,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016357
8
17/01/2018
ვებგვერდი, 18/01/2018
190020020.35.167.016357
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №8

2018 წლის 17 იანვარი

ქ. ლაგოდეხი

 

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 01/01/2018, 190020020.35.167.016348). 
მუხლი 2
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილების დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია



დანართი

თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,617.146

4,577.212

8,039.934

11,948.331

3,847.731

8,100.600

8,884.400

0.000

8,884.400

გადასახადები

2,100.423

0.000

2,100.423

2,350.000

0.000

2,350.000

2,000.000

0.000

2,000.000

გრანტები

9,989.012

4,577.212

5,411.800

9,158.331

3,847.731

5,310.600

6,543.000

0.000

6,543.000

სხვა შემოსავლები

527.711

0.000

527.711

440.000

0.000

440.000

341.400

0.000

341.400

ხარჯები

7,703.184

404.199

7,298.985

7,000.100

100.000

6,900.100

7,289.100

0.000

7,289.100

შრომის ანაზღაურება

1,588.865

0.000

1,588.865

1,363.800

0.000

1,363.800

1,580.200

0.000

1,580.200

საქონელი და მომსახურება

1,747.769

23.999

1,723.770

2,047.400

0.000

2,047.400

1,357.100

0.000

1,357.100

სუბსიდიები

3,062.634

0.000

3,062.634

3,018.100

100.000

2,918.100

3,665.700

0.000

3,665.700

გრანტები

8.740

0.000

8.740

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

476.820

0.000

476.820

456.400

0.000

456.400

469.800

0.000

469.800

სხვა ხარჯები

748.440

380.200

368.240

60.100

0.000

60.100

93.000

0.000

93.000

საოპერაციო სალდო

4,913.962

4,173.013

740.949

4,948.231

3,747.731

1,200.500

1,595.300

0.000

1,595.300

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,320.291

4,259.248

1,061.043

6,215.193

4,041.065

2,174.128

1,779.830

335.230

1,444.600

ზრდა

5,363.851

4,259.248

1,104.604

6,262.193

4,041.065

2,221.128

1,779.830

335.230

1,444.600

კლება

43.561

0.000

43.561

47.000

0.000

47.000

0.000

0.000

0.000

მთლიანი სალდო

-406.329

-86.235

-320.094

-1,266.962

-293.334

-973.628

-184.530

-335.230

150.700

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-543.150

-86.235

-456.915

-1,421.412

-293.334

-1,128.078

-335.230

-335.230

0.000

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

კლება

543.150

86.235

456.915

1,421.412

293.334

1,128.078

335.230

335.230

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

543.150

86.235

456.915

1,421.412

293.334

1,128.078

335.230

335.230

0.000

ვალდებულებების ცვლილება

-136.822

0.000

-136.822

-154.450

0.000

-154.450

-150.700

0.000

-150.700

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

136.822

0.000

136.822

154.450

0.000

154.450

150.700

0.000

150.700

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12,660.707

4,577.212

8,083.495

11,995.331

3,847.731

8,147.600

8,884.400

0.000

8,884.400

შემოსავლები

12,617.146

4,577.212

8,039.934

11,948.331

3,847.731

8,100.600

8,884.400

0.000

8,884.400

არაფინანსური აქტივების კლება

43.561

0.000

43.561

47.000

0.000

47.000

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

13,203.857

4,663.447

8,540.410

13,416.743

4,141.065

9,275.678

9,219.630

335.230

8,884.400

ხარჯები

7,703.184

404.199

7,298.985

7,000.100

100.000

6,900.100

7,289.100

0.000

7,289.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,363.851

4,259.248

1,104.604

6,262.193

4,041.065

2,221.128

1,779.830

335.230

1,444.600

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

136.822

0.000

136.822

154.450

0.000

154.450

150.700

0.000

150.700

ნაშთის ცვლილება

-543.150

-86.235

-456.915

-1,421.412

-293.334

-1,128.078

-335.230

-335.230

0.000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8884.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,617.146

4,577.212

8,039.934

11,948.331

3,847.731

8,100.600

8,884.400

0.000

8,884.400

   გადასახადები

2,100.423

0.000

2,100.423

2,350.000

0.000

2,350.000

2,000.000

0.000

2,000.000

   გრანტები

9,989.012

4,577.212

5,411.800

9,158.331

3,847.731

5,310.600

6,543.000

0.000

6,543.000

   სხვა შემოსავლები

527.711

0.000

527.711

440.000

0.000

440.000

341.400

0.000

341.400

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2000,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2,100.423

