,137.1

52,115.0

52,115.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

86,977.6

143,751.5

178,130.0

102,700.0

75,430.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

30,941.2

26,493.3

37,929.0

33,329.0

4,600.0

7.5

გარემოს დაცვა

57,668.5

58,001.3

59,489.0

50,096.0

9,393.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

18,800.9

9,531.0

1,000.0

0.0

1,000.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

945.8

904.3

1,100.0

1,100.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

18,826.7

20,298.7

25,738.0

17,345.0

8,393.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

19,095.2

27,267.3

31,651.0

31,651.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

51,407.1

23,108.8

38,619.7

9,754.7

28,865.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

20,299.1

11,523.5

21,019.7

4,704.7

16,315.0

7.6.3

წყალმომარაგება

27,438.2

6,502.8

3,300.0

1,900.0

1,400.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,669.8

5,082.5

14,300.0

3,150.0

11,150.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,024,691.3

1,066,313.2

1,087,020.0

1,087,020.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

7,131.1

11,693.2

25,500.0

25,500.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

7,131.1

11,693.2

25,500.0

25,500.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

722,162.8

752,153.2

749,450.0

749,450.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

706,114.2

734,735.3

730,000.0

730,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

16,048.6

17,417.9

19,450.0

19,450.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

168,458.5

173,730.0

167,401.0

167,401.0

0.0

7.7.3.1

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

7,039.3

6,144.4

6,540.0

6,540.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

155,736.7

163,682.3

153,335.0

153,335.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

5,682.5

3,903.2

7,526.0

7,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35,156.9

37,154.6

49,460.0

49,460.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

91,782.0

91,582.2

95,209.0

95,209.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

274,522.9

284,479.6

341,878.0

341,878.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

83,133.1

116,059.0

165,020.0

165,020.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

107,026.3

87,406.7

108,920.0

108,920.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45,200.3

47,571.8

53,522.0

53,522.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,650.5

962.0

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

37,512.7

32,480.2

13,454.0

13,454.0

0.0

7.9

განათლება

1,024,002.0

1,172,525.9

1,236,634.0

1,150,144.0

86,490.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

0.0

140.0

140.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

523,688.2

587,381.7

611,880.0

611,880.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

523,688.2

587,381.7

611,880.0

611,880.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

25,995.4

36,873.5

45,960.0

45,960.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

139,155.2

140,041.6

163,962.0

163,962.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

14,487.2

12,807.4

14,413.0

14,413.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

124,668.0

127,234.2

149,549.0

149,549.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,955.1

1,493.6

2,500.0

2,500.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

75,376.5

76,350.7

94,829.0

94,829.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

65,067.9

63,718.0

41,770.0

41,770.0

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

192,763.7

266,666.9

275,593.0

189,103.0

86,490.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,410,167.0

2,545,373.8

2,727,011.0

2,727,011.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,414.9

5,919.6

7,248.0

7,248.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

116.7

133.1

198.0

198.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,298.2

5,786.5

7,050.0

7,050.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,579,764.3

1,714,206.8

1,730,961.0

1,730,961.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

660,232.3

659,974.3

694,068.0

694,068.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

9,797.3

10,900.4

12,194.0

12,194.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

107,437.6

100,312.5

134,730.0

134,730.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

46,520.6

54,060.2

147,810.0

147,810.0

0.0

თავი IV

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება  

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-845,085.0) ათასი ლარის ოდენობით.

      მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 210,503.0 ათასი ლარის ოდენობით.

  2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 333,735.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

577,361.1

905,602.2

333,735.0

ვალუტა და დეპოზიტები

81,789.9

0.0

0.0

სესხები

285,239.1

309,672.5

219,290.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

210,332.1

595,929.7

114,445.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 123,232.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

88,717.2

265,297.1

123,232.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

146,170.3

23,232.0

სესხები

87,994.3

96,104.5

90,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

718.5

23,018.3

10,000.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.4

4.0

0.0


მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,055,588.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1,804,770.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,458,983.7

1,651,605.2

1,804,770.0

საშინაო

378,381.9

399,493.9

425,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

378,381.9

399,493.9

425,000.0

საგარეო

1,080,601.8

1,252,111.3

1,379,770.0

სესხები

1,080,601.8

1,252,111.3

1,379,770.0

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 425 ,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მთავრობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მისაღები სახსრები – 187 ,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

 გ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75 ,500.0 ათასი ლარის ოდენობით;

 დ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 147 ,500.0 ათასი ლარის ოდენობით;

 ე) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 45 ,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

 ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 924,770.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

კრედიტები

822,450.7

957,779.4

924,770.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

94,799.2

104,173.9

121,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

231.0

4,508.6

23,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

5,434.1

13,740.7

10,100.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი  I (კახეთი) (WB)

8,370.5

8,515.7

800.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

13,870.0

11,006.1

1,000.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

12,788.2

19,354.0

17,250.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (IBRD, ADB, WB)

51,038.1

28,693.4

14,150.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

1,042.5

6,047.6

9,700.0

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)

0.0

37,967.8

22,500.0

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (KfW, ADB)

60,832.6

2,141.9

0.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

13,138.4

7,895.0

5,150.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

 

7,000.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)

3,378.3

1,356.8

1,500.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

359.0

742.2

5,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

0.0

10,528.4

1,810.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

0.0

0.0

40.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB)

34,158.8

45,611.9

20,690.0

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)

4,940.1

0.0

0.0

თბილისი სენაკილესელიძის საავტომობილო გზის ხევიუბის ს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

0.0

0.0

66,150.0

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

334.8

988.5

4,600.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისიაგარა), დამატებითი დაფინანსება (WB)

9,741.8

0.0

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

539.1

473.2

0.0

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

0.0

4,888.3

20,300.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური რიკოთი) (EIB, WB)

850.7

49,752.0

48,900.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

119.8

0.0

0.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

0.0

800.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

32,735.4

58,521.9

39,100.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

8,752.9

10,950.0

12,800.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

32,180.1

30,910.7

20,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია III ფაზა (KfW, EU)

13,069.2

9,302.9

10,000.0

თბილისი სენაკილესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (WB, EIB)

0.0

0.0

130.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

14,810.2

56,858.7

0.0

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

82,377.8

99,079.5

22,000.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

0.0

137.1

0.0

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

35,553.1

48,692.0

24,475.0

ბათუმი (ანგისა)– ხალციხის საავტომობილო გზის ხულო ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

0.0

49.1

7,250.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)

71,056.5

86,446.8

56,100.0

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

0.0

5,120.7

0.0

თბილისი სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისი– ძირულს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

0.0

0.0

205,795.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

14,735.4

12,332.8

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია II ფაზა (KfW)

5,644.6

0.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)

41,962.1

43,060.4

16,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

39,436.5

36,706.9

1,600.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

5,207.2

8,343.8

20,950.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

18,582.7

13,327.1

7,500.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

83,908.6

68,605.2

50,250.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული მოლითი–ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

0.0

6,863.7

1,250.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

6,471.4

4,084.3

7,330.0

სენაკი ფოთისარფის საავტომობილო გზის კმ 48–კმ 64, გრიგოლეთიჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

0.0

0.0

20,800.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 749,182.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

ვალდებულებების კლება

392,431.7

515,387.7

749,182.0

საშინაო

59,945.4

61,334.9

35,082.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

სესხები

966.8

2,080.0

82.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

23,978.6

24,254.9

0.0

საგარეო

332,486.2

454,052.7

714,100.0

სესხები

307,538.2

427,428.7

714,100.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,948.0

26,624.0

0.0

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 18 292.7 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 14 367.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 925.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის

ათას ლარებში

კრედიტორი  

 საპროგნოზო  ნაშთი 

( 31.12.2018)

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო  კრედიტების ზღვრული მოცულობა

14,367,726

მრავალმხრივი კრედიტორები

10,239,383

1

მსოფლიო ბანკი  (WB)

5,222,157

2

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

81,733

3

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)

128,500

4

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

333,171

5

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

3,022,920

6

ევროპის საინვესტიციო ბანკი  (EIB)

1,296,432

7

ევროკავშირი (EU)

114,388

8

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)

0

9

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

40,082

10

გარემოს  დაცვის სკანდინავიური საფინანსო  კორპორაცია  (NEFCO)

0

ორმხრივი კრედიტორები

2,352,350

1

ავსტრია

52,620

2

აზერბაიჯანი

20,806

3

თურქმენეთი

562

4

თურქეთი

39,968

5

ირანი

15,964

6

რუსეთი

163,374

7

სომხეთი

22,999

8

უზბეკეთი

374

9

უკრაინა

341

10

ყაზახეთი

46,811

11

ჩინეთი

4,596

12

გერმანია

856,841

13

იაპონია

553,302

14

ქუვეი

27,473

15

ნიდერლანდი

2,174

16

ამერიკის შეერთებული შტატები

53,870

17

საფრანგეთი

490,275

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,330,550

 

ევრობონდები

1,330,550

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები

4,871

 

გერმანია

4,871

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი) 

440,572

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

3,925,000

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

280,846

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

152,000

3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

563,442

4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

2,256,387

5

ისტორიული ვალი

672,325

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა

18,292,726

შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.66 ლარი. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.“.


2. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი VI

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

გრანტი

კრედიტი

00 00

სულ ჯამი

10,292,234.1

11,764,835.4

12,491,100.0

11,428,232.0

138,098.0

924,770.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115,756.0

116,757.0

113,613.0

113,613.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,741,830.8

9,372,090.0

9,915,543.2

9,596,020.2

126,958.0

192,565.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,452,292.5

1,385,370.0

1,425,619.1

1,425,036.1

583.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662,400.4

971,755.5

1,492,639.8

988,784.8

10,615.0

493,240.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

495,571.2

905,602.2

333,735.0

94,245.0

525.0

238,965.0

 

ვალდებულებების კლება

392,431.7

515,387.7

749,182.0

749,182.0

0.0

0.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

55,667.4

59,223.5

62,131.0

62,131.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,331.0

1,331.0

1,126.0

1,126.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

52,613.7

56,619.5

53,734.9

53,734.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

30,405.5

30,432.3

29,518.4

29,518.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,053.2

2,604.0

8,396.1

8,396.1

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო საქმიანობა

47,744.9

51,248.4

52,091.0

52,091.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

840.0

840.0

670.0

670.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

45,643.1

49,696.0

46,699.9

46,699.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24,787.2

24,935.5

24,228.0

24,228.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,101.2

1,552.4

5,391.1

5,391.1

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა

0.0

0.0

16,886.7

16,886.7

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

385.0

385.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

16,886.7

16,886.7

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

15,043.0

15,043.0

0.0

0.0

01 01 02

საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა

0.0

0.0

6,787.8

6,787.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

6,787.8

6,787.8

0.0

0.0

01 01 03

საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა

47,744.9

51,248.4

28,416.5

28,416.5

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

840.0

840.0

285.0

285.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

45,643.1

49,696.0

23,025.4

23,025.4

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24,787.2

24,935.5

9,185.0

9,185.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,101.2

1,552.4

5,391.1

5,391.1

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საბიბლიოთეკო საქმიანობა

7,482.9

7,525.4

9,590.0

9,590.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

476.0

476.0

441.0

441.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,534.1

6,477.3

6,590.0

6,590.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,339.5

5,210.8

5,004.4

5,004.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

948.8

1,048.1

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

01 03

ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება

439.7

449.7

450.0

450.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

436.5

446.1

445.0

445.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

278.8

286.0

286.0

286.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

3.5

5.0

5.0

0.0

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

13,983.4

13,194.6

9,800.0

9,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150.0

150.0

140.0

140.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,704.2

13,087.7

9,602.0

9,602.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,298.0

4,622.4

4,692.0

4,692.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.6

104.9

198.0

198.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

1,949.3

1,892.5

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

38.0

35.0

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,910.4

1,866.6

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,418.7

1,338.9

1,340.0

1,340.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.9

25.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

19,423.7

18,271.7

16,500.0

16,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

262.0

240.0

240.0

240.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,214.9

17,930.5

16,030.0

16,030.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,771.9

6,923.6

8,058.0

8,058.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,201.9

337.0

470.0

470.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.9

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

15,645.5

14,156.8

14,517.2

14,517.2

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

370.0

370.0

339.0

339.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,856.5

13,740.3

14,417.2

14,417.2

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

11,738.3

11,516.1

11,969.2

11,969.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,164.0

391.7

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

625.0

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

69,985.8

64,259.7

67,058.2

67,058.2

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

494.0

500.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68,406.8

62,155.5

66,072.2

66,072.2

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

33,797.4

26,220.7

26,898.5

26,898.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,578.9

2,085.2

986.0

986.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საარჩევნო გარემოს განვითარება

10,214.2

11,091.3

11,250.0

11,250.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

469.0

475.0

475.0

475.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,923.7

10,513.5

11,235.0

11,235.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,862.9

8,138.0

8,392.5

8,392.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290.5

577.3

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები

46,007.2

37,997.0

40,103.2

40,103.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

44,812.0

36,473.0

39,178.2

39,178.2

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

25,584.7

17,563.0

17,883.5

17,883.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,195.1

1,505.5

925.0

925.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

18.5

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა

888.6

935.1

1,170.0

1,170.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

795.3

932.6

1,124.0

1,124.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

349.8

519.6

622.5

622.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.3

2.5

46.0

46.0

0.0

0.0

06 04

პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება

12,875.8

14,236.4

14,535.0

14,535.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,875.8

14,236.4

14,535.0

14,535.0

0.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

3,393.9

4,057.5

4,150.0

4,150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

109.0

73.0

73.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,214.7

3,675.8

4,050.0

4,050.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,617.0

2,691.7

2,762.0

2,762.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.2

381.7

100.0

100.0

0.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

7,140.6

7,567.3

8,400.0

8,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184.0

184.0

184.0

184.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,866.4

7,106.0

8,317.0

8,317.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,979.0

4,839.4

5,525.0

5,525.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274.2

461.3

83.0

83.0

0.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

52,833.5

58,951.2

71,150.0

71,150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,783.0

1,963.0

1,658.0

1,658.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50,190.1

53,710.8

61,695.0

61,695.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

38,846.1

40,909.4

45,400.0

45,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,638.0

5,240.2

9,455.0

9,455.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

09 01

საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა

51,386.1

57,426.1

69,530.0

69,530.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,745.0

1,925.0

1,620.0

1,620.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48,854.3

52,202.3

60,210.0

60,210.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

38,190.7

40,228.5

44,750.0

44,750.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,526.5

5,223.6

9,320.0

9,320.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

09 02

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება

1,447.4

1,525.2

1,620.0

1,620.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

38.0

38.0

38.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,335.8

1,508.5

1,485.0

1,485.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

655.5

681.0

650.0

650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.6

16.6

135.0

135.0

0.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

2,598.4

2,558.0

3,750.0

3,750.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

80.0

93.0

93.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,464.5

2,495.4

3,695.0

3,695.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,122.0

2,109.4

3,150.0

3,150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.9

61.4

55.0

55.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

807.2

785.2

800.0

800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

33.0

33.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

802.0

772.6

795.0

795.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

580.3

535.0

520.0

520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

12.6

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

694.8

607.9

610.0

610.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

659.3

606.5

605.0

605.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

467.9

421.0

425.0

425.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.5

1.4

5.0

5.0

0.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

800.0

734.8

735.0

735.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

32.0

32.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

795.0

731.0

725.0

725.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

548.0

497.2

500.0

500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

3.8

10.0

10.0

0.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

740.7

685.9

725.0

725.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

32.0

32.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

735.8

682.8

719.0

719.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

524.4

488.3

482.0

482.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

3.1

6.0

6.0

0.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

649.2

591.0

595.0

595.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

646.2

587.2

592.0

592.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

490.0

428.1

425.0

425.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

3.8

3.0

3.0

0.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

618.3

582.6

585.0

585.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

610.5

576.9

580.0

580.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

468.8

428.7

425.0

425.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

5.3

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

510.3

525.4

595.0

595.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

507.3

518.4

591.0

591.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

391.2

371.8

425.0

425.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

7.0

4.0

4.0

0.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

908.2

820.5

860.0

860.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

32.0

32.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

875.0

797.3

860.0

860.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

572.6

519.9

520.0

520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.2

23.2

0.0

0.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

594.9

624.5

625.0

625.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

32.0

32.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

583.0

619.5

620.0

620.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

453.0

460.0

452.0

452.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

103,950.8

120,414.6

127,000.0

127,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,850.0

3,850.0

3,850.0

3,850.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

101,423.3

114,222.3

115,800.0

115,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

73,818.8

76,101.2

77,000.0

77,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,521.2

6,161.4

11,200.0

11,200.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.3

30.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20 01

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

103,950.8

109,611.8

112,075.0

112,075.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,850.0

3,451.0

3,452.0

3,452.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

101,423.3

104,283.6

101,175.0

101,175.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

73,818.8

70,998.3

70,100.0

70,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,521.2

5,297.3

10,900.0

10,900.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.3

30.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20 02

ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

10,802.8

14,925.0

14,925.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

399.0

398.0

398.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

9,938.7

14,625.0

14,625.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

5,102.9

6,900.0

6,900.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

864.1

300.0

300.0

0.0

0.0

21 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

64,370.7

65,380.7

86,210.0

86,210.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,025.0

5,022.0

5,022.0

5,022.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

59,038.4

61,817.1

61,304.0

61,304.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

43,676.0

46,163.8

44,500.0

44,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,332.3

3,558.7

24,906.0

24,906.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,599.7

1,834.1

1,600.0

1,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,580.2

1,605.6

1,575.0

1,575.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

759.6

699.9

700.0

700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.6

228.5

25.0

25.0

0.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

78,862.5

80,745.2

82,300.0

82,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,785.0

4,785.0

5,070.0

5,070.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

76,478.8

71,249.2

66,215.0

66,215.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

60,337.5

53,838.1

49,365.0

49,365.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,383.6

8,875.2

16,085.0

16,085.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

620.8

0.0

0.0

0.0

0.0

23 01

სახელმწიფო ფინანსების მართვა

17,883.7

18,846.1

20,275.0

20,275.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

407.0

396.0

368.0

368.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,381.4

17,507.9

17,510.0

17,510.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,446.5

8,241.7

8,800.0

8,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

502.3

1,042.3

2,765.0

2,765.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

295.8

0.0

0.0

0.0

0.0

23 02

შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება

34,638.3

32,957.3

33,800.0

33,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,568.0

3,568.0

3,900.0

3,900.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

34,309.4

28,765.9

22,800.0

22,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

32,056.7

27,100.0

21,800.0

21,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328.9

3,866.4

11,000.0

11,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

325.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23 03

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია

17,933.4

17,587.0

18,430.0

18,430.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

670.0

670.0

660.0

660.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,933.4

17,587.0

18,430.0

18,430.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

15,371.1

14,792.3

14,945.0

14,945.0

0.0

0.0

23 04

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა

7,418.8

9,647.8

7,900.0

7,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

99.0

99.0

99.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,875.9

5,690.8

5,655.0

5,655.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,944.0

2,696.6

2,700.0

2,700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,542.7

3,957.1

2,245.0

2,245.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23 05

საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება

890.7

940.9

895.0

895.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

22.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

881.1

931.5

820.0

820.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

436.6

368.1

370.0

370.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.6

9.5

75.0

75.0

0.0

0.0

23 06

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა

97.6

766.1

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

30.0

21.0

21.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

97.6

766.1

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

82.6

639.5

750.0

750.0

0.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

337,446.5

689,428.3

232,050.0

190,800.0

0.0

41,250.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

948.0

948.0

929.0

929.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

128,161.6

252,954.8

146,465.0

142,475.0

0.0

3,990.0

 

შრომის ანაზღაურება

17,185.7

14,740.8

15,715.0

15,715.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,873.6

2,721.1

4,085.0

2,925.0

0.0

1,160.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

198,410.4

433,752.3

81,500.0

45,400.0

0.0

36,100.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

24 01

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება

19,560.0

29,386.8

22,035.0

22,035.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

419.0

419.0

354.0

354.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,013.9

29,185.4

21,825.0

21,825.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,994.1

7,074.7

7,530.0

7,530.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,546.0

201.2

210.0

210.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

24 02

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება

1,175.3

1,069.5

1,210.0

1,210.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

63.0

58.0

58.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,170.8

1,063.6

1,205.0

1,205.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

917.6

840.0

840.0

840.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

5.8

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 03

სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება

1,241.6

805.4

845.0

845.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

83.0

70.0

70.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

707.7

580.6

645.0

645.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

678.7

517.7

525.0

525.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

534.0

224.8

200.0

200.0

0.0

0.0

24 04

აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება

149.3

140.0

140.0

140.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

14.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

149.3

140.0

140.0

140.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

141.0

110.0

110.0

110.0

0.0

0.0

24 05

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

27,973.1

51,137.1

52,115.0

52,115.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

83.0

93.0

93.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27,109.2

50,024.8

50,655.0

50,655.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,642.6

1,462.6

1,450.0

1,450.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

863.9

1,112.3

1,460.0

1,460.0

0.0

0.0

24 06

სახელმწიფო ქონების მართვა

41,805.7

292,228.2

51,325.0

51,325.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

221.0

221.0

221.0

221.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,821.8

110,051.2

7,825.0

7,825.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,496.3

2,854.7

2,860.0

2,860.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

31,983.7

182,177.0

43,500.0

43,500.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 07

მეწარმეობის განვითარება

41,105.7

39,348.4

41,680.0

41,680.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

35.0

89.0

89.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40,944.8

39,286.4

41,650.0

41,650.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

895.5

1,039.8

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.8

62.0

30.0

30.0

0.0

0.0

24 08

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

9,361.5

6,050.1

5,020.0

5,020.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,719.1

4,956.7

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,256.9

841.3

400.0

400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,245.1

632.5

1,020.0

1,020.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

397.2

461.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 09

ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება

4,276.5

4,659.0

6,000.0

6,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,276.5

4,659.0

6,000.0

6,000.0

0.0

0.0

24 10

საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

425.3

599.1

380.0

380.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

425.3

450.5

380.0

380.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

163.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

148.7

0.0

0.0

0.0

0.0

24 11

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება

4,087.6

6,668.6

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,087.6

6,668.6

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

24 12

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

334.8

988.5

4,600.0

0.0

0.0

4,600.0

 

ხარჯები

334.8

870.5

3,440.0

0.0

0.0

3,440.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

118.0

1,160.0

0.0

0.0

1,160.0

24 13

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

4,999.7

11,438.4

1,810.0

0.0

0.0

1,810.0

 

ხარჯები

4,999.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11,438.4

1,810.0

0.0

0.0

1,810.0

24 13 01

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

4,999.7

11,438.4

1,810.0

0.0

0.0

1,810.0

 

ხარჯები

4,999.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11,438.4

1,810.0

0.0

0.0

1,810.0

24 14

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება

154,381.7

112,414.2

36,890.0

2,050.0

0.0

34,840.0

 

ხარჯები

8,352.2

2,738.2

700.0

150.0

0.0

550.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

146,029.5

109,676.0

36,190.0

1,900.0

0.0

34,290.0

24 14 01

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი

51,038.1

38,820.7

15,200.0

1,050.0

0.0

14,150.0

 

ხარჯები

0.0

539.2

700.0

150.0

0.0

550.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

51,038.1

38,281.5

14,500.0

900.0

0.0

13,600.0

24 14 01 01

220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)

51,038.1

38,281.5

14,500.0

900.0

0.0

13,600.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

51,038.1

38,281.5

14,500.0

900.0

0.0

13,600.0

24 14 01 02

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB)

0.0

539.2

700.0

150.0

0.0

550.0

 

ხარჯები

0.0

539.2

700.0

150.0

0.0

550.0

24 14 02

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა

42,511.0

66,330.8

21,690.0

1,000.0

0.0

20,690.0

 

ხარჯები

8,352.2

2,199.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

34,158.8

64,131.8

21,690.0

1,000.0

0.0

20,690.0

24 14 02 01

500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB)

11,584.3

36,000.2

16,300.0

0.0

0.0

16,300.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

11,584.3

36,000.2

16,300.0

0.0

0.0

16,300.0

24 14 02 02

ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB)

30,926.7

30,330.7

5,390.0

1,000.0

0.0

4,390.0

 

ხარჯები

8,352.2

2,199.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

22,574.5

28,131.7

5,390.0

1,000.0

0.0

4,390.0

24 14 03

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი

60,832.6

7,262.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

60,832.6

7,262.6

0.0

0.0

0.0

0.0

24 14 03 02

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

0.0

5,120.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5,120.7

0.0

0.0

0.0

0.0

24 14 03 03

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (KfW, ADB)

60,832.6

2,141.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

60,832.6

2,141.9

0.0

0.0

0.0

0.0

24 15

მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება

20,544.8

72,446.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2,230.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

544.8

215.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

20,000.0

70,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 16

ბაქო–თბილისიყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდაახალქალაქიკარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია

48.9

48.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48.9

48.5

0.0

0.0

0.0

0.0

24 17

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია

0.0

60,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 18

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)

5,975.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,975.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

965,842.5

1,355,746.4

1,565,000.0

757,480.0

20,350.0

787,170.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

376.0

376.0

382.0

382.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

405,418.8

473,976.6

446,221.0

271,271.0

15,650.0

159,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,356.1

7,916.1

10,180.0

10,180.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407,117.3

656,666.0

936,439.0

439,659.0

4,700.0

492,080.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

143,952.0

211,588.7

182,340.0

46,550.0

0.0

135,790.0

 

ვალდებულებების კლება

9,354.4

13,515.1

0.0

0.0

0.0

0.0

25 01

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

6,491.0

5,228.7

8,680.0

8,680.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

160.0

156.0

156.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,636.1

5,181.7

8,601.0

8,601.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,622.0

3,119.2

4,563.0

4,563.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

854.9

47.0

79.0

79.0

0.0

0.0

25 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

529,797.2

873,826.2

1,082,000.0

550,500.0

4,750.0

526,750.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216.0

216.0

226.0

226.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

114,659.0

203,890.2

147,140.0

110,920.0

50.0

36,170.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,734.1

4,797.0

5,617.0

5,617.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

405,890.5

656,471.1

934,860.0

439,580.0

4,700.0

490,580.0

 

ვალდებულებების კლება

9,247.6

13,465.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 02 01

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა

6,265.5

6,625.8

7,620.0

7,620.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216.0

216.0

226.0

226.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,123.0

6,282.3

7,370.0

7,370.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,734.1

4,797.0

5,617.0

5,617.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.7

343.5

250.0

250.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 02 02

გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა

252,597.5

405,979.2

459,600.0

395,300.0

0.0

64,300.0

 

ხარჯები

69,502.9

105,668.8

97,140.0

91,850.0

0.0

5,290.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,989.6

286,845.4

362,460.0

303,450.0

0.0

59,010.0

 

ვალდებულებების კლება

9,105.0

13,465.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 02 03

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა

270,934.2

461,221.3

614,780.0

147,580.0

4,750.0

462,450.0

 

ხარჯები

39,033.2

91,939.1

42,630.0

11,700.0

50.0

30,880.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,759.2

369,282.2

572,150.0

135,880.0

4,700.0

431,570.0

 

ვალდებულებების კლება

141.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 03

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

213,730.8

249,698.3

274,130.0

146,700.0

2,050.0

125,380.0

 

ხარჯები

211,865.6

243,760.3

271,880.0

146,700.0

2,050.0

123,130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

365.1

143.7

1,500.0

0.0

0.0

1,500.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

5,794.2

750.0

0.0

0.0

750.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 04

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

166,081.2

184,304.8

191,990.0

49,400.0

12,550.0

130,040.0

 

ხარჯები

31,108.0

11,585.3

17,600.0

5,050.0

12,550.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

134,973.2

172,719.4

174,390.0

44,350.0

0.0

130,040.0

25 05

მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა

26,279.7

42,606.0

8,200.0

2,200.0

1,000.0

5,000.0

 

ხარჯები

18,800.9

9,531.0

1,000.0

0.0

1,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

7,478.8

33,075.0

7,200.0

2,200.0

0.0

5,000.0

25 06

იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა

23,462.6

82.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23,349.1

28.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.8

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

106.7

50.1

0.0

0.0

0.0

0.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

102,608.9

102,510.4

63,900.0

61,000.0

0.0

2,900.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,753.0

1,665.0

1,602.0

1,602.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

69,516.9

68,932.2

59,065.0

56,165.0

0.0

2,900.0

 

შრომის ანაზღაურება

38,048.0

35,319.1

35,875.0

35,875.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,018.9

6,842.5

4,835.0

4,835.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

25,073.1

26,735.7

0.0

0.0

0.0

0.0

26 01

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება

38,382.6

43,242.7

7,485.0

7,485.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

230.0

213.0

201.0

201.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,923.9

15,580.1

7,418.0

7,418.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,141.9

3,856.4

3,910.0

3,910.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,385.6

930.4

67.0

67.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

25,073.1

26,732.1

0.0

0.0

0.0

0.0

26 02

გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა

35,048.9

35,633.0

36,000.0

36,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

860.0

860.0

860.0

860.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

33,428.2

33,890.9

33,975.0

33,975.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

25,491.5

24,875.7

25,310.0

25,310.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,620.7

1,742.1

2,025.0

2,025.0

0.0

0.0

26 03

ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

6,745.0

7,194.4

7,450.0

7,450.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

410.0

385.0

385.0

385.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,878.8

5,190.1

5,400.0

5,400.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,047.2

3,554.7

3,560.0

3,560.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

866.3

2,004.3

2,050.0

2,050.0

0.0

0.0

26 04

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება

2,429.3

1,888.4

1,885.0

1,885.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69.0

60.0

60.0

60.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,429.3

1,883.6

1,880.0

1,880.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

955.8

867.4

870.0

870.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.8

5.0

5.0

0.0

0.0

26 05

ელექტრონული მმართველობის განვითარება

2,278.4

2,509.8

2,135.0

2,135.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

43.0

43.0

43.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,268.0

2,502.3

2,135.0

2,135.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,419.8

1,238.2

1,425.0

1,425.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

26 06

ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება

1,695.3

649.5

590.0

590.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

51.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,304.1

199.0

320.0

320.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.3

199.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

391.3

450.5

270.0

270.0

0.0

0.0

26 07

დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია

1,468.7

1,296.0

1,285.0

1,285.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.0

53.0

53.0

53.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,443.4

1,289.6

1,280.0

1,280.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

796.3

727.7

800.0

800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

2.9

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

26 08

იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

1,985.6

3,866.3

4,170.0

4,170.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,985.6

3,569.9

3,757.0

3,757.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

296.5

413.0

413.0

0.0

0.0

26 09

მიწის ბაზრის განვითარება (WB)

40.7

1,732.3

2,900.0

0.0

0.0

2,900.0

 

ხარჯები

40.7

974.0

2,900.0

0.0

0.0

2,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

758.3

0.0

0.0

0.0

0.0

26 10

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

11,435.2

3,935.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,715.8

3,290.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,719.4

645.5

0.0

0.0

0.0

0.0

26 12

სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

1,099.0

562.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,099.0

562.1

0.0

0.0

0.0

0.0

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

143,029.4

142,687.1

150,000.0

150,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,967.0

4,947.0

4,470.0

4,470.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

127,483.2

121,164.4

125,858.0

125,858.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

67,487.3

64,651.4

65,445.0

65,445.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,497.8

21,127.1

24,142.0

24,142.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

48.4

395.5

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება

134,154.9

135,655.2

143,600.0

143,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,587.0

4,587.0

4,175.0

4,175.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

118,976.2

114,258.9

119,600.0

119,600.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

62,243.2

60,411.8

61,730.0

61,730.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,130.3

21,002.6

24,000.0

24,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

48.4

393.7

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 01

პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

114,010.1

109,972.6

114,600.0

114,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,587.0

4,587.0

4,175.0

4,175.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

113,961.7

109,578.9

114,600.0

114,600.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

62,243.2

60,411.8

61,730.0

61,730.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

48.4

393.7

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 02

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

5,014.5

4,680.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,014.5

4,680.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

27 01 03

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

15,130.3

21,002.6

24,000.0

24,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,130.3

21,002.6

24,000.0

24,000.0

0.0

0.0

27 02

სრულყოფილი პრობაციის სისტემა

7,430.7

6,101.4

5,400.0

5,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

367.0

347.0

276.0

276.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,069.5

5,976.0

5,268.0

5,268.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,012.7

4,023.7

3,370.0

3,370.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361.2

123.6

132.0

132.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება

1,443.7

930.5

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

19.0

19.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,437.5

929.5

990.0

990.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

231.5

216.0

345.0

345.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.2

0.9

10.0

10.0

0.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

113,234.7

119,367.0

142,450.0

142,450.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

820.0

835.0

835.0

835.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

111,615.0

118,130.8

123,108.0

123,108.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,552.2

9,393.1

9,474.0

9,474.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,544.4

1,181.3

19,342.0

19,342.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

75.3

54.8

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01

საგარეო პოლიტიკის განხორციელება

111,961.5

118,271.3

141,415.0

141,415.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

797.0

812.0

812.0

812.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

110,380.1

117,051.2

122,081.0

122,081.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,135.8

8,980.0

9,046.0

9,046.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,506.7

1,165.4

19,334.0

19,334.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

74.7

54.8

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01 01

საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა

105,795.4

112,897.8

133,965.0

133,965.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

795.0

810.0

810.0

810.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

104,214.0

111,677.7

115,631.0

115,631.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,085.0

8,929.0

8,995.0

8,995.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,506.7

1,165.4

18,334.0

18,334.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

74.7

54.8

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01 02

საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა

6,066.2

5,255.8

5,925.0

5,925.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,066.2

5,255.8

5,925.0

5,925.0

0.0

0.0

28 01 03

საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება

99.8

117.7

125.0

125.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

99.8

117.7

125.0

125.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

50.8

51.0

51.0

51.0

0.0

0.0

28 01 04

დიასპორული პოლიტიკა

0.0

0.0

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

400.0

400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

28 02

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

326.3

316.6

385.0

385.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

323.4

301.1

382.0

382.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

103.3

99.0

113.0

113.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

15.4

3.0

3.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

28 03

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება

946.8

779.0

650.0

650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

18.0

18.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

911.5

778.5

645.0

645.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

313.0

314.2

315.0

315.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.3

0.5

5.0

5.0

0.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

745,977.2

770,019.6

807,000.0

785,000.0

0.0

22,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,257.0

42,257.0

41,992.0

41,992.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

707,286.0

708,506.8

671,573.3

649,573.3

0.0

22,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

407,594.3

367,530.1

380,039.0

380,039.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,174.5

49,205.2

135,426.7

135,426.7

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

336.2

11,663.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

180.5

644.1

0.0

0.0

0.0

0.0

29 01

თავდაცვის მართვა

491,552.2

452,186.9

312,237.0

312,237.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,884.0

37,850.0

37,893.0

37,893.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

488,485.5

446,636.2

312,237.0

312,237.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

375,895.7

312,812.1

294,077.0

294,077.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,048.9

4,921.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

17.7

628.9

0.0

0.0

0.0

0.0

29 02

პროფესიული სამხედრო განათლება

18,677.5

38,561.3

43,452.0

43,452.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,818.0

1,855.0

1,668.0

1,668.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,228.7

37,751.3

43,042.0

43,042.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

11,561.0

32,222.8

36,012.0

36,012.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

447.8

794.8

410.0

410.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

29 03

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

49,237.6

51,919.9

54,600.0

54,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

547.0

547.0

544.0

544.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48,389.9

51,533.6

53,903.0

53,903.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,254.7

4,143.9

4,471.0

4,471.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

836.7

386.3

697.0

697.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29 04

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები

6,778.6

8,431.8

9,540.0

9,540.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.0

49.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,086.6

3,209.6

4,202.3

4,202.3

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

956.0

548.4

806.0

806.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,692.0

5,222.2

5,337.7

5,337.7

0.0

0.0

29 05

ინფრასტრუქტურის განვითარება

20,154.1

38,593.3

26,000.0

26,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,361.3

2,043.4

500.0

500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,792.8

36,549.9

25,500.0

25,500.0

0.0

0.0

29 06

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები

39,159.5

38,422.5

40,445.0

40,445.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

39,159.5

38,422.5

40,445.0

40,445.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

305.6

663.7

765.0

765.0

0.0

0.0

29 07

სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება

35,187.4

40,541.5

28,322.0

28,322.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,959.0

1,956.0

1,856.0

1,856.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,423.5

27,654.8

27,279.0

27,279.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

14,527.2

17,018.0

18,548.0

18,548.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,277.1

1,223.2

1,043.0

1,043.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

336.2

11,663.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

150.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29 08

თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება

0.0

0.0

128,245.0

128,245.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

28,245.0

28,245.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

100,000.0

100,000.0

0.0

0.0

29 09

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა

2,852.4

2,282.9

142,159.0

142,159.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,773.2

2,176.0

139,720.0

139,720.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

94.0

121.3

25,360.0

25,360.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,079.1

106.9

2,439.0

2,439.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29 10

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

82,377.8

99,079.5

22,000.0

0.0

0.0

22,000.0

 

ხარჯები

82,377.8

99,079.5

22,000.0

0.0

0.0

22,000.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

530,212.0

545,736.6

596,590.0

596,590.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24,964.0

24,964.0

24,822.0

24,822.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

519,064.6

520,267.1

531,954.0

531,954.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

353,338.7

352,848.6

371,800.0

371,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,122.4

25,123.9

64,636.0

64,636.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

25.0

345.7

0.0

0.0

0.0

0.0

30 01

საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება

507,867.6

524,332.5

576,610.0

576,610.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,485.0

23,485.0

23,485.0

23,485.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

497,035.2

499,384.9

512,410.0

512,410.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

341,150.6

341,075.3

360,150.0

360,150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,828.3

24,658.3

64,200.0

64,200.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.0

289.3

0.0

0.0

0.0

0.0

30 02

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება

10,168.7

9,481.2

10,160.0

10,160.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,293.0

1,293.0

1,178.0

1,178.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,097.9

9,425.2

10,110.0

10,110.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,585.0

8,403.8

8,195.0

8,195.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.8

36.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

21.1

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30 03

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება

6,586.1

6,754.4

6,170.0

6,170.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150.0

150.0

124.0

124.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,346.5

6,292.5

5,784.0

5,784.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,947.6

2,739.6

2,825.0

2,825.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239.6

425.6

386.0

386.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

36.3

0.0

0.0

0.0

0.0

30 04

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა

5,589.6

5,168.5

3,650.0

3,650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

36.0

35.0

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,585.0

5,164.5

3,650.0

3,650.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

655.5

630.0

630.0

630.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

371,911.4

368,068.7

262,465.0

225,572.0

12,843.0

24,050.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,316.0

3,262.0

3,568.0

3,568.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

256,013.5

224,630.8

226,481.0

215,518.0

6,588.0

4,375.0

 

შრომის ანაზღაურება

40,983.4

40,659.5

43,440.0

42,857.0

583.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,871.2

14,867.1

13,489.0

7,759.0

5,730.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

99,496.2

128,552.3

22,495.0

2,295.0

525.0

19,675.0

 

ვალდებულებების კლება

530.4

18.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31 01

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა

19,510.6

17,006.3

17,061.0

17,061.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

572.0

571.0

555.0

555.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16,749.0

15,877.4

16,451.0

16,451.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

11,192.0

10,514.7

10,589.0

10,589.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,761.5

1,128.8

610.0

610.0

0.0

0.0

31 01 01

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

14,377.7

11,839.9

11,256.0

11,256.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

328.0

327.0

292.0

292.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,671.7

10,745.9

10,926.0

10,926.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,622.6

7,075.2

7,104.0

7,104.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,706.0

1,094.1

330.0

330.0

0.0

0.0

31 01 02

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში

4,038.0

3,945.5

3,900.0

3,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

244.0

244.0

229.0

229.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,991.6

3,945.5

3,860.0

3,860.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,569.3

3,439.5

3,330.0

3,330.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.4

0.0

40.0

40.0

0.0

0.0

31 01 03

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია

967.2

1,078.1

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

967.2

1,078.1

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

31 01 04

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები

28.6

75.7

355.0

355.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

34.0

34.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.6

45.7

355.0

355.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

155.0

155.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 01 05

გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები

99.0

67.0

150.0

150.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

89.9

62.3

110.0

110.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

4.8

40.0

40.0

0.0

0.0

31 01 06

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

31 01 07

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

31 02

სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა

26,730.4

56,752.0

35,910.0

35,910.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

657.0

657.0

657.0

657.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,583.2

53,985.0

35,601.0

35,601.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,478.4

8,147.9

8,160.0

8,160.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,143.9

2,767.0

309.0

309.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 03

მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება

43,582.2

24,357.6

18,060.0

18,060.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50.0

50.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

43,313.4

24,185.1

18,020.0

18,020.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,005.8

844.3

845.0

845.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178.4

160.8

40.0

40.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

90.5

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31 04

სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება

9,340.5

5,038.0

5,150.0

5,150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

121.0

121.0

121.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,804.8

4,432.7

4,618.0

4,618.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,989.2

1,818.5

1,820.0

1,820.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,383.7

605.3

532.0

532.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,149.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05

ერთიანი აგროპროექტი

165,059.9

115,613.7

95,370.0

95,370.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

145.0

145.0

145.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

120,132.4

73,696.7

95,370.0

95,370.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

3,517.2

3,770.0

3,770.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

44,500.0

41,917.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

427.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 01

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა

8,787.4

23,536.4

20,470.0

20,470.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

145.0

145.0

145.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,287.4

3,536.4

20,470.0

20,470.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

3,517.2

3,770.0

3,770.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

3,500.0

20,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 02

შეღავათიანი აგროკრედიტები

48,926.0

48,480.2

52,000.0

52,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48,926.0

48,480.2

52,000.0

52,000.0

0.0

0.0

31 05 03

აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

7,195.7

7,108.1

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,195.7

7,108.1

9,000.0

9,000.0

0.0

0.0

31 05 04

დანერგე მომავალი

6,861.1

10,960.6

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,861.1

10,960.6

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

31 05 05

ქართული ჩაი

67.1

661.0

900.0

900.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

67.1

661.0

900.0

900.0

0.0

0.0

31 05 06

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება

0.0

2,950.2

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2,950.2

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

31 05 08

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა

22,000.0

21,917.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

22,000.0

21,917.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 09

მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები

925.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

925.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 10

მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები

51,297.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50,869.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

427.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 11

ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები

19,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

19,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 06

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები

2,500.1

8,948.6

7,750.0

7,750.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,370.6

8,910.4

5,140.0

5,140.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

541.4

504.6

566.0

566.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.5

38.3

2,610.0

2,610.0

0.0

0.0

31 07

სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა

68,841.1

106,518.0

44,480.0

15,980.0

4,450.0

24,050.0

 

ხარჯები

14,878.4

19,882.7

21,985.0

13,685.0

3,925.0

4,375.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

53,846.7

86,635.3

22,495.0

2,295.0

525.0

19,675.0

31 07 01

სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია

11,700.0

13,000.0

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,700.0

13,000.0

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

31 07 02

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი

12,747.5

17,639.8

14,350.0

0.0

0.0

14,350.0

 

ხარჯები

1,784.7

1,438.6

1,650.0

0.0

0.0

1,650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

10,846.8

16,201.2

12,700.0

0.0

0.0

12,700.0

31 07 03

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

2,085.8

8,752.8

15,870.0

2,245.0

3,925.0

9,700.0

 

ხარჯები

1,393.8

5,444.1

7,335.0

685.0

3,925.0

2,725.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

692.0

3,308.7

8,535.0

1,560.0

0.0

6,975.0

31 07 04

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

1,007.8

425.3

1,260.0

735.0

525.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,007.8

425.3

1,260.0

735.0

525.0

0.0

31 07 05

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა

41,300.0

66,700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

41,300.0

66,700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 08

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა

10,899.0

10,050.1

10,891.0

10,891.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

434.0

391.0

411.0

411.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,040.0

8,962.8

9,738.0

9,738.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,029.5

5,857.9

6,312.0

6,312.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,859.0

1,087.3

1,153.0

1,153.0

0.0

0.0

31 09

დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

10,082.2

11,710.1

14,643.0

6,250.0

8,393.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

522.0

470.0

574.0

574.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,599.7

4,562.4

6,862.0

4,199.0

2,663.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,727.6

2,717.4

3,533.0

2,950.0

583.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,482.4

7,147.7

7,781.0

2,051.0

5,730.0

0.0

31 10

სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

8,459.5

8,452.2

10,445.0

10,445.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

869.0

776.0

972.0

972.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,891.4

7,250.3

10,445.0

10,445.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,687.0

5,564.0

6,900.0

6,900.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

561.7

1,195.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.4

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31 11

ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

731.8

531.0

820.0

820.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

12.0

12.0

12.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

509.0

355.7

628.0

628.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

165.9

163.9

150.0

150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.9

175.3

192.0

192.0

0.0

0.0

31 12

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

4,692.3

1,928.3

985.0

985.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

17.0

17.0

17.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,808.6

1,408.1

735.0

735.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

452.6

329.0

305.0

305.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

883.6

520.3

250.0

250.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 13

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა

945.7

904.3

900.0

900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

24.0

24.0

24.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

892.0

867.5

888.0

888.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

546.5

518.5

490.0

490.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

36.7

12.0

12.0

0.0

0.0

31 14

გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია

535.9

258.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

440.9

253.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

167.6

161.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

955,729.1

1,107,478.3

1,186,215.0

1,079,425.0

86,490.0

20,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,723.0

1,720.0

1,430.0

1,430.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

911,815.5

1,056,882.1

1,104,490.0

1,018,185.0

86,305.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24,063.7

21,574.6

21,761.0

21,761.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,752.4

45,309.1

61,425.0

61,240.0

185.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4,888.3

20,300.0

0.0

0.0

20,300.0

 

ვალდებულებების კლება

161.2

398.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 01

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

28,712.0

27,179.5

29,630.0

29,630.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

687.0

684.0

595.0

595.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24,351.1

26,719.5

28,455.0

28,455.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,935.5

9,058.9

9,537.0

9,537.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,360.7

451.3

1,175.0

1,175.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02

სკოლამდელი და ზოგადი განათლება

572,018.2

636,863.0

678,065.0

678,065.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

259.0

259.0

125.0

125.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

571,954.4

636,601.8

678,010.0

678,010.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,421.3

2,457.1

2,182.0

2,182.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.9

261.2

55.0

55.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 01

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება

517,090.1

575,659.9

598,900.0

598,900.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

517,090.1

575,659.9

598,900.0

598,900.0

0.0

0.0

32 02 02

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

12,974.2

12,490.9

11,895.0

11,895.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

35.0

35.0

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,942.7

12,427.0

11,875.0

11,875.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

666.2

638.9

650.0

650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.4

63.9

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 03

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა

11,912.0

12,518.6

12,770.0

12,770.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224.0

224.0

90.0

90.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,887.4

12,321.3

12,760.0

12,760.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,755.1

1,818.3

1,532.0

1,532.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.6

197.3

10.0

10.0

0.0

0.0

32 02 04

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება

542.5

633.1

730.0

730.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

542.5

633.1

730.0

730.0

0.0

0.0

32 02 05

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

220.0

204.3

240.0

240.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

220.0

204.3

240.0

240.0

0.0

0.0

32 02 06

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა

7,304.1

9,308.1

22,980.0

22,980.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,299.5

9,308.1

22,980.0

22,980.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 07

დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად

702.0

2,462.7

2,800.0

2,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

702.0

2,462.7

2,800.0

2,800.0

0.0

0.0

32 02 08

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება

2,372.9

3,134.8

3,140.0

3,140.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,372.9

3,134.8

3,140.0

3,140.0

0.0

0.0

32 02 09

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

168.9

173.7

210.0

210.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

168.9

173.7

210.0

210.0

0.0

0.0

32 02 10

ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი

21.5

414.4

630.0

630.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

21.5

414.4

605.0

605.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

32 02 11

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

18,176.5

17,009.4

20,100.0

20,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,176.5

17,009.4

20,100.0

20,100.0

0.0

0.0

32 02 12

სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა

0.0

2,152.3

900.0

900.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2,152.3

900.0

900.0

0.0

0.0

32 02 13

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

533.5

700.7

630.0

630.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

530.3

700.7

630.0

630.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 14

ელექტრონული სწავლება (eLearning)

0.0

0.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

32 02 15

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

140.0

140.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

140.0

140.0

0.0

0.0

32 03

პროფესიული განათლება

21,353.7

31,024.8

40,800.0

40,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

19.0

11.0

11.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

21,179.5

30,154.7

40,315.0

40,315.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

418.6

449.4

270.0

270.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.6

869.9

485.0

485.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.6

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

32 03 01

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა

18,758.5

28,377.8

38,315.0

38,315.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,675.4

27,591.9

37,915.0

37,915.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

128.9

179.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.5

785.7

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.6

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

32 03 02

მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

186.3

192.8

185.0

185.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

186.3

192.8

185.0

185.0

0.0

0.0

32 03 03

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

2,408.9

2,454.2

2,300.0

2,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

19.0

11.0

11.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,317.8

2,370.0

2,215.0

2,215.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

289.7

269.4

270.0

270.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.1

84.2

85.0

85.0

0.0

0.0

32 04

უმაღლესი განათლება

120,036.7

120,066.2

143,840.0

143,840.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

180.0

180.0

155.0

155.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

119,116.6

118,984.9

143,270.0

143,270.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,773.3

3,456.4

3,520.0

3,520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

769.8

1,028.8

570.0

570.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

150.4

52.5

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 01

გამოცდების ორგანიზება

12,915.8

11,628.0

11,810.0

11,810.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168.0

168.0

143.0

143.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,714.4

11,457.4

11,260.0

11,260.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,497.1

3,157.8

3,170.0

3,170.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.4

170.6

550.0

550.0

0.0

0.0

32 04 02

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება

94,328.6

93,068.6

123,620.0

123,620.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

94,233.3

93,068.6

123,620.0

123,620.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

95.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 03

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

246.5

151.3

150.0

150.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

246.5

151.3

140.0

140.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

0.0

32 04 04

საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა

5,951.6

6,771.4

6,910.0

6,910.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

12.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,940.2

6,732.9

6,900.0

6,900.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

276.2

298.6

350.0

350.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

38.6

10.0

10.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 05

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

6,414.2

8,446.9

1,350.0

1,350.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,802.2

7,574.7

1,350.0

1,350.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

557.0

819.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

54.9

52.5

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 06

უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

62,615.4

61,421.6

65,600.0

65,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

458.0

458.0

453.0

453.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

58,782.4

58,031.0

62,733.0

62,733.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,425.4

4,463.2

4,382.0

4,382.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,833.1

3,053.3

2,867.0

2,867.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

337.4

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05 01

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

33,752.2

33,669.9

32,280.0

32,280.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

40.0

40.0

40.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32,886.7

32,910.2

31,560.0

31,560.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

798.8

716.1

720.0

720.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865.6

759.7

720.0

720.0

0.0

0.0

32 05 02

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები

5,093.4

4,883.7

5,170.0

5,170.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

382.0

382.0

377.0

377.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,185.5

4,322.4

5,098.0

5,098.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,724.3

2,842.1

2,757.0

2,757.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

907.9

223.9

72.0

72.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

337.4

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05 03

სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა

1,059.1

1,118.0

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,030.2

1,055.0

1,050.0

1,050.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

902.3

905.0

905.0

905.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.0

63.0

50.0

50.0

0.0

0.0

32 05 04

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

21,254.9

21,318.8

26,650.0

26,650.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19,229.9

19,312.1

24,625.0

24,625.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,024.9

2,006.7

2,025.0

2,025.0

0.0

0.0

32 05 05

მეცნიერების პოპულარიზაცია

399.5

431.3

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

399.5

431.3

400.0

400.0

0.0

0.0

32 05 06

ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის ჩატარება

1,056.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,050.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 06

ინკლუზიური განათლება

4,242.1

4,785.4

5,135.0

5,135.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,158.1

4,733.8

5,110.0

5,110.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.0

51.6

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 07

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება

79,064.8

116,447.9

97,210.0

97,210.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57.0

57.0

41.0

41.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44,759.9

76,940.1

41,365.0

41,365.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,024.0

953.7

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,304.9

39,507.9

55,845.0

55,845.0

0.0

0.0

32 07 01

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა

25,676.1

25,515.8

26,210.0

26,210.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57.0

57.0

41.0

41.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,649.6

25,492.5

24,660.0

24,660.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,024.0

953.7

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.5

23.2

1,550.0

1,550.0

0.0

0.0

32 07 02

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება

53,388.7

90,932.2

71,000.0

71,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19,110.3

51,447.5

16,705.0

16,705.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,278.4

39,484.6

54,295.0

54,295.0

0.0

0.0

32 07 02 01

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

38,149.8

67,509.6

60,000.0

60,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,186.1

31,944.4

12,105.0

12,105.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,963.7

35,565.3

47,895.0

47,895.0

0.0

0.0

32 07 02 02

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,869.7

8,231.8

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,541.6

4,851.4

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,328.1

3,380.4

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

32 07 02 03

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,382.7

13,999.3

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,382.7

13,999.3

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

32 07 02 04

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება

986.5

946.2

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

407.2

200.0

200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

986.5

539.0

800.0

800.0

0.0

0.0

32 07 02 05

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება

0.0

245.3

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

245.3

400.0

400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,600.0

1,600.0

0.0

0.0

32 08

ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები

5,321.7

3,903.2

4,200.0

4,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

63.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,260.4

3,885.1

4,012.0

4,012.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,065.6

735.9

770.0

770.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.3

18.1

188.0

188.0

0.0

0.0

32 09

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი

62,364.4

100,898.3

101,235.0

14,745.0

86,490.0

0.0

 

ხარჯები

62,253.1

100,831.2

101,020.0

14,715.0

86,305.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.3

67.1

215.0

30.0

185.0

0.0

32 10

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

32 11

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

0.0

4,888.3

20,300.0

0.0

0.0

20,300.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4,888.3

20,300.0

0.0

0.0

20,300.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

252,382.3

289,732.4

302,755.0

302,755.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,250.0

8,262.0

7,044.0

7,044.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

233,718.8

235,793.9

270,296.0

270,296.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

59,602.1

59,251.0

59,640.0

59,640.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,741.0

16,783.6

32,459.0

32,459.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

12,918.5

35,104.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.9

2,050.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33 01

კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

31,705.0

26,622.3

7,455.0

7,455.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

231.0

231.0

216.0

216.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

31,661.5

26,340.8

7,360.0

7,360.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,239.7

5,028.3

4,830.0

4,830.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.4

267.7

95.0

95.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

33 02

საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

89,110.9

66,532.8

80,795.0

80,795.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,096.0

4,065.0

3,368.0

3,368.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

86,746.7

61,433.5

73,666.0

73,666.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

30,016.7

31,122.0

31,425.0

31,425.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,361.8

5,063.8

7,129.0

7,129.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.4

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

33 03

სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა

20,902.0

23,240.9

22,640.0

22,640.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,244.0

2,287.0

2,084.0

2,084.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18,743.7

19,503.7

19,817.0

19,817.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

14,058.4

14,126.8

14,273.0

14,273.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,157.2

3,737.2

2,823.0

2,823.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33 04

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

16,201.3

18,998.6

22,001.0

22,001.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,679.0

1,679.0

1,371.0

1,371.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,366.8

17,740.8

18,793.0

18,793.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,138.6

8,793.9

8,932.0

8,932.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

834.1

1,257.0

3,208.0

3,208.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

33 05

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

73,275.7

104,709.8

142,100.0

142,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73,275.7

102,709.8

142,100.0

142,100.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

148.7

180.0

180.0

180.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33 06

კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

7,123.0

7,558.7

7,560.0

7,560.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,123.0

7,558.7

7,560.0

7,560.0

0.0

0.0

33 07

კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა

14,064.4

42,069.3

20,204.0

20,204.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

801.4

506.5

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

344.5

6,457.9

19,204.0

19,204.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

12,918.5

35,104.9

0.0

0.0

0.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

85,264.8

101,866.0

141,200.0

141,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285.0

285.0

259.0

259.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

38,488.2

36,267.1

36,335.0

36,335.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,808.1

4,551.2

4,543.0

4,543.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,762.9

65,565.4

104,865.0

104,865.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

13.6

33.5

0.0

0.0

0.0

0.0

34 01

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

11,473.6

12,637.8

12,870.0

12,870.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

275.0

275.0

249.0

249.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,072.9

12,531.3

12,640.0

12,640.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,665.7

4,409.9

4,393.0

4,393.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

398.6

106.3

230.0

230.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.2

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

34 02

განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

73,422.0

87,269.8

127,645.0

127,645.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27,048.9

21,812.8

23,015.0

23,015.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,361.7

65,455.7

104,630.0

104,630.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

34 03

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა

369.1

1,958.3

685.0

685.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

366.4

1,923.0

680.0

680.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

142.4

141.3

150.0

150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

3.4

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

31.9

0.0

0.0

0.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

3,265,213.3

3,446,939.0

3,528,000.0

3,528,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,225.0

3,225.0

2,658.0

2,658.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,239,561.7

3,424,387.4

3,524,906.0

3,524,906.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

34,603.8

32,918.1

28,107.0

28,107.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,380.2

21,274.4

3,094.0

3,094.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,271.5

1,277.2

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა

57,737.2

58,976.8

47,630.0

47,630.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,225.0

3,225.0

2,658.0

2,658.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

56,784.6

57,241.4

47,142.0

47,142.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

34,472.5

32,775.3

28,107.0

28,107.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

866.7

1,688.0

488.0

488.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

85.8

47.5

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 01

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

10,583.0

9,375.0

9,400.0

9,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

255.0

255.0

247.0

247.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,398.0

9,150.3

9,300.0

9,300.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,273.8

3,672.7

4,046.0

4,046.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.7

224.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.3

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 02

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა

3,568.8

3,349.6

3,300.0

3,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174.0

174.0

174.0

174.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,550.0

3,347.6

3,275.0

3,275.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,546.2

2,358.0

2,435.0

2,435.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.8

2.0

25.0

25.0

0.0

0.0

35 01 03

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა

11,747.0

15,264.4

10,400.0

10,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

312.0

312.0

311.0

311.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,588.4

14,818.6

10,362.0

10,362.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,189.8

5,867.7

3,150.0

3,150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.6

417.6

38.0

38.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

66.0

28.2

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 04

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა

22,134.4

21,574.3

21,000.0

21,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,813.0

1,813.0

1,813.0

1,813.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

21,944.2

20,731.7

20,700.0

20,700.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

17,771.0

16,346.5

16,230.0

16,230.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.2

841.1

300.0

300.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 05

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა

7,045.4

6,986.9

1,030.0

1,030.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

574.0

574.0

37.0

37.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,688.1

6,817.9

1,025.0

1,025.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,711.8

3,408.1

806.0

806.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

352.8

164.5

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

35 01 06

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა

2,658.5

2,426.6

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.0

97.0

76.0

76.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,615.8

2,375.2

2,480.0

2,480.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

979.9

1,122.4

1,440.0

1,440.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.7

38.7

20.0

20.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.0

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

35 02

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2,256,684.4

2,400,747.3

2,468,300.0

2,468,300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,256,633.6

2,400,702.7

2,468,215.0

2,468,215.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

50.8

44.6

0.0

0.0

0.0

0.0

35 02 01

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა

1,570,961.1

1,685,878.0

1,700,000.0

1,700,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,570,960.1

1,685,839.3

1,700,000.0

1,700,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

38.7

0.0

0.0

0.0

0.0

35 02 02

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება

652,261.0

649,510.1

680,000.0

680,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

652,211.2

649,504.1

680,000.0

680,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

49.8

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 02 03

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

22,850.0

23,449.1

28,200.0

28,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22,850.0

23,449.1

28,200.0

28,200.0

0.0

0.0

35 02 04

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში

10,612.3

41,910.2

55,000.0

55,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,612.3

41,910.2

55,000.0

55,000.0

0.0

0.0

35 02 05

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა

0.0

0.0

5,100.0

5,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

5,015.0

5,015.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

85.0

85.0

0.0

0.0

35 03

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

920,946.6

964,119.5

983,370.0

983,370.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

911,397.0

952,365.8

983,349.0

983,349.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

131.4

142.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,414.7

10,568.6

21.0

21.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,134.8

1,185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 01

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა

681,234.9

709,694.4

704,000.0

704,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

681,228.4

709,694.4

704,000.0

704,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

89,751.2

96,089.6

98,470.0

98,470.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

80,911.6

85,106.4

98,470.0

98,470.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

131.4

142.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,064.1

10,053.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

775.5

929.4

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 01

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი

1,722.7

1,425.2

1,900.0

1,900.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,722.7

1,425.2

1,900.0

1,900.0

0.0

0.0

35 03 02 02

იმუნიზაცია

16,205.7

17,926.8

22,400.0

22,400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16,205.7

17,673.9

22,400.0

22,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

252.9

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 03

ეპიდზედამხედველობა

1,603.7

1,551.7

1,700.0

1,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,603.7

1,551.7

1,700.0

1,700.0

0.0

0.0

35 03 02 04

უსაფრთხო სისხლი

1,620.0

1,553.4

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,620.0

1,553.4

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

35 03 02 05

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია

270.0

184.1

260.0

260.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

270.0

184.1

260.0

260.0

0.0

0.0

35 03 02 06

ინფექციური დაავადებების მართვა

9,871.8

11,315.6

10,500.0

10,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,871.8

11,315.6

10,500.0

10,500.0

0.0

0.0

35 03 02 07

ტუბერკულოზის მართვა

20,917.0

21,017.5

15,580.0

15,580.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16,172.2

16,387.0

15,580.0

15,580.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

90.1

56.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,664.0

4,493.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

80.8

137.5

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 08

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა

18,927.1

21,885.7

10,030.0

10,030.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,860.6

15,812.0

10,030.0

10,030.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

41.3

86.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,371.7

5,281.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

694.7

791.9

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 09

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

6,044.2

4,310.8

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,044.2

4,284.7

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.1

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 02 10

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

4,782.9

5,207.8

9,200.0

9,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,782.9

5,207.8

9,200.0

9,200.0

0.0

0.0

35 03 02 11

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

319.9

198.0

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

319.9

198.0

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

35 03 02 12

C ჰეპატიტის მართვა

7,466.1

9,513.1

16,000.0

16,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,437.7

9,513.1

16,000.0

16,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში

148,971.3

157,939.8

180,100.0

180,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

148,585.7

157,347.1

180,079.0

180,079.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.7

341.4

21.0

21.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

352.8

251.3

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03 01

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

16,442.2

15,793.5

21,000.0

21,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16,442.2

15,793.5

21,000.0

21,000.0

0.0

0.0

35 03 03 02

დიაბეტის მართვა

8,962.8

10,478.6

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,962.8

10,478.6

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

35 03 03 03

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

1,697.1

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,697.1

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

35 03 03 04

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

31,893.1

35,128.7

35,000.0

35,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

31,893.1

35,128.7

35,000.0

35,000.0

0.0

0.0

35 03 03 05

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

1,580.7

1,770.8

2,800.0

2,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,496.2

1,770.8

2,800.0

2,800.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

84.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03 06

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

5,390.7

5,996.6

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,390.7

5,996.6

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

35 03 03 07

სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება

30,233.3

34,415.1

39,000.0

39,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29,932.3

33,823.2

38,979.0

38,979.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.7

341.4

21.0

21.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

268.3

250.5

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03 08

სოფლის ექიმი

24,885.8

25,041.2

26,000.0

26,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24,885.8

25,040.9

26,000.0

26,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03 09

რეფერალური მომსახურება

27,110.7

23,800.8

22,300.0

22,300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27,110.7

23,800.3

22,300.0

22,300.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 03 10

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება

774.8

827.8

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

774.8

827.8

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

35 03 03 11

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0.0

2,686.7

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2,686.7

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

35 03 04

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება

582.4

126.5

800.0

800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

582.4

122.1

800.0

800.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

35 03 05

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა II ფაზა (KfW)

406.9

269.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

88.9

95.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

318.0

173.4

0.0

0.0

0.0

0.0

35 04

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა

27,654.3

20,639.7

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,871.6

11,627.6

22,500.0

22,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,782.7

9,012.1

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

35 05

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა

2,190.9

2,455.6

3,700.0

3,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,874.9

2,449.9

3,700.0

3,700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316.0

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

36 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

4,848.6

4,882.2

6,380.0

6,380.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

240.0

240.0

211.0

211.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,515.3

4,669.9

6,380.0

6,380.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,539.4

3,571.4

4,200.0

4,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.3

212.3

0.0

0.0

0.0

0.0

37 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

6,263.0

6,422.0

5,700.0

5,700.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

106.0

106.0

106.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,565.7

4,999.9

4,800.0

4,800.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,909.7

1,887.0

1,630.0

1,630.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697.2

1,422.1

900.0

900.0

0.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

1,147.9

1,807.9

2,150.0

2,150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,135.2

1,222.5

1,609.0

1,609.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

966.0

973.1

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

581.0

541.0

541.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

256.5

254.6

260.0

260.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

256.5

254.6

260.0

260.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

174.9

164.4

186.0

186.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

54,907.2

55,273.8

56,800.0

56,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,634.0

3,634.0

3,634.0

3,634.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50,754.9

51,459.8

53,256.0

53,256.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

37,120.0

37,423.7

37,885.0

37,885.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,970.7

3,814.0

3,544.0

3,544.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

181.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40 01

დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

47,453.2

47,454.2

49,000.0

49,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,550.0

3,550.0

3,550.0

3,550.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44,110.8

44,057.2

45,706.0

45,706.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

36,000.0

36,271.2

36,500.0

36,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,160.8

3,397.0

3,294.0

3,294.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

181.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40 02

სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა

7,454.0

7,819.6

7,800.0

7,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84.0

84.0

84.0

84.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,644.1

7,402.6

7,550.0

7,550.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,120.0

1,152.5

1,385.0

1,385.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

809.9

417.0

250.0

250.0

0.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

6,014.4

6,423.7

5,500.0

5,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123.0

123.0

123.0

123.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,761.2

6,317.3

5,210.0

5,210.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,812.0

2,965.1

3,270.0

3,270.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247.5

103.8

290.0

290.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5.7

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

44,498.6

46,572.8

52,522.0

52,522.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184.0

184.0

184.0

184.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40,360.9

40,416.3

44,904.0

44,904.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,101.2

1,973.3

3,880.0

3,880.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,859.7

6,156.3

7,618.0

7,618.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

278.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

1,776.3

1,816.0

2,100.0

2,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

43.0

43.0

43.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,697.5

1,809.8

2,050.0

2,050.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,221.8

1,310.6

1,350.0

1,350.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.3

5.3

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

3,507.5

2,454.9

2,460.0

2,460.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

90.0

90.0

90.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,767.1

2,415.0

2,430.0

2,430.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,927.7

1,252.0

1,240.0

1,240.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.5

39.9

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

645.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

25,696.7

24,997.9

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22,943.9

23,092.6

23,383.0

23,383.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,680.8

1,825.4

1,535.0

1,535.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

72.0

80.0

82.0

82.0

0.0

0.0

45 01

სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი

15,379.7

14,681.0

14,683.0

14,683.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,026.9

14,158.6

14,251.0

14,251.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,352.8

522.4

432.0

432.0

0.0

0.0

45 02

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი

295.0

645.0

295.0

295.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

295.0

545.0

295.0

295.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45 03

ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

1,768.0

1,768.0

1,768.0

1,768.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,440.0

1,440.0

1,520.0

1,520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328.0

328.0

248.0

248.0

0.0

0.0

45 04

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი

959.0

959.0

959.0

959.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

580.0

580.0

580.0

580.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379.0

379.0

379.0

379.0

0.0

0.0

45 05

ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი

261.0

261.0

261.0

261.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

251.0

251.0

251.0

251.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

45 06

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი

447.0

437.0

447.0

447.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

440.0

430.0

440.0

440.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

7.0

7.0

7.0

0.0

0.0

45 07

ა(ა)იპწმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

230.0

230.0

230.0

230.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

230.0

230.0

230.0

230.0

0.0

0.0

45 08

ა(ა)იპსაქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

45 09

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

2,304.0

1,964.0

2,304.0

2,304.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,805.0

1,615.0

1,955.0

1,955.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499.0

349.0

349.0

349.0

0.0

0.0

45 10

ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

45 11

საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები

800.0

800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

800.0

800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

45 12

ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი

500.0

500.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

323.0

290.0

308.0

308.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.0

130.0

110.0

110.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

72.0

80.0

82.0

82.0

0.0

0.0

45 13

ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი

653.0

653.0

653.0

653.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

653.0

653.0

653.0

653.0

0.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

3,500.0

2,500.0

4,200.0

4,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,500.0

2,500.0

2,700.0

2,700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

7,892.0

7,772.0

8,500.0

8,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

221.0

221.0

221.0

221.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,869.3

7,750.4

8,460.0

8,460.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,633.0

3,299.6

4,100.0

4,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.2

21.6

40.0

40.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47 01

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა

4,570.1

4,298.9

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

221.0

221.0

221.0

221.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,547.4

4,277.3

4,960.0

4,960.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,633.0

3,299.6

4,100.0

4,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.2

21.6

40.0

40.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47 02

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა

3,020.2

3,331.4

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,020.2

3,331.4

3,500.0

3,500.0

0.0

0.0

47 03

მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა

301.7

141.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

301.7

141.6

0.0

0.0

0.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

3,887.1

3,802.3

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168.0

168.0

167.0

167.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,741.8

3,764.9

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,451.2

2,101.8

1,589.0

1,589.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.3

37.4

0.0

0.0

0.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

1,290.1

996.2

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

43.0

43.0

43.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,279.2

990.6

990.0

990.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

828.0

669.2

700.0

700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

5.6

10.0

10.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50 00

სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო

1,173.6

1,411.8

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

31.0

36.0

36.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

992.7

1,360.2

1,395.0

1,395.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

539.3

590.6

998.0

998.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.7

50.5

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

1,704.4

1,838.1

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

43.0

43.0

43.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,493.9

1,621.9

1,778.0

1,778.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,199.4

1,278.9

1,370.0

1,370.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210.5

216.2

222.0

222.0

0.0

0.0

52 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

5,281.3

5,222.6

5,330.0

5,330.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

22.0

22.0

22.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,274.9

5,219.8

5,315.0

5,315.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

562.2

529.4

550.0

550.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

2.8

15.0

15.0

0.0

0.0

53 00

სსიპ – სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

0.0

3.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

3.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

3.0

400.0

400.0

0.0

0.0

54 00

კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

55 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

14,999.7

13,484.4

13,500.0

13,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,999.7

13,484.4

13,500.0

13,500.0

0.0

0.0

56 00

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები

1,731,744.4

2,016,794.9

2,751,176.7

2,705,661.7

18,415.0

27,100.0

 

ხარჯები

1,337,434.3

1,467,623.4

1,974,976.7

1,956,561.7

18,415.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

40,458.0

80,052.3

27,100.0

0.0

0.0

27,100.0

 

ვალდებულებების კლება

353,852.0

469,119.2

749,100.0

749,100.0

0.0

0.0

56 01

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

502,549.4

664,910.9

990,000.0

990,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

195,011.2

237,482.1

275,900.0

275,900.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

307,538.2

427,428.7

714,100.0

714,100.0

0.0

0.0

56 02

საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

237,636.3

274,075.1

280,000.0

280,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

202,636.3

239,075.1

245,000.0

245,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

0.0

56 03

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები

8,973.8

8,324.4

17,000.0

17,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,973.8

8,324.4

17,000.0

17,000.0

0.0

0.0

56 04

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

905,190.6

941,967.4

938,000.0

938,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

903,690.6

941,817.4

938,000.0

938,000.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56 04 01

ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

9,500.0

8,500.0

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,500.0

8,500.0

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

56 04 02

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

895,690.6

933,467.4

930,000.0

930,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

894,190.6

933,317.4

930,000.0

930,000.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56 05

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

56 06

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

60,000.0

60,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

60,000.0

60,000.0

0.0

0.0

56 07

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

11,313.8

6,690.5

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11,313.8

6,690.5

0.0

0.0

0.0

0.0

56 08

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

300,000.0

300,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

300,000.0

300,000.0

0.0

0.0

56 09

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

56 10

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა

48.4

51.2

200.0

200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48.4

51.2

200.0

200.0

0.0

0.0

56 11

საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება

948.1

598.5

757.0

757.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

948.1

598.5

757.0

757.0

0.0

0.0

56 12

დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება

0.0

0.0

80,000.0

80,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

80,000.0

80,000.0

0.0

0.0

56 13

დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები

65,083.9

104,450.1

50,219.7

4,704.7

18,415.0

27,100.0

 

ხარჯები

26,125.9

24,547.8

23,119.7

4,704.7

18,415.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

38,958.0

79,902.3

27,100.0

0.0

0.0

27,100.0

56 13 01

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)

32,365.3

19,275.1

19,415.0

2,400.0

7,015.0

10,000.0

 

ხარჯები

19,296.2

9,972.3

9,415.0

2,400.0

7,015.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13,069.2

9,302.9

10,000.0

0.0

0.0

10,000.0

56 13 02

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

6,034.3

15,291.9

21,704.7

2,304.7

9,300.0

10,100.0

 

ხარჯები

600.2

1,551.2

11,604.7

2,304.7

9,300.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

5,434.1

13,740.7

10,100.0

0.0

0.0

10,100.0

56 13 04

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

0.0

9,100.0

0.0

2,100.0

7,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

2,100.0

0.0

2,100.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

7,000.0

0.0

0.0

7,000.0

56 13 05

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

20,616.3

69,863.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,806.1

13,004.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

14,810.2

56,858.7

0.0

0.0

0.0

0.0

56 13 06

ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)

9.4

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.4

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56 13 07

KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)

11.3

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11.3

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

56 13 08

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)

6,047.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

402.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

5,644.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56 14

ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

0.0

15,726.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

15,726.9

0.0

0.0

0.0

0.0

57 00

სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

1,284.1

1,164.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

39.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,274.2

1,161.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,095.9

983.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

58 00

სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

1,602.2

197.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

38.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,586.8

195.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

669.1

106.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

59 00

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი

438.2

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

374.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60 00

სსიპ ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

420.0

502.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

413.9

501.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

269.5

329.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,519.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,517.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

566.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63 00

სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

0.0

87.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

78.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

3. მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ამ მუხლის საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 938 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         ათას ლარებში

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება

სულ ტრანსფერი

გათანაბრებითი ტრანსფერი

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად*

სპეციალური ტრანსფერი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა

8,000.0

 

 

8,000.0

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

559,266.9

345,806.9

460.0

213,000.0

აჟარის მუნიციპალიტეტი

1,099.6

1,074.6

25.0

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი

40,286.4

40,286.4

 

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

6,443.2

6,443.2

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

3,928.7

3,928.7

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტი

4,538.2

4,538.2

 

 

შუახევის მუნიციპალიტეტი

0.0

0.0

 

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

1,456.0

1,456.0

 

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

5,118.5

4,988.5

130.0

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

5,947.3

5,787.3

160.0

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

1,002.9

817.9

185.0

 

თელავის მუნიციპალიტეტი

9,845.7

9,560.7

285.0

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

6,543.0

6,323.0

220.0

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

5,994.5

5,784.5

210.0

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

2,660.5

2,515.5

145.0

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

3,062.0

2,927.0

135.0

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

25,898.0

25,678.0

220.0

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

5,647.3

5,415.3

232.0

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

2,792.2

2,642.2

150.0

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

5,675.0

5,505.0

170.0

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

3,744.9

3,616.9

128.0

 

ვანის მუნიციპალიტეტი

6,074.3

5,929.3

145.0

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

6,269.8

6,029.8

240.0

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

6,224.7

6,064.7

160.0

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

4,693.1

4,506.1

187.0

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

7,507.8

7,317.8

190.0

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

4,364.4

4,226.4

138.0

 

ხონის მუნიციპალიტეტი

6,080.1

5,920.1

160.0

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

1,378.8

1,118.8

260.0

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

19,537.9

19,187.9

350.0

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

5,109.6

4,962.6

147.0

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

5,655.8

5,500.8

155.0

 

მესტიის მუნიციპალიტეტი

2,602.1

2,477.1

125.0

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

4,681.6

4,486.6

195.0

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

5,007.2

4,835.2

172.0

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

5,189.7

5,011.7

178.0

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

2,010.0

1,800.0

210.0

 

გორის მუნიციპალიტეტი

21,011.8

20,708.8

303.0

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2,122.6

2,032.6

90.0

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1,968.1

1,923.1

45.0

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

3,721.0

3,546.0

175.0

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

7,058.6

6,845.6

213.0

 

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1,565.9

1,385.9

30.0

150.0

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

7,365.8

7,140.8

225.0

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი

15,450.3

14,950.3

500.0

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

305.0

0.0

305.0

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

260.0

0.0

260.0

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

3,881.2

3,751.2

130.0

 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი

4,111.6

3,894.6

217.0

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

6,253.8

6,003.8

250.0

 

წალკის მუნიციპალიტეტი

1,092.6

983.6

109.0

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

6,458.6

6,238.6

220.0

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

9,554.0

9,301.0

253.0

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

2,260.4

2,077.4

183.0

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

3,377.5

3,240.5

137.0

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

526.0

400.0

126.0

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

215.0

0.0

215.0

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

5,831.0

5,561.0

270.0

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

190.0

0.0

190.0

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

2,095.7

1,930.7

165.0

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

2,413.3

2,323.3

90.0

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

3,615.9

3,508.9

107.0

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

3,372.8

3,236.8

136.0

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

2,923.0

2,555.0

368.0

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

85.0

0.0

85.0

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

6,941.5

6,801.5

140.0

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

2,828.5

2,723.5

105.0

 

ონის მუნიციპალიტეტი

3,055.4

2,952.4

103.0

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

4,750.4

4,592.4

158.0

 

სულ

938,000.0

705,080.0

11,770.0

221,150.0

შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება.“.

4. 21-ე და 22-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 21. სახელმწიფო ვალი

1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 990 000.0 ათასი ლარი:

  ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 714 100.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

  ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 183 900.0 ათასი ლარი;

  ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 530 200 ათასი ლარი;

  ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 275 900 ათასი ლარი, მათ შორის:

  ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 52 900 ათასი ლარი;

  ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 132 000 ათასი ლარი;

  ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 91 000.0 ათასი ლარი.

  2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიეცეს უფლება, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის  მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.

  3. „საქართველოს  მთავრობის  საქართველოს  ეროვნული  ბანკისადმი  დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 37 000.0 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი ლარით.

  4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული 320 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო  ობლიგაციების  განახლება 280 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის.

  5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 425 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით.

  6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 425 000.0 ათას ლარს.

 

  მუხლი 22. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება

  1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

  2. 2018 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის მიზნით საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით.

  3. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

  4. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების მიერ, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა.

  5. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფარგლებში „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდაზე არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები.“.

მუხლი 2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 11.07.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010240010.05.001.018929) მე-2 მუხლის პირველი–მე-7 პუნქტებით განსაზღვრულმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ამ კანონით გათვალისწინებული პროგრამული კოდების განკარგვა იმავე მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე  განახორციელონ „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით  გათვალისწინებული ზოგიერთი პროგრამული კოდის ასიგნებების განმკარგავების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 ივლისის №1420 განკარგულების შესაბამისად.

  მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

ქუთაისი,

13 დეკემბერი 2018 წ.

N3960-Iს