„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/07/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/08/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016359
31
27/07/2018
ვებგვერდი, 06/08/2018
190020020.35.110.016359
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2018 წლის 27 ივლისი

აბაშა

 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:  

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა“ პუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“, „ა.გ“ და „ა.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა) შემოსულობები 12224.3 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები  12224.3 ათასი ლარით;

ა.გ) სარეზერვო ფონდი 13.0 ათასი ლარით;           

ა.დ) ფინანსური აქტივების კლება 2665.2 ათასი ლარით;’’

ბ) დადგენილების დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

2945.8

6549.9

10520.8

     4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

გადასახადები

1429.8

0,0

1429.8

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

გრანტები

7854.8

2945.8

4909.0

8814.1

4319.0

4495.1

8261.4

3151.8

5109.6

სხვა შემოსავლები

211.1

0,0

211.1

270.4

0,0

270.4

207.7

0,0

207.7

ხარჯები

5960.9

236.3

5724.6

5437.8

37.6

5400.2

5689.6

0,0

5689.6

შრომის ანაზღაურება

1788.4

0,0

1788.4

1449.1

0,0

1449.1

1714.1

0,0

1714.1

საქონელი და მომსახურება

967.6

236.3

731.3

675.5

14.8

660.7

673.6

0,0

673.6

სუბსიდიები

2411.8

0,0

2411.8

2537.3

0,0

2537.3

2612.6

0,0

2612.6

გრანტები

67.4

0,0

67.4

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

0,0

562.3

604.3

0,0

604.3

523.3

0,0

523.3

სხვა ხარჯები

163.3

0,0

163.3

171.6

22.8

148.8

162.0

0,0

162.0

საოპერაციო სალდო

3534.8

2709.5

825.3

5083.0

4281.4

801.6

3869.5

3151.8

717.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3535.4

2846.5

688.8

3578.9

2428.6

1150.3

6499.2

5166.3

1332.9

ზრდა

3546.4

2846.5

699.9

3584.1

2428.6

1155.5

6499.2

5166.3

1332.9

კლება

11.0

0,0

11.0

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-0.6

-137.1

136.5

1504.1

1852.9

-348.8

-2629.7

-2014.5

-615.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-30.6

-137.1

106.5

1367.4

1780.9

-413.5

-2665.2

-2014.5

-650.7

ზრდა

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0,0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 0.0

0.0

0,0

 0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

სესხები

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2549.0

2014.5

534.5

ვალდებულებების ცვლილება

-30.0

0,0

-30.0

-136.7

-72.0

-64.7

-35.5

0,0

-35.5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

30.0

0,0

30.0

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10634.1

11608.3

4556.0

7052.3

12224.3

5166.3

7058.0

შემოსავლები

9495.7

10520.8

   4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

1127.4

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

     1429.7

1436.3

0.0

1436.3

1090.0

0.0

1090.0

სხვა შემოსავლები

211.1

270.4

0.0

270.4

207.7

0.0

207.7

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5689.6

0.0

5689.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584.0

2428.6

1155.5

6499.2

5166.3

1332.9

ნაშთის ცვლილება

1096.8

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

ბ.ბ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 5689.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5689.6

0.0

5689.6

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449.1

0.0

1449.1

1714.1

0.0

1714.1

საქონელი და  მომსახურება

967.6

675.5

14.8

660.7

673.6

0.0

673.6

სუბსიდიები

2411.8

2537.3

0.0

2537.3

2616.6

0.0

2616.6

გრანტები

67.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

604.3

0.0

604.3

523.3

0.0

523.3

სხვა ხარჯები

163.3

171.6

22.8

148.8

162.0

0.0

162.0

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6499.2 ათასი ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა  6499.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:


დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2828.6

3412,1

2428,6

983,5

6200.2

4946.2

1254.0

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

80.3

123,4

0.0

123,4

27.9

0.0

27.9

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548.0

45,6

0.0

45,6

32.8

0.0

32.8

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

238.3

220.1

18.2

სულ ჯამი

3546.5

3584,0

2428,5

1155,5

6499.2

5166,3

1332.9

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არამწარმოებლური აქტივები

11.0

5.2

0.0

მიწა

11.0

5.2

0.0

მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც.  კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2342.396

2080.324

0.000

2080.324

2350.300

0.000

2350.300

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2342.396

2080.324

0.000

2080.324

2335.000

0.000

2335.000

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2342.396

2080.324

0.000

2080.324

2322.000

0.000

2322.000

702

თავდაცვა

87.434

73.677

0.000

73.677

82.000

0.000

82.000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2946.475

3411.834

2451.661

960.173

5067.000

3969.400

1097.600

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

755.856

165.143

151.143

14.000

1543.400

1407.600

135.800

70421

სოფლის მეურნეობა

755.856

165.143

151.143

14.000

1543.400

1407.600

135.800

7045

ტრანსპორტი

2090.901

3095.931

2300.518

795.413

2255.100

1507.400

747.700

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2090.901

3095.931

2300.518

795.413

2255.100

1507.400

747.700

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

99.718

150.760

0.000

150.760

1268.500

1054.400

214.100

705

გარემოს დაცვა

796.218

672.928

14.508

658.420

1305.600

582.300

723.300

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3.450

4.950

0.000

4.950

0.000

0.000

0.000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

792.768

667.978

14.508

653.470

1305.600

582.300

723.300

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

97.756

132.875

0.000

132.875

590.900

394.500

196.400

7061

ბინათმშენებლობა

39.786

76.494

0.000

76.494

125.400

0.000

125.400

7064

გარე განათება

57.970

56.381

0.000

56.381

465.500

394.500

71.000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

390.783

423.924

0.000

423.924

547.800

220.100

327.700

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.655

103.755

0.000

103.755

109.200

0.000

109.200

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

289.128

320.169

0.000

320.169

438.600

220.100

218.500

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1773.533

1010.028

0.000

1010.028

985.400

0.000

985.400

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

596.948

454.350

0.000

454.350

359.200

0.000

359.200

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

599.533

530.492

0.000

530.492

551.000

0.000

551.000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.719

25.186

0.000

25.186

25.200

0.000

25.200

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

528.333

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

709

განათლება

797.298

896.030

0.000

896.030

929.400

0.000

929.400

7091

სკოლამდელი აღზრდა

795.420

895.346

0.000

895.346

927.900

0.000

927.900

7092

ზოგადი განათლება

1.878

0.684

0.000

0.684

1.500

0.000

1.500

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.878

0.684

0.000

0.684

1.500

0.000

1.500

710

სოციალური დაცვა

275.416

320.263

0.000

320.263

330.400

0.000

330.400

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

46.950

49.600

0.000

49.600

54.500

0.000

54.500

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

155.130

160.500

0.000

160.500

173.400

0.000

173.400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

73.336

110.163

0.000

110.163

102.500

0.000

102.500

 

სულ

9507.309

9021.883

2466.169

6555.714

12188.800

5166.300

7022.500

მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2629.7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   2665.2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -35.5  ათასი ლარის ოდენობით.“.

ბ.გ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალსწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 13.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.   

ბ.დ) მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „1.1“, „1.2.1“ და „1.2.3“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (გზები-ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით კაპიტალური მოწყობის სამუშაოები,  არსებული გზებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებელობა და მიმდინარე რემონტი. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია განხორციელებულ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა (ექსპერტიზა) და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  აგრეთვე საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის  №136 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ დანართი №23-ით გათვალისწინებული ღონისძიებებით და ადგილობრივი თანადაფინანსებით  მოეწყობა:  აკაკის ქუჩის ბოლოდან სოფ. კოდორის მიმართულებით,  სოფ. ზანათში მდ. აბაშის ხიდიდან სკოლის მიმართულებით,  სოფ. მარნის ცენტრიდან სოფ. პირველი მაისის მიმართულებით,  გამახურდიას ქუჩის IV შესახვევის,  ცანავას ქუჩა (გაზის კანტორიდან თავისუფლების ქუჩამდე), ნინოშვილის l შესახვევიდან იოსელიანის ქუჩის შეერთებამდე, სოფ. მაცხოვრისკარიდან სოფ. ძველი აბაშის მიმართულებით, გეზათის ცენტრიდან სკოლის მიმართულებით, პირველიმაისის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ თხმელარში, სოფ მარანში ჯანელიძეების უბნიდან ცენტრალურ მაგისტრალამდე, სოფელ ზანათსი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, ქ აბაშაში ჩიქოვანის ქუჩაზე, რკინიგზის გადასასვლელთან კილასონიასა და გამსახურდიას ჩიხებში გზის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქუჩაზე, ვაჟა ფშაველას ქუჩის კვეთამდე გზის რეაბილიტაცია, სუჯუნაში შიდა სამიმოსვლო გზის მოწყობა, ჯორჯიკიას ქუჩიდან პურსაცხობის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე გზის მოწყობა,სუჯუნა-გულეიკარიჯაპანის გზის გადასახვევიდან სატრაქტოროს ქარხნამდე გზის მოწყობა და აბაშის ტერიტორიაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები.დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფელ მაიდნიდან მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე, ქ. აბაშაში კ. გამსახურდიას 1 ჩიხი, კილასონიას 1 ჩიხი, ჯორჯიკიას ქუჩიდან პურსაცხობის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობისა და ქ. აბაშაში ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის 17.1 ათასი ლარი.(კოდი 0301010)

გ.ა.ბ.  დაიგეგმოს ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების შესაძენად  10.9 ათასი  ლარი  (მათ შორის: ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების შესაძენად  6.2 (6240 ლარი) ათასი ლარი; ზოგადი ხედვის კამერების და კვების ბლოკების შესაძენად 4.6 (4612 ლარი) ათასი ლარი). (კოდი 030104)

გ.ა.გ. დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები 1.2 ათასი ლარით.(კოდი030104)

ბ.ა.დ. დაიგეგმოს საამშენებლო სამუშაოებისათვის აზომვითი ხელსაწყოების შესყიდვისათვის   2.0 ათასი ლარი. აგრეთვე მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულება, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  შესრულებული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემსყიდველის მიერ დაკავებული თანხა, მრავალწლიანი შესყიდვა,      საფუძველი: 2014 წლის 9 ივნისის ელექტრონული ტენდერის საშუალებით გაფორმებული № 35 ხელშეკრულების დანართი, გარდამავალი   პროექტების დაფინანსება).

ბ.ბ. იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვითი სამუშაოები.

„1.2.1.   გარე  განათების  მოწყობა,  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების განსახორციელებელ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა (ექსპერტიზა). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისი-სენაკი ლესელიძის საერთაშორისო ავტომაგისტრალზე გარე განათების მოწყობა, აგრეთვე დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს ტერიტორიაზე თბილისი-სენაკი ლესელიძის ავტომაგისტრალის მიმდებარედ, მდინარე აბაშის ხიდთან და ქალაქ აბაშაში ტ.დარასელიას N1-ში მერიის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებულ ავტოსადგომზე ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების სამუშაოები.

„1.2.3.   ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განსახორციელებელ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. დაგეგმილია ყოფილი აირწინაღების საწყობის შენობის რემონტი.დაიგეგმოს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის შეკეთების სამუშაოები  31.0 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) (კოდი0302020)

დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საარჩევნო უბნებზე (5 ერთეული) პანდუსების მოწყობის სამუშაოები 15.0 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით)(კოდი 0303020)

იგეგმება აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანათში ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია შეკეთების სამუშაოები.“.

ბ.ე) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზ. 

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

9537.3

11608,3

4556,0

7052,3

12224.3

5166,3

7058.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

107

0.0

107

129

0.0

129

 

ხარჯები

5960.9

5437,8

37.6

5400,2

5689.6

0.0

5689.6

 

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449,1

0.0

1449,1

1714.1

0.0

1714.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584,0

2428,6

1155,5

6499.2

5166,3

1332.9

 

ვალდებულებების კლება

30.0

136.7

72.0

64.7

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2372.4

2080,4

0.0

2080,4

2385.8

0.0

2385.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

101

0.0

101

101

0.0

101

 

ხარჯები

2252.9

2077,3

0.0

2077,3

2350.3

0.0

2350.3

 

შრომის ანაზღაურება

1666.3

1386,9

0.0

1386,9

1651.7

0.0

1651.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

0.000

0.0

35.5

0.0

35.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

769.2

665,4

0.0

665,4

786.5

0.0

786.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

26

 

26

31

 

31

 

ხარჯები

728.6

663,8

0.0

663,8

786.5

0.0

786.5

 

შრომის ანაზღაურება

506.9

426,2

0.0

426,2

521.7

0.0

521.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.5

1.6

0.000

1.6

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1573.6

1415,0

0.0

1415,0

1535.5

0.0

1535.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

75

 

75

93.0

 

93.0

 

ხარჯები

1524.3

1413,5

0.0

1413,5

1535.5

0.0

1535.5

 

შრომის ანაზღაურება

1159.4

960,7

0.0

960,7

1130.0

0.0

1130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

13.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

29.6

0.0

0.0

0.0

50.8

0.0

50.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

 

ვალდებულებების კლება

29.6

0.0

0.000

0.0

35.5

0.0

35.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

87.4

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

87.4

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62,4

0.0

62,4

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

           0 .0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

87.7

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

 0.0

6.0

5.0

 0.0

5.0

 

ხარჯები

87.7

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

 

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62,4

0.0

62,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3840.4

4354,0

2538,2

1815,8

6963.5

4946,2

2017.3

 

ხარჯები

1011.9

805,6

37.6

768,0

763.3

0.0

763.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2828.5

3412,1

2428,6

983,5

6200.2

4946,2

1254.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2090.9

3141,7

2300,5

669,7

2255.1

1507,4

747.7

 

ხარჯები

66.4

125.7

0.000

125.7

34.9

0.0

34.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2024.5

2970,2

2300.5

669,7

2220.2

1507,4

712.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

281.5

194,1

40.1

154,0

1173.2

976,8

196.4

 

ხარჯები

185.3

19.5

14.5

5.0

5.1

0.0

5.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.2

149.1

0.0

149.1

1168.1

976,8

191.3

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58.0

56.4

0.0

56.4

465.5

394,5

71.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

56.4

0.0

56.4

463.4

394,5

68.9

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

180.3

56,3

40.1

16,2

582,3

582,3

0.0

 

ხარჯები

180.3

14,5

14.5

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16,2

0.0

16,2

582,3

582,3

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

39.8

76,5

0,0

76,5

125.4

0.0

125.4

 

ხარჯები

1.6

0,0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

76,5

69.0

76,5

122.4

0.0

122.4

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

47.2

33.2

14.0

1535.8

1400.0

135.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.2

33.2

14.0

1535.8

1400.0

135.8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

755.9

164,4

164,4

0.0

7,6

0.0

7,6

 

ხარჯები

142.8

23.1

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.1

94,9

94,9

0.0

7,6

0.0

7,6

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

712.2

806,6

0.0

806,6

199.8

1054,4

937.4

 

ხარჯები

617.4

637,3

0.0

637,3

723.3

0.0

723.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.8

150.8

0.0

150.8

1268.5

1054,4

214.1

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

99.7

169.3

0.0

169.3

1268.5

1054,4

214.1

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.7

150.8

0.0

150.8

1268.5

1054,4

214.1

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

612.5

637,3

0.0

637,3

723.3

0.0

723.3

 

ხარჯები

612.5

637,3

0.0

637,3

723.3

0.0

723.3

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

04 00

განათლება

797.3

896,0

76.0

896,0

929.4

0.0

9279.4

 

ხარჯები

717.0

602.8

0.0

602.8

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0,0

123,4

27.9

0.0

27.9

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

795.4

895,3

76.0

895,3

927.9

0.0

927.9

 

ხარჯები

715.1

772,0

0.0

772,0

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0.0

123,4

27.9

0.0

27.9

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.9

0.7

0.000

0.7

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

1.9

0.7

0.000

0.7

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1773.5

1010,0

0.0

1010,0

985.4

0.0

985.4

 

ხარჯები

1225.5

964,4

0.0

964,4

952.6

0.0

952.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548.0

45,6

0,0

45,6

32.8

0.0

32.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

596.9

454,4

0.0

454,4

359.2

0.0

359.2

 

ხარჯები

552.1

414,2

0.0

414,2

326.4

0.0

326.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.8

40,2

0.0

40,2

32.8

0.0

32.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

648.3

555,7

0.0

555,7

576.2

0.0

576.2

 

ხარჯები

623.4

550,2

0.0

550,2

576.2

0.0

576.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

5,5

0.000

5,5

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

533.5

481,8

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

 

ხარჯები

533.5

0.0

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

05 02 04

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

447.1

0.0

447.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

447.1

0.0

447.1

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

66.1

48,7

0.0

48,7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

41.2

46,1

0.0

46,1

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

2,6

0.000

2,6

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

478.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

666.2

744,5

0.0

744,5

878.2

220,1

658.1

 

ხარჯები

666.2

744,5

0.0

744,5

639.9

0.0

639.9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103,8

0.0

103,8

109.2

0.0

109.2

 

ხარჯები

101.7

103,8

0.0

103,8

109.2

0.0

109.2

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

289.1

320,5

0.0

320,5

438.6

220,1

218.5

 

ხარჯები

289.1

320,5

0.0

320,5

200.3

0.0

200.3

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

275.4

320,3

0.0

320,3

330.4

0.0

330.4

 

ხარჯები

275.4

320,3

0.0

320,3

330.4

0.0

330.4

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

 

ხარჯები

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

14.6

47.9

0.0

47.9

25.6

0.0

25.6

 

ხარჯები

14.6

47.9

0.0

47.9

25.6

0.0

25.6

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

 

ხარჯები

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

54.7

56,3

0.0

56,3

70.4

0.0

70.4

 

ხარჯები

54.7

56,3

0.0

56,3

70.4

0.0

70.4

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება

112.4

112,4

0.0

112,4

118.6

0.0

118.6

 

ხარჯები

112.4

112,4

0.0

112,4

118.6

0.0

118.6

06 03 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

0

0

0

0

2.0

0

2.0

 

ხარჯები

0

0

0

0

2.0

0

2.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი