„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/02/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/02/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016390
11
14/02/2018
ვებგვერდი, 20/02/2018
190020020.35.161.016390
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2018  წლის 14 თებერვალი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №76 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 26/12/2017; სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.161.016377) დამტკიცებულ დანართში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ჯანხოთელი




დანართი

თავი I

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

შემოსულობები

29,984.2

26,074.5

22,860.0

შემოსავლები

29,763.4

24,768.6

22,310.0

არაფინანსური აქტივების კლება

220.8

1,305.9

550.0

ფინანსური აქტივების კლება

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

გადასახდელები

24,970.4

34,865.5

31,315.3

ხარჯები

13,191.4

14,662.6

14,758.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,931.3

19,844.1

16,442.2

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

ვალდებულებების კლება

847.7

358.8

115.0

ნაშთის ცვლილება

5,013.7

-8,791.0

-8,455.3

 

მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:


გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი (ათას ლარებში)

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

შემოსავლები

29,763.4

24,768.6

22,310.0

გადასახადები

19,729.8

19,500.0

19,600.0

გრანტები

7,171.8

2,433.6

260.0

სხვა შემოსავლები

2,861.7

2,835.0

2,450.0

 

 

 

 

ხარჯები

13,191.4

14,662.6

14,758.1

შრომის ანაზღაურება

3,696.0

3,294.5

3,390.0

საქონელი და მომსახურება

2,789.3

3,201.5

2,741.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

51.1

45.0

85.0

სუბსიდიები

5,170.9

6,375.8

6,747.7

გრანტები

135.0

45.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,093.2

1,480.0

1,418.5

სხვა ხარჯები

255.9

220.8

330.5

საოპერაციო სალდო

16,572.0

10,105.9

7,551.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,710.5

18,538.2

15,892.2

ზრდა

10,931.3

19,844.1

16,442.2

კლება

220.8

1,305.9

550.0

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

5,861.4

-8,432.3

-8,340.3

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5,013.7

-8,791.0

-8,455.3

ზრდა

5,013.7

0.0

0.0

კლება

0.0

8,791.0

8,455.3

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-847.7

-358.8

-115.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

847.7

358.8

115.0

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

თავი II

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22,310.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

შემოსავლები

29,763.4

24,768.6

22,310.0

გადასახადები

19,729.8

19,500.0

19,600.0

გრანტები

7,171.8

2,433.6

260.0

სხვა შემოსავლები

2,861.7

2,835.0

2,450.0

 

მუხლი 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19,600.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

11

გადასახადები

19,729.8

19,500.0

19,600.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

1,803.1

2,000.0

1,500.0

11311

ქონების გადასახადი მათ შორის:

17,926.8

17,500.0

18,100.0

113111

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)

10,649.7

10,500.0

10,700.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

57.1

-

-

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

21.9

20.0

20.0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,340.9

1,280.0

1,480.0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

5,857.2

5,700.0

5,900.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

-

-

-

 

მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 260.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

13

გრანტები

7,171.8

2,433.6

260.0

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,171.8

2,433.6

260.0

1311

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,389.5

260.0

260.0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,129.5

0.0

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

260.0

260.0

260.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

1312

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,782.3

2,173.6

0.0

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3,128.9

2,173.6

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,653.5

0.0

0.0

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 6. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,450.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

2,861.7

2,835.0

2,450.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,099.6

1,050.0

1,000.0

1411

პროცენტები

602.3

550.0

500.0

1415

რენტა

497.2

500.0

500.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

470.5

500.0

500.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

26.8

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

469.1

500.0

250.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

464.5

500.0

250.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

214.0

220.0

200.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

250.5

280.0

50.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.6

0.0

0.0

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.6

0.0

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,145.5

1,000.0

1,100.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

147.5

285.0

100.0

 

თავი III

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14,758.1 ათასი ლარის ოდენობით     

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ხარჯები

13,191.4

14,662.6

14,758.1

შრომის ანაზღაურება

3,696.0

3,294.5

3,390.0

საქონელი და მომსახურება

2,789.3

3,201.5

2,741.4

პროცენტი

51.1

45.0

85.0

სუბსიდიები

5,170.9

6,375.8

6,747.7

გრანტები

135.0

45.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,093.2

1,480.0

1,418.5

სხვა ხარჯები

255.9

220.8

330.5

 

მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15,892.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,442.2 ათასი ლარის ოდენობით

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

66.9

42.6

10.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

90.7

533.0

600.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

-

-

-

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

-

7.4

7.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6,613.7

5,934.9

3,780.3

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

138.3

8,104.9

4,833.6

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

59.5

866.5

126.3

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

93.5

-

-

03 02 04

ბინათმშენებლობა

-

100.0

400.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

46.9

105.0

201.5

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

61.9

15.0

-

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1,315.0

1,486.5

4,585.7

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

835.5

1,772.0

882.0

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

-

319.8

-

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

206.5

40.0

-

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

-

-

993.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,317.3

483.1

17.5

04 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

7.1

29.5

5.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1.9

-

-

05 01 02 01

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

3.1

-

-

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

59.6

-

-

05 02 02 02

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

1.1

-

-

05 02 02 03

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

4.7

1.3

-

05 02 02 04

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

-

-

-

05 02 02 06

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

1.4

-

-

05 02 02 07

ა(ა)იპ მეგობრობის ცენტრი

1.5

-

-

06 01

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

1.7

2.6

-

06 02 04

განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი

3.5

-

-

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,931.3

19,844.1

16,442.2

 

(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 550.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

220.8

1,305.9

550.0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

100.7

700.0

400.0

314

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

120.1

605.9

150.0

 

მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

      (ათას ლარებში)

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5146.9

5593.3

5990.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5095.8

5548.3

5905.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5095.8

5548.3

5905.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

51.1

45.0

85.0

702

თავდაცვა

162.7

199.0

199.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6613.7

6230.4

3780.3

7045

ტრანსპორტი

6613.7

6230.4

3780.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6613.7

6230.4

3780.3

705

გარემოს დაცვა

1945.8

3109.1

1929.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

794.8

523.6

515.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

109.8

120.0

201.5

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

30.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

324.8

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1041.2

2140.7

1182.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2900.4

11118.5

7519.4

7061

ბინათმშენებლობა

119.6

100.0

400.0

7063

წყალმომარაგება

619.7

8762.7

5117.6

7064

გარე განათება

637.2

1732.7

976.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1523.9

523.1

1025.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

259.5

260.0

260.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

259.5

260.0

260.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1693.1

1457.3

1491.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

614.2

511.8

493.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

944.0

832.9

813.5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

10.0

30.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

134.9

102.6

154.6

709

განათლება

4176.4

4707.3

8290.7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2861.4

3220.8

3705.0

7092

ზოგადი განათლება

1315.0

1486.5

4585.7

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1315.0

1486.5

4585.7

710

სოციალური დაცვა

1224.3

1831.9

1740.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

381.8

921.0

876.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

381.8

871.0

826.5

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

50.0

50.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

3.0

3.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

21.5

21.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

162.3

222.8

222.8

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

7.5

7.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

680.2

656.1

608.7

 

სულ

24122.7

34506.7

31200.3

 

 თავი IV

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს – 8,340.3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 8,455.3 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

5,013.7

-

-

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 8,455.3 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

-

8,791.0

8,455.3

 

მუხლი 12. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  – 115.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 115.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

847.7

358.8

115.0

 

თავი V

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. ბიუჯეტის ასიგნებები

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

24970.4

4758.5

20212.0

34865.5

2942.0

31923.5

31315.3

562.2

30753.1

 

ხარჯები

13191.4

221.7

12969.7

14662.6

257.5

14405.2

14758.1

260.0

14498.1

 

შრომის ანაზღაურება

3696.0

0.0

3696.0

3294.5

0.0

3294.5

3390.0

0.0

3390.0

 

საქონელი და მომსახურება

2789.3

11.3

2778.0

3201.5

45.0

3156.5

2741.4

45.0

2696.4

 

პროცენტი

51.1

0.0

51.1

45.0

0.0

45.0

85.0

0.0

85.0

 

სუბსიდიები

5170.9

207.8

4963.1

6375.8

207.5

6168.4

6747.7

210.0

6537.7

 

გრანტები

135.0

0.0

135.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1093.2

2.2

1091.0

1480.0

3.1

1476.9

1418.5

3.1

1415.4

 

სხვა ხარჯები

255.9

0.5

255.4

220.8

1.9

218.9

330.5

1.9

328.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10931.3

4489.6

6441.7

19844.1

2659.3

17184.8

16442.2

302.2

16140.0

 

ძირითადი აქტივები

10931.3

4489.6

6441.7

19844.1

2659.3

17184.8

16442.2

302.2

16140.0

 

ვალდებულებების კლება

847.7

47.2

800.5

358.8

25.3

333.5

115.0

0.0

115.0

 

საშინაო

847.7

47.2

800.5

358.8

25.3

333.5

115.0

0.0

115.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5401.2

0.0

5401.2

5805.2

0.0

5805.2

6105.0

0.0

6105.0

 

ხარჯები

4989.3

0.0

4989.3

5017.7

0.0

5017.7

5380.0

0.0

5380.0

 

შრომის ანაზღაურება

3556.7

0.0

3556.7

3169.5

0.0

3169.5

3265.0

0.0

3265.0

 

საქონელი და მომსახურება

1217.1

0.0

1217.1

1545.9

0.0

1545.9

1665.0

0.0

1665.0

 

პროცენტი

51.1

0.0

51.1

45.0

0.0

45.0

85.0

0.0

85.0

 

გრანტები

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.7

0.0

31.7

72.0

0.0

72.0

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

87.7

0.0

87.7

140.3

0.0

140.3

265.0

0.0

265.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.6

0.0

157.6

575.6

0.0

575.6

610.0

0.0

610.0

 

ძირითადი აქტივები

157.6

0.0

157.6

575.6

0.0

575.6

610.0

0.0

610.0

 

ვალდებულებების კლება

254.3

0.0

254.3

211.9

0.0

211.9

115.0

0.0

115.0

 

საშინაო

254.3

0.0

254.3

211.9

0.0

211.9

115.0

0.0

115.0

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1070.2

0.0

1070.2

1056.5

0.0

1056.5

1115.0

0.0

1115.0

 

ხარჯები

999.2

0.0

999.2

1007.5

0.0

1007.5

1105.0

0.0

1105.0

 

შრომის ანაზღაურება

721.3

0.0

721.3

655.0

0.0

655.0

760.0

0.0

760.0

 

საქონელი და მომსახურება

277.9

0.0

277.9

340.5

0.0

340.5

220.0

0.0

220.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.9

0.0

66.9

42.6

0.0

42.6

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

66.9

0.0

66.9

42.6

0.0

42.6

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

4.1

0.0

4.1

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

4.1

0.0

4.1

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4035.2

0.0

4035.2

4388.8

0.0

4388.8

4650.0

0.0

4650.0

 

ხარჯები

3859.8

0.0

3859.8

3825.2

0.0

3825.2

4050.0

0.0

4050.0

 

შრომის ანაზღაურება

2835.4

0.0

2835.4

2514.5

0.0

2514.5

2505.0

0.0

2505.0

 

საქონელი და მომსახურება

939.2

0.0

939.2

1205.4

0.0

1205.4

1445.0

0.0

1445.0

 

გრანტები

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.7

0.0

31.7

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

8.5

0.0

8.5

0.3

0.0

0.3

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.7

0.0

90.7

533.0

0.0

533.0

600.0

0.0

600.0

 

ძირითადი აქტივები

90.7

0.0

90.7

533.0

0.0

533.0

600.0

0.0

600.0

 

ვალდებულებების კლება

84.8

0.0

84.8

30.6

0.0

30.6

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

84.8

0.0

84.8

30.6

0.0

30.6

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

79.2

0.0

79.2

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

79.2

0.0

79.2

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

სხვა ხარჯები

79.2

0.0

79.2

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

216.5

0.0

216.5

220.0

0.0

220.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

51.1

0.0

51.1

45.0

0.0

45.0

85.0

0.0

85.0

 

პროცენტი

51.1

0.0

51.1

45.0

0.0

45.0

85.0

0.0

85.0

 

ვალდებულებების კლება

165.4

0.0

165.4

175.0

0.0

175.0

115.0

0.0

115.0

 

საშინაო

165.4

0.0

165.4

175.0

0.0

175.0

115.0

0.0

115.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

162.7

11.3

151.4

199.6

35.0

164.6

199.0

35.0

164.0

 

ხარჯები

162.7

11.3

151.4

191.6

35.0

156.6

191.6

35.0

156.6

 

შრომის ანაზღაურება

139.3

0.0

139.3

125.0

0.0

125.0

125.0

0.0

125.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.3

11.3

12.0

62.6

35.0

27.6

62.6

35.0

27.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

162.7

11.3

151.4

199.6

35.0

164.6

199.0

35.0

164.0

 

ხარჯები

162.7

11.3

151.4

191.6

35.0

156.6

191.6

35.0

156.6

 

შრომის ანაზღაურება

139.3

0.0

139.3

125.0

0.0

125.0

125.0

0.0

125.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.3

11.3

12.0

62.6

35.0

27.6

62.6

35.0

27.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

13356.2

4535.1

8821.2

22005.5

2692.0

19313.5

17814.4

312.2

17502.2

 

ხარჯები

2086.7

0.0

2086.7

2716.8

10.0

2706.8

1994.6

10.0

1984.6

 

საქონელი და მომსახურება

1392.1

0.0

1392.1

1424.5

10.0

1414.5

779.0

10.0

769.0

 

სუბსიდიები

572.5

0.0

572.5

1292.3

0.0

1292.3

1215.6

0.0

1215.6

 

სხვა ხარჯები

122.1

0.0

122.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10688.2

4487.9

6200.3

19227.7

2656.7

16571.0

15819.8

302.2

15517.6

 

ძირითადი აქტივები

10688.2

4487.9

6200.3

19227.7

2656.7

16571.0

15819.8

302.2

15517.6

 

ვალდებულებების კლება

581.3

47.2

534.2

61.0

25.3

35.7

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

581.3

47.2

534.2

61.0

25.3

35.7

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6997.3

2108.7

4888.6

6233.1

2173.6

4059.6

3780.3

284.7

3495.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

295.6

0.0

295.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

295.6

0.0

295.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6613.7

2108.7

4505.1

5934.9

2173.6

3761.3

3780.3

284.7

3495.5

 

ძირითადი აქტივები

6613.7

2108.7

4505.1

5934.9

2173.6

3761.3

3780.3

284.7

3495.5

 

ვალდებულებების კლება

383.6

0.0

383.6

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

383.6

0.0

383.6

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3679.2

1009.3

2669.9

13112.7

10.0

13102.7

12126.7

10.0

12116.7

 

ხარჯები

1881.0

0.0

1881.0

2416.2

10.0

2406.2

1979.6

10.0

1969.6

 

საქონელი და მომსახურება

1391.0

0.0

1391.0

1123.9

10.0

1113.9

764.0

10.0

754.0

 

სუბსიდიები

369.3

0.0

369.3

1292.3

0.0

1292.3

1215.6

0.0

1215.6

 

სხვა ხარჯები

120.6

0.0

120.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1715.1

1009.3

705.8

10677.9

0.0

10677.9

10147.1

0.0

10147.1

 

ძირითადი აქტივები

1715.1

1009.3

705.8

10677.9

0.0

10677.9

10147.1

0.0

10147.1

 

ვალდებულებების კლება

83.1

0.0

83.1

18.6

0.0

18.6

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

83.1

0.0

83.1

18.6

0.0

18.6

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

631.0

0.0

631.0

8654.6

0.0

8654.6

5107.6

0.0

5107.6

 

ხარჯები

481.4

0.0

481.4

540.0

0.0

540.0

274.0

0.0

274.0

 

საქონელი და მომსახურება

481.4

0.0

481.4

540.0

0.0

540.0

274.0

0.0

274.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.3

0.0

138.3

8104.9

0.0

8104.9

4833.6

0.0

4833.6

 

ძირითადი აქტივები

138.3

0.0

138.3

8104.9

0.0

8104.9

4833.6

0.0

4833.6

 

ვალდებულებების კლება

11.3

0.0

11.3

9.6

0.0

9.6

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

11.3

0.0

11.3

9.6

0.0

9.6

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

652.0

0.0

652.0

1732.7

0.0

1732.7

976.3

0.0

976.3

 

ხარჯები

577.6

0.0

577.6

866.2

0.0

866.2

850.0

0.0

850.0

 

საქონელი და მომსახურება

577.6

0.0

577.6

466.2

0.0

466.2

450.0

0.0

450.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

400.0

 

400.0

400.0

 

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.5

0.0

59.5

866.5

0.0

866.5

126.3

0.0

126.3

 

ძირითადი აქტივები

59.5

0.0

59.5

866.5

0.0

866.5

126.3

0.0

126.3

 

ვალდებულებების კლება

14.9

0.0

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

14.9

0.0

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

740.2

0.0

740.2

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

619.3

0.0

619.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

332.0

0.0

332.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

287.3

 

287.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.5

0.0

93.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

93.5

0.0

93.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

27.4

0.0

27.4

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

27.4

0.0

27.4

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

122.1

0.0

122.1

100.0

0.0

100.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

119.6

0.0

119.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

119.6

0.0

119.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

400.0

0.0

400.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

400.0

0.0

400.0

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

ქლორის შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

03 02 06

მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

49.7

42.9

6.8

105.0

0.0

105.0

201.5

0.0

201.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.9

42.9

4.0

105.0

0.0

105.0

201.5

0.0

201.5

 

ძირითადი აქტივები

46.9

42.9

4.0

105.0

0.0

105.0

201.5

0.0

201.5

 

ვალდებულებების კლება

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

62.9

0.0

62.9

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.9

0.0

61.9

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

61.9

0.0

61.9

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

368.7

0.0

368.7

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

368.7

0.0

368.7

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

368.7

 

368.7

300.0

 

300.0

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1339.3

966.4

372.8

1594.3

0.0

1594.3

4585.7

0.0

4585.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

107.8

0.0

107.8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

107.8

0.0

107.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1315.0

966.4

348.6

1486.5

0.0

1486.5

4585.7

0.0

4585.7

 

ძირითადი აქტივები

1315.0

966.4

348.6

1486.5

0.0

1486.5

4585.7

0.0

4585.7

 

ვალდებულებების კლება

24.2

0.0

24.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

24.2

0.0

24.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 11

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"

82.0

0.0

82.0

523.6

0.0

523.6

515.6

0.0

515.6

 

ხარჯები

82.0

0.0

82.0

523.6

0.0

523.6

515.6

0.0

515.6

 

სუბსიდიები

82.0

 

82.0

523.6

 

523.6

515.6

 

515.6

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1315.2

52.6

1262.6

2151.2

0.0

2151.2

1890.0

0.0

1890.0

 

ხარჯები

205.7

0.0

205.7

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.1

0.0

1.1

5.0

0.0

5.0

15.0

0.0

15.0

 

სუბსიდიები

203.2

0.0

203.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1042.0

52.6

989.4

2131.8

0.0

2131.8

1875.0

0.0

1875.0

 

ძირითადი აქტივები

1042.0

52.6

989.4

2131.8

0.0

2131.8

1875.0

0.0

1875.0

 

ვალდებულებების კლება

67.5

0.0

67.5

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

67.5

0.0

67.5

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1108.7

52.6

1056.1

1786.4

0.0

1786.4

882.0

0.0

882.0

 

ხარჯები

205.7

0.0

205.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

203.2

 

203.2

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

835.5

52.6

782.9

1772.0

0.0

1772.0

882.0

0.0

882.0

 

ძირითადი აქტივები

835.5

52.6

782.9

1772.0

0.0

1772.0

882.0

0.0

882.0

 

ვალდებულებების კლება

67.5

0.0

67.5

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

67.5

0.0

67.5

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

324.8

0.0

324.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

319.8

0.0

319.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

319.8

0.0

319.8

0.0

0.0

0.0

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

206.5

0.0

206.5

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.5

0.0

206.5

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

206.5

0.0

206.5

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1008.0

0.0

1008.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

993.0

0.0

993.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

993.0

0.0

993.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1364.5

1364.5

0.0

508.4

508.4

0.0

17.5

17.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1317.3

1317.3

0.0

483.1

483.1

0.0

17.5

17.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1317.3

1317.3

0.0

483.1

483.1

0.0

17.5

17.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

47.2

47.2

0.0

25.3

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

47.2

47.2

0.0

25.3

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2861.4

0.0

2861.4

3221.7

0.0

3221.7

3705.0

0.0

3705.0

 

ხარჯები

2854.3

0.0

2854.3

3191.3

0.0

3191.3

3700.0

0.0

3700.0

 

სუბსიდიები

2854.3

0.0

2854.3

3191.3

0.0

3191.3

3700.0

0.0

3700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

7.1

29.5

0.0

29.5

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

7.1

0.0

7.1

29.5

0.0

29.5

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"

2861.4

0.0

2861.4

3221.7

0.0

3221.7

3705.0

0.0

3705.0

 

ხარჯები

2854.3

0.0

2854.3

3191.3

0.0

3191.3

3700.0

0.0

3700.0

 

სუბსიდიები

2854.3

 

2854.3

3191.3

 

3191.3

3700.0

 

3700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

7.1

29.5

0.0

29.5

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

7.1

0.0

7.1

29.5

0.0

29.5

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1693.1

0.0

1693.1

1461.2

0.0

1461.2

1491.9

0.0

1491.9

 

ხარჯები

1619.9

0.0

1619.9

1456.0

0.0

1456.0

1491.9

0.0

1491.9

 

საქონელი და მომსახურება

156.8

0.0

156.8

168.6

0.0

168.6

234.8

0.0

234.8

 

სუბსიდიები

1327.5

0.0

1327.5

1209.4

0.0

1209.4

1194.1

0.0

1194.1

 

გრანტები

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

45.6

0.0

45.6

78.0

0.0

78.0

63.0

0.0

63.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.2

0.0

73.2

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

73.2

0.0

73.2

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

614.2

0.0

614.2

513.2

0.0

513.2

493.8

0.0

493.8

 

ხარჯები

609.3

0.0

609.3

511.8

0.0

511.8

493.8

0.0

493.8

 

საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

9.8

46.0

0.0

46.0

54.0

0.0

54.0

 

სუბსიდიები

466.9

0.0

466.9

390.8

0.0

390.8

379.8

0.0

379.8

 

გრანტები

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

42.6

0.0

42.6

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

194.2

0.0

194.2

121.0

0.0

121.0

114.0

0.0

114.0

 

ხარჯები

192.4

0.0

192.4

121.0

0.0

121.0

114.0

0.0

114.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

9.8

46.0

0.0

46.0

54.0

0.0

54.0

 

სუბსიდიები

49.9

 

49.9

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

42.6

0.0

42.6

75.0

0.0

75.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 01

ა(ა)იპ- ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"

420.0

0.0

420.0

392.2

0.0

392.2

379.8

0.0

379.8

 

ხარჯები

417.0

0.0

417.0

390.8

0.0

390.8

379.8

0.0

379.8

 

სუბსიდიები

417.0

 

417.0

390.8

 

390.8

379.8

 

379.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1053.2

0.0

1053.2

948.0

0.0

948.0

946.1

0.0

946.1

 

ხარჯები

984.9

0.0

984.9

944.2

0.0

944.2

946.1

0.0

946.1

 

საქონელი და მომსახურება

124.2

0.0

124.2

122.6

0.0

122.6

131.8

0.0

131.8

 

სუბსიდიები

860.7

0.0

860.7

818.6

0.0

818.6

814.3

0.0

814.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.3

0.0

68.3

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

68.3

0.0

68.3

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

183.8

0.0

183.8

117.8

0.0

117.8

101.8

0.0

101.8

 

ხარჯები

124.2

0.0

124.2

115.6

0.0

115.6

101.8

0.0

101.8

 

საქონელი და მომსახურება

124.2

0.0

124.2

112.6

0.0

112.6

101.8

0.0

101.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.6

0.0

59.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

59.6

0.0

59.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

869.4

0.0

869.4

830.2

0.0

830.2

844.3

0.0

844.3

 

ხარჯები

860.7

0.0

860.7

828.6

0.0

828.6

844.3

0.0

844.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

860.7

0.0

860.7

818.6

0.0

818.6

814.3

0.0

814.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

0.0

8.7

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

8.7

0.0

8.7

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

ტელევიზიის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

30.0

0.0

30.0

05 02 02 02

ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

159.3

0.0

159.3

152.0

0.0

152.0

149.0

0.0

149.0

 

ხარჯები

158.2

0.0

158.2

152.0

0.0

152.0

149.0

0.0

149.0

 

სუბსიდიები

158.2

 

158.2

152.0

 

152.0

149.0

 

149.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 03

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

109.8

0.0

109.8

100.8

0.0

100.8

99.0

0.0

99.0

 

ხარჯები

105.1

0.0

105.1

99.5

0.0

99.5

99.0

0.0

99.0

 

სუბსიდიები

105.1

 

105.1

99.5

 

99.5

99.0

 

99.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

0.0

4.7

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.7

0.0

4.7

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

05 02 02 04

ააიპ – „ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

258.8

0.0

258.8

254.0

0.0

254.0

254.0

0.0

254.0

 

ხარჯები

258.8

0.0

258.8

254.0

0.0

254.0

254.0

0.0

254.0

 

სუბსიდიები

258.8

 

258.8

254.0

 

254.0

254.0

 

254.0

05 02 02 05

ააიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

120.0

0.0

120.0

108.8

0.0

108.8

108.0

0.0

108.0

 

ხარჯები

120.0

0.0

120.0

108.8

0.0

108.8

108.0

0.0

108.0

 

სუბსიდიები

120.0

 

120.0

108.8

 

108.8

108.0

 

108.0

05 02 02 06

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“

112.3

0.0

112.3

102.0

0.0

102.0

101.7

0.0

101.7

 

ხარჯები

110.9

0.0

110.9

101.7

0.0

101.7

101.7

0.0

101.7

 

სუბსიდიები

110.9

 

110.9

101.7

 

101.7

101.7

 

101.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

05 02 02 07

ააიპ მეგობრობის ცენტრი“

109.2

0.0

109.2

102.6

0.0

102.6

102.6

0.0

102.6

 

ხარჯები

107.7

0.0

107.7

102.6

0.0

102.6

102.6

0.0

102.6

 

სუბსიდიები

107.7

 

107.7

102.6

 

102.6

102.6

 

102.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

25.7

0.0

25.7

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

25.7

0.0

25.7

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

 

საქონელი და მომსახურება

22.8

0.0

22.8

0.0

0.0

0.0

49.0

0.0

49.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1495.8

212.1

1283.7

2172.4

215.0

1957.4

2000.0

215.0

1785.0

 

ხარჯები

1478.6

210.5

1268.1

2089.4

212.5

1876.9

2000.0

215.0

1785.0

 

სუბსიდიები

416.6

207.8

208.8

682.9

207.5

475.4

638.0

210.0

428.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1061.5

2.2

1059.3

1404.0

3.1

1400.9

1359.5

3.1

1356.4

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.5

0.0

2.5

1.9

0.6

2.5

1.9

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

1.7

3.5

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5.1

1.7

3.5

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.1

0.0

12.1

80.5

0.0

80.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

12.1

0.0

12.1

80.5

0.0

80.5

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ – „ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

259.5

209.5

50.0

260.5

210.0

50.5

260.0

210.0

50.0

 

ხარჯები

257.8

207.8

50.0

257.5

207.5

50.0

260.0

210.0

50.0

 

სუბსიდიები

257.8

207.8

50.0

257.5

207.5

50.0

260.0

210.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

1.7

0.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.7

1.7

0.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1236.3

2.7

1233.7

1911.9

5.0

1906.9

1740.0

5.0

1735.0

 

ხარჯები

1220.8

2.7

1218.1

1831.9

5.0

1826.9

1740.0

5.0

1735.0

 

სუბსიდიები

158.8

0.0

158.8

425.4

0.0

425.4

378.0

0.0

378.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1061.5

2.2

1059.3

1404.0

3.1

1400.9

1359.5

3.1

1356.4

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.5

0.0

2.5

1.9

0.6

2.5

1.9

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.1

0.0

12.1

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

12.1

0.0

12.1

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

355.8

0.0

355.8

840.0

0.0

840.0

720.5

0.0

720.5

 

ხარჯები

351.6

0.0

351.6

760.0

0.0

760.0

720.5

0.0

720.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

351.6

0.0

351.6

760.0

0.0

760.0

720.5

0.0

720.5

 

ვალდებულებების კლება

4.3

0.0

4.3

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

4.3

0.0

4.3

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

32.3

0.0

32.3

37.0

0.0

37.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

30.2

0.0

30.2

37.0

0.0

37.0

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.2

0.0

30.2

37.0

0.0

37.0

32.0

0.0

32.0

 

ვალდებულებების კლება

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

225.4

0.0

225.4

178.0

0.0

178.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

225.4

0.0

225.4

178.0

0.0

178.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

225.4

 

225.4

178.0

 

178.0

06 02 04

ააიპ – „ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის“

162.3

0.0

162.3

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

158.8

0.0

158.8

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

158.8

 

158.8

200.0

 

200.0

200.0

 

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

683.2

0.0

683.2

415.7

0.0

415.7

415.7

0.0

415.7

 

ხარჯები

677.6

0.0

677.6

415.7

0.0

415.7

415.7

0.0

415.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

677.6

0.0

677.6

415.7

0.0

415.7

415.7

0.0

415.7

 

ვალდებულებების კლება

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

2.7

2.7

0.0

10.0

5.0

5.0

10.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

2.7

2.7

0.0

10.0

5.0

5.0

10.0

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

2.2

0.0

7.5

3.1

4.4

7.5

3.1

4.4

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.5

0.0

2.5

1.9

0.6

2.5

1.9

0.6

06 02 07

დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

06 02 08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 02 09

დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

7.5

0.0

7.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

7.5

0.0

7.5

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

21.5

0.0

21.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

21.5

0.0

21.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

21.5

0.0

21.5

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 02 13

შშმ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტიგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

8.8

0.0

8.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

8.8

0.0

8.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

8.8

0.0

8.8

06 02 15

სპორტსმენებისა და სტუდენტების მატერიალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

თავი VI

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 14

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 15

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად.

მუხლი 16

დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსაზღვრული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.