„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/02/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/02/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016321
24
15/02/2018
ვებგვერდი, 21/02/2018
190020020.35.165.016321
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2018 წლის 15 თებერვალი

ქ. საგარეჯო

 

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 190020020.35.165.016291, 29/12/2017წ.).

1. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართის   I თავის 1-ლი–მე-14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 356,0

10 638,1

11468,466

1253,966

10214,500

გადასახადები

3 365,8

3 270,0

3050,000

0,000

3050,000

გრანტები

6 678,6

6 124,8

7248,466

1253,966

5994,500

სხვა შემოსავლები

1 311,6

1 243,3

1170,000

0,000

1170,000

ხარჯები

6 958,3

7 009,1

8372,602

145,000

8227,602

შრომის ანაზღაურება

1 669,1

1 316,6

1902,000

0,000

1902,000

საქონელი და მომსახურება

1 326,8

1 669,8

1763,156

0,000

1763,156

პროცენტი

2,753

1,017

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

3 240,8

3 227,4

3702,346

0,000

3702,346

გრანტები

35,3

12,5

12,500

0,000

12,500

სოციალური უზრუნველყოფა

533,3

632,1

637,900

0,000

637,900

სხვა ხარჯები

150,245

149,611

354,700

145,000

209,700

საოპერაციო სალდო

4 397,7

3 629,1

3095,864

1108,966

1986,898

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 017,0

4 620,6

4006,218

1766,072

2240,147

ზრდა

4 544,5

4 690,6

4106,218

1766,072

2340,147

კლება

527,5

70,0

100,000

0,000

100,000

მთლიანი სალდო

380,7

-991,5

-910,354

-657,106

-253,249

ფინანსური აქტივების ცვლილება

351,0

-1 008,2

-910,354

-657,106

-253,249

ზრდა

379,9

0,0

0,000

0,000

0,000

კლება

28,9

1 008,2

910,354

657,106

253,249

ვალდებულებების ცვლილება

-29,7

-16,7

0,000

0,000

0,000

კლება

29,7

0,0

0,000

0,000

0,000

საშინაო

29,7

16,7

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

შემოსულობები

11883,535

10708,178

11568,466

შემოსავლები

11356,017

10638,132

11468,466

არაფინანსური აქტივების კლება

527,518

70,047

100,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

-2197,730

-1590,063

-679,709

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

11532,525

11716,363

12478,820

ხარჯები

6958,321

7009,076

8372,602

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4544,517

4690,601

4106,218

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-1846,73

-2598,249

-1590,063

ვალდებულებების კლება

29,7

16,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

351,010

-1008,185

-910,354

 

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 11468,466 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11356,017

10638,132

11468,466

1253,966

10214,500

გადასახადები

3365,794

3270,026

3050,000

0,000

3050,000

გრანტები

6678,587

6124,798

7248,466

1253,966

5994,500

სხვა შემოსავლები

1311,637

1243,308

1170,000

0,000

1170,000

 

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3050,000 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გადასახადები

3365,794

3270,026

3050,000

ქონების გადასახადი

2758,705

2726,977

2550,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

880,486

698,721

725,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

11,151

12,381

15,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე              

1562,848

1723,629

1560,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე              

304,221

292,246

250,000

საშემოსავლო გადასახადი

607,088

543,049

500,000

 

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  7428,466 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

6678,587

6124,798

7428,466

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6678,587

6124,798

7233,466

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3270,500

4098,600

5994,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3060,500

3888,600

5784,500

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,000

210,000

210,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3408,087

2026,198

1238,966

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2325,924

2026,198

1238,966

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1082,163

0,0

0,0

 

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1311,637

1243,308

1170,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

715,390

663,334

590,000

პროცენტები

104,779

87,845

80,000

რენტა

610,611

575,489

510,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

581,305

553,394

500,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

29,306

22,095

10,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

90,868

87,601

80,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

85,230

81,869

74,000

სანებართვო მოსაკრებელი

42,819

34,032

32,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,200

2,200

2,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

41,135

45,637

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,638

5,732

6,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,638

5,732

6,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

504,289

491,773

500,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,090

0,600

0,000

 

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8372,602 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 958,3

