ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 04 დეკემბრის №42 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 04 დეკემბრის №42 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/02/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016317
2
26/01/2018
ვებგვერდი, 05/02/2018
190020020.35.144.016317
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 04 დეკემბრის №42 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №2

2018 წლის 26 იანვარი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №42 დადგენილებაშიქარელის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №42 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 12/12/2017, 190020020.35.144.016310)  და დადგენილების დანართი №1 შეიცვალოს ახალი დანართი №1- ით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი



დანართი №1
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


 მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13219.96

12919.95

4818.01

8101.94

9388.5

0.0

9388.5

გადასახადები

1550.54

1474.66

0.0

1474.66

1230.0

0.0

1230.0

გრანტები

10602.0

10289.21

4818.01

5471.2

7058.6

0.0

7058.6

სხვა შემოსავლები

1067.42

1156.08

0.0

1156.08

1099.9

0.0

1099.9

ხარჯები

7040.51

6450.97

67.4

6383.57

7162.5

0.0

7162.5

შრომის ანაზღაურება

1792.41

1527.92

0.0

1527.92

1748.2

0.0

1748.2

საქონელი და მომსახურება

454.49

518.78

179.92

518.78

820.2

0.0

820.2

პროცენტი

0

0

0

0

47,1

0,0

47,1

სუბსიდიები

3435.25

3425.55

0.0

3425.55

3634,9

0.0

3634,9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

957.7

748.92

67.4

681.52

624.2

0.0

624.2

სხვა ხარჯები

400.65

229.81

0.0

229.81

287.94

0.0

287.94

საოპერაციო სალდო

6179.45

6468.98

4750.61

1718.37

2226

0.0

2226

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7013.84

6767.92

4750.61

2017.31

2277

0.0

2277

ზრდა

7037.61

6913.17

4750.61

2162.56

2277

0.0

2277

კლება

23.77

145.25

0.0

145.25

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-834.38

-298.94

0.0

-298.94

-51.0

0.0

-51.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-846.61

-326.67

0.0

-326.67

-51.0

0.0

-51.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

846.61

326.67

0.0

326.67

51.0

0.0

51.0

ვალუტა და დეპოზიტები

846.61

326.67

5.2

326.67

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების ცვლილება

-12.23

-27.73

0.0

-27.73

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

ფაქტი

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13243.74

13065.2

4818.0

8247.2

9388.5

0.0

9388.5

შემოსავლები

13219.96

12919.9

4818.0

8101.9

9388.5

0.0

9388.5

არაფინანსური აქტივების კლება

23.77

145.3

0.0

145.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

846.61

326.7

0.0

326.7

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

14090.3

13391.9

4818.0

8573.9

9439.5

0.0

9439.5

ხარჯები

7040.5

6451.0

67.4

6383.6

7162.5

0.0

7162.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7037.6

6913.2

4750.6

2162.6

2277

0.0

2277

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

12.2

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-846.61

-326.67

0.0

-326.67

-51.0

0.0

-51.0

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9388.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13219.96

12919.95

4818.01

8101.94

9388.5

0.0

3988.5

გადასახადები

1550.54

1474.66

0.0

1474.66

1230.0

0.0

1230.0

გრანტები

10602.0

10289.21

4818.01

5471.20

7058.6

0.0

7058.6

სხვა შემოსავლები

1067.42

1156.08

0.0

1156.08

1099.9

0.0

1099.9

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1230.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1550.54

1474.7

0.0

1474.7

1230.0

0.0

1230.0

საშემოსავლო გადასახადი

420.31

424.6

0.0

424.6

380.0

0.0

380.0

ქონების გადასახადი

1130.23

1050.0

0.0

1050.0

850.0

0.0

850.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

562.77

512.0

0.0

512.0

550.0

0.0

550.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.45

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.02

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

4.44

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

237.47

251.3

0.0

251.3

160.0

0.0

160.0

ფიზიკურ პირებიდან

215.58

211.3

0.0

211.3

140.0

0.0

140.0

იურიდიულ პირებიდან

21.89

40.0

0.0

40.0

20.0

0.0

20.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

228.07

202.4

0.0

202.4

140.0

0.0

140.0

ფიზიკურ პირებიდან

17.57

33.5

0.0

33.5

10.0

0.0

10.0

იურიდიულ პირებიდან

210.50

168.9

0.0

168.9

130.0

0.0

130.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7058.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10602.0

10289.2

4818.0

5471.2

7058.6

0.0

7058.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10602.0

10289.2

4818.0

5471.2

7058.6

0.0

7058.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6042.5

5471.2

0.0

5471.2

7058.6

0.0

7058.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5839.5

5268.2

0.0

5268.2

6845.6

0.0

6845.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

203.0

203.0

0.0

203.0

213.0

0.0

213.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4559.5

4818.0

4818.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

3496.51

4331.1

4331.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1063.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

419.5

419.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0.0

67.4

67.4

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1099.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1067.42

1156.1

1099.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

441.73

344.8

370.0

პროცენტები

83.24

81.6

70.0

რენტა

358.49

263.2

300.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

309.36

216.2

250.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

49.13

47.0

50.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

191.66

230.9

220.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

179.84

210.2

205.0

სანებართვო მოსაკრებელი

21.61

59.6

35.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

158.23

150.5

170.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11.82

20.8

15.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11.82

20.8

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

374.29

436.0

499.9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

59.74

144.4

10.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7162.51 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7040.51

6450.97

67.40

6383.57

7162.51

0.0

7162.51

შრომის ანაზღაურება

1792.41

1527.92

0.0

1527.92

1748.2

0.0

1748.2

საქონელი და მომსახურება

454.49

518.78

0.0

518.78

820.2

0.0

820.2

პროცენტი

 

 

 

 

47.1

 

47.1

სუბსიდიები

3435.25

3425.55

0.0

3425.55

3635

0.0

3635

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

957.70

748.92

67.4

681.52

624.2

0.0

624.2

სხვა ხარჯები

400.65

229.81

0.0

229.81

287.9

0.0

287.9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2277 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2277 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

15.7

98.5

25.3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

19.7

12.4

7.9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6512.3

6637.9

1433.8

04 00

განათლება

134.7

85.5

500.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

355.2

78.9

310.0

სულ ჯამი

3025.74

6913.2

2277

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

23.77

145.3

0.0

ძირითადიაქტივები

5.76

131.4

0.0

არაწარმოებული აქტივები

18.01

13.8

0.0

მიწა

18.01

13.8

0.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 ფაქტი

2017 ფაქტი

2018 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2212.7

2124.1

2425.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2212.7

2124.1

2368.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2212.7

2124.1

2308.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

60.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

57.1

702

თავდაცვა

121.6

110.6

120.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5320.20

6497.3

1138.3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1146.0

4.2

140.0

70421

სოფლის მეურნეობა

1146.0

4.2

140.0

7045

ტრანსპორტი

4174.1

6493.1

998.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4174.1

6493.1

998.3

705

გარემოს დაცვა

692.6

612.5

888.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

692.6

612.5

888.2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1603.1

510.7

766.8

7061

ბინათმშენებლობა

204.1

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5.4

5.6

106.0

7063

წყალმომარაგება

831.3

51.9

74.5

7064

გარე განათება

259.0

354.9

310.8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

303.3

98.3

275.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0

80.0

90.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0

80.0

90.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1362.2

997.6

1265.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

639.8

460.7

650.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

612.5

468.9

547.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

109.9

68.0

68.0

709

განათლება

1647.7

1605.3

2020.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1542.7

1585.5

2000.5

7092

ზოგადი განათლება

21.0

19.8

19.8

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

21.0

19.8

19.8

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

84.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

1038.0

826.0

725.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

60.00

60.0

60.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

887.4

618.5

576.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

90.6

147.5

88.8

 

სულ

14078.1

13364.1

9439.5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -51.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -51.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 51.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 10 ათასი ლარი.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებია მიზნობრივი ტრანსფერი 213,0 ათასი ლარი, ხოლო ხარჯები გაწერილია 213,0 ათას ლარზე კერძოდ:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის  მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები,  რომელიც ემსახურება  ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდ ნაწილს. მოსახლობას აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. 

გზების პრობლემა  აწუხებს როგორც სატრანსპორტო საშუალებების მეპატრონეებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები,   მოსახლეობა ითხოვს გზის გაკეთებას. განსაკუთრების ჭირს გადაადგილება ზამთრის პერიოდში.  ადგილობრივი ბიუჯეტით იგეგმება კნოლევში მისასვლელი გზის მონაკვეთის, სოფლებში: ფცა, გვერძინეთი საცალფეხო ხიდის, ძლევიჯვარი ორთუბანი, ელბაქიანთ კარი, ვედრება, ქარელის გადასახვევზე გზის ორივე მხარეს მოსაცდელების მოწყობა.

აგრეთვე იგეგმება რეგიონული პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება  6%-ის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

პროექტების მიზანია ადგილობრივი გზების  რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

პროექტი შესაბამისობაშია შიდა ქართლის რეგიონული სტრატეგიასთან და მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტთან.

აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ  მოსახლეობას გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა.  გაუადვილდება  გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში, სკოლისგარეშე დაწესებულებებში.  აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც რეაბილიტაციის შემდგომ გზების  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი. 

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების პროგრამის განხორციელება,  მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სისტემებს. 

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში:   ქარელის აგარის, სოფლების:  ქვენატკოცის, რუისის, ურბნისის, ბებნისის, კეხიჯვრის, ფცის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, მოხისის,  ბრეთის, დირბი, ბრეთის მეურნეობა, აბისი, აბისისთავი, ბერძენაული, ავლევი, ცერონისი, კნოლევის, სასირეთი, ღოღეთის, კოდავარდისუბნის, ზემო შაქშაქეთის, ქვემო შაქშაქეთის, ბრეძის, ატოცის, ჭვრინისის, ახალსოფლის, საციხურის, კოდiს, აბანოს, საღოლაშენის, არადეთის, წვერის, თათანაანთ უბანის, ვედრების, სანებელის, სამწევრისის, ტახტიძირის, დვანის, ძლევიჯვარის, ხეობის, ჭანდრების

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 50 ადმინისტრაციული ერთეულის (ქარელის,  აგარის, სოფლების: ქვენატკოცის,  ბებნისის, ლეთეთის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, კეხიჯვრის, ქობესაანთ უბანის, თათანაანთ უბანის, სამწევრისის, ვედრების, სანებელის, რუისის,  ურბნისის, ბრეთის, საღოლაშენის, არადეთის, წვერის, სასირეთის, ბრეთის მეურნეობის, ძლევიჯარის, ყინწვისის,  ზღუდერის, მოხისის, ახალსოფელის, დირბის, დვანის, ტახტიძირის, ფცის, თამარაშენის, ქვემო შაქშაქეთის, აბისის, აბისისთავის, ბერძენაულის, ავლევის, ცერონისის, კნოლევის, ბრეძაის ატოცის, გულიკაანთ უბანის, ღვლევის, ქვენაფლავის, ჭანდრების, ხეობის, სუქანაანთ უბანის, ორთუბანის, ელბაქიაანთ კარის, კოდავარდისუბანის, ზემო შაქშაქეთის - მოსახლეობიდან, ასევე ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან, აგრეთვე სოფელ ახალსოფლის და სოფელ მოხისის დევნილთა ჩასახლებებიდან ნარჩენების გატანას; და ქარელის და აგარის ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავების და  სანიაღვრეების გაწმენდის ღონისძიებებს.

ბ.გ)   წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქარელის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში  არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები; მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა ქსელები და სათავე ნაგებობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018  წელს იგეგმება სოფელ დირბში წყალმომარაგების სისტემაზე დებეტის გაზრდა - 74500 ლარის ფარგლებში;   რითიც  გააუმჯობესდება აღნიშნული სოფლის 3020 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობები.

ბ.დ)  საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების და მიწების ელექტრონული ნახაზებისა და საკადასტრო გეგმების მომზადება.

ბ.ე) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქარელის, სოფლების ავლებში, ატოცში ჭვრინისში, ბრეთის მეურნეობაში და სანებელში სანიაღვრე არხების მოწყობა

ბ.ვ)  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქარელის მუნიციპალიტეტში (ქარელი, აგარა, ბებნისი, ბრეთის მეურნეობა) არსებული მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურის  დიდი ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია; სარეაბილიტაციოა, სადარბაზოები და სარდაფები, გასამაგრებელია საძირკვლები; აღნიშნული პროგრამის გარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები ამხანაგობებთან თანადაფინანსებით ან მის გარეშეც;

გ)   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მოსახლეობის დასვენების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით 2018  წელს იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტში გამწვანების სამუშაოები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ხეების დარგვა და შადრევნის მოვლა-შენახვა

გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

გამწვანების და ხეების მოვლის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა. იგეგმება სოფელ ბრეთის მეურნეობაში სკვერის მოწყობა. ხოლო ხეების მოვლა (გადაბელვა, მოჭრა) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ ხეებზე, ამორტიზებული ხეები საფრთხეს უქმნისროგორც მოსახლეობასაda ასევე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქ. ქარელში ნინოშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის და   შადრევნის მოვლა-შენახვას.

გ.ბ) ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქარელში, ბრეთში და ქვემო შაქშაქეთში სკვერების მოწყობა 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა.  ქარელის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას იღებს  1400 -ზე მეტი აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები და დაგეგმილია  საბავშვო ბაღების მცირე ნაწილის სარემონტო სამუშაოები. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.  

ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით იგეგმება დირბის ბაღის მთლიანი რეაბილიტაცია.  აღნიშნულ ბაღების ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 150 ბავშვამდე;   

ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქარგვის, ხალიჩების ქსოვის, თექაზე მუშაობის, კულინარიის და სხვადასხვა მუსიკალურ ინტრუმენტებზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი კურსები. ხელფასის სახით ანაზღაურდება წრის ხელმძღვანელები (5 მასწავლებელი, 85 მოსწავლე) მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2018 წლის განმავლობაში 715-მდე სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ძიუდოს, სამბოს, ქართული ჭიდაობის სექციები, სადაც 455-მდე  ბავშვებთან მუშაობს 19 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე ფეხბურთის სექცია, სადაც 138 ბავშვთან მუშაობს 5 მწვრთნელი. განსაკუთრებული წამატებით გამოირჩევა ჭადრაკის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 61 ბავშვი და 2 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე კრივის, კიკბოქსინგის და ხელბურთის სექცია, სადაც გაერთიანებულია  61 ბავშვი და 2 მწვრთნელი.

იგეგემება ქარელში ცაბაძის ქუჩაზე, დევნილთა დასახლებებში, სოფლებში არადეთი წვერის, აგარის და ზემო ხვდეურეთში მინი სტადიონების მოწყობა (250000 ლარი)

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

  • დედისა და ქალთა საერთასორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
  • პოეზიის დღე (ადგილობრივი პოეტების წარმოჩენა და დაჯილდოება).
  • 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
  • კლასიკური მუსიკის ფესტივალი
  • 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-შეხვედრა ომის ვეტერანებთან.
  • 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
  • ილიას  შემოქმედებითი საღამო
  • ეკოტური და ექსკურსია ძამას ხეობაში ეკოტურის მონაწილეთათვის
  • სოხუმი ჩვენი ტკივილია
  • ექსკურსია კონკურსებში გამარჯვებული ბავშვებისათვის;
  • ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბავშვთა  და უფროსთა  შორის ინტელექტუალური თამაში  რა ? სად? როდის?
  • ვიქტორინა (ინტელექტუალური შეჯიბრი ქარელის მუნიციპალიტეტის ისტორიის ბშესახებ)
  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა( ალბომის შექმნა შიდა ტურისტულ პოტენციალზე)
  • ომის ვეტერანების დღე
  • საახალწლო ღონისძიებები
  • ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა მონაწილეობა მონაწილეობა რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კულტურულ ღონიძიებებში
  • სხვა ინიციატივები.

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ქარელის და აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 500 - მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების. აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და  ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები ,,ქოზიფა’’, ,,აგარა’’, ,,მროვი’’. 

ბ.გ)  ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელი მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით. აღნიშნული პროგრამა ფინანსედება.

ბ.დ)  კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი (კეხიჯვარი, ბრეთი, ხვედურეთი) და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯონების თეატრი, ბავშვთა დრამატური თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები (ააიპ კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებათა გაერთიანება)

ბ.ე)  მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონანტი, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუზეუმის გათბობის სისტემის და ეზოს კეთილმოწყობა.

ბ.ვ)  მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, აღნიშნული ანსამბლი ორიენტირებულია ქართული ხალხური სომღერების პოპულარიზაციისკენ და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივლებსა და კონკურსებში. (ააიპ კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებათა გაერთიანება)

ბ.ზ) კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „კულტურის  და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული  ა(ა)იპ მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია

ბ.თ) საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08) - პროგრამა ითვალისიწნებს საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა - განვითარებას მუნიციპალიტეტში და მიმდინარე სიახლეების შესახებ  მოსახლეობის ინფორმირებას;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • ჯანო ბაგრატიონის სახელობის ფესტივალი (ცეკვაში )
  • დედაენის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება
  • ბავშვთა საერთაშორისო  დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
  • მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი
  • არქეოლოგიურ კვლევაში მოსწავლე ახალგაზრდობის მონაწილეობა
  • ქარელის დღეები
  • მოსწავლე ახალგაზრდობის მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებზე
  • სხვა ინიციატივები
  • ახალგაზრდული დღეები
  • ინტელექტუალური თამაში რა? სად ? როდის? შიდა ქართლის ჩემპიონატი.
  • ფოლკლორის საღამო
  • კონკურსი ქართული ხალხური ზღაპრები
  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, ზოგიერთ ტაძარში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
  • ტუბერკულოზის მართვა
  • აივ-ინფექცია „c“ ჰეპატიტის მართვა

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  90 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. ბოლო წლებში გაზრდილი პენსიების და სოციალური დახმარებების მიუხედავად მთლიანად  ქვეყანაში და მათ შორის ქარელის მუნიციპალიტეტში კვლავ არის უფასო  სასადილოების ფუნქციონერების აუცილებლობა,რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ განსაკუთრებით გაჭირვებულთა ყოველდღიური კვების პრობლემების მოგვარებაში.

ბ.ბ)  დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია ქარელის, ახალსოფლის და მოხისის  დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

ბ.გ)  ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მოსახლეობის მკურნალობით დახმარების პროგრამა – საქართველოში დღეის მდგომარეობით არსებობს სხვადასხვა სახის და მოცულობის  მოსახლეობის ჯანმრთელობის და დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამები .საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36  დადგენილება,რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან  მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი  სერვისი. აღნიშნული დადგენილების გარეთ დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი  სამედიცინო სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია აქედან გამომდინარე ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა,რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის და გამოკვლევების  თანადაფინანსებას 40%-ით, წლის განმავლობაში მხოლოდ ერჯერადად.

მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების პროგრამა – მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. პროგრამა ითვალისწინებს იმ მრავალშვილიანი  ოჯახების ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინებათ მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი; პროგრამის მიხედვით მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში ოჯახს გაეწევა დახმარება  – 600 ლარის ოდენობით; მეოთხე შვილზე – 800 ლარი; მეხუთე შვილზე  – 1000 ლარი; ყოველ მომდევნოზე შვილზე – 200 ლარის დამატების გათვალისიწნებით;

ცელიაკიის დიაგნოზით დაავადებულ პირთა  და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარების პროგრამა“ –                           

ქარელის მუნიციპალიტეტში შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემოსული   მომართვების  საფუძველზე შესწავლილი იქნა ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა  საჭიროებები და პრობლემები; ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული კვება, ცილა გლუტენის გარეშე;  ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი პროცედურის ჩატარება მუნიციპალიტეტის გარეთ; რაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენს ისეთი დაავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა.

 აღნიშნულიდან გამომდინარე დამუშავდა შესაბამისი პროგრამა  რომელიც ითვალისიწინებს:

ა) ქარელის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მაცხოვრებელი, ცელიაკიით დაავადებულ ბენეფიციართა კვებისათვის, დახმარებას წლის განმავლობაში, თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 2000 ლარისა; რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის კვებითი ნაწარმის შესაძენად.

ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა  დახმარება, წელიწადში ერთჯერადად - 500 ლარის ოდენობით.

სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა -  ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის ინვალიდები  და სოციალურად დაუცველი ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს (0-დან  50 000 ქულის ჩათვლით), რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტირებულ  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.ასეთ კატეგორიას არ გააჩნია ის  შემოსავლები,  რითიცუზრუნველყოფილნი   იქნებიან წლის განმავლობაში სწავლის გადასახადისაგან. აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში დამუშავდა პროგრამა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე,რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში.

პროგრამით ისარგებლებენ:

1 პირველი ჯგუფის ინვალიდი ოჯახის სტუდენტი (იგულისხმება 1 ჯგუფის ინვალიდის ოჯახის წევრი)

2 მარჩენალ დაკარგული ოჯახის სტუდენტი

3 სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-30000 ჩათვლით

საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა - ამჟამად საქართველოში მიმდინარე სასიკეთო ძვრებმა არსებითი კვალი დაატყო პროგრამაში მონაწილე კატეგორიათაცხოვრებას. მიუხედავად ამისა ასეთი კატეგორია  კვლავ განიცდიან საზოგადოების მხრიდან ყურადღების დეფიციტს, რის გამოც არა მარტო მატერიალურ, არამედ მორალურ მხარდაჭერასაც იმსახურებენ. პროგრამა ითვალისწინებს დღესასწაულების და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მატერიალურ თანადგომას სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებზე. პროგრამის ბენეფიციარებია:

 ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში;

 ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებული უხუცესები;

 გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდაცვლილი ჰყავს ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ ჩამორთმეული აქვს დადგენილი წესით მშობლის უფლება)

დ)  პირველი და მეორე ჯგუფის ვეტერანები წელიწადში 300 ლარის ოდენობით

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა - რომლის ფარგლებში დაფინანსდება  შშმ პირების რეაბილიტაციის კურსი, შესაბაბის ტიპის დაწესებულებაში მყოფი 0 – 25 წლამდე ბენეფიციარები;

ბ.დ)  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით

ბ.ე) საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ურბნისის და სოფ.ხვედურეთის  მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტრო  ენერგიის დავალიანების დაფარვა .

ბ.ვ) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 40%-ის ოდენობით (განსაკუთრებულ შემთხვევებში საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოხდება სრული ანაზღაურება).

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

14090.3

13391.9

4818.0

8573.9

9439.5

0.0

9356.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

406

 

 

149

 

 

 

ხარჯები

7040.5

6451.0

67.4

6383.6

7162.5

0.0

7091.2

 

შრომის ანაზღაურება

1792.4

1527.9

0.0

1527.9

1748.2

0.0

1748.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7037.6

6913.2

4750.6

2162.6

2277

0.0

2264.8

 

ვალდებულების კლება

12.2

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2217.2

2124.3

0.0

2124.3

2425.3

0.0

2425.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

140

 

 

140

 

140

 

ხარჯები

2197.0

2025.7

0.0

2025.7

2400.0

0.0

2400.0

 

შრომის ანაზღაურება

1715.0

1453.1

0.0

1453.1

1666.0

0.0

1666.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.7

98.5

0.0

98.5

25.3

0.0

25.3

 

ვალდებულების კლება

4.5

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

544.2

499.7

0.0

499.7

557.7

0.0

557.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

21

 

 

11

 

 

 

ხარჯები

543.4

497.0

0.0

497.0

555.9

0.0

555.9

 

შრომის ანაზღაურება

401.6

347.0

0.0

347.0

392.1

0.0

392.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

2.7

0.0

2.7

1.8

0.0

1.8

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1673.0

1624.5

0.0

1624.5

1750.5

0.0

1750.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

119

 

130

129

 

 

 

ხარჯები

1653.5

1528.7

0.0

1528.7

1727.0

0.0

1727.0

 

შრომის ანაზღაურება

1313.4

1106.1

0.0

1106.1

1273.9

0.0

1273.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

95.7

0.0

95.7

23.5

0.0

23.5

 

ვალდებულების კლება

4.5

0.2

 

0.2

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ,აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

57.1

0.0

57.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

57.1

0.0

57.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

121.6

110.6

0.0

110.6

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

101.9

98.3

0.0

98.3

112.1

0.0

112.1

 

შრომის ანაზღაურება

77.4

74.8

0.0

74.8

82.2

0.0

82.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.7

12.4

0.0

12.4

7.9

0.0

7.9

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

121.6

110.6

0.0

110.6

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

101.9

98.3

0.0

98.3

112.1

0.0

112.1

 

შრომის ანაზღაურება

77.4

74.8

0.0

74.8

82.2

0.0

82.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.7

12.4

0.0

12.4

7.9

0.0

7.9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7619.6

7620.5

4750.6

2869.9

2793.3

0.0

2793.3

 

ხარჯები

1103.5

982.5

0.0

982.5

1359.5

0.0

1359.5

 

საქონელი და მომსახურება

52,0

5.6

0.0

5.6

210.5

0.0

210.5

 

სუბსიდიები

979.2

937.1

0.0

937.1

1099.0

0.0

1099.0

 

სხვა ხარჯები

72,3

39.8

0.0

39.8

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6512.3

6637.9

4750.6

1887.3

1434

0.0

1434

 

ვალდებულების კლება

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4177.9

6493.1

4750.6

1742.5

998.3

0.0

998.3

 

ხარჯები

85.0

40.0

0.0

40.0

240.0

0.0

240.0

 

სუბსიდიები

77.9

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

7,1

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4089.2

6453.1

4750.6

1702.5

758.3

0.0

758.3

 

ვალდებულების კლება

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2140.1

1064.7

 

0.0

1064.7

1569.5

0.0

1569.5

 

ხარჯები

917.9

887.5

0.0

887.5

1064.5

0.0

1064.5

 

საქონელი და მომსახურება

5,39

5,6

0

5,6

10.5

0.0

10.5

 

სუბსიდიები

847.4

842.1

0.0

842.1

1004.0

0.0

1004.0

 

სხვა ხარჯები

65,2

39.8

0

39.8

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1222.2

177.2

0.0

177.2

505.0

0.0

505.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

259.0

354.9

0.0

354.9

310.8

0.0

310.8

 

ხარჯები

259.0

233.0

0.0

233.0

265.8

0.0

265.8

 

სუბსიდიები

259.0

233.0

0.0

233.0

265.8

0.0

265.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

121.9

0.0

121.9

45.0

0.0

45.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

692.6

612.5

0.0

612.5

888.2

0.0

888.2

 

ხარჯები

588.4

609.1

0.0

609.1

738.2

0.0

738.2

 

სუბსიდიები

588.4

609.1

0.0

609.1

738.2

0.0

738.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.2

3.4

0.0

3.4

150.0

0.0

150.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

831.3

51.9

0.0

51.9

74.5

0.0

74.5

 

ხარჯები

0

0

0

0

4.5

0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831.3

51.9

0.0

51.9

70.0

0.0

70.5

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

5.4

5.6

0.0

5.6

106.0

0.0

106.0

 

ხარჯები

5.4

5.6

0.0

5.6

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

100.0

0.0

100.0

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

82.6

4.2

0.0

4.2

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

0.0

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.6

0.0

0.0

0.0

140.0

0.0

140.

03 02 08

ბინათმშენებლობა

65.2

35.7

0.0

35.7

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

65.2

35.7

0.0

35.7

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

238.1

62.7

0.0

62.7

225.5

0.0

225.5

 

ხარჯები

54.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სუბსიდიები

54.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.1

7.7

0.0

7.7

170.5

0.0

170.5

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

54.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.00

55.0

 

ხარჯები

54.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სუბსიდიები

54.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

03 03 02

  ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

163.6

0.0

0.0

0.0

170.5

0.0

170.5

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.6

0.0

0.0

0.0

170.5

0.0

170.5

03 03 03

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

20.5

7.7

0.0

7.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

7.7

0.0

7.7

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1063.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1016.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1651.7

1632.9

0.0

1632.9

2020.3

0.0

2020.3

 

ხარჯები

1513.0

1519.8

0.0

1519.8

1520.3

0.0

1520.3

 

სუბსიდიები

1429.0

1519.8

0.0

1519.8

1520.3

0.0

1520.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.7

85.5

0.0

85.5

500.0

0.0

500.0

 

ვალდებულების კლება

4.0

27.6

0.0

27.6

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1546.7

1613.1

0.0

1613.1

2000.5

0.0

2000.5

 

ხარჯები

1408.1

1500.0

0.0

1500.0

1500.5

0.0

1500.5

 

სუბსიდიები

1408.1

1500.0

0.0

1500.0

1500.5

0.0

1500.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.7

85.5

0.0

85.5

500.0

0.0

500.0

 

ვალდებულების კლება

4.0

27.6

0.0

27.6

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

21.00

19.8

0.0

19.8

19.8

0.0

19.8

 

ხარჯები

21.0

19.8

0.0

419.8

19.8

0.0

19.8

 

სუბსიდიები

21.0

19.8

0.0

19.8

19.8

0.0

19.8

04 03

ზოგადი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1362.2

997.6

0.0

997.6

1265.6

0.0

1265.6

 

ხარჯები

1007.0

918.6

0.0

918.6

955.6

0.0

955.6

 

სუბსიდიები

947.0

888.6

0.0

888.6

925.6

0.0

925.6

 

სხვა ხარჯები

60.0

30,0

0,0

30,0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355.2

78.9

0.0

78.9

310.0

0.0

310.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

639.8

460.7

0.0

460.7

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

387.9

382.7

0.0

382.7

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

387.9

382.7

0.0

382.7

400.00

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.9

78.0

0.0

78.0

250.0

0.0

250.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

612.5

468.9

0.0

468.9

547.6

0.0

547.6

 

ხარჯები

510.6

467.9

0.0

467.9

487.6

0.0

487.6

 

სუბსიდიები

510.6

467.9

0.0

467.9

487.6

0.0

487.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.9

1.0

0.0

1.0

60.0

0.0

60.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

28.8

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

28.8

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

28.8

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

224.7

185.0

0.0

185.0

212.0

0.0

212.0

 

ხარჯები

201.5

185.0

0.0

185.0

187.0

0.0

187.0

 

სუბსიდიები

201.5

185.0

0.0

185.0

187.0

0.0

187.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.2

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

84.5

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

39.4

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

39.4

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურის სახლისა  და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

155.90

110.0

0.0

110.0

123.9

0.0

123.9

 

ხარჯები

122.4

110.0

0.0

110.0

123.9

0.0

123.9

 

სუბსიდიები

122.4

110.0

0.0

110.0

123.9

0.0

123.9

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

33.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

24.3

22.0

0.0

22.0

57.0

0.0

57.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

24.3

21.0

0.0

21.0

22.0

0.0

22.0

 

სუბსიდიები

24.30

21.0

0.0

21.0

22.0

0.0

22.0

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.0

0.0

1.0

35.0

0.0

35.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

35.6

32.8

0.0

32.8

32.8

0.0

32.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

35.6

32.8

0.0

32.8

32.8

0.0

32.8

 

სუბსიდიები

35.6

32.8

0.0

32.8

32.8

0.0

32.8

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

45.4

40.9

0.0

40.9

43.7

0.0

43.7

 

ხარჯები

45.4

40.9

0.0

40.9

43.7

0.0

43.7

 

სუბსიდიები

45.4

40.9

0.0

40.9

43.7

0.0

43.7

05 02 08

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

13.2

13.2

0.0

13.2

13.2

0.0

13.2

 

ხარჯები

13.2

13.2

0.0

13.2

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

13.2

13.2

0.0

13.2

13.2

0.0

13.2

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

49.9

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

48.4

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

სუბსიდიები

48.4

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

 

 

 

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

60.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

60.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

60.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1118.0

906.0

67.4

838.6

815.0

0.0

815.0

 

ხარჯები

1118.0

906.0

67.4

838.6

815.0

0.0

815.0

 

საქონელი და მომსახურება

26.6

27,75

0.0

27.75

30.0

0.0

30.0

 

 

სუბსიდიები

80.0

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

951.06

737.4

67.4

737.4

609.2

0.0

609.2

 

სხვა ხარჯები

60.36

60.9

0.0

60.9

85.8

0.0

85.8

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

80.0

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

80.0

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1038.0

826.0

67.4

758.6

725.0

0.0

725.0

 

ხარჯები

1038.0

826.0

67.4

758.6

725.0

0.0

725.0

 

საქონელი და მომსახურება

26.6

27,75

0.0

27.75

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

951.06

737.4

67.4

737.4

609.2

0.0

609.2

 

სხვა ხარჯები

60.36

60.9

0.0

60.9

85.8

0.0

85.8

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

0.0

72.6

67.4

5.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

72.6

67.4

5.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

72.6

67.4

5.2

0.0

0.0

.0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

26.6

27.7

0.0

27.7

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

26.6

27.7

0.0

27.7

30.0

0.0

30.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

887.4

618.5

0.0

618.5

576.2

0.0

576.2

 

ხარჯები

887.4

618.5

0.0

618.5

576.2

0.0

576.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

850.9

578.5

0.0

578.5

536.2

0.0

536.2

 

სხვა ხარჯები

36.5

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

7.8

9.0

0.0

9.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

7.8

9.0

0.0

9.0

13.0

0.0

13.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დასზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

23.9

14.1

0.0

14.1

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

23.9

14.1

0.0

14.1

20.0

0.0

20.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

32.4

24.1

0.0

24.1

25.8

0.0

25.8

 

ხარჯები

32.4

24.1

0.0

24.1

25.8

0.0

25.8