„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/08/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/08/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016370
42
17/08/2018
ვებგვერდი, 21/08/2018
190020020.35.110.016370
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №42

 2018 წლის 17 აგვისტო

აბაშა



 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:  

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა“ ქუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“ და „ა.გ“ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა) შემოსულობები – 12224.3 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები – 12224.3 ათასი ლარით;

ა.გ) სარეზერვო ფონდი – 12.5 ათასი ლარით;“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

2945.8

6549.9

10520.8

 4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

გადასახადები

1429.8

0,0

1429.8

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

გრანტები

7854.8

2945.8

4909.0

8814.1

4319.0

4495.1

8261.4

3151.8

5109.6

სხვა შემოსავლები

211.1

0,0

211.1

270.4

0,0

270.4

207.7

0,0

207.7

ხარჯები

5960.9

236.3

5724.6

5437.8

37.6

5400.2

5689.6

0,0

5689.6

შრომის ანაზღაურება

1788.4

0,0

1788.4

1449.1

0,0

1449.1

1714.1

0,0

1714.1

საქონელი და მომსახურება

967.6

236.3

731.3

675.5

14.8

660.7

822.5

177.4

645.1

სუბსიდიები

2411.8

0,0

2411.8

2537.3

0,0

2537.3

2664.7

0,0

2664.7

გრანტები

67.4

0,0

67.4

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

0,0

562.3

604.3

0,0

604.3

523.8

0,0

523.8

სხვა ხარჯები

163.3

0,0

163.3

171.6

22.8

148.8

166.9

0,0

166.9

საოპერაციო სალდო

3534.8

2709.5

825.3

5083.0

4281.4

801.6

3667.1

2974.4

692.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3535.4

2846.5

688.8

3578.9

2428.6

1150.3

6296.8

4988.9

1307.9

ზრდა

3546.4

2846.5

699.9

3584.1

2428.6

1155.5

6296.8

4988.9

1307.9

კლება

11.0

0,0

11.0

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-0.6

-137.1

136.5

1504.1

1852.9

-348.8

-2629.7

-2014.5

-615.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-30.6

-137.1

106.5

1367.4

1780.9

-413.5

-2665.2

-2014.5

-650.7

ზრდა

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0,0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 0.0

0.0

0,0

 0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

სესხები

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2549.0

2014.5

534.5

ვალდებულებების ცვლილება

-30.0

0,0

-30.0

-136.7

-72.0

-64.7

-35.5

0,0

-35.5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

30.0

0,0

30.0

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10634.1

11608.3

4556.0

7052.3

12224.3

5166.3

7058.0

შემოსავლები

9495.7

10520.8

   4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

1127.4

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

     1429.7

1436.3

0.0

1436.3

1090.0

0.0

1090.0

სხვა შემოსავლები

211.1

270.4

0.0

270.4

207.7

0.0

207.7

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5892.0

177.4

5714.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584.0

2428.6

1155.5

6296.8

4988.9

1307.9

ნაშთის ცვლილება

1096.8

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

ბ.ბ) მე-7, მე-8, მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 5892.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5892.0

177.4

5714.6

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449.1

0.0

1449.1

1714.1

0.0

1714.1

საქონელი და  მომსახურება

967.6

675.5

14.8

660.7

822.5

177.4

645.1

სუბსიდიები

2411.8

2537.3

0.0

2537.3

2664.7

0.0

2664.7

გრანტები

67.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

604.3

0.0

604.3

523.8

0.0

523.8

სხვა ხარჯები

163.3

171.6

22.8

148.8

166.9

0.0

166.9

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6296.8 ათასი ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა  6296.8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2828.6

3412,1

2428,6

983,5

5981.2

4768.8

1212.4

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

80.3

123,4

0.0

123,4

31.7

0.0

31.7

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548.0

45,6

0.0

45,6

45.6

0.0

45.6

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

238.3

220.1

18.2

სულ ჯამი

3546.5

3584,0

2428,5

1155,5

6296.8

4988.9

1307.9

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არამწარმოებლური აქტივები

11.0

5.2

0.0

მიწა

11.0

5.2

0.0

მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც.  კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2349.800

0.000

2349.800

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2334.500

0.000

2334.500

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2322.000

0.000

2322.000

702

თავდაცვა

87.4

73.7

0.0

73.7

82.000

0.000

82.000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2946.5

3411.8

2451.7

960.2

5583.300

4551.700

1031.600

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

755.9

165.1

151.1

14.0

2125.700

1989.900

135.800

70421

სოფლის მეურნეობა

755.9

165.1

151.1

14.0

2125.700

1989.900

135.800

7045

ტრანსპორტი

2090.9

3095.9

2300.5

795.4

2282.600

1596.000

686.600

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2090.9

3095.9

2300.5

795.4

2282.600

1596.000

686.600

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

99.7

150.8

0.0

150.8

1175.000

965.800

209.200

705

გარემოს დაცვა

796.2

672.9

14.5

658.4

771.400

0.000

771.400

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3.5

5.0

0.0

5.0

0.000

0.000

0.000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

792.8

668.0

14.5

653.5

771.400

0.000

771.400

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

97.8

132.9

0.0

132.9

592.200

394.500

197.700

7061

ბინათმშენებლობა

39.8

76.5

0.0

76.5

124.700

0.000

124.700

7064

გარე განათება

58.0

56.4

0.0

56.4

467.500

394.500

73.000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

390.8

423.9

0.0

423.9

547.800

220.100

327.700

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103.8

0.0

103.8

109.200

0.000

109.200

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

289.1

320.2

0.0

320.2

438.600

220.100

218.500

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1773.5

1010.0

0.0

1010.0

998.200

0.000

998.200

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

596.9

454.4

0.0

454.4

359.200

0.000

359.200

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

599.5

530.5

0.0

530.5

551.000

0.000

551.000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25.2

0.0

25.2

25.200

0.000

25.200

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

528.3

0.0

0.0

0.0

62.800

0.000

62.800

709

განათლება

797.3

896.0

0.0

896.0

933.200

0.000

933.200

7091

სკოლამდელი აღზრდა

795.4

895.3

0.0

895.3

927.900

0.000

927.900

7092

ზოგადი განათლება

1.9

0.7

0.0

0.7

5.300

0.000

5.300

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.9

0.7

0.0

0.7

5.300

0.000

5.300

710

სოციალური დაცვა

275.4

320.3

0.0

320.3

330.900

0.000

330.900

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

47.0

49.6

0.0

49.6

54.500

0.000

54.500

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

155.1

160.5

0.0

160.5

173.900

0.000

173.900

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

73.3

110.2

0.0

110.2

102.500

0.000

102.500

 

სულ

9507.3

9021.9

2466.2

6555.7

12188.800

5166.300

7022.500

 

ბ.გ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

„მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალსწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 12.5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.“.   

ბ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზ.

 კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

9537.3

11608,3

4556,0

7052,3

12224.3

5166,3

7058.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

107

0.0

107

129

0.0

129

 

ხარჯები

5960.9

5437,8

37.6

5400,2

5892.0

177.4

5714.6

 

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449,1

0.0

1449,1

1714.1

0.0

1714.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584,0

2428,6

1155,5

6296.8

4988.9

1307.9

 

ვალდებულებების კლება

30.0

136.7

72.0

64.7

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2372.4

2080,4

0.0

2080,4

2385.8

0.0

2385.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

101

0.0

101

101

0.0

101

 

ხარჯები

2252.9

2077,3

0.0

2077,3

2349.8

0.0

2349.8

 

შრომის ანაზღაურება

1666.3

1386,9

0.0

1386,9

1651.7

0.0

1651.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

0.000

0.0

35.5

0.0

35.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

769.2

665,4

0.0

665,4

786.5

0.0

786.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

26

 

26

31

 

31

 

ხარჯები

728.6

663,8

0.0

663,8

786.5

0.0

786.5

 

შრომის ანაზღაურება

506.9

426,2

0.0

426,2

521.7

0.0

521.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.5

1.6

0.000

1.6

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1573.6

1415,0

0.0

1415,0

1535.5

0.0

1535.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

75

 

75

93.0

 

93.0

 

ხარჯები

1524.3

1413,5

0.0

1413,5

1535.5

0.0

1535.5

 

შრომის ანაზღაურება

1159.4

960,7

0.0

960,7

1130.0

0.0

1130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

12.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

12.5

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

29.6

0.0

0.0

0.0

50.8

0.0

50.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

 

ვალდებულებების კლება

29.6

0.0

0.000

0.0

35.5

0.0

35.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

87.4

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

87.4

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62,4

0.0

62,4

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

           0 .0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

87.7

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

 0.0

6.0

5.0

 0.0

5.0

 

ხარჯები

87.7

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62,4

0.0

62,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3840.4

4354,0

2538,2

1815,8

6946.9

4946,2

2000.7

 

ხარჯები

1011.9

805,6

37.6

768,0

965.7

177.4

788.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2828.5

3412,1

2428,6

983,5

5981.2

4768.8

1212.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2090.9

3141,7

2300,5

669,7

2282.6

1596.0

686.6

 

ხარჯები

66.4

125.7

0.000

125.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2024.5

2970,2

2300.5

669,7

2282.6

1596.0

686.6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

281.5

194,1

40.1

154,0

592.2

394.5

197.7

 

ხარჯები

185.3

19.5

14.5

5.0

12.0

0.0

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.2

149.1

0.0

149.1

580.2

394.5

185.7

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58.0

56.4

0.0

56.4

467.5

394,5

73.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

56.4

0.0

56.4

463.4

394,5

68.9

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

180.3

56,3

40.1

16,2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

180.3

14,5

14.5

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16,2

0.0

16,2

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

39.8

76,5

0,0

76,5

124.7

0.0

124.7

 

ხარჯები

1.6

0,0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

76,5

69.0

76,5

116.8

0.0

116.8

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

47.2

33.2

14.0

2118.1

1982.3

135.8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

177.4

177.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.2

33.2

14.0

1940.7

1804.9

135.8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

755.9

164,4

164,4

0.0

7,6

0.0

7,6

 

ხარჯები

142.8

23.1

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.1

94,9

94,9

0.0

7,6

0.0

7,6

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

712.2

806,6

0.0

806,6

1946.4

965.8

980.6

 

ხარჯები

617.4

637,3

0.0

637,3

776.3

0.0

776.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.8

150.8

0.0

150.8

1170.1

965.8

204.3

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

99.7

169.3

0.0

169.3

1175.0

965.8

209.2

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.000

0.0

4.9

0.0

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.7

150.8

0.0

150.8

1170.1

965.8

204.3

03 05 02

ა(ა)იპ – აბაშის კეთილმოწყობა

612.5

637,3

0.0

637,3

771.4

0.0

771.4

 

ხარჯები

612.5

637,3

0.0

637,3

771.4

0.0

771.4

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

04 00

განათლება

797.3

896,0

76.0

896,0

933.2

0.0

933.2

 

ხარჯები

717.0

602.8

0.0

602.8

901.5

0.0

901.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0,0

123,4

31.7

0.0

31.7

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

795.4

895,3

76.0

895,3

927.9

0.0

927.9

 

ხარჯები

715.1

772,0

0.0

772,0

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0.0

123,4

27.9

0.0

27.9

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.9

0.7

0.000

0.7

5.3

0.0

5.3

 

ხარჯები

1.9

0.7

0.000

0.7

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1773.5

1010,0

0.0

1010,0

998.2

0.0

998.2

 

ხარჯები

1225.5

964,4

0.0

964,4

952.6

0.0

952.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548.0

45,6

0,0

45,6

45.6

0.0

45.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

596.9

454,4

0.0

454,4

359.2

0.0

359.2

 

ხარჯები

552.1

414,2

0.0

414,2

326.4

0.0

326.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.8

40,2

0.0

40,2

32.8

0.0

32.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

648.3

555,7

0.0

555,7

576.2

0.0

576.2

 

ხარჯები

623.4

550,2

0.0

550,2

576.2

0.0

576.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

5,5

0.000

5,5

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

533.5

481,8

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

 

ხარჯები

533.5

0.0

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

05 02 04

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

447.1

0.0

447.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

447.1

0.0

447.1

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

66.1

48,7

0.0

48,7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

41.2

46,1

0.0

46,1

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

2,6

0.000

2,6

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

478.3

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478.3

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

666.2

744,5

0.0

744,5

878.7

220,1

658.6

 

ხარჯები

666.2

744,5

0.0

744,5

640.4

0.0

640.4

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103,8

0.0

103,8

109.2

0.0

109.2

 

ხარჯები

101.7

103,8

0.0

103,8

109.2

0.0

109.2

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

289.1

320,5

0.0

320,5

438.6

220,1

218.5

 

ხარჯები

289.1

320,5

0.0

320,5

200.3

0.0

200.3

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

275.4

320,3

0.0

320,3

330.9

0.0

330.9

 

ხარჯები

275.4

320,3

0.0

320,3

330.9

0.0

330.9

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

 

ხარჯები

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

14.6

47.9

0.0

47.9

25.6

0.0

25.6

 

ხარჯები

14.6

47.9

0.0

47.9

25.6

0.0

25.6

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

 

ხარჯები

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

54.7

56,3

0.0

56,3

70.4

0.0

70.4

 

ხარჯები

54.7

56,3

0.0

56,3

70.4

0.0

70.4

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება

112.4

112,4

0.0

112,4

118.6

0.0

118.6

 

ხარჯები

112.4

112,4

0.0

112,4

118.6

0.0

118.6

06 03 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

0

0

0

0

2.5

0

2.5

 

ხარჯები

0

0

0

0

2.5

0

2.5

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი