„კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/05/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/05/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016376
23
18/05/2018
ვებგვერდი, 25/05/2018
190020020.35.149.016376
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №23

2018 წლის 18 მაისი

ქ. კასპი

 

,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის  1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი, მე-2 პუნქტების და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 15/12/2017; 190020020.35.149.016346) დამტკიცებული დანართი №1, შეიცვალოს ახალი დანართი №1-ით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლეონიძე



დანართი №1

 

კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2016 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13483,2

11313.0

3214.2

8098.8

12860,1

4123,9

8736.2

გადასახადები

3787,4

3917.5

0.0

3917.5

3500,0

0.0

3500,0

გრანტები

8343,4

6021.8

3214.2

2807.6

7844,9

4123,9

3721,0

სხვა შემოსავლები

1282,5

1373.7

0.0

1373.7

1515.2

0.0

1515.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7386,9

7492.3

184.2

7308.1

7750,9

16,4

7734.5

შრომის ანაზღაურება

1601,9

1377.7

0.0

1377.7

1386,0

0.0

1386,0

საქონელი და მომსახურება

1612,1

1795.0

29.5

1765.5

1131.7

0.0

1131.7

პროცენტი

2,7

240.9

0.0

240.9

122,4

0.0

122,4

სუბსიდიები

3484,4

3318.0

0.0

3318.0

4545.5

0.0

4545.5

გრანტები

12,0

12.0

0.0

12,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

546,7

488.0

16,4

471.6

474,2

16,4

457.8

სხვა ხარჯები

127,0

260.7

0.0

260.7

91.1

0.0

91.1

საოპერაციო სალდო

6096,3

3820,7

3030,0

790,7

5109.2

4107.5

1001.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6254,1

5773.7

3711.6

2062.1

5396.8

4452.1

944.7

ზრდა

6324,0

5838.9

3711.6

2127.3

5496.8

4452.1

1044.7

კლება

69,9

65.2

0.0

65.2

100,0

0.0

100,0

მთლიანი სალდო

157,8

2091.5

920,5

1171.0

287,6

344,6

57,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

159,3

400.0

344.6

55.4

400,0

344,6

55,4

ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

159,3

400.0

344.6

55.4

400,0

344,4

55,4

ვალუტა და დეპოზიტები

2514,0

400.0

344.6

55.4

400,0

344,0

55,4

ვალდებულებების ცვლილება

-1,5

-123.0

-7.8

-115.2

-112,4

0.0

-112,4

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1.5

123.0

7.8

115.2

112,4

0.0

112,4

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1.5

123.0

7.8

115.2

112,4

0.0

112,4

ბალანსი

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2016 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13483,2

11378.2

3214.2

8164.0

12960,1

4123,9

8836.2

შემოსავლები

13413,3

11313.0

3214.2

8098.8

12860,1

4123,9

8736.2

არაფინანსური აქტივების კლება

69,9

65.2

 

65.2

100,0

0,0

100,0

ფინანსური აქტივების კლება

159,3

400.0

344.6

55.4

400,0

344,6

55,4

გადასახდელები

13724,8

13454.2

3903,5

9550.7

13360,1

4468,5

8891.6

ხარჯები

7386,9

7492.3

184.1

7308.2

7750,9

16,4

7734.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6324,1

5838.9

3711.6

2127.3

5496.8

4452.1

1044.7

ვალდებულებების კლება

1,5

123.0

7.8

115.2

 112,4

0,0

112,4

ნაშთის ცვლილება

2514,0

400.0

344.6

55.4

400,0

344,6

55,4

 


მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12860,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2016 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13413,3

11313,0

3214,2

8098,8

12860,1

4123,9

8736.2

გადასახადები

3787,4

3917,5

0.0

3917,5

3500,0

0.0

3500,0

გრანტები

8343,4

6021,8

3214,2

2807,6

7844,9

4123,9

3721,0

სხვა შემოსავლები

1282,5

1373,7

0.0

1373,7

1515.2

0.0

1515.2

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3500.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2016 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3787,4

3917,5

0.0

3917,5

3500,0

0.0

3500,0

საშემოსავლო გადასახადი

1211,0

1310,1

 

1310,1

1000.0

 

1000.0

ქონების გადასახადი

2576,4

2607,4

0.0

2607,4

2500,0

0.0

2500,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1697,2

1796,0

 

1796,0

1655,0

 

1655,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

3,4

 

3,4

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

21,8

33,1

0.0

33,1

25,0

0.0

25,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0

4,6

 

4,6

5.0

 

5.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

21,8

28,5

 

28,5

20,0

 

20,0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

349,0

280,7

0.0

280,7

310,0

0.0

310,0

ფიზიკური პირებიდან

267,0

227,4

0,0

227,4

250,0

0,0

250,0

იურიდიული პირებიდან

82,0

53,3

 

53,3

60,0

 

60,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

508,4

494,2

0.0

492,2

510,0

0.0

510,0

ფიზიკური პირებიდან

21,5

23,1

 

23,1

80,0

 

80,0

იურიდიული პირებიდან

486,9

471,1

 

471,1

430,0

 

430,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7844,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

8343,4

6021,8

7844,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

 

38,5

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8343,4

5983,3

7844,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3777,7

2807,6

3721,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3614,9

2629,5

3546,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

162,8

161,7

175,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4565,7

3192,1

4123,9

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

2972,0

3175,7

4107.5

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

600,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

993,7

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

 

   

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0,0

16,4

16,4

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1515.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1282,5

1373,7

1515.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

529,5

460,0

490.0

პროცენტები

108,6

31,1

60.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

420,9

428,9

430.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

418,7

424,4

420.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

4,5

10,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

231,6

308,6

317.7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

225,9

301,7

312.7

სანებართვო მოსაკრებელი

90,7

204,4

140.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,0

2,4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

135,0

97,3

170.3

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0,0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,7

6,9

5,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,7

6,9

5,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

512,2

589,3

657.5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

9,2

15,8

50,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7750,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2016 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7386,9

7492,3

46,2

7308,2

7750,9

16,4

7734.5

შრომის ანაზღაურება

1601,9

1377,7

0.0

1377,7

1386,0

0.0

1386,0

საქონელი და მომსახურება

1612,1

1795,0

29,5

1765,5

1131.7

0,0

1131.7

პროცენტი

2,7

240,9

0.0

240,9

122,4

0.0

122,4

სუბსიდიები

3484,4

3318,0

0.0

3318,0

4545.5

0.0

4545.5

გრანტები

12,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

546,7

488,0

16,4

471,6

474,2

16,4

457.8

სხვა ხარჯები

127,0

260,7

0,3

260,4

91.1

0.0

91.1

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5396.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5496.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

88,8

33,5

31,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

   

8,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5493,6

4478,6

5400.8

0400

განათლება

721,7

1218,7

25.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

20,0

108,1

31.6

სულ ჯამი

6519,2

5838,9

5496.8

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის
ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

69,9

65,2

100,0

ძირითადი აქტივები

69,9

65,2

100,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2203,3

2280,1

2211.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2203,3

2280,1

2211.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2185,5

1954,9

2019,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0,0

192.4

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

17,8

0.0

0.0

702

თავდაცვა

82,2

85,7

105,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0,0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2920,8

1974,4

3356.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

298,7

210.0

70,0

70421

სოფლის მეურნეობა

150,0

140,0

70,0

7045

ტრანსპორტი

2750,8

1834,4

3286.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2730,8

1834,4

3286.8

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

20,0

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

1574,7

679,2

1749.9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

515,7

560,5

885.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1059,0

118,7

864.9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2127,6

3804,9

1695.5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1086,9

671.1

252.1

7063

წყალმომარაგება

442,9

2153,7

575.8

7064

გარე განათება

456,7

384,6

824.8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

141,1

669,0

42.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

67,0

67.0

70,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

67,0

67.0

70,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2062,8

2058,1

1908.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1316,1

617,0

627.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1352,0

1269,7

1255.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

69,1

171,3

26,0

709

განათლება

2064,8

2585,3

1655.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2061,5

2585,3

1650.0

7092

ზოგადი განათლება

3,3

0,0

5,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3,3

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

582,0

516,8

495,6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

112,4

16,4

16,4

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

3,0

4,3

10,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

466,6

496,1

469.2

 

სულ

13711,2

13331,2

13247,7

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 287,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 112,4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 175,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

2. წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16
1. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა . შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა , წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება , ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება .

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება , რაც ბიუჯეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია , სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა -რეაბილიტაცია , მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა , პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება ; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება , ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე .

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით : კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ სამთავისის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის რეაბილიტაცია ; ქალაქ კასპში ეფრემ მეორის ქუჩის მოასფალტება -მოწყობა ; ქალაქ კასპში თაყაიშვილის , ჭონქაძის ქუჩის წრიული და თაყაიშვილის პირველი ჩიხის მოასფალტება ; კასპის მუნიციპალიტეტში გამყოფი ხაზის სოფლების საკორინთლო -ახალშენას მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მოასფალტების I ეტაპი .

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ კასპში ავტომანქანების მოძრაობის სიჩქარის მზომი მოწყობილობების მონტაჟი .

) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოება , არსებული ქსელის მოვლა -შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება , უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება , დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა -რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები , მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი .

. ) ( )იპ კასპის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარი ული მდგომარეობის უზრუნველყოფა , შესაბამისად , ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა -დასუფთავება და ნარჩენების გატანა . აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა , ვინაიდან კასპთან ერთად პროგრამაში ჩართულია სოფ . მეტეხსა და სოფ . თელიანში არსებული დევნილთა ჩასახლებები .

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე .

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება , ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება .

ასევე დაფინანსდება : გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა , ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება .

. ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გასათვალისწინებელი თანხის ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება .

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით : ქალაქ კასპში ქარწისის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა ; ქალაქ კასპში . . ქეჩარუხის დასახლებაში ლესელიძის ქუჩაზე კანალიზაციის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია და გადამკვეთ ქუჩებზე (სამება , ქვათახევი , მეტეხი ) ქსელის მოწყობა .

. ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება ; განხორციელდება შპს ,,სოფლის წყლისსუბსიდირება .

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით სადგურ მეტეხის დასახლების სასმელი წყლის სათავისა და ქსელის რეაბილიტაცია .

. ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება .

. ) გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე -ღამის ნებისმიერ დროს , მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება , რისი გათვალისწინებითაც , ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება .

კასპის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები .

. ) საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა .

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციისთვის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები , მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები , ასევე დაფინანსდება : ბაღების , სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები .

. ) ბაღების და სკვერების მოვლა -შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება 2017 წლის დეკემბრის თვის მეორე ნახევარში შპს ,,კასპის კეთილმოწყობისმიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება .

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ კასპში მოეწყობა ორი სკვერი .

. ) მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა -შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში მგზავრთა 5 (ხუთი ) მოსაცდელის მოვლა -შენახვა .

. ) ფასადების აღდგენის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპში შენობა -ნაგებობების დაზიანებული ფასადების აღდგენის სამუშაოები .

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთი პრიორიტეტიასკოლამდელი ასაკის ბავშვების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ბავშვებს ჰქონდეთ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის .

) ( )იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა , მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება , მათი რეაბილიტაცია , ინვენტარით უზრუნველყოფა . მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი , სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300-ზე მეტი აღსაზრდელი . საბავშვო ბაღები მომარაგდება სათბობი შეშით .

) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპის №1 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა №3 საჯარო სკოლამდე .

4. კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას . ამასთანავე , ერთ -ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა .

) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა , რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება .

. ) სპორტის დაწესებულების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ( )იპსპორტის დაწესებულებების გაერთიანებისდაფინანსებას , სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობის წრეები . 2018 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები . ახალგაზრდებში , ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით , მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში დაგეგმილია სპორტის პოპულარიზაცია , მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ , სახელობით , რესპუბლიკურ , საერთაშორისო ტურნირებზე , მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო -საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა . 2018 წლის განმავლობაში დაახლოებით 230 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას .

. ) კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ( )იპ ,,კასპის სპორტკომპლექსი “, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობის წრეები და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას . 2018 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები . 2018 წლის განმავლობაში დაახლოებით 325 ახალგაზრდა გაივლის სპორტულ მომზადებას .

) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით , პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები .

. ) კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა . სხვადასხვა დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება . აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას . მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა :

  • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ;
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება ;
  • ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალიარტგენი “;
  • სახალხო დღესასწაული ,,კასპობა 2018“;
  • კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით ;
  • საახალწლო ღონისძიებების კვირეული .

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 (ოცი ) სოფლის კლუბი და 5 (ხუთი ) კულტურის სახლი , სადაც ფუნქციონირებს თოჯინების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები .

. ) სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა , სადაც სწავლობს 345-მდე ბავშვი . სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს . ასევე დაგეგმილია ქალაქ კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება , სადაც სხვადასხვა წრეში გაერთიანებულია 132-მდე მოსწავლე . აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსისა და ფესტივალის ჩატარების უზრუნველყოფას .

. ) ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება . ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური , ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები ), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება , დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება , როგორც ადგილზე გაცემით , ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით , ბიბლიოთეკათმცოდნეობის , ბიბლიოგრაფიის , წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა . ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების , გამდიდრების , რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა . ბიბლიოთეკის მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა , არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის , წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით .

. ) მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი , სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი , სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები , ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ-მუზეუმი , ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის , სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ-მუზეუმები . ასევე განხორციელდება სოფელ ხოვლეში ივანე ჯავახიშვილის სახლ -მუზეუმის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები .

. ) რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია -მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები .

) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა . ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში . ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება . საახალწლო ღონისძიებების ჩატარება .

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი , არსებული რესურსების ფარგლებში , განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის , არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან .

) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებშისაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას , კერძოდ :

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა , სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება ;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით . ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება , პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება ;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა ;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების , აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება ;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ -ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი , მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები .

) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას ; სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , მოხუცებულთა , მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

. ) ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით .

. ) ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

  • ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება ;
  • სიმსივნით დაავადებულ პირთა კვლევები და პროცედურები ;
  • კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის, დღის სტაციონარი ) მკურნალობის თანადაფინანსება ;
  • ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება ;
  • კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება ;
  • სამედიცინო (ამბულატორიული , სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი ) მომსახურების თანადაფინანსება ;
  • ცერებრალური დამბლით , რევმატოიდული ართრიტით , აუტიზმით , დაუნის სინდრომით , ფენილკეტონურიით , ცელიაკიით და სპინალური ამიოტროფიით , სპინო ცერებრალური ატაქსია , ცერებრო სპინალური ფორმა , სპომბილო ართრიტი , ორმხრივი ნეოართროზი , რევმატოიდული პოლიართრიტით დაავადებულ პირთა დახმარება ;
  • თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი ) დაავადებული პაციენტების დახმარება ;
  • კომპიუტერული ტომოგრაფიის , ბირთვულ -მაგნიტურ -რეზონანსული (მრტ ) კვლევის , სცინტიგრაფიის დაფინანსება ;
  • კორონაროგრაფია , სისხლძარღვების სტენტირება და შუნტირება ;
  • „C” ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება ;
  • უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ;
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება ;
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინვალიდის ეტლით დახმარება ;
  • მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება ;
  • მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ;
  • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება ;
  • საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება ;
  • კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება ;
  • სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება ;
  • ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა );
  • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით , სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხსა და თელიანში არსებულ დევნილთა ჩასახლებაში და 1991–1993 წლებში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის ;
  • მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება .

. ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა .

. ) საწარმოო ტრავმის შედაგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში , სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად , გათვალისწინებულია მოქალაქე არსენ ბეგლარაშვილისთვის საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ყოველთვიური პენსიის გადახდა .

. ) დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით , ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა ”.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

13724,8

13454,2

3750,9

9703,3

13360,1

4468,5

8891,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

149,0

 

149,0

133,0

 

133,0

 

ხარჯები

7386,9

7492,3

31,5

7460,8

7750,9

16,4

7734,5

 

შრომის ანაზღაურება

1601,9

1377,7

 

1377,7

1386,0

 

1386,0

 

საქონელი და მომსახურება

1612,1

1795,0

15,1

1779,9

1131.7

0.0

1131.7

 

პროცენტი

2,8

240,9

 

240,9

122,4

 

122,4

 

სუბსიდიები

3484,4

3318,3

 

3318,3

4545,5

 

4545,5

 

გრანტები

12,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

546,7

488,0

16.4

471,6

474,2

16,4

457,8

 

სხვა ხარჯები

127,0

260,7

0.0

260,7

91,1

0.0

91,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6323,9

5838,9

3711,6

2127,3

5496,8

4452,1

1044,7

 

ძირითადი აქტივები

6323,9

5838,9

3711,6

2127,3

5496,8

4452,1

1044,7

 

ვალდებულებების კლება

13,8

123,0

7,8

115,2

112,4

 

112,4

 

საშინაო

13,8

123,0

7,8

115,2

112,4

 

112,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2185,5

2280.1

 

2280.1

2322,3

 

2322,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

149

 

149

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

2096,5

2159.2

 

2159.2

2180,0

 

2180,0

 

შრომის ანაზღაურება

1531,9

1307.5

 

1307.5

1317,0

 

1317,0

 

საქონელი და მომსახურება

547,9

592.4

 

592.4

728,6

 

728,6

 

პროცენტი

 

240.9

 

240.9

122,4

 

122,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,4

11.4

 

11.4

     

 

სხვა ხარჯები

8,3

6.8

 

6.8

12,0

 

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,8

46,6

 

46,6

31,4

 

31,4

 

ძირითადი აქტივები

88,8

46,6

 

46,6

31,4

 

31,4

 

ვალდებულებების კლება

 

4,7

 

4,7

110,9

 

110,9

 

საშინაო

 

4,7

 

4,7

110,9

 

110,9

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

689,6

619,3

 

619,3

621,0

 

621,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,0

29

 

29

21

 

21

 

ხარჯები

677,4

612,5

 

612,5

615,0

 

615,0

 

შრომის ანაზღაურება

417,5

367,2

 

367,2

400,0

 

400,0

 

საქონელი და მოსმსახურება

258,6

241,6

 

241,6

211,0

 

211,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3,0

 

3,0

     

 

სხვა ხარჯები

1,3

0,6

 

0,6

4,0

 

4,0

 

არაფინანსური აქტივები

12,2

5,7

 

5,7

6,0

 

6,0

 

ვალდებულებების კლება

 

1,2

 

1,2

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

1,2

 

1,2

0,0

 

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1495,9

1335,6

 

1335,6

1398,0

 

1398,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

120

 

120

104

 

104

 

ხარჯები

1419,1

1304,4

 

1304,4

1372,6

 

1372,6

 

შრომის ანაზღაურება

1114,4

940,3

 

940,3

917,0

 

917,0

 

საქონელი და მომსახურება

289,3

350,8

 

350,8

447,6

 

447,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,4

8,4

 

8,4

     

 

სხვა ხარჯები

6,9

4,8

 

4,8

8,0

 

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,6

27,8

 

27,8

25,4

 

25,4

 

ძირითადი აქტივები

76,6

27,8

 

27,8

25,4

 

25,4

 

ვალდებულებების კლება

 

3,4

 

3,4

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

3,4

 

3,4

0,0

 

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

 

0,0

70,0

 

70,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

 

0,0

70,0

 

70,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

0,0

70,0

 

70,0

01 04

მ.გ.ფ და სხვა ვალდებულებები

 

325,2

 

325,2

233,3

 

233,3

 

ხარჯები

 

242,3

 

242,3

122,4

 

122,4

 

პროცენტი

 

240,9

 

240,9

122,4

 

122,4

 

სხვა ხარჯები

 

1,4

 

1,4

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

82,9

 

82,9

110,9

 

110,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

82,2

85.7

 

85.7

105,0

 

105,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

82,2

85.7

 

85.7

97.0

 

97.0

 

შრომის ანაზღაურება

70,0

70.2

 

70.2

69.0

 

69.0

 

საქონელი და მომსახურება

11,2

14.5

 

14.5

28,0

 

28,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,7

 

0,7

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,3

 

0,3

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივები

       

8,0

 

8,0

 

ძირითადი აქტივები

       

8,0

 

8,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

           

 

ხარჯები

0,0

           

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

           

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

           
 

გრანტები

0,0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

82,2

85.7

 

85.7

105,0

 

105,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

82,2

85.7

 

85.7

97.0

 

97.0

 

შრომის ანაზღაურება

70,0

70.2

 

70.2

69.0

 

69.0

 

საქონელი და მომსახურება

11,3

14.5

 

14.5

28,0

 

28,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,7

 

0,7

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,3

 

0,3

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

       

8,0

 

8,0

 

ძირითადი აქტივები

       

8,0

 

8,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6662,7

6972,2

3376,8

3595,4

6802,2

4452,1

2350,1

 

ხარჯები

1360,4

1417,9

0.0

1417,9

1401.4

0.0

1401.4

 

საქონელი და მომსახურება

861,2

1171,3

0.0

1171,3

322.7

0.0

322.7

 

პროცენტი

       

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

484,0

159,0

 

159,0

1001,0

 

1001,0

 

სხვა ხარჯები

15,2

87,6

0.0

87,6

77,7

0.0

77,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7064,7

5234,8

3376,8

1858,0

5400,8

4452,1

948,7

 

ძირითადი აქტივები

7064,7

5234,8

3376,8

1858,0

5400,8

4452,1

948,7

 

ვალდებულებების კლება

 

319.5

 

319.5

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

319.5

 

319.5

0,0

 

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2750,8

1834,5

1264,6

569,9

3286,8

3028,4

258,4

 

ხარჯები

10,0

24,1

 

24,1

40,0

 

40,0

 

საქონელი და სამომსახურება

10,0

24,1

 

24,1

40,0

 

40,0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3241,0

1810,4

1264,6

545,8

3246,8

3028,4

218,4

 

ძირითადი აქტივები

3241,0

1810,4

1264,6

545,8

3246,8

3028,4

218,4

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3036,0

4306,4

1457,6

2848,8

3220,4

1181,6

2038,8

 

ხარჯები

1245,4

1239,3

 

1239,3

1353.7

 

1353.7

 

საქონელი და მომსახურება

794,2

1123,3

 

1123,3

282.7

 

282.7

 

სუბსიდიები

440,0

116,0

 

116,0

1001,0

 

1001,0

 

სხვა ხარჯები

11,2

0,0

 

0,0

70,0

 

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2285,2

2759,1

1457,6

1301,5

1866,7

1181,6

685,1

 

ძირითადი აქტივები

2285,2

2759,1

1457,6

1301,5

1866,7

1181,6

685,1

03 02 02

ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა

515,7

560,5

 

560,5

885,0

 

885,0

 

ხარჯები

515,7

560,5

 

560,5

885,0

 

885,0

 

საქონელი და მომსახურება

515,7

560,5

 

578,5

 

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

     

885,0

 

885,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

           

 

ძირითადი აქტივები

0.0

           

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

1059,0

118,7

50,7

68,0

864,9

823,5

41,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1121,1

118,7

50,7

68,0

864,9

823,5

41,4

 

ძირითადი აქტივები

1121,1

118,7

50,7

68,0

864,9

823,5

41,4

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

209,4

140,0

0.0

140,0

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

150,0

140,0

 

140,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

150,0

140,0

 

140,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივები

81,7

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

442,9

2153,7

1179,1

974,6

575,8

355,3

220,5

 

ხარჯები

134,2

182,9

 

182,9

196,0

 

196,0

 

საქონელი და მომსახურება

44,2

53,6

 

53,6

80,0

 

80,0

 

სუბსიდია

90,0

129,3

 

129,3

116,0

 

116,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425,7

1970,8

1179,1

791,7

379,8

355,3

24,5

 

ძირითადი აქტივები

425,7

1970,8

1179,1

791,7

379,8

355,3

24,5

03 02 06

სპორტული მოედნების მშენებლობა-მოწყობა

299,1

55,9

 

55,9

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

       

0,0

 

0,0

 

პროცენტი

       

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

299,1

55,9

 

55,9

0,0

 

0,0

 

ძირითადი აქტივები

299,1

55,9

 

55,9

0,0

 

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება

42,6

70,0

 

70,0

70,0

 

70,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

20,0

 

20,0

70,0

 

70,0

 

არაფინანსური აქტივები

42,6

50,0

 

50,0

0,0

 

0,0

 

ძირითადი აქტივები

42,6

50,0

 

50,0

0,0

 

0,0

03 02 09

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი

11,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

11,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

11,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

03 02 11

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

456,7

384,6

 

384,6

402,7

 

402,7

 

ხარჯები

292,4

298,8

 

298,8

202.7

 

202.7

 

საქონელი და მომსახურება

292,4

296,8

 

296,8

202.7

 

202.7

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164,4

85,8

 

85,8

200,0

 

200,0

 

ძირითადი აქტივები

164,4

85,8

 

85,8

200,0

 

200,0

03 02 12

საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები

 

57,0

13,1

43,9

422,1

2,8

419,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

57,0

13,1

43,9

422,1

2,8

419,3

 

ძირითადი აქტივები

 

57,0

13,1

43,9

422,1

2,8

419,3

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

124,4

102,5

 

102,5

52,9

 

52,9

 

ხარჯები

47,0

43,0

 

43,0

7,7

 

7,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

43,0

 

43,0

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

42,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

4.0

0,0

 

0,0

7,7

 

7,7

 

არაფინანსური აქტივები

77,3

48.0

 

48.0

45,2

 

45,2

 

ძირითადი აქტივები

77,3

48.0

 

48.0

17,7

 

17,7

 

ვალდებულებების კლება

 

11.5

 

11.5

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

11.5

 

11.5

0,0

 

0,0

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

98,4

67,1

 

67,1

35,2

 

35,2

 

ხარჯები

47,0

67,1

 

67,1

7,7

 

7,7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

42,0

42,6

 

42,6

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,0

24,4

 

24,4

7,7

 

7,7

 

არაფინანსური აქტივები

51,4

0,0

 

0,0

27,5

 

27,5

 

ძირითადი აქტივები

51,4

0,0

 

0,0

27,5

 

27,5

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

9,8

1,6

 

1,6

7,7

 

7,7

 

ხარჯები

7,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2,8

1,6

 

1,6

7,7

 

7,7

 

ძირითადი აქტივები

2,8

1,6

 

1,6

7,7

 

7,7

03 03 03

ფასადების აღდგენის სამუშაოები

18,2

19,5

 

19,5

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

4.0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

4.0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

16,2

9,3

0,0

9,3

10,0

 

10,0

 

ძირითადი აქტივები

16,2

0,0

 

0,0

10,0

 

10,0

 

ვალდებულებების კლება

 

10,2

 

10,2

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

10,2

 

10,2

0,0

 

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

751,4

391,9

391,9

 

242,1

242,1

0,0

 

ხარჯები

0,0

15,1

15,1

 

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

15,1

15,1

 

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

751,4

369,1

369,1

 

242,1

242,1

0,0

 

ძირითადი აქტივები

751,4

369,1

369,1

 

242,1

242,1

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

7,7

7,7

 

 

 

 

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

0,0

6,1

 

6,1

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0,0

6,1

 

6,1

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

6,1

 

6,1

     

04 00

განათლება

2038,4

2617,9

842,1

1775,8

1655,0

0,0

1655,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

1316,3

1386,6

 

1386,6

1630.0

 

1630.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

2,0

 

2,0

5,0

 

5,0

 

სუბსიდია

1311,4

1333,0

 

1333,0

1625,0

 

1625.0

 

გრანტები

 

12,0

 

12,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

39,6

 

39,6

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

722,1

1231,3

842,1

389,2

25,0

0.0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

722,1

1231,3

842,1

389,2

25,0

0.0

25,0

04 01

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება

1345,5

1352,9

 

1352,9

1650.0

 

1650.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

1345,5

1327,0

 

1327,0

1625.0

 

1625.0

 

სუბსიდიები

1345,5

1327,0

 

1327,0

1625.0

 

1625.0

 

არაფინანსური აქტივები

0,6

25,8

 

25,8

25.0

 

25.0

 

ძირითადი აქტივები

0,6

25,8

 

25,8

25.0

 

25.0

04 02

სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში

12.0

12,0

 

12,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

12.0

12,0

 

12,0

0,0

 

0,0

 

სუბსიდია

12.0

12,0

 

12,0

0,0

 

0,0

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

721,5

1232,5

835,0

397,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

39,6

 

39,6

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

39,6

 

39,6

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

721,5

1192,9

835,0

357,9

0,0

 

0,0

 

ძირითადი აქტივები

721,5

1192,9

835,0

357,9

0,0

 

0,0

04 04

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

4,9

0,0

 

0,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

4,9

0,0

 

0,0

5,0

 

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

 

0,0

5,0

 

5,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1962,0

1969,6

38,5

1931,1

1908.4

0.0

1908.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

1942,7

1872,6

38,5

1834,1

1876,9

0.0

1876,9

 

საქონელი და მომსახურება

60,0

76,0

 

76,0

26,0

 

26,0

 

სუბსიდიები

1869,3

1756,7

 

1756,7

1849,5

 

1849,5

 

გრანტები

 

38,5

 

38,5

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

13,4

1,4

 

1,4

1,4

 

1,4

 

არაფინანსური  აქტივები

19,3

84,7

 

84,7

31,6

 

31,6

 

ძირითადი აქტივები

19,3

84,7

 

84,7

31,6

 

31,6

 

ვალდებულებების კლება

 

12,3

 

12,3

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

12,3

 

12,3

0,0

 

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

550,0

617,0

 

617,0

627.2

 

627.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

545,6

591,0

 

591,0

613,1

 

613,1

 

სუბსიდიები

532,2

561,2

 

561,2

611,7

 

611,7

 

სხვა ხარჯები

13,4

29,8

 

29,8

1,4

 

1,4

 

არაფინანსური  აქტივები

4,4

25,9

 

25,9

14,1

 

14,1

 

ძირითადი აქტივები

4,4

25,9

 

25,9

14,1

 

14,1

 

ვალდებულებების კლება

 

0,1

 

0,1

 

 

 

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

550,0

562,0

 

562,0

333,0

 

333,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

545,6

536,1

 

536,1

326,4

 

326,4

 

სუბსიდიები

532,2

506,2

 

506,2

325,0

 

325,0

 

სხვა ხარჯები

13,4

29,8

 

29,8

1,4

 

1,4

 

არაფინანსური  აქტივები

4,4

25,9

 

25,9

6,6

 

6,6

 

ძირითადი აქტივები

4,4

25,9

 

25,9

6,6

 

6,6

 

ვალდებულებების კლება

 

0,1

 

0,1

 

 

 

05 01 02

კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა

 

54,9

 

54,9

294.2

 

294.2

 

ხარჯები

 

54,9

 

54,9

286,7

 

286,7

 

სუბსიდიები

 

54,9

 

54,9

286,7

 

286,7

 

არაფინანსური  აქტივები

 

 

 

 

7,5

 

7,5

 

ძირითადი აქტივები

 

 

 

 

7,5

 

7,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1352,0

1269,7

 

1269,7

1255.2

 

1255.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

1337,1

1203,0

 

1203,0

1237,8

 

1237,8

 

სუბსიდიები

1337,1

1191,0

 

1191,0

1237,8

 

1237,8

 

გრანტი

 

12,0

 

12,0

 

 

 

 

არაფინანსური  აქტივები

14,9

66,7

 

66,7

17,5

 

17,5

 

ძირითადი აქტივები

14,9

66,7

 

66,7

17,5

 

17,5

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

350,0

321,6

 

321,6

317,1

 

317,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

343,9

318,8

 

318,8

311,0

 

311,0

 

სუბსიდიები

343,9

318,8

 

318,8

311,0

 

311,0

 

არაფინანსური  აქტივები

6,1

2,8

 

2,8

6,1

 

6,1

 

ძირითადი აქტივები

6,1

2,8

 

2,8

6,1

 

6,1

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

380,0

378,8

 

378,8

412.2

 

412.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

379,2

377,5

 

377,5

405,4

 

405,4

 

სუბსიდიები

379,2

377,5

 

377,5

405,4

 

405,4

 

არაფინანსური აქტივები

0,8

1,3

 

1,3

6,8

 

6,8

 

ძირითადი აქტივები

0,8

1,3

 

1,3

6,8

 

6,8

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

280,0

227,2

 

227,2

234,0

 

234,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

272,7

222,2

 

222,2

230,0

 

230,0

 

სუბსიდიები

272,7

222,2

 

222,2

230,0

 

230,0

 

არაფინანსური  აქტივები

7,3

5,0

 

5,0

4,0

 

4,0

 

ძირითადი აქტივები

7,3

5,0

 

5,0

4,0

 

4,0

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

320,0

330,0

 

330,0

270,0

 

270,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

319,3

272,4

 

272,4

269,4

 

269,4

 

სუბსიდიები

319,3

272,4

 

272,4

269,4

 

269,4

 

არაფინანსური აქტივები

0,7

57,6

 

57,6

0,6

 

0,6

 

ძირითადი აქტივები

0,7

57,6

 

57,6

0,6

 

0,6

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

22.0

21,5

 

21,5

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

22.0

21,5

 

21,5

22,0

 

22,0

 

სუბსიდიები

22.0

21,5

 

21,5

22,0

 

22,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

60,0

149,8

0,0

149,8

26,0

0.0

26,0

 

ხარჯები

60,0

121,6

0,0

121,6

26,0

0.0

26,0

 

საქონელი და მომსახურება

60,0

87,6

 

87,6

26,0

 

26,0

 

სხვა ხარჯები

 

34,0

 

34,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

15,5

 

15,5

 

 

 

 

გრანტები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

12,7

 

12,7

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

12,7

 

12,7

0,0

 

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

653,7

572,6

16.4

556,2

567,1

16,4

550,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

652,2

563,1

16.4

546,7

565,6

16,4

549,2

 

საქონელი და მომსახურება

10,0

25,8

 

25,8

21,4

 

21,4

 

სუბსიდიები

67,0

67,0

 

67,0

70,0

 

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

575,2

470,3

16.4

453,9

474,2

16,4

457,8

 

ვალდებულებების კლება

1.5

9,5

 

9,5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.5

9,5

 

9,5

1,5

 

1,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

67,0

67,0

 

67,0

70,0

 

70,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             

 

ხარჯები

67,0

67,0

 

67,0

70,0

 

70,0

 

სუბსიდიები

67,0

67,0

 

67,0

70,0

 

70,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

586,7

505,6

16,4

489,2

497,1

16,4

480,7

 

ხარჯები

585,2

496,1

16,4

479,7

495,6

16,4

479,2

 

საქონელი და მომსახურება

10,0

25,8

 

25,8

21,4

 

21,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

575,2

470,3

16,4

453,9

474,2

16,4

457,8

 

ვალდებულებების კლება

1.5

9,5

 

9,5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.5

9,5

 

9,5

1,5

 

1,5

06 02 01

ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება

150,0

16.4

16.4

 

16.4

16.4

0,0

 

ხარჯები

150,0

16.4

16.4

 

16.4

16.4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

150,0

16.4

16.4

 

16.4

16.4

0,0

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

326,0

406,4

 

406,4

370,0

 

370,0

 

ხარჯები

326,0

406,4

 

406,4

370,0

 

370,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

326,0

382,7

 

382,7

370,0

 

370,0

 

სხვა ხარჯები

 

23,7

 

23,7

 

 

 

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

99,2

89,7

 

89,7

99,2

 

99,2

 

ხარჯები

99,2

85,0

 

85,0

99,2

 

99,2

 

საქონელი და მომსახურება

 

8,4

 

8,4

11,4

 

11,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99,2

76,7

 

76,7

87,8

 

87,8

 

ვალდებულებების კლება

 

4,7

 

4,7

0,0

 

0,0

 

საშინაო

 

4,7

 

4,7

0,0

 

0,0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0.0

     

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

     

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

     

 

 

 

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

1.5

1,5

 

1,5

1,5

 

1,5

 

ვალდებულებების კლება

1.5

1,5

 

1,5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.5

1,5

 

1,5

1,5

 

1,5

06 02 06

დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

10,0

4,3

 

4,3

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

10,0

4,3

 

4,3

10.0

 

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

10,0

4,3

 

4,3

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა