„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 03
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016225
03
29/01/2018
ვებგვერდი, 29/01/2018
190020020.35.131.016225
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №03

2018 წლის 29 იანვარი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის  №28 დადგენილებაში (სსმ, 01.01.2018 წ., სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016222) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე და  გავრცელდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან  წარმოშობილ  სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილი




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

(ლარი)

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

33 412 115

31 931 015

1 481 100

32 670 753

32 670 753

-

27 770 080

27 770 080

-

გადასახადები

4 904 285

4 904 285

 -

5 050 000

5 050 000

 -

4 000 000

4 000 000

-

გრანტები

26 403 907

24 922 807

 1 481 100 

25 634 300

25 634 300

 -

21 690 000

21 690 000

-

სხვა შემოსავლები

2 103 923

2 103 923

 -

1 986 453

1 986 453

 -

2 080 080

2 080 080

-

ხარჯები

14 684 918

14 684 238

680

12 884 947

12 884 947

 -

12 322 859

12 322 859

-

შრომის ანაზღაურება

6 426 253

6 426 253

 -

6 071 036

6 071 036

 -

6 638 930

6 638 930

-

საქონელი და მომსახურება

3 240 391

3 240 391

 -

4 308 558

4 308 558

 -

3 903 765

3 903 765

-

პროცენტი

360 560

360 560

 -

314 458

314 458

 -

289 578

289 578

-

სუბსიდიები

515 694

515 694

 -

509 101

509 101

 -

440 878

440 878

-

გრანტები

250 000

250 000

 -

-

-

 -

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1 527 328

1 527 328

 -

815 507

815 507

 -

746 428

746 428

-

სხვა ხარჯები

2 364 692

2 364 012

 680 

866 287

866 287

 -

303 280

303 280

-

საოპერაციო სალდო

18 727 197

17 246 777

 1 480 420

19 785 806

19 785 806

 -

15 447 221

15 447 221

-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18 534 145

17 314 161

 1 219 984

21 120 110

20 859 674

 260 436

15 299 486

15 299 486

-

ზრდა

18 595 277

17 375 293 

 1 219 984 

21 120 110

 20 859 674 

 260 436 

15 299 486

15 299 486

-

კლება

61 132 

61 132 

 

 -

 

 

-

 

 

მთლიანი სალდო

193 052

-67 384

 260 436,00

-1 334 304

-1 073 868

- 260 436

147 735

147 735

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-743 900

-1 004 336

 260 436,00

-2 162 727

-1 902 291

- 260 436

- 663 946

- 663 946

-

ზრდა

510 436

250 000

260 436

 52 100,00 

52 100

 -

44 200

44 200

-

ვალუტა, დეპოზიტები

260 436

 

260 436

 -

 

 

-

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

250 000

250 000

 

 52 100 

 52 100 

 

44 200

44 200

 

კლება

1 254 336

1 254 336

-

 2 214 827 

 1 954 391 

 260 436 

708 146

708 146

-

ვალუტა, დეპოზიტები

1 254 336

1 254 336

 

 2 214 827 

1 954 391

260 436

708 146

708 146

 

ვალდებულებების ცვლილება

-936 952

-936 952

-

-828 423

-828 423

 -

-811 681

-811 681

-

ზრდა

-

 

 

 -

 

 

-

 

 

კლება

936 952

936 952

-

828 423

828 423

-

811 681

811 681

0

 ბალანსი

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის

სულ

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

33473247

31992147

 1 481 100

32670753

32670753

-

 27 770 080

27 770 080

-

შემოსავლები

 33 412 115 

 31 931 015 

 1 481 100 

32 670 753

32 670 753

 -

27 770 080

27 770 080

-

არაფინანსური აქტივების კლება

 61 132 

 61 132 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

გადასახდელები

34467147

 33 246 482

 1 220 664

34885580

34 625 144

260 436

 28 478 226

 28 478 226

 -

ხარჯები

 14 684 918 

 14 684 238 

 680 

12 884 947

12 884 947

-

12 322 859

12 322 859

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18 595 277 

 17 375 293 

 1 219 984 

21 120 110

20 859 674

260 436

15 299 486

15 299 486

-

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 250 000 

 250 000 

 

52 100

52 100

-

44 200

44 200

-

ვალდებულებების კლება

 936 952 

 936 952 

 -

828 423

828 423

-

811 681

811 681

-

ნაშთის ცვლილება

-993900

-1254335

 260 436

-2214827

-1954391

-260436

- 708 146

- 708 146

-

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  27 770 080  ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის   გეგმა

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

 33 412 115

 31 931 015

 1 481 100

 32 670 753

 32 670 753

      -  

27 770 080

27 770 080

-

გადასახადები

 4 904 285

 4 904 285

                           -  

 5 050 000

 5 050 000

     -  

4 000 000

4 000 000

-

გრანტები

 26 403 907

 24 922 807

1 481 100

 25 634 300

 25 634 300

                      -  

21 690 000

21 690 000

-

სხვა შემოსავლები

 2 103 923

  2 103 923

                           -  

  1 986 453

1 986 453

                      -  

2 080 080

2 080 080

-

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 000 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის  გეგმა

გადასახადები

   4 904 285

5 050 000

4 000 000

საშემოსავლო გადასახადი

    1 031 767

1 150 000

1 000 000

ქონების გადასახადი

    3 872 518

3 900 000

3 000 000

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  21 690 000  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

26 403 907

24 922 807

1 481 100

25 634 300

25 634 300

-

21 690 000

 21 690 000

     -  

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

26 403 907

24 922 807

1 481 100

25 634 300

25 634 300

-

 21 690 000

21 690 000

 -  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 868 400

5 868 400

 

4 894 300

4 894 300

-

  6 443 200

  6 443 200

 

სპეციალური ტრანსფერი

 3 429 847

1 948 747

1 481 100

-

-

-

              -  

              -  

            -  

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 481 100

 

1 481 100

-

-

-

  -  

 

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 948 747

1 948 747

 

-

-

-

   -  

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

17 105 660

17 105 660

 

20 740 000

20 740 000

-

 15 246 800

 15 246 800

 

.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

17 105 660

17 105 660

 

20 740 000

20 740 000

-

 15 246 800

 15 246 800

 

 

გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 080 080 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის   გეგმა

2018 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 103 923

1 986 453

2 080 080

შემოსავლები საკუთრებიდან

648 496

526 061

546 380

პროცენტები

262 757

169 580

169 580

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

262 757

169 580

169 580

რენტა

385 739

356 481

376 800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

54 105

50 000

70 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

331 634

306 481

306 800

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

502 291

385 000

430 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

414 938

350 000

395 000

სანებართვო მოსაკრებელი

156 635

60 000

105 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

156 635

60 000

105 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

356

-

-

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

257 947

290 000

290 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

87 353

35 000

35 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

87 353

35 000

35 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

706 922

900 000

1 003 700

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

246 214

175 392

100 000

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 12 322 859 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

14 684 918

14 684 238

680

12 884 947

12 884 947

-

 12 322 859

 12 322 859

-

შრომის ანაზღაურება

6 426 253

6 426 253

-

6 071 036

6 071 036

-

 6 638 930

 6 638 930

-

საქონელი და მომსახურება

3 240 392

3 240 392

-

4 308 558

4 308 558

-

4 003 935

4 003 935

-

პროცენტი

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

   289 578

 289 578

-

სუბსიდიები

515 694

515 694

-

509 101

509 101

-

 440 878

440 878

-

გრანტები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1 527 328

1 527 328

-

815 507

815 507

-

746 428

 746 428

-

სხვა ხარჯი

2 364 692

2 364 012

680

866 287

866 287

-

 203 110

 203 110

-

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 299 486  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  15 299 486  ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

56 331

56 331

-

7 218

7 218

-

3 000

3 000

-

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

13 050

13 050

-

-

-

-

-

-

-

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

15 599 124

14 379 139

1 219 984

18 734 405

18 473 969

260 436

14 565 289

14 565 289

-

განათლება

2 234 067

2 234 067

-

1 761 103

1 761 103

-

724 167

724 167

-

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

690 370

690 370

-

607 997

607 997

-

4 000

4 000

-

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 335

2 335

-

9 387

9 387

-

3 030

3 030

-

ჯამი

18 595 277

17 375 293

1 219 984

21 120 110

20 859 674

260 436

15 299 486

15 299 486

-

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,

დასახელება

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

61132

61132

-

-

-

-

-

-

-

ძირითადი აქტივები

61132

61132

-

-

-

-

-

-

-

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  27 622 345  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქც.  კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 230 063 

3 230 063 

2 613 086 

2 613 086 

3 072 634 

3 072 634 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2 242 954 

2 242 954 

2 297 008 

2 297 008 

2 783 056 

2 783 056 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 055 204 

2 055 204 

1 958 285 

1 958 285 

2 676 556 

2 676 556 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

187 750 

187 750 

338 723 

338 723 

106 500 

106 500 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

986 299 

986 299 

314 458 

314 458 

289 578 

289 578 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

810 

810 

1 620 

1 620 

702

თავდაცვა

127 049 

127 049 

107 484 

107 484 

114 746 

114 746 

7021

შეიარაღებული ძალები

127 049 

127 049 

107 484 

107 484 

114 746 

114 746 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 673 176 

4 673 176 

9 290 746 

9 290 746 

7 695 656 

7 695 656 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9 948 

9 948 

2 125 

2 125 

70421

სოფლის მეურნეობა

9 948 

9 948 

2 125 

2 125 

7045

ტრანსპორტი

4 441 254 

4 441 254 

9 090 871 

9 090 871 

7 695 656 

7 695 656 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 441 254 

4 441 254 

9 090 871 

9 090 871 

7 695 656 

7 695 656 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

221 974 

221 974 

197 750 

197 750 

705

გარემოს დაცვა

3 535 950 

3 535 950 

5 160 415 

5 160 415 

2 320 225 

2 320 225 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 486 539 

1 486 539 

2 897 135 

2 897 135 

1 969 704 

1 969 704 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2 049 411 

2 049 411 

2 263 280 

2 263 280 

350 521 

350 521 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

12 012 940

10 792 276 

1 220 664 

8 987 465 

8 727 029 

260 436 

7 901 336 

7 901 336 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 264 639 

2 264 639 

1 499 941 

1 499 941 

1 524 835 

1 524 835 

7063

წყალმომარაგება

7 275 552 

7 275 552 

5 797 838 

5 797 838 

5 559 936 

5 559 936 

7064

გარე განათება

699 321 

699 321 

838 500 

838 500 

525 000 

525 000 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 773 429 

552 764 

1 220 664 

851 186 

590 750 

260 436 

291 565 

291 565 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

218 729 

218 729 

526 355 

526 355 

594 173 

594 173 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

218 729 

218 729 

526 355 

526 355 

594 173 

594 173 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 374 431 

2 374 431 

1 840 486 

1 840 486 

1 098 828 

1 098 828 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 432 187 

1 432 187 

985 927 

985 927 

379 618 

379 618 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

805 691 

805 691 

736 110 

736 110 

719 210 

719 210 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

136 553 

136 553 

118 449 

118 449 

709

განათლება

5 145 447 

5 145 447 

4 993 153 

4 993 153 

4 356 218 

4 356 218 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 232 246 

2 232 246 

2 560 000 

2 560 000 

2 951 251 

2 951 251 

7092

ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2 913 202 

2 913 202 

2 433 153 

2 433 153 

1 404 967 

1 404 967 

710

სოციალური დაცვა

1 962 409 

1 962 409 

485 867 

485 867 

468 529 

468 529 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

132 750 

132 750 

190 617 

190 617 

208 629 

208 629 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 829 659 

1 829 659 

295 250 

295 250 

259 900 

259 900 

 

მთლიანი ხარჯები

33 280 196 

32 059 531 

1 220 664 

34 005 057 

33 744 621 

260 436 

27 622 345 

27 622 345 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  147 735  ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -(-663 946)    ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-811681) ლარის ოდენობით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-811681) ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის, ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01) .

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების და ტროტუარების მოწყობას, ქუჩების მოასფალტებას, დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებს. კერძოდ დაგეგმილია: ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი) ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, საჯარო სკოლებთან და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან დამონტაჟდება სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი და მოეწყობა ვიბრო ხაზები. ასევე დაგეგმილია გელაურის უბნის (აჭარის ქუჩა; თხილაიშვილის ქუჩა; წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა, რომლის ფარგლებში მოხდება აჭარის, თხილაიშვილის და წერეთლის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, კერძოდ: მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა; ტროტუარები და სავალი გზის სავალი ნაწილი მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, შეიქმნება ხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირებისათვის. ასევე დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი), რომლის ფარგლებში დაგეგმილია კარიერის მე-3 უბნის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას; ტროტუარების და გზის სავალი ნაწილის დეკორატიული ფილებით და ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობას. მოეწყობა ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი. ასევე დაგეგმილია ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის (კლდიაშვილის ქუჩა; ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი; კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას; ტროტუარების მოპირკეთებას დეკორატიული ფილებით და გზის სავალი ნაწილის ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი, რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდება სათვალთვალო ვიდეოკამერები.

2.1.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 06)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოწესრიგების სამუაშოები, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქეთევან წამებულის №1 -ში მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა: გარდამავალი პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟის და ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები. 

2.2.2. გარე განათების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელის შეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4900 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ეკონომიური გარე განათების წერტები ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და განხორციელდება გარე განათების სამუშაოები მის მიმდებარე ტერიტორიებზეც.

2.2.3. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების ორასი ერთეულის შეძენა, ასევე გათვალისწინებულია მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ – ქობულეთის სანდასუფთავება. ხარჯს.ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც. დაგეგმილია ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია.

2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი), პროექტი გულისხმობს წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების, შიდა მაგისტრალისა და დაქსელვის სამუშაოების განხორციელებას. პროექტის მესამე ეტაპის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება დარჩენილი შიდა მაგისტრალური ხაზებისა და დაქსელვის სამუშაოები, რითაც დასრულდება სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 800-მდე ოჯახი. პროექტის - სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა ფარგლებში მოხდება არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია: მოეწყობა მაგისტრალური ხაზები, რომლის დაერთება მოხდება არსებულ რეზერვუარზე. სასმელი წყლით მომარაგება გაუუმჯობესდება 500-მდე ოჯახს. პროექტი- სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოების ფარგლებში გათვალისწინებულია პრობლემის აღმოსაფხვრელად სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით დამატებით ჭაბურღილების მოწყობა, ხოლო სოფელ სამებაში მოძიებული იქნა ახალი წყლის რესურსი, რაზედაც მოხდება არსებული მაგისტრალის დაერთება. ქვეპროექტი- „ სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია„- ფარგლებში აშენდება წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობები, რომლებიც უზრუნველყოფს წყლის გაფილტვრას და სუფთა წყლით მომარაგებას, სოფ. ხუცუბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცის. ქვეპროგრამით დაგეგმილია აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი. ქვეპროგრამა - სპეც. ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ,,კროტი") - ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში შპს ,,ქობულეთის წყლის" საჭიროებისათვის, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელებისათვის შეძენილი იქნება 1 ერთეული არხმწმენდის (,,კროტი") შეძენას. ქვეპროგრამა - სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები“- ითვალისწინებს სოფ. ბობოყვათში წყლის მაგისტრალური და შიდა მაგისტრალური ხაზების შეცვლას, ასევე სათავე ნაგებობის მოწესრიგებას, მოხდება თანამედროვე ტიპის წყლის გაუსნებელყოფის დანადგარის მონტაჟი.

 ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ – ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. ქვეპროგრამა დააფინანსებს ა(ა)იპ სოფლის წყალის 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია შპს „ქობულეთის წყალის“ სუბსიდირება მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გასული წლის ვალდებულების ხარჯის დაფარვის მიზნით.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცის სამუშოები. ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურის მიმდებარედ მაგისტრალური ხაზი 12 მ-იანი მონაკვეთი დაზიანებულია, რომლიც ვერ უზრუნველყოფს გამტარიანობას, პრობლემის მოგვარება დროულად არის საჭირო, რომ არ მოხდეს ქალაქის ცენტრალურ ადგილებში ფეკალების ამოსვლა. გელაურში პუშკინის ქუჩაზე არსებული მინი სატუმბო სადგურიდან ცენტრალურ სატუმბო სადგურამდე არსებული წნევითი ხაზი ვერ უზრუნველყოფს გამტარიანობას, ამისთვის საჭიროა მაგისტრალური წნევითი ხაზის შეცვლა უფრო დიდი დიამეტრის მილით.

2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა, ქვეპროექტით დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობის დასრულება, პროექტი გულისხმობს თანამედროვე ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობას.

2.3.2. დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90 (პროგრამული კოდი 03 03 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ჩაქვში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშები: ეზოები, ტროტუარები მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, ძველი გარე განათების სისტემა შეიცვლება ახალი დეკორატიული გარე განათებით, ეზოებში მოეწყობა ფანჩატური; განთავსდება საპარკე სკამები და საბავშვო ატრაქციონები.

2.4. საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა.

2.5. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

 მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.6. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას. პროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.

2.7. სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

ტურიტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება, ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

 3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

 მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს 2800 ზე მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

 პროგრამით გათვალისწინებულია ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა: ქვეპროგრამით 2018 წელს დასრულდება სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვი ტიპის 2-სართულიანი საბავშვო ბაღი, მოეწყობა სათამაშო ოთახები, საძინებლები, დარბაზი, სველი წერტილებით. პროგრამის ფარგლებში ბაღის ეზოს მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციონები. ქვეპროგრამით დასრულდება სოფელ აჭყვისთავისა და სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4. .1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

· სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

· ა(ა)იპ – „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".

- ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

 4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.1.4. ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის სკოლები.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შედგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.ხარჯს.ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.

4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯს.

 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.

5.1 5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

5.1.1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების, ბრონქული ასთმით დაავადებულთა, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულთა და პარკინსონით დაავადებულთა ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. პროგრამა დააფინანსებს 300 ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციარს, 150 ბრონქული ასთმის დაავადების მქონე: 19 წლამდე ასაკის პირებს; 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს. მერე ტიპის დიაბეტით 700 დაავადებულ პირებს: 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს (მშობელი, მეუღლე, შვილი). პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე 50 პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს. 

5.1.2. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საწყის ეტაპზე ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

5.1.3. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის სამი ბენეფიციარი, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ორი ბენეფიციარი, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით.

5.1.4. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებას.

5.1.5. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებას.

5.1.6. ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 09)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და ასევე ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელ ქობულეთის, ლეღვას, კვირიკეს, საჩინოს და ოჩხამურის) სოფლად დროული სამედიცინო მომსახურეობის უზრუნველყოფის ყველა საჭირო ხარჯს.ხარჯს.ქვეპროგრამა დააფინანსებს 2017 წლის დაუფარავ ვალდებულებასაც.

 5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02) 

 მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

პროგრამული კოდი 06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნევა, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

 5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.

5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

 პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელ ადგილამდე.

 5.2.8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

 პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე.

 5.2.9. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

 პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

პროგ.

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 სულ           

მათ შორის

 სულ          

მათ შორის

 სულ           

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

34 467 148

33 246 484

1 220 664

34 885 580

34 625 144

260 436

28 478 226

28 478 226

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 302

1 302

-

1 368

1 368

-

1 450

1 450

-

 

ხარჯები

14 684 918

14 684 238

680

12 884 947

12 884 947

-

12 322 859

12 322 859

-

 

შრომის ანაზღაურება

6 426 253

6 426 253

-

6 071 036

6 071 036

-

6 638 930

6 638 930

-

 

საქონელი და მომსახურება

3 240 392

3 240 392

-

4 308 558

4 308 558

-

3 903 765

3 903 765

-

 

პროცენტი

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

289 578

289 578

-

 

სუბსიდიები

515 694

515 694

-

509 101

509 101

-

440 878

440 878

-

 

გრანტები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 527 328

1 527 328

-

815 507

815 507

-

746 428

746 428

-

 

სხვა ხარჯები

2 364 692

2 364 012

680

866 287

866 287

-

303 280

303 280

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 595 278

17 375 293

1 219 984

21 120 110

20 859 674

260 436

15 299 486

15 299 486

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

250 000

250 000

-

52 100

52 100

-

44 200

44 200

-

 

ვალდებულებების კლება

936 952

936 952

-

828 423

828 423

-

811 681

811 681

-

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება

4 628 161

4 628 161

-

3 942 876

3 942 876

-

3 884 315

3 884 315

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192

192

-

117

117

-

190

190

-

 

ხარჯები

3 751 441

3 751 441

-

3 107 235

3 107 235

-

3 069 634

3 069 634

-

 

შრომის ანაზღაურება

2 183 696

2 183 696

-

1 671 386

1 671 386

-

2 062 250

2 062 250

-

 

საქონელი და მომსახურება

578 223

578 223

-

904 663

904 663

-

506 888

506 888

-

 

პროცენტი

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

289 578

289 578

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

379

379

-

8 700

8 700

-

5 600

5 600

-

 

სხვა ხარჯები

628 583

628 583

-

208 028

208 028

-

205 318

205 318

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 331

56 331

-

7 218

7 218

-

3 000

3 000

-

 

ვალდებულებების კლება

820 389

820 389

-

828 423

828 423

-

811 681

811 681

-

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

710 803

710 803

-

642 358

642 358

-

685 655

685 655

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

-

25

25

 

29

29

-

 

ხარჯები

696 684

696 684

-

642 358

642 358

-

682 655

682 655

-

 

შრომის ანაზღაურება

504 319

504 319

-

431 969

431 969

 

472 800

472 800

-

 

საქონელი და მომსახურება

191 148

191 148

-

208 761

208 761

-

107 659

107 659

-

 

სხვა ხარჯები

1 217

1 217

-

1 628

1 628

 

102 196

102 196

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 519

13 519

-

-

   

3 000

3 000

-

 

ვალდებულებების კლება

600

600

-

-

   

-

-

-

01. 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 083 961

2 083 961

-

1 943 637

1 943 637

-

1 990 901

1 990 901

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

161

-

92

92

-

161

161

-

 

ხარჯები

2 041 149

2 041 149

-

1 936 419

1 936 419

-

1 990 901

1 990 901

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 679 377

1 679 377

-

1 239 417

1 239 417

-

1 589 450

1 589 450

-

 

საქონელი და მომსახურება

359 766

359 766

-

685 902

685 902

-

392 729

392 729

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

379

379

-

8 700

8 700

-

5 600

5 600

-

 

სხვა ხარჯები

1 627

1 627

-

2 400

2 400

-

3 122

3 122

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 812

42 812

-

7 218

7 218

-

-

-

-

01. 03

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

204 000

204 000

-

100 000

100 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

204 000

204 000

-

100 000

100 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

 

-

204 000

204 000

 

100 000

100 000

-

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების

მომსახურეობა და დაფარვა

1 806 039

1 806 039

-

1 101 800

1 101 800

-

1 100 259

1 100 259

-

 

ხარჯები

986 299

986 299

-

314 458

314 458

-

289 578

289 578

-

 

პროცენტი

360 560

360 560

-

314 458

314 458

-

289 578

289 578

-

 

სხვა ხარჯები

625 739

625 739

-

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

819 739

819 739

-

787 342

787 342

-

810 681

810 681

-

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

1 104 207

1 104 207

-

399 960

399 960

-

369 694

369 694

-

 

ხარჯები

672 581

672 581

-

49 960

49 960

-

51 863

51 863

-

 

პროცენტი

46 842

46 842

-

49 960

49 960

 

51 863

51 863

-

 

სხვა ხარჯები

625 739

625 739

-

-

   

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

431 625

431 625

-

350 000

350 000

 

317 831

317 831

-

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის

წყალსადენის რეაბილიტაცია

96 576

96 576

-

96 576

96 576

-

96 592

96 592

-

 

ხარჯები

33 269

33 269

-

25 239

25 239

-

16 200

16 200

-

 

პროცენტი

33 269

33 269

-

25 239

25 239

 

16 200

16 200

-

 

ვალდებულებების კლება

63 307

63 307

-

71 337

71 337

 

80 392

80 392

-

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის

რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83 052

83 052

-

83 060

83 060

-

83 108

83 108

-

 

ხარჯები

33 264

33 264

-

26 950

26 950

-

19 850

19 850

-

 

პროცენტი

33 264

33 264

-

26 950

26 950

 

19 850

19 850

-

 

ვალდებულებების კლება

49 788

49 788

-

56 110

56 110

 

63 258

63 258

-

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია

(ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522 204

522 204

-

522 204

522 204

-

522 206

522 206

-

 

ხარჯები

247 185

247 185

-

212 309

212 309

-

173 006

173 006

-

 

პროცენტი

247 185

247 185

-

212 309

212 309

 

173 006

173 006

-

 

ვალდებულებების კლება

275 019

275 019

-

309 895

309 895

 

349 200

349 200

-

01.04.05

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის"ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

-

-

-

-

-

-

28 659

28 659

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

28 659

28 659

-

 

პროცენტი

-

 

-

-

   

28 659

28 659

-

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

27 309

27 309

-

10 000

10 000

-

6 500

6 500

-

 

ხარჯები

27 309

27 309

-

10 000

10 000

-

6 500

6 500

-

 

საქონელი და მომსახურება

27 309

27 309

-

10 000

10 000

-

6 500

6 500

-

01 06

წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა

50

50

-

41 081

41 081

-

1 000

1 000

-

 

ვალდებულებების კლება

50

50

 

41 081

41 081

 

1 000

1 000

-

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

127 049

127 049

-

107 484

107 484

-

114 746

114 746

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

-

8

8

-

8

8

-

 

ხარჯები

113 999

113 999

-

107 484

107 484

-

114 746

114 746

-

 

შრომის ანაზღაურება

93 885

93 885

-

76 985

76 985

-

79 200

79 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

20 114

20 114

-

30 499

30 499

-

35 546

35 546

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 050

13 050

-

-

-

-

-

-

-

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

127 049

127 049

-

107 484

107 484

-

114 746

114 746

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

8

8

 

8

8

-

 

ხარჯები

113 999

113 999

 

107 484

107 484

-

114 746

114 746

-

 

შრომის ანაზღაურება

93 885

93 885

-

76 985

76 985

 

79 200

79 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

20 114

20 114

-

30 499

30 499

-

35 546

35 546

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 050

13 050

-

-

   

-

-

-

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

19 884 887

18 664 223

1 220 664

23 128 595

22 868 159

260 436

17 961 417

17 961 417

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285

285

-

348

348

-

348

348

-

 

ხარჯები

4 238 256

4 237 576

680

4 372 090

4 372 090

-

3 351 928

3 351 928

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 439 912

1 439 912

-

1 605 025

1 605 025

-

1 518 300

1 518 300

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 431 987

1 431 987

-

1 789 106

1 789 106

-

1 453 948

1 453 948

-

 

სუბსიდიები

428 599

428 599

-

421 101

421 101

-

353 878

353 878

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 100

1 100

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

936 659

935 979

680

556 858

556 858

-

25 802

25 802

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 599 124

14 379 139

1 219 984

18 734 405

18 473 969

260 436

14 565 289

14 565 289

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

22 100

22 100

-

44 200

44 200

-

 

ვალდებულებების კლება

47 508

47 508

-

-

-

-

-

-

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

4 446 691

4 446 691

-

9 090 871

9 090 871

-

7 695 656

7 695 656

-

 

ხარჯები

706 768

706 768

-

276 655

276 655

-

219 878

219 878

-

 

სუბსიდიები

198 602

198 602

-

201 101

201 101

-

219 878

219 878

-

 

სხვა ხარჯები

508 167

508 167

-

75 554

75 554

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 709 486

3 709 486

-

8 814 216

8 814 216

-

7 475 778

7 475 778

-

 

ვალდებულებების კლება

30 437

30 437

-

-

-

-

-

-

-

03 01 01

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

3 657 679

3 657 679

-

8 345 620

8 345 620

-

7 475 778

7 475 778

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 627 242

3 627 242

-

8 345 620

8 345 620

-

7 475 778

7 475 778

-

 

ვალდებულებების კლება

30 437

30 437

-

-

-

-

-

-

-

03 01 01 01

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის 

მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი)

-

-

-

-

-

-

2 260 522

2 260 522

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

2 260 522

2 260 522

-

03 01 01 02

ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის,ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

30 437

30 437

-

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

30 437

30 437

-

-

   

-

-

-

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

738 245

738 245

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

738 245

738 245

-

-

   

-

-

-

03 01 01 04

გელაურის უბნის (აჭარის ქუჩა; თხილაიშვილის ქუჩა;   წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

2 822 156

2 822 156

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

   

2 822 156

2 822 156

-

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის(კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

641 990

641 990

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

641 990

641 990

-

-

   

-

-

-

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძისქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

232 248

232 248

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232 248

232 248

-

-

   

-

-

-

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

39 815

39 815

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 815

39 815

-

-

   

-

-

-

03 01 01 08

ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი)

-

-

-

-

-

-

1 073 885

1 073 885

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

   

1 073 885

1 073 885

-

03 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველისქ. N325-დან N341-მდე  ასფალტობეტონის საფარის  მოწყობა

853 497

853 497

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

853 497

853 497

-

-

   

-

-

-

03 01 01 10

ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის (კლდიაშვილის ქუჩა; ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი;კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

1 154 565

1 154 565

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

   

1 154 565

1 154 565

-

03 01 01 11

დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში აღმაშნებელის ქუჩის N832-836 ის(ყოფილი ფაკელის) მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებელის ქუჩა  N307-ის მიმდებარედ თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა.

-

-

-

58 729

58 729

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

58 729

58 729

 

-

-

-

03 01 01 12

ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის  ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

225 467

225 467

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

225 467

225 467

-

-

   

-

-

-

03 01 01 13

ქალაქ  ქობულეთში, აბაშიძის  ქუჩის(მდ . კინტრიშიდან კარიერისდასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

195 625

195 625

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195 625

195 625

-

-

   

-

-

-

03 01 01 14

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

598 245

598 245

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598 245

598 245

-

-

   

-

-

-

03 01 01 15

სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და  ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა

38 152

38 152

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 152

38 152

-

-

   

-

-

-

03 01 01 16

დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

7 705

7 705

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 705

7 705

-

-

   

-

-

-

03 01 01 17

გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა

56 254

56 254

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 254

56 254

-

-

   

-

-

-

03 01 01 18

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩისგადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)

-

-

-

1 765 100

1 765 100

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

1 765 100

1 765 100

 

-

-

-

03 01 01 19

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩისმოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)

-

-

-

702 888

702 888

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

702 888

702 888

 

-

-

-

03 01 01 20

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე,მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)

-

-

-

756 500

756 500

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

756 500

756 500

 

-

-

-

03 01 01 21

ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის(ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა

-

-

-

1 548 541

1 548 541

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

1 548 541

1 548 541

 

-

-

-

03 01 01 22

ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია

-

-

-

273 490

273 490

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

273 490

273 490

 

-

-

-

03 01 01 23

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა

-

-

-

768 519

768 519

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

768 519

768 519

 

-

-

-

03 01 01 24

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის  და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა

-

-

-

191 709

191 709

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

191 709

191 709

 

-

-

-

03 01 01 25

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლაჟის  ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; N514-ის მოპირდაპირედ;  N520-ის მოპირდაპირედ; N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ)

-

-

-

767 996

767 996

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

767 996

767 996

 

-

-

-

03 01 01 26

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

-

-

-

272 500

272 500

-

164 650

164 650

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

272 500

272 500

 

164 650

164 650

-

03 01 01 27

ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

171 481

171 481

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

171 481

171 481

 

-

-

-

03 01 01 28

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის  ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე)  გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

113 386

113 386

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

113 386

113 386

 

-

-

-

03 01 01 29

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

108 700

108 700

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

108 700

108 700

 

-

-

-

03 01 01 30

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

19 366

19 366

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

19 366

19 366

 

-

-

-

03 01 01 31

ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის  ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

-

-

-

217 656

217 656

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

217 656

217 656

 

-

-

-

03 01 01 32

ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან  რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

-

-

-

169 038

169 038

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

169 038

169 038

 

-

-

-

03 01 01 33

ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის  ქუჩაზე გადასასვლელი) კეთილმოწყობა.

-

-

-

188 651

188 651

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

188 651

188 651

 

-

-

-

03 01 01 34

ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან   რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის)  კეთილმოწყობა.

-

-

-

164 702

164 702

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

164 702

164 702

 

-

-

-

03 01 01 35

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N740 დან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

-

-

-

86 668

86 668

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

86 668

86 668

 

-

-

-

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

41 910

41 910

-

2 305

2 305

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 910

41 910

-

2 305

2 305

-

-

-

-

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის, დაზიანებული პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები)

-

-

-

2 305

2 305

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2 305

2 305

 

-

-

-

03 01 02 02

თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა

22 075

22 075

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 075

22 075

 

-

   

-

-

-

03 01 02 03

ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის " მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი  კიბისა და პანდუსის მოწყობა

19 835

19 835

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 835

19 835

-

-

   

-

-

-

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

29 999

29 999

-

466 291

466 291

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 999

29 999

-

466 291

466 291

-

-

-

-

03 01 04 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოსაცდელების მოწყობა/ მოსაცდელების ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა

-

-

-

9 394

9 394

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

9 394

9 394

 

-

-

-

03 01 04 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვში და სოფელ  ციხისძირში აგურის  მოსაცდელების  (2 ერთეული)) მოწყობა.

-

-

-

39 858

39 858

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

39 858

39 858

 

-

-

-

03 01 04 03

ქალაქ ქობულეთში,  აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული  ორი ერთეული  მოსაცდელის  დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა

29 999

29 999

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 999

29 999

 

-

   

-

-

-

03 01 04 04

ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი

-

-

-

379 500

379 500

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

379 500

379 500

 

-

-

-

03 01 04 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი   და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ. ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში  აგურის მოსაცდელების (ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია 

-

-

-

37 539

37 539

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

37 539

37 539

 

-

-

-

03 01 05

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების  გასწორხაზოვნება,)

456 179

456 179

-

29 054

29 054

-

-

-

-

 

ხარჯები

456 179

456 179

-

29 054

29 054

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

456 179

456 179

 

29 054

29 054

 

-

-

-

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით  (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

198 602

198 602

-

201 101

201 101

-

219 878

219 878

-

 

ხარჯები

198 602

198 602

-

201 101

201 101

-

219 878

219 878

-

 

სუბსიდიები

198 602

198 602

 

201 101

201 101

 

219 878

219 878

-

03 01 07

ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების   გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები

10 335

10 335

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 335

10 335

 

-

   

-

-

-

03 01 08

სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა

51 987

51 987

-

46 500

46 500

-

-

-

-

 

ხარჯები

51 987

51 987

-

46 500

46 500

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

51 987

51 987

 

46 500

46 500

 

-

-

-

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13 152 139

13 152 139

-

12 673 861

12 673 861

-

8 848 558

8 848 558

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285

285

-

348

348

-

348

348

-

 

ხარჯები

3 494 621

3 494 621

-

4 031 330

4 031 330

-

3 072 485

3 072 485

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 439 912

1 439 912

-

1 605 025

1 605 025

-

1 518 300

1 518 300

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 405 749

1 405 749

-

1 727 126

1 727 126

-

1 419 383

1 419 383

-

 

სუბსიდიები

229 997

229 997

-

220 000

220 000

-

134 000

134 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 100

1 100

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

417 864

417 864

-

479 179

479 179

-

802

802

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 646 099

9 646 099

-

8 620 431

8 620 431

-

5 731 873

5 731 873

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

22 100

22 100

-

44 200

44 200

-

 

ვალდებულებების კლება

11 419

11 419

-

-

-

-

-

-

-

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

1 394 731

1 394 731

-

598 534

598 534

-

162 697

162 697

-

 

ხარჯები

408 163

408 163

-

478 534

478 534

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

408 163

408 163

-

478 534

478 534

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

975 150

975 150

-

120 000

120 000

-

162 697

162 697

-

 

ვალდებულებების კლება

11 419

11 419

-

-

-

-

-

-

-

03 02 01 01

ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების კეთილმოწყობა

975 150

975 150

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

975 150

975 150

 

-

   

-

-

-

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

419 581

419 581

-

478 534

478 534

-

-

-

-

 

ხარჯები

408 163

408 163

-

478 534

478 534

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

408 163

408 163

 

478 534

478 534

 

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

11 419

11 419

 

-

   

-

-

-

03 02 01 03

დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

-

-

-

120 000

120 000

-

162 697

162 697

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

120 000

120 000

 

162 697

162 697

-

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

699 321

699 321

-

838 500

838 500

-

525 000

525 000

-

 

ხარჯები

699 321

699 321

-

765 000

765 000

-

525 000

525 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

699 321

699 321

-

765 000

765 000

-

525 000

525 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

73 500

73 500

-

-

-

-

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

699 321

699 321

-

765 500

765 500

-

525 000

525 000

-

 

ხარჯები

699 321

699 321

-

765 000

765 000

-

525 000

525 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

699 321

699 321

-

765 000

765 000

-

525 000

525 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

500

500

 

-

-

-

03 02 02 02

ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა

-

-

-

73 000

73 000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

73 000

73 000

 

-

-

-

03 02 03

მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

1 486 539

1 486 539

-

2 897 135

2 897 135

-

1 969 704

1 969 704

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

150

-

211

211

-

211

211

-

 

ხარჯები

1 409 840

1 409 840

-

1 778 737

1 778 737

-

1 667 085

1 667 085

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 009 132

1 009 132

-

1 204 225

1 204 225

-

1 118 100

1 118 100

-

 

საქონელი და მომსახურება

400 708

400 708

-

573 867

573 867

-

548 583

548 583

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

645

645

-

402

402

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 699

76 699

-

1 118 398

1 118 398

-

302 619

302 619

-

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

20 000

20 000

-

47 500

47 500

-

20 000

20 000

-

 

ხარჯები

20 000

20 000

-

47 500

47 500

-

20 000

20 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

20 000

20 000

-

47 500

47 500

-

20 000

20 000

-

03 02 03 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

1 466 539

1 466 539

-

1 736 072

1 736 072

-

1 647 085

1 647 085

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

150

 

211

211

 

211

211

-

 

ხარჯები

1 389 840

1 389 840

-

1 731 237

1 731 237

-

1 647 085

1 647 085

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 009 132

1 009 132

-

1 204 225

1 204 225

 

1 118 100

1 118 100

-

 

საქონელი და მომსახურება

380 708

380 708

-

526 367

526 367

-

528 583

528 583

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

645

645

 

402

402

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 699

76 699

-

4 835

4 835

 

-

-

-

03 02 03 03

სანდასუფთავებისათვის სპეც. ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული).

-

-

-

800 000

800 000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

800 000

800 000

 

-

-

-

03 02 03 04

 ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების  შეძენა

-

-

-

195 600

195 600

-

150 000

150 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

195 600

195 600

 

150 000

150 000

-

03 02 03 05

ჩოლოქის დასახლებაში არსებული  ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

-

-

-

117 963

117 963

-

117 963

117 963

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

117 963

117 963

 

117 963

117 963

-

03 02 03 06

მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

34 656

34 656

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

34 656

34 656

-

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

239 529

239 529

-

256 474

256 474

-

232 000

232 000

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

-

33

33

-

33

33

-

 

ხარჯები

239 529

239 529

-

247 919

247 919

-

232 000

232 000

-

 

შრომის ანაზღაურება

164 060

164 060

-

151 440

151 440

-

151 440

151 440

-

 

საქონელი და მომსახურება

75 469

75 469

-

96 479

96 479

-

80 560

80 560

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8 555

8 555

-

-

-

-

03 02 04 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

239 529

239 529

-

256 474

256 474

-

232 000

232 000

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

 

33

33

 

33

33

-

 

ხარჯები

239 529

239 529

 

247 919

247 919

-

232 000

232 000

-

 

შრომის ანაზღაურება

164 060

164 060

-

151 440

151 440

 

151 440

151 440

-

 

საქონელი და მომსახურება

75 469

75 469

-

96 479

96 479

-

80 560

80 560

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8 555

8 555

 

-

-

-

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

7 275 552

7 275 552

-

5 819 938

5 819 938

-

5 604 136

5 604 136

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102

102

0

104

104

0

104

104

0

 

ხარჯები

721 010

721010

0

761 140

761140

0

643 900

643900

0

 

შრომის ანაზღაურება

266 720

266720

0

249 360

249360

0

248 760

248760

0

 

საქონელი და მომსახურება

223 193

223193

0

291 780

291780

0

260 740

260740

0

 

სუბსიდიები

229 997

229997

0

220 000

220000

0

134 000

134000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 100

1100

0

-

0

0

-

0

0

 

სხვა ხარჯები

-

0

0

-

0

0

400

400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 554 541

6 554 541

-

5 036 698

5 036 698

-

4 916 036

4 916 036

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

22 100

22 100

-

44 200

44 200

-

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

6 554 541

6 554 541

-

5 031 019

5 031 019

-

4 776 036

4 776 036

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 554 541

6 554 541

-

5 031 019

5 031 019

-

4 776 036

4 776 036

-

03 02 05 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში  წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი) მოწყობა

-

-

-

-

-

-

1 156 900

1 156 900

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 156 900

1 156 900

-

03 02 05 01 02

სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

576 103

576 103

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

576 103

576 103

-

03 02 05 01 03

სოფ. გვარაში,  ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის  დებეტის გაზრდის სამუშაოები

-

-

-

-

-

-

795 600

795 600

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

795 600

795 600

-

03 02 05 01 04

სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

402 905

402 905

-

2 400

2 400

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402 905

402 905

 

2 400

2 400

 

-

-

-

03 02 05 01 05

სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია 

-

-

-

-

-

-

623 731

623 731

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

623 731

623 731

-

03 02 05 01 06

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩიდან (N167-ის მიმდებარედ) თამარ მეფის ქუჩის  გადასავლელზე წყალსადენის სისტემის მოწყობა.

-

-

-

8 778

8 778

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8 778

8 778

 

-

-

-

03 02 05 01 07

სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

50 114

50 114

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

50 114

50 114

 

-

-

-

03 02 05 01 08

სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

165 883

165 883

-

246 123

246 123

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

165 883

165 883

 

246 123

246 123

-

03 02 05 01 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული  წყალსადენებისათვის, ჩაძირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამეტრის მილების და ფასონური ნაწილების  შეძენა.

-

-

-

62 060

62 060

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

62 060

62 060

 

-

-

-

03 02 05 01 10

დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

107 054

107 054

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 054

107 054

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 11

ქალაქ  ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემისმოწყობა და გამრიცხველიანება)

194 046

194 046

-

29 877

29 877

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 046

194 046

 

29 877

29 877

 

-

-

-

03 02 05 01 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

966 419

966 419

0

162 690

162 690

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

966 419

966 419

 

162 690

162 690

 

-

-

-

03 02 05 01 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის  (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

547 668

547 668

-

358 966

358 966

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

547 668

547 668

 

358 966

358 966

 

-

-

-

03 02 05 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა

398 013

398 013

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

398 013

398 013

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

870 631

870 631

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

870 631

870 631

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 16

ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

1 105 421

1 105 421

-

124 542

124 542

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 105 421

1 105 421

 

124 542

124 542

 

-

-

-

03 02 05 01 17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

938 564

938 564

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938 564

938 564

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 18

სოფელ ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

602 872

602 872

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

602 872

602 872

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 19

დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

420 948

420 948

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420 948

420 948

 

-

   

-

-

-

03 02 05 01 20

ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

-

-

-

288 973

288 973

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

288 973

288 973

 

-

-

-

03 02 05 01 21

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა

-

-

-

1 396 949

1 396 949

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 396 949

1 396 949

 

-

-

-

03 02 05 01 22

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

-

-

-

1 128 394

1 128 394

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 128 394

1 128 394

 

-

-

-

03 02 05 01 23

სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები

-

-

-

121 850

121 850

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

121 850

121 850

 

-

-

-

03 02 05 01 24

სოფელ დაგვას წყალსადენის  სისტემის მოწყობა

-

-

-

150 326

150 326

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

150 326

150 326

 

-

-

-

03 02 05 01 25

საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)

-

-

-

382 093

382 093

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

382 093

382 093

 

-

-

-

03 02 05 01 26

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის  7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი

-

-

-

172 791

172 791

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

172 791

172 791

 

-

-

-

03 02 05 01 27

ქ. ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი  ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა

-

-

-

318 192

318 192

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

318 192

318 192

 

-

-

-

03 02 05 01 28

დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

-

-

-

100 002

100 002

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

100 002

100 002

 

-

-

-

03 02 05 01 29

სოფელ ქვედა აჭყვაში არებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

-

-

-

6 139

6 139

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

6 139

6 139

 

-

-

-

03 02 05 01 30

სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

1 377 579

1 377 579

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 377 579

1 377 579

-

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

229 997

229 997

-

220 000

220 000

-

134 000

134 000

-

 

ხარჯები

229 997

229 997

-

220 000

220 000

-

134 000

134 000

-

 

სუბსიდიები

229 997

229 997

 

220 000

220 000

 

134 000

134 000

-

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

491 013

491 013

-

541 140

541 140

-

509 900

509 900

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102

102

 

104

104

 

104

104

-

 

ხარჯები

491 013

491 013

-

541 140

541 140

-

509 900

509 900

-

 

შრომის ანაზღაურება

266 720

266 720

-

249 360

249 360

 

248 760

248 760

-

 

საქონელი და მომსახურება

223 193

223 193

-

291 780

291 780

-

260 740

260 740

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 100

1 100

-

-

   

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

   

400

400

-

03 02 05 04

ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა

-

-

-

5 679

5 679

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

5 679

5 679

 

-

-

-

03 02 05 05

სს " აჭარის წყლის ალიანსის "  საწესდებო კაპიტალის შენატანი

-

-

-

22 100

22 100

-

44 200

44 200

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

22 100

22 100

 

44 200

44 200

-

03 02 05 06

სპეც. ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ,,კროტი")

-

-

-

-

-

-

140 000

140 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

140 000

140 000

-

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 049 411

2 049 411

-

2 263 280

2 263 280

-

350 521

350 521

-

 

ხარჯები

9 701

9 701

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

9 701

9 701

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 039 709

2 039 709

-

2 263 280

2 263 280

-

350 521

350 521

-

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები 

(III ეტაპი)

-

-

-

1 504 338

1 504 338

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 504 338

1 504 338

 

-

-

-

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების,  რეაბილიტაციის სამუშაოები

9 701

9 701

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

9 701

9 701

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

9 701

9 701

 

-

   

-

-

-

03 02 06 03

დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

39 059

39 059

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

39 059

39 059

 

-

-

-

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო  სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

420 129

420 129

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420 129

420 129

 

-

   

-

-

-

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას,  კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო  სადგურის მოწყობა

97 779

97 779

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97 779

97 779

 

-

   

-

-

-

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

-

-

-

58 080

58 080

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

58 080

58 080

 

-

-

-

03 02 06 07

ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და  ქ. ქობულეთში  მემედ აბაშიძის N82 -ისმიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის  მოწყობის  სამუშაოები

-

-

-

31 624

31 624

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

31 624

31 624

 

-

-

-

03 02 06 08

დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩაზე  სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

-

-

-

25 100

25 100

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

25 100

25 100

 

-

-

-

03 02 06 09

დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

30 810

30 810

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

30 810

30 810

 

-

-

-

03 02 06 10

ქალაქ  ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

302 357

302 357

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 357

302 357

-

-

   

-

-

-

03 02 06 11

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი

1 051 165

1 051 165

-

7 050

7 050

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 051 165

1 051 165

 

7 050

7 050

 

-

-

-

03 02 06 12

ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა

65 460

65 460

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 460

65 460

 

-

   

-

-

-

03 02 06 13

სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს  რეაბილიტაცია  და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა

5 933

5 933

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 933

5 933

 

-

   

-

-

-

03 02 06 14

სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები

8 350

8 350

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 350

8 350

 

-

   

-

-

-

03 02 06 15

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის  მოწყობა

88 537

88 537

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88 537

88 537

 

-

   

-

-

-

03 02 06 16

ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

-

-

-

383 496

383 496

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

383 496

383 496

 

-

-

-

03 02 06 17

 ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა

-

-

-

87 338

87 338

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

87 338

87 338

 

-

-

-

03 02 06 18

ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კომახიძის N15, N13; აღმაშენებლის N1, N116,რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ (კორპუსი1,2,3), N160ა, 162გ; აბაშიძის N2,N4,N6) ეზოებში საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ ხაზზე დაერთება

-

-

-

96 385

96 385

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

96 385

96 385

 

-

-

-

03 02 06 19

ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

350 521

350 521

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

350 521

350 521

-

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

7 056

7 056

-

-

-

-

4 500

4 500

-

 

ხარჯები

7 056

7 056

-

-

-

-

4 500

4 500

-

 

საქონელი და მომსახურება

7 056

7 056

-

-

-

-

4 500

4 500

-

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

879 922

879 922

-

901 407

901 407

-

1 357 638

1 357 638

-

 

ხარჯები

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874 270

874 270

-

873 057

873 057

-

1 357 638

1 357 638

-

 

ვალდებულებების კლება

5 652

5 652

-

-

-

-

-

-

-

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების

  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

813 380

813 380

-

608 392

608 392

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

807 728

807 728

-

580 042

580 042

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

5 652

5 652

-

-

-

-

-

-

-

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

5 652

5 652

-

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

5 652

5 652

 

-

   

-

-

-

03 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები

277 436

277 436

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277 436

277 436

 

-

   

-

-

-

03 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის  მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

485 121

485 121

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

485 121

485 121

 

-

   

-

-

-

03 03 01 04

ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია

41 551

41 551

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 551

41 551

 

-

   

-

-

-

03 03 01 05

კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია

3 620

3 620

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 620

3 620

 

-

   

-

-

-

03 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)

-

-

-

510 500

510 500

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

510 500

510 500

 

-

-

-

03 03 01 07

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

-

-

-

21 197

21 197

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

21 197

21 197

 

-

-

-

03 03 01 08

სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა  და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების  და მიმდებარე  ტერიტორიის  კეთილმოწყობის სამუშაოები

-

-

-

48 345

48 345

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

48 345

48 345

 

-

-

-

03 03 01 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის სანაპიროზე და არებული სკვერებისათვის საპარკე სკამების შეძენა

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

28 350

28 350

-

-

-

-

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

13 532

13 532

-

138 571

138 571

-

70 941

70 941

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 532

13 532

-

138 571

138 571

-

70 941

70 941

-

03 03 02 01

ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

-

-

-

80 000

80 000

-

70 941

70 941

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

80 000

80 000

 

70 941

70 941

-

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია სახელოვნებო სკოლა,  სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

13 532

13 532

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 532

13 532

 

-

   

-

-

-

03 03 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის შენობაში ოთახების  სარემონტო სამუშაოები

-

-

-

7 469

7 469

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

7 469

7 469

 

-

-

-

03 03 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული საპირფარეშოების   და  ამბულატორიის შენობის (სოფელ ბობოყვათში) რეაბილიტაცია

-

-

-

23 604

23 604

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

23 604

23 604

 

-

-

-

03 03 02 05

ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ.N26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო  სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოები

-

-

-

27 498

27 498

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

27 498

27 498

 

-

-

-

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

53 010

53 010

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 010

53 010

-

-

-

-

-

-

-

03 03 03 01

სანაგვე ურნების შეძენა

48 670

48 670

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 670

48 670

 

-

   

-

-

-

03 03 03 02

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა

4 340

4 340

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 340

4 340

 

-

   

-

-

-

03 03 04

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90                              

-

-

-

-

-

-

1 286 697

1 286 697

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 286 697

1 286 697

-

03 03 05

ქ. ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

41 894

41 894

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

41 894

41 894

 

-

-

-

03 03 06

სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა

-

-

-

112 550

112 550

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

112 550

112 550

 

-

-

-

03 04

  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

124 284

124 284

-

166 265

166 265

-

25 000

25 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25 000

25 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

25 000

25 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 284

124 284

 

166 265

166 265

 

-

-

-

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1 220 664

-

1 220 664

260 436

-

260 436

-

-

-

 

ხარჯები

680

-

680

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

680

 

680

-

   

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 219 984

 

1 219 984

260 436

 

260 436

-

-

-

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

17 000

17 000

-

25 000

25 000

-

25 000

25 000

-

 

ხარჯები

17 000

17 000

-

25 000

25 000

-

25 000

25 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

17 000

17 000

-

25 000

25 000

-

25 000

25 000

-

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

3 429

3 429

-

5 000

5 000

-

6 565

6 565

-

 

ხარჯები

3 429

3 429

-

5 000

5 000

-

6 565

6 565

-

 

საქონელი და მომსახურება

3 429

3 429

-

5 000

5 000

-

6 565

6 565

-

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

5 000

5 000

-

2 010

2 010

-

3 000

3 000

-

 

ხარჯები

5 000

5 000

-

2 010

2 010

-

3 000

3 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

5 000

5 000

-

2 010

2 010

-

3 000

3 000

-

03 09

 მუხლუხებიანი ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა

25 000

25 000

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 000

25 000

 

-

   

-

-

-

03 10

"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  თანამონაწილეობა

10 758

10 758

-

3 745

3 745

-

-

-

-

 

ხარჯები

10 758

10 758

-

3 745

3 745

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

810

810

-

1 620

1 620

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

9 948

9 948

-

2 125

2 125

 

-

-

-

04. 00

განათლება

4 400 272

4 400 272

-

4 302 353

4 302 353

-

3 667 418

3 667 418

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

415

414,5

-

491

491

-

498

498

-

 

ხარჯები

2 166 204

2 166 204

-

2 541 250

2 541 250

-

2 943 251

2 943 251

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 317 945

1 317 945

-

1 413 600

1 413 600

-

1 646 100

1 646 100

-

 

საქონელი და მომსახურება

847 139

847 139

-

1 127 650

1 127 650

-

1 297 151

1 297 151

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

1 120

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 234 068

2 234 068

-

1 761 103

1 761 103

-

724 167

724 167

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4 400 272

4 400 272

-

4 302 353

4 302 353

-

3 667 418

3 667 418

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

415

414,5

-

491

491

-

498

498

-

 

ხარჯები

2 166 204

2 166 204

-

2 541 250

2 541 250

-

2 943 251

2 943 251

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 317 945

1 317 945

-

1 413 600

1 413 600

-

1 646 100

1 646 100

-

 

საქონელი და მომსახურება

847 139

847 139

-

1 127 650

1 127 650

-

1 297 151

1 297 151

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

1 120

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 234 068

2 234 068

-

1 761 103

1 761 103

-

724 167

724 167

-

04 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2 232 246

2 232 246

-

2 560 000

2 560 000

-

2 951 251

2 951 251

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

414,5

414,5

 

491

491

 

498

498

-

 

ხარჯები

2 166 204

2 166 204

-

2 541 250

2 541 250

-

2 943 251

2 943 251

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 317 945

1 317 945

-

1 413 600

1 413 600

 

1 646 100

1 646 100

-

 

საქონელი და მომსახურება

847 139

847 139

-

1 127 650

1 127 650

-

1 297 151

1 297 151

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 120

1 120

-

-

   

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 042

66 042

-

18 750

18 750

 

8 000

8 000

-

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

2 168 026

2 168 026

-

1 742 353

1 742 353

-

716 167

716 167

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 168 026

2 168 026

-

1 742 353

1 742 353

-

716 167

716 167

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

340 360

340 360

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340 360

340 360

 

-

   

-

-

-

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

227 056

227 056

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227 056

227 056

 

-

   

-

-

-

04 01 02 03

სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

130 000

130 000

-

620 080

620 080

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

130 000

130 000

 

620 080

620 080

-

04 01 02 04

სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

487 141

487 141

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

487 141

487 141

 

-

   

-

-

-

04 01 02 05

გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

64 900

64 900

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64 900

64 900

 

-

   

-

-

-

04 01 02 06

აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

659 884

659 884

-

60 000

60 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

659 884

659 884

 

60 000

60 000

-

04 01 02 07

სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

-

-

-

380 473

380 473

-

36 087

36 087

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

380 473

380 473

 

36 087

36 087

-

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

57 619

57 619

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 619

57 619

 

-

   

-

-

-

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

286 358

286 358

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286 358

286 358

 

-

   

-

-

-

04 01 02 10

ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში  საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყონბა

-

-

-

153 251

153 251

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

153 251

153 251

 

-

-

-

04 01 02 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

143 795

143 795

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

143 795

143 795

 

-

-

-

04 01 02 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

106 805

106 805

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

106 805

106 805

 

-

-

-

04 01 02 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბაღებში (სულ 22 ერთეული) (სამზარეულოს და პროდუქტების შესანაახის სათავსოს) სარემონტო სამუშაოები

-

-

-

114 301

114 301

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

114 301

114 301

 

-

-

-

04 01 02 14

 საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება

7 666

7 666

-

4 838

4 838

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 666

7 666

 

4 838

4 838

 

-

-

-

04 01 02 15

სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა

306 183

306 183

-

49 006

49 006

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306 183

306 183

 

49 006

49 006

 

-

-

-

04 01 02 16

სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა

390 742

390 742

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

390 742

390 742

 

-

   

-

-

-

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 302 108

3 302 108

-

2 442 837

2 442 837

-

1 787 628

1 787 628

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400

400

-

400

400

-

402

402

-

 

ხარჯები

2 292 683

2 292 683

-

1 804 840

1 804 840

-

1 783 628

1 783 628

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 390 815

1 390 815

-

1 296 240

1 296 240

-

1 309 680

1 309 680

-

 

საქონელი და მომსახურება

362 029

362 029

-

363 760

363 760

-

334 788

334 788

-

 

სუბსიდიები

87 095

87 095

-

88 000

88 000

-

87 000

87 000

-

 

გრანტები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

202 744

202 744

-

56 840

56 840

-

52 160

52 160

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

690 370

690 370

-

607 997

607 997

-

4 000

4 000

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

69 055

69 055

-

-

-

-

-

-

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1 616 382

1 616 382

-

941 237

941 237

-

304 160

304 160

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

43

-

43

43

-

43

43

-

 

ხარჯები

691 332

691 332

-

304 740

304 740

-

303 160

303 160

-

 

შრომის ანაზღაურება

133 080

133 080

-

126 240

126 240

-

126 240

126 240

-

 

საქონელი და მომსახურება

37 936

37 936

-

39 500

39 500

-

37 760

37 760

-

 

სუბსიდიები

87 095

87 095

-

88 000

88 000

-

87 000

87 000

-

 

გრანტები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

183 221

183 221

-

51 000

51 000

-

52 160

52 160

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675 050

675 050

-

606 497

606 497

-

1 000

1 000

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

-

-

-

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

181 977

181 977

-

174 000

174 000

-

171 200

171 200

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37

37

 

37

37

 

37

37

-

 

ხარჯები

181 977

181 977

 

174 000

174 000

-

170 200

170 200

-

 

შრომის ანაზღაურება

116 180

116 180

-

110 640

110 640

 

110 640

110 640

-

 

საქონელი და მომსახურება

24 636

24 636

-

23 360

23 360

-

21 560

21 560

-

 

სხვა ხარჯები

41 161

41 161

-

40 000

40 000

 

38 000

38 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

   

1 000

1 000

-

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

30 006

30 006

-

21 200

21 200

-

23 160

23 160

-

 

ხარჯები

30 006

30 006

-

21 200

21 200

-

23 160

23 160

-

 

საქონელი და მომსახურება

9 000

9 000

-

10 200

10 200

-

9 000

9 000

-

 

სხვა ხარჯები

21 006

21 006

 

11 000

11 000

 

14 160

14 160

-

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

87 095

87 095

-

88 000

88 000

-

87 000

87 000

-

 

ხარჯები

87 095

87 095

-

88 000

88 000

-

87 000

87 000

-

 

სუბსიდიები

87 095

87 095

 

88 000

88 000

 

87 000

87 000

-

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

796 104

796 104

-

605 360

605 360

-

-

-

-

 

ხარჯები

121 054

121 054

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

121 054

121 054

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675 050

675 050

-

605 360

605 360

-

-

-

-

05 01 04 01

ქ. ქობულეთში. გელაურის დასახლება, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე  სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

93 498

93 498

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

93 498

93 498

 

-

-

-

05 01 04 02

სოფელ შუაღელეში სპორტული მოედნის  მოწყობა

-

-

-

48 328

48 328

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

48 328

48 328

 

-

-

-

05 01 04 03

სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)

458 868

458 868

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458 868

458 868

 

-

   

-

-

-

05 01 04 04

ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

121 054

121 054

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

121 054

121 054

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

121 054

121 054

 

-

   

-

-

-

05 01 04 05

 სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა

42 445

42 445

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 445

42 445

 

-

   

-

-

-

05 01 04 06

 სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა

47 056

47 056

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 056

47 056

 

-

   

-

-

-

05 01 04 07

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა

2 956

2 956

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 956

2 956

 

-

   

-

-

-

05 01 04 08

დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

10 970

10 970

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 970

10 970

 

-

   

-

-

-

05 01 04 09

ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

70 414

70 414

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 414

70 414

 

-

   

-

-

-

05 01 04 10

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N162-დ-ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

42 342

42 342

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 342

42 342

 

-

   

-

-

-

05 01 04 11

დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე   და  აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

-

-

-

95 050

95 050

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

95 050

95 050

 

-

-

-

05 01 04 12

სოფელ ქაქუთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები

-

-

-

39 138

39 138

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

39 138

39 138

 

-

-

-

05 01 04 13

ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და  არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

20 112

20 112

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

20 112

20 112

 

-

-

-

05 01 04 14

სოფელ გვარაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

-

-

-

90 312

90 312

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

90 312

90 312

 

-

-

-

05 01 04 15

სოფელ საჩინოში  და  ზედა აჭყვაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

-

-

-

68 999

68 999

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

68 999

68 999

 

-

-

-

05 01 04 16

სოფელ ხალაში სპორტული მოედნის  მოწყობა

-

-

-

52 535

52 535

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

52 535

52 535

 

-

-

-

05 01 04 17

სოფელ ქობულეთში  არსებული სპორტული მოედნის  რეაბილიტაცია

-

-

-

97 388

97 388

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

97 388

97 388

 

-

-

-

05 01 05

შპს საფეხბურთო კლუბი "შუქურა"

250 000

250 000

-

30 000

30 000

-

-

-

-

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

250 000

250 000

 

30 000

30 000

 

-

-

-

05 01 06

ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

21 200

21 200

-

22 677

22 677

-

22 800

22 800

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

6

-

 

ხარჯები

21 200

21 200

-

21 540

21 540

-

22 800

22 800

-

 

შრომის ანაზღაურება

16 900

16 900

-

15 600

15 600

 

15 600

15 600

-

 

საქონელი და მომსახურება

4 300

4 300

-

5 940

5 940

-

7 200

7 200

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

1 137

1 137

 

-

-

-

05 01 07

ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

250 000

250 000

 

-

   

-

-

-

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 685 726

1 685 726

-

1 501 600

1 501 600

-

1 483 468

1 483 468

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

357

357

-

357

357

-

359

359

-

 

ხარჯები

1 601 351

1 601 351

-

1 500 100

1 500 100

-

1 480 468

1 480 468

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 257 735

1 257 735

-

1 170 000

1 170 000

-

1 183 440

1 183 440

-

 

საქონელი და მომსახურება

324 093

324 093

-

324 260

324 260

-

297 028

297 028

-

 

სხვა ხარჯები

19 523

19 523

-

5 840

5 840

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 320

15 320

-

1 500

1 500

-

3 000

3 000

-

 

ვალდებულებების კლება

69 055

69 055

-

-

-

-

-

-

-

05 02 01

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

563 199

563 199

-

516 800

516 800

-

517 600

517 600

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132

132

 

132

132

 

132

132

-

 

ხარჯები

558 874

558 874

-

516 800

516 800

-

517 600

517 600

-

 

შრომის ანაზღაურება

541 092

541 092

-

500 160

500 160

 

500 160

500 160

-

 

საქონელი და მომსახურება

17 782

17 782

-

16 640

16 640

-

17 440

17 440

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 325

4 325

-

-

   

-

-

-

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

455 210

455 210

-

426 860

426 860

-

422 000

422 000

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

124

 

124

124

 

124

124

-

 

ხარჯები

451 210

451 210

-

425 360

425 360

-

420 500

420 500

-

 

შრომის ანაზღაურება

392 284

392 284

-

364 820

364 820

 

369 720

369 720

-

 

საქონელი და მომსახურება

57 885

57 885

-

60 540

60 540

-

50 780

50 780

-

 

სხვა ხარჯები

1 041

1 041

-

-

   

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 000

4 000

-

1 500

1 500

 

1 500

1 500

-

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

247 781

247 781

-

248 690

248 690

-

246 658

246 658

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38

38

 

38

38

 

38

38

-

 

ხარჯები

244 836

244 836

-

248 690

248 690

-

245 158

245 158

-

 

შრომის ანაზღაურება

131 979

131 979

-

128 400

128 400

 

128 400

128 400

-

 

საქონელი და მომსახურება

112 857

112 857

-

120 290

120 290

-

116 758

116 758

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 945

2 945

-

-

   

1 500

1 500

-

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

179 666

179 666

-

160 450

160 450

-

149 800

149 800

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

53

 

53

53

 

53

53

-

 

ხარჯები

179 666

179 666

-

160 450

160 450

-

149 800

149 800

-

 

შრომის ანაზღაურება

156 780

156 780

-

144 720

144 720

 

144 720

144 720

-

 

საქონელი და მომსახურება

22 886

22 886

-

15 730

15 730

-

5 080

5 080

-

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

112 185

112 185

-

99 000

99 000

-

92 610

92 610

-

 

ხარჯები

112 185

112 185

-

99 000

99 000

-

92 610

92 610

-

 

საქონელი და მომსახურება

93 702

93 702

-

93 160

93 160

-

92 610

92 610

-

 

სხვა ხარჯები

18 483

18 483

 

5 840

5 840

 

-

-

-

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

69 055

69 055

-

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

69 055

69 055

 

-

   

-

-

-

05 02 07

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

58 630

58 630

-

49 800

49 800

-

54 800

54 800

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

10

10

 

12

12

-

 

ხარჯები

54 580

54 580

-

49 800

49 800

-

54 800

54 800

-

 

შრომის ანაზღაურება

35 600

35 600

-

31 900

31 900

 

40 440

40 440

-

 

საქონელი და მომსახურება

18 980

18 980

-

17 900

17 900

-

14 360

14 360

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 050

4 050

-

-

   

-

-

-

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 124 671

2 124 671

-

961 435

961 435

-

1 062 702

1 062 702

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

4

4

-

4

4

-

 

ხარჯები

2 122 335

2 122 335

-

952 048

952 048

-

1 059 672

1 059 672

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

7 800

7 800

-

23 400

23 400

-

 

საქონელი და მომსახურება

900

900

-

92 880

92 880

-

275 444

275 444

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 524 729

1 524 729

-

806 807

806 807

-

740 828

740 828

-

 

სხვა ხარჯები

596 706

596 706

-

44 561

44 561

-

20 000

20 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 335

2 335

-

9 387

9 387

-

3 030

3 030

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

162 261

162 261

-

475 568

475 568

-

594 173

594 173

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

4

4

-

4

4

-

 

ხარჯები

162 261

162 261

-

474 431

474 431

-

593 443

593 443

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

7 800

7 800

-

23 400

23 400

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

80 140

80 140

-

265 925

265 925

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

146 269

146 269

-

371 930

371 930

-

304 118

304 118

-

 

სხვა ხარჯები

15 992

15 992

-

14 561

14 561

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

1 137

1 137

-

730

730

-

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

65 975

65 975

-

207 000

207 000

-

204 446

204 446

-

 

ხარჯები

65 975

65 975

-

207 000

207 000

-

204 446

204 446

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65 975

65 975

 

207 000

207 000

 

204 446

204 446

-

06 01 02

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

-

-

-

25 800

25 800

-

83 850

83 850

-

 

ხარჯები

-

-

-

25 800

25 800

-

83 850

83 850

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

25 800

25 800

 

83 850

83 850

-

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

15 992

15 992

-

13 241

13 241

-

-

-

-

 

ხარჯები

15 992

15 992

-

13 241

13 241

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

15 992

15 992

 

13 241

13 241

 

-

-

-

06 01 04

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

4 000

4 000

-

7 000

7 000

-

7 000

7 000

-

 

ხარჯები

4 000

4 000

-

7 000

7 000

-

7 000

7 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 000

4 000

 

7 000

7 000

 

7 000

7 000

-

06 01 05

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

27 981

27 981

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

27 981

27 981

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 981

27 981

 

-

   

-

-

-

06 01 06

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

30 125

30 125

-

30 000

30 000

-

5 520

5 520

-

 

ხარჯები

30 125

30 125

-

30 000

30 000

-

5 520

5 520

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 125

30 125

 

30 000

30 000

 

5 520

5 520

-

06 01 07

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

18 189

18 189

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

18 189

18 189

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 189

18 189

 

-

   

-

-

-

06 01 08

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება

-

-

-

102 130

102 130

-

3 302

3 302

-

 

ხარჯები

-

-

-

102 130

102 130

-

3 302

3 302

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

102 130

102 130

 

3 302

3 302

-

06 01 09

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

-

-

-

90 397

90 397

-

290 055

290 055

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

4

4

 

4

4

-

 

ხარჯები

-

-

-

89 260

89 260

-

289 325

289 325

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

7 800

7 800

 

23 400

23 400

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

80 140

80 140

-

265 925

265 925

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

1 320

1 320

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 137

1 137

 

730

730

-

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1 962 409

1 962 409

-

485 867

485 867

-

468 529

468 529

-

 

ხარჯები

1 960 074

1 960 074

-

477 617

477 617

-

466 229

466 229

-

 

საქონელი და მომსახურება

900

900

-

12 740

12 740

-

9 519

9 519

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 378 460

1 378 460

-

434 877

434 877

-

436 710

436 710

-

 

სხვა ხარჯები

580 714

580 714

-

30 000

30 000

-

20 000

20 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 335

2 335

-

8 250

8 250

-

2 300

2 300

-

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

132 750

132 750

-

190 617

190 617

-

208 629

208 629

-

 

ხარჯები

132 750

132 750

-

182 367

182 367

-

206 329

206 329

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

11 590

11 590

-

8 219

8 219

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132 750

132 750

 

170 777

170 777

 

198 110

198 110

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8 250

8 250

 

2 300

2 300

-

06 02  02

ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

90 000

90 000

-

92 800

92 800

-

80 300

80 300

-

 

ხარჯები

90 000

90 000

-

92 800

92 800

-

80 300

80 300

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90 000

90 000

 

92 800

92 800

 

80 300

80 300

-

06 02  03

 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

38 000

38 000

-

41 000

41 000

-

35 000

35 000

-

 

ხარჯები

38 000

38 000

-

41 000

41 000

-

35 000

35 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 000

38 000

 

41 000

41 000

 

35 000

35 000

-

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

14 750

14 750

-

17 150

17 150

-

15 800

15 800

-

 

ხარჯები

14 750

14 750

-

17 150

17 150

-

15 800

15 800

-

 

საქონელი და მომსახურება

900

900

-

1 150

1 150

-

1 300

1 300

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 850

13 850

 

16 000

16 000

 

14 500

14 500

-

06 02 05

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

17 600

17 600

-

20 000

20 000

-

20 000

20 000

-

 

ხარჯები

17 600

17 600

-

20 000

20 000

-

20 000

20 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 600

17 600

 

20 000

20 000

 

20 000

20 000

-

06 02 06

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

18 500

18 500

-

31 600

31 600

-

22 800

22 800

-

 

ხარჯები

18 500

18 500

-

31 600

31 600

-

22 800

22 800

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 500

18 500

 

31 600

31 600

 

22 800

22 800

-

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

32 141

32 141

-

35 000

35 000

-

35 000

35 000

-

 

ხარჯები

32 141

32 141

-

35 000

35 000

-

35 000

35 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 141

32 141

 

35 000

35 000

 

35 000

35 000

-

06 02 08

 ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

20 000

20 000

-

 

ხარჯები

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

20 000

20 000

-

 

სხვა ხარჯები

30 000

30 000

 

30 000

30 000

 

20 000

20 000

-

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

1 555 512

1 555 512

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

1 553 177

1 553 177

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 002 463

1 002 463

 

-

   

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

550 714

550 714

 

-

   

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 335

2 335

 

-

   

-

-

-

06 02 10

ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

33 156

33 156

-

27 700

27 700

-

31 000

31 000

-

 

ხარჯები

33 156

33 156

-

27 700

27 700

-

31 000

31 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33 156

33 156

-

27 700

27 700

 

31 000

31 000

-