„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N7/48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N7/48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18/32
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/08/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/08/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016399
18/32
27/08/2018
ვებგვერდი, 27/08/2018
190020020.35.111.016399
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N7/48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №18/32

2018 წლის 27 აგვისტო

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №7/48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №7/48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016366) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 20 179.3 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 21 360.0 ათ. ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 5 819.1 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 118.8 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4 440.3 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 79.0 ათ. ლარით. 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 290,8

4 818,2

16 472,6

18 984,6

3 947,9

15 036,7

19 779,3

4 440,3

15 339,0

გადასახადები

11 713,6

0,0

11 713,6

11 101,7

0,0

11 101,7

10 500,0

0,0

10 500,0

გრანტები

5 553,0

4 818,2

734,8

4 194,8

3 947,9

246,9

5 819,1

4 440,3

1 378,8

სხვა შემოსავლები

4 024,2

0,0

4 024,2

3 688,1

0,0

3 688,1

3 460,2

0,0

3 460,2

ხარჯები

16 579,9

1 212,2

15 367,7

14 156,6

943,5

13 213,1

14 269,1

352,1

13 917,0

შრომის ანაზღაურება

2 959,8

0,0

2 959,8

2 427,8

0,0

2 427,8

2 649,7

0,0

2 649,7

საქონელი და მომსახურება

3 582,7

0,0

3 582,7

3 818,7

0,0

3 818,7

2 005,0

0,0

2 005,0

პროცენტი

68,5

0,0

68,5

52,5

0,0

52,5

85,5

0,0

85,5

სუბსიდიები

5 762,1

0,0

5 762,1

5 068,9

0,0

5 068,9

7 927,9

0,0

7 927,9

გრანტები

1 279,4

0,0

1 279,4

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 071,1

0,0

1 071,1

1 050,5

0,0

1 050,5

875,4

0,0

875,4

სხვა ხარჯები

1 856,3

1 212,2

644,1

1 738,2

943,5

794,7

700,6

352,1

348,5

საოპერაციო სალდო

4 710,9

3 606,0

1 104,9

4 828,0

3 004,4

1 823,6

5 510,2

4 088,2

1 422,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 850,7

4 023,5

827,2

4 223,3

2 733,1

1 490,2

6 548,5

5 015,4

1 533,1

ზრდა

5 211,1

4 023,5

1 187,6

4 408,1

2 733,1

1 675,0

6 948,5

5 015,4

1 933,1

კლება

360,4

0,0

360,4

184,8

0,0

184,8

400,0

0,0

400,0

მთლიანი სალდო

-139,8

-417,5

277,7

604,7

271,3

333,4

-1 038,3

-927,2

-111,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-323,2

-417,5

94,3

314,7

271,3

43,4

-1 180,7

-927,2

-253,5

ზრდა

890,5

668,3

222,2

1 205,2

939,6

265,6

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

890,5

668,3

222,2

1 205,2

939,6

265,6

0,0

 

 

კლება

1 213,7

1 085,8

127,9

890,5

668,3

222,2

1 180,7

927,2

253,5

ვალუტა და დეპოზიტები

1 213,7

1 085,8

127,9

890,5

668,3

222,2

1 180,7

927,2

253,5

ვალდებულებების ცვლილება

-183,4

0,0

-183,4

-290,0

0,0

-290,0

-142,4

0,0

-142,4

კლება

183,4

0,0

183,4

290,0

0,0

290,0

142,4

0,0

142,4

საშინაო

183,4

0,0

183,4

290,0

0,0

290,0

142,4

0,0

142,4

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

21 651,2

4 818,2

16 833,0

19 169,4

3 947,9

15 221,5

20 179,3

4 440,3

15 739,0

შემოსავლები

21 290,8

4 818,2

16 472,6

18 984,6

3 947,9

15 036,7

19 779,3

4 440,3

15 339,0

არაფინანსური აქტივების კლება

360,4

 

360,4

184,8

 

184,8

400,0

 

400,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

გადასახდელები

21 974,4

5 235,7

16 738,7

18 854,7

3 676,6

15 178,1

21 360,0

5 367,5

15 992,5

ხარჯები

16 579,9

1 212,2

15 367,7

14 156,6

943,5

13 213,1

14 269,1

352,1

13 917,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 211,1

4 023,5

1 187,6

4 408,1

2 733,1

1 675,0

6 948,5

5 015,4

1 933,1

ვალდებულებების კლება

183,4

 

183,4

290,0

 

290,0

142,4

 

142,4

ნაშთის ცვლილება

-323,2

-417,5

94,3

314,7

271,3

43,4

-1 180,7

-927,2

-253,5

მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 779.3 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

21 290,8

4 818,2

16 472,6

18 984,6

3 947,9

15 036,7

19 779,3

4 440,3

15 339,0

გადასახადები

11 713,6

0,0

11 713,6

11 101,7

0,0

11 101,7

10 500,0

0,0

10 500,0

გრანტები

5 553,0

4 818,2

734,8

4 194,8

3 947,9

246,9

5 819,1

4 440,3

1 378,8

სხვა შემოსავლები

4 024,2

0,0

4 024,2

3 688,1

0,0

3 688,1

3 460,2

0,0

3 460,2

          “;

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 819.1 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

5 553,0

4 194,8

5 819,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 553,0

4 194,8

5 819,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

234,8

246,9

1 378,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

1 118,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

234,8

246,9

260,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 318,2

3 947,9

4 440,3

     “;

ბ.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 269.1 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლებ

ხარჯები

16 579,9

1 212,2

15 367,7

14 156,6

943,5

13 213,1

14 269,1

352,1

13 917,0

შრომის ანაზღაურება

2 959,8

0,0

2 959,8

2 427,8

0,0

2 427,8

2 649,7

0,0

2 649,7

საქონელი და მომსახურება

3 582,7

0,0

3 582,7

3 818,7

0,0

3 818,7

2 005,0

0,0

2 005,0

პროცენტი

68,5

0,0

68,5

52,5

0,0

52,5

85,5

0,0

85,5

სუბსიდიები

5 762,1

0,0

5 762,1

5 068,9

0,0

5 068,9

7 927,9

0,0

7 927,9

გრანტები

1 279,4

0,0

1 279,4

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 071,1

0,0

1 071,1

1 050,5

0,0

1 050,5

875,4

0,0

875,4

სხვა ხარჯები

1 856,3

1 212,2

644,1

1 738,2

943,5

794,7

700,6

352,1

348,5

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 548.5 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  6 948.5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 211,1

4 408,1

       6  948,5

ძირითადი აქტივები

5 211,1

4 408,1

       6  948,5

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

360,4

184,8

400,0

ძირითადი აქტივები

25,4

0,5

100,0

არაწარმოებული აქტივები

335,0

184,3

300,0

მიწა

335,0

184,3

300,0

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 680,9   

3 379,4   

3 775,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 606,0   

3 324,5   

3 661,6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 606,0   

3 324,5   

3 582,6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

79,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

68,5   

52,5   

105,5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6,4   

2,4   

8,0   

702

თავდაცვა

107,1   

96,8   

110,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 807,0   

430,1   

601,1   

7045

ტრანსპორტი

1 807,0   

430,1   

601,1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 807,0   

430,1   

601,1   

705

გარემოს დაცვა

2 700,3   

2 568,9   

350,9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

881,1   

1 001,5   

13,5   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 819,2   

1 567,4   

337,4   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5 636,6   

3 817,8   

7 698,5   

7061

ბინათმშენებლობა

603,3   

945,7   

295,2   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3 656,6   

1 725,9   

3 678,5   

7064

გარე განათება

1 217,6   

962,4   

744,2   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

159,1   

183,8   

2 980,6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

615,5   

623,0   

608,7   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

140,0   

143,9   

160,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

475,5   

479,1   

448,7   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 843,0   

4 375,8   

4 116,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 825,7   

3 207,6   

2 743,4    

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 747,8   

947,5   

1 004,9   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120,0   

61,1   

195,9   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

149,5   

159,6   

171,8   

709

განათლება

2 270,7   

2 173,9   

2 721,3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 143,6   

2 173,9   

2 721,3   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

127,1   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

1 129,9   

1 099,0   

1 236,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

465,9   

454,7   

454,3   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

201,7   

184,9   

11,6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

457,9   

770,1   

770,1   

 

სულ

21 791,0   

18   564,7   

21 217,6   

                 “;

ბ.დ)  მე-18 მუხლის  პირველი პუნქტი და 1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. კერძოდ, გზების რეაბილიტაციის პროექტირების, ქუჩების ორმული შეკეთების, ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობის (ფარნავაზ მეფის ქუჩა სამეგრელოს მოედნიდან რუსთაველის რკალამდე), შუქნიშნების შეძენის, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეოკამერების მოწყობის, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, ცოტნე დადიანის მოედანზე განათების მოწყობის, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურების, დახურული სანიაღვრე არხების კაპ. რემონტის, სანიაღვრე არხების მოწყობის პროექტირების, სატუმბი სადგურის მშენებლობის პროექტირების, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ეზოს მოწყობის, ახალ რაიონში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ეზოს მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ. რემონტის, დიდების მემორიალის კაპ. რემონტის, კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრაციის, მაწანწალა ძაღლების იზოლირების, გამწვანების სამუშაოები და სხვა.

 

1.1    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)  (პროგრამული კოდი 03 01)

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. 2018 წელს დაგეგმილია გზების რეაბილიტაციის პროექტირების,  ქუჩების ორმული შეკეთების, ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობის (ფარნავაზ მეფის ქუჩა სამეგრელოს მოედნიდან რუსთაველის რკალამდე), შუქნიშნების შეძენის, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეოკამერების მოწყობის სამუშაოები.“

 

ბ.ე)  მე-18 მუხლის  1.2 პუნქტის 1.2.4 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.2.4  სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების მოწყობის პროექტირების, დახურული სანიაღვრე არხების კაპ. რემონტის, სატუმბი სადგურის მშენებლობის პროექტირების და სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.“  

 

ბ.ვ)  მე-18 მუხლის  1.3 და 1.3.1 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო ქალაქგაფორმების, ახალ რაიონში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ეზოს მოწყობის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ეზოს მოწყობის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის, კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრაციის, სხვადასხვა ობიექტების კაპ. რემონტის, გამწვანების სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

 

1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად, 2018 წელს განხორციელდება ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო-სადღესასწაულო განწყობის შექმნის მიზნით ინვენტარის შეძენა და ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო აქსესუარებით. ასევე განხორციელდება სადღესასწაულო აქსესუარების დემონტაჟის, შენახვა-დასაწყობების, უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ. რემონტის, დიდების მემორიალის კაპ. რემონტის, ახალ რაიონში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ეზოს მოწყობის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ეზოს მოწყობის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის, კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრაციის  სამუშაოები და სხვა.“

ბ.ზ)  ამოღებულ იქნეს მე-18 მუხლის  პირველი პუნქტის 1.7 ქვეპუნქტი.

 

ბ.თ)  მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.2.5 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.2.5 თეატრის კაპ. შეკეთების პროექტირება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"-ს შენობისათვის ტექნიკური მდგომარეობის ექსპერტიზის ჩატარებას, ფასადისა და შიდა ინტერიერის კაპ. რემონტის პროექტირებას. “

 

ბ.ი)  მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.6 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.6  სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 06)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში  შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას:

  • დედითა და დედ-მამით ობლები 17 წლამდე ასაკის – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
  • 1989 წლის 9 აპრილის  მონაწილე – 500 ლარი ერთჯერადად.
  • ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები  – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
  • ქალაქში მცხოვრები უხუცესები 90-100 წლამდე – 100 ლარი ერთჯერადად;

      100 წელს მიღწეული უხუცესები – 500 ლარი ერთჯერადად.

თანხა პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე.

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის  ბრძანების საფუძველზე. “

 

ბ.კ) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

21 974,4

5 235,7

16 738,7

18 854,7

3 676,6

15 178,1

21 360,0

5 367,5

15 992,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146,0

0,0

146,0

146,0

0,0

146,0

147,0

0,0

147,0

 

ხარჯები

16 579,9

1 212,2

15 367,7

14 156,6

943,5

13 213,1

14 269,1

352,1

13 917,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 959,8

0,0

2 959,8

2 427,8

0,0

2 427,8

2 649,7

0,0

2 649,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 211,1

4 023,5

1 187,6

4 408,1

2 733,1

1 675,0

6 948,5

5 015,4

1 933,1

 

ვალდებულებების კლება

183,4

0,0

183,4

290,0

0,0

290,0

142,4

0,0

142,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 829,3

0,0

3 829,3

3 599,1

0,0

3 599,1

3 917,5

0,0

3 917,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

 

ხარჯები

3 654,3

0,0

3 654,3

3 341,8

0,0

3 341,8

3 719,6

0,0

3 719,6

 

შრომის ანაზღაურება

2 865,1

0,0

2 865,1

2 351,0

0,0

2 351,0

2 568,7

0,0

2 568,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,6

0,0

26,6

37,6

0,0

37,6

55,5

0,0

55,5

 

ვალდებულებების კლება

148,4

0,0

148,4

219,7

0,0

219,7

142,4

0,0

142,4

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

987,1

0,0

987,1

900,6

0,0

900,6

1 106,6

0,0

1 106,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33,0

 

33,0

33,0

 

33,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

982,6

0,0

982,6

896,9

0,0

896,9

1 101,0

0,0

1 101,0

 

შრომის ანაზღაურება

783,0

0,0

783,0

646,0

0,0

646,0

734,9

0,0

734,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

3,5

0,0

3,5

5,6

0,0

5,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 619,2

0,0

2 619,2

2 517,4

0,0

2 517,4

2 476,0

0,0

2 476,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

110,0

 

110,0

 

ხარჯები

2 596,8

0,0

2 596,8

2 390,0

0,0

2 390,0

2 426,1

0,0

2 426,1

 

შრომის ანაზღაურება

2 082,1

0,0

2 082,1

1 705,0

0,0

1 705,0

1 833,8

0,0

1 833,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,1

0,0

22,1

34,1

0,0

34,1

49,9

0,0

49,9

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,0

0,3

93,3

0,0

93,3

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,0

0,0

79,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,0

0,0

79,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

148,1

0,0

148,1

126,2

0,0

126,2

162,4

0,0

162,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

148,1

0,0

148,1

126,2

0,0

126,2

142,4

0,0

142,4

01 04 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

148,1

0,0

148,1

126,2

0,0

126,2

142,4

0,0

142,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

148,1

0,0

148,1

126,2

0,0

126,2

142,4

0,0

142,4

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად                        ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

6,4

0,0

6,4

2,4

0,0

2,4

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

6,4

0,0

6,4

2,4

0,0

2,4

8,0

0,0

8,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

68,5

0,0

68,5

52,5

0,0

52,5

85,5

0,0

85,5

 

ხარჯები

68,5

0,0

68,5

52,5

0,0

52,5

85,5

0,0

85,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

107,1

0,0

107,1

96,8

0,0

96,8

110,0

0,0

110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

107,1

0,0

107,1

96,8

0,0

96,8

110,0

0,0

110,0

 

შრომის ანაზღაურება

94,7

0,0

94,7

76,8

0,0

76,8

81,0

0,0

81,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური)

107,1

0,0

107,1

96,8

0,0

96,8

110,0

0,0

110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

107,1

0,0

107,1

96,8

0,0

96,8

110,0

0,0

110,0

 

შრომის ანაზღაურება

94,7

0,0

94,7

76,8

0,0

76,8

81,0

0,0

81,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10 162,9

5 235,7

4 927,2

6 843,4

2 080,1

4 763,3

8 650,5

3 943,3

4 707,2

 

ხარჯები

5 039,3

1 212,2

3 827,1

4 563,7

943,5

3 620,2

3 698,2

352,1

3 346,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 104,6

4 023,5

1 081,1

2 253,1

1 136,6

1 116,5

4 952,3

3 591,2

1 361,1

 

ვალდებულებების კლება

19,0

0,0

19,0

26,6

0,0

26,6

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

1 807,0

957,6

849,4

430,1

0,0

430,1

601,1

347,8

253,3

 

ხარჯები

379,2

0,0

379,2

142,9

0,0

142,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 427,8

957,6

470,2

287,2

0,0

287,2

601,1

347,8

253,3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 615,8

1 323,8

3 292,0

4 572,8

1 345,1

3 227,7

1 421,1

298,6

1 122,5

 

ხარჯები

3 530,6

677,8

2 852,8

3 922,4

943,5

2 978,9

1 089,0

157,3

931,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 066,7

646,0

420,7

623,8

401,6

222,2

332,1

141,3

190,8

 

ვალდებულებების კლება

18,5

0,0

18,5

26,6

0,0

26,6

0,0

0,0

0,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

603,3

132,2

471,1

945,7

514,1

431,6

295,2

157,3

137,9

 

ხარჯები

603,3

132,2

471,1

945,7

514,1

431,6

295,2

157,3

137,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 217,6

0,0

1 217,6

977,2

0,0

977,2

744,2

0,0

744,2

 

ხარჯები

929,2

0,0

929,2

894,3

0,0

894,3

701,9

0,0

701,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,4

0,0

288,4

68,1

0,0

68,1

42,3

0,0

42,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

886,2

0,0

886,2

1 010,9

0,0

1 010,9

13,5

0,0

13,5

 

ხარჯები

881,1

0,0

881,1

1 001,5

0,0

1 001,5

13,5

0,0

13,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

5,1

0,0

5,1

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

76,1

0,0

76,1

69,2

0,0

69,2

30,8

0,0

30,8

 

ხარჯები

76,1

0,0

76,1

69,2

0,0

69,2

30,8

0,0

30,8

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 832,6

1 191,6

641,0

1 569,8

831,0

738,8

337,4

141,3

196,1

 

ხარჯები

1 040,9

545,6

495,3

1 011,7

429,4

582,3

47,6

0,0

47,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

778,3

646,0

132,3

555,7

401,6

154,1

289,8

141,3

148,5

 

ვალდებულებების კლება

13,4

0,0

13,4

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 657,1

2 954,3

702,8

1 725,9

697,6

1 028,3

3 678,5

3 178,9

499,6

 

ხარჯები

1 049,5

534,4

515,1

428,8

0,0

428,8

246,2

190,0

56,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 607,1

2 419,9

187,2

1 297,1

697,6

599,5

3 432,3

2 988,9

443,4

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

3 551,1

2 954,3

596,8

1 725,9

697,6

1 028,3

3 649,5

3 178,9

470,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

943,5

534,4

409,1

428,8

0,0

428,8

246,2

190,0

56,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 607,1

2 419,9

187,2

1 297,1

697,6

599,5

3 403,3

2 988,9

414,4

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

 

ხარჯები

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

03 04

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,2

0,0

13,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,2

0,0

13,2

03 05

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 311,0

0,0

2 311,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 266,0

0,0

2 266,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

83,0

0,0

83,0

72,6

0,0

72,6

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

69,6

0,0

69,6

83,0

0,0

83,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

03 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

42,0

37,4

4,6

542,6

118,0

424,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

4,8

9,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

42,0

37,4

4,6

528,6

113,2

415,4

04 00

განათლება

2 270,7

0,0

2 270,7

2 173,9

0,0

2 173,9

2 721,3

0,0

2 721,3

 

ხარჯები

2 224,9

0,0

2 224,9

2 146,7

0,0

2 146,7

2 420,1

0,0

2 420,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,8

0,0

45,8

27,2

0,0

27,2

301,2

0,0

301,2

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

2 139,1

0,0

2 139,1

2 158,9

0,0

2 158,9

2 440,1

0,0

2 440,1

 

ხარჯები

2 097,8

0,0

2 097,8

2 146,7

0,0

2 146,7

2 420,1

0,0

2 420,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,3

0,0

41,3

12,2

0,0

12,2

20,0

0,0

20,0

04 02

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

127,1

0,0

127,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

127,1

0,0

127,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

4,5

0,0

4,5

15,0

0,0

15,0

281,2

0,0

281,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

15,0

0,0

15,0

281,2

0,0

281,2

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 852,7

0,0

3 852,7

4 397,6

1 596,5

2 801,1

4 116,0

1 424,2

2 691,8

 

ხარჯები

3 810,6

0,0

3 810,6

2 286,5

0,0

2 286,5

2 482,1

0,0

2 482,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,4

0,0

32,4

2 089,3

1 596,5

492,8

1 633,9

1 424,2

209,7

 

ვალდებულებების კლება

9,7

0,0

9,7

21,8

0,0

21,8

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 835,4

0,0

1 835,4

3 219,2

1 596,5

1 622,7

2 743,4

1 424,2

1 319,2

 

ხარჯები

1 797,2

0,0

1 797,2

1 121,8

0,0

1 121,8

1 139,6

0,0

1 139,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,5

0,0

28,5

2 085,8

1 596,5

489,3

1 603,8

1 424,2

179,6

 

ვალდებულებების კლება

9,7

0,0

9,7

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული სკოლები

1 155,8

0,0

1 155,8

180,9

0,0

180,9

182,0

0,0

182,0

 

ხარჯები

1 143,2

0,0

1 143,2

180,9

0,0

180,9

178,2

0,0

178,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

0,0

12,6

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

05 01 01 01

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

52,9

0,0

52,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

52,9

0,0

52,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება  წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

65,4

0,0

65,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

65,4

0,0

65,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ „ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

121,8

0,0

121,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

119,0

0,0

119,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

139,8

0,0

139,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

139,8

0,0

139,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 05

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

106,7

0,0

106,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

106,6

0,0

106,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 06

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – კრივის სასპორტო სკოლა"

96,3

0,0

96,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

96,3

0,0

96,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – რაგბის სასპორტო სკოლა"

123,1

0,0

123,1

113,0

0,0

113,0

114,0

0,0

114,0

 

ხარჯები

120,2

0,0

120,2

113,0

0,0

113,0

110,2

0,0

110,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

3,8

05 01 01 08

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

84,3

0,0

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 09

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

99,5

0,0

99,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

99,5

0,0

99,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 10

ა(ა)იპ  "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"

49,0

0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

49,0

0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

87,2

0,0

87,2

67,9

0,0

67,9

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

87,2

0,0

87,2

67,9

0,0

67,9

68,0

0,0

68,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი – ლიდერი"

64,1

0,0

64,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

64,1

0,0

64,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის – ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"

65,7

0,0

65,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

58,9

0,0

58,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

63,7

0,0

63,7

74,2

0,0

74,2

83,9

0,0

83,9

 

ხარჯები

54,0

0,0

54,0

62,6

0,0

62,6

83,9

0,0

83,9

 

ვალდებულებების კლება

9,7

0,0

9,7

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,3

0,0

1,3

5,3

0,0

5,3

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

5,3

0,0

5,3

4,0

0,0

4,0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

1 885,5

1 521,0

364,5

1 157,8

1 099,9

57,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1 883,0

1 521,0

362,0

1 157,8

1 099,9

57,9

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

15,9

0,0

15,9

202,2

75,5

126,7

439,7

324,3

115,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,9

0,0

15,9

202,2

75,5

126,7

439,7

324,3

115,4

05 01 06

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

0,0

0,0

0,0

876,4

0,0

876,4

880,0

0,0

880,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

875,8

0,0

875,8

877,5

0,0

877,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

2,5

0,0

2,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 747,8

0,0

1 747,8

957,7

0,0

957,7

974,9

0,0

974,9

 

ხარჯები

1 743,9

0,0

1 743,9

944,0

0,0

944,0

972,4

0,0

972,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

0,0

3,9

3,5

0,0

3,5

2,5

0,0

2,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

617,2

0,0

617,2

206,0

0,0

206,0

210,6

0,0

210,6

 

ხარჯები

614,2

0,0

614,2

206,0

0,0

206,0

210,6

0,0

210,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

213,9

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

213,9

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

220,0

0,0

220,0

206,0

0,0

206,0

210,6

0,0

210,6

 

ხარჯები

217,0

0,0

217,0

206,0

0,0

206,0

210,6

0,0

210,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"

78,3

0,0

78,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

78,3

0,0

78,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

105,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

89,3

0,0

89,3

99,1

0,0

99,1

149,9

0,0

149,9

 

ხარჯები

89,3

0,0

89,3

88,9

0,0

88,9

149,9

0,0

149,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

838,4

0,0

838,4

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

838,4

0,0

838,4

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 02 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

76,3

0,0

76,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

76,3

0,0

76,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

126,6

0,0

126,6

123,2

0,0

123,2

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

125,7

0,0

125,7

122,5

0,0

122,5

127,5

0,0

127,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

0,9

0,7

0,0

0,7

2,5

0,0

2,5

05 02 07

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

0,0

0,0

0,0

529,4

0,0

529,4

459,4

0,0

459,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

526,6

0,0

526,6

459,4

0,0

459,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

05 03

თეატრის კაპ. შეკეთების პროექტირება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა            (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

120,0

0,0

120,0

61,1

0,0

61,1

195,9

0,0

195,9

 

ხარჯები

120,0

0,0

120,0

61,1

0,0

61,1

195,9

0,0

195,9

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

149,5

0,0

149,5

159,6

0,0

159,6

171,8

0,0

171,8

 

ხარჯები

149,5

0,0

149,5

159,6

0,0

159,6

171,7

0,0

171,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 751,7

0,0

1 751,7

1 743,9

0,0

1 743,9

1 844,7

0,0

1 844,7

 

ხარჯები

1 743,7

0,0

1 743,7

1 721,1

0,0

1 721,1

1 839,1

0,0

1 839,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

0,0

1,7

0,9

0,0

0,9

5,6

0,0

5,6

 

ვალდებულებების კლება

6,3

0,0

6,3

21,9

0,0

21,9

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

140,6

0,0

140,6

143,9

0,0

143,9

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

139,0

0,0

139,0

143,0

0,0

143,0

157,6

0,0

157,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

0,9

0,0

0,9

2,4

0,0

2,4

 

ვალდებულებების კლება

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

481,2

0,0

481,2

479,1

0,0

479,1

448,7

0,0

448,7

 

ხარჯები

475,5

0,0

475,5

479,1

0,0

479,1

448,7

0,0

448,7

 

ვალდებულებების კლება

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

327,2

0,0

327,2

321,9

0,0

321,9

260,0

0,0

260,0

 

ხარჯები

327,2

0,0

327,2

321,9

0,0

321,9

260,0

0,0

260,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

83,3

0,0

83,3

79,5

0,0

79,5

80,1

0,0

80,1

 

ხარჯები

79,2

0,0

79,2

79,5

0,0

79,5

80,1

0,0

80,1

 

ვალდებულებების კლება

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

27,4

0,0

27,4

34,8

0,0

34,8

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

27,4

0,0

27,4

34,8

0,0

34,8

45,0

0,0

45,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9,4

0,0

9,4

9,0

0,0

9,0

9,6

0,0

9,6

 

ხარჯები

7,8

0,0

7,8

9,0

0,0

9,0

9,6

0,0

9,6

 

ვალდებულებების კლება

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

34,0

0,0

34,0

 

ხარჯები

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

34,0

0,0

34,0

06 02 06

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

534,9

0,0

534,9

538,3

0,0

538,3

357,7

0,0

357,7

 

ხარჯები

534,9

0,0

534,9

517,1

0,0

517,1

357,7

0,0

357,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

21,2

0,0

21,2

0,0

0,0

0,0

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

27,2

0,0

27,2

41,7

0,0

41,7

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

27,2

0,0

27,2

40,3

0,0

40,3

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

35,3

0,0

35,3

42,5

0,0

42,5

57,1

0,0

57,1

 

ხარჯები

35,3

0,0

35,3

42,5

0,0

42,5

57,1

0,0

57,1

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

153,1

0,0

153,1

140,8

0,0

140,8

147,7

0,0

147,7

 

ხარჯები

153,1

0,0

153,1

139,8

0,0

139,8

147,7

0,0

147,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

89,9

0,0

89,9

95,8

0,0

95,8

91,5

0,0

91,5

 

ხარჯები

89,9

0,0

89,9

94,8

0,0

94,8

91,5

0,0

91,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

12,1

0,0

12,1

12,7

0,0

12,7

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

12,1

0,0

12,1

12,7

0,0

12,7

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

12,8

0,0

12,8

10,0

0,0

10,0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

12,8

0,0

12,8

10,0

0,0

10,0

14,0

0,0

14,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

30,1

0,0

30,1

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,1

0,0

30,1

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

14,8

0,0

14,8

14,9

0,0

14,9

25,7

0,0

25,7

 

ხარჯები

14,8

0,0

14,8

14,9

0,0

14,9

25,7

0,0

25,7

06 03 03 07

უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

06 03 03 08

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა       (უფასო სასადილო)

201,7

0,0

201,7

203,2

0,0

203,2

11,6

0,0

11,6

 

ხარჯები

201,7

0,0

201,7

184,9

0,0

184,9

11,6

0,0

11,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

18,3

0,0

18,3

0,0

0,0

0,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

37,6

0,0

37,6

30,1

0,0

30,1

26,3

0,0

26,3

 

ხარჯები

37,6

0,0

37,6

29,6

0,0

29,6

26,3

0,0

26,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

207,9

0,0

207,9

209,0

0,0

209,0

183,2

0,0

183,2

 

ხარჯები

207,9

0,0

207,9

208,8

0,0

208,8

183,2

0,0

183,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

32,0

0,0

32,0

34,0

0,0

34,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

32,0

0,0

32,0

34,0

0,0

34,0

40,0

0,0

40,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

41,9

0,0

41,9

42,2

0,0

42,2

50,1

0,0

50,1

 

ხარჯები

41,9

0,0

41,9

41,7

0,0

41,7

50,1

0,0

50,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

06 07

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

275,3

0,0

275,3

262,4

0,0

262,4

315,0

0,0

315,0

 

ხარჯები

275,3

0,0

275,3

262,4

0,0

262,4

315,0

0,0

315,0

06 08

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“

37,9

0,0

37,9

35,0

0,0

35,0

290,0

0,0

290,0

 

ხარჯები

37,2

0,0

37,2

35,0

0,0

35,0

286,8

0,0

286,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

 “.

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის 27  აგვისტოდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კაკულია