„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/04/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/04/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 29/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016224
24
02/04/2018
ვებგვერდი, 10/04/2018
190020020.35.135.016224
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2018 წლის 2 აპრილი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29  დეკემბრის №18 დადგენილებაში (matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016191) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე



დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016  ფაქტი

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9083,172

14023,392

0,000

14023,392

8214,418

0,000

8214,418

გადასახადები

3141,696

4930,000

0,000

4930,000

5200,000

0,000

5200,000

გრანტები

5466,708

8181,917

0,000

8181,917

2633,679

0,000

2633,679

სხვა შემოსავლები

474,768

911,475

0,000

911,475

380,739

0,000

380,739

ხარჯები

4714,889

5023,353

0,000

5023,353

5080,102

0,000

5080,102

შრომის ანაზღაურება

1377,203

1054,850

0,000

1054,850

1283,740

0,000

1283,740

საქონელი და მომსახურება

814,517

1013,170

0,000

1013,170

825,763

0,000

825,763

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1559,828

1881,315

0,000

1881,315

2363,690

0,000

2363,690

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

280,052

0,000

280,052

309,409

0,000

309,409

სხვა ხარჯები

609,059

793,966

0,000

793,966

297,500

0,000

297,500

საოპრაციო სალდო

4368,283

9000,039

0,000

9000,039

3134,316

0,000

3134,316

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3123,277

10406,647

0,000

10406,647

4794,175

0,000

4794,175

ზრდა

3123,277

10406,647

0,000

10406,647

4794,175

0,000

4794,175

კლება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

მთლიანი სალდო

1245,006

-1406,608

0,000

-1406,608

-1659,859

0,000

-1659,859

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-222,292

-1406,608

0,000

-1406,608

-1659,859

0,000

-1659,859

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

სესხები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

კლება

222,292

1406,608

0,000

1406,608

1659,859

0,000

1659,859

ვალუტა და დეპოზიტი

222,292

1406,608

 

1406,608

1659,859

 

1659,859

სესხები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

საგარეო

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,490

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

საგარეო

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

ბალანსი

1466,808

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 083,172

14 023,392

0,000

14 023,392

8 214,418

0,000

8 214,418

შემოსავლები

9 083,172

14 023,392

0,000

14 023,392

8 214,418

0,000

8 214,418

არაფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

გადასახდელები

7 838,656

15 430,000

0,000

15 430,000

9 874,277

0,000

9 874,277

ხარჯები

4 714,889

5 023,353

0,000

5 023,353

5 080,102

0,000

5 080,102

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 123,277

10 406,647

0,000

10 406,647

4 794,175

0,000

4 794,175

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ნაშთის ცვლელება

1 244,516

-1 406,608

0,000

-1 406,608

-1 659,859

0,000

-1 659,859

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8214418 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 083,172

14 023,392

0,000

14 023,392

8 214,418

0,000

8 214,418

გადასახადები

3 141,696

4 930,000

0,000

4 930,000

5 200,000

0,000

5 200,000

გრანტები

5 466,708

8 181,917

0,000

8 181,917

2 633,679

0,000

2 633,679

სხვა შემოსავლები

474,768

911,475

0,000

911,475

380,739

0,000

380,739

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 200 000 ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3 141,696

4 930,000

0,000

4 930,000

5 200,000

0,000

5 200,000

ქონების გადასახადი

2 720,201

4 400,000

0,000

4 400,000

5 000,000

0,000

5 000,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

2 562,323

4 400,000

 

4 400,000

5 000,000

 

5 000,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

0,218

0,000

 

 

0,000

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 

0,400

0,000

 

 

0,000

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი

157,260

0,000

 

 

0,000

 

 

საშემოსავლო გადასახადი

421,495

530,000

 

530,000

200,000

 

200,000

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 2 633 679  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 466,708

8 181,917

0,000

8 181,917

2 633,679

0,000

2 633,679

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

329,148

4 500,000

 

4 500,000

2 633,679

 

2 633,679

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

196,329

0,000

 

 

0,000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 768,731

3 681,917

0,000

3 681,917

0,000

0,000

0,000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 207,200

1 627,200

0,000

1 627,200

0,000

0,000

0,000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 207,200

1 627,200

 

1 627,200

0,000

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

561,531

2 054,717

0,000

2 054,717

0,000

0,000

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

561,531

0,000

 

 

0,000

 

 

ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0,000

2 054,717

 

2 054,717

0,000

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

სხვა ტრანსფერები

172,500

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 380739 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

474,768

911,475

0,000

911,475

380,739

0,000

380,739

შემოსავლები საკუთრებიდან

186,475

239,288

0,000

239,288

230,000

0,000

230,000

პროცენტები

101,378

189,288

0,000

189,288

150,000

0,000

150,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

101,378

189,288

 

189,288

150,000

 

150,000

რენტა

85,097

50,000

0,000

50,000

80,000

0,000

80,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84,976

50,000

 

50,000

80,000

 

80,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,121

0,000

 

 

0,000

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

15,032

20,000

0,000

20,000

30,000

0,000

30,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,279

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

სანებართვო მოსაკრებელი

0,126

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0,126

0,000

 

 

0,000

 

 

სახელმწიფო ბაჟი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6,153

10,000

 

10,000

10,000

 

10,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,753

10,000

0,000

10,000

20,000

0,000

20,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,753

10,000

0,000

10,000

20,000

0,000

20,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

8,753

10,000

0,000

10,000

20,000

0,000

20,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

8,728

10,000

 

10,000

20,000

 

20,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0,025

0,000

 

 

0,000

 

 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

266,259

330,000

 

330,000

120,739

 

120,739

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

269,287

 

269,287

0,000

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7,002

52,900

 

52,900

0,000

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 080 102 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 714,889

5 023,353

0,000

5 023,353

5 080,102

0,000

5 080,102

შრომის ანაზღაურება

1 377,203

1 054,850

0,000

1 054,850

1 283,740

0,000

1 283,740

საქონელი და მომსახურება

814,517

1 013,170

0,000

1 013,170

825,763

0,000

825,763

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 559,828

1 881,315

0,000

1 881,315

2 363,690

0,000

2 363,690

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

280,052

0,000

280,052

309,409

0,000

309,409

სხვა ხარჯი

609,059

793,966

0,000

793,966

297,500

0,000

297,500

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 794 175  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4 794 175     ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

198,305

168,400

0,000

168,400

320,000

0,000

320,000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

2021,144

8535,650

0,000

8535,650

4053,663

0,000

4053,663

განათლება

790,627

827,380

0,000

827,380

257,904

0,000

257,904

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

104,432

167,500

0,000

167,500

84,220

0,000

84,220

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

8,769

707,717

0,000

707,717

78,388

0,000

78,388

ჯამი

3123,277

10406,647

0,000

10406,647

4794,175

0,000

4794,175

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2016  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 942,430

1 839,980

0,000

1 839,980

2 095,720

0,000

2 095,720

        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 939,143

1 839,980

0,000

1 839,980

2 095,720

0,000

2 095,720

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 939,143

1 769,980

 

1 769,980

2 025,720

 

2 025,720

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

70,000

 

70,000

70,000

 

70,000

   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3,287

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

თავდაცვა

72,352

72,360

0,000

72,360

78,260

0,000

78,260

სამოქალაქო თავდაცვა

72,352

72,360

 

72,360

78,260

 

78,260

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

სახანძრო სამსახური

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

469,520

1 782,769

0,000

1 782,769

896,130

0,000

896,130

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

 

 

 

 

ტრანსპორტი

469,520

1 782,769

 

1 782,769

896,130

 

896,130

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

გარემოს დაცვა

124,269

131,000

0,000

131,000

144,921

0,000

144,921

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

84,789

82,000

 

82,000

52,760

 

52,760

ჩამდინარე წყლების მართვა

39,480

49,000

 

49,000

92,161

 

92,161

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 231,553

7 263,571

0,000

7 263,571

3 603,172

0,000

3 603,172

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 

425,493

580,973

 

580,973

289,344

 

289,344

წყალმომარაგება

899,790

5 859,690

 

5 859,690

3 009,888

 

3 009,888

გარე განათება

266,585

648,000

 

648,000

183,940

 

183,940

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

639,685

174,908

 

174,908

120,000

 

120,000

ჯამრთელობის დაცვა

165,482

390,460

0,000

390,460

432,749

0,000

432,749

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

165,482

390,460

 

390,460

432,749

 

432,749

დასვენება, კულტურა და რელიგია

779,097

813,735

0,000

813,735

845,133

0,000

845,133

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

243,101

290,705

 

290,705

247,220

 

247,220

მომსახურება კულტურის სფეროში

518,025

504,030

 

504,030

578,913

 

578,913

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

17,971

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

განათლება

1 523,240

1 768,590

0,000

1 768,590

1 434,294

0,000

1 434,294

სკოლამდელი აღზრდა

1 217,446

1 482,300

 

1 482,300

1 181,944

 

1 181,944

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

305,794

286,290

 

286,290

252,350

 

252,350

სოციალური დაცვა

529,224

1 367,535

0,000

1 367,535

343,898

0,000

343,898

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

37,654

40,000

 

40,000

35,690

 

35,690

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

491,570

1 327,535

 

1 327,535

308,208

 

308,208

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

7 837,167

15 430,000

0,000

15 430,000

9 874,277

0,000

9 874,277

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1659859 ლარის ოდენობით.


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-1659859 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -  1659859 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

1.2 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია; ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარე-განათების მოვლა-პატრონობას, დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018 წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

 შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები, ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2 ააიპ შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი – შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე, აქედა გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

 ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი-ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 06 01 02)

 ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.

5.1.3 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.

5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარება.

5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

                                                                  

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2016 წლის
ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

7838,656

15430,000

0,000

15430,000

9874,277

0,000

9874,277

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

0

105

69

0

69

 

ხარჯები

4714,889

5023,353

0,000

5023,353

5080,102

0,000

5080,102

 

შრომის ანაზღაურება

1377,203

1054,850

0,000

1054,850

1283,740

0,000

1283,740

 

საქონელი და მომსახურება

814,517

1013,170

0,000

1013,170

825,763

0,000

825,763

 

სუბსიდიები

1559,828

1881,315

0,000

1881,315

2363,690

0,000

2363,690

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

354,282

280,052

0,000

280,052

309,409

0,000

309,409

 

სხვა ხარჯები

609,059

793,966

0,000

793,966

297,500

0,000

297,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3123,277

10406,647

0,000

10406,647

4794,175

0,000

4794,175

 

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1942,430

1839,980

0,000

1839,980

2095,720

0,000

2095,720

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100,000

100,000

0,000

100,000

64

0

64

 

ხარჯები

1744,125

1671,580

0,000

1671,580

1775,720

0,000

1775,720

 

შრომის ანაზღაურება 

1323,143

1010,330

0,000

1010,330

1229,740

0,000

1229,740

 

საქონელი და მომსახურება

418,349

568,010

0,000

568,010

459,980

0,000

459,980

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,633

3,240

0,000

3,240

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

90,000

0,000

90,000

86,000

0,000

86,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 

198,305

168,400

0,000

168,400

320,000

0,000

320,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

520,862

470,480

0,000

470,480

512,480

0,000

512,480

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,000

22,000

0,000

22,000

19,000

0,000

19,000

 

ხარჯები 

519,732

470,480

0,000

470,480

512,480

0,000

512,480

 

შრომის ანაზღაურება 

405,622

346,480

0,000

346,480

381,600

0,000

381,600

 

საქონელი და მომსახურება

114,110

124,000

0,000

124,000

130,880

0,000

130,880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,130

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

1418,281

1299,500

0,000

1299,500

1513,240

0,000

1513,240

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

78

0

0

45

 

ხარჯები 

1222,506

1131,100

0,000

1131,100

1193,240

0,000

1193,240

 

შრომის ანაზღაურება

917,521

663,850

0,000

663,850

848,140

0,000

848,140

 

საქონელი და მომსახურება

302,352

444,010

0,000

444,010

329,100

0,000

329,100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,633

3,240

0,000

3,240

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0

20,000

0,000

20,000

16,000

0,000

16,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,775

168,400

0,000

168,400

320,000

0,000

320,000

01 03 

სარეზერვო ფონდი

0,000

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები 

0,000

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

70,000

 

70,000

70,000

 

70,000

01 04

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 

3,287

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები 

1,887

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,887

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,400

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

72,352

72,360

0,000

72,360

78,260

0,000

78,260

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები 

72,352

72,360

0,000

72,360

78,260

0,000

78,260

 

შრომის ანაზღაურება

54,060

44,520

0,000

44,520

54,000

0,000

54,000

 

საქონელი და მომსახურება

18,292

25,660

0,000

25,660

24,260

0,000

24,260

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

2,180

0,000

2,180

0,000

0,000

0,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

72,352

72,360

0,000

72,360

78,260

0,000

78,260

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

 

5,000

5,000

 

5,000

 

ხარჯები 

72,352

72,360

0,000

72,360

78,260

0,000

78,260

 

შრომის ანაზღაურება

54,060

44,520

 

44,520

54,000

 

54,000

 

საქონელი და მომსახურება

18,292

25,660

0,000

25,660

24,260

0,000

24,260

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2,180

 

2,180

0,000

 

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2826,831

9177,340

0,000

9177,340

4644,223

0,000

4644,223

 

ხარჯები 

805,197

641,690

0,000

641,690

590,560

0,000

590,560

 

საქონელი და მომსახურება

262,348

296,500

0,000

296,500

177,760

0,000

177,760

 

სუბსიდიები

168,049

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

 

სხვა ხარჯები

374,800

185,500

0,000

185,500

83,500

0,000

83,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2021,144

8535,650

0,000

8535,650

4053,663

0,000

4053,663

 

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 

469,520

1782,769

0,000

1782,769

896,130

0,000

896,130

 

ხარჯები 

351,770

75,500

0,000

75,500

30,000

0,000

30,000

 

საქონელი და მომსახურება

12,710

28,500

0,000

28,500

30,000

0,000

30,000

 

სხვა ხარჯები

339,060

47,000

0,000

47,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,750

1707,269

0,000

1707,269

866,130

0,000

866,130

03 01 01

შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა

456,810

1332,589

0,000

1332,589

836,130

0,000

836,130

 

ხარჯები 

339,060

47,000

0,000

47,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

339,060

47,000

 

47,000

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,750

#######

 

#######

836,130

 

836,130

03 01 02

კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0,000

421,680

0,000

421,680

30,000

0,000

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

421,680

 

421,680

30,000

 

30,000

03 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

12,710

28,500

0,000

28,500

30,000

0,000

30,000

 

ხარჯები 

12,710

28,500

0,000

28,500

30,000

0,000

30,000

 

საქონელი და მომსახურება

12,710

28,500

0,000

28,500

30,000

0,000

30,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2350,142

7386,571

0,000

7386,571

3748,093

0,000

3748,093

 

ხარჯები 

446,258

558,190

0,000

558,190

560,560

0,000

560,560

 

საქონელი და მომსახურება

242,469

260,000

0,000

260,000

147,760

0,000

147,760

 

სუბსიდიები

168,049

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

 

სხვა ხარჯები

35,740

138,500

0,000

138,500

83,500

0,000

83,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1903,394

6828,381

0,000

6828,381

3187,533

0,000

3187,533

 

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

გარე-განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

266,585

648,000

0,000

648,000

183,940

0,000

183,940

 

ხარჯები 

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

 

საქონელი და მომსახურება

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,000

508,000

0,000

508,000

83,940

0,000

83,940

03 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე-განათების მიზნობრივი პროგრამა

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები 

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

 

საქონელი და მომსახურება

116,585

140,000

0,000

140,000

100,000

0,000

100,000

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობა  35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე-განათების მოწყობა 38000 ლარი. გარე-განათებისთვის მასალების შეძენა 10000 ლარი

150,000

508,000

0,000

508,000

83,940

0,000

83,940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,000

508,000

 

508,000

83,940

 

83,940

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

89,789

92,000

0,000

92,000

62,760

0,000

62,760

 

ხარჯები 

89,789

92,000

0,000

92,000

47,760

0,000

47,760

 

საქონელი და მომსახურება

89,789

92,000

0,000

92,000

47,760

0,000

47,760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

84,789

82,000

0,000

82,000

37,760

0,000

37,760

 

ხარჯები 

84,789

82,000

0,000

82,000

37,760

0,000

37,760

 

საქონელი და მომსახურება

84,789

82,000

0,000

82,000

37,760

0,000

37,760

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

5,000

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები 

5,000

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

5,000

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

15,000

 

15,000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

900,789

5859,690

0,000

5859,690

3009,888

0,000

3009,888

 

ხარჯები 

204,144

187,690

0,000

187,690

329,300

0,000

329,300

 

საქონელი და მომსახურება

36,095

28,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

168,049

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

696,645

5672,000

0,000

5672,000

2680,588

0,000

2680,588

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 

329,148

#######

0,000

#######

622,728

0,000

622,728

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

329,148

3 767

 

3 767

623

 

623

03 02 03 02

აიპ – „შუახევის კომუნალური სამსახური“

178,402

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

 

ხარჯები 

168,049

159,690

0,000

159,690

329,300

0,000

329,300

 

სუბსიდიები

168,049

159,690

 

159,690

329,300

 

329,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,353

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 03 03

სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

0,000

#######

0,000

#######

#######

0,000

#######

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

#######

 

#######

#######

 

#######

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.

36,777

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები 

0

0

0

0,000

0

0

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0,000

0

0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,777

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 03 05

სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 4500 ლარი. სასმელი წყლის სათავეებში წნევის ჩამხჩობი ჭების მოწყობა 18360 ლარი

254,820

112,000

0,000

112,000

57,860

0,000

57,860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254,820

112,000

 

112,000

57,860

 

57,860

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

36,095

28,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები 

36,095

28,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

36,095

28,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 07

სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა

65,547

60,000

0,000

60,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,547

60,000

 

60,000

0,000

 

0,000

03 02 03 08

სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა

0,000

233,000

0,000

233,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

233,000

 

233,000

0,000

 

0,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1053,499

737,881

0,000

737,881

399,344

0,000

399,344

 

ხარჯები 

35,740

138,500

0,000

138,500

83,500

0,000

83,500

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

35,740

138,500

0,000

138,500

83,500

0,000

83,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1017,269

599,381

0,000

599,381

315,844

0,000

315,844

 

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 19000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი. ნაჭივრის ხიდთან მემორიალის მშენებლობა 30000 ლარი. ცენტრალურ გზაზე არსებული მოსაცდელების კეთილმოწყობა 16000 ლარი. სოლიხევში მოსაცდელის მშენებლობა 6500 ლარი

35,740

138,500

0,000

138,500

83,500

0,000

83,500

 

ხარჯები 

35,740

138,500

0,000

138,500

83,500

0,000

83,500

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

35,740

138,500

 

138,500

83,500

 

83,500

03 02 04 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

554,912

7,108

0,000

7,108

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

554,422

7,108

 

7,108

0,000

 

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,490

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 04 03

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

60,244

70,000

0,000

70,000

75,000

0,000

75,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,244

70,000

 

70,000

75,000

 

75,000

03 02 04 04

 გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 

59,751

203,298

0,000

203,298

37,230

0,000

37,230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,751

203,298

 

203,298

37,230

 

37,230

03 02 04 05

სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა

9,950

28,800

0,000

28,800

15,000

0,000

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,950

28,800

 

28,800

15,000

 

15,000

03 02 04 06

გარე-განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება

2,900

51,000

0,000

51,000

20,000

0,000

20,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,900

51,000

 

51,000

20,000

 

20,000

03 02 04 07

  გარე ფასადების შეღებვა

34,503

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,503

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 04 08

დაბაში თამარმეფის ქუჩა #20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 36000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი. სოფელ ბესელაშვილების სოფლის სახლის სარდაფის გამოშენება 4800 ლარი. ბრილის ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის შეცვლა 12000 ლარი. დაბა შუახევში თამარმეფის ქუჩა №9-ში სარდაფის გამოშენება 3600 ლარი

68,936

35,000

0,000

35,000

76,400

0,000

76,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,936

35,000

 

35,000

76,400

 

76,400

03 02 04 09

ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი.  ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 19214 ლარი

226,563

204,175

0,000

204,175

92,214

0,000

92,214

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226,563

204,175

 

204,175

92,214

 

92,214

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

39,480

49,000

0,000

49,000

92,161

0,000

92,161

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,480

49,000

0,000

49,000

92,161

0,000

92,161

03 02 05 01

დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი. შუახევის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 3800 ლარი, დღვანის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 3000 ლარი

0,000

43,000

0,000

43,000

92,161

0,000

92,161

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

43,000

 

43,000

92,161

 

92,161

03 02 05 02

ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა

39,480

6,000

0,000

6,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,480

6,000

 

6,000

0,000

 

0,000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7,169

8,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები 

7,169

8,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

7,169

8,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

1277,816

1544,300

0,000

1544,300

1193,944

0,000

1193,944

 

ხარჯები 

487,189

716,920

0,000

716,920

936,040

0,000

936,040

 

სუბსიდიები

487,189

716,920

0,000

716,920

936,040

0,000

936,040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790,627

827,380

0,000

827,380

257,904

0,000

257,904

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1217,446

1482,300

0,000

1482,300

1181,944

0,000

1181,944

 

ხარჯები 

477,189

707,920

0,000

707,920

924,040

0,000

924,040

 

სუბსიდიები

477,189

707,920

0,000

707,920

924,040

0,000

924,040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

740,257

774,380

0,000

774,380

257,904

0,000

257,904

04 01 01

აიპ – შუახევის ბაღების გაერთიანება

508,093

716,920

0,000

716,920

924,040

0,000

924,040

 

ხარჯები 

477,189

707,920

0,000

707,920

924,040

0,000

924,040

 

სუბსიდიები

477,189

707,920

 

707,920

924,040

 

924,040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,904

9,000

 

9,000

0,000

 

0,000

04 01 02 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა- ბაღების მშენებლობა-რემონტი

709,353

765,380

0,000

765,380

257,904

0,000

257,904

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

709,353

765,380

 

765,380

257,904

 

257,904

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

60,370

62,000

0,000

62,000

12,000

0,000

12,000

 

ხარჯები 

10,000

9,000

0,000

9,000

12,000

0,000

12,000

 

სუბსიდიები

10,000

9,000

0,000

9,000

12,000

0,000

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,370

53,000

0,000

53,000

0,000

0,000

0,000

04 02 01

დარგულას დაწყებითი სკოლის გადმოტანა ლაკლაკეთში

50,370

53,000

0,000

53,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,370

53,000

 

53,000

0,000

 

0,000

04 02 02

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

10,000

9,000

0,000

9,000

12,000

0,000

12,000

 

ხარჯები 

10,000

9,000

0,000

9,000

12,000

0,000

12,000

 

სუბსიდიები

10,000

9,000

 

9,000

12,000

 

12,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1024,521

1038,025

0,000

1038,025

1085,483

0,000

1085,483

 

ხარჯები 

920,089

870,525

0,000

870,525

1001,263

0,000

1001,263

 

საქონელი და მომსახურება

115,528

123,000

0,000

123,000

163,763

0,000

163,763

 

სუბსიდიები

804,561

747,525

0,000

747,525

837,500

0,000

837,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,432

167,500

0,000

167,500

84,220

0,000

84,220

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

404,339

442,240

0,000

442,240

411,220

0,000

411,220

 

ხარჯები 

300,810

274,740

0,000

274,740

327,000

0,000

327,000

 

საქონელი და მომსახურება

45,057

40,000

0,000

40,000

73,000

0,000

73,000

 

სუბსიდიები

255,753

234,740

0,000

234,740

254,000

0,000

254,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,529

167,500

0,000

167,500

84,220

0,000

84,220

05 01 01

აიპ – შუახევის სასპორტო სკოლა

161,238

151,535

0,000

151,535

164,000

0,000

164,000

 

ხარჯები 

161,238

151,535

0,000

151,535

164,000

0,000

164,000

 

სუბსიდიები

161,238

151,535

 

151,535

164,000

 

164,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

45,057

40,000

0,000

40,000

73,000

0,000

73,000

 

ხარჯები 

45,057

40,000

0,000

40,000

73,000

0,000

73,000

 

საქონელი და მომსახურება

45,057

40,000

0,000

40,000

73,000

0,000

73,000

05 01 03

აიპ – ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

94,515

83,205

0,000

83,205

90,000

0,000

90,000

 

ხარჯები 

94,515

83,205

0,000

83,205

90,000

0,000

90,000

 

სუბსიდიები

94,515

83,205

 

83,205

90,000

 

90,000

05 01 04

დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი

0,000

167,500

0,000

167,500

20,000

0,000

20,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

167,500

 

167,500

20,000

 

20,000

05 01 05

დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.

103,529

0,000

0,000

0,000

64,220

0,000

64,220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,529

0,000

 

0,000

64,220

 

64,220

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

620,182

595,785

0,000

595,785

674,263

0,000

674,263

 

ხარჯები 

619,279

595,785

0,000

595,785

674,263

0,000

674,263

 

საქონელი და მომსახურება

70,471

83,000

0,000

83,000

90,763

0,000

90,763

 

სუბსიდიები

548,808

512,785

0,000

512,785

583,500

0,000

583,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,903

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

აიპ – შუახევის კულტურის ცენტრი

465,525

440,030

0,000

440,030

507,150

0,000

507,150

 

ხარჯები 

465,525

440,030

0,000

440,030

507,150

0,000

507,150

 

სუბსიდიები

465,525

440,030

 

440,030

507,150

 

507,150

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 02 02

აიპ – შუახევის სახელოვნებო სკოლა

84,186

72,755

0,000

72,755

76,350

0,000

76,350

 

ხარჯები 

83,283

72,755

0,000

72,755

76,350

0,000

76,350

 

სუბსიდიები

83,283

72,755

 

72,755

76,350

 

76,350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,903

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

52,500

64,000

0,000

64,000

71,763

0,000

71,763

 

ხარჯები 

52,500

64,000

0,000

64,000

71,763

0,000

71,763

 

საქონელი და მომსახურება

52,500

64,000

0,000

64,000

71,763

0,000

71,763

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

17,971

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

 

ხარჯები 

17,971

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

 

საქონელი და მომსახურება

17,971

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

694,706

1757,995

0,000

1757,995

776,647

0,000

776,647

 

ხარჯები 

685,937

1050,278

0,000

1050,278

698,259

0,000

698,259

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

100,029

257,180

0,000

257,180

260,850

0,000

260,850

 

სოციალური უზრუნველყოფა

351,649

274,632

0,000

274,632

309,409

0,000

309,409

 

სხვა ხარჯები

234,259

518,466

0,000

518,466

128,000

0,000

128,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

707,717

0,000

707,717

78,388

0,000

78,388

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

165,482

390,460

0,000

390,460

432,749

0,000

432,749

 

ხარჯები 

165,482

390,460

0,000

390,460

432,749

0,000

432,749

 

სუბსიდიები

100,029

257,180

0,000

257,180

258,600

0,000

258,600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65,453

133,280

0,000

133,280

174,149

0,000

174,149

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

37,677

53,000

0,000

53,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები 

37,677

53,000

0,000

53,000

50,000

0,000

50,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,677

53,000

 

53,000

50,000

 

50,000

06 01 02

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

16,612

31,080

0,000

31,080

31,015

0,000

31,015

 

ხარჯები 

16,612

31,080

0,000

31,080

31,015

0,000

31,015

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,612

31,080

 

31,080

31,015

 

31,015

06 01 03

 ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

100,029

257,180

0,000

257,180

258,600

0,000

258,600

 

ხარჯები 

100,029

257,180

0,000

257,180

258,600

0,000

258,600

 

სუბსიდიები

100,029

257,180

 

257,180

258,600

 

258,600

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

0,000

32,000

0,000

32,000

77,400

0,000

77,400

 

ხარჯები 

0

32,000

0,000

32,000

77,400

0,000

77,400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

32,000

 

32,000

77,400

 

77,400

06 01 05

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

11,164

17,200

0,000

17,200

15,734

0,000

15,734

 

ხარჯები 

11,164

17,200

0,000

17,200

15,734

0,000

15,734

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,164

17,200

 

17,200

15,734

 

15,734

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

529,224

1367,535

0,000

1367,535

343,898

0,000

343,898

 

ხარჯები 

520,455

659,818

0,000

659,818

265,510

0,000

265,510

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,250

 

სოციალური უზრუნველყოფა

286,196

141,352

0,000

141,352

135,260

0,000

135,260

 

სხვა ხარჯები

234,259

518,466

0,000

518,466

128,000

0,000

128,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

707,717

0,000

707,717

78,388

0,000

78,388

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

37,654

40,000

0,000

40,000

35,690

0,000

35,690

 

ხარჯები 

28,885

40,000

0,000

40,000

35,690

0,000

35,690

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,885

40,000

 

40,000

35,690

 

35,690

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,769

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი

0,000

194,717

0,000

194,717

67,437

0,000

67,437

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194,717

 

194,717

67,437

 

67,437

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები 

31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

56,000

60,000

0,000

60,000

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები 

56,000

60,000

0,000

60,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,000

60,000

 

60,000

60,000

 

60,000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

12,200

20,000

0,000

20,000

15,050

0,000

15,050

 

ხარჯები 

12,200

20,000

0,000

20,000

15,050

0,000

15,050

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,200

20,000

 

20,000

15,050

 

15,050

06 02 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა

0,000

119,900

0,000

119,900

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები 

0,000

119,900

0,000

119,900

100,000

0,000

100,000

 

სხვა ხარჯები

0

119,900

 

119,900

100,000

 

100,000

06 02 07

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.

0,000

13,000

0,000

13,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,000

 

13,000

0,000

 

0,000

06 02 08

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

2,250

0,000

2,250

 

ხარჯები 

0,000

0,000

0,000

0,000

2,250

0,000

2,250

 

სუბსიდიები

0

0

 

 

2,250

 

2,250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

06 02 09

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

2,520

0,000

2,520

 

ხარჯები 

0,000

0,000

0,000

0,000

2,520

0,000

2,520

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

 

0,000

2,520

 

2,520

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

5,580

7,000

0,000

7,000

7,000

0,000

7,000

 

ხარჯები 

5,580

7,000

0,000

7,000

7,000

0,000

7,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,580

7,000

 

7,000

7,000

 

7,000

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

9,012

14,352

0,000

14,352

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები 

9,012

14,352

0,000

14,352

15,000

0,000

15,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,012

14,352

 

14,352

15,000

 

15,000

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0,000

40,000

0,000

40,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები 

0,000

40,000

0,000

40,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0

40,000

 

40,000

0,000

 

0,000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

0,000

308,845

0,000

308,845

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები 

0,000

308,845

0,000

308,845

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0

308,845

 

308,845

0,000

 

0,000

06 02 14

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

377,778

549,721

0,000

549,721

38,951

0,000

38,951

 

ხარჯები 

377,778

49,721

0,000

49,721

28,000

0,000

28,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

143,519

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სხვა ხარჯები

234,259

49,721

 

49,721

28,000

 

28,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500,000

 

500,000

10,951

 

10,951