„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #7/48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #7/48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4/6
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/02/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016373
4/6
31/01/2018
ვებგვერდი, 07/02/2018
190020020.35.111.016373
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #7/48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №4/6

2018 წლის 31 იანვარი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №7/48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულების შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის 7/48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016366) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებ:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 20 312.9 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 21 493.6 ათ. ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 5 952.7 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 118.8 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4 573.9 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-12 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1 .  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

შემოსავლები

21 290,8

4 818,2

16 472,6

18 984,6

3 947,9

15 036,7

19 912,9

4 573,9

15 339,0

გადასახადები

11 713,6

0,0

11 713,6

11 101,7

0,0

11 101,7

10 500,0

0,0

10 500,0

გრანტები

5 553,0

4 818,2

734,8

4 194,8

3 947,9

246,9

5 952,7

4 573,9

1 378,8

სხვა შემოსავლები

4 024,2

0,0

4 024,2

3 688,1

0,0

3 688,1

3 460,2

0,0

3 460,2

ხარჯები

16 579,9

1 212,2

15 367,7

14 156,6

943,5

13 213,1

14 242,7

380,0

13 862,7

შრომის ანაზღაურება

2 959,8

0,0

2 959,8

2 427,8

0,0

2 427,8

2 607,9

0,0

2 607,9

საქონელი და მომსახურება

3 582,7

0,0

3 582,7

3 818,7

0,0

3 818,7

1 979,5

0,0

1 979,5

პროცენტი

68,5

0,0

68,5

52,5

0,0

52,5

85,5

0,0

85,5

სუბსიდიები

5 762,1

0,0

5 762,1

5 068,9

0,0

5 068,9

7 869,3

0,0

7 869,3

გრანტები

1 279,4

0,0

1 279,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 071,1

0,0

1 071,1

1 050,5

0,0

1 050,5

859,9

0,0

859,9

სხვა ხარჯები

1 856,3

1 212,2

644,1

1 738,2

943,5

794,7

840,6

380,0

460,6

საოპერაციო სალდო

4 710,9

3 606,0

1 104,9

4 828,0

3 004,4

1 823,6

5 670,2

4 193,9

1 476,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 850,7

4 023,5

827,2

4 223,3

2 733,1

1 490,2

6 413,6

4 973,0

1 440,6

ზრდა

5 211,1

4 023,5

1 187,6

4 408,1

2 733,1

1 675,0

6 813,6

4 973,0

1 840,6

კლება

360,4

0,0

360,4

184,8

0,0

184,8

400,0

0,0

400,0

მთლიანი სალდო

-139,8

-417,5

277,7

604,7

271,3

333,4

-743,4

-779,1

35,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-323,2

-417,5

94,3

314,7

271,3

43,4

-1 180,7

-927,2

-253,5

ზრდა

890,5

668,3

222,2

1 205,2

939,6

265,6

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

890,5

668,3

222,2

1 205,2

939,6

265,6

0,0

 

 

კლება

1 213,7

1 085,8

127,9

890,5

668,3

222,2

1 180,7

927,2

253,5

ვალუტა და დეპოზიტები

1 213,7

1 085,8

127,9

890,5

668,3

222,2

1 180,7

927,2

253,5

ვალდებულებების ცვლილება

-183,4

0,0

-183,4

-290,0

0,0

-290,0

-437,3

-148,1

-289,2

კლება

183,4

0,0

183,4

290,0

0,0

290,0

437,3

148,1

289,2

საშინაო

183,4

0,0

183,4

290,0

0,0

290,0

437,3

148,1

289,2

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო -

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

21 651,2

4 818,2

16 833,0

19 169,4

3 947,9

15 221,5

20 312,9

4 573,9

15 739,0

შემოსავლები

21 290,8

4 818,2

16 472,6

18 984,6

3 947,9

15 036,7

19 912,9

4 573,9

15 339,0

არაფინანსური აქტივების კლება

360,4

 

360,4

184,8

 

184,8

400,0

 

400,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

გადასახდელები

21 974,4

5 235,7

16 738,7

18 854,7

3 676,6

15 178,1

21 493,6

5 501,1

15 992,5

ხარჯები

16 579,9

1 212,2

15 367,7

14 156,6

943,5

13 213,1

14 242,7

380,0

13 862,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 211,1

4 023,5

1 187,6

4 408,1

2 733,1

1 675,0

6 813,6

4 973,0

1 840,6

ვალდებულებების კლება

183,4

 

183,4

290,0

 

290,0

437,3

148,1

289,2

ნაშთის ცვლილება

-323,2

-417,5

94,3

314,7

271,3

43,4

-1 180,7

-927,2

-253,5

მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 912.9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 290,8

4 818,2

16 472,6

18 984,6

3 947,9

15 036,7

19 912,9

4 573,9

15 339,0

გადასახადები

11 713,6

0,0

11 713,6

11 101,7

0,0

11 101,7

10 500,0

0,0

10 500,0

გრანტები

5 553,0

4 818,2

734,8

4 194,8

3 947,9

246,9

5 952,7

4 573,9

1 378,8

სხვა შემოსავლები

4 024,2

0,0

4 024,2

3 688,1

0,0

3 688,1

3 460,2

0,0

3 460,2

 

მუხლი 4. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10 500.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო-

ფილი ტრანს-ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11 713,6

0,0

11 713,6

11 101,7

0,0

11 101,7

10 500,0

0,0

10 500,0

საშემოსავლო გადასახადი

3 108,5

 

3 108,5

1 733,5

 

1 733,5

1 600,0

 

1 600,0

ქონების გადასახადი

8 605,1

0,0

8 605,1

9 368,2

0,0

9 368,2

8 900,0

0,0

8 900,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

7 080,2

 

7 080,2

7 518,3

 

7 518,3

7 400,0

 

7 400,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7,7

 

7,7

36,0

 

36,0

30,0

 

30,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

76,8

0,0

76,8

82,4

0,0

82,4

30,0

0,0

30,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

19,9

0,0

19,9

13,0

0,0

13,0

40,0

0,0

40,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 420,5

0,0

1 420,5

1 718,5

0,0

1 718,5

1 400,0

0,0

1 400,0

მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 952.7 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 
 
 

გრანტები

5 553,0

4 194,8

5 952,7

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 553,0

4 194,8

5 952,7

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

234,8

246,9

1 378,8

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

1 118,8

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

234,8

246,9

260,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 318,2

3 947,9

4 573,9

 

 მუხლი 6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3460.2 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

4 024,2

3 688,1

3 460,2

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

2 768,3

2 264,5

2 130,0

 

პროცენტები

113,2

139,3

100,0

 

რენტა

2 655,1

2 125,2

2 030,0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

2 593,0

2 075,1

2 000,0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

62,1

50,1

30,0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

734,2

847,7

770,2

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

701,0

816,4

750,0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

37,1

43,5

50,0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6

0,2

0,0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

159,4

265,5

200,0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

503,9

507,2

500,0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

33,2

31,3

20,2

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

33,2

31,3

20,2

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

488,0

477,7

500,0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

33,7

98,2

60,0

 

 მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 242.7 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო სავლები

ხარჯები

16 579,9

1 212,2

15 367,7

14 156,6

943,5

13 213,1

14 242,7

380,0

13 862,7

შრომის ანაზღაურება

2 959,8

0,0

2 959,8

2 427,8

0,0

2 427,8

2 607,9

0,0

2 607,9

საქონელი და მომსახურება

3 582,7

0,0

3 582,7

3 818,7

0,0

3 818,7

1 979,5

0,0

1 979,5

პროცენტი

68,5

0,0

68,5

52,5

0,0

52,5

85,5

0,0

85,5

სუბსიდიები

5 762,1

0,0

5 762,1

5 068,9

0,0

5 068,9

7 869,3

0,0

7 869,3

გრანტები

1 279,4

0,0

1 279,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 071,1

0,0

1 071,1

1 050,5

0,0

1 050,5

859,9

0,0

859,9

სხვა ხარჯები

1 856,3

1 212,2

644,1

1 738,2

943,5

794,7

840,6

380,0

460,6

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 413.6 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 813.6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 211,1

4 408,1

      6  813,6

 

ძირითადი აქტივები

5 211,1

4 408,1

      6  813,6

 

 ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

360,4

184,8

400,0

 

ძირითადი აქტივები

25,4

0,5

100,0

 

არაწარმოებული აქტივები

335,0

184,3

300,0

 

მიწა

335,0

184,3

300,0

 

 მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 680,9   

3 379,4   

3 658,3   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 606,0   

3 324,5   

3 552,8   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 606,0   

3 324,5   

3 402,8   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

150,0   

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

68,5   

52,5   

105,5   

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6,4   

2,4   

0,0   

 

702

თავდაცვა

107,1   

96,8   

110,0   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 807,0   

430,1   

849,0   

 

7045

ტრანსპორტი

1 807,0   

430,1   

849,0   

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 807,0   

430,1   

849,0   

 

705

გარემოს დაცვა

2 700,3   

2 568,9   

172,8   

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

881,1   

1 001,5   

0,0   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 819,2   

1 567,4   

172,8   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5 636,6   

3 817,8   

7 949,0   

 

7061

ბინათმშენებლობა

603,3   

945,7   

361,5   

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3 656,6   

1 725,9   

3 631,1   

 

7064

გარე განათება

1 217,6   

962,4   

760,0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

159,1   

183,8   

3 196,4   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

615,5   

623,0   

607,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

140,0   

143,9   

150,0   

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

475,5   

479,1   

457,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 843,0   

4 375,8   

3 810,8   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 825,7   

3 207,6   

2 638,0   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 747,8   

947,5   

957,0   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120,0   

61,1   

65,0   

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

149,5   

159,6   

150,8   

 

709

განათლება

2 270,7   

2 173,9   

2 730,0   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 143,6   

2 173,9   

2 730,0   

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

127,1   

0,0   

0,0   

 

710

სოციალური დაცვა

1 129,9   

1 099,0   

1 169,4   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

465,9   

454,7   

459,2   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

201,7   

184,9   

7,2   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

457,9   

703,0   

703,0   

 

 

სულ

21 791,0   

18 564,7   

21 056,3   

 

 მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -743.4 ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 1 180.7  ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 180.7  ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   -437.3 ათ. ლარის ოდენობით.

2. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011წ.) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2018 წელს შეადგენს  142.4 ათ. ლარს.

2017 წლის კრედიტორული დავალიანებები შეადგენს 294.9 ათ. ლარს.“;

ბ.ბ) მე-18 მუხლის  პირველი პუნქტი,   1.1,  1.2 და 1.2.1  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. კერძოდ, გზის ასფალტბეტონის საფარის კაპიტალური რემონტის, ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობის (ფარნავაზ მეფის ქუჩა სამეგრელოს მოედნიდან რუსთაველის რკალამდე), მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, ცოტნე დადიანის მოედანზე განათების მოწყობის, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურების, დახურული სანიაღვრე არხების კაპ. რემონტის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის, მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ეზოს მოწყობის, ახალ რაიონში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ეზოს მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ. რემონტის, დიდების მემორიალის კაპ. რემონტის, მაწანწალა ძაღლების იზოლირების, გამწვანების სამუშაოები და სხვა.

1.1    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)  (პროგრამული კოდი 03 01)

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. 2018 წელს დაგეგმილია გზის ასფალტბეტონის საფარის კაპიტალური რემონტის და ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობის (ფარნავაზ მეფის ქუჩა სამეგრელოს მოედნიდან რუსთაველის რკალამდე) სამუშაოები.

1.2   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში არსებული ლიფტების, ჩამდინარე წყლების მართვის, გარე განათებისა და სატუმბი სადგურების ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. მოხდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ძაღლების იზოლირება. 

1.2.1  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, გათვალისწინებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება. ასევე განხორციელდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.“.

ბ.გ) მე-18 მუხლის  1.3 და 1.3.1  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო ქალაქგაფორმების, ახალ რაიონში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ეზოს მოწყობის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ეზოს მოწყობის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის, სხვადასხვა ობიექტების კაპ. რემონტის, გამწვანების სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად, 2018 წელს განხორციელდება ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო-სადღესასწაულო განწყობის შექმნის მიზნით ინვენტარის შეძენა და ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო აქსესუარებით. ასევე განხორციელდება სადღესასწაულო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა-დასაწყობების, სახელმწიფო დროშების შეძენის, უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ. რემონტის, დიდების მემორიალის კაპ. რემონტის, ახალ რაიონში საბავშვო ბაღის მიმდებარე ეზოს მოწყობის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ეზოს მოწყობის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის სამუშაოები და სხვა.“;

ბ.დ) მე-18 მუხლს დაემატოს 2.1.4 და 2.1.5 ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.4  სტადიონის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია გათვლილია 6000 ადამიანზე. მეორე ეტაპზე განხორციელებული სამუშაოების მოცულობა შესრულდება 2000 მაყურებელზე. დაგეგმილია აღმოსავლეთ ტრიბუნის მშენებლობის, მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურისა და  გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

2.1.5  სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს გათვალისწინებულია ნ. ჟვანიას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის კაპ. შეკეთება.  აღნიშნული სპორტული ობიექტის მოწესრიგება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარებას.“.

ბ.ე) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო-

ფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

21 974,4

5 235,7

16 738,7

18 854,7

3 676,6

15 178,1

21 493,6

5 501,1

15 992,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146,0

0,0

146,0

146,0

0,0

146,0

145,0

0,0

145,0

 

ხარჯები

16 579,9

1 212,2

15 367,7

14 156,6

943,5

13 213,1

14 242,7

380,0

13 862,7

 

შრომის ანაზღაურება

2 959,8

0,0

2 959,8

2 427,8

0,0

2 427,8

2 607,9

0,0

2 607,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 211,1

4 023,5

1 187,6

4 408,1

2 733,1

1 675,0

6 813,6

4 973,0

1 840,6

 

ვალდებულებების კლება

183,4

0,0

183,4

290,0

0,0

290,0

437,3

148,1

289,2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 829,3

0,0

3 829,3

3 599,1

0,0

3 599,1

3 808,0

0,0

3 808,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

3 654,3

0,0

3 654,3

3 341,8

0,0

3 341,8

3 601,2

0,0

3 601,2

 

შრომის ანაზღაურება

2 865,1

0,0

2 865,1

2 351,0

0,0

2 351,0

2 526,9

0,0

2 526,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,6

0,0

26,6

37,6

0,0

37,6

57,1

0,0

57,1

 

ვალდებულებების კლება

148,4

0,0

148,4

219,7

0,0

219,7

149,7

0,0

149,7

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

987,1

0,0

987,1

900,6

0,0

900,6

983,6

0,0

983,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33,0

 

33,0

33,0

 

33,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

982,6

0,0

982,6

896,9

0,0

896,9

974,1

0,0

974,1

 

შრომის ანაზღაურება

783,0

0,0

783,0

646,0

0,0

646,0

695,9

0,0

695,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

3,5

0,0

3,5

5,0

0,0

5,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

4,5

0,0

4,5

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 619,2

0,0

2 619,2

2 517,4

0,0

2 517,4

2 426,5

0,0

2 426,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

110,0

 

110,0

 

ხარჯები

2 596,8

0,0

2 596,8

2 390,0

0,0

2 390,0

2 371,6

0,0

2 371,6

 

შრომის ანაზღაურება

2 082,1

0,0

2 082,1

1 705,0

0,0

1 705,0

1 831,0

0,0

1 831,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,1

0,0

22,1

34,1

0,0

34,1

52,1

0,0

52,1

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,0

0,3

93,3

0,0

93,3

2,8

0,0

2,8

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

148,1

0,0

148,1

126,2

0,0

126,2

162,4

0,0

162,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

148,1

0,0

148,1

126,2

0,0

126,2

142,4

0,0

142,4

01 04 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

148,1

0,0

148,1

126,2

0,0

126,2

142,4

0,0

142,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

148,1

0,0

148,1

126,2

0,0

126,2

142,4

0,0

142,4

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად                        ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

6,4

0,0

6,4

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

6,4

0,0

6,4

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

68,5

0,0

68,5

52,5

0,0

52,5

85,5

0,0

85,5

 

ხარჯები

68,5

0,0

68,5

52,5

0,0

52,5

85,5

0,0

85,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

107,1

0,0

107,1

96,8

0,0

96,8

110,0

0,0

110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

107,1

0,0

107,1

96,8

0,0

96,8

110,0

0,0

110,0

 

შრომის ანაზღაურება

94,7

0,0

94,7

76,8

0,0

76,8

81,0

0,0

81,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                                    (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური)

107,1

0,0

107,1

96,8

0,0

96,8

110,0

0,0

110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

107,1

0,0

107,1

96,8

0,0

96,8

110,0

0,0

110,0

 

შრომის ანაზღაურება

94,7

0,0

94,7

76,8

0,0

76,8

81,0

0,0

81,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10 162,9

5 235,7

4 927,2

6 843,4

2 080,1

4 763,3

9 217,8

4 076,9

5 140,9

 

ხარჯები

5 039,3

1 212,2

3 827,1

4 563,7

943,5

3 620,2

3 975,3

380,0

3 595,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 104,6

4 023,5

1 081,1

2 253,1

1 136,6

1 116,5

4 995,5

3 548,8

1 446,7

 

ვალდებულებების კლება

19,0

0,0

19,0

26,6

0,0

26,6

247,0

148,1

98,9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1 807,0

957,6

849,4

430,1

0,0

430,1

849,0

439,8

409,2

 

ხარჯები

379,2

0,0

379,2

142,9

0,0

142,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 427,8

957,6

470,2

287,2

0,0

287,2

849,0

439,8

409,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 615,8

1 323,8

3 292,0

4 572,8

1 345,1

3 227,7

1 538,6

340,2

1 198,4

 

ხარჯები

3 530,6

677,8

2 852,8

3 922,4

943,5

2 978,9

1 257,4

190,0

1 067,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 066,7

646,0

420,7

623,8

401,6

222,2

66,9

6,9

60,0

 

ვალდებულებების კლება

18,5

0,0

18,5

26,6

0,0

26,6

214,3

143,3

71,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

603,3

132,2

471,1

945,7

514,1

431,6

372,0

198,9

173,1

 

ხარჯები

603,3

132,2

471,1

945,7

514,1

431,6

361,5

190,0

171,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

8,9

1,6

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 217,6

0,0

1 217,6

977,2

0,0

977,2

761,9

0,0

761,9

 

ხარჯები

929,2

0,0

929,2

894,3

0,0

894,3

700,0

0,0

700,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,4

0,0

288,4

68,1

0,0

68,1

60,0

0,0

60,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

14,8

0,0

14,8

1,9

0,0

1,9

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

886,2

0,0

886,2

1 010,9

0,0

1 010,9

13,5

0,0

13,5

 

ხარჯები

881,1

0,0

881,1

1 001,5

0,0

1 001,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

5,1

0,0

5,1

9,4

0,0

9,4

13,5

0,0

13,5

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

76,1

0,0

76,1

69,2

0,0

69,2

30,8

0,0

30,8

 

ხარჯები

76,1

0,0

76,1

69,2

0,0

69,2

30,0

0,0

30,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 832,6

1 191,6

641,0

1 569,8

831,0

738,8

360,4

141,3

219,1

 

ხარჯები

1 040,9

545,6

495,3

1 011,7

429,4

582,3

165,9

0,0

165,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

778,3

646,0

132,3

555,7

401,6

154,1

6,9

6,9

0,0

 

ვალდებულებების კლება

13,4

0,0

13,4

2,4

0,0

2,4

187,6

134,4

53,2

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 657,1

2 954,3

702,8

1 725,9

697,6

1 028,3

3 655,4

3 178,9

476,5

 

ხარჯები

1 049,5

534,4

515,1

428,8

0,0

428,8

311,9

190,0

121,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 607,1

2 419,9

187,2

1 297,1

697,6

599,5

3 319,2

2 988,9

330,3

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

24,3

0,0

24,3

03 03 01

კეთილმოწყობის სამუშაოები

3 551,1

2 954,3

596,8

1 725,9

697,6

1 028,3

3 585,4

3 178,9

406,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

943,5

534,4

409,1

428,8

0,0

428,8

241,9

190,0

51,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 607,1

2 419,9

187,2

1 297,1

697,6

599,5

3 319,2

2 988,9

330,3

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

24,3

0,0

24,3

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

03 04

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,2

0,0

13,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,2

0,0

13,2

03 05

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 326,0

0,0

2 326,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 326,0

0,0

2 326,0

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

83,0

0,0

83,0

72,6

0,0

72,6

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

69,6

0,0

69,6

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

03 07

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

03 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

42,0

37,4

4,6

602,6

118,0

484,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

42,0

37,4

4,6

597,2

113,2

484,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

4,8

0,6

04 00

განათლება

2 270,7

0,0

2 270,7

2 173,9

0,0

2 173,9

2 740,1

0,0

2 740,1

 

ხარჯები

2 224,9

0,0

2 224,9

2 146,7

0,0

2 146,7

2 530,0

0,0

2 530,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,8

0,0

45,8

27,2

0,0

27,2

200,0

0,0

200,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

0,0

10,1

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

2 139,1

0,0

2 139,1

2 158,9

0,0

2 158,9

2 540,1

0,0

2 540,1

 

ხარჯები

2 097,8

0,0

2 097,8

2 146,7

0,0

2 146,7

2 530,0

0,0

2 530,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,3

0,0

41,3

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

0,0

10,1

04 02

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

127,1

0,0

127,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

127,1

0,0

127,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

4,5

0,0

4,5

15,0

0,0

15,0

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

15,0

0,0

15,0

200,0

0,0

200,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 852,7

0,0

3 852,7

4 397,6

1 596,5

2 801,1

3 836,6

1 424,2

2 412,4

 

ხარჯები

3 810,6

0,0

3 810,6

2 286,5

0,0

2 286,5

2 249,8

0,0

2 249,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,4

0,0

32,4

2 089,3

1 596,5

492,8

1 561,0

1 424,2

136,8

 

ვალდებულებების კლება

9,7

0,0

9,7

21,8

0,0

21,8

25,8

0,0

25,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 835,4

0,0

1 835,4

3 219,2

1 596,5

1 622,7

2 646,9

1 424,2

1 222,7

 

ხარჯები

1 797,2

0,0

1 797,2

1 121,8

0,0

1 121,8

1 077,0

0,0

1 077,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,5

0,0

28,5

2 085,8

1 596,5

489,3

1 561,0

1 424,2

136,8

 

ვალდებულებების კლება

9,7

0,0

9,7

11,6

0,0

11,6

8,9

0,0

8,9

05 01 01

 სპორტული სკოლები

1 155,8

0,0

1 155,8

180,9

0,0

180,9

182,0

0,0

182,0

 

ხარჯები

1 143,2

0,0

1 143,2

180,9

0,0

180,9

182,0

0,0

182,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

0,0

12,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 01

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

52,9

0,0

52,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

52,9

0,0

52,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

65,4

0,0

65,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

65,4

0,0

65,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

121,8

0,0

121,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

119,0

0,0

119,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

139,8

0,0

139,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

139,8

0,0

139,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 05

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

106,7

0,0

106,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

106,6

0,0

106,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 06

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კრივის სასპორტო სკოლა"

96,3

0,0

96,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

96,3

0,0

96,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

123,1

0,0

123,1

113,0

0,0

113,0

114,0

0,0

114,0

 

ხარჯები

120,2

0,0

120,2

113,0

0,0

113,0

114,0

0,0

114,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 08

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

84,3

0,0

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 09

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

99,5

0,0

99,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

99,5

0,0

99,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 10

ა(ა)იპ  "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"

49,0

0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

49,0

0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

87,2

0,0

87,2

67,9

0,0

67,9

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

87,2

0,0

87,2

67,9

0,0

67,9

68,0

0,0

68,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი - ლიდერი"

64,1

0,0

64,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

64,1

0,0

64,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის - ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"

65,7

0,0

65,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

58,9

0,0

58,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

63,7

0,0

63,7

74,2

0,0

74,2

83,9

0,0

83,9

 

ხარჯები

54,0

0,0

54,0

62,6

0,0

62,6

75,0

0,0

75,0

 

ვალდებულებების კლება

9,7

0,0

9,7

11,6

0,0

11,6

8,9

0,0

8,9

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,3

0,0

1,3

5,3

0,0

5,3

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

5,3

0,0

5,3

4,0

0,0

4,0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

1 885,5

1 521,0

364,5

1 157,8

1 099,9

57,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1 883,0

1 521,0

362,0

1 157,8

1 099,9

57,9

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

15,9

0,0

15,9

202,2

75,5

126,7

403,2

324,3

78,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,9

0,0

15,9

202,2

75,5

126,7

403,2

324,3

78,9

05 01 06

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

0,0

0,0

0,0

876,4

0,0

876,4

820,0

0,0

820,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

875,8

0,0

875,8

820,0

0,0

820,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 747,8

0,0

1 747,8

957,7

0,0

957,7

973,0

0,0

973,0

 

ხარჯები

1 743,9

0,0

1 743,9

944,0

0,0

944,0

957,0

0,0

957,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

0,0

3,9

3,5

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

10,2

0,0

10,2

16,0

0,0

16,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

617,2

0,0

617,2

206,0

0,0

206,0

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

614,2

0,0

614,2

206,0

0,0

206,0

210,0

0,0

210,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

213,9

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

213,9

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

220,0

0,0

220,0

206,0

0,0

206,0

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

217,0

0,0

217,0

206,0

0,0

206,0

210,0

0,0

210,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"

78,3

0,0

78,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

78,3

0,0

78,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

105,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

89,3

0,0

89,3

99,1

0,0

99,1

176,0

0,0

176,0

 

ხარჯები

89,3

0,0

89,3

88,9

0,0

88,9

160,0

0,0

160,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

10,2

0,0

10,2

16,0

0,0

16,0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

838,4

0,0

838,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

838,4

0,0

838,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

76,3

0,0

76,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

76,3

0,0

76,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

126,6

0,0

126,6

123,2

0,0

123,2

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

125,7

0,0

125,7

122,5

0,0

122,5

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

0,9

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

05 02 07

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

0,0

0,0

0,0

529,4

0,0

529,4

457,0

0,0

457,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

526,6

0,0

526,6

457,0

0,0

457,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

120,0

0,0

120,0

61,1

0,0

61,1

65,9

0,0

65,9

 

ხარჯები

120,0

0,0

120,0

61,1

0,0

61,1

65,0

0,0

65,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

149,5

0,0

149,5

159,6

0,0

159,6

150,8

0,0

150,8

 

ხარჯები

149,5

0,0

149,5

159,6

0,0

159,6

150,8

0,0

150,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 751,7

0,0

1 751,7

1 743,9

0,0

1 743,9

1 781,1

0,0

1 781,1

 

ხარჯები

1 743,7

0,0

1 743,7

1 721,1

0,0

1 721,1

1 776,4

0,0

1 776,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

0,0

1,7

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

6,3

0,0

6,3

21,9

0,0

21,9

4,7

0,0

4,7

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

140,6

0,0

140,6

143,9

0,0

143,9

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

139,0

0,0

139,0

143,0

0,0

143,0

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

481,2

0,0

481,2

479,1

0,0

479,1

457,1

0,0

457,1

 

ხარჯები

475,5

0,0

475,5

479,1

0,0

479,1

457,0

0,0

457,0

 

ვალდებულებების კლება

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

327,2

0,0

327,2

321,9

0,0

321,9

260,0

0,0

260,0

 

ხარჯები

327,2

0,0

327,2

321,9

0,0

321,9

260,0

0,0

260,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

83,3

0,0

83,3

79,5

0,0

79,5

80,1

0,0

80,1

 

ხარჯები

79,2

0,0

79,2

79,5

0,0

79,5

80,0

0,0

80,0

 

ვალდებულებების კლება

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

27,4

0,0

27,4

34,8

0,0

34,8

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

27,4

0,0

27,4

34,8

0,0

34,8

45,0

0,0

45,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9,4

0,0

9,4

9,0

0,0

9,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

7,8

0,0

7,8

9,0

0,0

9,0

12,0

0,0

12,0

 

ვალდებულებების კლება

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

33,9

0,0

33,9

33,9

0,0

33,9

40,0

0,0

40,0

06 02 06

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

534,9

0,0

534,9

538,3

0,0

538,3

370,9

0,0

370,9

 

ხარჯები

534,9

0,0

534,9

517,1

0,0

517,1

366,4

0,0

366,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

21,2

0,0

21,2

4,5

0,0

4,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

27,2

0,0

27,2

41,7

0,0

41,7

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

27,2

0,0

27,2

40,3

0,0

40,3

40,0

0,0

40,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

35,3

0,0

35,3

42,5

0,0

42,5

57,1

0,0

57,1

 

ხარჯები

35,3

0,0

35,3

42,5

0,0

42,5

57,0

0,0

57,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

153,1

0,0

153,1

140,8

0,0

140,8

150,9

0,0

150,9

 

ხარჯები

153,1

0,0

153,1

139,8

0,0

139,8

150,9

0,0

150,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

89,9

0,0

89,9

95,8

0,0

95,8

91,5

0,0

91,5

 

ხარჯები

89,9

0,0

89,9

94,8

0,0

94,8

91,5

0,0

91,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

12,1

0,0

12,1

12,7

0,0

12,7

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

12,1

0,0

12,1

12,7

0,0

12,7

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

12,8

0,0

12,8

10,0

0,0

10,0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

12,8

0,0

12,8

10,0

0,0

10,0

14,0

0,0

14,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

30,1

0,0

30,1

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,1

0,0

30,1

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

14,8

0,0

14,8

14,9

0,0

14,9

27,7

0,0

27,7

 

ხარჯები

14,8

0,0

14,8

14,9

0,0

14,9

27,7

0,0

27,7

06 03 03 07

უსინათლოების მატერიალური დახმარება წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შესაძენად

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

201,7

0,0

201,7

203,2

0,0

203,2

11,6

0,0

11,6

 

ხარჯები

201,7

0,0

201,7

184,9

0,0

184,9

7,2

0,0

7,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

18,3

0,0

18,3

4,4

0,0

4,4

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

37,6

0,0

37,6

30,1

0,0

30,1

31,3

0,0

31,3

 

ხარჯები

37,6

0,0

37,6

29,6

0,0

29,6

31,3

0,0

31,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

207,9

0,0

207,9

209,0

0,0

209,0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

207,9

0,0

207,9

208,8

0,0

208,8

180,0

0,0

180,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

32,0

0,0

32,0

34,0

0,0

34,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

32,0

0,0

32,0

34,0

0,0

34,0

40,0

0,0

40,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

41,9

0,0

41,9

42,2

0,0

42,2

53,1

0,0

53,1

 

ხარჯები

41,9

0,0

41,9

41,7

0,0

41,7

53,0

0,0

53,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,1

0,0

0,1

06 07

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

275,3

0,0

275,3

262,4

0,0

262,4

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

275,3

0,0

275,3

262,4

0,0

262,4

240,0

0,0

240,0

06 08

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“

37,9

0,0

37,9

35,0

0,0

35,0

290,0

0,0

290,0

 

ხარჯები

37,2

0,0

37,2

35,0

0,0

35,0

290,0

0,0

290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  .

მუხლი 2
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის 31 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კაკულია