„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 55
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/08/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/08/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016352
55
24/08/2018
ვებგვერდი, 27/08/2018
190020020.35.165.016352
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №55

2018 წლის 24 აგვისტო

ქ. საგარეჯო

 

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016291).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1–14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 356,0

10 638,1

14033.030

3818.530

10214.500

გადასახადები

3 365,8

3 270,0

3050,000

0,000

3050,000

გრანტები

6 678,6

6 124,8

9813.030

3818.530

5994.500

სხვა შემოსავლები

1 311,6

1 243,3

1170,000

0,000

1170,000

ხარჯები

6 958,3

7 009,1

8360.423

130.000

8230.423

შრომის ანაზღაურება

1 669,1

1 316,6

1772,722

0,000

1772,722

საქონელი და მომსახურება

1 326,8

1 669,8

1609.445

0.000

1609.445

პროცენტი

2,753

1,017

35,031

0,000

35,031

სუბსიდიები

3 240,8

3 227,4

3829.854

0.000

3829.854

გრანტები

35,3

12,5

12,500

0,000

12,500

სოციალური უზრუნველყოფა

533,3

632,1

638.867

0.000

638.867

სხვა ხარჯები

150,245

149,611

462.005

130.000

332.005

საოპერაციო სალდო

4 397,7

3 629,1

5672.607

3688.530

1984.077

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 017,0

4 620,6

7177.591

4292.227

2885.364

ზრდა

4 544,5

4 690,6

8227.591

4292.227

3935.364

კლება

527,5

70,0

1050,000

0,000

1050,000

მთლიანი სალდო

380,7

-991,5

-1504.985

-603.697

-901.288

ფინანსური აქტივების ცვლილება

351,0

-1 008,2

-1504.985

-603.697

-901.288

ზრდა

379,9

0,0

0,000

0,000

0,000

კლება

28,9

1 008,2

1504.985

603.697

901.288

ვალდებულებების ცვლილება

-29,7

-16,7

0,000

0,000

0,000

კლება

29,7

0,0

0,000

0,000

0,000

საშინაო

29,7

16,7

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

შემოსულობები

11883,535

10708,178

15083,030

შემოსავლები

11356,017

10638,132

14033,030

არაფინანსური აქტივების კლება

527,518

70,047

1050,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

-2197,730

-1590,063

-85,078

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

11532,525

11716,363

16588,015

ხარჯები

6958,321

7009,076

8360,423

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4544,517

4690,601

7177,591

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-1846,73

-2598,249

-1590,063

ვალდებულებების კლება

29,7

16,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

351,010

-1008,185

-1504,985

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 14033,030 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11356,017

10638,132

14033.030

3818.530

10214.500

გადასახადები

3365,794

3270,026

3050,000

0,000

3050,000

გრანტები

6678,587

6124,798

9813.030

3818.530

5994.500

სხვა შემოსავლები

1311,637

1243,308

1170,000

0,000

1170,000

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3050,000 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის

გეგმა

გადასახადები

3365,794

3270,026

3050,000

ქონების გადასახადი

2758,705

2726,977

2550,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

880,486

698,721

725,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

11,151

12,381

15,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

 

1562,848

1723,629

1560,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                      

 

304,221

292,246

250,000

საშემოსავლო გადასახადი

607,088

543,049

500,000

 

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  9813,030 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

6678,587

6124,798

9813,030

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6678,587

6124,798

9813,030

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3270,500

4098,600

5994,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3060,500

3888,600

5784,500

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,000

210,000

210,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3408,087

2026,198

3818,530

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2325,924

2026,198

3518,349

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1082,163

0,0

0,0

მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

 

 

300,181

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1170,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1311,637

1243,308

1170,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

715,390

663,334

590,000

პროცენტები

104,779

87,845

80,000

რენტა

610,611

575,489

510,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

581,305

553,394

500,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

29,306

22,095

10,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

90,868

87,601

80,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

85,230

81,869

74,000

სანებართვო მოსაკრებელი

42,819

34,032

32,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,200

2,200

2,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

41,135

45,637

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,638

5,732

6,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,638

5,732

6,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

504,289

491,773

500,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,090

0,600

0,000

 

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8360,423 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 958,3

7009,076

8360.423

130.000

8230.423

შრომის ანაზღაურება

1 669,1

1316,647

1772,722

0,000

1772,722

საქონელი და მომსახურება

1 326,8

1669,771

1609.445

0.000

1609.445

პროცენტი

2,753

1,017

35,031

0,000

35,031

სუბსიდიები

3 240,8

3227,422

3829.854

0.000

3829.854

გრანტები

35,3

12,500

12,500

0,000

12,500

სოციალური უზრუნველყოფა

533,3

632,109

638.867

0.000

638.867

სხვა ხარჯები

150,245

149,611

462.005

130.000

332.005

 

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  7177,591 ათასი   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  8227,591ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

32,041

21,898

304,587

0,000

304,587

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

0

1,260

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4250,137

4219,189

6775.260

3781.071

2994.188

04 00

განათლება

217,231

428,913

1076.057

511.156

564.901

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

15,946

17,645

57,688

0,000

57,688

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

29,162

1,696

14,000

0,000

14,000

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1050,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

527,518

70,047

1050,0

ძირითადი აქტივები

4,411

23,110

30,000

მატერიალური მარაგები

0

0,000

0,000

ფასეულობები

0

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

523,108

46,936

1020,0

მიწა

523,108

46,936

1020,0

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს (-1504,985)  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  (-1504,985)   ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1504 ,985 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200,0 ათასი   ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 85.0 ათასი ლარი;

 ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 116,6 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 2,0 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილების  დანართის II თავის მე-17 მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

11532,525

11716,363

16588.015

4422.227

12165.788

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171

124

176

0

176

ხარჯები

6958,321

7009,076

8360.423

130.000

8230.423

შრომის ანაზღაურება

1669,108

1316,647

1772,722

0,000

1772,722

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4544,517

4690,601

8227.591

4292.227

3935.364

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

29,687

16,686

0,0

0,0

0,0

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2117,337

2007,184

2737.577

0.000

2737.577

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

114

166

0

166

ხარჯები

2060,034

1968,600

2432.989

0.000

2432.989

შრომის ანაზღაურება

1596,888

1245,247

1685.215

0.000

1685.215

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,041

21,898

304.587

0.000

304.587

ვალდებულებების კლება

25,262

16,686

0,000

0,000

0,000

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

577,325

537,807

693,176

0,000

693,176

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

32

32

 

32

ხარჯები

572,430

537,807

662,200

0,000

662,200

შრომის ანაზღაურება

413,263

389,714

454,076

0,000

454,076

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,520

0,000

30,976

0,000

30,976

 

ვალდებულებების კლება

0,375

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის მერია

1523,572

1452,969

2008,993

0,000

2008,993

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131

82

134

 

134

ხარჯები

1484,851

1429,777

1735,382

0,000

1735,382

შრომის ანაზღაურება

1183,625

855,533

1231,139

0,000

1231,139

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,521

21,898

273,611

0,000

273,611

 

ვალდებულებების კლება

11,200

1,294

0,000

0,000

0,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0,000

0.377

0.000

0.377

ხარჯები

0

0,000

0.377

0.000

0.377

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,440

16,409

35,031

0,000

35,031

ხარჯები

2,753

1,017

35,031

0,000

35,031

ვალდებულებების კლება

13,687

15,392

0,000

0,000

0,000

02 00

 

 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

92,124

98,827

116,600

0,000

116,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

10

10

 

10

ხარჯები

92,124

97,567

116,600

0,000

116,600

შრომის ანაზღაურება

72,220

71,400

87,507

0,000

87,507

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1,260

0,000

0,000

0,000

02 01

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

02 02

 

 

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

92,124

98,827

116,600

0,000

116,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

10

10

 

10

ხარჯები

92,124

97,567

116,600

0,000

116,600

შრომის ანაზღაურება

72,220

71,400

87,507

0,000

87,507

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,260

0,000

0,000

0,000

03 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5368,540

5523,890

8615.681

3911.071

4704.610

ხარჯები

1118,403

1304,700

1840.422

130.000

1710.422

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4250,137

4219,189

6775.260

3781.071

2994.188

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0.0

0.0

 

0.0

03 01

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2188,859

2307,938

3064.432

1623.272

1441.161

ხარჯები

5,672

13,713

5.000

0.000

5.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2183,187

2294,225

3059.432

1623.272

1436.161

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2673,336

2678,565

3708.267

1171.626

2536.641

ხარჯები

1052,616

1227,122

1570.698

0.000

1570.698

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1620,721

1451,442

2137.569

1171.626

965.942

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

 

0.0

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1481,945

1291,469

1965.062

1047.117

917.945

ხარჯები

185,033

169,172

220.000

0.000

220.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1296,912

1122,297

1745.062

1047.117

697.945

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

 

0.0

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

494,427

606,062

686,592

121,504

565,088

ხარჯები

282,350

394,853

446,248

0,000

446,248

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,077

211,208

240,344

121,504

118,840

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

696,965

781,034

1056.612

3.005

1053.607

ხარჯები

585,233

663,097

904.450

0.000

904.450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,732

117,937

152.162

3.005

149.157

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

91,160

17,745

2,193

2,193

0,000

ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,160

17,745

2,193

2,193

0,000

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

415,185

519,642

1840.789

1113.981

726.809

ხარჯები

60,115

63,865

264.723

130.000

134.723

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355,069

455,777

1576.066

983.981

592.085

04 00

 

განათლება

1904,086

2136,975

2996.357

511.156

2485.201

ხარჯები

1686,855

1708,062

1920.300

0.000

1920.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217,231

428,913

1076.057

511.156

564.901

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

 

0.0

04 01

 

სკოლამდელი განათლება

1828,850

2068,296

2922.657

511.156

2411.501

ხარჯები

1614,859

1639,383

1848.100

0.000

1848.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,991

428,913

1074.557

511.156

563.401

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

 

0.0

04 02

 

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

75,236

68,679

73,700

0,000

73,700

ხარჯები

71,996

68,679

72,200

0,000

72,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,240

0,0

1,500

0,000

1,500

05 00

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1185,033

1038,922

1157,900

0,000

1157,900

ხარჯები

1166,187

1021,277

1100,213

0,000

1100,213

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,946

17,645

57,688

0,000

57,688

 

ვალდებულებების კლება

2,900

0.0

0.0

 

0.0

05 01

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

596,660

489,558

535,200

0,000

535,200

ხარჯები

590,232

481,550

535,013

0,000

535,013

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,428

8,008

0,188

0,000

0,188

05 01 01

 

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

526,421

467,573

505,200

0,000

505,200

ხარჯები

519,993

461,965

505,013

0,000

505,013

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,428

5,608

0,188

0,000

0,188

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

70,238

21,985

30,000

0,000

30,000

ხარჯები

70,238

19,585

30,000

0,000

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,400

0,000

0,000

0,000

05 02

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

535,392

504,615

568,000

0,000

568,000

ხარჯები

522,973

494,978

510,500

0,000

510,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,518

9,637

57,500

0,000

57,500

 

ვალდებულებების კლება

2,900

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

 

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

516,571

470,048

496,000

0,000

496,000

ხარჯები

507,052

460,411

488,500

0,000

488,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,518

9,637

7,500

0,000

7,500

05 02 02

 

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

18,821

34,567

72,000

0,000

72,000

ხარჯები

15,921

34,567

22,000

0,000

22,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

50,000

0,000

50,000

 

ვალდებულებების კლება

2,900

0,000

0,000

0,000

0,000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

27,592

21,754

26,700

0,000

26,700

ხარჯები

27,592

21,754

26,700

0,000

26,700

05 04

 

საგამომცემლო საქმიანობა

25,390

22,994

28,000

0,000

28,000

ხარჯები

25,390

22,994

28,000

0,000

28,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

865,404

910,566

963.900

0.000

963.900

ხარჯები

834,718

908,870

949.900

0.000

949.900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,162

1,696

14,000

0,000

14,000

 

ვალდებულებების კლება

1,525

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

111,516

81,296

88,900

0,000

88,900

ხარჯები

92,716

79,950

88,900

0,000

88,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,800

1,346

0,000

0,000

0,000

06 02

 

სოციალური პროგრამები

753,888

829,270

875.000

0.000

875.000

ხარჯები

742,001

828,920

861.000

0.000

861.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,362

0,350

14,000

0,000

14,000

 

ვალდებულებების კლება

1,525

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

554,142

649,718

639.200

0.000

639.200

ხარჯები

552,617

649,718

639.200

0.000

639.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

1,525

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

13,900

12,550

22,500

0,000

22,500

ხარჯები

13,900

12,550

22,500

0,000

22,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

172,346

154,452

198,800

0,000

198,800

ხარჯები

161,984

154,102

184,800

0,000

184,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,362

0,350

14,000

0,000

14,000

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

10,000

9,000

12,000

0,000

12,000

ხარჯები

10,000

9,000

12,000

0,000

12,000

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,500

3,550

2,500

0,000

2,500

ხარჯები

3,500

3,550

2,500

0,000

2,500

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელილელა მარიდაშვილი