„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/05/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/05/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016250
28
18/05/2018
ვებგვერდი, 18/05/2018
190020020.35.131.016250
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2018 წლის 18 მაისი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის  №28 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი 01.01.2018წ., სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016222) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე და  გავრცელდეს 2018 წლის 1 მაისიდან   წარმოშობილ  სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილი



დანართი

.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

(ლარი)

დასახელება

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

33 412 115

31 931 015

1 481 100

33 480 307

33 480 307

-

28 036 041

28 036 041

-

გადასახადები

4 904 285

4 904 285

-

4 824 791

4 824 791

-

4 000 000

4 000 000

-

გრანტები

26 403 907

24 922 807

1 481 100

26 155 292

26 155 292

-

21 690 000

21 690 000

-

სხვა შემოსავლები

2 103 923

2 103 923

-

2 500 224

2 500 224

-

2 346 041

2 346 041

-

ხარჯები

14 684 918

14 684 238

680

13 666 985

13 666 985

-

13 079 007

13 079 007

-

შრომის ანაზღაურება

6 426 253

6 426 253

-

6 318 819

6 318 819

-

7 364 073

7 364 073

-

საქონელი და მომსახურება

3 240 391

3 240 391

-

3 868 744

3 868 744

-

3 950 413

3 950 413

-

პროცენტი

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

97 083

97 083

-

სუბსიდიები

515 694

515 694

-

491 294

491 294

-

555 431

555 431

-

გრანტები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1 527 328

1 527 328

-

865 671

865 671

-

758 083

758 083

-

სხვა ხარჯები

2 364 692

2 364 012

680

1 807 999

1 807 999

-

353 924

353 924

-

საოპერაციო სალდო

18 727 197

17 246 777

1 480 420

19 813 322

19 813 322

-

14 957 034

14 957 034

-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18 534 145

17 314 160

1 219 984

20 263 154

20 002 872

260 282

15 462 206

15 462 206

-

ზრდა

18 595 277

17 375 292

1 219 984

20 289 406

20 029 124

260 282

15 465 506

15 465 506

-

კლება

61 132

61 132

 

26 252

26 252

 

3 300

3 300

 

მთლიანი სალდო

193 052

-67 384

260 436

-449 832

-189 550

-260 282

-   505 172

-    505 172

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-743 900

-1 004 336

260 436

-1 496 251

-1 235 969

-260 282

-   663 946

-    663 946

-

ზრდა

510 436

250 000

260 436

52 100

52 100

-

44 200

44 200

-

ვალუტა, დეპოზიტები

260 436

 

260 436

-

   

-

   

აქციები და სხვა კაპიტალი

250 000

250 000

 

52 100

52 100

 

44 200

44 200

 

კლება

1 254 336

1 254 336

-

1 548 351

1 288 069

260 282

708 146

708 146

-

ვალუტა, დეპოზიტები

1 254 336

1 254 336

 

1 548 351

1 288 069

260 282

708 146

708 146

 

ვალდებულებების ცვლილება

-936 952

-936 952

-

-1 046 419

-1 046 419

-

-158 774

-158 774

-

ზრდა

-

   

-

   

-

   

კლება

936 952

936 952

0

1 046 419

1 046 419

0

158 774

158 774

0

ბალანსი

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის

სულ

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

33473247

31992147

1 481 100

33 506 559

33 506 559

-

28 039 341

28 039 341

-

შემოსავლები

  33 412 115 

 31 931 015 

 1 481 100 

 33 480 307 

 33 480 307 

-   

  28 036 041 

   28 036 041 

      -   

არაფინანსური აქტივების კლება

      61 132 

 61 132 

-

26 252 

  26 252 

  -   

  3 300 

   3 300 

        -   

ფინანსური აქტივების კლება        (ნაშთის გამოკლებით)

  -   

-   

 - 

 -   

      -   

-   

        -   

    -   

 -   

ვალდებულებების ზრდა

    -   

-   

-   

 -   

-   

-   

  -   

-   

 -   

გადასახდელები

34467147

   33 246 482 

1 220 664 

35 054 910 

   34 794 628 

    260 282 

28 747 487 

 28 747 487 

-   

ხარჯები

 14 684 918 

14 684 238 

      680 

   13 666 985 

 13 666 985 

-   

 13 079 007 

13 079 007 

 -   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18 595 277 

   17 375 292 

 1 219 984 

20 289 406 

  20 029 124 

260 282 

 15 465 506 

 15 465 506 

-   

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

250 000 

   250 000 

 

   52 100 

   52 100 

-   

 44 200 

   44 200 

 -   

ვალდებულებების კლება

 936 952 

 936 952 

-   

1 046 419 

   1 046 419 

-   

 158 774 

158 774 

-   

ნაშთის ცვლილება

-993900

-  1 254 335 

 260 436 

-  1 548 351 

-    1 288 069 

- 260 282 

-   708 146 

-   708 146 

-   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  28 036 041  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

 33 412 115

 31 931 015

 1 481 100

 33 480 307

 33 480 307

 -  

 28 036 041

28 036 041

-  

გადასახადები

 4 904 285

 4 904 285

-  

4 824 791

  4 824 791

-  

                     4 000 000

 4 000 000

 -  

გრანტები

 26 403 907

 24 922 807

1 481 100

 26 155 292

 26 155 292

-  

                   21 690 000

 21 690 000

  -  

სხვა შემოსავლები

 2 103 923

  2 103 923

   -  

   2 500 224

 2 500 224

-  

                     2 346 041

  2 346 041

 -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 000 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

გადასახადები

   4 904 285

   4 824 791

4 000 000

საშემოსავლო გადასახადი

   1 031 767

     1 829 672

1 000 000

ქონების გადასახადი

    3 872 518

     2 995 119

3 000 000

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  21 690 000  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

26 403 907

24 922 807

1 481 100

26 155 292

26 155 292

-

21 690 000

21 690 000

-

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

26 403 907

24 922 807

1 481 100

26 155 292

26 155 292

-

21 690 000

21 690 000

-

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 868 400

5 868 400

 

4 894 300

4 894 300

 

6 443 200

6 443 200

 

სპეციალური ტრანსფერი

3 429 847

1 948 747

1 481 100

1 700 270

1 700 270

-

-

-

-

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 481 100

 

1 481 100

-

   

-

   

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 948 747

1 948 747

 

303 971

303 971

 

-

   

მ.შ .აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

-

   

1 396 299

1 396 299

 

-

   

კაპიტალური ტრანსფერი

17 105 660

17 105 660

 

19 560 722

19 560 722

 

15 246 800

15 246 800

 

.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

17 105 660

17 105 660

 

19 560 722

19 560 722

 

15 246 800

15 246 800

 

გრანტები

26 403 907

24 922 807

1 481 100

26 155 292

26 155 292

-

21 690 000

21 690 000

-

გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 346 041 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 103 923

      2 500 224

                   2 346 041

შემოსავლები საკუთრებიდან

648 496

       459 143

                    546 380

პროცენტები

262 757

   122 766

                   169 580

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

262 757

                                                                                     122 766

                                                                                    169 580

რენტა

385 739

 336 377

                      376 800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

54 105

                                                                                       84 111

                                                                                      70 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

331 634

                                                                                     252 266

                                                                                    306 800

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

502 291

                                                              671 661

                                                             662 181

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

414 938

                                                              591 070

                                                             579 000

სანებართვო მოსაკრებელი

156 635

                       194 002

                        105 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

156 635

                                                                                     194 002

                                                                                    105 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

356

40

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                       257 947

                    129 072

184 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

87 353

                                                              267 956

                                                             290 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

87 353

                        80 591

                          83 181

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

706 922

                    80 591

83 181

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

246 214

                  1 086 028

  1 003 700

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 13 079 007 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

14 684 918

14 684 238

680

 13 666 985

 13 666 985

            -  

 13 079 007

 13 079 007

            -  

შრომის ანაზღაურება

6 426 253

6 426 253

-

  6 318 819

 6 318 819

                     -  

 7 364 073

  7 364 073

                     -  

საქონელი და მომსახურება

3 240 392

3 240 392

-

 3 868 744

  3 868 744

                     -  

   3 950 413

  3 950 413

                     -  

პროცენტი

360 560

360 560

-

 314 458

  314 458

                     -  

  97 083

 97 083

                     -  

სუბსიდიები

515 694

515 694

-

 491 294

 491 294

                     -  

  555 431

555 431

                     -  

გრანტები

250 000

250 000

-

                      -  

                      -  

                     -  

                      -  

                      -  

                     -  

სოციალური უზრუნველყოფა

1 527 328

1 527 328

-

 865 671

 865 671

                     -  

 758 083

 758 083

                     -  

სხვა ხარჯი

2 364 692

2 364 012

680

 1 807 999

  1 807 999

                     -  

  353 924

  353 924

                     -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 465 506  ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  15 465 506  ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

56 331

56 331

-

324 979 

        324 979 

-   

144 188 

144 188

-  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

13 050

13 050

-

  -   

   -   

-   

 -   

 -  

 -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

15 599 124

14 379 139

1 219 984

17 768 228 

  17 507 946 

260 282 

14 593 121 

14 593 121

                     -  

განათლება

2 234 067

2 234 067

-

    1 638 370 

    1 638 370 

                   -   

724 167 

 724 167

                     -  

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

690 370

690 370

-

        552 492 

        552 492 

                   -   

1 000 

1 000

                     -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 335

2 335

-

 5 337 

 5 337 

  -   

 3 030 

3 030

-  

ჯამი

18 595 277

17 375 293

1 219 984

 20 289 406 

 20 029 124

260 282

15 465 506 

15 465 506

                    -  

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

61132

61132

-

-

-

-

-

-

-

ძირითადი აქტივები

61132

61132

-

-

-

-

-

-

-

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  28 544 513 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით:

  (ლარი)

ფუნქციონალური   კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 230 063 

3 230 063 

2 649 138 

2 649 138 

3 002 273 

3 002 273 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 242 954 

2 242 954 

2 015 290 

2 015 290 

2 767 863 

2 767 863 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 055 204 

2 055 204 

1 886 843 

1 886 843 

2 651 363 

2 651 363 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

187 750 

187 750 

128 447 

128 447 

116 500 

116 500 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

986 299 

986 299 

632 228 

632 228 

234 410 

234 410 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

810 

810 

1 620 

1 620 

702

თავდაცვა

127 049 

127 049 

107 631 

107 631 

114 746 

114 746 

7021

 შეიარაღებული ძალები

127 049 

127 049 

107 631 

107 631 

114 746 

114 746 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 673 176 

4 673 176 

9 238 297 

9 238 297 

7 765 780 

7 765 780 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9 948 

9 948 

1 669 

1 669 

70421

სოფლის მეურნეობა

9 948 

9 948 

1 669 

1 669 

7045

ტრანსპორტი

4 441 254 

4 441 254 

9 035 400 

9 035 400 

7 765 780 

7 765 780 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 441 254 

4 441 254 

9 035 400 

9 035 400 

7 765 780 

7 765 780 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

221 974 

221 974 

201 228 

201 228 

705

 გარემოს დაცვა

3 535 950 

3 535 950 

5 127 454 

5 127 454 

2 559 325 

2 559 325 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 486 539 

1 486 539 

2 832 597 

2 832 597 

2 205 304 

2 205 304 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2 049 411 

2 049 411 

2 254 857 

2 254 857 

354 021 

354 021 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

12 012 941 

10 792 276 

1 220 664 

9 048 858 

8 788 576 

260 282 

8 205 181 

8 205 181 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 264 639 

2 264 639 

1 964 497 

1 964 497 

1 524 835 

1 524 835 

7063

წყალმომარაგება

7 275 552 

7 275 552 

5 527 484 

5 527 484 

5 738 409 

5 738 409 

7064

 გარე განათება

699 321 

699 321 

765 366 

765 366 

625 000 

625 000 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 773 429 

552 764 

1 220 664 

791 511 

531 229 

260 282 

316 937 

316 937 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

218 729 

218 729 

444 173 

444 173 

575 873 

575 873 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

218 729 

218 729 

444 173 

444 173 

575 873 

575 873 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 374 431 

2 374 431 

1 797 281 

1 797 281 

1 254 363 

1 254 363 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 432 187 

1 432 187 

923 582 

923 582 

398 158 

398 158 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

805 691 

805 691 

751 878 

751 878 

856 205 

856 205 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

136 553 

136 553 

121 821 

121 821 

709

განათლება

5 145 447 

5 145 447 

4 753 273 

4 753 273 

4 598 443 

4 598 443 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 232 246 

2 232 246 

2 407 032 

2 407 032 

3 163 946 

3 163 946 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2 913 202 

2 913 202 

2 346 241 

2 346 241 

1 434 497 

1 434 497 

710

სოციალური დაცვა

1 962 409 

1 962 409 

790 286 

790 286 

468 529 

468 529 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

132 750 

132 750 

156 848 

156 848 

208 629 

208 629 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 829 659 

1 829 659 

633 438 

633 438 

259 900 

259 900 

 

მთლიანი ხარჯები

33 280 196

32 059 531

1 220 664

33 956 391

33 696 109

260 282

28 544  513

28 544  513

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  505 172  ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –  (-663 946)    ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-158 774) ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 110 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტული, კულტურული, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური  (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის, ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების და ტროტუარების მოწყობას, ქუჩების მოასფალტებას, დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებს.  კერძოდ დაგეგმილია: ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი) ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე ასფალტო- ბეტონის საფარის მოწყობა,  საჯარო სკოლებთან და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან დამონტაჟდება სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი  და მოეწყობა ვიბრო ხაზები.  ასევე დაგეგმილია გელაურის უბნის  (აჭარის ქუჩა;   თხილაიშვილის ქუჩა;   წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა,  რომლის ფარგლებში მოხდება აჭარის, თხილაიშვილის და წერეთლის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, კერძოდ: მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა; ტროტუარები და სავალი გზის სავალი ნაწილი  მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, შეიქმნება ხელმისაწვდომი გარემო  შშმ პირებისათვის. ასევე დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი)  რომლის ფარგლებში დაგეგმილია კარიერის მე-3  უბნის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას; ტროტუარების და გზის სავალი ნაწილის დეკორატიული ფილებით და ასფალტო- ბეტონის საფარით მოწყობას.  მოეწყობა ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი. ასევე დაგეგმილია ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის  (კლდიაშვილის ქუჩა;  ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი;  კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას; ტროტუარების მოპირკეთებას დეკორატიული ფილებით და გზის სავალი ნაწილის ასფალტო- ბეტონის საფარით მოწყობას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი და ვიდეოკამერების ტექნიკური მომსახურების ხარჯი, რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდება  სათვალთვალო ვიდეო კამერები.

2.1.2. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,) (პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მდინარე დეხვასა და მდინარე კინტრიშის გასწორხაზოვნებას.

2.1.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება  შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოწესრიგების სამუაშოები, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1.   მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03  02  01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქეთევან წამებულის №1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა: გარდამავალი პროექტის  ფარგლებში განხორციელდება დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის №1 -ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟის და ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები.

2.2.2.  გარე განათების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელის შეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4900 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. ასევე  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ეკონომიური გარე განათების წერტები ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და განხორციელდება გარე განათების სამუშაოები  მის  მიმდებარე  ტერიტორიებზეც.

2.2.3. მუნიციაპლიტეტის სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების ორასი ერთეულის  შეძენა, ასევე გათვალისწინებულია მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ – – ქობულეთის სანდასუფთავება. ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც. დაგეგმილია ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია.

2.2.4.   გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის,  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ – ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი),  პროექტი გულისხმობს წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების, შიდა მაგისტრალისა და დაქსელვის სამუშაოების განხორციელებას.    პროექტის მესამე ეტაპის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება დარჩენილი  შიდა მაგისტრალური ხაზებისა და დაქსელვის სამუშაოები, რითაც დასრულდება სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 800-მდე ოჯახი. პროექტის - სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა ფარგლებში მოხდება არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია: მოეწყობა მაგისტრალური ხაზები, რომლის დაერთება მოხდება არსებულ რეზერვუარზე. სასმელი წყლით მომარაგება გაუუმჯობესდება 500-მდე ოჯახს.  პროექტი- სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოების ფარგლებში გათვალისწინებულია პრობლემის აღმოსაფხვრელად სოფ. გვარაში,  ხუცუბანში,  ლეღვაში (სკურა) წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით დამატებით ჭაბურღილების მოწყობა, ხოლო სოფელ სამებაში მოძიებული იქნა  ახალი წყლის რესურსი, რაზედაც მოხდება არსებული მაგისტრალის დაერთება.  ქვეპროექტი –  „სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაციია „- ფარგლებში აშენდება წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობები, რომლებიც უზრუნველყოფს წყლის გაფილტვრას და სუფთა წყლით მომარაგებას, სოფ. ხუცუბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცის. ქვეპროგრაით დაგეგმილია აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი. ქვეპროგრამა  –  სპეც. ტექნიკის შეძენა (შპს „ქობულეთისწყალისათვის“ 1 ერთეული ,,კროტი") - ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტში შპს „ქობულეთის წყალის“ საჭიროებისათვის, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის  გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელებისათვის 1 ერთეული არხმწმენდის (,,კროტი") შეძენას. ქვეპროგრამა  – სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები“ –  ითვალისწინებს სოფ. ბობოყვათში წყლის მაგისტრალური და შიდა მაგისტრალური ხაზების შეცვლას, ასევე სათავე ნაგებობის მოწესრიგებას, მოხდება თანამედროვე ტიპის წყლის გაუსნებელყოფის დანადგარის მონტაჟი. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წყალანირების №5 (გელაურის დასახლება) სატუმბო სადგურზე სარეზერვო ტუმბოს ერთი ერთეულის  შეძენას.

ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ – ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.  ქვეპროგრამა დააფინანსებს ა(ა)იპ –  სოფლის წყალის 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.  ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია შპს „ქობულეთის წყალის“ სუბსიდირება მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გასული წლის ვალდებულების  ხარჯის დაფარვის მიზნით.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთში მე-3 სატუმბამ სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცის სამუშოები. ქობულეთში მე-3 სატუმბავი სადგურის მიმდებარედ მაგისტრალური ხაზი 12 მ-იანი მონაკვეთი დაზიანებულია, რომლიც ვერ უზრუნველყოფს გამტარიანობას, პრობლემის მოგვარება დროულად არის საჭირო, რომ არ მოხდეს ქალაქის ცენტრალურ ადგილებში ფეკალების ამოსვლა. გელაურში პუშკინის ქუჩაზე არსებული მინი სატუმბავი სადგურიდან ცენტრალურ  სატუმბავ სადგურამდე არსებული წნევითი ხაზი ვერ უზრუნველყოფს გამტარიანობას, ამისთვის საჭიროა მაგისტრალური წნევითი ხაზის შეცვლა უფრო დიდი დიამეტრის მილით.

2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების  და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა, ქვეპროექტით დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობის დასრულება, პროექტი გულისხმობს თანამედროვე ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობას.

2.3.2. დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90  (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა №9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ჩაქვში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშები: ეზოები, ტროტუარები მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, ძველი გარე განათების სისტემა შეიცვლება ახალი  დეკორატიული გარე განათებით, ეზოებში მოეწყობა ფანჩატური; განთავსდება საპარკე სკამები და საბავშვო ატრაქციონები. 

2.4.  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა.

2.5. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.6. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივი ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას. პროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.

2.7სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

ტურიტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება, ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარიულ მოთხოვნებთან  შესაბამისობის დადგენა. 

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. 

3.1.1. ა(ა)იპ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2800 ზე  მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს. ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამით გათვალისწინებულია ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა: ქვეპროგრამით 2018 წელს დასრულდება  სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვი ტიპის 2 სართულიანი საბავშვო ბაღი, მოეწყობა სათამაშო ოთახები, საძინებლები, დარბაზი, სველი წერტილებით. პროგრამის ფარგლებში ბაღის ეზოს მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციონები.  ქვეპროგრამით დასრულდება სოფელ აჭყვისთავისა და სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4. .1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის არგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

·      სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

·      ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".

·      ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა    (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას იღებს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი „პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს.

4.1.4. ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები.

0 4.2.2. ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შედგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.

 4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ – ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „მხედრული“ (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო   ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6.    ა(ა)იპ – ქობულეთის მუზეუმი     (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

5.1.1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების,   ბრონქული ასთმით დაავადებულთა, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულთა და პარკინსონით დაავადებულთა ბენეფიციარების  მედიკამენტოზურ დახმარებას. პროგრამა დააფინანსებს 300  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციარს, 150 ბრონქული ასთმის დაავადების მქონე:  19 წლამდე ასაკის პირებს;  0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების  ვეტერანებს. მერე ტიპის დიაბეტით 700  დაავადებულ პირებს: 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს (მშობელი, მეუღლე, შვილი). პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე 50 პარკინსონით დაავადებულ   0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს.  

5.1.2.  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი  06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  საწყის ეტაპზე   ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

5.1.3. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერად მატერიალურ დახმარება 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის სამი ბენეფიციარი,  თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  ორი ბენეფიციარი, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით.

5.1.4. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06)

ქვეპროგრამა    დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ  ვალდებულებას.

5.1.5.  სოფლის მოსახლეობის  ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება  (პროგრამული კოდი  06 01 08)

ქვეპროგრამა   დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებას.

5.1.6.  ა(ა)იპ – „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“  (პროგრამული კოდი  06 01 09)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და ასევე ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელ ქობულეთის, ლეღვას, კვირიკეს, საჩინოს და ოჩხამურის) სოფლად დროული სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფის ყველა საჭირო ხარჯს. ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02) 

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა   ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.

5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-65000 მდე, და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე.

5.2.9. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 10)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

34 467 147

33 246 483

1 220 664

35 054 910

34 794 628

260 282

28 747 487

28 747 487

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 302

1 302

-

1 368

1 368

-

1 440

1 440

-

 

ხარჯები

14 684 918

14 684 238

680

13 666 985

13 666 985

-

13 079 007

13 079 007

-

 

შრომის ანაზღაურება

6 426 253

6 426 253

-

6 318 819

6 318 819

-

7 364 073

7 364 073

-

 

საქონელი და მომსახურება

3 240 392

3 240 392

-

3 868 744

3 868 744

-

3 950 413

3 950 413

-

 

პროცენტი

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

97 083

97 083

-

 

სუბსიდიები

515 694

515 694

-

491 294

491 294

-

555 431

555 431

-

 

გრანტები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 527 328

1 527 328

-

865 671

865 671

-

758 083

758 083

-

 

სხვა ხარჯები

2 364 692

2 364 012

680

1 807 999

1 807 999

-

353 924

353 924

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 595 277

17 375 292

1 219 984

20 289 406

20 029 124

260 282

15 465 506

15 465 506

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

250 000

250 000

-

52 100

52 100

-

44 200

44 200

-

 

ვალდებულებების კლება

936 952

936 952

-

1 046 419

1 046 419

-

158 774

158 774

-

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 628 161

4 628 161

-

4 164 800

4 164 800

-

3 161 047

3 161 047

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192

192

-

117

117

-

188

188

-

 

ხარჯები

3 751 441

3 751 441

-

2 833 225

2 833 225

-

2 858 085

2 858 085

-

 

შრომის ანაზღაურება

2 183 696

2 183 696

-

1 658 208

1 658 208

-

2 004 950

2 004 950

-

 

საქონელი და მომსახურება

578 223

578 223

-

848 795

848 795

-

523 479

523 479

-

 

პროცენტი

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

97 083

97 083

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

379

379

-

8 285

8 285

-

17 255

17 255

-

 

სხვა ხარჯები

628 583

628 583

-

3 479

3 479

-

215 318

215 318

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 331

56 331

-

324 979

324 979

-

144 188

144 188

-

 

ვალდებულებების კლება

820 389

820 389

-

1 006 596

1 006 596

-

158 774

158 774

-

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

710 803

710 803

-

619 639

619 639

-

693 855

693 855

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

-

25

25

 

29

29

-

 

ხარჯები

696 684

696 684

-

619 139

619 139

-

690 855

690 855

-

 

შრომის ანაზღაურება

504 319

504 319

-

421 384

421 384

 

469 200

469 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

191 148

191 148

-

196 538

196 538

-

111 104

111 104

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

 

 

8 355

8 355

-

 

სხვა ხარჯები

1 217

1 217

-

1 217

1 217

 

102 196

102 196

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 519

13 519

-

-

 

 

3 000

3 000

-

 

ვალდებულებების კლება

600

600

-

500

500

 

-

-

-

01. 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 083 961

2 083 961

-

1 897 050

1 897 050

-

1 957 508

1 957 508

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

161

-

92

92

-

159

159

-

 

ხარჯები

2 041 149

2 041 149

-

1 889 841

1 889 841

-

1 953 647

1 953 647

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 679 377

1 679 377

-

1 236 824

1 236 824

-

1 535 750

1 535 750

-

 

საქონელი და მომსახურება

359 766

359 766

-

642 470

642 470

-

405 875

405 875

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

379

379

-

8 285

8 285

-

8 900

8 900

-

 

სხვა ხარჯები

1 627

1 627

-

2 262

2 262

-

3 122

3 122

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 812

42 812

-

7 209

7 209

-

3 861

3 861

-

01. 03

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

-

-

-

110 000

110 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

110 000

110 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

 

-

-

 

 

110 000

110 000

-

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

1 806 039

1 806 039

-

1 638 324

1 638 324

-

392 184

392 184

-

 

ხარჯები

986 299

986 299

-

314 458

314 458

-

97 083

97 083

-

 

პროცენტი

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

97 083

97 083

-

 

სხვა ხარჯები

625 739

625 739

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

317 770

317 770

-

137 327

137 327

-

 

ვალდებულებების კლება

819 739

819 739

-

1 006 096

1 006 096

-

157 774

157 774

-

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

1 104 207

1 104 207

-

618 722

618 722

-

-

-

-

 

ხარჯები

672 581

672 581

-

49 960

49 960

-

-

-

-

 

პროცენტი

46 842

46 842

-

49 960

49 960

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

625 739

625 739

-

-

 

 

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

431 625

431 625

-

568 762

568 762

 

-

-

-

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96 576

96 576

-

96 576

96 576

-

32 192

32 192

-

 

ხარჯები

33 269

33 269

-

25 239

25 239

-

6 456

6 456

-

 

პროცენტი

33 269

33 269

-

25 239

25 239

 

6 456

6 456

-

 

ვალდებულებების კლება

63 307

63 307

-

71 337

71 337

 

25 736

25 736

-

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83 052

83 052

-

83 052

83 052

-

27 684

27 684

-

 

ხარჯები

33 264

33 264

-

26 950

26 950

-

7 444

7 444

-

 

პროცენტი

33 264

33 264

-

26 950

26 950

 

7 444

7 444

-

 

ვალდებულებების კლება

49 788

49 788

-

56 102

56 102

 

20 240

20 240

-

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522 204

522 204

-

522 204

522 204

-

174 068

174 068

-

 

ხარჯები

247 185

247 185

-

212 309

212 309

-

62 270

62 270

-

 

პროცენტი

247 185

247 185

-

212 309

212 309

 

62 270

62 270

-

 

ვალდებულებების კლება

275 019

275 019

-

309 895

309 895

 

111 798

111 798

-

01.04.05

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

-

-

-

-

-

-

20 913

20 913

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

20 913

20 913

-

 

პროცენტი

-

 

-

-

 

 

20 913

20 913

-

01.04.06

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობის დასაფარი თანხა

-

-

-

317 770

317 770

-

137 327

137 327

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

317 770

317 770

 

137 327

137 327

-

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

27 309

27 309

-

9 787

9 787

-

6 500

6 500

-

 

ხარჯები

27 309

27 309

-

9 787

9 787

-

6 500

6 500

-

 

საქონელი და მომსახურება

27 309

27 309

-

9 787

9 787

-

6 500

6 500

-

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

50

50

-

-

-

-

1 000

1 000

-

 

ვალდებულებების კლება

50

50

 

-

 

 

1 000

1 000

-

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

127 049

127 049

-

107 631

107 631

-

114 746

114 746

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

-

8

8

-

8

8

-

 

ხარჯები

113 999

113 999

-

107 631

107 631

-

114 746

114 746

-

 

შრომის ანაზღაურება

93 885

93 885

-

79 370

79 370

-

79 200

79 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

20 114

20 114

-

28 261

28 261

-

35 546

35 546

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 050

13 050

-

-

-

-

-

-

-

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

127 049

127 049

-

107 631

107 631

-

114 746

114 746

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

8

8

 

8

8

-

 

ხარჯები

113 999

113 999

 

107 631

107 631

-

114 746

114 746

-

 

შრომის ანაზღაურება

93 885

93 885

-

79 370

79 370

 

79 200

79 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

20 114

20 114

-

28 261

28 261

-

35 546

35 546

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 050

13 050

-

-

 

 

-

-

-

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

19 884 887

18 664 223

1 220 664

23 141 423

22 841 141

260 282

18 574 486

18 574 486

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285

285

-

348

348

-

347

347

-

 

ხარჯები

4 238 256

4 237 576

680

5 311 272

5 271 272

-

3 937 165

3 937 165

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 439 912

1 439 912

-

1 718 246

1 718 246

-

1 829 513

1 829 513

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 431 987

1 431 987

-

1 676 560

1 636 560

-

1 576 495

1 576 495

-

 

სუბსიდიები

428 599

428 599

-

411 222

411 222

-

468 431

468 431

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 100

1 100

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

936 659

935 979

680

1 505 244

1 505 244

-

62 726

62 726

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 599 124

14 379 139

1 219 984

17 768 228

17 507 946

260 282

14 593 121

14 593 121

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

22 100

22 100

-

44 200

44 200

-

 

ვალდებულებების კლება

47 508

47 508

-

39 823

39 823

-

-

-

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

4 446 691

4 446 691

-

9 035 400

9 035 400

-

7 765 780

7 765 780

-

 

ხარჯები

706 768

706 768

-

717 680

717 680

-

290 002

290 002

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

34 200

34 200

-

 

სუბსიდიები

198 602

198 602

-

191 222

191 222

-

219 878

219 878

-

 

სხვა ხარჯები

508 167

508 167

-

526 458

526 458

-

35 924

35 924

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 709 486

3 709 486

-

8 317 720

8 317 720

-

7 475 778

7 475 778

-

 

ვალდებულებების კლება

30 437

30 437

-

-

-

-

-

-

-

03 01 01

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

3 657 679

3 657 679

-

7 861 256

7 861 256

-

7 509 978

7 509 978

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

34 200

34 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

34 200

34 200

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 627 242

3 627 242

-

7 861 256

7 861 256

-

7 475 778

7 475 778

-

 

ვალდებულებების კლება

30 437

30 437

-

-

-

-

-

-

-

03 01 01 01

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

2 260 522

2 260 522

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

2 260 522

2 260 522

-

03 01 01 02

ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

30 437

30 437

-

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

30 437

30 437

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 03

ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

738 245

738 245

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

738 245

738 245

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 04

გელაურის უბნის (აჭარის ქუჩა; თხილაიშვილის ქუჩა; წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

2 822 156

2 822 156

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

 

 

2 822 156

2 822 156

-

03 01 01 05

ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

641 990

641 990

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

641 990

641 990

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 06

ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

232 248

232 248

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232 248

232 248

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 07

ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

39 815

39 815

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 815

39 815

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 08

ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი)

-

-

-

-

-

-

1 073 885

1 073 885

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

 

 

1 073 885

1 073 885

-

03 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის . N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა

853 497

853 497

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

853 497

853 497

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 10

ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის (კლდიაშვილის ქუჩა; ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი; კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

1 154 565

1 154 565

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

 

 

1 154 565

1 154 565

-

03 01 01 11

დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და . ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩის N832-836 ის (ყოფილი ფაკელის) მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებელის ქუჩა N307-ის მიმდებარედ თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა.

-

-

-

52 200

52 200

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

52 200

52 200

 

-

-

-

03 01 01 12

ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

225 467

225 467

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

225 467

225 467

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 13

ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

195 625

195 625

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195 625

195 625

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 14

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

598 245

598 245

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598 245

598 245

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 15

სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა

38 152

38 152

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 152

38 152

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 16

დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

7 705

7 705

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 705

7 705

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 17

გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა

56 254

56 254

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 254

56 254

-

-

 

 

-

-

-

03 01 01 18

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)

-

-

-

1 714 180

1 714 180

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

1 714 180

1 714 180

 

-

-

-

03 01 01 19

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)

-

-

-

687 827

687 827

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

687 827

687 827

 

-

-

-

03 01 01 20

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)

-

-

-

754 761

754 761

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

754 761

754 761

 

-

-

-

03 01 01 21

ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა

-

-

-

1 541 230

1 541 230

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

1 541 230

1 541 230

 

-

-

-

03 01 01 22

ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია

-

-

-

273 489

273 489

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

273 489

273 489

 

-

-

-

03 01 01 23

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა

-

-

-

740 759

740 759

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

740 759

740 759

 

-

-

-

03 01 01 24

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა

-

-

-

191 708

191 708

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

191 708

191 708

 

-

-

-

03 01 01 25

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; N514-ის მოპირდაპირედ; N520-ის მოპირდაპირედ; N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ)

-

-

-

731 287

731 287

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

731 287

731 287

 

-

-

-

03 01 01 26

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

-

-

-

107 850

107 850

-

164 650

164 650

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

107 850

107 850

 

164 650

164 650

-

03 01 01 27

ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

171 466

171 466

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

171 466

171 466

 

-

-

-

03 01 01 28

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 - მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

113 233

113 233

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

113 233

113 233

 

-

-

-

03 01 01 29

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

107 709

107 709

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

107 709

107 709

 

-

-

-

03 01 01 30

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

15 966

15 966

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

15 966

15 966

 

-

-

-

03 01 01 31

ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

-

-

-

174 357

174 357

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

174 357

174 357

 

-

-

-

03 01 01 32

ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

-

-

-

140 434

140 434

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

140 434

140 434

 

-

-

-

03 01 01 33

ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელი) კეთილმოწყობა.

-

-

-

159 400

159 400

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

159 400

159 400

 

-

-

-

03 01 01 34

ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

-

-

-

127 960

127 960

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

127 960

127 960

 

-

-

-

03 01 01 35

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის . N740 დან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

55 439

55 439

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

55 439

55 439

 

-

-

-

03 01 01 36

ვიდეოკამერების ექსპლუატაცია

-

-

-

-

-

-

34 200

34 200

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

34 200

34 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

34 200

34 200

-

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

41 910

41 910

-

2 238

2 238

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 910

41 910

-

2 238

2 238

-

-

-

-

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის, დაზიანებული პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები)

-

-

-

2 238

2 238

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

2 238

2 238

 

-

-

-

03 01 02 02

თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა

22 075

22 075

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 075

22 075

 

-

 

 

-

-

-

03 01 02 03

ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა

19 835

19 835

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 835

19 835

-

-

 

 

-

-

-

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

29 999

29 999

-

454 226

454 226

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 999

29 999

-

454 226

454 226

-

-

-

-

03 01 04 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა/ მოსაცდელების ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა

-

-

-

9 360

9 360

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

9 360

9 360

 

-

-

-

03 01 04 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვში და სოფელ ციხისძირში აგურის მოსაცდელების (2 ერთეული)) მოწყობა.

-

-

-

35 405

35 405

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

35 405

35 405

 

-

-

-

03 01 04 03

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა

29 999

29 999

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 999

29 999

 

-

 

 

-

-

-

03 01 04 04

ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი

-

-

-

372 800

372 800

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

372 800

372 800

 

-

-

-

03 01 04 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და . ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელების (ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია

-

-

-

36 661

36 661

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

36 661

36 661

 

-

-

-

03 01 05

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)

456 179

456 179

-

77 723

77 723

-

35 924

35 924

-

 

ხარჯები

456 179

456 179

-

77 723

77 723

-

35 924

35 924

-

 

სხვა ხარჯები

456 179

456 179

 

77 723

77 723

 

35 924

35 924

-

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

198 602

198 602

-

191 222

191 222

-

219 878

219 878

-

 

ხარჯები

198 602

198 602

-

191 222

191 222

-

219 878

219 878

-

 

სუბსიდიები

198 602

198 602

 

191 222

191 222

 

219 878

219 878

-

03 01 07

ქალაქ ქობულეთში . აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები

10 335

10 335

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 335

10 335

 

-

 

 

-

-

-

03 01 08

სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა

51 987

51 987

-

46 500

46 500

-

-

-

-

 

ხარჯები

51 987

51 987

-

46 500

46 500

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

51 987

51 987

 

46 500

46 500

 

-

-

-

03 01 09

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობის სამუშაოები

-

-

-

240 965

240 965

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

240 965

240 965

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

240 965

240 965

 

-

-

-

03 01 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

-

-

-

161 270

161 270

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

161 270

161 270

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

161 270

161 270

 

-

-

-

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13 152 139

13 152 139

-

12 800 718

12 800 718

-

9 394 746

9 394 746

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285

285

-

348

348

-

347

347

-

 

ხარჯები

3 494 621

3 494 621

-

4 497 709

4 497 709

-

3 595 798

3 595 798

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 439 912

1 439 912

-

1 718 246

1 718 246

-

1 829 513

1 829 513

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 405 749

1 405 749

-

1 586 346

1 586 346

-

1 515 930

1 515 930

-

 

სუბსიდიები

229 997

229 997

-

220 000

220 000

-

248 553

248 553

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 100

1 100

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

417 864

417 864

-

973 117

973 117

-

1 802

1 802

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 646 099

9 646 099

-

8 241 086

8 241 086

-

5 754 748

5 754 748

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

22 100

22 100

-

44 200

44 200

-

 

ვალდებულებების კლება

11 419

11 419

-

39 823

39 823

-

-

-

-

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

1 394 731

1 394 731

-

1 093 117

1 093 117

-

162 697

162 697

-

 

ხარჯები

408 163

408 163

-

973 117

973 117

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

408 163

408 163

-

973 117

973 117

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

975 150

975 150

-

120 000

120 000

-

162 697

162 697

-

 

ვალდებულებების კლება

11 419

11 419

-

-

-

-

-

-

-

03 02 01 01

ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

975 150

975 150

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

975 150

975 150

 

-

 

 

-

-

-

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

419 581

419 581

-

515 585

515 585

-

-

-

-

 

ხარჯები

408 163

408 163

-

515 585

515 585

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

408 163

408 163

 

515 585

515 585

 

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

11 419

11 419

 

-

 

 

-

-

-

03 02 01 03

დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

-

-

-

120 000

120 000

-

162 697

162 697

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

120 000

120 000

 

162 697

162 697

-

03 02 01 04

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში (8 სადარბაზო) ლიფტების მოწყობა

-

-

-

457 532

457 532

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

457 532

457 532

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

 

 

457 532

457 532

 

-

-

-

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

699 321

699 321

-

765 366

765 366

-

625 000

625 000

-

 

ხარჯები

699 321

699 321

-

691 966

691 966

-

625 000

625 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

699 321

699 321

-

691 966

691 966

-

625 000

625 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

73 400

73 400

-

-

-

-

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

699 321

699 321

-

692 366

692 366

-

625 000

625 000

-

 

ხარჯები

699 321

699 321

-

691 966

691 966

-

625 000

625 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

699 321

699 321

-

691 966

691 966

-

625 000

625 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

400

400

 

-

-

-

03 02 02 02

ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა

-

-

-

73 000

73 000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

73 000

73 000

 

-

-

-

03 02 03

მუნიციაპლიტეტის სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

1 486 539

1 486 539

-

2 833 839

2 833 839

-

2 205 304

2 205 304

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

150

-

211

211

-

211

211

-

 

ხარჯები

1 409 840

1 409 840

-

1 834 125

1 834 125

-

1 912 485

1 912 485

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 009 132

1 009 132

-

1 290 098

1 290 098

-

1 355 353

1 355 353

-

 

საქონელი და მომსახურება

400 708

400 708

-

544 027

544 027

-

556 730

556 730

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

402

402

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 699

76 699

-

998 472

998 472

-

292 819

292 819

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

1 242

1 242

-

-

-

-

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

20 000

20 000

-

47 475

47 475

-

28 475

28 475

-

 

ხარჯები

20 000

20 000

-

47 475

47 475

-

28 475

28 475

-

 

საქონელი და მომსახურება

20 000

20 000

-

47 475

47 475

-

28 475

28 475

-

03 02 03 02

ა()იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

1 466 539

1 466 539

-

1 791 364

1 791 364

-

1 884 010

1 884 010

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

150

 

211

211

 

211

211

-

 

ხარჯები

1 389 840

1 389 840

-

1 786 650

1 786 650

-

1 884 010

1 884 010

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 009 132

1 009 132

-

1 290 098

1 290 098

 

1 355 353

1 355 353

-

 

საქონელი და მომსახურება

380 708

380 708

-

496 552

496 552

-

528 255

528 255

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

 

 

402

402

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 699

76 699

-

3 472

3 472

 

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

1 242

1 242

 

-

-

-

03 02 03 03

სანდასუფთავებისათვის სპეც. ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული).

-

-

-

799 400

799 400

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

799 400

799 400

 

-

-

-

03 02 03 04

 ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა (200 ერთეული)

-

-

-

195 600

195 600

-

150 000

150 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

195 600

195 600

 

150 000

150 000

-

03 02 03 05

ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

117 963

117 963

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

117 963

117 963

-

03 02 03 06

მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

24 856

24 856

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

24 856

24 856

-

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

239 529

239 529

-

265 374

265 374

-

260 615

260 615

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

-

33

33

-

33

33

-

 

ხარჯები

239 529

239 529

-

256 819

256 819

-

246 640

246 640

-

 

შრომის ანაზღაურება

164 060

164 060

-

161 698

161 698

-

168 680

168 680

-

 

საქონელი და მომსახურება

75 469

75 469

-

95 121

95 121

-

77 960

77 960

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8 555

8 555

-

13 975

13 975

-

03 02 04 01

ა()იპ ქობულეთის გამწვანება

239 529

239 529

-

265 374

265 374

-

260 615

260 615

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

 

33

33

 

33

33

-

 

ხარჯები

239 529

239 529

 

256 819

256 819

-

246 640

246 640

-

 

შრომის ანაზღაურება

164 060

164 060

-

161 698

161 698

 

168 680

168 680

-

 

საქონელი და მომსახურება

75 469

75 469

-

95 121

95 121

-

77 960

77 960

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8 555

8 555

 

13 975

13 975

-

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

7 275 552

7 275 552

-

5 549 584

5 549 584

-

5 782 609

5 782 609

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102

102

0

104

104

0

103

103

0

 

ხარჯები

721 010

721010

0

741 682

741682

0

807 173

807173

0

 

შრომის ანაზღაურება

266 720

266720

0

266 450

266450

0

305 480

305480

0

 

საქონელი და მომსახურება

223 193

223193

0

255 232

255232

0

251 740

251740

0

 

სუბსიდიები

229 997

229997

0

220 000

220000

0

248 553

248553

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 100

1100

0

-

0

0

-

0

0

 

სხვა ხარჯები

-

0

0

-

0

0

1 400

1400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 554 541

6 554 541

-

4 785 802

4 785 802

-

4 931 236

4 931 236

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

22 100

22 100

-

44 200

44 200

-

03 02 05 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

6 554 541

6 554 541

-

4 780 301

4 780 301

-

4 787 236

4 787 236

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 554 541

6 554 541

-

4 780 301

4 780 301

-

4 787 236

4 787 236

-

03 02 05 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი) მოწყობა

-

-

-

-

-

-

1 156 900

1 156 900

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

1 156 900

1 156 900

-

03 02 05 01 02

სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

576 103

576 103

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

576 103

576 103

-

03 02 05 01 03

სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

795 600

795 600

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

795 600

795 600

-

03 02 05 01 04

სოფელი ჭახათის .."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

402 905

402 905

-

2 400

2 400

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402 905

402 905

 

2 400

2 400

 

-

-

-

03 02 05 01 05

სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

623 731

623 731

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

623 731

623 731

-

03 02 05 01 07

სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

47 967

47 967

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

47 967

47 967

 

-

-

-

03 02 05 01 08

სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

165 883

165 883

-

246 123

246 123

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

165 883

165 883

 

246 123

246 123

-

03 02 05 01 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენებისათვის, ჩაძირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამეტრის მილების და ფასონური ნაწილების შეძენა.

-

-

-

54 225

54 225

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

54 225

54 225

 

-

-

-

03 02 05 01 10

დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

107 054

107 054

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 054

107 054

 

-

 

 

-

-

-

03 02 05 01 11

ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

194 046

194 046

-

29 877

29 877

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 046

194 046

 

29 877

29 877

 

-

-

-

03 02 05 01 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

966 419

966 419

0

162 690

162 690

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

966 419

966 419

 

162 690

162 690

 

-

-

-

03 02 05 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

547 668

547 668

-

358 939

358 939

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

547 668

547 668

 

358 939

358 939

 

-

-

-

03 02 05 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა

398 013

398 013

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

398 013

398 013

 

-

 

 

-

-

-

03 02 05 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

870 631

870 631

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

870 631

870 631

 

-

 

 

-

-

-

03 02 05 01 16

ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

1 105 421

1 105 421

-

124 542

124 542

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 105 421

1 105 421

 

124 542

124 542

 

-

-

-

03 02 05 01 17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

938 564

938 564

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938 564

938 564

 

-

 

 

-

-

-

03 02 05 01 18

სოფელ ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

602 872

602 872

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

602 872

602 872

 

-

 

 

-

-

-

03 02 05 01 19

დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

420 948

420 948

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420 948

420 948

 

-

 

 

-

-

-

03 02 05 01 20

ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

288 973

288 973

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

288 973

288 973

 

-

-

-

03 02 05 01 21

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა

-

-

-

1 390 579

1 390 579

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

1 390 579

1 390 579

 

-

-

-

03 02 05 01 22

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

-

-

-

1 123 197

1 123 197

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

1 123 197

1 123 197

 

-

-

-

03 02 05 01 23

სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები

-

-

-

106 848

106 848

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

106 848

106 848

 

-

-

-

03 02 05 01 25

საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)

-

-

-

381 345

381 345

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

381 345

381 345

 

-

-

-

03 02 05 01 26

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის 7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი

-

-

-

172 791

172 791

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

172 791

172 791

 

-

-

-

03 02 05 01 27

ქ. ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა

-

-

-

316 524

316 524

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

316 524

316 524

 

-

-

-

03 02 05 01 28

დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

-

-

-

47 382

47 382

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

47 382

47 382

 

-

-

-

03 02 05 01 29

სოფელ ქვედა აჭყვაში არებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

-

-

-

6 139

6 139

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

6 139

6 139

 

-

-

-

03 02 05 01 30

სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

1 377 579

1 377 579

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

1 377 579

1 377 579

-

03 02 05 01 31

წყალანირების სარეზერვო ტუმბოს შეძენა

-

-

-

-

-

-

11 200

11 200

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

11 200

11 200

-

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის წყალი"

229 997

229 997

-

220 000

220 000

-

248 553

248 553

-

 

ხარჯები

229 997

229 997

-

220 000

220 000

-

248 553

248 553

-

 

სუბსიდიები

229 997

229 997

 

220 000

220 000

 

248 553

248 553

-

03 02 05 03

ა()იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "

491 013

491 013

-

521 682

521 682

-

562 620

562 620

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102

102

 

104

104

 

103

103

-

 

ხარჯები

491 013

491 013

-

521 682

521 682

-

558 620

558 620

-

 

შრომის ანაზღაურება

266 720

266 720

-

266 450

266 450

 

305 480

305 480

-

 

საქონელი და მომსახურება

223 193

223 193

-

255 232

255 232

-

251 740

251 740

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 100

1 100

-

-

 

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

 

 

1 400

1 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

 

 

4 000

4 000

-

03 02 05 04

ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა

-

-

-

5 501

5 501

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

5 501

5 501

 

-

-

-

03 02 05 05

სს " აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი

-

-

-

22 100

22 100

-

44 200

44 200

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

22 100

22 100

 

44 200

44 200

-

03 02 05 06

სპეც. ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ,,კროტი")

-

-

-

-

-

-

140 000

140 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

140 000

140 000

-

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 049 411

2 049 411

-

2 293 438

2 293 438

-

354 021

354 021

-

 

ხარჯები

9 701

9 701

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

9 701

9 701

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 039 709

2 039 709

-

2 254 857

2 254 857

-

354 021

354 021

-

 

ვალდებულებების კლება

-

-

-

38 581

38 581

-

-

-

-

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები 
(III
ეტაპი)

-

-

-

1 500 838

1 500 838

-

3 500

3 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

1 500 838

1 500 838

 

3 500

3 500

-

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

9 701

9 701

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

9 701

9 701

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

9 701

9 701

 

-

 

 

-

-

-

03 02 06 03

დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

35 085

35 085

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

35 085

35 085

 

-

-

-

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

420 129

420 129

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420 129

420 129

 

-

 

 

-

-

-

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, . ბარათაშვილის ქუჩებისა და . აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

97 779

97 779

-

38 581

38 581

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 779

97 779

 

-

 

 

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

-

 

 

38 581

38 581

 

-

-

-

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

-

-

-

58 077

58 077

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

58 077

58 077

 

-

-

-

03 02 06 07

ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და . ქობულეთში მემედ აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

31 624

31 624

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

31 624

31 624

 

-

-

-

03 02 06 08

დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

-

-

-

25 100

25 100

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

25 100

25 100

 

-

-

-

03 02 06 09

დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

30 150

30 150

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

30 150

30 150

 

-

-

-

03 02 06 10

ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

302 357

302 357

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 357

302 357

-

-

 

 

-

-

-

03 02 06 11

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი

1 051 165

1 051 165

-

7 050

7 050

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 051 165

1 051 165

 

7 050

7 050

 

-

-

-

03 02 06 12

ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა

65 460

65 460

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 460

65 460

 

-

 

 

-

-

-

03 02 06 13

სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა

5 933

5 933

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 933

5 933

 

-

 

 

-

-

-

03 02 06 14

სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

8 350

8 350

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 350

8 350

 

-

 

 

-

-

-

03 02 06 15

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობა

88 537

88 537

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88 537

88 537

 

-

 

 

-

-

-

03 02 06 16

ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

-

-

-

383 214

383 214

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

383 214

383 214

 

-

-

-

03 02 06 17

 . ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა

-

-

-

87 338

87 338

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

87 338

87 338

 

-

-

-

03 02 06 18

ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კომახიძის N15, N13; აღმაშენებლის N1, N116, რუსთაველის N140, N140, N140 (კორპუსი1,2,3), N160, 162; აბაშიძის N2,N4,N6) ეზოებში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ ხაზზე დაერთება

-

-

-

96 381

96 381

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

96 381

96 381

 

-

-

-

03 02 06 19

ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

350 521

350 521

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

350 521

350 521

-

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

7 056

7 056

-

-

-

-

4 500

4 500

-

 

ხარჯები

7 056

7 056

-

-

-

-

4 500

4 500

-

 

საქონელი და მომსახურება

7 056

7 056

-

-

-

-

4 500

4 500

-

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

879 922

879 922

-

871 380

871 380

-

1 357 638

1 357 638

-

 

ხარჯები

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874 270

874 270

-

843 030

843 030

-

1 357 638

1 357 638

-

 

ვალდებულებების კლება

5 652

5 652

-

-

-

-

-

-

-

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

813 380

813 380

-

601 526

601 526

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

807 728

807 728

-

573 176

573 176

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

5 652

5 652

-

-

-

-

-

-

-

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

5 652

5 652

-

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

5 652

5 652

 

-

 

 

-

-

-

03 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები

277 436

277 436

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277 436

277 436

 

-

 

 

-

-

-

03 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

485 121

485 121

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

485 121

485 121

 

-

 

 

-

-

-

03 03 01 04

ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია

41 551

41 551

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 551

41 551

 

-

 

 

-

-

-

03 03 01 05

კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია

3 620

3 620

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 620

3 620

 

-

 

 

-

-

-

03 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)

-

-

-

503 643

503 643

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

503 643

503 643

 

-

-

-

03 03 01 07

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის . N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

-

-

-

21 196

21 196

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

21 196

21 196

 

-

-

-

03 03 01 08

სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

48 337

48 337

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

48 337

48 337

 

-

-

-

03 03 01 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის სანაპიროზე და არებული სკვერებისათვის საპარკე სკამების შეძენა

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

13 532

13 532

-

133 672

133 672

-

70 941

70 941

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 532

13 532

-

133 672

133 672

-

70 941

70 941

-

03 03 02 01

ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

-

-

-

80 000

80 000

-

70 941

70 941

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

80 000

80 000

 

70 941

70 941

-

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია სახელოვნებო სკოლა, სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

13 532

13 532

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 532

13 532

 

-

 

 

-

-

-

03 03 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში ოთახების სარემონტო სამუშაოები

-

-

-

7 251

7 251

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

7 251

7 251

 

-

-

-

03 03 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების და ამბულატორიის შენობის (სოფელ ბობოყვათში) რეაბილიტაცია

-

-

-

23 550

23 550

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

23 550

23 550

 

-

-

-

03 03 02 05

ქ. ქობულეთში რუსთაველის .N26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

-

-

22 871

22 871

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

22 871

22 871

 

-

-

-

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

53 010

53 010

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 010

53 010

-

-

-

-

-

-

-

03 03 03 01

სანაგვე ურნების შეძენა

48 670

48 670

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 670

48 670

 

-

 

 

-

-

-

03 03 03 02

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა

4 340

4 340

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 340

4 340

 

-

 

 

-

-

-

03 03 04

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90

-

-

-

-

-

-

1 286 697

1 286 697

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

-

 

 

1 286 697

1 286 697

-

03 03 05

ქ. ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

37 012

37 012

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

37 012

37 012

 

-

-

-

03 03 06

სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა

-

-

-

99 170

99 170

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

99 170

99 170

 

-

-

-

03 04

 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

124 284

124 284

-

110 110

110 110

-

29 957

29 957

-

 

ხარჯები

-

-

-

4 000

4 000

-

25 000

25 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

 

 

4 000

4 000

 

25 000

25 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 284

124 284

 

106 110

106 110

 

4 957

4 957

-

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1 220 664

-

1 220 664

260 282

-

260 282

-

-

-

 

ხარჯები

680

-

680

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

680

 

680

-

 

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 219 984

 

1 219 984

260 282

 

260 282

-

-

-

03 06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

17 000

17 000

-

18 487

18 487

-

16 800

16 800

-

 

ხარჯები

17 000

17 000

-

18 487

18 487

-

16 800

16 800

-

 

საქონელი და მომსახურება

17 000

17 000

-

18 487

18 487

-

16 800

16 800

-

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

3 429

3 429

-

-

-

-

6 565

6 565

-

 

ხარჯები

3 429

3 429

-

-

-

-

6 565

6 565

-

 

საქონელი და მომსახურება

3 429

3 429

-

-

-

-

6 565

6 565

-

03 08

სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

5 000

5 000

-

1 757

1 757

-

3 000

3 000

-

 

ხარჯები

5 000

5 000

-

1 757

1 757

-

3 000

3 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

5 000

5 000

-

1 757

1 757

-

3 000

3 000

-

03 09

 მუხლუხებიანი ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა

25 000

25 000

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 000

25 000

 

-

 

 

-

-

-

03 10

"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის თანამონაწილეობა

10 758

10 758

-

3 289

3 289

-

-

-

-

 

ხარჯები

10 758

10 758

-

3 289

3 289

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

810

810

-

1 620

1 620

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

9 948

9 948

-

1 669

1 669

 

-

-

-

03 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ წამლობითი ღონისძიებები

-

-

-

40 000

40 000

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

40 000

40 000

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

40 000

40 000

-

-

-

-

04. 00

განათლება

4 400 272

4 400 272

-

4 031 122

4 031 122

-

3 880 113

3 880 113

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

415

414,5

-

491

491

-

491

491

-

 

ხარჯები

2 166 204

2 166 204

-

2 392 752

2 392 752

-

3 155 946

3 155 946

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 317 945

1 317 945

-

1 479 083

1 479 083

-

1 928 710

1 928 710

-

 

საქონელი და მომსახურება

847 139

847 139

-

913 669

913 669

-

1 221 836

1 221 836

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

1 120

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

5 400

5 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 234 068

2 234 068

-

1 638 370

1 638 370

-

724 167

724 167

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4 400 272

4 400 272

-

4 031 122

4 031 122

-

3 880 113

3 880 113

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

415

414,5

-

491

491

-

491

491

-

 

ხარჯები

2 166 204

2 166 204

-

2 392 752

2 392 752

-

3 155 946

3 155 946

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 317 945

1 317 945

-

1 479 083

1 479 083

-

1 928 710

1 928 710

-

 

საქონელი და მომსახურება

847 139

847 139

-

913 669

913 669

-

1 221 836

1 221 836

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

1 120

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

5 400

5 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 234 068

2 234 068

-

1 638 370

1 638 370

-

724 167

724 167

-

04 01 01

ა()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2 232 246

2 232 246

-

2 407 032

2 407 032

-

3 163 946

3 163 946

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

414,5

414,5

 

491

491

 

491

491

-

 

ხარჯები

2 166 204

2 166 204

-

2 392 752

2 392 752

-

3 155 946

3 155 946

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 317 945

1 317 945

-

1 479 083

1 479 083

 

1 928 710

1 928 710

-

 

საქონელი და მომსახურება

847 139

847 139

-

913 669

913 669

-

1 221 836

1 221 836

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

1 120

-

-

 

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

 

-

-

 

 

5 400

5 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 042

66 042

-

14 280

14 280

 

8 000

8 000

-

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

2 168 026

2 168 026

-

1 624 090

1 624 090

-

716 167

716 167

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 168 026

2 168 026

-

1 624 090

1 624 090

-

716 167

716 167

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

340 360

340 360

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340 360

340 360

 

-

 

 

-

-

-

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

227 056

227 056

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227 056

227 056

 

-

 

 

-

-

-

04 01 02 03

სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

130 000

130 000

-

620 080

620 080

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

130 000

130 000

 

620 080

620 080

-

04 01 02 04

სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

487 141

487 141

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

487 141

487 141

 

-

 

 

-

-

-

04 01 02 05

გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

64 900

64 900

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64 900

64 900

 

-

 

 

-

-

-

04 01 02 06

აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

599 873

599 873

-

60 000

60 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

599 873

599 873

 

60 000

60 000

-

04 01 02 07

სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

345 581

345 581

-

36 087

36 087

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

345 581

345 581

 

36 087

36 087

-

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

57 619

57 619

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 619

57 619

 

-

 

 

-

-

-

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

286 358

286 358

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286 358

286 358

 

-

 

 

-

-

-

04 01 02 10

ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყონბა

-

-

-

149 658

149 658

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

149 658

149 658

 

-

-

-

04 01 02 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

142 401

142 401

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

142 401

142 401

 

-

-

-

04 01 02 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

106 086

106 086

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

106 086

106 086

 

-

-

-

04 01 02 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბაღებში (სულ 22 ერთეული) (სამზარეულოს და პროდუქტების შესანაახის სათავსოს) სარემონტო სამუშაოები

-

-

-

90 508

90 508

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

90 508

90 508

 

-

-

-

04 01 02 14

 საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება

7 666

7 666

-

4 838

4 838

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 666

7 666

 

4 838

4 838

 

-

-

-

04 01 02 15

სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა

306 183

306 183

-

49 006

49 006

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306 183

306 183

 

49 006

49 006

 

-

-

-

04 01 02 16

სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა

390 742

390 742

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

390 742

390 742

 

-

 

 

-

-

-

04 01 02 17

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის N162-ში მდებარე N2 ქობულეთის საბავშვო ბაღის სახურავის აღდგენა/გასამაგრებელი სამუშაოები

-

-

-

6 139

6 139

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

6 139

6 139

 

-

-

-

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 302 108

3 302 108

-

2 427 611

2 427 611

-

1 972 693

1 972 693

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400

400

-

400

400

-

402

402

-

 

ხარჯები

2 292 683

2 292 683

-

1 845 119

1 845 119

-

1 971 693

1 971 693

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 390 815

1 390 815

-

1 374 977

1 374 977

-

1 496 700

1 496 700

-

 

საქონელი და მომსახურება

362 029

362 029

-

336 885

336 885

-

337 513

337 513

-

 

სუბსიდიები

87 095

87 095

-

80 072

80 072

-

87 000

87 000

-

 

გრანტები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

202 744

202 744

-

53 185

53 185

-

50 480

50 480

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

690 370

690 370

-

552 492

552 492

-

1 000

1 000

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

69 055

69 055

-

-

-

-

-

-

-

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 616 382

1 616 382

-

884 510

884 510

-

331 320

331 320

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

43

-

43

43

-

43

43

-

 

ხარჯები

691 332

691 332

-

303 518

303 518

-

330 320

330 320

-

 

შრომის ანაზღაურება

133 080

133 080

-

135 026

135 026

-

157 910

157 910

-

 

საქონელი და მომსახურება

37 936

37 936

-

37 575

37 575

-

34 930

34 930

-

 

სუბსიდიები

87 095

87 095

-

80 072

80 072

-

87 000

87 000

-

 

გრანტები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

183 221

183 221

-

50 845

50 845

-

50 480

50 480

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675 050

675 050

-

550 992

550 992

-

1 000

1 000

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

-

-

-

05 01 01

ა()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

181 977

181 977

-

179 818

179 818

-

199 770

199 770

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37

37

 

37

37

 

37

37

-

 

ხარჯები

181 977

181 977

 

179 818

179 818

-

198 770

198 770

-

 

შრომის ანაზღაურება

116 180

116 180

-

118 300

118 300

 

143 600

143 600

-

 

საქონელი და მომსახურება

24 636

24 636

-

21 560

21 560

-

18 850

18 850

-

 

სხვა ხარჯები

41 161

41 161

-

39 958

39 958

 

36 320

36 320

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

 

 

1 000

1 000

-

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

30 006

30 006

-

21 087

21 087

-

23 160

23 160

-

 

ხარჯები

30 006

30 006

-

21 087

21 087

-

23 160

23 160

-

 

საქონელი და მომსახურება

9 000

9 000

-

10 200

10 200

-

9 000

9 000

-

 

სხვა ხარჯები

21 006

21 006

 

10 887

10 887

 

14 160

14 160

-

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

87 095

87 095

-

80 072

80 072

-

87 000

87 000

-

 

ხარჯები

87 095

87 095

-

80 072

80 072

-

87 000

87 000

-

 

სუბსიდიები

87 095

87 095

 

80 072

80 072

 

87 000

87 000

-

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

796 104

796 104

-

549 855

549 855

-

-

-

-

 

ხარჯები

121 054

121 054

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

121 054

121 054

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675 050

675 050

-

549 855

549 855

-

-

-

-

05 01 04 01

ქ. ქობულეთში. გელაურის დასახლება, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

85 333

85 333

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

85 333

85 333

 

-

-

-

05 01 04 02

სოფელ შუაღელეში სპორტული მოედნის მოწყობა

-

-

-

43 042

43 042

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

43 042

43 042

 

-

-

-

05 01 04 03

სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)

458 868

458 868

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458 868

458 868

 

-

 

 

-

-

-

05 01 04 04

ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

121 054

121 054

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

121 054

121 054

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

121 054

121 054

 

-

 

 

-

-

-

05 01 04 05

 სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა

42 445

42 445

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 445

42 445

 

-

 

 

-

-

-

05 01 04 06

 სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა

47 056

47 056

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 056

47 056

 

-

 

 

-

-

-

05 01 04 07

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა

2 956

2 956

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 956

2 956

 

-

 

 

-

-

-

05 01 04 08

დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

10 970

10 970

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 970

10 970

 

-

 

 

-

-

-

05 01 04 09

ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

70 414

70 414

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 414

70 414

 

-

 

 

-

-

-

05 01 04 10

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის . N162--ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

42 342

42 342

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 342

42 342

 

-

 

 

-

-

-

05 01 04 11

დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე და აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

-

-

-

94 836

94 836

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

94 836

94 836

 

-

-

-

05 01 04 12

სოფელ ქაქუთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

39 138

39 138

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

39 138

39 138

 

-

-

-

05 01 04 13

ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

20 111

20 111

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

20 111

20 111

 

-

-

-

05 01 04 14

სოფელ გვარაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

81 481

81 481

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

81 481

81 481

 

-

-

-

05 01 04 15

სოფელ საჩინოში და ზედა აჭყვაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

-

-

-

54 460

54 460

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

54 460

54 460

 

-

-

-

05 01 04 16

სოფელ ხალაში სპორტული მოედნის მოწყობა

-

-

-

45 754

45 754

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

45 754

45 754

 

-

-

-

05 01 04 17

სოფელ ქობულეთში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

85 700

85 700

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

85 700

85 700

 

-

-

-

05 01 05

შპს საფეხბურთო კლუბი "შუქურა"

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

-

-

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

250 000

250 000

 

30 000

30 000

 

-

-

-

05 01 06

ა()იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

21 200

21 200

-

23 678

23 678

-

21 390

21 390

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

6

-

 

ხარჯები

21 200

21 200

-

22 541

22 541

-

21 390

21 390

-

 

შრომის ანაზღაურება

16 900

16 900

-

16 726

16 726

 

14 310

14 310

-

 

საქონელი და მომსახურება

4 300

4 300

-

5 815

5 815

-

7 080

7 080

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

1 137

1 137

 

-

-

-

05 01 07

ა()იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

250 000

250 000

 

-

 

 

-

-

-

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 685 726

1 685 726

-

1 543 101

1 543 101

-

1 641 373

1 641 373

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

357

357

-

357

357

-

359

359

-

 

ხარჯები

1 601 351

1 601 351

-

1 541 601

1 541 601

-

1 641 373

1 641 373

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 257 735

1 257 735

-

1 239 951

1 239 951

-

1 338 790

1 338 790

-

 

საქონელი და მომსახურება

324 093

324 093

-

299 310

299 310

-

302 583

302 583

-

 

სხვა ხარჯები

19 523

19 523

-

2 340

2 340

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 320

15 320

-

1 500

1 500

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

69 055

69 055

-

-

-

-

-

-

-

05 02 01

ა()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

563 199

563 199

-

542 333

542 333

-

518 560

518 560

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132

132

 

132

132

 

132

132

-

 

ხარჯები

558 874

558 874

-

542 333

542 333

-

518 560

518 560

-

 

შრომის ანაზღაურება

541 092

541 092

-

529 314

529 314

 

501 120

501 120

-

 

საქონელი და მომსახურება

17 782

17 782

-

13 019

13 019

-

17 440

17 440

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 325

4 325

-

-

 

 

-

-

-

05 02 02

ა()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

455 210

455 210

-

440 960

440 960

-

503 290

503 290

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

124

 

124

124

 

124

124

-

 

ხარჯები

451 210

451 210

-

439 460

439 460

-

503 290

503 290

-

 

შრომის ანაზღაურება

392 284

392 284

-

384 750

384 750

 

452 510

452 510

-

 

საქონელი და მომსახურება

57 885

57 885

-

54 710

54 710

-

50 780

50 780

-

 

სხვა ხარჯები

1 041

1 041

-

-

 

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 000

4 000

-

1 500

1 500

 

-

-

-

05 02 03

ა()იპ ქობულეთის პარკი

247 781

247 781

-

248 890

248 890

-

266 608

266 608

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

38

 

38

38

 

38

38

-

 

ხარჯები

244 836

244 836

-

248 890

248 890

-

266 608

266 608

-

 

შრომის ანაზღაურება

131 979

131 979

-

136 280

136 280

 

151 600

151 600

-

 

საქონელი და მომსახურება

112 857

112 857

-

112 610

112 610

-

115 008

115 008

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 945

2 945

-

-

 

 

-

-

-

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

179 666

179 666

-

171 090

171 090

-

186 500

186 500

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

53

 

53

53

 

53

53

-

 

ხარჯები

179 666

179 666

-

171 090

171 090

-

186 500

186 500

-

 

შრომის ანაზღაურება

156 780

156 780

-

156 065

156 065

 

181 920

181 920

-

 

საქონელი და მომსახურება

22 886

22 886

-

15 025

15 025

-

4 580

4 580

-

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

112 185

112 185

-

87 828

87 828

-

96 110

96 110

-

 

ხარჯები

112 185

112 185

-

87 828

87 828

-

96 110

96 110

-

 

საქონელი და მომსახურება

93 702

93 702

-

85 488

85 488

-

96 110

96 110

-

 

სხვა ხარჯები

18 483

18 483

 

2 340

2 340

 

-

-

-

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

69 055

69 055

-

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

69 055

69 055

 

-

 

 

-

-

-

05 02 07

ა()იპ ქობულეთის მუზეუმი

58 630

58 630

-

52 000

52 000

-

70 305

70 305

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

10

10

 

12

12

-

 

ხარჯები

54 580

54 580

-

52 000

52 000

-

70 305

70 305

-

 

შრომის ანაზღაურება

35 600

35 600

-

33 542

33 542

 

51 640

51 640

-

 

საქონელი და მომსახურება

18 980

18 980

-

18 458

18 458

-

18 665

18 665

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 050

4 050

-

-

 

 

-

-

-

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 124 671

2 124 671

-

1 182 323

1 182 323

-

1 044 402

1 044 402

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

4

4

-

4

4

-

 

ხარჯები

2 122 335

2 122 335

-

1 176 986

1 176 986

-

1 041 372

1 041 372

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

8 935

8 935

-

25 000

25 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

900

900

-

64 574

64 574

-

255 544

255 544

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 524 729

1 524 729

-

857 386

857 386

-

740 828

740 828

-

 

სხვა ხარჯები

596 706

596 706

-

246 091

246 091

-

20 000

20 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 335

2 335

-

5 337

5 337

-

3 030

3 030

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

162 261

162 261

-

392 037

392 037

-

575 873

575 873

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

4

4

-

4

4

-

 

ხარჯები

162 261

162 261

-

390 900

390 900

-

575 143

575 143

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

8 935

8 935

-

25 000

25 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

63 561

63 561

-

246 025

246 025

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

146 269

146 269

-

305 209

305 209

-

304 118

304 118

-

 

სხვა ხარჯები

15 992

15 992

-

13 195

13 195

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

1 137

1 137

-

730

730

-

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

65 975

65 975

-

151 700

151 700

-

204 446

204 446

-

 

ხარჯები

65 975

65 975

-

151 700

151 700

-

204 446

204 446

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65 975

65 975

 

151 700

151 700

 

204 446

204 446

-

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

-

-

-

19 350

19 350

-

83 850

83 850

-

 

ხარჯები

-

-

-

19 350

19 350

-

83 850

83 850

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

 

 

19 350

19 350

 

83 850

83 850

-

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

15 992

15 992

-

13 195

13 195

-

-

-

-

 

ხარჯები

15 992

15 992

-

13 195

13 195

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

15 992

15 992

 

13 195

13 195

 

-

-

-

06 01 04

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

4 000

4 000

-

7 000

7 000

-

7 000

7 000

-

 

ხარჯები

4 000

4 000

-

7 000

7 000

-

7 000

7 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 000

4 000

 

7 000

7 000

 

7 000

7 000

-

06 01 05

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

27 981

27 981

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

27 981

27 981

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 981

27 981

 

-

 

 

-

-

-

06 01 06

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

30 125

30 125

-

28 355

28 355

-

5 520

5 520

-

 

ხარჯები

30 125

30 125

-

28 355

28 355

-

5 520

5 520

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 125

30 125

 

28 355

28 355

 

5 520

5 520

-

06 01 07

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

18 189

18 189

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

18 189

18 189

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 189

18 189

 

-

 

 

-

-

-

06 01 08

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება

-

-

-

98 804

98 804

-

3 302

3 302

-

 

ხარჯები

-

-

-

98 804

98 804

-

3 302

3 302

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

 

 

98 804

98 804

 

3 302

3 302

-

06 01 09

ა()იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

-

-

-

73 633

73 633

-

271 755

271 755

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

 

 

4

4

 

4

4

-

 

ხარჯები

-

-

-

72 496

72 496

-

271 025

271 025

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

 

 

8 935

8 935

 

25 000

25 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

63 561

63 561

-

246 025

246 025

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

1 137

1 137

 

730

730

-

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1 962 409

1 962 409

-

790 286

790 286

-

468 529

468 529

-

 

ხარჯები

1 960 074

1 960 074

-

786 086

786 086

-

466 229

466 229

-

 

საქონელი და მომსახურება

900

900

-

1 013

1 013

-

9 519

9 519

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 378 460

1 378 460

-

552 177

552 177

-

436 710

436 710

-

 

სხვა ხარჯები

580 714

580 714

-

232 896

232 896

-

20 000

20 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 335

2 335

-

4 200

4 200

-

2 300

2 300

-

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

132 750

132 750

-

156 848

156 848

-

208 629

208 629

-

 

ხარჯები

132 750

132 750

-

152 648

152 648

-

206 329

206 329

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

8 219

8 219

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132 750

132 750

 

152 648

152 648

 

198 110

198 110

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

 

4 200

4 200

 

2 300

2 300

-

06 02 02

ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

90 000

90 000

-

92 600

92 600

-

80 300

80 300

-

 

ხარჯები

90 000

90 000

-

92 600

92 600

-

80 300

80 300

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90 000

90 000

 

92 600

92 600

 

80 300

80 300

-

06 02 03

 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

38 000

38 000

-

36 000

36 000

-

35 000

35 000

-

 

ხარჯები

38 000

38 000

-

36 000

36 000

-

35 000

35 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 000

38 000

 

36 000

36 000

 

35 000

35 000

-

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

14 750

14 750

-

15 413

15 413

-

15 800

15 800

-

 

ხარჯები

14 750

14 750

-

15 413

15 413

-

15 800

15 800

-

 

საქონელი და მომსახურება

900

900

-

1 013

1 013

-

1 300

1 300

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 850

13 850

 

14 400

14 400

 

14 500

14 500

-

06 02 05

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

17 600

17 600

-

18 700

18 700

-

20 000

20 000

-

 

ხარჯები

17 600

17 600

-

18 700

18 700

-

20 000

20 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 600

17 600

 

18 700

18 700

 

20 000

20 000

-

06 02 06

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

18 500

18 500

-

22 800

22 800

-

22 800

22 800

-

 

ხარჯები

18 500

18 500

-

22 800

22 800

-

22 800

22 800

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 500

18 500

 

22 800

22 800

 

22 800

22 800

-

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

32 141

32 141

-

36 015

36 015

-

35 000

35 000

-

 

ხარჯები

32 141

32 141

-

36 015

36 015

-

35 000

35 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 141

32 141

 

36 015

36 015

 

35 000

35 000

-

06 02 08

 გაზიფიცირების პროგრამა

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

20 000

20 000

-

 

ხარჯები

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

20 000

20 000

-

 

სხვა ხარჯები

30 000

30 000

 

30 000

30 000

 

20 000

20 000

-

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

1 555 512

1 555 512

-

342 066

342 066

-

-

-

-

 

ხარჯები

1 553 177

1 553 177

-

342 066

342 066

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 002 463

1 002 463

 

139 170

139 170

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

550 714

550 714

 

202 896

202 896

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 335

2 335

 

-

 

 

-

-

-

06 02 10

ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

33 156

33 156

-

35 844

35 844

-

31 000

31 000

-

 

ხარჯები

33 156

33 156

-

35 844

35 844

-

31 000

31 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33 156

33 156

-

35 844

35 844

 

31 000

31 000

-

06 02 11

ერთჯერადი დახმარებები

-

-

-

4 000

4 000

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

4 000

4 000

 

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

 

 

4 000

4 000

 

-

-

-