,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 38
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/08/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/08/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016266
38
24/08/2018
ვებგვერდი, 27/08/2018
190020020.35.151.016266
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №38

2018 წლის 24 აგვისტო

დაბა სტეფანწმინდა

 

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა, "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულების   შესაბამისად ,

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის  №16 დადგენილებაში (www matsne.gov.ge, 21.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35. 151. 016226)  შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                

„მუხლი 1. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

                

 

 

                  დასახელება

2016 წლის ფაქტი

         2017 წლის გეგმა

        2018  წლის გეგმა

 

 

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8482.4

8224,7

2047,7

6177,0

8839.0

1585.0

7254,0

გადასახადები

4209.8

4107,6

 0.0

4107,6

4470,0

0.0

4470,0

გრანტები

2561.2

2047,7

2047,7

0.0

1585.0

1585.0

0,0

სხვა შემოსავლები

1711.4

2069,4

 0.0

2069,4

2784.0

0.0

2784.0

ხარჯები

3037.3

3728,8

256.1

3472,7

5182.0

94.3

5087.7

შრომის ანაზღაურება

917.7

846,7

27,6

819,1

1092.7

32.6

1060.1

საქონელი და მომსახურება

432.6

939,3

186.4

752,9

1496.7

16,7

1480.0

პროცენტი

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

29,3

0.0

29,3

სუბსიდიები

1501.9

1745,8

42,1

1703,7

2293.7

45.0

2248.7

გრანტები

11.0

17.5

 0.0

17.5

6.2

0.0

6.2

სოციალური უზრუნველყოფა

161.7

157.3

 0.0

157.3

193.0

0.0

193.0

სხვა ხარჯები

12.3

22.2

 0.0

22.2

70.4

0.0

70.7

საოპერაციო სალდო

5445.1

4495,9

1791,6

2704,3

3657.0

1490.7

2166.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3514.5

8469,1

1970,0

6499,1

10735.0

2726.5

8008.5

ზრდა

3605.9

8469,1

1970,0

6499,1

10735.0

2726.5

8008.5

კლება

91.4

0.0

 0.0

0.0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1930.6

-3973.2

-178.4

-3794.8

-7078.0

-1235.8

-5842.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1927.5

-3973,2

-178,4

-3794,8

-7078.0

-1235.8

-5842.2

ზრდა

 2035.6

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

108.1

3973,2

178,4

3794,8

7078.0

1235.8

5842.2

ვალუტა და დეპოზიტი

108,1

3973,2

178,4

3794,8

7078,0

1235.8

5842.2

ვალდებულებების ცვლილება

 -3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

 0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

კლება

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

           საშინაო

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

          

 

 

                 დასახელება

 

 

2016 წლის ფაქტი

            2017 წლის გეგმა

             2018 წლის გეგმა

 

 

სულ

მათ შორის

 

 

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8573.8

8224,7

2047,7

6177,0

8839.0

1585.0

7254,0

შემოსავლები

8482.4

8224,7

2047,7

6177,0

8839.0

1585.0

7254,0

არაარაფინანსური აქტივების კლება

91.4

0,0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

6646.3

12197,9

2226,1

9971,8

15917.0

2820.8

13096.2

ხარჯები

3037.3

3728,8

256,1

3472,7

5182.0

94,3

5087.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2084.5

8469,1

1970,0

6499,1

10735.0

2726.5

8008.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

0,0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

- 3.1

0,0

 0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

1930.6

-3 973,2

-178,4

-3 794,8

-7078,0

-1235.8

-5842.2

3.  მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7.ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 5182.0 ათ.ლარის ოდენობით

              დასახელებ

2016 წ, ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 2018 წლის გეგმა

 

სულ

          მათ შორის

სულ

          მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6646.3

3728,8

256,1

3472,7

5182.0

94,3

5087.7

შრომის ანაზღაურება

917.7

846,7

  27.6   

819,1

1092,7

32,6

1060,1

საქონელი და მომსახურება

432.6

939,3

186,4

752,9

1496.7

16,7

1480.0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

29,3

0,0

29,3

სუბსიდიები

1501.9

1745,8

 42.1

1703,7

2293.7

45,0

2248.7

გრანტები

11.0

17,5

  0.0

17,5

6,2

0,0

6,2

სოციალური უზრუნველყოფა

161.7

157,3

  0.0

157,3

193.0

0,0

193.0

სხვა ხარჯები

12.3

22,2

0.0

22,2

70.4

0,0

70.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  მე-8 მუხლის    "ა "   ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  10735.0 ათასი ლარის  ოდენობით,  თანდართული რედაქციით:

 

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

214.0

 

25,0

 

559.5

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

1.2

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2912.6

7783,6

9922.7

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

0.6

319,5

208.2

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

478.7

341,0

43.4

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0.0

სულ

3605.9

8469,1

10735.0

   

 

 

5.  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

                        დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1494.5

1456,2

2098.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1494.5

1456,2

2098.1

70111

აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1494.5

1456,4

2028.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0.0

70.0

702

თავდაცვა

36.2

38,2

44.9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1480.9

5083,5

8393.1

7045

ტრანსპორტი

1480.9

4879.1

8393.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1480.9

4879.1

7819.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

204.4

574,1

705

გარემოს დაცვა

1190.2

1711,5

653.8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

182.4

0,0

29,3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1007.8

1711.5

624.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

701.8

1755.7

2664.6

7063

წყალმომარაგება

462,6

0.0

1083.0

7064

გარე განათება

0.0

3.5

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

239,2

1752.2

1581.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

44,0

42.1

45,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

44,0

42.1

45,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

881,6

857.9

741.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

149,7

204.0

152.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

731,9

653.9

577.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

0.0

11,5

709

განათლება

652,0

1079.5

1061.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

553,7

600.0

780.0

7092

ზოგადი განათლება

2,4

322.5

222.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

2,4

322.5

222.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

95,9

157.0

59.8

710

სოციალური დაცვა

162,0

173.3

214.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

135,7

121.8

151.8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

131,0

116.0

147.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4,7

5.8

4,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

26,0

31.0

41.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

0,3

20.5

21,0

 

სულ

6643,2

12197.9

15917.0

6.  მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:    

„მუხლი 11.  ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -7078.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1927,5

7.3

7.3

0.0

-7078.0

-1235.8

-5842.2

ზრდა

2035,6

7.3

7.3

0.0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2035,6

7.3

7.3

0.0

0,0

0,0

0,0

კლება

108,1

0.0

0,0

0.0

7078.0

1235.8

5842.2

ვალუტა და დეპოზიტები

108,1

0.0

0,0

0.0

7078.0

1235.8

5842.2

7.   მე-16 მუხლის   პირველი  პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 11711.5 ათ.ლარი    (პროგრამული კოდი 03 00)

8.  მე-16 მუხლის  პირველი პუნქტის   1.1,  1.2.2,  1.2.4,   1.3.1,  1.4,  ქვეპუნქტების სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 7819,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება დამატებით სოფ. სიონში და სოფ.არშაში შიდა გზების რეაბილიტაცია და დაბა სტეფანწმინდაში  ქუჩების ნუმერაცია.

1.2.2 წყლის  სისტემის  მოწყობა-რეაბილიტაცია  624,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

1.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა 1083,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონის კეთილმოწყობის ხელშეწყობას,ტექნიკით აღჭურვას.

1.3.1  გუდაურში ე.წ. "გადასახედის" რეაბილიტაცია  609,6 ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 03  03 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა გუდაურში ე.წ. "გადასახედის" რეაბილიტაციის  დასრულებას და პარკინგის მოწყობას.

1. 4  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების პროგრამა   137.0 ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამა  ითვალისწინებს  რაიონის სოფლებში  სარიტუალო სახლების მოვლა-პატრონობას  და გაზიფიცირებას.

9.    მე-16 მუხლის  მე-2 პუნქტის და  მე-2   პუნქტის  2.2   და 2.3  ქვეპუნქტების სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:           

2.    განათლება   1061.8  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00)

2.2  საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 222,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

2.3  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 59,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 04 03)

10.     მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის და მე-3 პუნქტის  3.1,  3.2.1,  3.2.2   და  3.2.3 ქვეპუნქტების  სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  741.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

3.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 152,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 )

3.2.1  კულტურული ღონისძიების დაფინანსება 186,9  ათასი  ლარი   (პროგრამული კოდი 05 02 01)

3.2.2  ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 27.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02 )

3.2.3 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა 107,4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

11. მე-16 მუხლის  მე-3 პუნქტს დაემატოს  3.2.4 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.2.4  განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი 255.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04 )

12.  მე-16 მუხლის  მე-4 პუნქტის  და მე-4 პუნქტის 4.2.1,   4.2.2   ქვეპუნქტების სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 259, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 06 00)

4.2.1  ავადმყოფთა სოციალური დაცვა  147,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

4.2.2 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 41.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 )

13.    მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის  5.1  ქვეპუნქტის სახელწოდება  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2098,1 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 01 00 )

პროგრამის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა და მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს ,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა  და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. 

14. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

6 646,4

2 122,2

4 524,2

12 453,6

2 226,1

10 227,5

15 917,0

2 820,8

13 096,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

0,0

81,0

60,0

3,0

57,0

72,0

3,0

69,0

 

ხარჯები

3 037,5

37,4

3 000,1

3 984,5

256,1

3 728,4

5 182,0

94,3

5 087,7

 

შრომის ანაზღაურება

917,7

29,9

887,8

846,7

27,6

819,1

1 092,7

32,6

1 060,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 605,8

2 084,5

1 521,3

8 469,1

1 970,0

6 499,1

10 735,0

2 726,5

8 008,5

 

ვალდებულებების კლება

3,1

0,3

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 497,3

0,0

1 497,3

1 456,2

0,0

1 456,2

2 098,1

0,0

2 098,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77,0

0,0

77,0

57,0

0,0

57,0

69,0

0,0

69,0

 

ხარჯები

1 280,7

0,0

1 280,7

1 431,2

0,0

1 431,2

1 538,6

0,0

1 538,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,8

0,0

213,8

25,0

0,0

25,0

559,5

0,0

559,5

 

ვალდებულებების კლება

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

416,5

0,0

416,5

413,9

0,0

413,9

475,2

0,0

475,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

 

21,0

18,0

 

18,0

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

416,5

0,0

416,5

413,9

0,0

413,9

475,2

0,0

475,2

 

შრომის ანაზღაურება

340,1

0,0

340,1

321,4

0,0

321,4

385,2

0,0

385,2

01 02

მუნიციპალიტეტის  მერია

1 080,8

0,0

1 080,8

1 042,3

0,0

1 042,3

1 552,9

0,0

1 552,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

 

56,0

39,0

 

39,0

47,0

 

47,0

 

ხარჯები

864,2

0,0

864,2

1 017,3

0,0

1 017,3

993,4

0,0

993,4

 

შრომის ანაზღაურება

547,7

0,0

547,7

497,7

0,0

497,7

670,0

0,0

670,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,8

0,0

213,8

25,0

0,0

25,0

559,5

0,0

559,5

 

ვალდებულებების კლება

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

36,5

36,5

0,0

38,2

35,6

2,6

44,9

40,0

4,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

0,0

4,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

36,2

36,2

0,0

38,2

35,6

2,6

43,7

38,8

4,9

 

შრომის ანაზღაურება

29,9

29,9

0,0

27,6

27,6

0,0

37,5

32,6

4,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

36,5

36,5

0,0

38,2

35,6

2,6

44,9

40,0

4,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

 

ხარჯები

36,2

36,2

0,0

38,2

35,6

2,6

43,7

38,8

4,9

 

შრომის ანაზღაურება

29,9

29,9

0,0

27,6

27,6

0,0

37,5

32,6

4,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 372,9

2 057,9

1 315,0

8 550,7

2 148,4

6 402,3

11 711,5

2 735,8

8 975,7

 

ხარჯები

460,3

1,2

459,1

767,1

178,4

588,7

1 788,8

10,5

1 778,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 912,6

2 056,7

855,9

7 783,6

1 970,0

5 813,6

9 922,7

2 725,3

7 197,4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

1 480,9

1 404,4

76,5

4 879,1

1 144,8

3 734,3

7 819,0

2 235,7

5 583,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 480,9

1 404,4

76,5

4 879,1

1 144,8

3 734,3

7 769,0

2 235,7

5 533,3

03 01 01

შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია

1 480,9

1 404,4

76,5

4 879,1

1 144,8

3 734,3

7 819,0

2 235,7

5 583,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 480,9

1 404,4

76,5

4 879,1

1 144,8

3 734,3

7 769,0

2 235,7

5 533,3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 652,8

486,2

1 166,6

2 466,8

279,6

2 187,2

2 310,9

34,8

2 276,1

 

ხარჯები

459,1

0,0

459,1

748,1

165,9

582,2

908,3

0,0

908,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 193,7

486,2

707,5

1 718,7

113,7

1 605,0

1 402,6

34,8

1 367,8

03 02 01

 გარე განათების რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

03 02 02

წყლის  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

1 007,8

486,2

521,6

1 711,5

113,7

1 597,8

624,5

0,0

624,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 007,8

486,2

521,6

1 711,5

113,7

1 597,8

624,5

0,0

624,5

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

182,4

0,0

182,4

0,0

0,0

0,0

29,3

0,0

29,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,3

0,0

29,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182,4

0,0

182,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

462,6

0,0

462,6

547,4

0,0

547,4

1 083,0

0,0

1 083,0

 

ხარჯები

459,1

0,0

459,1

543,7

0,0

543,7

879,0

0,0

879,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

3,7

0,0

3,7

204,0

0,0

204,0

03 02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

0,0

0,0

0,0

204,4

165,9

38,5

574,1

34,8

539,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

204,4

165,9

38,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

574,1

34,8

539,3

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

85,7

85,7

0,0

863,0

652,0

211,0

609,6

440,3

169,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,7

85,7

0,0

863,0

652,0

211,0

609,6

440,3

169,3

03 03 01

გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია

85,7

85,7

0,0

703,0

500,0

203,0

609,6

440,3

169,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,7

85,7

0,0

703,0

500,0

203,0

609,6

440,3

169,3

03 03 02

სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

160,0

152,0

8,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

160,0

152,0

8,0

0,0

0,0

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

153,5

81,6

71,9

341,8

72,0

269,8

137,0

25,0

112,0

 

ხარჯები

1,2

1,2

0,0

19,0

12,5

6,5

30,5

10,5

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,3

80,4

71,9

322,8

59,5

263,3

106,5

14,5

92,0

03 05

განაშენიანების გეგმა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

835,0

0,0

835,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

04 00

განათლება

652,0

0,0

652,0

1 079,5

0,0

1 079,5

1 061,8

0,0

1 061,8

 

ხარჯები

651,4

0,0

651,4

760,0

0,0

760,0

853,6

0,0

853,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,0

0,6

319,5

0,0

319,5

208,2

0,0

208,2

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

553,7

0,0

553,7

600,0

0,0

600,0

780,0

0,0

780,0

 

ხარჯები

553,1

0,0

553,1

600,0

0,0

600,0

774,8

0,0

774,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების  რეაბილიტაცია

2,4

0,0

2,4

322,5

0,0

322,5

222,0

0,0

222,0

 

ხარჯები

2,4

0,0

2,4

3,0

0,0

3,0

19,0

0,0

19,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

319,5

0,0

319,5

203,0

0,0

203,0

403

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

95,9

0,0

95,9

157,0

0,0

157,0

59,8

0,0

59,8

 

ხარჯები

95,9

0,0

95,9

157,0

0,0

157,0

59,8

0,0

59,8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

881,7

27,8

853,9

1 113,6

0,0

1 113,6

741,7

0,0

741,7

 

ხარჯები

402,9

0,0

402,9

772,6

0,0

772,6

698,3

0,0

698,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478,8

27,8

451,0

341,0

0,0

341,0

43,4

0,0

43,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

149,7

0,0

149,7

204,0

0,0

204,0

152,5

0,0

152,5

 

ხარჯები

147,8

0,0

147,8

204,0

0,0

204,0

152,5

0,0

152,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0,8

0,0

0,8

1,0

0,0

1,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

1,0

0,0

1,0

6,0

0,0

6,0

05 01 02

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

148,9

0,0

148,9

203,0

0,0

203,0

146,5

0,0

146,5

 

ხარჯები

147,0

0,0

147,0

203,0

0,0

203,0

146,5

0,0

146,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

732,0

27,8

704,2

909,6

0,0

909,6

577,7

0,0

577,7

 

ხარჯები

255,1

0,0

255,1

568,6

0,0

568,6

534,3

0,0

534,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

476,9

27,8

449,1

341,0

0,0

341,0

43,4

0,0

43,4

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

527,8

27,8

500,0

452,9

0,0

452,9

186,9

0,0

186,9

 

ხარჯები

52,3

0,0

52,3

112,9

0,0

112,9

145,7

0,0

145,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475,5

27,8

447,7

340,0

0,0

340,0

41,2

0,0

41,2

05 02 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

43,7

0,0

43,7

41,5

0,0

41,5

27,7

0,0

27,7

 

ხარჯები

42,3

0,0

42,3

40,5

0,0

40,5

27,7

0,0

27,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

160,5

0,0

160,5

159,5

0,0

159,5

107,4

0,0

107,4

 

ხარჯები

160,5

0,0

160,5

159,5

0,0

159,5

105,2

0,0

105,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

05 02 04

განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

255,7

0,0

255,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

255,7

0,0

255,7

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

11,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

11,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

206,0

0,0

206,0

215,4

42,1

173,3

259,0

45,0

214,0

 

ხარჯები

206,0

0,0

206,0

215,4

42,1

173,3

259,0

45,0

214,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

44,0

0,0

44,0

42,1

42,1

0,0

45,0

45,0

0,0

 

ხარჯები

44,0

0,0

44,0

42,1

42,1

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

162,0

0,0

162,0

173,3

0,0

173,3

214,0

0,0

214,0

 

ხარჯები

162,0

0,0

162,0

173,3

0,0

173,3

214,0

0,0

214,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

131,0

0,0

131,0

116,0

0,0

116,0

147,0

0,0

147,0

 

ხარჯები

131,0

0,0

131,0

116,0

0,0

116,0

147,0

0,0

147,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

26,0

0,0

26,0

31,0

0,0

31,0

41,2

0,0

41,2

 

ხარჯები

26,0

0,0

26,0

31,0

0,0

31,0

41,2

0,0

41,2

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

0,3

0,0

0,3

0,5

0,0

0,5

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,5

0,0

0,5

1,0

0,0

1,0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4,7

0,0

4,7

5,8

0,0

5,8

4,8

0,0

4,8

 

ხარჯები

4,7

0,0

4,7

5,8

0,0

5,8

4,8

0,0

4,8

06 02 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

".

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე