„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 53
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016432
53
14/12/2018
ვებგვერდი, 18/12/2018
190020020.35.161.016432
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №53

2018 წლის 14 დეკემბერი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე,  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 26/12/2017; სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.161.016377) დამტკიცებულ დანართში და

ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

(ათას ლარებში )

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

შემოსულობები

29,984.2

26,074.5

27,841.7

შემოსავლები

29,763.4

24,768.6

27,291,7

არაფინანსური აქტივების კლება

220.8

1,305.9

550.0

ფინანსური აქტივების კლება

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

გადასახდელები

24,970.4

34,865.5

36,574.7

ხარჯები

13,191.4

14,662.6

15,944.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,931.3

19,844.1

20,514.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

ვალდებულებების კლება

847.7

358.8

115.0

ნაშთის ცვლილება

5,013.7

-8,791.0

-8,733.0

“;              

ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი                (ათას ლარებში )

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

შემოსავლები

29,763.4

24,768.6

27,291.7

გადასახადები

19,729.8

19,500.0

21,600.0

გრანტები

7,171.8

2,433.6

2,485.1

სხვა შემოსავლები

2,861.7

2,835.0

3,206.6

 

 

 

 

ხარჯები

13,191.4

14,662.6

15,944.8

შრომის ანაზღაურება

3,696.0

3,294.5

3,790.0

საქონელი და მომსახურება

2,789.3

3,201.5

2,862.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

51.1

45.0

85.0

სუბსიდიები

5,170.9

6,375.8

6,980.2

გრანტები

135.0

45.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,093.2

1,480.0

1,746.5

სხვა ხარჯები

255.9

220.8

435.7

საოპერაციო სალდო

16,572.0

10,105.9

11,346.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,710.5

18,538.2

19,964.8

ზრდა

10,931.3

19,844.1

20,514.8

კლება

220.8

1,305.9

550.0

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

5,861.4

-8,432.3

-8,618.0

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5,013.7

-8,791.0

-8,733.0

ზრდა

5,013.7

0.0

0.0

კლება

0.0

8,791.0

8,733.0

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-847.7

-358.8

-115.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

847.7

358.8

115.0

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

“;          

გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები

(ათას ლარებში )

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 27,291.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

შემოსავლები

29,763.4

24,768.6

27,291.7

გადასახადები

19,729.8

19,500.0

21,600.0

გრანტები

7,171.8

2,433.6

2,485.1

სხვა შემოსავლები

2,861.7

2,835.0

3,206.6

“;                   


დ) დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

(ათას ლარებში )

ანისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3,206.6 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

2,861.7

2,835.0

3,206.6

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,099.6

1,050.0

1,150.0

1411

პროცენტები

602.3

550.0

650.0

1415

რენტა

497.2

500.0

500.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

470.5

500.0

500.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან

26.8

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

469.1

500.0

262.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

464.5

500.0

262.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

214.0

220.0

200.0

 14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 0.0

 0.0

 0.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

250.5

280.0

50.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

12.0

 1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 4.6

 0.0

 0.0

 14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 4.6

 0.0

 0.0


143

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

1,145.5

1,000.0

1,694.6

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარდა

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

147.5

285.0

100.0

“;                

ე) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

(ათას ლარებში )

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15,944.8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ხარჯები

13,191.4

14,662.6

15,944.8

შრომის ანაზღაურება

3,696.0

3,294.5

3,790.0

საქონელი და მომსახურება

2,789.3

3,201.5

2,862.4

პროცენტი

51.1

45.0

85.0

სუბსიდიები

5,170.9

6,375.8

6,980.2

გრანტები

135.0

45.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,093.2

1,480.0

1,746.5

სხვა ხარჯები

255.9

220.8

435.7

“;                        

ვ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

(ათას ლარებში )

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19,964.8ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის :

 

) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,514.8 ათასი ლარის ოდენობით.

 


კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

66.9

42.6

10.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

90.7

533.0

1,132.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

-

-

-

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

-

7.4

7.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა

 6,613.7

 5,934.9

 7,198.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 138.3

 8,104.9

 3,592.4

03 02 02

გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

59.5

 

866.5

 

326.3

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

 93.5

 -

 -

03 02 04

ბინათმშენებლობა

 -

 100.0

 1,110.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია

 

46.9

 

105.0

 

401.5

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

 

61.9

 

15.0

 

246.5

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

 

1,315.0

 

1,486.5

 

4,032.7

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

 

835.5

 

1,772.0

 

1,072.5

03 03 02

გამწვანების , ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა -პატრონობის ხარჯები

 -

 319.8

 -

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა -რეაბილიტაცია

 

206.5

 

40.0

 

150.0

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

 

-

 

-

 

1,193.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1,317.3

 

483.1

 

17.5

04 01

ბაგა -ბაღების გაერთიანება

7.1

29.5

20.0

0 5 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

1.9

 

-

 

-

05 01 02 01

( )იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

 

3.1

 

-

 

-

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

 

59.6

 

-

 

-

05 02 02 02

( )იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება -გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

 

 

1.1

 

 

-

 

 

-

05 02 02 03

( )იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

 

4.7

 

1.3

 

-

05 02 02 04

( )იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

 -

 -

 1.4

05 02 02 06

( )იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე - ახალგაზრდობის ცენტრი

 1.4

 -

 -

05 02 02 07

( )იპ მეგობრობის ცენტრი

 

1.5

 

-

 

-

05 02 02 08

( )იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

 

-

 

-

 

1.2

06 01

( )იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

 

1.7

 

2.6

 

2.5

06 02 04

განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი

 

3.5

 

-

 

-

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,931.3

19,844.1

20,514.8

           

 

(ათას ლარებში )

) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 550.0 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

220.8

1,305.9

550.0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

100.7

700.0

400.0

314

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის ) გაყიდვიდან

120.1

605.9

150.0

“;                   

ზ) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

(ათას ლარებში )

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,146.9

5,593.3

6,840.2

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

 

5,095.8

 

5,548.3

 

6,705.2

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,095.8

5,548.3

6,705.2

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

51.1

45.0

135.0

702

თავდაცვა

162.7

199.0

209.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,613.7

6,230.4

7,241.0

7045

ტრანსპორტი

6,613.7

6,230.4

7,241.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,613.7

6,230.4

7,241.0

705

გარემოს დაცვა

904.6

1,337.1

1,843.5

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

794.8

523.6

715.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

109.8

120.0

647.9

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

95.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

324.8

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

368.7

385.0

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

2,900.4

11,118.5

7,630.2

7061

ბინათმშენებლობა

119.6

100.0

1,110.0

7063

წყალმომარაგება

619.7

8,762.7

4,051.4

7064

გარე განათება

637.2

1,732.7

1,093.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში

1,523.9

523.1

1,375.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

259.5

260.0

260.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

259.5

260.0

260.0

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

2,734.3

3,229.2

2,650.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,655.4

2,283.8

1,956.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

944.0

832.9

507.9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

10.0

31.2

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

134.9

102.6

154.6

709

განათლება

4,176.4

4,707.3

7,737.7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,861.4

3,220.8

3,705.0

7092

ზოგადი განათლება

1,315.0

1,486.5

4,032.7

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1,315.0

1,486.5

4,032.7

710

სოციალური დაცვა

1,224.3

1,831.9

2,048.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

381.8

921.0

1,027.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

381.8

871.0

971.5

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

50.0

56.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

3.0

3.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

21.5

28.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

162.3

222.8

222.8

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

7.5

7.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

680.2

656.1

758.7

 

სულ

24,122.7

34,506.7

36,459.7

“;             

თ) დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ბიუჯეტის ასიგნებები

(ათას ლარებში )

 

ორგ . კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 

 სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტ ის   ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფერები

 საკუთა რი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტ ის   ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტ ის   ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავ-ლები

 

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

24970.4

4758.5

20212.0

34865.5

2942.0

31923.5

36574.7

2787.3

33787.3

 

 

ხარჯები

13191.4

221.7

12969.7

14662.6

257.5

14405.2

15944.8

257.5

15687.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

3696.0

0.0

3696.0

3294.5

0.0

3294.5

3790.0

0.0

3790.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

2789.3

11.3

2778.0

3201.5

45.0

3156.5

2862.4

45.0

2817.4

 

პროცენტი

51.1

0.0

51.1

45.0

0.0

45.0

85.0

0.0

85.0

 

 

სუბსიდიები

5170.9

207.8

4963.1

6375.8

207.5

6168.4

6980.2

207.5

6772.7

 

 

გრანტები

135.0

0.0

135.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1093.2

2.2

1091.0

1480.0

3.1

1476.9

1746.5

3.1

1743.4

 

 

სხვა ხარჯები

255.9

0.5

255.4

220.8

1.9

218.9

435.7

1.9

433.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10931.3

 

4489.6

 

6441.7

 

19844.1

 

2659.3

 

17184.8

 

20514.8

 

2529.8

 

17985.0

 

 

ძირითადი აქტივები

10931.3

4489.6

6441.7

19844.1

2659.3

17184.8

20514.8

2529.8

17985.0

 

 

ვალდებულებების კლება

847.7

47.2

800.5

358.8

25.3

333.5

115.0

0.0

115.0

 

 

საშინაო

847.7

47.2

800.5

358.8

25.3

333.5

115.0

0.0

115.0

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5401.2

0.0

5401.2

5805.2

0.0

5805.2

6955.2

0.0

6955.2

 

 

ხარჯები

4989.3

0.0

4989.3

5017.7

0.0

5017.7

5698.2

0.0

5698.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

3556.7

0.0

3556.7

3169.5

0.0

3169.5

3660.0

0.0

3660.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1217.1

0.0

1217.1

1545.9

0.0

1545.9

1468.0

0.0

1468.0

 

 

პროცენტი

51.1

0.0

51.1

45.0

0.0

45.0

85.0

0.0

85.0

 

 

გრანტები

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.7

0.0

31.7

72.0

0.0

72.0

70.0

0.0

70.0

 

 

სხვა ხარჯები

87.7

0.0

87.7

140.3

0.0

140.3

370.2

0.0

370.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

157.6

 

0.0

 

157.6

 

575.6

 

0.0

 

575.6

 

1142.0

 

0.0

 

1142.0

 

 

ძირითადი აქტივები

157.6

0.0

157.6

575.6

0.0

575.6

1142.0

0.0

1142.0

 

 

ვალდებულებების კლება

254.3

0.0

254.3

211.9

0.0

211.9

115.0

0.0

115.0

 

 

საშინაო

254.3

0.0

254.3

211.9

0.0

211.9

115.0

0.0

115.0

 

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

1070.2

 

0.0

 

1070.2

 

1056.5

 

0.0

 

1056.5

 

1191.0

 

0.0

 

1191.0

 

 

ხარჯები

999.2

0.0

999.2

1007.5

0.0

1007.5

1181.0

0.0

1181.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

721.3

0.0

721.3

655.0

0.0

655.0

830.0

0.0

830.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

277.9

0.0

277.9

340.5

0.0

340.5

220.0

0.0

220.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

5.0

0.0

5.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

126.0

0.0

126.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

66.9

 

0.0

 

66.9

 

42.6

 

0.0

 

42.6

 

10.0

 

0.0

 

10.0

 

 

ძირითადი აქტივები

66.9

0.0

66.9

42.6

0.0

42.6

10.0

0.0

10.0

 

 

ვალდებულებების კლება

4.1

0.0

4.1

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

4.1

0.0

4.1

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

 

4035.2

 

0.0

 

4035.2

 

4388.8

 

0.0

 

4388.8

 

5374.2

 

0.0

 

5374.2

 

 

ხარჯები

3859.8

0.0

3859.8

3825.2

0.0

3825.2

4242.2

0.0

4242.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

2835.4

0.0

2835.4

2514.5

0.0

2514.5

2830.0

0.0

2830.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

939.2

0.0

939.2

1205.4

0.0

1205.4

1248.0

0.0

1248.0

 

 

გრანტები

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.7

0.0

31.7

60.0

0.0

60.0

65.0

0.0

65.0

 

 

სხვა ხარჯები

8.5

0.0

8.5

0.3

0.0

0.3

54.2

0.0

54.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.7

0.0

90.7

533.0

0.0

533.0

1132.0

0.0

1132.0

 

 

ძირითადი აქტივები

90.7

0.0

90.7

533.0

0.0

533.0

1132.0

0.0

1132.0

 

 

ვალდებულებების კლება

84.8

0.0

84.8

30.6

0.0

30.6

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

84.8

0.0

84.8

30.6

0.0

30.6

0.0

0.0

0.0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

79.2

0.0

79.2

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

 

ხარჯები

79.2

0.0

79.2

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

 

სხვა ხარჯები

79.2

0.0

79.2

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

216.5

0.0

216.5

220.0

0.0

220.0

250.0

0.0

250.0

 

 

ხარჯები

51.1

0.0

51.1

45.0

0.0

45.0

135.0

0.0

135.0

 

 

პროცენტი

51.1

0.0

51.1

45.0

0.0

45.0

85.0

0.0

85.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

 

ვალდებულებების კლება

165.4

0.0

165.4

175.0

0.0

175.0

115.0

0.0

115.0

 

 

საშინაო

165.4

0.0

165.4

175.0

0.0

175.0

115.0

0.0

115.0

 

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

162.7

11.3

151.4

199.6

35.0

164.6

209.0

35.0

174.0

 

 

ხარჯები

162.7

11.3

151.4

191.6

35.0

156.6

201.6

35.0

166.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

139.3

0.0

139.3

125.0

0.0

125.0

130.0

0.0

130.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

23.3

11.3

12.0

62.6

35.0

27.6

62.6

35.0

27.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

9.0

0.0

9.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

7.4

 

0.0

 

7.4

 

7.4

 

0.0

 

7.4

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

162.7

11.3

151.4

199.6

35.0

164.6

209.0

35.0

174.0

 

 

ხარჯები

162.7

11.3

151.4

191.6

35.0

156.6

201.6

35.0

166.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

139.3

0.0

139.3

125.0

0.0

125.0

130.0

0.0

130.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

23.3

11.3

12.0

62.6

35.0

27.6

62.6

35.0

27.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

9.0

0.0

9.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

7.4

 

0.0

 

7.4

 

7.4

 

0.0

 

7.4

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

13356.2

4535.1

8821.2

22005.5

2692.0

19313.5

21890.0

2537.3

19352.6

 

 

ხარჯები

2086.7

0.0

2086.7

2716.8

10.0

2706.8

2549.6

10.0

2539.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

1392.1

0.0

1392.1

1424.5

10.0

1414.5

1097.0

10.0

1087.0

 

 

სუბსიდიები

572.5

0.0

572.5

1292.3

0.0

1292.3

1452.6

0.0

1452.6

 

 

სხვა ხარჯები

122.1

0.0

122.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10688.2

4487.9

6200.3

19227.7

2656.7

16571.0

19340.4

2527.3

16813.0

 

 

ძირითადი აქტივები

10688.2

4487.9

6200.3

19227.7

2656.7

16571.0

19340.4

2527.3

16813.0

 

 

ვალდებულებების კლება

581.3

47.2

534.2

61.0

25.3

35.7

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

581.3

47.2

534.2

61.0

25.3

35.7

0.0

0.0

0.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა

6997.3

2108.7

4888.6

6233.1

2173.6

4059.6

7241.0

1098.3

6142.6

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

295.6

0.0

295.6

43.0

0.0

43.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

295.6

0.0

295.6

43.0

0.0

43.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6613.7

2108.7

4505.1

5934.9

2173.6

3761.3

7198.0

1098.3

6099.6

 

 

ძირითადი აქტივები

6613.7

2108.7

4505.1

5934.9

2173.6

3761.3

7198.0

1098.3

6099.6

 

 

ვალდებულებების კლება

383.6

0.0

383.6

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

383.6

0.0

383.6

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3679.2

1009.3

2669.9

13112.7

10.0

13102.7

12131.0

1421.5

10709.5

 

 

ხარჯები

1881.0

0.0

1881.0

2416.2

10.0

2406.2

2421.6

10.0

2411.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

1391.0

0.0

1391.0

1123.9

10.0

1113.9

969.0

10.0

959.0

 

 

სუბსიდიები

369.3

0.0

369.3

1292.3

0.0

1292.3

1452.6

0.0

1452.6

 

 

სხვა ხარჯები

120.6

0.0

120.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1715.1

1009.3

705.8

10677.9

0.0

10677.9

9709.4

1411.5

8297.9

 

 

ძირითადი აქტივები

1715.1

1009.3

705.8

10677.9

0.0

10677.9

9709.4

1411.5

8297.9

 

 

ვალდებულებების კლება

83.1

0.0

83.1

18.6

0.0

18.6

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

83.1

0.0

83.1

18.6

0.0

18.6

0.0

0.0

0.0

 

03 0 2 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

631.0

0.0

631.0

8654.6

0.0

8654.6

4041.4

1181.7

2859.8

 

 

ხარჯები

481.4

0.0

481.4

540.0

0.0

540.0

449.0

0.0

449.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

481.4

0.0

481.4

540.0

0.0

540.0

274.0

0.0

274.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

175.0

 

175.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

138.3

 

0.0

 

138.3

 

8104.9

 

0.0

 

8104.9

 

3592.4

 

1181.7

 

2410.8

 

 

ძირითადი აქტივები

138.3

0.0

138.3

8104.9

0.0

8104.9

3592.4

1181.7

2410.8

 

 

ვალდებულებების კლება

11.3

0.0

11.3

9.6

0.0

9.6

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

11.3

0.0

11.3

9.6

0.0

9.6

0.0

0.0

0.0

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

652.0

0.0

652.0

1732.7

0.0

1732.7

1093.3

0.0

1093.3

 

 

ხარჯები

577.6

0.0

577.6

866.2

0.0

866.2

767.0

0.0

767.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

577.6

0.0

577.6

466.2

0.0

466.2

655.0

0.0

655.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

400.0

 

400.0

112.0

 

112.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.5

0.0

59.5

866.5

0.0

866.5

326.3

0.0

326.3

 

 

ძირითადი აქტივები

59.5

0.0

59.5

866.5

0.0

866.5

326.3

0.0

326.3

 

 

ვალდებულებების კლება

14.9

0.0

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

14.9

0.0

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

740.2

0.0

740.2

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

619.3

0.0

619.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

332.0

0.0

332.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

287.3

 

287.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

93.5

 

0.0

 

93.5

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

93.5

0.0

93.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

27.4

0.0

27.4

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

27.4

0.0

27.4

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

03 02

04

ბინათმშენებლობა

122.1

0.0

122.1

100.0

0.0

100.0

1110.0

0.0

1110.0

 

 

ხარჯები

119.6

0.0

119.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

119.6

0.0

119.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

100.0

 

0.0

 

100.0

 

1110.0

 

0.0

 

1110.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

1110.0

0.0

1110.0

 

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

05

ქლორის შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

03 02

06

აწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

03 02

07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია

49.7

42.9

6.8

105.0

0.0

105.0

466.5

0.0

466.5

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

65.0

0.0

65.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

65.0

 

65.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.9

42.9

4.0

105.0

0.0

105.0

401.5

0.0

401.5

 

 

ძირითადი აქტივები

46.9

42.9

4.0

105.0

0.0

105.0

401.5

0.0

401.5

 

 

ვალდებულებების კლება

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

62.9

0.0

62.9

15.0

0.0

15.0

246.5

229.8

16.7

 

 

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.9

0.0

61.9

15.0

0.0

15.0

246.5

229.8

16.7

 

 

ძირითადი აქტივები

61.9

0.0

61.9

15.0

0.0

15.0

246.5

229.8

16.7

 

03 02

09

უნიციპალური შენობების მოვლა -პატრონობა

0.0

0.0

0.0

368.7

0.0

368.7

385.0

0.0

385.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

368.7

0.0

368.7

385.0

0.0

385.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

368.7

 

368.7

385.0

 

385.0

 

03 02

10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1339.3

966.4

372.8

1594.3

0.0

1594.3

4032.7

0.0

4032.7

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

107.8

0.0

107.8

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

107.8

0.0

107.8

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1315.0

966.4

348.6

1486.5

0.0

1486.5

4032.7

0.0

4032.7

 

 

ძირითადი აქტივები

1315.0

966.4

348.6

1486.5

0.0

1486.5

4032.7

0.0

4032.7

 

 

ვალდებულებების კლება

24.2

0.0

24.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

24.2

0.0

24.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

11

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი

82.0

0.0

82.0

523.6

0.0

523.6

715.6

0.0

715.6

 

 

ხარჯები

82.0

0.0

82.0

523.6

0.0

523.6

715.6

0.0

715.6

 

 

სუბსიდიები

82.0

 

82.0

523.6

 

523.6

715.6

 

715.6

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1315.2

52.6

1262.6

2151.2

0.0

2151.2

2500.5

0.0

2500.5

 

 

ხარჯები

205.7

0.0

205.7

5.0

0.0

5.0

85.0

0.0

85.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1.1

0.0

1.1

5.0

0.0

5.0

85.0

0.0

85.0

 

 

სუბსიდიები

203.2

0.0

203.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1042.0

 

52.6

 

989.4

 

2131.8

 

0.0

 

2131.8

 

2415.5

 

0.0

 

2415.5

 

 

ძირითადი აქტივები

1042.0

52.6

989.4

2131.8

0.0

2131.8

2415.5

0.0

2415.5

 

 

ვალდებულებების კლება

67.5

0.0

67.5

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

67.5

0.0

67.5

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

03 03

01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1108.7

52.6

1056.1

1786.4

0.0

1786.4

1142.5

0.0

1142.5

 

 

ხარჯები

205.7

0.0

205.7

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

 

სუბსიდიები

203.2

 

203.2

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

835.5

 

52.6

 

782.9

 

1772.0

 

0.0

 

1772.0

 

1072.5

 

0.0

 

1072.5

 

 

ძირითადი აქტივები

835.5

52.6

782.9

1772.0

0.0

1772.0

1072.5

0.0

1072.5

 

 

ვალდებულებების კლება

67.5

0.0

67.5

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

67.5

0.0

67.5

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

03 03

02

გამწვანების , ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა - პატრონობის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

324.8

0.0

324.8

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

319.8

 

0.0

 

319.8

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

319.8

0.0

319.8

0.0

0.0

0.0

 

03 03

03

დმინისტრაციული შენობების მშენებლობა -რეაბილიტაცია

206.5

0.0

206.5

40.0

0.0

40.0

150.0

0.0

150.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

206.5

 

0.0

 

206.5

 

40.0

 

0.0

 

40.0

 

150.0

 

0.0

 

150.0

 

 

ძირითადი აქტივები

206.5

0.0

206.5

40.0

0.0

40.0

150.0

0.0

150.0

 

03 03

04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1208.0

0.0

1208.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

1193.0

 

0.0

 

1193.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1193.0

0.0

1193.0

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1364.5

1364.5

0.0

508.4

508.4

0.0

17.5

17.5

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1317.3

1317.3

0.0

483.1

483.1

0.0

17.5

17.5

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

1317.3

1317.3

0.0

483.1

483.1

0.0

17.5

17.5

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

47.2

47.2

0.0

25.3

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

47.2

47.2

0.0

25.3

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

04 00

განათლება

2861.4

0.0

2861.4

3221.7

0.0

3221.7

3705.0

0.0

3705.0

 

 

ხარჯები

2854.3

0.0

2854.3

3191.3

0.0

3191.3

3685.0

0.0

3685.0

 

 

სუბსიდიები

2854.3

0.0

2854.3

3191.3

0.0

3191.3

3685.0

0.0

3685.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

7.1

29.5

0.0

29.5

20.0

0.0

20.0

 

 

ძირითადი აქტივები

7.1

0.0

7.1

29.5

0.0

29.5

20.0

0.0

20.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

04 01

01

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტისსკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

2861.4

0.0

2861.4

3221.7

0.0

3221.7

3705.0

0.0

3705.0

 

 

ხარჯები

2854.3

0.0

2854.3

3191.3

0.0

3191.3

3685.0

0.0

3685.0

 

 

სუბსიდიები

2854.3

 

2854.3

3191.3

 

3191.3

3685.0

 

3685.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7.1

 

0.0

 

7.1

 

29.5

 

0.0

 

29.5

 

20.0

 

0.0

 

20.0

 

 

ძირითადი აქტივები

7.1

0.0

7.1

29.5

0.0

29.5

20.0

0.0

20.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

05 00

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1693.1

0.0

1693.1

1461.2

0.0

1461.2

1507.5

0.0

1507.5

 

 

ხარჯები

1619.9

0.0

1619.9

1456.0

0.0

1456.0

1504.9

0.0

1504.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

156.8

0.0

156.8

168.6

0.0

168.6

234.8

0.0

234.8

 

 

სუბსიდიები

1327.5

0.0

1327.5

1209.4

0.0

1209.4

1207.1

0.0

1207.1

 

 

გრანტები

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

45.6

0.0

45.6

78.0

0.0

78.0

63.0

0.0

63.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

73.2

 

0.0

 

73.2

 

1.3

 

0.0

 

1.3

 

2.6

 

0.0

 

2.6

 

 

ძირითადი აქტივები

73.2

0.0

73.2

1.3

0.0

1.3

2.6

0.0

2.6

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 

05

01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

614.2

 

0.0

 

614.2

 

513.2

 

0.0

 

513.2

 

509.4

 

0.0

 

509.4

 

 

ხარჯები

609.3

0.0

609.3

511.8

0.0

511.8

509.4

0.0

509.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

9.8

46.0

0.0

46.0

54.0

0.0

54.0

 

 

სუბსიდიები

466.9

0.0

466.9

390.8

0.0

390.8

395.4

0.0

395.4

 

 

გრანტები

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

42.6

0.0

42.6

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.9

 

0.0

 

4.9

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

05 01

01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

194.2

0.0

194.2

121.0

0.0

121.0

96.6

0.0

96.6

 

 

ხარჯები

192.4

0.0

192.4

121.0

0.0

121.0

96.6

0.0

96.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

9.8

46.0

0.0

46.0

54.0

0.0

54.0

 

 

სუბსიდიები

49.9

 

49.9

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

გრანტები

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

42.6

0.0

42.6

75.0

0.0

75.0

42.6

0.0

42.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.9

 

0.0

 

1.9

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01

01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.5

0.0

17.5

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.5

0.0

17.5

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.5

0.0

17.5

 

05 01

02 01

( )იპ   გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

420.0

0.0

420.0

392.2

0.0

392.2

395.4

0.0

395.4

 

 

ხარჯები

417.0

0.0

417.0

390.8

0.0

390.8

395.4

0.0

395.4

 

 

სუბსიდიები

417.0

 

417.0

390.8

 

390.8

395.4

 

395.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.1

 

0.0

 

3.1

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

05

02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1053.2

0.0

1053.2

948.0

0.0

948.0

946.1

0.0

946.1

 

 

ხარჯები

984.9

0.0

984.9

944.2

0.0

944.2

943.5

0.0

943.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

124.2

0.0

124.2

122.6

0.0

122.6

131.8

0.0

131.8

 

 

სუბსიდიები

860.7

0.0

860.7

818.6

0.0

818.6

811.7

0.0

811.7

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

68.3

 

0.0

 

68.3

 

1.3

 

0.0

 

1.3

 

2.6

 

0.0

 

2.6

 

 

ძირითადი აქტივები

68.3

0.0

68.3

1.3

0.0

1.3

2.6

0.0

2.6

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

05 02

01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

183.8

0.0

183.8

117.8

0.0

117.8

101.8

0.0

101.8

 

 

ხარჯები

124.2

0.0

124.2

115.6

0.0

115.6

101.8

0.0

101.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

124.2

0.0

124.2

112.6

0.0

112.6

101.8

0.0

101.8

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.6

0.0

59.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

59.6

0.0

59.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

 

05 02

02

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

869.4

0.0

869.4

830.2

0.0

830.2

844.3

0.0

844.3

 

 

ხარჯები

860.7

0.0

860.7

828.6

0.0

828.6

841.7

0.0

841.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

 

 

სუბსიდიები

860.7

0.0

860.7

818.6

0.0

818.6

811.7

0.0

811.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

0.0

8.7

1.3

0.0

1.3

2.6

0.0

2.6

 

 

ძირითადი აქტივები

8.7

0.0

8.7

1.3

0.0

1.3

2.6

0.0

2.6

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

05 02

02 01

ტელევიზიის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

 

05 0 2

02 02

ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

159.3

0.0

159.3

152.0

0.0

152.0

71.1

0.0

71.1

 

 

ხარჯები

158.2

0.0

158.2

152.0

0.0

152.0

71.1

0.0

71.1

 

 

სუბსიდიები

158.2

 

158.2

152.0

 

152.0

71.1

 

71.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.1

 

0.0

 

1.1

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02

02 03

ააიპ გარდაბნის უნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

109.8

0.0

109.8

100.8

0.0

100.8

51.3

0.0

51.3

 

 

ხარჯები

105.1

0.0

105.1

99.5

0.0

99.5

51.3

0.0

51.3

 

 

სუბსიდიები

105.1

 

105.1

99.5

 

99.5

51.3

 

51.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.7

 

0.0

 

4.7

 

1.3

 

0.0

 

1.3

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

4.7

0.0

4.7

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

05 02

02 04

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

258.8

0.0

258.8

254.0

0.0

254.0

123.4

0.0

123.4

 

 

ხარჯები

258.8

0.0

258.8

254.0

0.0

254.0

122.1

0.0

122.1

 

 

სუბსიდიები

258.8

 

258.8

254.0

 

254.0

122.1

 

122.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

05 02

02 05

ააიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

120.0

0.0

120.0

108.8

0.0

108.8

108.0

0.0

108.0

 

 

ხარჯები

120.0

0.0

120.0

108.8

0.0

108.8

108.0

0.0

108.0

 

 

სუბსიდიები

120.0

 

120.0

108.8

 

108.8

108.0

 

108.0

 

05 02

02 06

 

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე - ახალგაზრდობის ცენტრი

112.3

0.0

112.3

102.0

0.0

102.0

52.2

0.0

52.2

 

 

ხარჯები

110.9

0.0

110.9

101.7

0.0

101.7

52.2

0.0

52.2

 

 

სუბსიდიები

110.9

 

110.9

101.7

 

101.7

52.2

 

52.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.4

 

0.0

 

1.4

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

05 02

02 07

ააიპ მეგობრობის ცენტრი

109.2

0.0

109.2

102.6

0.0

102.6

102.6

0.0

102.6

 

 

ხარჯები

107.7

0.0

107.7

102.6

0.0

102.6

102.6

0.0

102.6

 

 

სუბსიდიები

107.7

 

107.7

102.6

 

102.6

102.6

 

102.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.5

 

0.0

 

1.5

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02

02 08

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

305.6

0.0

305.6

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

304.4

0.0

304.4

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

304.4

 

304.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

1.2

 

0.0

 

1.2

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

25.7

0.0

25.7

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

 

 

ხარჯები

25.7

0.0

25.7

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

22.8

0.0

22.8

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1495.8

212.1

1283.7

2172.4

215.0

1957.4

2308.0

215.0

2093.0

 

 

ხარჯები

1478.6

210.5

1268.1

2089.4

212.5

1876.9

2305.5

212.5

2093.0

 

 

სუბსიდიები

416.6

207.8

208.8

682.9

207.5

475.4

635.5

207.5

428.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1061.5

2.2

1059.3

1404.0

3.1

1400.9

1667.5

3.1

1664.4

 

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.5

0.0

2.5

1.9

0.6

2.5

1.9

0.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5.1

 

1.7

 

3.5

 

2.6

 

2.6

 

0.0

 

2.5

 

2.5

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

5.1

1.7

3.5

2.6

2.6

0.0

2.5

2.5

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

12.1

0.0

12.1

80.5

0.0

80.5

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

12.1

0.0

12.1

80.5

0.0

80.5

0.0

0.0

0.0

 

06 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

259.5

209.5

50.0

260.5

210.0

50.5

260.0

210.0

50.0

 

 

ხარჯები

257.8

207.8

50.0

257.5

207.5

50.0

257.5

207.5

50.0

 

 

სუბსიდიები

257.8

207.8

50.0

257.5

207.5

50.0

257.5

207.5

50.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

1.7

0.0

2.6

2.6

0.0

2.5

2.5

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

1.7

1.7

0.0

2.6

2.6

0.0

2.5

2.5

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

1236.3

2.7

1233.7

1911.9

5.0

1906.9

2048.0

5.0

2043.0

 

 

ხარჯები

1220.8

2.7

1218.1

1831.9

5.0

1826.9

2048.0

5.0

2043.0

 

 

სუბსიდიები

158.8

0.0

158.8

425.4

0.0

425.4

378.0

0.0

378.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1061.5

2.2

1059.3

1404.0

3.1

1400.9

1667.5

3.1

1664.4

 

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.5

0.0

2.5

1.9

0.6

2.5

1.9

0.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.5

 

0.0

 

3.5

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

12.1

0.0

12.1

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

12.1

0.0

12.1

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02

01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

355.8

0.0

355.8

840.0

0.0

840.0

835.5

0.0

835.5

 

 

ხარჯები

351.6

0.0

351.6

760.0

0.0

760.0

835.5

0.0

835.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

351.6

0.0

351.6

760.0

0.0

760.0

835.5

0.0

835.5

 

 

ვალდებულებების კლება

4.3

0.0

4.3

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

4.3

0.0

4.3

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

 


06 02

02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

32.3

0.0

32.3

37.0

0.0

37.0

32.0

0.0

32.0

 

 

ხარჯები

30.2

0.0

30.2

37.0

0.0

37.0

32.0

0.0

32.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.2

0.0

30.2

37.0

0.0

37.0

32.0

0.0

32.0

 

 

ვალდებულებების კლება

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02

03

მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

225.4

0.0

225.4

178.0

0.0

178.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

225.4

0.0

225.4

178.0

0.0

178.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

225.4

 

225.4

178.0

 

178.0

 

06 02

04

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის

162.3

0.0

162.3

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

 

ხარჯები

158.8

0.0

158.8

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

 

სუბსიდიები

158.8

 

158.8

200.0

 

200.0

200.0

 

200.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.5

 

0.0

 

3.5

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02

05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

683.2

0.0

683.2

415.7

0.0

415.7

565.7

0.0

565.7

 

 

ხარჯები

677.6

0.0

677.6

415.7

0.0

415.7

565.7

0.0

565.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

677.6

0.0

677.6

415.7

0.0

415.7

565.7

0.0

565.7

 

 

ვალდებულებების კლება

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02

06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

2.7

2.7

0.0

10.0

5.0

5.0

10.0

5.0

5.0

 

 

ხარჯები

2.7

2.7

0.0

10.0

5.0

5.0

10.0

5.0

5.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

2.2

0.0

7.5

3.1

4.4

7.5

3.1

4.4

 

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.5

0.0

2.5

1.9

0.6

2.5

1.9

0.6

 

06 02

07

დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

84.0

0.0

84.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

84.0

0.0

84.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

84.0

0.0

84.0

 

06 02

08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

06 02

09

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

06 02

10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების

შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

7.5

0.0

7.5

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

7.5

0.0

7.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

7.5

0.0

7.5

 

06 02

11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

28.5

0.0

28.5

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

28.5

0.0

28.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

28.5

0.0

28.5

 

06 02

12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

06 02

13

შშმ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

56.0

0.0

56.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

56.0

0.0

56.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

56.0

0.0

56.0

 

06 02

14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტიგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

8.8

0.0

8.8

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

8.8

0.0

8.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

8.8

0.0

8.8

 

06 02 15

სპორტსმენებისა და სტუდენტების მატერიალური დახმარება

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

5.0

 

0.0

 

5.0

 

5.0

 

0.0

 

5.0

 

                                   

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

“.  

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ჯანხოთელი