0.000

2,100.423

2,350.000

0.000

2,350.000

2,000.000

0.000

2,000.000

საშემოსავლო გადასახადი

847.175

0.000

847.175

870.000

0.000

870.000

750.000

0.000

750.000

ქონების გადასახადი

1,253.248

0.000

1,253.248

1,480.000

0.000

1,480.000

1,250.000

0.000

1,250.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

239.182

0.000

239.182

230.000

0.000

230.000

230.000

0.000

230.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.995

0.000

4.995

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

916.155

0.000

916.155

1,170.000

0.000

1,170.000

940.000

0.000

940.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

92.917

0.000

92.917

80.000

0.000

80.000

80.000

0.000

80.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6543.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

გრანტები

9,989.012

9,158.331

6,543.000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,989.012

9,158.331

6,543.000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,411.800

5,530.600

6,543.000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,191.800

5,310.600

6,323.000

მიზნობრივი ტრანსფერი

220.000

220.000

220.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,577.212

3,627.731

0.000

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

3,479.862

3,627.731

0.000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,097.350

0.000

0.000

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.000

0.000

0.000

სხვა პროექტები

0.000

0.000

0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 341,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

527.311

440.000

341.400

შემოსავლები საკუთრებიდან

235.351

155.000

156.400

პროცენტები

112.203

100.000

70.000

რენტა

123.148

55.000

86.400

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

69.259

40.000

40.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

53.888

15.000

46.400

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

39.442

35.000

35.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

33.408

35.000

35.000

სანებართვო მოსაკრებელი

19.964

15.000

15.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.100

0.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

13.344

20.000

20.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6.034

0.000

0.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6.034

0.000

0.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

244.933

250.000

150.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7.585

0.000

0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7165.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,633.268

404.199

7,229.069

6,945.800

100.000

6,845.800

7,165.800

0.000

7,165.800

შრომის ანაზღაურება

1,588.865

0.000

1,588.865

1,363.800

0.000

1,363.800

1,580.200

0.000

1,580.200

საქონელი და მომსახურება

1,747.769

23.999

1,723.770

2,047.400

0.000

2,047.400

1,357.100

0.000

1,357.100

სუბსიდიები

3,062.634

0.000

3,062.634

3,018.100

100.000

2,918.100

3,665.700

0.000

3,665.700

გრანტები

8.740

0.000

8.740

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

476.820

0.000

476.820

456.400

0.000

456.400

469.800

0.000

469.800

სხვა ხარჯები

748.440

380.200

368.240

60.100

0.000

60.100

93.000

0.000

93.000

მუხლი 8.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1779.830 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1779.830 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

95.465

334.600

196.900

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

4.322

1.800

0.000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,032.806

4,636.320

1,244.114

განათლება

122.004

1,129.088

338.816

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

109.254

146.258

0.000

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

14.127

0.000

სულ ჯამი

5,363.851

6,262.193

1,779.830

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

43.561

47.000

0.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

მატერიალური მარაგები

 

9.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

43.561

38.000

0.000

მიწა

43.561

38.000

0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,368.1   

0.0   

2,368.1   

2,547.5   

0.0   

2,547.5   

2,568.5   

0.0   

2,568.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,368.1   

0.0   

2,368.1   

2,547.5   

0.0   

2,547.5   

2,568.5   

0.0   

2,568.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,368.1   

0.0   

2,368.1   

2,547.0   

0.0   

2,547.0   

2,488.5   

0.0   

2,488.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.5   

0.0   

0.5   

80.0   

0.0   

80.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

103.2   

0.0   

103.2   

112.0   

0.0   

112.0   

105.0   

0.0   

105.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,360.5   

2,759.3   

601.2   

3,122.2   

2,745.9   

376.4   

602.9   

0.0   

602.9   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

369.0   

351.1   

17.8   

376.1   

290.6   

85.5   

63.3   

0.0   

63.3   

70421

სოფლის მეურნეობა

369.0   

351.1   

17.8   

376.1   

290.6   

85.5   

63.3   

0.0   

63.3   

7045

ტრანსპორტი

2,991.6   

2,408.2   

583.4   

2,746.2   

2,455.3   

290.9   

539.6   

0.0   

539.6   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,991.6   

2,408.2   

583.4   

2,746.2   

2,455.3   

290.9   

539.6   

0.0   

539.6   

705

გარემოს დაცვა

1,327.1   

1,027.1   

300.0   

610.0   

137.4   

472.6   

1,069.0   

0.0   

1,069.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

300.0   

0.0   

300.0   

472.6   

0.0   

472.6   

369.0   

0.0   

369.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1,027.1   

1,027.1   

0.0   

137.4   

137.4   

0.0   

700.0   

0.0   

700.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,417.0   

485.1   

932.0   

2,071.0   

178.0   

1,893.0   

956.7   

30.4   

926.3   

7063

წყალმომარაგება

828.6   

485.1   

343.6   

815.0   

178.0   

637.1   

116.9   

30.4   

86.5   

7064

გარე განათება

519.4   

0.0   

519.4   

726.5   

0.0   

726.5   

446.2   

0.0   

446.2   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

69.0   

0.0   

69.0   

529.4   

0.0   

529.4   

393.6   

0.0   

393.6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

110.7   

0.0   

110.7   

120.1   

100.0   

20.1   

106.0   

0.0   

106.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

14.1   

0.0   

14.1   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

14.1   

0.0   

14.1   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110.7   

0.0   

110.7   

106.0   

100.0   

6.0   

106.0   

0.0   

106.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,485.4   

0.0   

1,485.4   

1,422.3   

0.0   

1,422.3   

1,240.0   

0.0   

1,240.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

644.1   

0.0   

644.1   

632.2   

0.0   

632.2   

560.0   

0.0   

560.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

710.2   

0.0   

710.2   

672.3   

0.0   

672.3   

637.0   

0.0   

637.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

101.1   

0.0   

101.1   

87.8   

0.0   

87.8   

13.0   

0.0   

13.0   

709

განათლება

1,646.0   

11.7   

1,634.4   

2,704.1   

979.8   

1,724.3   

1,913.8   

304.8   

1,609.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,438.5   

0.0   

1,438.5   

1,500.0   

0.0   

1,500.0   

1,500.0   

0.0   

1,500.0   

7092

ზოგადი განათლება

122.0   

11.7   

110.3   

1,129.1   

979.8   

149.3   

338.8   

304.8   

34.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

122.0   

11.7   

110.3   

1,129.1   

979.8   

149.3   

338.8   

304.8   

34.0   

7093

პროფესიული განათლება

85.5   

0.0   

85.5   

75.0   

0.0   

75.0   

75.0   

0.0   

75.0   

710

სოციალური დაცვა

1,248.9   

380.2   

868.7   

553.1   

0.0   

553.1   

507.0   

0.0   

507.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

16.7   

0.0   

16.7   

28.6   

0.0   

28.6   

20.0   

0.0   

20.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

16.7   

0.0   

16.7   

28.6   

0.0   

28.6   

20.0   

0.0   

20.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

115.0   

0.0   

115.0   

115.0   

0.0   

115.0   

115.0   

0.0   

115.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

377.1   

0.0   

377.1   

355.0   

0.0   

355.0   

367.0   

0.0   

367.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

740.1   

380.2   

359.9   

54.5   

0.0   

54.5   

5.0   

0.0   

5.0   

 

სულ

13,067.0   

4,663.4   

8,403.6   

13,262.3   

4,141.1   

9,121.2   

9,068.9   

335.2   

8,733.7   

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -184.5 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.  განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -335.2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -150,7 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 106.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 105.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 2,0 ათასი ლარი;

დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 7.0 ათასი ლარი.

2.  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად, მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,229.3

4,271.6

1,957.7

5,943.9

3,061.3

2,882.6

2,769.3

30.4

2,738.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,047.5

2,408.2

639.3

2,809.2

2,455.3

353.9

602.6

 

602.6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,085.7

836.2

1,249.5

2,467.9

468.6

1,999.3

1,773.1

30.4

1,742.7

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69.0

 

69.0

529.4

 

529.4

393.6

 

393.6

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,027.1

1,027.1

 

137.4

137.4

 

 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

მოსალოდნელი შედეგი: 

ü  მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;

ü  მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.   

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები:

ü  საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;

ü  გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;

ü  მოწესრიგებული ქუჩების ფართობი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოსდაცვით ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       

ü განათებული მუნიციპალიტეტი;

ü გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

ü გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

ü მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

ü  ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;

ü    გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;

ü  რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

ü  რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,085.7

836.2

1,249.5

2,467.9

468.6

1,999.3

1,773.1

30.4

1,742.7

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

 

 

 

 

 

 

     

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

897.3

485.1

412.2

892.7

178.0

714.8

194.6

30.4

164.2

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

519.4

 

519.4

726.5

 

726.5

446.2

 

446.2

03 02 04

გარემოსდაცვითი ღონისძიებები

300.0

 

300.0

472.6

 

472.6

369.0

 

369.0

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

369.0

351.1

17.8

376.1

290.6

85.5

63.3

 

63.3

03 02 06

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვისცენტრი

           

700.000

 

700.000

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       

  • ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

  • მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

  • მოსახლეობისათვის  დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

  • რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა. 

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69.0

 

69.0

529.4

 

529.4

393.6

 

393.6

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალურ ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

1,646.0

11.7

1,634.4

2,704.1

979.8

1,724.3

1,913.8

304.8

1,609.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,438.5

 

1,438.5

1,500.0

 

1,500.0

1,500.0

 

1,500.0

04 02

სკოლამდელი კაპიტალური

122.0

11.7

110.3

1,129.088

979.788

149.300

338.816

304.816

34.000

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

85.5

 

85.5

75.0

 

75.0

75.0

 

75.0

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი 

  •  გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;

  • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

  • ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;

  • ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები

  • ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;

  • სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა;

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ  მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

  •   მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები    

  •   დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,485.4

 

1,485.4

1,422.3

 

1,422.3

1,240.0

 

1,240.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

644.1

 

644.1

632.2

 

632.2

560.0

 

560.0

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

644.1

 

644.1

593.0

 

593.0

560.0

 

560.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების კაპიტალური

 

 

 

39.2

 

39.2

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

811.3

 

811.3

760.1

 

760.1

650.0

 

650.0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

686.5

 

686.5

643.0

 

643.0

637.0

 

637.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

124.7

 

124.7

117.1

 

117.1

13.0

 

13.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა. ხელოვნების სკოლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

მოსალოდნელი შედეგი

  • სახელოვნებო განათლების მიწოდება დაინტერესებულ მოზარდებზე;

  • მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

  • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

  •  სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;

  • სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმის პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმის საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

მოსალოდნელი შედეგი

  • მუზეუმის ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში;

  • მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა;

  • მუზეუმის პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

  • მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა;

  • მუზეუმში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

კულტურის ღონისძიებები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ü  საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;

ü  საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა;

ü  განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

ü  განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;

ü  ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა:

მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში (პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა, სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

ü  მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;

ü  სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

ü  საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი  სპორტული ინფრასტრუქტურა;

ü  მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები:

ü  პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;

ü  საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნას, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას.

მოსალოდნელი შედეგი:

ü  სოციალურად აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისთვის;

ü  ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოება და მათი აქტივობის ზრდა.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები:    

ü  ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა. 

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებისა და შეღავათების უზრუნველყოფას. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ყურადღება გამახვილდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებების გატარებაზე, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებების, კომუნალურ გადასახადებზე და ა.შ.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,359.6

380.2

979.4

673.2

100.0

573.2

613.0

 

613.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

110.7

 

110.7

120.1

100.0

20.1

106.0

 

106.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,248.9

380.2

868.7

553.1

 

553.1

507.0

 

507.0

ჯანდაცვის პროგრამები

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ü  მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ü    ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;

ü    პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა.

სოციალური პროგრამები

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები.  კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას, გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა, შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;  სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები და ა.შ.

მოსალოდნელი შედეგი: 

ü ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგის  შეფასების ინდიკატორები:

სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა.

· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურ  დახმარებას.

·  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  სოციალური  დახმარების ხარჯებს როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

·  უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

·   ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის  ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით.

·  სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

მუხლი 21. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

103.2

 

103.2

112.0

 

112.0

105.0

 

105.0

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

103.2

 

103.2

112.0

 

112.0

105.0

 

105.0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ü  თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                      

ü  გაწვეულთა  რაოდენობა.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანი-ზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

13,203.9

4,663.4

8,540.4

13,416.7

4,141.1

9,275.7

9,219.6

335.2

8,884.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174.0

 

174.0

173.0

 

173.0

128.0

 

128.0

 

ხარჯები

7,703.2

404.2

7,299.0

7,000.1

100.0

6,900.1

7,289.1

 

7,289.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,588.9

 

1,588.9

1,363.8

 

1,363.8

1,580.2

 

1,580.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,363.9

4,259.2

1,104.6

6,262.2

4,041.1

2,221.1

1,779.8

335.2

1,444.6

 

ვალდებულებების კლება

136.8

 

136.8

154.5

 

154.5

150.7

 

150.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,380.3

 

2,380.3

2,561.3

 

2,561.3

2,578.5

 

2,578.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

 

164.0

164.0

 

164.0

122.0

 

122.0

 

ხარჯები

2,272.6

 

2,272.6

2,212.9

 

2,212.9

2,371.6

 

2,371.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,517.5

 

1,517.5

1,291.6

 

1,291.6

1,511.2

 

1,511.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.5

 

95.5

334.6

 

334.6

196.9

 

196.9

 

ვალდებულებების კლება

12.2

 

12.2

13.8

 

13.8

10.0

 

10.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

544.1

 

544.1

543.9

 

543.9

606.2

 

606.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

542.1

 

542.1

535.7

 

535.7

581.2

 

581.2

 

შრომის ანაზღაურება

390.4

 

390.4

341.6

 

341.6

391.2

 

391.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

 

2.0

7.0

 

7.0

25.0

 

25.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

1.2

 

1.2

 

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,836.1

 

1,836.1

2,006.9

 

2,006.9

1,882.3

 

1,882.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

 

137.0

137.0

 

137.0

96.0

 

96.0

 

ხარჯები

1,730.5

 

1,730.5

1,676.7

 

1,676.7

1,710.4

 

1,710.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,127.1

 

1,127.1

950.0

 

950.0

1,120.0

 

1,120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.4

 

93.4

327.6

 

327.6

171.9

 

171.9

 

ვალდებულებების კლება

12.1

 

12.1

2.6

 

2.6

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

0.5

 

0.5

80.0

 

80.0

 

ხარჯები

 

 

 

0.5

 

0.5

80.0

 

80.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.1

 

0.1

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

 

0.1

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

103.2

 

103.2

112.0

 

112.0

105.0

 

105.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

9.0

 

9.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

98.9

 

98.9

110.2

 

110.2

105.0

 

105.0

 

შრომის ანაზღაურება

71.3

 

71.3

72.2

 

72.2

69.0

 

69.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

 

4.3

1.8

 

1.8

 

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

103.2

 

103.2

112.0

 

112.0

105.0

 

105.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

9.0

 

9.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

98.9

 

98.9

110.2

 

110.2

105.0

 

105.0

 

შრომის ანაზღაურება

71.3

 

71.3

72.2

 

72.2

69.0

 

69.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

 

4.3

1.8

 

1.8

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,229.3

4,271.6

1,957.7

5,943.9

3,061.3

2,882.6

2,769.3

30.4

2,738.9

 

ხარჯები

1,071.9

24.0

1,047.9

1,166.9

 

1,166.9

1,384.5

 

1,384.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,032.8

4,247.6

785.2

4,636.3

3,061.3

1,575.0

1,244.1

30.4

1,213.7

 

ვალდებულებების კლება

124.6

 

124.6

140.7

 

140.7

140.7

 

140.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,047.5

2,408.2

639.3

2,809.2

2,455.3

353.9

602.6

 

602.6

 

ხარჯები

42.5

 

42.5

21.5

 

21.5

21.5

 

21.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,949.1

2,408.2

540.9

2,724.7

2,455.3

269.4

518.1

 

518.1

 

ვალდებულებების კლება

55.9

 

55.9

63.0

 

63.0

63.0

 

63.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,085.7

836.2

1,249.5

2,467.9

468.6

1,999.3

1,773.1

30.4

1,742.7

 

ხარჯები

936.5

 

936.5

1,065.4

 

1,065.4

1,328.0

 

1,328.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,080.6

836.2

244.4

1,324.8

468.6

856.2

367.4

30.4

337.0

 

ვალდებულებების კლება

68.7

 

68.7

77.7

 

77.7

77.7

 

77.7

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

897.3

485.1

412.2

892.7

178.0

714.8

194.6

30.4

164.2

 

ხარჯები

119.4

 

119.4

132.8

 

132.8

72.8

 

72.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

709.2

485.1

224.1

682.2

178.0

504.3

44.1

30.4

13.7

 

ვალდებულებების კლება

68.7

 

68.7

77.7

 

77.7

77.7

 

77.7

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

519.4

 

519.4

726.5

 

726.5

446.2

 

446.2

 

ხარჯები

517.0

 

517.0

490.0

 

490.0

346.2

 

346.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

 

2.4

236.5

 

236.5

100.0

 

100.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

300.0

 

300.0

472.6

 

472.6

369.0

 

369.0

 

ხარჯები

300.0

 

300.0

442.6

 

442.6

209.0

 

209.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

30.0

 

30.0

160.0

 

160.0

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

369.0

351.1

17.8

376.1

290.6

85.5

63.3

 

63.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.0

351.1

17.8

376.1

290.6

85.5

63.3

 

63.3

03 02 06

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

 

 

 

 

 

 

700.000

 

700.000

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

700.0

 

700.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69.0

 

69.0

529.4

 

529.4

393.6

 

393.6

 

ხარჯები

69.0

 

69.0

80.0

 

80.0

35.0

 

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

449.4

 

449.4

358.6

 

358.6

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,027.1

1,027.1

 

137.4

137.4

 

 

 

 

 

ხარჯები

24.0

24.0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,003.1

1,003.1

 

137.4

137.4

 

 

 

 

04 00

განათლება

1,646.0

11.7

1,634.4

2,704.1

979.8

1,724.3

1,913.8

304.8

1,609.0

 

ხარჯები

1,524.0

 

1,524.0

1,575.0

 

1,575.0

1,575.0

 

1,575.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.0

11.7

110.3

1,129.1

979.8

149.3

338.8

304.8

34.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,438.5

 

1,438.5

1,500.0

 

1,500.0

1,500.0

 

1,500.0

 

ხარჯები

1,438.5

 

1,438.5

1,500.0

 

1,500.0

1,500.0

 

1,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 02

სკოლამდელის კაპიტალური

122.0

11.7

110.3

1,129.088

979.788

149.300

338.816

304.816

34.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.0

11.7

110.3

1,129.088

979.788

149.300

338.816

304.816

34.000

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

85.5

 

85.5

75.0

 

75.0

75.0

 

75.0

 

ხარჯები

85.5

 

85.5

75.0

 

75.0

75.0

 

75.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,485.4

 

1,485.4

1,422.3

 

1,422.3

1,240.0

 

1,240.0

 

ხარჯები

1,376.1

 

1,376.1

1,276.0

 

1,276.0

1,240.0

 

1,240.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.3

 

109.3

146.3

 

146.3

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

644.1

 

644.1

632.2

 

632.2

560.0

 

560.0

 

ხარჯები

644.1

 

644.1

593.0

 

593.0

560.0

 

560.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

39.2

 

39.2

 

 

 

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

644.1

 

644.1

593.0

 

593.0

560.0

 

560.0

 

ხარჯები

644.1

 

644.1

593.0

 

593.0

560.0

 

560.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 01 02

სპორტული ობიექტების კაპიტალური

 

 

 

39.2

 

39.2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

39.2

 

39.2

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

811.3

 

811.3

760.1

 

760.1

650.0

 

650.0

 

ხარჯები

702.0

 

702.0

653.0

 

653.0

650.0

 

650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.3

 

109.3

107.1

 

107.1

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

686.5

 

686.5

643.0

 

643.0

637.0

 

637.0

 

ხარჯები

686.5

 

686.5

643.0

 

643.0

637.0

 

637.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

124.7

 

124.7

117.1

 

117.1

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

15.5

 

15.5

10.0

 

10.0

13.0

 

13.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.3

 

109.3

107.1

 

107.1

 

 

 

05 03

ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,359.6

380.2

979.4

673.2

100.0

573.2

613.0

 

613.0

 

ხარჯები

1,359.6

380.2

979.4

659.1

100.0

559.1

613.0

 

613.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

14.1

 

14.1

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

110.7

 

110.7

120.1

100.0

20.1

106.0

 

106.0

 

ხარჯები

110.7

 

110.7

106.0

100.0

6.0

106.0

 

106.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

14.1

 

14.1

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

1,248.9

380.2

868.7

553.1

 

553.1

507.0

 

507.0

 

ხარჯები

1,248.9

380.2

868.7

553.1

 

553.1

507.0

 

507.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

16.7

 

16.7

28.6

 

28.6

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

16.7

 

16.7

28.6

 

28.6

20.0

 

20.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

1,057.7

380.2

677.5

324.5

 

324.5

277.0

 

277.0

 

ხარჯები

1,057.7

380.2

677.5

324.5

 

324.5

277.0

 

277.0

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

55.1

 

55.1

80.0

 

80.0

90.0

 

90.0

 

ხარჯები

55.1

 

55.1

80.0

 

80.0

90.0

 

90.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

115.0

 

115.0

115.0

 

115.0

115.0

 

115.0

 

ხარჯები

115.0

 

115.0

115.0

 

115.0

115.0

 

115.0

06 02 05

სარიტუალო ხარჯები

4.5

 

4.5

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

4.5

 

4.5

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0