7009,076

8372,602

145,000

8227,602

შრომის ანაზღაურება

1 669,1

1316,647

1902,000

0,000

1902,000

საქონელი და მომსახურება

1 326,8

1669,771

1902,000

0,000

1902,000

პროცენტი

2,753

1,017

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

3 240,8

3227,422

3702,346

0,000

3702,346

გრანტები

35,3

12,500

12,500

0,000

12,500

სოციალური უზრუნველყოფა

533,3

632,109

637,900

0,000

637,900

სხვა ხარჯები

150,245

149,611

354,700

145,000

209,700

 

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4006,218 ათასი   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4106,218 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

32,041

21,898

365,800

0,000

365,800

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

0

1,260

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4250,137

4219,189

3572,794

1760,647

1812,147

04 00

განათლება

217,231

428,913

109,124

5,424

103,700

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

15,946

17,645

58,500

0,000

58,500

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

29,162

1,696

0,000

0,000

0,000

 

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

527,518

70,047

100,000

ძირითადი აქტივები

4,411

23,110

30,000

მატერიალური მარაგები

0

0,000

0,000

ფასეულობები

0

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

523,108

46,936

70,000

მიწა

523,108

46,936

70,000

 

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს (-910,354)  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (-910,354)   ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   910,354 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200,0 ათასი   ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 85.0 ათასი ლარი;

 ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის – 116,6 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 2,0 ათასი ლარი.

2.  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“.

2. „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №33 დადგენილების  დანართის II თავის მე-17 მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

11532,525

11716,363

12478,820

1911,072

10567,749

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171

124

175

0

175

ხარჯები

6958,321

7009,076

8372,602

145,000

8227,602

შრომის ანაზღაურება

1669,108

1316,647

1902,000

0,000

1902,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4544,517

4690,601

4106,218

1766,072

2340,147

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

29,687

16,686

0,0

0,0

0,0

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2117,337

2007,184

2947,600

15,000

2932,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162

114

165

0

165

ხარჯები

2060,034

1968,600

2581,800

15,000

2566,800

შრომის ანაზღაურება

1596,888

1245,247

1811,400

0,000

1811,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,041

21,898

365,800

0,000

365,800

ვალდებულებების კლება

25,262

16,686

0,000

0,000

0,000

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

577,325

537,807

683,500

0,000

683,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

32

31

 

31

ხარჯები

572,430

537,807

662,200

0,000

662,200

შრომის ანაზღაურება

413,263

389,714

459,000

0,000

459,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,520

0,000

21,300

0,000

21,300

 

ვალდებულებების კლება

0,375

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის მერია

1523,572

1452,969

2077,100

15,000

2062,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131

82

134

 

134

ხარჯები

1484,851

1429,777

1732,600

15,000

1717,600

შრომის ანაზღაურება

1183,625

855,533

1352,400

0,000

1352,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,521

21,898

344,500

0,000

344,500

 

ვალდებულებების კლება

11,200

1,294

0,000

0,000

0,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0,000

187,000

 

187,000

ხარჯები

0

0,000

187,000

 

187,000

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,440

16,409

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

2,753

1,017

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

13,687

15,392

0,000

0,000

0,000

02 00

 

 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

92,124

98,827

116,600

0,000

116,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

10

10

 

10

ხარჯები

92,124

97,567

116,600

0,000

116,600

შრომის ანაზღაურება

72,220

71,400

90,600

0,000

90,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1,260

0,000

0,000

0,000

02 01

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

02 02

 

 

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

92,124

98,827

116,600

0,000

116,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

10

10

 

10

ხარჯები

92,124

97,567

116,600

0,000

116,600

შრომის ანაზღაურება

72,220

71,400

90,600

0,000

90,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,260

0,000

0,000

0,000

03 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5368,540

5523,890

5278,596

1890,647

3387,949

ხარჯები

1118,403

1304,700

1705,802

130,000

1575,802

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4250,137

4219,189

3572,794

1760,647

1812,147

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0.0

0.0

 

0.0

03 01

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2188,859

2307,938

1942,573

681,473

1261,100

ხარჯები

5,672

13,713

80,000

0,000

80,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2183,187

2294,225

1862,573

681,473

1181,100

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2673,336

2678,565

1934,782

93,001

1841,781

ხარჯები

1052,616

1227,122

1482,802

0,000

1482,802

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1620,721

1451,442

451,980

93,001

358,979

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

 

0.0

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1481,945

1291,469

491,728

89,996

401,732

ხარჯები

185,033

169,172

220,000

0,000

220,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1296,912

1122,297

271,728

89,996

181,732

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

 

0.0

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

494,427

606,062

494,248

0,000

494,248

ხარჯები

282,350

394,853

437,002

0,000

437,002

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,077

211,208

57,246

0,000

57,246

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

696,965

781,034

948,805

3,005

945,800

ხარჯები

585,233

663,097

825,800

0,000

825,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,732

117,937

123,005

3,005

120,000

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

91,160

17,745

2,193

2,193

0,000

ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,160

17,745

2,193

2,193

0,000

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

415,185

519,642

1399,049

1113,981

285,068

ხარჯები

60,115

63,865

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355,069

455,777

1256,049

983,981

272,068

04 00

 

განათლება

1904,086

2136,975

2028,424

5,424

2023,000

ხარჯები

1686,855

1708,062

1919,300

0,000

1919,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217,231

428,913

109,124

5,424

103,700

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

 

0.0

04 01

 

სკოლამდელი განათლება

1828,850

2068,296

1956,224

5,424

1950,800

ხარჯები

1614,859

1639,383

1847,100

0,000

1847,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,991

428,913

109,124

5,424

103,700

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

 

0.0

04 02

 

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

75,236

68,679

72,200

0,000

72,200

ხარჯები

71,996

68,679

72,200

0,000

72,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,240

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1185,033

1038,922

1138,700

0,000

1138,700

ხარჯები

1166,187

1021,277

1080,200

0,000

1080,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,946

17,645

58,500

0,000

58,500

 

ვალდებულებების კლება

2,900

0.0

0.0

 

0.0

05 01

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

596,660

489,558

520,000

0,000

520,000

ხარჯები

590,232

481,550

520,000

0,000

520,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,428

8,008

0,000

0,000

0,000

05 01 01

 

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

526,421

467,573

480,000

0,000

480,000

ხარჯები

519,993

461,965

480,000

0,000

480,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,428

5,608

0,000

0,000

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

70,238

21,985

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

70,238

19,585

40,000

0,000

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,400

0,000

0,000

0,000

05 02

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

535,392

504,615

568,000

0,000

568,000

ხარჯები

522,973

494,978

509,500

0,000

509,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,518

9,637

58,500

0,000

58,500

 

ვალდებულებების კლება

2,900

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

 

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

516,571

470,048

481,000

0,000

481,000

ხარჯები

507,052

460,411

472,500

0,000

472,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,518

9,637

8,500

0,000

8,500

05 02 02

 

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

18,821

34,567

87,000

0,000

87,000

ხარჯები

15,921

34,567

37,000

0,000

37,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

50,000

0,000

50,000

 

ვალდებულებების კლება

2,900

0,000

0,000

0,000

0,000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

27,592

21,754

26,700

0,000

26,700

ხარჯები

27,592

21,754

26,700

0,000

26,700

05 04

 

საგამომცემლო საქმიანობა

25,390

22,994

24,000

0,000

24,000

ხარჯები

25,390

22,994

24,000

0,000

24,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

865,404

910,566

968,900

0,000

968,900

ხარჯები

834,718

908,870

968,900

0,000

968,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,162

1,696

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

1,525

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

111,516

81,296

88,900

0,000

88,900

ხარჯები

92,716

79,950

88,900

0,000

88,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,800

1,346

0,000

0,000

0,000

06 02

 

სოციალური პროგრამები

753,888

829,270

880,000

0,000

880,000

ხარჯები

742,001

828,920

880,000

0,000

880,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,362

0,350

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

1,525

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

554,142

649,718

658,200

0,000

658,200

ხარჯები

552,617

649,718

658,200

0,000

658,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

1,525

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

13,900

12,550

22,500

0,000

22,500

ხარჯები

13,900

12,550

22,500

0,000

22,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

172,346

154,452

184,800

0,000

184,800

ხარჯები

161,984

154,102

184,800

0,000

184,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,362

0,350

0,000

0,000

0,000

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

10,000

9,000

12,000

0,000

12,000

ხარჯები

10,000

9,000

12,000

0,000

12,000

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,500

3,550

2,500

0,000

2,500

ხარჯები

3,500

3,550

2,500

0,000

2,500

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი